Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Закону
Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2003 г. N 18-РЗ
Республиканская целевая программа
"Развитие топливно-энергетического комплекса
в Кабардино-Балкарской Республике на 2002-2006 годы"
Паспорт Программы
Наименование Программы - республиканская целевая программа "Развитие топливно-энергетического комплекса в Кабардино-Балкарской Республике на 2002-2006 годы" |
|||
Дата принятия решения о - распоряжение Правительства Кабардино- разработке Программы Балкарской Республики от 20 августа 2002 года N 411-р |
|||
Государственный - Правительство Кабардино-Балкарской заказчик Программы Республики |
|||
Координатор Программы - Министерство топлива и энергетики Кабардино-Балкарской Республики |
|||
Разработчик Программы - Министерство топлива и энергетики Кабардино-Балкарской Республики |
|||
Цели и задачи Программы - реализация государственной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере энергетики, направленной на обеспечение социально-экономического развития республики путем эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразование, транспортировку и потребление энергоносителей и приемлемый уровень техногенного воздействия на окружающую природную среду; - создание собственной электроэнергетической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей индустрии и ее развитие до уровня, обеспечивающего энергетическую безопасность и суверенитет республики; - полное завершение газификации населенных пунктов и обеспечение надежного газоснабжения экономики и населения республики; - реализация стратегии энергосбережения, максимально эффективное использование местных и поставляемых в республику топливно-энергетических ресурсов |
|||
Сроки и этапы реализации - 2002-2006 годы Программы |
|||
Перечень подпрограмм - "Развитие электроэнергетики Кабардино- Балкарской Республики"; "Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарской Республики"; "Газификация Кабардино-Балкарии"; "Энергосбережение Кабардино-Балкарии" |
|||
Перечень основных - строительство новых, реконструкция мероприятий Программы действующих электростанций, модернизация и телемеханизация электрических сетей; развитие нефтедобычи, нефтепереработки, рыночной инфраструктуры нефти и нефтепродуктов; завершение газификации населенных пунктов республики, реконструкция, модернизация и телемеханизация действующей газораспределительной системы Кабардино- Балкарской Республики; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования, средств учета и регулирования расхода энергоресурсов, разработка и реализация энергосберегающих проектов во всех отраслях экономики Кабардино- Балкарской Республики |
|||
Исполнители Программы - Министерства и Ведомства, местные администрации районов и городов Кабардино- Балкарской Республики, предприятия топливно-энергетического комплекса, строительные организации |
|||
Источник и объемы финансирования | |||
Источники финансирования |
Объем финансиро- вания |
% от объема (млн. затрат рублей) |
|
Государственная финансовая поддержка |
федеральный бюджет | 277,0 | 4,2 |
республиканский бюджет КБР | 707,2 | 11 | |
местные бюджеты | 20,7 | ||
Внебюджетные источники |
5595,9 * | 84,8 | |
Всего | 6600,8 | 100 | |
* В том числе 8,8 млн. рублей по мероприятиям 2007 года (подпрограмма "Газификация Кабардино-Балкарской Республики") |
|||
Ожидаемые конечные - к 2006 году производство электроэнергии в результаты реализации республике увеличится более чем в 8 раз и Программы составит 1159 млн. кВт. ч, добыча нефти будет доведена до 180 тыс. тонн в год, будет проведена полная газификация республики, реконструированы и модернизированы действующие электрические и газовые сети, в основном завершится оснащение потребителей приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов, будет реализован комплекс мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, экономия энергоресурсов составит 1400 тыс. тонн условного топлива, уменьшатся выбросы вредных веществ в окружающую среду на 8-10 тыс. тонн в год, будет создано более 550 новых рабочих мест |
|||
Система организации - контроль за выполнением Программы осуществляет контроля за Парламент Кабардино-Балкарской Республики выполнением Программы |
1. Социально-экономическое положение республики и проблемы
топливно-энергетического комплекса
Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной части Северо - Кавказского экономического региона в предгорьях Большого Кавказа на территории 12,5 тыс. кв. километров, из которых 32 процента составляют сельскохозяйственные угодья, 24 процента - пастбища, 15,2 процента - леса, 12,8 процента -водные бассейны, 16 процентов - прочие земли. Численность населения республики - 782,0 тыс. человек, в том числе городское - 445,3 тыс. человек, сельское -336,7 тыс. человек.
Республика характеризуется удобным географическим положением, благоприятными природно-климатическими условиями, развитостью транспортных коммуникаций, богатством минерально-сырьевых ресурсов, высоким экономическим и научно-техническим потенциалом.
В таблице 1 показана динамика изменения основных макроэкономических показателей развития республики в 1991-2001 годах. Характер изменений годовых объемов валового регионального продукта (ВРП) и промышленного производства республики в 1991-1998 годах в основном соответствует изменениям среднероссийских показателей, а валовой объем сельскохозяйственного производства за этот же период снизился существенно меньше, чем в среднем по Российской Федерации. В 1997-1998 годах наблюдалась относительная стабилизация экономики, а в 1999-2001 годах республика вступила в фазу устойчивого роста экономических показателей развития. Рост ВРП достигает 15-19 процентов, растет производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличивается объем капитальных вложений.
В электроэнергетике наибольшее потребление электроэнергии 2280 млн. кВт. ч при максимальной нагрузке 431 МВт, наблюдавшееся в 1991 году, к 1998 году снизилось до 1469 млн. кВт. ч при максимальной нагрузке 305 МВт.
Таблица 1
Динамика изменения основных макроэкономических показателей развития
Кабардино-Балкарской Республики
млн. руб. в ценах 2001 г.
Показатели | 1991 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. |
Валовой региональный продукт (ВРП) |
20579 | 14657 | 15097 | 16456 | 19583 | 22521 |
В % к предыдущему году | 106 | 103 | 109 | 119 | 115 | |
Объем промышленного производства |
14737 | 3807 | 3925 | 4631 | 6924 | 8655 |
В % к предыдущему году | 95,1 | 99,7 | 103,1 | 118 | 149,5 | 125 |
Валовая продукция сельского хозяйства |
10870 | 8178 | 8235 | 9009 | 9847 | 11225 |
В % к предыдущему году | 89,0 | 101 | 100,7 | 109,4 | 109,3 | 114 |
В 1999-2002 годах наблюдалась тенденция к стабилизации объемов потребления электрической энергии, при которой рост потребления, обусловленный ростом объемов производства, в значительной мере компенсируется жесткими мерами потребителей по экономии электроэнергии в связи с ее высокой стоимостью. В дальнейшем с учетом реализации намечаемых мероприятий по энергосбережению можно прогнозировать рост потребления электроэнергии, начиная с 2004 года на 3 процента ежегодно. Динамика и прогноз потребления электрической энергии в указанные годы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика потребления энергоресурсов
в Кабардино-Балкарской Республике
/------------------------------------------------------------------------\
|Наименование | Факт | Прогноз |
| |---------------+-------------------------------|
| |2001 г.|2002 г.|2003 г.|2004 г.|2005 г.|2006 г.|
|------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Объем полезного |1144 |1090 |1090 |1123 |1156 |1195 |
|электропотребления, млн.| | | | | | |
|кВт. ч | | | | | | |
|------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Темпы роста полезного |-6,0 |-4,8 |0 |3,0 |3,0 |3,3 |
|электропотребления, % | | | | | | |
|------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Удельный вес полезного |73,1 |72,1 |75,2 |77,8 |80,5 |83,5 |
|электропотребления, % | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------/
В настоящее время электроэнергосистема республики представлена высоковольтными линиями электропередач протяженностью 1970 километров, напряжением 110-330 кВ и сетью электроподстанций напряжением 35, 110, 330 кВ. Протяженность распределительных сетей напряжением от 0,4 до 10 кВ составляет 10 тыс. км. Энергосистема обслуживается ОАО "Каббалкэнерго" с его структурными подразделениями в районах республики и двумя муниципальными предприятиями электрических сетей в городах Нальчик и Прохладный. Более 91 процента потребляемой электроэнергии республика получает из соседних регионов от Ставропольской, Невинномысской и Новочеркасской ГРЭС, что ставит республику в зависимость от конъюнктуры неустойчивого рынка углеводородного топлива.
В 1993 году была разработана и принята "Программа создания электроэнергетической базы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2010 года". В рамках реализации Программы пущена в эксплуатацию малая Акбашская ГЭС с установленной мощностью 1,1 МВт и первый гидроагрегат ГЭС N 3 на канале Баксан - Малка (3,5 МВт). В декабре 2002 года запущена Аушигерская ГЭС (60 МВт). В результате к концу года суммарная установленная мощность электростанций республики увеличится почти в 3 раза, и имеющиеся генерирующие мощности позволят вырабатывать до четверти потребляемой в Кабардино-Балкарской Республике электроэнергии.
Потребление горюче-смазочных материалов в республике, которое в 1991 году равнялось 336,2 тыс. тонн, к 1998 году снизилось до 131,7 тыс. тонн. В настоящее время потребность республики в нефтепродуктах достигает 170 тыс. тонн. Основой оптового звена торговли нефтепродуктами являются 8 нефтебаз открытого акционерного общества "Каббалкнефтепродукт" общей емкостью 57,3 тыс. куб. м. В 2001 году сдана в эксплуатацию первая очередь новой нефтебазы в г. Нальчике емкостью 23,6 тыс. куб. м. Вторая очередь емкостью 3,6 тыс. куб. метров будет запущена в 2003 году, после чего из эксплуатации будет выведена старая нефтебаза в г. Нальчике.
Обеспечение розничных потребителей горюче-смазочными материалами осуществляется через разветвленную сеть 344 автозаправочных станций, среди которых 194 - ведомственные, 88 - коммерческие, и 62 АЗС принадлежат ОАО "Каббалкнефтепродукт". Из 150 АЗС, работающих на коммерческой основе, 97 реконструированы и благоустроены в соответствии с современными европейскими стандартами, в том числе 28 автозаправочных комплексов ОАО "Каббалкнефтепродукт". Работы по реконструкции АЗС продолжаются.
Традиционно снабжение республики нефтепродуктами осуществлялось из близлежащих нефтепромысловых районов городов Грозного и Баку. В силу сложившихся обстоятельств в настоящее время нефтепродукты закупаются в городах Самара, Волгоград, Уфа и других более отдаленных регионах России, что приводит к неоправданно высоким транспортным расходам.
В целях создания нефтяной отрасли республики была принята комплексно - целевая программа "Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарской Республики на период 1994-2018 годы", вошедшая в федеральную программу "Топливо и энергия". Финансирование программы осуществлялось из внебюджетных источников Министерства энергетики Российской Федерации и федерального бюджета. С 1994 по 2001 год общие затраты на реализацию Программы составили 104 млн. рублей.
Указанные средства позволили исполнителю открытому акционерному обществу "Каббалкнефтетоппром" воссоздать производственную инфраструктуру нефтедобычи Ахловского месторождения. Были проложены внутрипромысловые дороги и линии электропередач, построены база производственного обеспечения и городок нефтяников. Построен и введен в эксплуатацию комплекс по подготовке нефти и утилизации попутной технической воды, создан резервуарный парк емкостью 5,6 тыс. куб. метров. Введен в эксплуатацию малотоннажный нефтеперерабатывающий завод мощностью 50 тыс. тонн нефти в год. Отремонтированы и запущены в эксплуатацию 6 скважин, добыто 42 тыс. тонн нефти. В настоящее время уровень нефтедобычи не превышает 6 тыс. тонн нефти в год и сокращается из-за интенсивного обводнения скважин.
Газификация населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики проводится с 1963 года. В 1996 году была утверждена программа строительства газовых сетей в сельских населенных пунктах республики и в настоящее время по уровню газификации республика входит в первую десятку регионов России. Сетевым природным газом обеспечены все населенные пункты республики, кроме нескольких высокогорных сел. Уровень газификации жилого фонда составляет 87 процентов, в том числе городского - 96,1 процента, сельского - 70,1 процента (средний показатель по Российской Федерации составляет 26,8 процента). Общая протяженность подземных и наземных газопроводов республики, в том числе 36 газопроводов-отводов и газораспределительных сетей, составляет 5972 км. Протяженность газораспределительных сетей в сельской местности составляет 3395 км.
В то же время многие километры газораспределительных систем республики находятся в эксплуатации более трех десятилетий, в результате чего значительная часть газовых сетей и оборудования обветшала. Технические требования по безопасности газового оборудования стали более жесткими, изменились требования к классам точности узлов учета газа.
В этой связи газораспределительные системы республики требуют реконструкции, модернизации и создания современных автоматизированных систем управления газоснабжением. Необходимо провести комплекс работ по усилению надежности газоснабжения в условиях экстремальных зимних температур, учитывая растущую потребность экономики и населения в топливе.
Наряду с обеспечением экономики и населения топливно-энергетическими ресурсами в республике в последние годы ведется целенаправленная работа по повышению эффективности использования этих ресурсов. В 1999 году была принята республиканская целевая программа "Энергосбережение Кабардино - Балкарии" (1999-2005 гг.)
В рамках реализации программы с 1999 по 2001 год на предприятиях КБР сэкономлено - 42,7 млн. кВт. ч электрической энергии, 11,7 тыс. Гкал тепла, 62 млн. куб. метров природного газа и 1 млн. куб. метров воды.
В итоге в целом по республике в настоящее время наблюдается заметное повышение энергетической эффективности экономики, связанное в первую очередь со значительным ростом экономических показателей развития республики в производственной сфере и сфере услуг. Из-за снижения энергоемкости ВРП в 1999-2001 годах экономия энергоресурсов по Кабардино - Балкарской Республике составила 460 тыс. тонн условного топлива, в том числе за счет внедрения энергосберегающих мероприятий Программы сэкономлено 86,7 тыс. тонн. Из них на предприятиях промышленного комплекса республики - 10,5 тыс. тонн, на предприятиях Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - 31,5 тыс. тонн, в топливно-энергетическом комплексе республики - 37 тыс. тонн, на предприятиях агропромышленного комплекса республики - 4,5 тыс. тонн и по предписаниям УГЭН по Кабардино-Балкарской Республике - 3,2 тыс. тонн условного топлива.
Проблемными вопросами энергетики республики являются неразвитость генерирующих мощностей в электроэнергетике, не использующей гидроэнергетический потенциал горных рек, равный 12,5 млрд. кВт. ч, неразвитость нефтедобычи, разведанные сырьевые ресурсы которой оцениваются в 32,2 млн. тонн, необходимость завершения газификации населенных пунктов и модернизации действующей газораспределительной системы, необходимость дальнейших скоординированных по отраслям экономики усилий по повышению энергетической эффективности экономики и снижению сверхнормативных потерь энергоресурсов. Указанные проблемы предопределяют основные направления энергетической политики Кабардино-Балкарской Республики.
2. Энергетическая политика Кабардино-Балкарии
Основы энергетической политики Кабардино-Балкарии определяются соответствующей законодательной базой Кабардино-Балкарской Республики в области энергетики, программными документами Президента Кабардино - Балкарской Республики и постановлениями Правительства Кабардино - Балкарской Республики.
Энергетическая политика Кабардино-Балкарской Республики призвана обеспечить реализацию на рыночных началах выбранной стратегии развития энергетики в интересах Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Составными элементами энергетической политики Кабардино-Балкарии являются: цель энергетической политики Кабардино-Балкарской Республики, основные задачи и приоритеты, механизмы и средства реализации энергетической политики.
Целью энергетической политики Кабардино-Балкарии является обеспечение социально-экономического развития республики путем эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразования, транспорт и потребление энергоносителей на приемлемом уровне техногенного воздействия на окружающую природную среду.
Основными задачами и приоритетами энергетической политики Кабардино - Балкарской Республики являются:
- создание собственной электроэнергетической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей индустрии и ее развитие до уровня, обеспечивающего энергетическую безопасность и суверенитет республики;
- полное завершение газификации населенных пунктов и обеспечение надежного газоснабжения экономики и населения республики;
- реализация стратегии энергосбережения, максимально эффективное использование местных и поставляемых в республику топливно-энергетических ресурсов.
Механизмами реализации цели и задач энергетической политики Кабардино - Балкарской Республики являются инвестиционная, ценовая, тарифная политика и нормативно-законотворческая деятельность в сфере энергетики, формирование конкурентной среды и государственное регулирование.
Средства реализации энергетической политики в форме конкретных организационных мер, инвестиционных проектов и мероприятий изложены в подпрограммах.
3. Развитие топливно-энергетического комплекса
в Кабардино-Балкарской Республике на 2002-2006 годы
Республиканская целевая программа "Развитие топливно-энергетического комплекса в Кабардино-Балкарской Республике на 2002-2006 годы" состоит из четырех подпрограмм: "Развитие электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики"; "Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарской Республики"; "Газификация Кабардино - Балкарии"; "Энергосбережение Кабардино-Балкарии".
