Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации г. Нальчика Бишенова А.А. "Об итогах социально - экономического развития г. Нальчика за 1 полугодие и задачах на 2 полугодие 2002 года", Нальчикский городской Совет местного самоуправления отмечает, что в минувшем полугодии проводилась целенаправленная работа по реализации задач, определенных в Послании Президента КБР Парламенту республики.
Созданы реальные предпосылки для динамичного развития экономики, ускорения реализации социальных проблем. Однако, темпы прироста промышленной продукции (4,9%) далеки от параметров, обеспечивающих выполнение прогнозных показателей и устойчивое финансово - экономическое состояние города.
Положительная динамика наблюдается в строительном комплексе. Построены и введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 55 тыс. кв. метров, или на 3,8% больше уровня аналогичного периода 2001 года. На долю индивидуального жилищного строительства приходится 49 тыс. кв. метров, темп роста составил 105,6%.
Объем подрядных работ по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года вырос на 6,4% в сопоставимых ценах и составил 225,9 млн. руб.
Объемы пассажирооборота транспорта общего пользования остались на уровне аналогичного периода прошлого года (100,6%). Прогнозные показатели по общему объему услуг связи выполнены на 104,7%.
Розничный товарооборот с учетом рыночной торговли и предприятий всех форм собственности составил 2030,4 млн. рублей, что на 10,9% выше уровня соответствующего периода прошлого года.
В сельскохозяйственном секторе по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года наблюдается динамика роста производства продукции скота и птицы (122,6%), молока (115,2%), яиц (104,9%). Увеличилось поголовье крупного рогатого скота (106,6%), лошадей (108,0%), птицы (140,3%).
Обеспечивается устойчивый рост средней номинальной заработной платы, которая в январе - мае 2002 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 45,1% (2404,2 рубля).
Размер реальной средней заработной платы (начисленной) увеличился на 24,1 %.
Приняты конкретные меры по социальной защите многодетных, малоимущих семей, ветеранов войны и труда, инвалидов.
Вместе с тем за отчетный период не устранено воздействие отдельных факторов, отрицательно влияющих на социально - экономическое развитие города.
Объем производства промышленной продукции снизился на 8,2%. Выполнение прогнозных заданий составило 92,3%. В промышленном комплексе города недополучено продукции на сумму более 157 млн. рублей.
Не выполнили взятых обязательств и не достигли уровня прогнозных показателей ОАО "Каббалкэнерго" - 75%, СП "Налвес" - 64,0%, ОАО "Мясокомбинат" - 23,8%, ООО "Кондитерская фабрика" - 34%, ООО "Зикомбо" - 54%.
Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 20,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Суммарная задолженность по оплате труда за июнь увеличилась на 21,3%. Наибольшая задолженность допущена следующими предприятиями: ОАО "Каббалктеплоэнерго" (12,1 млн. руб.), ОАО "Электровакуумный завод" (4,2 млн. руб.), ОАО "Дружба" (1,1 млн. руб.), ОАО МПМК "Нальчикская" (3,1 млн. руб.).
Острыми проблемами в жилищно - коммунальном хозяйстве остаются неплатежи потребителей и связанные с ними задолженности за энергоносители.
Не приняты действенные меры по ликвидации неплатежей и сокращению дебиторской задолженности, которая с начала отчетного года продолжает увеличиваться.
Рассмотрев итоги социально - экономического развития г. Нальчика за 1 полугодие и в целях реализации задач во втором полугодии 2002 года, Нальчикский городской Совет местного самоуправления решил:
1. Заместителям главы администрации Бишенову А.А., Павленко В.П.. Сорокину В.И., Тюбееву Х.М., руководителям департаментов и структурных подразделений администрации города, а также руководителям предприятий и организаций:
1.1. обеспечить безусловное выполнение прогнозных показателей, наращивание объемов производства, вывод на проектные мощности действующих и своевременный ввод новых производств;
1.2. принять исчерпывающие меры по своевременной оплате потребления топливно - энергетических ресурсов и погашению образовавшихся задолженностей;
1.3. содействовать финансовому оздоровлению хозяйств, сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей, исполнению обязательств по платежам в бюджет;
1.4. активизировать работу по созданию благоприятного предпринимательского климата с целью увеличения реального вклада малого и среднего бизнеса в решение задач социально - экономического развития города;
1.5. добиться последовательного повышения заработной платы работающих, реальных доходов населения;
1.6. принять неотложные меры по ликвидации просроченной задолженности по заработной плате до 1 сентября 2002 г.