Подпрограмма "Развитие электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики" разработана на основе "Программы создания электроэнергетической базы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 1993 года N 307, и плана работ по ее реализации на 2002-2006 годы, принятого постановлением Правительства Кабардино - Балкарской Республики от 1 декабря 2001 года N 414.
Цель подпрограммы - рациональное использование гидроэнергетического потенциала горных рек, развитие собственной генерирующей электроэнергетики и на этой основе повышение стабильности и качества обеспечения экономики и населения республики электроэнергией.
Задачами реализации подпрограммы являются:
- рациональное использование гидроэнергетического потенциала горных рек, доведение объемов собственной электроэнергии до 1159 млн. кВт. ч в год;
- создание оптимальных условий для суточной и сезонной регулировки нагрузки;
- повышение качества и исключение случаев отключения подачи электроэнергии;
- снижение издержек на магистральную транспортировку электроэнергии и потерь в распределительных сетях;
- повышение доходной базы бюджетов различных уровней.
Подпрограмма предусматривает строительство в бассейнах рек Черек, Баксан и Малка 7 гидроэлектростанций общей мощностью 168 МВт и одной тепловой электростанции мощностью 80 МВт. Суммарная установленная мощность всех намеченных к строительству электростанций составит 248 МВт. Ставится также задача по реконструкции действующих электростанций и модернизации действующих электрических сетей.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников - инвестиционных средств РАО "ЕЭС России" и ОАО "Каббалкэнерго". Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 5078 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 170 млн. рублей (4 процента), республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 520 млн. рублей (10,2 процента) и внебюджетные источники: РАО "ЕЭС России" - 1900 млн. рублей (37 процентов), ОАО "Каббалкэнерго" - 96 млн. рублей (2 процента), другие внебюджетные источники - 2392 млн. рублей (46,8 процента).
В результате реализации подпрограммы к 2006 году объем выработки электроэнергии в республике должен увеличиться более чем в 8 раз по сравнению с 2001 годом и составит 1159 млн. кВт.ч. Будет создано более 300 новых рабочих мест. Существенно повысится налогооблагаемая база, что позволит увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино - Балкарской Республики.
Подпрограмма "Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарской Республики" разработана на основе комплексно-целевой программы "Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарской Республики на период 1994-2018 годы".
Цель подпрограммы - развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарской Республики, стабильное и бесперебойное обеспечение экономики и населения республики нефтепродуктами, снижение зависимости отраслей экономики от колебаний конъюнктуры мирового и российского рынка нефтепродуктов, стабилизация и снижение цен на нефтепродукты.
Подпрограмма предусматривает расконсервацию и ввод в эксплуатацию 3 скважин из бездействующего фонда, проведение сейсмогеофизических работ и бурение 2 скважин на Харбижинском месторождении. На Павловской и Майской площадях после проведения соответствующих сейсмогеофизических работ планируется бурение 2 параметрических скважин.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию подпрограммы, включая работы по созданию на Харбижинском месторождении полной инфраструктуры по подготовке и сбору нефти, составляет 810 млн. рублей. Средства в сумме 765 млн. рублей планируется получить из внебюджетных источников и за счет реинвестиции средств, получаемых от реализации нефти. Целевые средства на проведение сейсмогеофизических работ в сумме 45 млн. рублей предполагается получать из Фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации.
В результате реализации подпрограммы объемы нефтедобычи и нефтепереработки в республике будут доведены до 180 и 50 тыс. тонн в год соответственно.
Подпрограмма "Газификация Кабардино-Балкарии" разработана на основе принятых Правительством Кабардино-Балкарской Республики решений по завершению полной газификации республики с учетом предполагаемого строительства газопроводов-отводов, включенных в федеральную целевую программу "Юг России".
Цель подпрограммы - завершение полной газификации населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, в том числе труднодоступных горных населенных пунктов, и повышение надежности газообеспечения на основе реконструкции и модернизации газораспределительной системы Кабардино - Балкарской Республики, автоматизации системы управления газопроводами.
Для газификации отдаленных населенных пунктов в верховьях рек Чегем и Черек предусматривается строительство новых подводящих газопроводов. Для повышения надежности газообеспечения отдельных районов республики предусмотрено строительство ряда газопроводов-отводов, которое завершит технологическую закольцовку ряда существующих газопроводов, стабилизирует давление газа и увеличит пропускную способность подводящих газопроводов в населенных пунктах Урванского и Терского районов.
Во всех районах республики предусматриваются строительные работы по расширению газораспределительных сетей для завершения газификации групповых и отдельных объектов населенных пунктов.
Общая потребность в финансовых ресурсах по реализации подпрограммы составляет 486,8 млн. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 142,9 млн. рублей, федерального бюджета - 62,0 млн. рублей, средств ОАО "Газпром" - 175,9 млн. рублей, прочих источников внебюджетных средств - 61,6 млн. рублей и за счет тарифной составляющей на транспортировку газа - 44,4 млн. рублей.
Тарифная составляющая определяется Региональной энергетической комиссией Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" от 3 мая 2001 года N 335.
Подпрограмма "Энергосбережение Кабардино-Балкарии" разработана на основе принятой Парламентом Кабардино-Балкарской Республики республиканской целевой программы "Энергосбережение Кабардино-Балкарии" (1999-2005 гг.)
Цель подпрограммы - реализация основных положений энергосберегающей политики России, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 1995 года N 472, требований федерального и республиканского законов об энергосбережении, рекомендаций федеральной целевой программы "Энергосбережение России" (1998-2005 гг.), разработка стратегии и реализация первоочередных мер по переходу экономики Кабардино-Балкарии на энергосберегающий путь развития с использованием комплекса рыночных механизмов и мер государственного регулирования при улучшении социально - бытовых условий жизни населения. Достижение за период с 2002 по 2006 годы экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 1400 тыс. тонн условного топлива и снижение на этой основе энергоемкости ВРП к 2006 г. на 15 процентов по сравнению с 2001 годом, сокращение ассигнований республиканского и местных бюджетов на топливо- и энергообеспечение, снижение цен и тарифов на энергоресурсы.
Суммарные затраты на реализацию мероприятий подпрограммы энергосбережения составят 226 млн. рублей, в том числе республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 65 млн. рублей и привлеченные внебюджетные источники - 161 млн. рублей.
В рамках подпрограммы энергосбережения продолжится оснащение организаций бюджетной сферы республики приборами учета энергоресурсов. Для ускорения темпов внедрения приборного учета энергоресурсов принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2001 года N 379 "О мерах по завершению оснащения объектов бюджетной сферы Кабардино-Балкарской Республики приборами учета энергоресурсов". Постановление обязывает завершить установку счетчиков воды, природного газа и электроэнергии в декабре текущего года, приборов учета тепловой энергии - в 2004 году. На установку 856 счетчиков тепла в 2002-2004 годах планируется выделить 38 млн. рублей бюджетных средств. Как показывает практика, экономия от установки счетчиков тепла составляет не менее 20 процентов от годового расхода тепловой энергии.
4. Управление Программой
Общую координацию работ по реализации мероприятий Программы осуществляет Министерство топлива и энергетики Кабардино-Балкарской Республики.
Оно же координирует работу министерств, предприятий и организаций по реализации мероприятий Программы при методической поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и его учреждений.
Основными задачами координации работ по реализации Программы являются:
проведение государственной энергетической политики и инвестиционной политики в области энергетики на территории Кабардино-Балкарской Республики;
разработка проектов нормативно-правовых документов в области энергетики;
текущее финансирование и методическое руководство ходом реализации инвестиционных проектов и подпрограмм;
обеспечение доходности государственного бюджетного и внебюджетного финансирования инвестиционных проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля совместно с уполномоченными российскими и республиканскими структурами за эффективным использованием государственных инвестиционных и энергетических ресурсов.
Подпрограмма
"Развитие электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики"
Паспорт подпрограммы
Наименование - "Развитие электроэнергетики Кабардино- подпрограммы Балкарской Республики" (далее - подпрограмма) |
||
Дата принятия решения - распоряжение Правительства Кабардино- о разработке Балкарской Республики от 20 августа подпрограммы 2002 года N 411-р |
||
Государственный - Правительство Кабардино-Балкарской заказчик Республики |
||
Координатор - Министерство топлива и энергетики подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики |
||
Разработчик - Министерство топлива и энергетики подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики |
||
Цели и задачи - рациональное использование подпрограммы, гидроэнергетического потенциала горных рек, важнейшие целевые развитие собственной генерирующей показатели электроэнергетики, доведение объемов производства электроэнергии до 1159 млн. кВт. ч в год, создание оптимальных условий для суточной и сезонной регулировки нагрузки, снижение издержек на магистральную транспортировку электроэнергии и потерь в распределительных сетях, снижение на этой основе тарифов и повышение стабильности и качества поставляемой электроэнергии |
||
Сроки и этапы реализации - 2002-2006 годы подпрограммы |
||
Перечень основных - проектирование и строительство новых мероприятий гидроэнергетических и теплоэнергетических подпрограммы электростанций, реконструкция действующих электростанций, реконструкция распределительных электрических сетей и прокладка новых линий электропередачи, создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ) |
||
Исполнители - ОАО "Каббалкэнерго", местные администрации подпрограммы и ее городов и районов Кабардино-Балкарской основных мероприятий Республики, строительные организации |
||
Объемы и источники финансирования подпрограммы (млн. руб. в ценах 2002 г.) |
||
Источники финансирования | Объем финанси- рования (млн. руб.) |
% от объема затрат |
Федеральный бюджет | 170 | 4 |
Республиканский бюджет КБР | 520 | 10,2 |
Внебюджетные источники | 4388 | 85,8 |
В том числе: - РАО "ЕЭС России" |
1900 |
37 |
- ОАО "Каббалкэнерго" | 96 | 2 |
- другие источники | 2392 | 46,8 |
Всего | 5078 * | 100 |
* Объемы финансирования уточняются при разработке годовых прогнозов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
||
Ожидаемые конечные - к 2006 году объем выработки электроэнергии результаты реализации в республике должен увеличиться более чем в подпрограммы 8 раз по сравнению с 2001 годом и составит 1159 млн. кВт. ч, будет создано более 300 новых рабочих мест, существенно увеличится налогооблагаемая база, что позволит увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
||
Система организации - доклады о ходе реализации подпрограммы контроля за представляются в установленном выполнением подпрограммы Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке |
1. Современное состояние электроснабжения
Электроснабжение республики осуществляется за счет выработки собственных гидравлических и тепловых электростанций, а также электроэнергии, покупаемой на федеральном оптовом рынке электрической энергии (мощности) (ФОРЭМ). В таблице 1 приведены данные по ОАО "Каббалкэнерго", характеризующие состояние электроснабжения за период 1991 - 2001 годы.
Таблица 1
/----------------------------------------------------------------------------\
|Показатели | Годы |
| |------------------------------------------------------------|
| |1991 |1992 |1993|1994 |1995 |1996|1997|1998 |1999 |2000|2001|
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|Общий объем |2281 |2135 |1995|1695 |1636 |1603|1520|1520 |1577 |1594|1566|
|электропотреб- | | | | | | | | | | | |
|ления, млн. | | | | | | | | | | | |
|кВт. ч | | | | | | | | | | | |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|% к уровню |100 |93,5 |87,5|74,3 |71,8 |70,3|66,6|66,6 |69,1 |69,9|68,6|
|1991 г. | | | | | | | | | | | |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|Выработка |157 |153 |150 |137 |147 |149 |156 |125 |132 |132 |139 |
|электростанций,| | | | | | | | | | | |
|млн. кВт. ч | | | | | | | | | | | |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
|- ГЭС |111 |112 |114 |112 |121 |127 |129 |99 |103 |105 |109 |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|- ТЭЦ |46 |41 |36 |25 |26 |22 |27 |26 |29 |27 |30 |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|% от общего |6,9 |7,2 |7,5 |8,1 |9,0 |8,7 |10,3|8,2 |8,4 |8,3 |8,9 |
|объема | | | | | | | | | | | |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|Покупная |2124 |1982 |1845|1558 |1489 |1454|1364|1395 |1445 |1462|1427|
|электроэнергия | | | | | | | | | | | |
|(ФОРЭМ), млн. | | | | | | | | | | | |
|кВт. ч | | | | | | | | | | | |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|% от общего |93,1 |92,8 |92,5|91,9 |91,0 |91,3|89,7|91,8 |91,6 |91,7|91,1|
|объема | | | | | | | | | | | |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|Технологические|290 |284 |292 |307 |304 |329 |349 |328 |340 |375 |422 |
|и сетевые | | | | | | | | | | | |
|потери, млн. | | | | | | | | | | | |
|кВт. ч | | | | | | | | | | | |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|% от общего |12,7 |13,3 |14,6|18,1 |18,6 |20,5|23,0|21,6 |21,6 |23,5|26,9|
|объема | | | | | | | | | | | |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|Объем полез- |1991 |1851 |1703|1388 |1332 |1274|1171|1192 |1237 |1219|1144|
|ного электро- | | | | | | | | | | | |
|потребления, | | | | | | | | | | | |
|млн. кВт. ч | | | | | | | | | | | |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|% от общего |87,3 |86,7 |85,4|81,9 |81,4 |79,5|77,0|78,4 |78,4 |76,5|73,1|
|объема | | | | | | | | | | | |
|---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+----+----|
|Максимум |431 |417 |388 |385 |337 |342 |307 |305 |312 |305 |305 |
|нагрузки, МВт | | | | | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------/
С 1991 года общий объем электропотребления республики снизился к 1997 - 1998 годам на треть. В этой ситуации доля выработки собственных электростанций в балансе электропотребления республики должна была бы возрасти до 10-11 процентов. Однако этого не произошло, поскольку за эти годы выработка электроэнергии на блок - станциях ТЭЦ промышленных предприятий снизилась на 25-30 млн. кВт. ч, или на 16-20 процентов. Что касается участия собственных электростанций в покрытии графиков зимних максимумов нагрузки, то их рабочая мощность колебалась в пределах 8-12 МВт, т. е. 2,6-3,9 процента от максимальной зимней нагрузки. Объем покупной электроэнергии в относительном выражении за последние 10 лет изменился незначительно и составляет в настоящее время около 91 процента общего объема электропотребления.
За прошедшие годы возросли технологические и сетевые потери, связанные со снижением (на 42-43 процента) объема полезного электропотребления республики. Возросли также нетехнические потери электроэнергии, связанные с изменением статуса поставщиков электроэнергии и социально-бытовых условий жизни населения. В результате объем полезного электропотребления снизился в большей степени, чем сократился общий объем электропотребления. Все это указывает на то, что снижение электрических потерь должно стать одной из основных задач подпрограммы развития электроэнергетики республики на период 2002-2006 годы. За счет решения этой задачи и реализации мероприятий республиканской программы энергосбережения полезный объем электропотребления республики может быть увеличен более чем на 200 млн. кВт. ч без создания новых генерирующих мощностей.
В целом современное состояние электроснабжения республики характеризуется как напряженное, с ограничениями использования мощности и отключениями подачи электроэнергии вследствие задолженности по оплате за потребленную электроэнергию. Общая сумма задолженности за потребленную электроэнергию всех категорий потребителей республики на 1 января 2002 года составила 835 млн. рублей. Внутригодовые изменения электропотребления и максимума нагрузки в республике применительно к 2001 году приведены в таблице 2. Они свидетельствуют о значительных сезонных колебаниях объема потребления электроэнергии и максимума нагрузки. Месячный объем электропотребления в летний период составляет около 6 процентов годового объема, а в зимний период - около 11 процентов. Максимум нагрузки летних месяцев составляет 55-57 процентов от зимнего.
Таблица 2
Показатели | месяцы | Год | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Общий объем потребления эл. энергии, млн. кВт. ч |
178 | 161 | 161 | 114 | 111 | 91 | 89 | 90 | 99 | 141 | 157 | 174 | 1566 |
Выработка электростанций, млн. кВт. ч |
8,2 | 7,3 | 7,4 | 9,1 | 13,8 | 18,0 | 13,2 | 19,6 | 14,8 | 10,2 | 9,0 | 8,4 | 139 |
в том числе: - ГЭС |
4,4 |
3,9 |
3,9 |
6,5 |
12,2 |
17,4 |
12,7 |
17,7 |
12,5 |
7,5 |
5,5 |
4,8 |
109 |
- ТЭЦ | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 2,6 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 3,6 | 30 |
Сальдо перетока с ФОРЭМ, млн. кВт. ч |
170 | 154 | 154 | 105 | 97 | 73 | 76 | 70 | 84 | 131 | 148 | 165 | 1427 |
% от отпуска в сеть |
95,5 | 95,6 | 95,6 | 92,1 | 87,4 | 80,2 | 85,4 | 77,8 | 84,8 | 92,9 | 94,3 | 94,8 | 91,1 |
Максимум нагрузки, МВт |
305 | 291 | 279 | 236 | 227 | 174 | 168 | 169 | 224 | 255 | 296 | 292 | |
% от зимнего максимума |
100 | 95 | 91 | 77 | 74 | 57 | 55 | 55 | 73 | 84 | 97 | 96 |
Суточная неравномерность, характеризующаяся отношением минимума и максимума нагрузки, составила 0,69 в день прохождения зимнего максимума и 0,65 - в режимный день летнего периода.