2. Заместителю главы администрации Павленко В.П., Департаменту промышленности, транспорта и связи (Шульга В.Н.):
2.1. продолжить работу по проведению ежемесячного анализа выполнения прогнозных показателей промышленных предприятий, выявлять проблемы, тормозящие рост объемов производства;
2.2. принять меры по наведению должного порядка на внутригородских перевозках, упорядочить структуру государственных автотранспортных предприятий, механизм их взаимодействия с частными.
3. Заместителю главы администрации Сорокину В.И., Управлению архитектуры и градостроительства (Матуев З.Б.):
3.1. активизировать работу по привлечению средств населения для жилищного строительства, развивать систему кредитования строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечного;
3.2. принять меры по улучшению качества, сокращению сроков, снижению себестоимости проектирования и строительства объектов;
3.3. выработать и реализовать комплекс мер по мобилизации и концентрации финансовых, материально - технических и иных ресурсов на пусковых, важнейших и социально значимых объектах до 1 сентября 2002 г.;
3.4. установить системный контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий и организаций к работе в осенне - зимний период 2002 - 2003 годов.
4. Заместителю главы администрации Тюбееву Х.М., Департаменту сельского хозяйства и продовольствия (Маремкулов М.Х.):
4.1. добиться перевода на двухсменную работу ОАО "Нальчикский консервный завод" и ООО "Кенженский консервный завод" в летне - осенний период;
4.2. способствовать совершенствованию различных форм хозяйствования и управления в сельском хозяйстве;
4.3. организовать проведение уборочных работ в оптимальные сроки с высоким качеством.
5. Заместителю главы администрации Тюбееву Х.М., Департаменту потребительского рынка и услуг (Урусов Б.М.):
5.1. повысить уровень обслуживания торгующих на рынках города, увеличить поступления в бюджеты всех уровней от деятельности рыночной торговой сети;
5.2. внести предложения по разработке структуры предприятий бытового обслуживания населения;
5.3. совместно с Департаментом по управлению городским имуществом (Гугов В.Р.) принять меры по выполнению программы приватизации объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
6. Заместителю главы администрации Бишенову А.А. совместно с инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ по г. Нальчику (Баков Н.Х.):
6.1. принять кардинальные меры по выполнению заданий по сбору налогов и платежей;
6.2. привести в соответствие с финансовыми ресурсами обязательства администрации города и обеспечить целевое расходование средств;
6.3. ужесточить контроль со стороны налоговых постов за производством и реализацией алкогольной продукции и крупными неплательщиками налогов.
7. Заместителю главы администрации Хутову М.Ш., руководителям Департамента образования и науки Шогенову А.А., Управления здравоохранения Оразаевой М.Д., культуры Чемазокову В.Х., комитета по физической культуре и спорту Таову А.А.
7.1. обеспечить контроль за выполнением Постановлений главы администрации от 22 мая 2002 г. N 595, от 19 июня 2002 г. N 731, от 17 июля 2002 г. N 860 о ремонтных работах учреждений образования, здравоохранения, культуры и подготовке их к эксплуатации в осенне - зимний период;
7.2. продолжить структурную реформу системы здравоохранения, оптимизацию сети лечебно - профилактических учреждений;
7.3. выработать и реализовать совокупность неотложных мер по нормализации лекарственного обеспечения граждан, особенно лиц пожилого возраста и инвалидов, а также лечебно - профилактических учреждений;
7.4. активизировать деятельность Ассоциации молодежных объединений, Совета ветеранов войны и труда, Совета женщин г. Нальчика и других общественных объединений.
8. Пресс - службе (Голуб А.Л.), контрольно - информационному отделу (Акбашев З.М.) обеспечить через средства массовой информации широкое и всестороннее разъяснение задач, поставленных администрацией города на 2 полугодие 2002 года, целенаправленное освещение деятельности муниципальных органов власти, предприятий и организаций по стабилизации экономики, повышению уровня жизни населения.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Нальчикского городского Совета местного самоуправления Бердова Х.А.
Председатель Совета |
Х.А.Бердов |
Таблица N 1
Выполнение основных прогнозных показателей
за 1 полугодие 2002 года по г. Нальчику
/----------------------------------------------------------------\
| Наименование | Ед. | Прогноз |Отчет |Выполн.|Темп |
| | Изм. |на 1 пол.|на пол.|прогн.,|2002 / |
| | | 2002 г. |2002 г.| % |2001 гг.|
| | | | | | % |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Продукция промыш- |млн. руб.| 1973,3 | 1820,5| 92,3 | 104,9 |
|ленности (работ, | | | | | |
|услуг) без налога | | | | | |
|на добавленную | | | | | |
|стоимость, спецна- | | | | | |
|лога и акциза по | | | | | |
|крупным и средним | | | | | |
|предприятиям в | | | | | |
|действующих ценах | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Индекс физического | % | 110 | 98,5| | |
|объема | | | | | |
|В том числе: | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Энергетика |млн. руб.| 815,7 | 642,1| 78,7 | 114,6 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Машиностроение |млн. руб.| 242,7 | 261,1| 107,6 | 105,1 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Цветная |млн. руб.| 222 | 255,3| 105,1 | 91,4 |
|металлургия | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Легкая промышлен- |млн. руб.| 119,9 | 105,1| 116,9 | 87,6 |
|ность | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Предприятия пром- |млн. руб.| 49 | 48,4| 98,9 | 97 |
|стройиндустрии | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Предприятия пище- |млн. руб.| 432,6 | 439,3| 101,6 | 92,3 |
|вой промышленности | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Медицинская про- |млн. руб.| 59,5 | 59,6| 100,1 | 256,2 |
|мышленность | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Полиграфическая |млн. руб.| 9,7 | 10,4| 106,6 | 131,6 |
|промышленность | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Мукомольная про- |млн. руб.| 2,67| 2,7| 101,2 | 142,6 |
|мышленность | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Объем подрядных |млн. руб.| 259,3 | 225,9| 87,1 | 112 |
|работ | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Темп в сопост. | % | | 106,4| | |
|ценах | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Ввод в эксплуата- | тыс. кв.| 66,8 | 55 | 82,3 | 103,8 |
|цию жилых домов за | м. | | | | |
|счет всех источни- | | | | | |
|ков финансирования | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|за счет средств ин-| тыс. кв.| 45 | 49 |108,9 | 105,6 |
|дивидуальных за- | м. | | | | |
|стройщиков | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Оборот розничной | | | | | |
|торговли (во всех |млн. руб.| 2030,6 | 2066,8|101,8 | 110,9 |
|каналах реализации)| | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|торгующие органи- |млн. руб.| 369,3 | 429,2|116,2 | 117,2 |
|зации | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Продажа товаров на |млн. руб.| 1661,3 | 1637,6| 98,6 | 109,3 |
|вещевых, смешанных | | | | | |
|и продовольственных| | | | | |
|рынках | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Транспорт и связь |
|----------------------------------------------------------------|
|Перевезено грузов |млн. тонн| 1,1 | 0,7| 63,6 | 73,9 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Грузооборот авто- |млн. т/км| 22,1 | 17,1| 77,4 | 79,3 |
|мобильного | | | | | |
|транспорта | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Пассажирооборот | млн. | 115 | 185,8|161,6 | 100,6 |
|предприятий автомо-| пасс/км | | | | |
|бильного транспорта| | | | | |
|общего пользования | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Пассажирооборот го-| млн. | 94,5 | 90,5| 95,8 | 101,2 |
|родского электриче-| пасс/км | | | | |
|ского транспорта | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Общий объем услуг |млн. руб.| 89 | 93,2|104,7 | 124,2 |
|связи (оказываемых | | | | | |
|всеми предприятиями| | | | | |
|связи) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сельское хозяйство |
|----------------------------------------------------------------|
|Растениеводство | | | | | |
|(площадь посева) | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Зерновые и зернобо-| га | | 1090 | | 84,8 |
|бовые | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Кукуруза на зерно | га | | 316 | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|пшеница | га | | 730 | | 77,2 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|подсолнечник | га | | 53 | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Овощи | га | | 19 | | 12,6 |
|----------------------------------------------------------------|
| Производство продукции |
|----------------------------------------------------------------|
|Скот и птица | | | | | |