Наиболее тяжелое положение складывается с электроснабжением высокогорных селений. Повышение надежности электроснабжения высокогорных населенных пунктов может быть обеспечено путем создания вблизи них малых ГЭС мощностью по 1-1,5 МВт и реконструкции подводящих к селам линий электропередач.
2. Потребность в электроэнергии и мощности на перспективу
С учетом обычных годовых колебаний объемов потребления электроэнергии можно считать, что наблюдавшееся с 1992 года снижение потребления электроэнергии в Кабардино-Балкарии замедлилось. Это связано с действием тенденций различной направленности. С одной стороны, имеет место рост потребления электроэнергии, обусловленный увеличением объемных показателей производства товаров и оказания услуг. С другой стороны, уменьшение энергопотребления, обусловленное жесткими мерами потребителей по экономии электроэнергии из-за резкого увеличения ее стоимости. Энергоемкость экономики за последние 3 года снизилась более чем на 11 процентов и составила в 2001 году, в текущих ценах, около 100 грамм условного топлива на рубль ВРП. Принимая во внимание достигнутые в последние годы фактические темпы роста основных макроэкономических показателей развития экономики республики и прогнозируемые показатели их дальнейшего роста в среднесрочной перспективе, а также учитывая достигнутые в последние годы объемы сбережения электроэнергии и намеченные программой энергосбережения на ближайшую перспективу прогнозы снижения энергоемкости экономики, можно прогнозировать, что в 2003 году прекратится снижение, а в 2004-2006 годах будет происходить рост потребления электроэнергии в среднем на 3 процента в год. Следует подчеркнуть, что прогнозируемые темпы относятся не к общему, а к полезному объему потребления электроэнергии, удельный вес которого необходимо довести до 83,5 процента.
Прогнозируемые объемы электропоотребления на период 2002-2006 годы приведены в таблице 3.
Таблица 3
/------------------------------------------------------------------------------\
| | Факт | Прогноз |
| |---------+--------------------------------------------|
| | 2001 г. | 2002 г.| 2003 г.| 2004 г.| 2005 г.| 2006 г.|
|-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Общий объем | 1566 | 1512 | 1450 | 1443 | 1436 | 1431 |
|электропотребления, | | | | | | |
|млн. кВт. ч | | | | | | |
|-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Объем полезного | 1144 | 1090 | 1090 | 1123 | 1156 | 1195 |
|электропотребления, | | | | | | |
|млн. кВт. ч | | | | | | |
|-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Темпы роста полезного | -6,0 | -4,8 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 |
|электропотребления, % | | | | | | |
|-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Общий объем потерь | 422 | 422 | 360 | 320 | 280 | 236 |
|электроэнергии, млн. | | | | | | |
|кВт. ч | | | | | | |
|-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Удельный вес полезного | 73,1 | 72,1 | 75,2 | 77,8 | 80,5 | 83,5 |
|электропотребления, % | | | | | | |
|-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Зимний максимум, МВт | 305 | 295 | 288 | 287 | 286 | 286 |
|-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Летний максимум, МВт | 174 | 170 | 166 | 166 | 165 | 165 |
| | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------------/
3. Состояние и работа действующих электростанций
В настоящее время в Кабардино-Балкарии в постоянной эксплуатации находятся четыре гидравлические и две тепловые электростанции. В 2000 году введен в эксплуатацию первый гидроагрегат строящейся МГЭС N 3 на канале Баксан-Малка.
Все гидроэлектростанции работают в энергосистеме ОАО "Каббалкэнерго", тепловые входят в состав промышленных предприятий (ОАО "Гидрометаллург", г. Нальчик и ОАО СВВК "Эльбрус", г. Нарткала).
В 2001 году на электростанциях выработано 139 млн. кВт. ч электроэнергии. В таблице 4 приведены проектные характеристики действующих электростанций и их фактическая выработка за 2001 год.
Таблица 4
/--------------------------------------------------------------\
|Станции |Установ- |Проектная |Фактичес-|Год ввода|
| |ленная |среднего- |кий объем|в эксплу-|
| |мощность,|довая |выработки|атацию |
| |МВт |выработка |электроэ-| |
| | |э/энергии,|нергии в | |
| | |млн. кВт. |2001 г., | |
| | |кВт. ч |млн. кВт.| |
|--------------------------------------------------------------|
|Гидростанции |
|--------------------------------------------------------------|
|Баксанская |25 |120,0 |94,2 |1936-1939|
|---------------------+---------+----------+---------+---------|
|Советская |2 |15,0 |3,4 |1957-1959|
|---------------------+---------+----------+---------+---------|
|Мухольская |0,6 |5,0 |0,8 |1961 |
|---------------------+---------+----------+---------+---------|
|Акбашская |1,1 |4,0 |1,5 |1995 |
|---------------------+---------+----------+---------+---------|
|МГЭС N 3 |3,5 (1 |32,0 (З |9,1 |2000 (1-й|
| |агр.) |агр.) | |агр.) |
|---------------------+---------+----------+---------+---------|
|Итого по ГЭС |32,5 |176,0 |109 | |
|--------------------------------------------------------------|
|Блок-станции |
|--------------------------------------------------------------|
|ТЭЦ ОАО |6 |13,0 |8,4 |1962 |
|"Гидрометаллург" | | | | |
|---------------------+---------+----------+---------+---------|
|ТЭЦ ОАО СВВК |16 |33,0 |21,6 |1956-1972|
|"Эльбрус" | | | | |
|---------------------+---------+----------+---------+---------|
|Итого по ТЭЦ |22 |46,0 |30,0 | |
|---------------------+---------+----------+---------+---------|
|Всего ГЭС и ТЭЦ |54,2 |222,0 |139,0 | |
\--------------------------------------------------------------/
Большинство этих объектов характеризуется высокой степенью износа основных фондов (около 75 процентов) и требует реконструкции с восстановлением и частичной заменой основного и вспомогательного технологического оборудования, которое практически полностью выработало свой технический ресурс.
После ввода в эксплуатацию первой очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС выработка электроэнергии на действующей Советской МГЭС уменьшится из-за снижения стока воды в основном русле реки Черек примерно до 2 млн. кВт. ч в год.
Реконструкция и техническое перевооружение гидростанций предусмотрены программой технического перевооружения РАО "ЕЭС России", финансирование которой ориентировано на использование только амортизационных отчислений ОАО "Каббалкэнерго". В связи с ограниченными размерами этих отчислений проведение реконструкции растянется на многие годы, уходящие за сроки реализации настоящей подпрограммы. Учитывая это, для осуществления реконструкции и техперевооружения действующих ГЭС необходимо изыскать дополнительные финансовые источники. Размер дополнительных средств на период 2002-2006 годы оценивается в 45 млн. рублей. В первую очередь эти средства необходимо направить на модернизацию гидросилового и технологического оборудования Баксанской ГЭС, а также реконструкцию водозаборного узла и восстановление проектной энергетической отдачи Мухольской МГЭС. Ожидаемый результат выполнения этих работ - увеличение фактической среднегодовой выработки Баксанской ГЭС к 2006 году до 120 млн. кВт. ч, а Мухольской МГЭС - до 5 млн. кВт. ч.
Акбашская МГЭС работает в режиме подачи воды по Акбашскому ирригационному каналу, принадлежащему Управлению межреспубликанских магистральных каналов (УЭММК). Гидростанция проектировалась и строилась с учетом реконструкции Эльхотовской и Акбашской оросительных систем, предусматривавшей подачу по Акбашскому каналу воды расходом 8 куб. м/с. Однако эта реконструкция не была завершена в полном объеме, в результате чего подача воды по каналу не превышает в настоящее время 5 куб. м/с, а фактическая выработка электроэнергии составляет 1,5 млн. кВт. ч за сезон.
В настоящее время канал требует расчистки и частичной реконструкции. Он подтапливает на отдельных участках прилегающую территорию, подпирает дренажные коллекторы. Стоимость этих работ оценивается в 35 млн. рублей, однако средства для их выполнения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации не выделяются. Вопрос этот требует решения с учетом возможного долевого участия в финансировании реализации подпрограммы на 2002-2006 годы в объеме 5 млн. рублей.
Технические и экономические показатели действующих ГЭС до и после реконструкции приведены в таблице 5.
Таблица 5
Показатели ГЭС | Баксанская ГЭС |
Акбашская ГЭС | Мухольская ГЭС | |||
До ре- конст. |
После ре- конст. |
До ре- конст. |
После рекон- ст. |
До рекон- ст. |
После ре- конст. |
|
Установленная мощность, МВт | 25 | 25 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
Среднегодовая выработка электроэнергии, млн. кВт. ч |
94,5 | 120 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 5,0 |
Себестоимость кВт. ч, коп. | 10 | 9,5 | 20 | 12 | 23 | 8 |
Дополнительные затраты на реконструкцию, млн. руб. |
40 | 5 | 5 |
На МГЭС N 3 (канал Баксан-Малка) введенный в эксплуатацию первый гидроагрегат установленной мощностью 3,5 МВт в 2001 году работал в условиях пониженной подачи воды и за год выработал 9,1 млн. кВт. ч электроэнергии вместо проектного объема 15 млн. кВт. ч, а себестоимость одного кВт. ч составила 18 копеек вместо проектных 12 копеек. Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата позволит увеличить годовую выработку электроэнергии до 27 млн. кВт. ч. Ввод третьего гидроагрегата отнесен на более поздний период, связанный по срокам с реконструкцией и расширением канала.
Таким образом, улучшение технического состояния действующих гидроэлектростанций и повышение их энергетической отдачи должны стать одним из направлений реализации подпрограммы.
Другим важным направлением электроэнергетики республики являются ТЭЦ, находящиеся при промышленных предприятиях и работающие по вынужденному графику тепловой нагрузки. В связи со снижением на них объемов основного производства суммарная выработка электроэнергии на ТЭЦ снизилась с 46 (1991 г.) до 30 млн. кВт. ч (2001 г.) При росте производства предприятий к 2006 году выработку ТЭЦ можно ожидать в объеме 40 млн. кВт. ч.
В 1996 году институтом "Ростовтеплоэлектропроект" подготовлены предложения по реконструкции и расширению этих ТЭЦ на базе использования парогазовых и газотурбинных установок.
Реконструкцию действующих ТЭЦ следует рассматривать в качестве самостоятельного дополнительного инвестиционного проекта, экономически более выгодного, чем строительство новых тепловых электростанций.
Следует строго отметить, что ТЭЦ на предприятиях предназначены исключительно для снижения себестоимости выпускаемой продукции и увеличения коэффициента использования топлива в котельных (утилизации тепловой энергии). Решения сугубо энергетических задач на таких блок - станциях экономически не выгодны и допустимы только при чрезвычайных ситуациях с электроснабжением.
Таблица 6
/------------------------------------------------------------------\
|Показатели ТЭЦ |ТЭЦ ОАО |ТЭЦ ОАО СВВК |
| |"Гидрометаллург"|"Эльбрус" |
| |----------------+----------------|
| |До | После |До | После |
| |рекон- | рекон- |рекон- | рекон-|
| |стр. | стр. |стр. | стр. |
|--------------------------------+-------+--------+--------+-------|
|Установленная мощность, МВт |6 | 31 |16 | 47,5 |
|--------------------------------+-------+--------+--------+-------|
|Выработка электроэнергии, |10 | 215 |25 | 345 |
|млн. кВт. ч | | | | |
|--------------------------------+-------+--------+--------+-------|
|Годовой отпуск электроэнергии, |8,4 | 202 |21,6 | 324 |
|млн. кВт. ч | | | | |
|--------------------------------+-------+--------+--------+-------|
|Основной вид топлива |газ | газ |газ | газ |
|--------------------------------+-------+--------+--------+-------|
|Годовой расход топлива: | | | | |
|- условного, тыс. т.у.т. |3,5 | 78,2 |10 | 145,7 |
|--------------------------------+-------+--------+--------+-------|
|- газа, млн. куб. м |2,7 | 60,6 |7,7 | 112,8 |
|--------------------------------+-------+--------+--------+-------|
|Стоимость работ в ценах 2002 г.,|- | 290,0 |- | 522,0 |
|млн. руб. | | | | |
|--------------------------------+-------+--------+--------+-------|
|Срок окупаемости, лет |- | 3,6 |- | 4 |
\------------------------------------------------------------------/
В таблице 6 приведены основные технико-экономические показатели предлагаемой реконструкции.
4. Объекты нового энергетического строительства
Дальнейшему укреплению энергетической безопасности республики будет способствовать строительство новых энергетических объектов.
Состав и технико-экономические показатели объектов энергетического строительства на период 2002-2006 годы приведены в таблице 7.
Таблица 7
/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование|Установлен- |Выработка | Капвложения млн. руб. |
|объектов |ная |млн. кВт. ч| |
| |мощность, | |---------------------------------|
| |МВт | |Всего (с |Освоено |на |на |
| | | |учетом |на |2002 |2003- |
| | | |освоенных)|01.01.02 |г. |2006 |
| | | | |г. | |гг. |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Строящиеся |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Каскад |120 |456 |3500 |855 |486 |2159 |
|Нижне-Черек-| | | | | | |
|ских ГЭС | | | | | | |
|в том числе:| | | | | | |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|Аушигерская |60 |228 |1137 |570 |485 |82 |
|ГЭС | | | | | | |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|Советская |60 |228 |2363 |285 |1,0 |2077 |
|ГЭС | | | | | | |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|МГЭС N 3 |7 |27 |174 |120 |- |54 |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|Итого |127 |483 |3674 |975 |486 |2213 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Объекты нового строительства |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Сармаковская|18 |75 |520 |- |- |520 |
|ГЭС | | | | | | |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|МГЭС Адырсу |20 |80 |320 |- |- |320 |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|Безенгийская|1,5 |10 |30 |- |- |30 |
|МГЭС | | | | | | |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|В. Чегемская|1,5 |10 |30 |- |- |30 |
|МГЭС | | | | | | |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|ГЭС |80 |330 |1300 |- |- |1300 |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|Итого |121 |505 |2200 |- |- |2200 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Реконструкция и техперевооружение: |
|-----------------------------------------------------------------------|
|- Баксанской|- |25,5 * |40 |- |- |40 |
|ГЭС | | | | | | |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|- Мухольской|- |4,0 * |5 |- |- |5 |
|ГЭС | | | | | | |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|- Акбашской |- |2,5 * |5 |- |- |5 |
|ГЭС | | | | | | |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|Итого |- |32 |50 |- |- |50 |
|------------+------------+-----------+----------+---------+-----+------|
|Всего |248 |1020 |5924 |975 |486 |4463 |
\-----------------------------------------------------------------------/
* Дополнительный объем годовой выработки ГЭС после реконструкции.
Приоритеты строительства энергетических объектов приняты в соответствии с программой "Создание электроэнергетической базы Кабардино - Балкарской Республики на период до 2010 года", уточненной планом работ на 2002-2006 годы по реализации программы "Создание электроэнергетической базы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2010 года" (постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2001 г. N 414). Выполненные за прошедшие годы предпроектные и проектные разработки подтвердили их обоснованность и позволили уточнить технико - экономические показатели некоторых объектов.
Основными объектами энергетического строительства являются Аушигерская и Советская ГЭС, представляющие собой каскад Нижне-Черекских однотипных деривационных гидроэлектростанций мощностью по 60 МВт. Проектная себестоимость одного кВт. ч вырабатываемой каскадом электроэнергии составляет 27 копеек. Ввод мощностей первой очереди каскада - Аушигерской ГЭС - завершился к концу 2002 года. В целях недопущения заиливания водозабора Аушигерской ГЭС временной разрыв между вводом в эксплуатацию Аушигерской и Советской ГЭС в соответствии с проектом не должен превышать 3 лет. В целом компановка сооружений Советской ГЭС характеризуется высокой степенью технологичности, позволяющей вести строительные работы параллельно на всех сооружениях. Строительство Советской ГЭС должно завершиться в 2006 году.
В подпрограмму включено строительство двух малых ГЭС: Сармаковской (проектная себестоимость одного кВт. ч - 24 коп.) и Адырсу (проектная себестоимость одного кВт. ч - 14 коп.), суммарной мощностью 38 МВт. Их строительство вызвано необходимостью решения задачи производства как базисной, так и "пиковой" электроэнергии, обеспечения надежности электроснабжения удаленных потребителей.
В состав объектов энергетического строительства включены также строительство и реконструкция указанных в предыдущем разделе малых гидростанций.
С учетом неизбежного роста стоимости газа в ближайшие годы и возможной реконструкции двух ТЭЦ промышленных предприятий в перечень строящихся объектов не включено предусматривавшееся ранее программой "Создание электроэнергетической базы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2010 года" строительство трех тепловых электростанций общей мощностью 360 МВт. Вместо работающих на газе ТЭЦ следует рассмотреть возможность строительства одной или двух электростанций, работающих на водоугольном топливе, с учетом использования в качестве сырья для выработки гидротоплива запасов местных месторождений угля, в том числе Тызылского, Арбоколского и других участков. Электростанции можно расположить вблизи месторождений угля и подавать водоугольное топливо по трубопроводам. Окончательное решение по этому вопросу можно принять после доразведки упомянутых месторождений угля.
Таблица 8
/-----------------------------------------------------------------\
| Элементы баланса | Электроэнергия| Мощность |
| | за год млн. |----------------|
| | кВт. ч |Зимняя| Летняя |
| | |МВт | МВт |
|-----------------------------------------------------------------|
| Потребление |
|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Электропотребление | 1431 | | |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| 2. Мощность | |286 | 165 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Выработка |
|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Действующие ГЭС и ТЭЦ: | | | |
| - ГЭС | 131 * |10 | 29 |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| - ТЭЦ | 40 |4 | 1 |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| 2. Строящиеся ГЭС: | | | |
| - Каскад Нижне-Черекских ГЭС | 456 |80 | 120 |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| - МГЭС N 3 | 27 |- | 7 |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| 3. Объекты нового строительства| | | |
| - Сармаковская МГЭС | 75 |6,5 | 18 |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| - МГЭС Адырсу | 80 |6,5 | 20 |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| - Безенгийская МГЭС | 10 |1 | 1,5 |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| - В. Чегемская МГЭС | 10 |1 | 1,5 |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| - ТЭС | 330 |65 | 65 |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| Итого | 1159 |174 | 263 |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| Дефицит | 426 |112 | - |
|--------------------------------+---------------+------+---------|
| Избыток | - |- | 98 |
\-----------------------------------------------------------------/
* с учетом выработки 2 млн. кВт. ч. на Советской МГЭС
Строительство и реконструкция намеченных объектов позволят существенно укрепить энергетическую безопасность республики и в соответствии с нормативами численности производственного персонала электростанций создать 300 новых рабочих мест. Прогнозируемый баланс электрической энергии и мощности в энергосистеме Кабардино-Балкарской Республики на 2006 год приведен в таблице 8.
5. Создание автоматизированной системы коммерческого учета
электроэнергии и мощности ОАО "Каббалкэнерго"
В процессе реформирования электроэнергетики России и перехода к конкурентному одноуровневому рынку электроэнергии и мощности ожидается введение в работу интегрированной расчетной системы администратора торговой системы, что повлечет за собой значительное увеличение потребности в коммерческой информации на всех уровнях управления отраслью.
Автоматизированная система АСКУЭ ОАО "Каббалкэнерго" предназначена для автоматизации коммерческого учета и контроля потоков электроэнергии и мощности между АО-энерго и ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности), базируется на получении информации от многофункциональных электросчетчиков, ее сборе, обработке и хранении с помощью информационно - измерительных систем с последующей передачей данных по каналам связи в пункты и узлы обработки информации, что позволит:
- осуществлять точный, в единых временных срезах коммерческий учет и контроль перетоков электроэнергии и мощности в энергосистеме, а также учет и контроль балансов электроэнергии и мощности по отдельным энергообъектам;
- обеспечить легитимной и достоверной информацией коммерческие расчеты с ФОРЭМ и возможность применения при этих расчетах стимулирующих энергосбережение тарифов на электроэнергию и мощность (дифференцированных, многостаночных, блочных, комбинированных);
- производить более точный учет и прогнозирование выработки и потерь электроэнергии в электрораспредсетях, для повышения технико-экономических показателей энергосистемы;
- создать информационную базу для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения и рационального использования электроэнергии в энергосистеме и у потребителя.
Источниками финансирования могут быть:
- инвестиционный фонд РАО "ЕЭС России", формируемый для строительства новых объектов (электростанций, подстанций, линий электропередачи);
- текущие затраты, предусмотренные на эксплуатацию объектов РАО "ЕЭС России" и на создание регионального уровня АСКУЭ;
- средства ОАО "Каббалкэнерго";
- коммерческие проекты, предусматривающие привлечение кредитных ресурсов;
- включение затрат на создание АСКУЭ в инвестиционную составляющую, относимую на себестоимость электроэнергии.
Предполагается поэтапное внедрение АСКУЭ. На первом этапе в соответствии со схемой электрических связей ОАО "Каббалкэнерго" согласовывает со смежными энергосистемами схему размещения на ФОРЭМ приборов коммерческого и контрольного учета электроэнергии, а также информационно-измерительных комплексов с учетом границ балансовой принадлежности оборудования и взаимных интересов сторон. Кроме того, в рамках первого этапа должны быть предусмотрены проектные решения по автоматизации учета выработки и поставки в сеть электроэнергии электростанциями ОАО "Каббалкэнерго". Ввод в эксплуатацию Аушигерской ГЭС даст возможность с помощью АСКУЭ решить вопросы выработки и поставки электроэнергии в электросети ОАО "Каббалкэнерго" и на создаваемый конкурентный сектор федерального оптового рынка электроэнергии, основным техническим требованием которого является наличие учета, дифференцированного по зонам суток. На втором этапе создания и внедрения АСКУЭ ОАО "Каббалкэнерго" предусматривается присоединение к автоматизированной системе всех подстанций, а также наиболее энергоемких потребителей.
Выполнение работ первого этапа создания АСКУЭ оценивается в 10, а второго - в 40 млн. рублей. В 2003 году после утверждения технического задания и разработки проектной документации начнутся работы по реализации первого этапа, которые должны завершиться в 2004 году. Работы по второму этапу создания АСКУЭ ОАО "Каббалкэнерго" должны завершиться в 2006 году.
6. Предпроектная документация
К предпроектной документации, связанной с реализацией подпрограммы, относятся схемы энергетического использования водотоков, технические и коммерческие предложения и технико-экономические обоснования (ТЭО) строительства перспективных объектов электроэнергетики.
Эта документация разрабатывается с целью оценки технической возможности, экологической допустимости и экономической эффективности строительства и реконструкции энергетических объектов. Она необходима для формирования банка инвестиционных проектов и бизнес-предложений для привлечения инвесторов, оптимизации решений, связанных с реализацией подпрограммы.
Разработка предпроектной документации является необходимым технологическим элементом подпрограммы и требует централизованного управления и финансирования с включением соответствующих затрат в бюджет республики или тариф на электроэнергию.
Перечень предпроектной документации, подлежащей разработке в период 2002-2006 годы, приведен в таблице 9.
Таблица 9
/--------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование документации |Стоимость,|Объемы работ по годам, |
|п/п|и работ |млн. руб. | млн. руб |
| | |(цены 2002|------------------------|
| | |г.) |2002|2003|2004|2005|2006|
|---+----------------------------+----------+----+----+----+----+----|
|1. |Уточнение и доработка ТЭО |1,0 |1,0 |- |- |- |- |
| |Сармаковской ГЭС | | | | | | |
|---+----------------------------+----------+----+----+----+----+----|
|2. |Уточнение и доработка ТЭО на|2,0 |- |- |2,0 |- |- |
| |ТЭС | | | | | | |
|---+----------------------------+----------+----+----+----+----+----|
|3. |Уточнение и доработка |0,5 |- |0,5 |- |- |- |
| |обоснования инвестиций МГЭС | | | | | | |
| |Адырсу | | | | | | |
|---+----------------------------+----------+----+----+----+----+----|
|4. |Обосновывающие материалы |1,0 |0,5 |0,5 |- |- |- |
| |строительства МГЭС | | | | | | |
| |вблизи горных населенных | | | | | | |
| |пунктов | | | | | | |
|---+----------------------------+----------+----+----+----+----+----|
|5. |Технические предложения и |2,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |
| |инвестиционные проекты | | | | | | |
| |перспективных объектов | | | | | | |
| |электроэнергетики | | | | | | |
|---+----------------------------+----------+----+----+----+----+----|
|6. |Обосновывающие материалы |3,0 |- |0,5 |- |2,0 |0,5 |
| |строительства энергетических| | | | | | |
| |объектов будущих лет | | | | | | |
|---+----------------------------+----------+----+----+----+----+----|
|7. |ТЭО строительства |5,0 |1,0 |1,0 |0,5 |0,5 |2, 0|
| |нетрадиционных источников | | | | | | |
| |энергии | | | | | | |
|---+----------------------------+----------+----+----+----+----+----|
| |Итого |15,0 |3,0 |3,0 |3,0 |3,0 |3,0 |
\--------------------------------------------------------------------/
7. Реконструкция и техническое перевооружение
электрических сетей
Важное значение в обеспечении энергетической безопасности республики имеет состояние и развитость электрических сетей.
Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей должно производиться в основном за счет амортизационных отчислений. Основные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей республики, осуществляемые как составная часть программы технического перевооружения РАО "ЕЭС России", с указанием затрат на 2002 - 2006 годы представлены в таблице 10.
Таблица 10
Наименование предприятия электросетей, объектов |
Выполняемая работа, наименование оборудования |
Сроки выполнения (год) |
Всего капвложе- ний, тыс. руб. |
|
нача- ло |
оконча- ние |
|||
ОАО "Каббалкэнерго" ПС 110/6 кВ. "Нарткала", 32 т. кВА |
реконструкция с заменой основного оборудования |
2003 | 2006 | 15960 |
ПС 110/6 кВ. "Искож", 26,3 т. кВА |
реконструкция с заменой основного оборудования |
2004 | 2006 | 12300 |
ВЛ - 35 кВ. "Малка-Сармаково" |
реконструкция с заменой опор, провода, изоляторов |
2002 | 2002 | 2144 |
ВЛ - 35 кВ. "Малка-Залукодес" |
реконструкция с заменой опор, провода, изоляторов |
2003 | 2003 | 5440 |
Распределительные сети 10-0,4 кВ ВЛ 6-10 кВ - 4732,8 км ВЛ 0,4 кВ - 4811,2 км ТП 10/0,4 кВ - 2383 шт. |
реконструкция распредсет. ВЛ 6-10 кВ - 75 км ВЛ 0,4 кВ - 50 км ТП 10/0,4 кВ - 55 шт. (8,95 тыс. кВА) |
2002 | 2006 | 18150 |
Центральный узел связи | монтаж, наладка ЦАТС "Миником" |
2004 | 2004 | 2500 |
Центральный узел связи - ПС "Нальчик" |
ИКМ 30-5 | 2005 | 2005 | 210 |
ТМ ППЭС Чегемского РДП | "Компас" | 2002 | 2002 | 3100 |
ТМ ППЭС Майского РДП | "Компас" | 2003 | 2003 | 2700 |
ТМ ППЭС Прохладненского РДП |
"Компас" | 2006 | 2006 | 1600 |
Итого выполнить работ в 2002-2006 годах на сумму |
64104 |
Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей, создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ), а также реализация мероприятий подпрограммы энергосбережения позволят снизить суммарные потери электроэнергии в республике к 2006 году до 16,5 процента от потребляемого объема. Ориентировочная годовая экономия электроэнергии от снижения потерь в зависимости от режима энергопотребления может составить 150-200 млн. кВт. ч.
8. Финансовое обеспечение подпрограммы
Необходимые объемы финансирования по объектам строительства, реконструкции, технического перевооружения и видам работ приведены в таблице 11, а основные источники финансирования - в таблице 12.
Таблица 11
млн. руб. в ценах 2002 г.
Наименование объектов |
Всего | Освоено на 01.01.02 г. |
Остаток на 01.01.02 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
Каскад Нижне- Черекских ГЭС в том числе: |
3500 | 855 | 2645 | 486 | 628 | 646 | 650 | 235 |
Аушигерская ГЭС | 1137 | 570 | 567 | 485 | 82 | - | - | - |
Советская ГЭС | 2363 | 285 | 2078 | 1,0 | 546 | 646 | 650 | 235 |
МГЭС N 3 | 174 | 120 | 54 | - | - | - | - | 54 |
Сармаковская МГЭС | 520 | - | 520 | - | 70 | 100 | 150 | 200 |
МГЭС Адырсу | 320 | - | 320 | - | - | 50 | 120 | 150 |
Безенгийская МГЭС | 30 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 |
В. Чегемская МГЭС | 30 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 |
Реконструкция действующих ГЭС: - Баксанской |
40 |
- |
40 |
- |
15 |
15 |
5 |
5 |
- Мухольской | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
- Акбашской | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
ТЭС | 1300 | - | 1300 | - | - | 100 | 450 | 750 |
Создание АСКУЭ | 50 | - | 50 | 2 | 4 | 4 | 20 | 20 |
Реконструкция и техперевооружение электросетей |
64 | - | 64 | 9 | 12 | 15 | 14 | 14 |
Предпроектные работы |
15 | - | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Итого | 6053 | 975 | 5078 | 500 | 732 | 953 | 1437 | 1456 |
Таблица 12
млн. руб. в ценах 2002 г.
Источники финансирования |
Всего | Выд. 01.01.02 г. |
На 2002- 2006 гг |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
Федеральный бюджет | 285 | 115 | 170 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Республиканский бюджет КБР * |
753 | 83 | 520 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 |
Внебюджетные источники, всего в том числе: |
4943 | 777 | 4388 | 390 | 572 | 813 | 1297 | 1316 |
РАО "ЕЭС России" | 2553 | 653 | 1900 | 360 | 410 | 450 | 450 | 230 |
ОАО "Каббалкэнерго" | 220 | 124 | 96 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
другие источники | 2170 | - | 2392 | 14 | 142 | 343 | 827 | 1066 |
Итого | 6053 | 975 | 5078 | 500 | 732 | 953 | 1437 | 1456 |
* Объем финансирования ежегодно уточняется в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утверждаемыми на реализацию республиканской (инвестиционной) программы на очередной финансовый год.
9. Конечные результаты реализации подпрограммы
К 2006 году объем выработки собственной электроэнергии в республике должен увеличиться более чем в 8 раз по сравнению с 2001 годом и составить 1159 млн. кВт. ч. Доля собственной электроэнергии должна составить около 80 процентов от потребляемого республикой объема. С апреля по октябрь республика будет продавать избыток вырабатываемой энергии на ФОРЭМ, а с ноября по март будет закупать около 40 процентов от потребляемой электроэнергии. Налогооблагаемая база в республике должна значительно увеличиться, что позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В республике будет создано более 300 новых рабочих мест.
Важным результатом реализации подпрограммы будет создание и укрепление производственно-технической инфраструктуры по строительству крупных энергетических объектов, воспитание квалифицированных специалистов в области энергетического строительства, повышение надежности электроснабжения всех категорий потребителей в течение всех сезонов и времени суток.
Подпрограмма
"Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности
Кабардино-Балкарской Республики"
Паспорт подпрограммы
/------------------------------------------------------------------------\
| Наименование - "Развитие нефтедобывающей и |
| подпрограммы нефтеперерабатывающей промышленности в |
| Кабардино-Балкарской Республике" |
| (далее - подпрограмма) |
|------------------------------------------------------------------------|
| Основание и дата - распоряжение Правительства Кабардино - |
| принятия решения о Балкарской Республики от 20 августа |
| разработке 2002 года N 411-р |
| подпрограммы |
|------------------------------------------------------------------------|
| Государственный - Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
| заказчик подпрограммы |
|------------------------------------------------------------------------|
| Разработчик - Министерство топлива и энергетики |
| подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики |
|------------------------------------------------------------------------|
| Основные цели и задачи - стабильное и бесперебойное обеспечение |
| подпрограммы экономики и населения республики |
| нефтепродуктами, доведение объема нефтедобычи |
| до 180 тыс. тонн в год, снижение зависимости |
| промышленности, транспорта и сельского |
| хозяйства от колебаний конъюнктуры |
| мирового и российского рынка нефтепродуктов, |
| стабилизация и снижение цен на нефтепродукты |
|------------------------------------------------------------------------|
| Срок реализации - 2002-2006 годы |
| подпрограммы |
|------------------------------------------------------------------------|
| Перечень основных - расконсервация, бурение, обустройство, ввод |
| мероприятий в эксплуатацию скважин Харбижинского |
| подпрограммы месторождения. Проведение сейсмогеофизических |
| и геологоразведочных работ на Майской и |
| Павловской площадях. Увеличение |
| производства нефтепродуктов |
|------------------------------------------------------------------------|
| Координатор - Министерство топлива и энергетики |
| подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики |
|------------------------------------------------------------------------|
| Исполнитель - ОАО "Роснефть-Каббалкнефтепродукт" |
| подпрограммы |
|------------------------------------------------------------------------|
| Источник и объемы финансирования |
|------------------------------------------------------------------------|
| |Источники |Объем фи- | % от |
| |финансирования |нансирова- | объема |
| | |ния (млн. | затрат |
| | |руб.) | |
|-----------------+-------------------+---------------+------------------|
| Государственная |федеральный бюджет | 45 | 5,5 |
| финансовая |-------------------+---------------+------------------|
| поддержка |консолидированный | - | - |
| |бюджет КБР | | |
|-----------------+-------------------+---------------+------------------|
| Внебюджетные |ОАО "Роснефть- | 765 | 94,5 |
| источники |Каббалкнефте- | | |
| |продукт" | | |
|-----------------+-------------------+---------------+------------------|
| Всего | | 810 | 100 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные наращивание уровня добычи нефти в 2006 году |
| итоги подпрограммы до 180 тыс. тонн в год, создание 150 новых |
| рабочих мест |
\------------------------------------------------------------------------/
1. Введение
Перспективные на нефть земли Кабардино-Балкарской Республики занимают западную часть Терско-Сунженской складчатой области площадью 5,9 тыс. километров. До 1992 года на указанной площади предприятиями производственных объединений "Грознефть" и "Ставропольнефтегаз" Миннефтепрома СССР открыты достаточно крупные по масштабам региона запасы углеводородного сырья. Количественная оценка перспектив нефтегазоносности осуществлена институтом ''Севкавнипинефть" и геолого-математической экспедицией ПО "Ставропольнефтегаз". Начальные суммарные ресурсы оцениваются в 32,2 млн. тонн.