|(в живой массе) | цн | | 1790 | | 122,6 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|В том числе КРС | цн | | 442 | | 110,6 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Птица | цн | | 1338 | | 126,5 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Молоко | цн | | 6916 | | 115,2 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Яйца | тыс. шт | | 1244 | | 104,9 |
|----------------------------------------------------------------|
| Наличие скота и птицы |
|----------------------------------------------------------------|
|Крупный рогатый | голов | | 1930 | | 106,6 |
|скот | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|В том числе: коров | голов | | 565 | | 121,5 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Лошади | голов | | 216 | | 108,0 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Птица | голов | |38015 | | 140,3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Финансы (на 01.06.02) (**) |
|----------------------------------------------------------------|
|Убыток (*) |млн. руб.| | 274,4| | 190,2 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Прибыль (*) |млн. руб.| | 62,1| | 116,4 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Итого прибыль |млн. руб.| | -212,3| | 233,4 |
|(убыток) (*) | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Удельный вес при- | % | | 57,4| | |
|быльных предпр. | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Удельный вес убы- | % | | 42,6| | |
|точных предпр. | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+----------------|
| | | | | К предыду-|
| | | | | щему |
| | | | | месяцу (*)|
|-------------------+---------+---------+-------+----------------|
|Дебиторская задол- |млн. руб.| |4700,3 | | 106,7 |
|женность (*) | | | | | |
|в том числе просро-|млн. руб.| | 2730,2| | 103,3 |
|ченная | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Удельный вес прос- | % | | 58,1| | |
|роченной зад-ти | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Кредиторская задол-|млн. руб.| | 6260,4| | 99,9 |
|женность (*) | | | | | |
|в том числе прос- |млн. руб.| | 3368,6| | 99,6 |
|роченная | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Задолженность по |млн. руб.| | 262,6| | 103,8 |
|платежам в госу- | | | | | |
|дарственные внебюд-| | | | | |
|жетные фонды | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Задолженность по |млн. руб.| | 628,0| | 101,9 |
|платежам в бюджет | | | | | |
|в том числе прос- |млн. руб.| | 456,7| | 104,9 |
|роченная | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Удельный вес прос- | % | | 53,8| | |
|роченной зад-ти | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+----------------|
|Просроченная задол-| | | | К предыду-|
|женность по оплате | | | | щему |
|труда | | | | месяцу (*)|
|(на 01.07.02) (*) | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+----------------|
|Всего: |млн. руб.| | 82,3| | 121,3 |
|в том числе: | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Производственная |млн. руб.| | 45,4| | 100,7 |
|отрасль | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Социальная сфера |млн. руб.| | 36,5| | 1,6 раз|
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Рынок труда и уро- | | | | | |
|вень жизни (**) | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Средняя номинальная| руб. | | 2404,2| | 145,1 |
|заработная плата | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Прожиточный минимум| | | | | |
|на душу населения | руб. | | 1028,9| | 103,1 |
|В том числе: | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|На одного трудоспо-| руб. | |1187,42| | 102,7 |
|собного мужчину | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|На одного | руб. | | 734,87| | 102,5 |
|пенсионера | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|На одного ребенка | руб. | | 983,36| | 104,5 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Численность | | | | | |
|пенсионеров | | | | | |
|на 1.04.02 (***) | чел. | |54754 | | 101,6 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Средний размер | | | | | |
|пенсий (***) | руб. | |1285,56| | 131,9 |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Индексы цен | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Индекс роста потре-| % | | 106,6| | |
|бительских цен с | | | | | |
|начала периода | | | | | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|В т.ч. на услуги | % | | 113,7| | |
|-------------------+---------+---------+-------+-------+--------|
|Темпы к аналогично-| % | | 113,0| | |
|му периоду 2001 г. | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|на услуги | % | | 116,7| | |
\----------------------------------------------------------------/
Примечание:
(*) - темп роста к предыдущему месяцу
(**) - данные Госкомстата КБР на 01.06.2002
(***) - данные Пенсионного фонда РФ по КБР
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 26 июля 2002 г. "Об итогах социально-экономического развития г. Нальчика за 1 полугодие и задачах на 2 полугодие 2002 года"
Текст решения официально опубликован не был