Запасы углеводородного сырья приурочены к 5 нефтегазовым месторождениям: Ахловское, Харбижинское, Арак-Далатарекское, Советское, Курское и 4 перспективным на нефть площадям: Курпская, Павловская, Заюковская и Майская. Запасы и ресурсы категорий A+B+C1+C2+CЗ составляют 26,1 млн. тонн и распределяются по площадям и месторождениям в следующих объемах (таблица 1):
Таблица 1
/---------------------------------------------------------------\
|Месторождения и | A+B+C1 | C2 | C3 |
|перспективные площади | тыс. тонн | тыс. тонн | тыс. тонн|
|------------------------+------------+------------+------------|
|Ахловское | 628 | 72 | 225 |
|------------------------+------------+------------+------------|
|Харбижинское | 3992 | 1207 | 1466 |
|------------------------+------------+------------+------------|
|Арак-Далатарекское | 721 | - | 3460 |
|------------------------+------------+------------+------------|
|Советское | 672 | 479 | 420 |
|------------------------+------------+------------+------------|
|Курское | 579 | 265 | 500 |
|------------------------+------------+------------+------------|
|Курпская | - | - | 535 |
|------------------------+------------+------------+------------|
|Павловская | - | - | 1470 |
|------------------------+------------+------------+------------|
|Заюковская | - | - | 1064 |
|------------------------+------------+------------+------------|
|Майская | - | - | 8330 |
|------------------------+------------+------------+------------|
|Итого | 6592 | 2023 | 17470 |
\---------------------------------------------------------------/
Учитывая низкую степень геолого-геофизической изученности территории, следует ожидать, что по мере увеличения объемов поисково-разведочных работ ресурсы углеводородного сырья будут увеличиваться.
2. Состояние отрасли
Для освоения указанных ресурсов нефти и газа институтом "Севкавнипинефть" в 1993 году разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) развития нефтедобычи в Кабардино-Балкарской Республике. Центральная комиссия по разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений Министерства топлива и энергетики Российской Федерации на заседании от 28 июля 1993 года (протокол N 1567) рекомендовала использовать ТЭО для текущего и перспективного планирования добычи нефти в республике.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 1232 от 14 октября 1992 года разработана и принята комплексно-целевая программа "Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Кабардино - Балкарской Республики на период 1994-2018 годы", государственным заказчиком которой является Министерство энергетики Российской Федерации. Исполнителем указанной программы Правительство республики определило ОАО "Каббалкнефтетоппром".
В рамках реализации этой программы с 1994 года создана производственная инфраструктура нефтедобычи. Введена в эксплуатацию комплексная установка по подготовке нефти, включающая в себя технологическую линию по подготовке нефти и утилизации попутной технической воды, создан резервуарный парк емкостью 5,6 тыс. куб. метров, смонтированы газосепараторы и насосная станция. От комплексной установки по подготовке нефти проложен нефтепровод длиной 950 метров до резервуарного парка товарной нефти. На объектах нефтедобычи проложены внутрипромысловые дороги и линия электропередач. В г. Тереке построена база производственного обеспечения.
В 2000 году введен в эксплуатацию малотоннажный нефтеперерабатывающий завод мощностью 50 тыс. тонн в год. Проведены буровые и восстановительные работы на 6 скважинах Ахловского месторождения. Суммарные затраты на финансирование мероприятий программы составили - 104 млн. руб., в том числе из внебюджетных источников Минтопэнерго Российской Федерации выделено 55 млн. рублей.
На Ахловском месторождении за время действия программы добыто 42 тыс. тонн нефти. Ахловское месторождение с залежами нефти в отложениях верхнего мела и апта находилось в эксплуатации с 1964 по 1969 годы. В настоящее время нефтедобыча на Ахловском месторождении сокращается из-за интенсивного обводнения скважин.
3. Развитие нефтедобычи
Ближайшие перспективы наращивания добычи нефти связаны с освоением Харбижинского месторождения, где в валанжинском и верхнеюрском отложениях на глубинах 4850-5200 м открыто нефтегазовое месторождение с запасами категорий A, B, C1 в объеме 3992 тыс. тонн.
На месторождении имеются четыре скважины, три из которых находятся на территории Кабардино-Балкарии. При кратковременных испытаниях скважин были получены дебиты до 100 тонн нефти в сутки. Однако из-за наличия в попутном газе сероводорода до 6 процентов объемных скважины были законсервированы. В 2003-2004 годах подпрограммой предусматриваются мероприятия по добыче нефти за счет расконсервации этих скважин, их обустройства и ввода в эксплуатацию. Сведения об углеводородных ресурсах Харбижинского месторождения и их физико-химических характеристиках приведены в таблице 2.
На Харбижинском месторождении параллельно с расконсервацией имеющихся предусматривается проведение сейсмогеофизических работ и бурение 2 новых скважин, которые позволят довести нефтедобычу с данного месторождения до уровня 160 тыс. тонн в год.
Прогнозный расчет добычи нефти на Харбижинском и других месторождениях углеводородного сырья на период действия программы (2002-2006 годы) приведен в таблице 4.
В 2004-2006 годах предусматривается также проведение сейсмогеофизических и геологоразведочных работ на Майской и Павловской площадях.
По мере наращивания объемов нефтедобычи будет расти загрузка малотоннажного нефтеперерабатывающего завода, и объемы нефтепереработки возрастут до проектных 50 тыс. тонн в год. Обоснование дальнейшего развития нефтепереработки возможно после подтверждения предполагаемых прогнозных запасов нефти и проведения соответствующей экологической экспертизы.
Таблица 2
Наименование | Единица измерения |
Количество |
Прогнозные запасы нефти: Балансовые |
млн. тонн |
13,9 |
Извлекаемые | 4,0 | |
Плотность | г/куб. см | 0,8100-0,8150 |
Вязкость | с. пуаз | 3 |
Парафинистость | процент | 3-7 объемных |
Содержание смол | процент | 1,5 |
Содержание серы | процент | 0,1-0,24 |
Выход легких фракций при температуре до: 100°С |
процент |
5 |
150°С | 27 | |
250°С | 54 | |
200° С | 42 | |
300°С | 68 | |
Газонасыщенность | куб. м/т | 450-680 |
Запас растворенного углеводородного газа | млрд. куб. м | 3,6 |
Содержание сероводорода | процент | 2,4-4,2 |
В результате реализации мероприятий по разработке указанных нефтегазовых месторождений и наращивания нефтедобычи и переработки будет создано до 150 новых рабочих мест.
Сроки проведения работ и потребность в финансовых средствах на 2003 - 2006 годы приведены в таблице 3.
Финансирование подпрограммы на начальном этапе будет производиться за счет инвестиционных ресурсов нефтяной компании "Роснефть", в дальнейшем основным источником финансирования станут реинвестиции средств, получаемых от реализации нефти. Предусматривается также выделение целевых средств федерального бюджета на проведение геологоразведочных работ в 2004-2005 годах в объеме 45 млн. рублей.
Таблица 3
Год | Месторождение и программное мероприятие | Источник финансирова- ния |
Затраты млн. руб. |
2003 | Расконсервация, обустройство и ввод в эксплуатацию скважины N 16 на Харбижинском месторождении |
внебюджетные источники |
30 |
2004 | 1. Расконсервация, обустройство и ввод в эксплуатацию скважины N 23 и N 15 на Харбижинском месторождении 2. Проведение сейсмогеофизических работ на Харбижинском месторождении |
внебюджетные источники федеральный бюджет |
60 15 |
2004- 2005 |
Бурение и ввод в эксплуатацию скважины на Харбижинском месторождении |
внебюджетные источники |
240 |
2005- 2006 |
Бурение и ввод в эксплуатацию скважины на Харбижинском месторождении |
внебюджетные источники |
210 |
2005 | Проведение сейсмогеофизических работ на Павловской площади |
федеральный бюджет |
15 |
2005- 2006 |
Проведение сейсмогеофизических и геологоразведочных работ на Павловской площади |
федеральный бюджет |
15 |
внебюджетные источники |
225 | ||
Всего из всех источников за 2002-2006 гг. | 810 |
Прогнозный расчет добычи нефти на период действия подпрограммы
(2002- 2006 годы)
Таблица 4
/-------------------------------------------------------------\
|Показатели |Единица | Прогноз объема добычи |Уровень |
| |измере- |------------------------|годовой |
| |ния |2002|2003|2004|2005|2006|добычи к |
| | |г. |г. |г. |г. |г. |началу 2007 |
| | | | | | | |года, тыс. |
| | | | | | | |тонн в год |
|--------------+--------+-------------------------------------|
| | | Ахловское месторождение |
| | |-------------------------------------|
|Добыча нефти |тыс. |10 |7 |4 |2 |- | |
| |тонн | | | | | | |
|--------------+--------+----+----+----+----+----| 0 |
|Ввод скважин |шт. |- |- |- |- |- | |
|из бездейству-| | | | | | | |
|ющего фонда | | | | | | | |
|--------------+--------+-------------------------------------|
| | | Харбижинское месторождение |
| | |-------------------------------------|
|Добыча нефти |тыс. |- |8 |64 |112 |128 | |
| |тонн | | | | | | |
|--------------+--------+----+----+----+----+----| |
|Ввод скважин |шт. |- |1 |2 |- |- | 160 |
|из бездейству-| | | | | | | |
|ющего фонда | | | | | | | |
|--------------+--------+----+----+----+----+----| |
|бурением |шт. |- |- |- |1 |1 | |
|--------------+--------+-------------------------------------|
| | | Майская площадь |
| | |-------------------------------------|
|Добыча нефти |тыс. |- |- |- |5 |10 | |
| |тонн | | | | | | |
|--------------+--------+----+----+----+----+----| |
|Ввод скважин |шт. |- |- |- |- |- | 10 |
|из бездейству-| | | | | | | |
|ющего фонда | | | | | | | |
|--------------+--------+----+----+----+----+----| |
|- бурением |шт. |- |- |- |1 |- | |
|--------------+--------+-------------------------------------|
| | | Павловская площадь |
| | |-------------------------------------|
|Добыча нефти |тыс. |- |- |- |- |5 | |
| |тонн | | | | | | |
|--------------+--------+----+----+----+----+----| |
|Ввод скважин |шт. |- |- |- |- |- | 10 |
|из бездейству-| | | | | | | |
|ющего фонда | | | | | | | |
|--------------+--------+----+----+----+----+----| |
|- бурением |шт. |- |- |- |- |1 | |
|--------------+--------+----+----+----+----+----+------------|
|Итого по |тыс. |10 |15 |64 |117 |143 |180 |
|добыче нефти |тонн | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------/
Подпрограмма
"Газификация Кабардино-Балкарии"
Паспорт подпрограммы
/------------------------------------------------------------------------\
| Наименование - "Газификация Кабардино-Балкарии" |
| подпрограммы (далее - подпрограмма) |
|------------------------------------------------------------------------|
| Основание и дата - распоряжение Правительства Кабардино- |
| принятия решения о Балкарской Республики от 20 августа |
| разработке подпрограммы 2002 года N 411-р |
|------------------------------------------------------------------------|
| Государственный - Правительство |
| заказчик подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики |
|------------------------------------------------------------------------|
| Разработчик подпрограммы - Министерство топлива и энергетики |
| Кабардино-Балкарской Республики, Управление |
| капитального строительства Министерства |
| сельского хозяйства Кабардино-Балкарской |
| Республики, ОАО "Каббалкгаз" |
|------------------------------------------------------------------------|
| Основные цели и задачи - завершение газификации населенных пунктов |
| подпрограммы республики, повышение надежности |
| газообеспечения, реконструкция и |
| модернизация газораспределительной системы |
| Кабардино-Балкарской Республики; |
| диверсификация сельской экономики, |
| направленной на обеспечение социально - |
| экономического развития населенных пунктов |
| Кабардино-Балкарской Республики |
|------------------------------------------------------------------------|
| Перечень основных - строительство газопроводов; организация |
| мероприятий автоматизированной системы управления, |
| подпрограммы разработка и уточнение генеральных схем |
| газификации, реконструкция и модернизация |
| газораспределительной системы Кабардино- |
| Балкарской Республики |
|------------------------------------------------------------------------|
| Срок реализации - 2002-2006 годы |
| подпрограммы |
|------------------------------------------------------------------------|
| Координатор - Министерство топлива и энергетики |
| подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики |
|------------------------------------------------------------------------|
| Исполнитель - Управление капитального строительства |
| подпрограммы Министерства сельского хозяйства |
| Кабардино-Балкарской Республики, ОАО |
| "Каббалкгаз" |
|------------------------------------------------------------------------|
| Источник и объемы финансирования |
|------------------------------------------------------------------------|
| |Источники |Объем | % от |
| |финанси- |финанси- | объема |
| |рования |рования | затрат |
| | |(млн. руб.) | |
|---------------------+----------------+------------+--------------------|
| Государственная |федеральный |62,0 | 12,7 |
| финансовая |бюджет | | |
| поддержка |----------------+------------+--------------------|
| |республиканский |128,7 | |
| |бюджет | | |
| |----------------+------------| 29,4 |
| |местные бюджеты |14,2 | |
| |КБР | | |
|---------------------+----------------+------------+--------------------|
| Внебюджетные |ОАО "Газпром" |175,9 | 36,1 |
| источники |----------------+------------+--------------------|
| |тарифная состав-|44,4 | 9.1 |
| |ляющая на тран- | | |
| |спортировку | | |
| |газа | | |
| |----------------+------------+--------------------|
| |прочие |61,6 | 12,7 |
|---------------------+----------------+------------+--------------------|
| Всего | |486,8 | 100 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные - полная газификация производственного и |
| итоги подпрограммы социально-бытового секторов республики, |
| снижение издержек экономики и населения на |
| энергообеспечение, повышение комфортности |
| труда и быта населения, снижение |
| техногенных воздействий на окружающую |
| среду, создание 100 новых рабочих мест |
\------------------------------------------------------------------------/
1. Состояние газификации населенных пунктов
Кабардино-Балкарской Республики
Газификация населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики является одной из важнейших задач в решении социальных вопросов благоустройства, комфортности труда и быта населения. С целью ускорения темпов газификации и для улучшения условий жизни населения республики в сентябре 1996 года Правительством Кабардино-Балкарской Республики принято постановление N 283 "О программе газификации Кабардино-Балкарской республики на 1996-2000 годы".
За короткий период в республике введено в эксплуатацию 2477,7 км газопроводных сетей (без учета вводов к потребителям). Сетевым природным газом обеспечены практически все населенные пункты республики, за исключением нескольких труднодоступных высокогорных сел. Построен газопровод Тырныауз-Азау, который, несомненно, придаст мощный импульс развитию реакреационного комплекса Приэльбрусья. Работы по газификации республики продолжаются. За восемь месяцев 2002 года освоено 34,4 млн. рублей капитальных вложений, выполненный объем работ составил 44,1 млн. рублей, проложен 51 км газопровода и газифицировано 1620 квартир. Подача газа в населенные пункты позволила перевести котельные на экологически чистое топливо, что решило проблему стабильной подачи тепла в осенне - зимний период в жилые дома и общественные здания, сократило затраты на теплообеспечение республики.
Реализация подпрограммы позволила значительно улучшить экологическую среду и условия быта населения, сократить грузопотоки и затраты на перевозку твердого и жидкого топлива, повысить производительность труда и эффективность сельскохозяйственного производства.
2. Строительство новых газопроводов-отводов
и развитие действующих газораспределительных сетей
в населенных пунктах республики
В целях газификации отдаленных горных населенных пунктов в верховьях рек Чегем и Черек начато строительство новых газопроводов-отводов: Чегем 2 - Лечинкай и п. Кашхатау - Верхняя Балкария - Безенги - Верхний Чегем. Строительство газопроводов-отводов обеспечит селениям Верхняя Балкария, Безенги, Эльтюбю и Верхний Чегем, расположенным в условиях высокогорья, надежный источник тепловой энергии.
Для повышения надежности газообеспечения отдельных населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено строительство газопроводов - отводов Старый Урух - Аргудан и Новое Хамидие - Красноармейское - Дейское. Указанные газопроводы обеспечат технологическую закольцовку ряда существующих газопроводов. Завершение строительства позволит газифицировать с. Ташлы-Тала, стабилизирует давление природного газа и увеличит пропускную способность подводящих газопроводов в населенных пунктах Урванского и Терского районов. Стоимость строительства газопроводов-отводов составляет 193,9 млн. рублей.
Сроки строительства и объемы финансирования газопроводов-отводов, включенных в федеральную целевую программу "Юг России", приведены в таблице 1.
Для завершения полной газификации Кабардино-Балкарской Республики предусматривается расширение существующих газораспределительных сетей в населенных пунктах республики (таблицы 2-3). Сметная стоимость данного комплекса работ составляет 248,5 млн. рублей.
3. Реконструкция и модернизация газораспределительной системы
Кабардино-Балкарии
Программа реконструкции и модернизации газораспределительных систем содержит перечень объектов, графики проведения работ реализации мероприятий и объемы их финансирования.
В частности, в разделе I и II планируется строительство новых объектов, перекладка в надземное положение подземных газопроводов - переходов через реки в местах размыва или возможного размыва этих переходов, перекладка подземных газопроводов в надземное положение на отдельных улицах населенных пунктов, где вследствие коррозии трубопровода возникла угроза утечки газа или не обеспечивается необходимая пропускная способность. Реконструируется ряд газонаполнительных станций и газораспределительных пунктов и АГНКС (автомобильная газонаполнительная станция), где не обеспечиваются требования Правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Сметная стоимость работ по разделам I и II составляет 17,34 млн. рублей. Сроки проведения работ, а также объемы финансирования по перечисленным мероприятиям приведены в таблицах 4 и 5.
Для автоматизации управления и автоматической поверки счетных устройств создается автоматизированная система управления технологическими процессами (ТП). Система через современные телеметрические устройства (датчики, контроллеры, каналы радиосвязи) свяжет основные АГРС и ГРС (автоматические газораспределительные станции) республики с центральным диспетчерским пунктом, откуда будет осуществляться надежное управление газораспределительной системой. Сметная стоимость работ по созданию автоматизированной системы управления составляет 16,41 млн. рублей. Сроки реализации мероприятий раздела III и объемы финансирования работ приведены в таблицах 6-11.
В разделе IV запланированы мероприятия по обеспечению надежности газовых сетей, организации раздельного учета по районам и отдельным потребителям, замене изношенного оборудования. На газопроводах диаметром от 50 до 400 мм планируются работы по установке и замене запорного, регулирующего и измерительного оборудования. Сметная стоимость данного комплекса мероприятий составляет 2,05 млн. рублей. Сроки проведения работ по их реализации и объемы финансирования приведены в таблице 12.
Для обеспечения необходимых параметров газоснабжения, в том числе по стабилизации давления газа и увеличению пропускной способности сетей, будет проведена разработка и уточнение генеральных схем газификации республики (раздел VI). На основе разработанных схем в населенных пунктах на газораспределительных системах предусмотрено сооружение технологических закольцовок, перемычек, замена шкафов и регуляторов давления (раздел V).
Сметная стоимость мероприятий указанных разделов составляет 8,54 млн. рублей. Сроки проведения работ, а также объемы их финансирования приведены в таблицах 13 и 14.
Финансирование модернизации распределительных систем подпрограммы будет осуществляться за счет тарифной составляющей на транспортировку газа по газораспределительным сетям. Утверждение тарифов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" от 3 мая 2001 года N 335. Размер тарифной надбавки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации определяется РЭК КБР по методике, утверждаемой Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации.
Сметная стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации газораспределительных систем республики, запланированных на 2002-2006 годы (таблицы 4-14), составляет 35,512 млн. рублей, кроме того, в 2007 году на завершение данного комплекса работ планируется затратить 8,839 млн. рублей (таблица 15).
Общие финансовые затраты по реализации мероприятий подпрограммы "Газификация Кабардино-Балкарии" составляют 486,8 млн. руб., в том числе за счет консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 142,9 млн. рублей, федерального бюджета - 62,0 млн. рублей, средств ОАО "Газпром" - 175,9 млн. рублей, прочих источников внебюджетных средств - 61,6 млн. рублей и за счет тарифной составляющей на транспортировку газа - 44,4 млн. рублей.
В результате реализации мероприятий подпрограммы "Газификация Кабардино-Балкарии" будет создано до 100 новых рабочих мест.
Сроки строительства и объемы финансирования
новых газопроводов-отводов, включенных в федеральную целевую программу
"Юг России"
Таблица 1
Наименование объекта Потребность в объемах газа после завершения (тыс. куб. м) |
Проект Протяже- нность, км |
Источник и объем финансирования (млн. руб.) |
Распределение по годам (2002-2006 годы) |
|||||||
Всего | Бюд- жет РФ |
Консо- лидиро- ванный бюджет КБР |
Внебюд- жетные источ- ники ОАО "Газ- пром" |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
||
Объ- ем зат- рат млн. руб. |
Объ- ем зат- рат млн. руб. |
Объ- ем зат- рат млн. руб. |
Объем зат- рат млн. руб. |
Объем затрат млн. руб. |
||||||
Газопровод- отвод Чегем 2 - Лечинкай (10,3) |
имеется 15 |
27,3 |
- |
1,1 2002 г. - 0,2 2003 г. - 0,9 |
26,2 2002 г. - 15,0 2003 г. - 11,2 |
15,2 |
12,1 |
- |
- |
- |
Газопровод- отвод Кашхатау - Верхняя Балкария - Безенги - Верхний Чегем (6,5) |
разраба- тывается 90 |
90,0 |
- |
10,0 2002 г. -2,0 2003 г. - 2,0 2004 г. - 2,0 2005 г. - 2,0 2006 г. - 2,0 |
80,0 2002 г. -16,0 2003 г. -16,0 2004 г. -16,0 2005 г. -16,0 2005 г. -16,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
Газопровод- отвод Старый Урух - Аргудан |
разраба- тывается 22 |
22,0 |
- |
- |
22,0 2002 г. -12,0 2003 г. -10,0 |
12,0 |
10,0 |
- |
- |
- |
Газопровод- отвод Новое Хамидие - Красноармейс- кое - Дейское (12,0) |
имеется 26 |
42,6 |
- |
2,6 2002 г. -1,3 2003 г. -1,3 |
40,0 2002 г. -15,7 2003 г. -20,0 *2002 г - 4,3 |
21,3 |
21,3 |
- |
- |
- |
Строительство АГРС в г. Нальчике (10,0) |
имеется 3 |
12,0 |
- |
- |
2004 г. - 12,0 |
12,0 |
- |
- |
||
Всего | 156 | 193,9 | - | 13,7 | 180,2 | 66,5 | 61,4 | 30,0 | 18 | 18 |
Примечание:
* - средства потребителей газа;
- сроки финансирования приведены в соответствии с ФЦП "Юг России", изменения возможны.
Сроки строительства и объемы финансирования работ
по развитию действующих газораспределительных сетей
в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики
на 2003-2006 годы
Таблица 2
Наимено- вание района и населен- ного пункта |
Протя- жен- ность, км |
Источник и объем финансирования (млн. руб.) |
Распределение по годам (2003-2006 годы) | ||||||||||
Всего | Бюд- жет РФ |
Консо- лиди- рован- ный бюджет КБР |
Вне- бюд- жет- ные исто- чники |
200З г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ||||||
Про- тя- жен- но- сть, км |
Объем зат- рат, млн. руб. |
Про тя- же- нно сть, км |
Объем зат- рат, млн. руб. |
Про- тяже- нно- сть, км |
Объем зат- рат, млн. руб. |
Про тя- же- нно сть, км |
Объем зат- рат, млн. руб. |
||||||
1. Насел. пункты, находящи- еся в подчине- нии местной админист- рации г. Нальчика |
8,5 | 4,76 | 1,30 | 2,50 | 0,96 | - | - | 5,5 | 3,46 | 2 | 1,3 | - | - |
2. Баксанс- кий район |
68 | 41,38 | 10,25 | 21,31 | 9,82 | 25,2 | 13,86 | 14,3 | 9,0 | 13 | 8,45 | 15,5 | 10,26 |
3. Зольский район |
22,1 | 13,75 | 3,39 | 7,07 | 3,29 | 5,2 | 2,86 | 4,4 | 2,77 | 5,7 | 3,7 | 6,8 | 4,42 |
4. Майский район |
26,9 | 15,54 | 3,85 | 7,97 | 3,72 | 18 | 9,9 | 6,9 | 4,34 | 1 | 0,65 | 1 | 0,65 |
5. Терский район |
24,8 | 15,52 | 3,83 | 8,01 | 3,68 | 5,3 | 2,9 | 3,1 | 1,95 | 7,8 | 5,07 | 8,6 | 5,59 |
6. Прохлад- ненский район |
33,7 | 21,54 | 5,32 | 11,12 | 5,1 | 2,0 | 1,1 | 7,8 | 4,91 | 10 | 6,5 | 13,9 | 9,03 |
7. Урванский район |
108,8 | 68,66 | 16,96 | 35,36 | 16,34 | 13,3 | 7,31 | 36 | 22,68 | 31,5 | 20,47 | 28 | 18,2 |
8. Чегемский район |
48,5 | 29,41 | 7,96 | 13,81 | 7,64 | 19,7 | 10,83 | 6,6 | 4,15 | 9 | 5,85 | 13,2 | 8,58 |
9. Черекский район |
7 | 4,15 | - | 4,15 | - | 4 | 2,2 | - | - | - | - | 3 | 1,95 |
10. Эльбрусс- кий район |
1,0 | 0,55 | 0,14 | 0,28 | 0,13 | 1,0 | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
Всего | 348,3 | 215,26 | 53,0 | 111,58 | 50,68 | 93,7 | 51,51 | 84,6 | 53,26 | 80 | 51,99 | 90 | 58,5 |
Кроме того, ПИР будущих лет |
- | 27,8 | 7,06 | 14,11 | 6,63 | - | 2,05 | - | 9,45 | - | 9,65 | - | 6,65 |
Содержа- ние службы заказчика |
- | 5,4 | 1,9 | 3,5 | - | - | 1,35 | - | 1,35 | - | 1,35 | 1,35 | |
Всего | - | 248,46 | 61,96 | 129,19 | 57,31 | - | 72 | - | 77,4 | - | 76 | - | 73 |
Перечень мероприятий подпрограммы
"Газификация Кабардино-Балкарии"
Таблица 3
Наиме- нова- ние района и насе- ленно- го пункта |
Протя- жен- ность, км |
Источник и объем финансирования (млн. руб.) |
Распределение по годам (2003-2006 годы) | ||||||||||
Всего | Бюд- жет РФ |
Консо- лиди- рован- ный бюджет КБР- |
Внебю- джет- ные- источ- ники |
2003 г. | 2004г. | 2005 г. | 2006 г. | ||||||
Про- тяжен ность км |
Объем зат- рат, млн. руб. |
Про- тя- жен- нос- ть, км |
Объем зат- рат, млн. руб. |
Протя- жен- ность, км |
Объем затрат млн. руб. |
Про- тя- жен- ность, км |
Объем зат- рат млн. руб. |
||||||
1. Населенные пункты, находящиеся в ведении местной администрации г. Нальчика | |||||||||||||
1. п. Хаса- нья н/м за- кольц. |
4 | 2,06 | 2 | 1,0 | 2 | 1,06 | |||||||
2. с. Белая Речка (Охот- хозяй- ство) н/м |
2,5 | 1,44 | 2,5 | 1,44 | |||||||||
3. с. Сата- ней |
1 | 0,63 | 1 | 0,63 | |||||||||
4. п. Кенже - 2 |
1 | 0,63 | 1 | 0,63 | |||||||||
Итого | 8,5 | 4,76 | 1,30 | 2,50 | 0,96 | 1 | 0,63 | 5,5 | 3,07 | 2 | 1,06 | ||
2. Населенные пункты Баксанского района | |||||||||||||
1. с. Бакса- ненок н/м |
6 | 3,66 | 2 | 1,1 | 2 | 1,26 | 1 | 0,65 | 1 | 0,65 | |||
2. с. Дугу- лубгей н/м |
6 | 3,9 | - | - | - | - | 2 | 1,3 | 4 | 2,79 | |||
3. с. Жанхо- теко н/м |
2,5 | 1,58 | - | - | 2,5 | 1,58 | - | - | - | - | |||
4. с. 3аюко- во н/м |
6 | 3,58 | 3 | 1,65 | 1 | 0,63 | 1 | 0,65 | 1 | 0,65 | |||
5. с. Исла- мей н/м |
7 | 4,13 | 4 | 2,2 | 1 | 0,63 | 1 | 0,65 | 1 | 0,65 | |||
6. с. Кызб- рун - 1 н/м |
10,5 | 6,37 | 4 | 2,2 | 3 | 1,9 | 2 | 1,3 | 1,5 | 0,97 | |||
7. с. Кишпек -Чегем 2 за- коль- цовка |
6 | 3,3 | 6 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | |||
8. с. Куба- Таба н/м |
5 | 3,25 | 3,25 | - | 2 | 1,3 | 3 | 1,95 | |||||
9. с. Креме- нчуг - Конс- танти- нов- ское н/м |
3,0 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,95 | |||
10. с. Н. Курку- жин н/м |
5 | 3,2 | - | - | 3 | 1,9 | 2 | 1,3 | - | - | |||
11. с. Псыху- рей н/м |
8 | 4,51 | 6,2 | 3,41 | 1,8 | 1,1 | - | - | - | - | |||
12. с. Псычох н/м |
3 | 1,95 | - | - | - | - | 2 | 1,3 | 1 | 0,65 | |||
Итого | 68 | 41,38 | 10,25 | 21,31 | 9,82 | 25,2 | 13,86 | 14,3 | 9,0 | 13 | 8,45 | 15,5 | 10,26 |
3. Населенные пункты Зольского района | |||||||||||||
1. с. Совхо- зное |
4 | 2,2 | 4 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | |||
2. с. Хабаз н/м |
3,5 | 1,62 | - | - | - | - | 0,5 | 0,32 | 2 | 1,3 | |||
3. с. Сарма- ково зако- льц. |
1,2 | 0,66 | 1,2 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | |||
4. с. Малка н/м |
2,6 | 1,69 | - | - | - | - | 1 | 0,65 | 1,6 | 1,04 | |||
5. с. Псына- даха - Батех н/м |
4,4 | 2,81 | - | - | 2,4 | 1,51 | 2 | 1,3 | - | - | |||
6. с. Зольс- кое н/м |
3,2 | 2,04 | - | - | 2 | 1,26 | 1,2 | 0,78 | - | - | |||
7. с. 3алу- кодес н/м |
1 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,65 | |||
8. с. Прире- чное н/м |
2 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0,65 | 1 | 0,65 | |||
9. с. Кичма- лка н/м |
1,2 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,78 | |||
Итого | 22,1 | 13,75 | 3,39 | 7,07 | 3,29 | 5,2 | 2,86 | 4,4 | 2,77 | 5,7 | 3,7 | 6,8 | 4,42 |
4. Населенные пункты Майского района | |||||||||||||
1. с. Слави- нское |
2,5 | 1,37 | 2,5 | 1,37 | - | - | - | - | - | - | |||
2. х. Сар- ский |
12 | 6,76 | 10 | 5,5 | 2 | 1,26 | - | - | - | - | |||
3. с. Ново- Ивано- вка н/м |
3,5 | 2,09 | 1,5 | 0,83 | 2 | 1,26 | - | - | - | - | |||
4. ст. Котля- ревс- кая н/м |
4 | 2,56 | - | - | 2 | 1,26 | 1 | 0,65 | 1 | 0,65 | |||
5. ст. Алек- санд- ровс- кая н/м |
0,9 | 0,56 | - | - | 0,9 | 0,56 | - | - | - | - | |||
6. с. Бакса- нский |
4 | 2,2 | 4 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | |||
Итого | 26,9 | 15,54 | 3,85 | 7,97 | 3,72 | 18 | 9,9 | 6,9 | 4,34 | 1 | 0,65 | 1 | 0,65 |
5. Населенные пункты Терского района | |||||||||||||
1. с. Урожа- йное н/м |
2,5 | 1,37 | 2,5 | 1,37 | - | - | - | - | - | - | |||
2. с. Арик |
0,5 | 0,27 | 0,5 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | |||
3. с. Хами- дие н/м |
2 | 1,1 | 2 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | |||
4. с. Инар- кой |
0,3 | 0,17 | 0,3 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | |||
5. с. В. Акбаш н/м |
1 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,65 | |||
6. Н. Акбаш н/м |
2,8 | 1,82 | - | - | - | - | 1,8 | 1, 17 | 1 | 0,65 | |||
7. с. Дейс- кое н/м |
6,1 | 3,92 | - | 2,1 | 1,32 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | ||||
8. с. Белог- линс- кое н/м |
2 | 1,3 | - | - | - | - | 2 | 1,3 | - | - | |||
9. с. Плано- вское н/м |
5,6 | 3,62 | - | - | 1 | 0,63 | 2 | 1,3 | 2,6 | 1,69 | |||
10. с. Терек- ское н/м |
2 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,3 | |||
Всего | 24,8 | 15,52 | 3,83 | 8,01 | 3,68 | 5,3 | 2,91 | 3,1 | 1,95 | 7,8 | 5,07 | 8,6 | 5,59 |
6. Населенные пункты Прохладненского района | |||||||||||||
1. с. Кара- гач н/м |
4 | 2,6 | - | - | - | - | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | |||
2. с. Алтуд н/м |
9 | 5,61 | 2 | 1,1 | 2 | 1,26 | 3 | 1,95 | 2 | 1,3 | |||
3. с. Прима- лкин- ское н/м |
8 | 5,16 | - | - | 2 | 1,26 | 3 | 1,95 | 3 | 1,95 | |||
4. x. Ново- Покро- вский н/м |
2 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,3 | |||
5. ст. Солда- тская н/м |
2,8 | 1,76 | - | - | 2,8 | 1,76 | - | - | - | - | |||
6. с. Благо- вещен- ское н/м |
2 | 1,3 | - | - | - | - | 1 | 0,65 | 1 | 0,65 | |||
7. с. Проле- тарс- кое н/м |
2,9 | 1,88 | - | - | - | - | 1 | 0,65 | 1,9 | 1,23 | |||
8. п. Учеб- ный |
1 | 0,63 | - | - | 1 | 0,63 | - | - | - | - | |||
9. с. Псын- шоко н/м |
1 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,65 | |||
10. с. Черни- говс- кое н/м |
1 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,65 | |||
Итого | 33,7 | 21,54 | 5,32 | 11,12 | 5,1 | 2 | 1,1 | 7,8 | 4,91 | 10 | 6,5 | 13,9 | 9,03 |
7. Населенные пункты Урванского района | |||||||||||||
1. с. Ташлы- Тала (в т.ч. В. Ле- скен) |
5 | 2,75 | 5 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | |||
2. с. Ташлы- Тала н/м |
10 | 6,46 | - | - | 2 | 1,26 | 4 | 2,6 | 4 | 2,6 | |||
З. с. Аргу- дан н/м |
16 | 10,03 | 3 | 1,65 | 4 | 2,52 | 4 | 2,6 | 5 | 3,26 | |||
4. с. Лес- кен 2 |
2,5 | 1,37 | 2,5 | 1,37 | - | - | - | - | - | - | |||
5. с. Лес- кен- 2 н/м |
6 | 3,86 | - | - | 2 | 1,26 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | |||
6. с. Кахун н/м |
3 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,95 | |||
7. с. Ст. Черек н/м |
5 | 3,25 | - | - | - | - | 2 | 1,3 | 3 | 1, 95 |
|||
8. с. Гер- мен- чик н/м |
3 | 1,93 | - | - | 1 | 0,63 | 1 | 0,65 | 1 | 0,65 | |||
9. с. Псыкод н/м |
5,5 | 3,51 | - | - | 3 | 1,89 | 2,5 | 1,62 | - | ||||
10. с. Черная речка н/м |
4 | 2,54 | - | - | 3 | 1,89 | 1 | 0,65 | - | - | |||
11. с. В. Лескен н/м |
1 | 0,63 | - | - | 1 | 0,63 | - | - | |||||
12. с. Н. Черек н/м |
4 | 2,54 | - | - | 3 | 1,89 | 1 | 0,65 | - | - | |||
13. с. Псыга- нсу н/м |
10,8 | 6,9 | - | - | 6,5 | 4,1 | 4,3 | 2,8 | - | - | |||
14. ж/д ст. Кабар- динка н/м |
3,5 |
2,2 |
- |
- |
3,5 |
2,2 |
- |
- |
- |
- |
|||
15. с. Псына- бо ("Ина- луко") |
1,4 | 0,77 | 1,4 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | |||
16. с. Псына- бо н/м |
3,5 | 2,25 | - | - | 1 | 0,63 | 1 | 0,65 | 1,5 | 0,97 | |||
17. с. Старый Урух н/м |
6 | 3,9 | - | - | - | - | 3 | 1,95 | 3 | 1,95 | |||
18. с. Урвань н/м |
9,1 | 5,71 | 1,4 | 0,77 | 3 | 1,89 | 2,7 | 1,75 | 2 | 1,3 | |||
19. с. Урух н/м |
8 | 5,14 | - | - | 3 | 1,89 | 3 | 1,95 | 2 | 1,3 | |||
20. с. Шитха- ла н/м |
1,5 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,97 | |||
Итого | 108,8 | 68,66 | 16,96 | 35,36 | 16,34 | 13,3 | 7,31 | 36 | 22,68 | 31,5 | 20,47 | 28 | 18,2 |
8. Населенные пункты Чегемского района | |||||||||||||
1. Че- гем-2 н/м |
7,0 | 4,51 | - | 2 | 1,26 | 2 | 1,3 | 3 | 1,95 | ||||
2. с. Шалуш- ка |
1,7 | 0,93 | 1,7 | 0,93 | - | - | - | - | - | - | |||
3. с. Шалуш- ка н/м |
10 | 6,44 | - | - | 3 | 1,89 | 3 | 1,95 | 4 | 2,6 | |||
4. с. Лечин- кай н/м |
4,2 | 2,73 | - | - | - | - | 2 | 1,3 | 2,2 | 1,43 | |||
5. с. Н. Чегем |
15 | 8,25 | 15 | 8,25 | - | - | - | - | - | - | |||
6. с. Хушто- Сырт |
3 | 1,65 | 3 | 1,65 | - | - | - | - | - | - | |||
8. с. Яникой н/м |
2,0 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,3 | |||
9. с. Нартан н/м |
5,6 | 3,6 | - | - | 1,6 | 1 | 2 | 1,3 | 2 | 1,3 | |||
Итого | 48,5 | 29,41 | 7,96 | 13,81 | 7,64 | 19,7 | 10,83 | 6,6 | 4,15 | 9 | 5,85 | 13,2 | 8,58 |
9. Населенные пункты Черекского района | |||||||||||||
1. с. Кара- Су |
3 | 1,65 | 3 | 1,65 | - | - | - | - | - | - | |||
2. с. Н. Же- мтала |
1 | 0,55 | 1 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | |||
З. с. Н. Же- мтала н/м |
3 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,95 | |||
Итого | 7 | 4,15 | 4,15 | 4 | 2,2 | 3 | 1,95 | ||||||
10. Населенные пункты Эльбрусского района | |||||||||||||
1. с. Терс- кол |
1 | 0,55 | 1 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | |||
Итого | 1 | 0,55 | 0,14 | 0,28 | 0,13 | 1,0 | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
Всего по Кабардино-Балкарской Республике | |||||||||||||
Всего по КБР: |
348,3 | 215, 26 |
53 | 111,58 | 50,68 | 93,7 | 51,51 | 84,6 | 53,26 | 80 | 51,99 | 90 | 58,5 |
Кроме того : | |||||||||||||
Проек- тно- изы- скате- льские работы |
- | 27,8 | 7,06 | 14,11 | 6,63 | - | 2,05 | - | 9,45 | - | 9,65 | - | 6,65 |
Содер- жание службы заказ- чика (тех- над- зор) |
- | 5,4 | 1,9 | 3,5 | - | 1,35 | - | 1,35 | - | 1,35 | - | 1,35 | |
Всего | - | 248, 46 |
74,6 | 104,3 | 69,55 | - | 54,91 | - | 64,06 | - | 62,99 | - | 66,5 |
Сроки реализаций и объемы финансирования мероприятий
по реконструкции и модернизации газораспределительных систем
Кабардино-Балкарии
Раздел I.
Проектирование и модернизация газораспределительных
систем, сооружений и объектов
Таблица 4
N п / п |
Мероприя- тия |
Наименования материалов и оборудования |
Срок выполне- ния |
Еди- ница из- ме- ре- ния |
Ко- ли- че- ст- во |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
||
всего | в том числе ПИР |
материалы и оборудо- вание |
||||||
1 | Строитель- ство СКЗ для защиты подземных г/проводов |
Преобразова- тель сетевой ОПЕ, УКЗТ |
2002 г. | шт. | 7 | 642,6 | 68,6 | 267,4 |
2 | -"- | -"- | 2003 г. | шт. | 7 | 642,6 | 68,6 | 267,4 |
3 | -"- | -"- | 2004 г. | шт. | 11 | 1009,8 | 107,8 | 420,2 |
4 | -"- | -"- | 2005 г. | шт. | 13 | 1193,4 | 127,4 | 496,6 |
5 | -"- | -"- | 2006 г. | шт. | 14 | 1285,2 | 137,2 | 534,8 |
Итого по I разделу |
-"- | 2002- 2006 гг. |
шт. | 52 | 4773,6 | 509,6 | 1986,4 | |
Кроме того, для завершения комплекса работ по разделу I на 2007 г. планируется |
||||||||
6 | Строитель- ство СКЗ для защиты подземных г/проводов |
-"- | 2007 г. | шт. | 16 | 1468,8 | 156,8 | 611,2 |
Итого по I разделу |
-"- | 2002-200 7 гг. |
шт. | 68 | 6242,4 | 666,4 | 2597,6 |
II. Проектирование и выполнение работ по реконструкции
и модернизации газораспределительных систем,
сооружений и объектов
Таблица 5
/-------------------------------------------------------------------\
|N |Мероприятия|Наиме- |Еди-|Коли- | Сметная стоимость |Обоснование|
|п/|(вид работ,|нование|ница|чество| (тыс. руб.) | |
|п |адрес) |матери-|из- | | | |
| | |алов и |ме- | |--------------------| |
| | |обору- |ре- | |Всего|в т.ч.|Матери-| |
| | |дования|ния | | |ПИР |алы и | |
| | | | | | | |обору | |
| | | | | | | |дова- | |
| | | | | | | |ние | |
|-------------------------------------------------------------------|
| На 2002 год |
|-------------------------------------------------------------------|
|1 |Перекладка |труба, |м |191 |138,5|6,0 |40,0 |Проект. В |
| |подземного |сталь | | | | | |результате |
| |г/провода- |Д-100 | | | | | |размыва |
| |перехода |мм | | | | | |грунта |
| |г. Майский,| | | | | | |паводковыми|
| |с. Псыкод в| | | | | | |водами |
| |надземное | | | | | | |г/провод |
| |положение | | | | | | |поднят на |
| |через р. | | | | | | |поверхность|
| |Черек | | | | | | |(существует|
| |Урванского | | | | | | |опасность |
| |района, в/д| | | | | | |порыва) |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|2 |Перекладка |труба, |м |300 |143 |8,0 |68,0 |Проект. В |
| |г/провода |сталь | | | | | |результате |
| |перехода с |Д-159 | | | | | |размыва |
| |подземного |мм | | | | | |грунта |
| |положения в| | | | | | |паводковыми|
| |надземное | | | | | | |водами |
| |через р. | | | | | | |г/провод |
| |Золка в с. | | | | | | |всплыл |
| |Шардаково | | | | | | |(существует|
| |Зольского | | | | | | |опасность |
| |района, н/д| | | | | | |порыва) |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|3 |Замена |труба, |м |1600 |534,4|34,0 |267,2 |Проект. |
| |подземного |сталь | | | | | |Коррозия |
| |г/провода |Д-89 мм| | | | | |г/провода |
| |по ул. | | | | | | | |
| |Киреева в | | | | | | | |
| |с. | | | | | | | |
| |Кызбурун-1 | | | | | | | |
| |Баксанского| | | | | | | |
| |района, в/д| | | | | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|4 |Замена |труба, |м |200 |86,3 |5,2 |33,5 |Проект. |
| |подземного |сталь | | | | | |Г/провод |
| |г/провода в|Д-100 | | | | | |проложен по|
| |надземное |мм | | | | | |склону |
| |положение | | | | | | |горы, при |
| |по ул. | | | | | | |сильном |
| |Карбышева в| | | | | | |дожде |
| |с. Кенже | | | | | | |происходит |
| | | | | | | | |размыв |
| | | | | | | | |трассы |
| | | | | | | | |г/провода |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|5 |Установка |уровне-|шт. |9 |200 |- |126,0 |Эскиз. |
| |уровнемеров|меры | | | | | |Уровнемеры |
| |на 9 | | | | | | |не |
| |резервуарах| | | | | | |соответст- |
| |базы, | | | | | | |вуют |
| |хранения | | | | | | |требованию |
| |СУГ ГНС г. | | | | | | |СНиП и ПТЭ |
| |Нарткалы | | | | | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|6 |Разработка |- |шт. |9 |180,0|180,0 | |Проект. |
| |проектов | | | | | | |Требование |
| |реконструк-| | | | | | |"Правил |
| |ции ГНП в | | | | | | |безопаснос-|
| |АГЗС | | | | | | |ти при |
| | | | | | | | |эксплуата- |
| | | | | | | | |ции |
| | | | | | | | |газового |
| | | | | | | | |хозяйства |
| | | | | | | | |автомобиль-|
| | | | | | | | |ных |
| | | | | | | | |заправочных|
| | | | | | | | |станций |
| | | | | | | | |сжиженного |
| | | | | | | | |газа" п. |
| | | | | | | | |1.2.1 |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|7 |Реконструк-|строй- |шт. |1 |400 |15 |250,0 |Проект. |
| |ция |матери-| | | | | |Основание |
| |ГРП в г. |алы, | | | | | |ГРП |
| |Нальчике, |обору- | | | | | |находится |
| |ул. |дование| | | | | |ниже |
| |Гагарина, | | | | | | |уровня |
| |158 | | | | | | |земли, |
| | | | | | | | |здание ГРП,|
| | | | | | | | |разрушенное|
| | | | | | | | |грунтовыми |
| | | | | | | | |водами |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
| |Итого труб |Д-89 мм|м |1600 | | |408,7 | |
| | |Д-100 |м |391 | | | | |
| | |мм | | | | | | |
| | |Д-159 |м |300 | | | | |
| | |мм | | | | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
| |Всего | | | |1682,|248,2 |784,7 | |
| | | | | |2 | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|8 |Установка |сталь |шт. |1677 |1341,|- |167,7 |Для |
| |изолирующих| | | |192 | | |поддержания|
| |фланцевых | | | | | | |устойчивого|
| |соединений | | | | | | |защитного |
| |на вводных | | | | | | |потенциала |
| |г/проводах | | | | | | |в заданных |
| | | | | | | | |пределах |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
| |Всего | | | |1341,| |167,7 | |
| | | | | |36 | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| На 2004 год |
|-------------------------------------------------------------------|
|9 |Продление |труба, |м |15 |150,0|5,0 |70,0 |Эскиз. |
| |надземного |сталь | | | | | |Изменение |
| |участка |Д-100 | | | | | |русла реки |
| |г/провода-п|мм | | | | | |привело к |
| |ерехода | | | | | | |вскрытию |
| |через р. | | | | | | |подземного |
| |Белявка | | | | | | |участка |
| |Урванского | | | | | | |г/провода |
| |р-на, в/д, | | | | | | | |
| |берегоукре-| | | | | | | |
| |пление | | | | | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|10|Замена |трубы, |м |600 |219,0|15,0 |100,0 |Проект. |
| |надземного |сталь | | | | | |Недостаточ-|
| |г/провода |Д-89 мм| | | | | |ная |
| |Д-57 мм на | | | | | | |пропускная |
| |Д-89 мм по | | | | | | |способность|
| |ул. | | | | | | |г/провода |
| |Октябрьской| | | | | | |для |
| |в с. | | | | | | |устойчивого|
| |Карагач | | | | | | |газоснабже-|
| |Прохладнен-| | | | | | |ния |
| |ского | | | | | | |населения |
| |района, н/д| | | | | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|11|Установка |сталь |шт. |1677 |1341,|20,0 |337,7 |Для |
| |изолирующих| | | |192 | | |поддержания|
| |фланцевых | | | | | | |устойчивого|
| |соединений | | | | | | |защитного |
| |на вводных | | | | | | |потенциала |
| |г/проводах | | | | | | |в заданных |
| | | | | | | | |пределах |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
| |Всего | | | |1710,|40,0 |507,7 | |
| | | | | |192 | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| На 2005 год |
|-------------------------------------------------------------------|
|12|Замена |труба, |м |800 |298,0|28,8 |140,0 |Проект. |
| |подземного |сталь | | | | | |Коррозия |
| |г/провода |Д-89 мм| | | | | |участков |
| |по ул. | | | | | | |г/провода |
| |Школьной в | | | | | | | |
| |с. | | | | | | | |
| |Герменчик | | | | | | | |
| |Урванского | | | | | | | |
| |района, н/д| | | | | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|13|Замена |сталь |м |130 |8,2 |1,0 |3,25 |Эскиз. |
| |тросов |Д-12 мм| | | | | |Износ |
| |(канатов) | | | | | | |боковых |
| |на вантовом| | | | | | |растяжек |
| |переходе | | | | | | | |
| |через р. | | | | | | | |
| |Белая, п. | | | | | | | |
| |Хасанья - | | | | | | | |
| |п. Белая | | | | | | | |
| |Речка, в/д | | | | | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|14|Продление |Труба, |м |50 |19,17|1,07 |10,1 |Проект. В |
| |надземного |сталь | | | | | |результате |
| |участка |Д-159 | | | | | |изменения |
| |г/провода- |мм | | | | | |русла реки |
| |перехода | | | | | | |вскрылся |
| |через р. | | | | | | |участок |
| |Урух в/д | | | | | | |подземного |
| |Урванского | | | | | | |г/провода, |
| |района | | | | | | |что |
| | | | | | | | |приведет к |
| | | | | | | | |его порыву |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|15|Замена |Сталь | | | | | |Эскиз. |
| |тросов |Д-39 мм| | | | | |Износ |
| |(канатов) |ГОСТ К-| | | | | |металла |
| |на вантовом|1-7669-| | | | | |тросов |
| |переходе |69 г. | | | | | | |
| |через р. |Д-18 мм|м |992 | | | | |
| |Терек: |ГОСТ К-| | | | | | |
| |несущие |2-3065-|м |985 |806,2|3,0 |600,0 | |
| |канаты |66 г. | | | | | | |
| |ветровые |Д-15,5 |м |178 | | | | |
| |канаты |мм ГОСТ| | | | | | |
| |оттягиваю- |К-3-306| | | | | | |
| |щие канаты |4-66 г.| | | | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|16|Установка |сталь |шт. |1677 |1341,|- |167,7 |Для |
| |изолирующих| | | |192 | | |поддержания|
| |фланцевых | | | | | | |устойчивого|
| |соединений | | | | | | |защитного |
| |на вводах | | | | | | |потенциала |
| |г/провода | | | | | | |в заданных |
| | | | | | | | |пределах |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
| |Всего | | | |1666,|30,87 |321,05 | |
| | | | | |562 | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|17|На 2006 год|труба, |м |1800 |648,0|35,0 |234,0 |Проект. В |
| |Перекладка |сталь | | | | | |результате |
| |надземного |Д-114мм| | | | | |схода |
| |г/провода, | | | | | | |селевых |
| |проложенно-| | | | | | |протоков |
| |го по | | | | | | |г/провод |
| |подпорной | | | | | | |засыпало |
| |стене | | | | | | |грунтом |
| |вдоль р. | | | | | | | |
| |Баксан в г.| | | | | | | |
| |Тырныаузе, | | | | | | | |
| |в/д | | | | | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|18|Замена |Труба, |м |1300 |539,0|32,0 |250,0 |Проект. |
| |подземного |сталь | | |68 | | |Коррозия |
| |г/провода в|Д-114 | | | | | |г/провода |
| |надземное |мм | | | | | | |
| |положение | | | | | | | |
| |по ул. | | | | | | | |
| |Киреева в | | | | | | | |
| |с. | | | | | | | |
| |Кызбурун-1 | | | | | | | |
| |Баксанского| | | | | | | |
| |района, н/д| | | | | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
|19|Установка |сталь |шт. |1677 |1341,|- |167,7 |Для |
| |изолирующих| | | |192 | | |поддержания|
| |фланцевых | | | | | | |устойчивого|
| |соединений | | | | | | |защитного |
| |на вводных | | | | | | |потенциала |
| |г/проводах | | | | | | |в заданных |
| | | | | | | | |пределах |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
| |Всего | | | |2528,|67,0 |651,7 | |
| | | | | |26 | | | |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
| |Итого по II|-"- |-"- | |9734,|322,07|3032,85| |
| |разделу | | | |767 | | | |
| |2002-2006 | | | | | | | |
| |гг. | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|
| Кроме того, для завершения комплекса работ по разделу |
| II - на 2007 г. планируется: |
|-------------------------------------------------------------------|
| На 2007 год |
|-------------------------------------------------------------------|
|20|Установка |сталь |шт. |1726 |1380,|- |172,6 |Для |
| |изолирующих| | | |823 | | |поддержания|
| |фланцевых | | | | | | |устойчивого|
| |соединений | | | | | | |защитного |
| |на вводных | | | | | | |потенциала |
| |г/проводах | | | | | | |в заданных |
| | | | | | | | |пределах |
|--+-----------+-------+----+------+-----+------+-------+-----------|
| |Итого по II| | | |11115|389,07|3205,45| |
| |разделу | | | |,59 | | | |
| |2002-2007 | | | | | | | |
| |гг. | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------/
Взамен ГОСТ 7669-69 постановлением Госстандарта СССР от 23 апреля 1980 г. N 1836 с 1 января 1982 г. введен в действие ГОСТ 7669-80
III. Организация автоматизированной системы управления ТП
на 2002 г.
Таблица 6
N п / п |
Мероприятия (вид работ и адрес) |
Наименова- ние материалов и оборудова- ния |
Еди- ница изме- рения |
Ко- ли- чес- тво |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Обоснова- ние |
||
Всего | В том числе ПИР |
Матери- алы и обору- дование |
||||||
1 | "Каббалкгаз" монтаж, наладка |
Диспетчерс- кий комплекс (контроллер ДП аппаратура р/связи ПО) |
шт. | 1 | 100 | - | 100 | эскиз |
2 | Нальчик ГРС-1 монтаж, наладка |
Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. | 1 | 50 | - | 50 | эскиз |
3 | Нальчик ГРС-2 монтаж, наладка |
Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. | 1 | 50 | - | 50 | эскиз |
4 | ГРС г. Баксан монтаж, наладка |
Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. | 1 | 50 | - | 50 | эскиз |
5 | ГРС г. Прохладный монтаж, наладка |
Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. | 1 | 50 | - | 50 | эскиз |
6 | ГРС г. Майский монтаж, наладка |
Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. | 1 | 50 | - | 50 | эскиз |
7 | ГРС г. Нарткала монтаж, наладка |
Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. | 1 | 50 | - | 50 | эскиз |
8 | ГРС г. Тырныауз монтаж, наладка |
Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. | 1 | 50 | 50 | эскиз | |
9 | ГРС г. Чегем II монтаж, наладка |
Superflo Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
800 50 |
40 - |
700 50 |
эскиз эскиз |
1 0 |
ГРС п. Кашхатау монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз эскиз |
1 1 |
Замена устаревших измерительных приборов ПГФ-2М |
Приборы: ТПГ-94, ОКА-М, Метан |
шт. | 30 | 300 | - | 300 | оснащение современ- ными средствами измерения |
1 2 |
Реконструкция радиосети на газифицирован- ных территориях |
Ретрансля- торы |
шт. | 3 | 120 | - | 120 | обеспече- ние аварийных диспетчер- ских служб радиосвя- зью в горных районах |
Итого | шт. | 46 | 1930 | 90 | 1772 |
Организация автоматизированной системы управления ТП
на 2003 г.
Таблица 7
N п / п |
Мероприятия (вид работ и адрес) |
Наименова- ние материалов и оборудова- ния |
Еди- ница изме- рения |
Коли- чест- во |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Обосно- вание |
||
Все- го |
В том числе ПИР |
Материалы и оборудова- ние |
||||||
1 | ГРС г. Тырныауз |
Superflo | шт. | 1 | 800 | 40 | 700 | эскиз |
2 | АГРС с. Прималка монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
3 | АГРС с. Алтуд монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
4 | АГРС с. Карагач монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
5 | АГРС с. Аргудан монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
6 | АГРС с. Ст. Черек монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
7 | АГРС с. Заюково монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
8 | АГРС с. Нартан 1-й поток монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 | 102 50 |
эскиз |
9 | АГРС с. Аушигер монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
10 | АГРС с. Сармаково монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
11 | АГРС с. Куркужин монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
12 | Замена устаревших измерительных приборов ПГФ-2М |
Приборы: ТПГ-94, ОКА-М, Метан |
шт. | 60 | 605 | - | 605 | оснаще- ние специа- листов совре- менными средст- вами измере- ния |
13 | Реконструкция радиосети на газифицирова- нных территориях |
Ретрансля- торы |
шт. | 3 | 120 | - | 120 | обеспе- чение аварий- ных диспет- черских служб радиос- вязью в горных районах |
Итого | шт. | 84 | 3625 | 540 | 2945 |
Организация автоматизированной системы управления ТП
на 2004 г.
Таблица 8
N п / п |
Мероприятия (вид работ и адрес) |
Наименование материалов и оборудования |
Единица измерения |
Коли- чест- во |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Обосно- вание |
||
Всего | В том числе ПИР |
Ма- те- риа- лы и обо- ру- до- ва- ние |
||||||
1 | АГРС с. Старый Урух монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
2 | АГРС с. Гвардейское монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
3 | АГРС с. Нартан 2-й поток монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
4 | АГРС с. Жемтала монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
5 | Реконструкция радиосети на газифицирован- ных территориях |
Ретранслято- ры |
шт. | 3 | 120 | - | 120 | Обеспе- чение аварий- ных диспет- черских служб радиос- вязью в горных районах |
6 | ГРС г. Чегем II |
Superflo | шт. | 1 | 800 | 40 | 700 | эскиз |
7 | ГРС г. Нарткала |
Superflo | шт. | 1 | 800 | 40 | 700 | эскиз |
Итого консолидиро- ванный бюджет КБР |
шт. | 13 | 2560 | 280 | 2128 - |
Организация автоматизированной системы управления ТП
на 2005 г.
Таблица 9
N п/ п |
Мероприятия (вид работ и адрес) |
Наименование материалов и оборудования |
Еди- ница изме- рения |
Коли- чест- во |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Обосно- вание |
||
Всего | В том числе ПИР |
Мате- риалы и обору- дова- ние |
||||||
1 | АГРС ст. Пролетарская монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
2 | АГРС с.Черная Речка монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
3 | АГРС с.Каменномос- тское монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
4 | ГРС г. Прохладный |
Superflo | шт. | 1 | 800 | 40 | 700 | эскиз |
5 | ГРС г. Майский |
Superflo | шт. | 1 | 800 | 40 | 700 | эскиз |
Итого | шт. | 8 | 2230 | 230 | 1856 |
Организация автоматизированной системы управления ТП
на 2006 г.
Таблица 10
N п/п |
Мероприятия (вид работ и адрес) |
Наименование материалов и оборудования |
Едини- ца изме- рения |
Коли- чест- во |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Обосно- вание |
||
Всего | В том числе ПИР |
Мате- риалы и обору- дова- ние |
||||||
1 | АГРС с. Куба монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
2 | АГРС с. Н-Ивановс- кое монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
3 | АГРС с. Дейское монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостан- ция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
4 | Нальчик ГРС-2 |
Superflo | шт. | 1 | 800 | 40 | 700 | эскиз |
5 | ГРС г. Баксан |
Superflo | шт. | 1 | 800 | 40 | 700 | эскиз |
6 | Автоматиза- ция поверки счетных устройств в гг. Нальчик, Прохладный, Нарткала, Баксан, Майский |
Оборудование | шт. | 5 | 1400 | - | 1500 | поверка счетных уст- ройств с истекшим сроком эксплуа- тации |
Итого | шт. | 13 | 3630 | 230 | 3256 | |||
Итого по разделу III за 2002 г. - 2006 г. |
13975 | 1370 | 11957 |
Кроме того, для завершения комплекса работ по разделу III - на 2007 г. планируется:
Организация автоматизированной системы управления ТП
на 2007 г.
Таблица 11
N п/п |
Мероприятия (вид работ и адрес) |
Наименование материалов и оборудования |
Еди- ница изме- рения |
Коли- чество |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Обосно- вание |
||
Все- го |
В том числе ПИР |
Мате- риалы и обо- рудо- вание |
||||||
1. | АГРС ст. Екатериног- радская монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостанция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
2. | АГРС с. Былым монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостанция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 - |
102 50 |
эскиз |
3. | АГРС с. Н. Хамидие монтаж, наладка |
СГ-16М/ЭК Комплект телеметрии (контроллер, радиостанция) |
шт. шт. |
1 1 |
160 50 |
50 | 102 50 |
эскиз |
4. | Нальчик ГРС-1 |
Superflo | шт. | 1 | 800 | 40 | 700 | эскиз |
5. | Замена устаревших измеритель- ных приборов ПГФ-2М |
Приборы: ТПГ-94, ОКА-М, Метан |
шт. | 90 | 900 | - | 900 | Оснаще- ние совреме- нными средст- вами измере- ния |
6. | "Нальчикгаз" монтаж, наладка |
Диспетчерский компл. (контроллер ДП, аппаратура р/связи ПО) |
шт. | 1 | 100 | - | 100 | эскиз |
Итого | шт. | 98 | 2430 | 190 | 2156 | |||
С учетом 2007 года | ||||||||
Итого по разделу III за 2002 г. - 2007 г. |
1640 5 |
1560 | 14113 |
IV. Установка и замена запорного, регулирующего
и измерительного оборудования
Таблица 12
N п/п |
Мероприятия (вид работ, адрес) |
Наимено- вание материа- лов и оборудо- вания |
Еди- ница изме- рения |
Ко- ли- че- ств о |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Обоснование | ||
Всего | В том числе ПИР |
Матери- алы и обору- дование |
||||||
На 2002 г. | ||||||||
1. | Строительство узла учета между Зольским и Баксанским районами |
Материалы и оборудо- вание |
Узел учета |
1 | 217,0 | 15,0 | 162,0 | Проект. Необходимость учета потребления газа отдельно каждым районом |
Всего | 217,0 | 15,0 | 162,0 | |||||
На 2003 г. | ||||||||
2. | Замена задвижек на шаровые краны |
Шаровые краны Д-400 мм Д-300 мм Д-200 мм Д-150 мм Д-100 мм Д-80 мм Д-50 мм |
шт. |
1 2 4 6 14 17 20 |
127,8 49,0 48,4 42,0 53,2 49,64 42,0 |
- - - - - - - |
126,6 47,0 45,2 38,4 44,8 42,84 34,0 |
Необходимость замены задвижек, не обеспечиваю- щих герметичность или же установленных в колодцах, где появляется грунтовая вода при повышении уровня |
Всего | - | 64 | 412,0 4 |
- | 378,84 | |||
На 2004 г. | ||||||||
3. | Замена задвижек на шаровые краны |
Шаровые краны Д-400 мм Д-300 мм Д-200 мм Д-150 мм Д-100 мм Д-80 мм Д-50 мм |
шт. |
1 3 4 6 14 17 20 |
127,8 73,5 48,4 42,0 53,2 49,64 42,0 |
- - - - - - - |
126,6 70,5 45,2 38,4 44,8 42,84 34,0 |
Необходимость замены задвижек, не обеспечиваю- щих герметичность или же установленных в колодцах, где появляется грунтовая вода при повышении уровня |
Всего | - | 65 | 436,5 4 |
- | 402,34 | |||
На 2005 г. | ||||||||
4. | Замена задвижек на шаровые краны |
Шаровые краны Д-400 мм Д-300 мм Д-200 мм Д-150 мм Д-100 мм Д-80 мм Д-50 мм |
шт. |
- 3 5 6 15 17 21 |
- 73,5 60,5 42,0 57,0 49,64 44,1 |
- - - - - - - |
- 70,5 56,5 38,4 48,0 42,84 35,7 |
Необходимость замены задвижек, не обеспечиваю- щих герметичность или же установленных в колодцах, где появляется грунтовая вода при повышении уровня |
Всего | 67 | 326,7 4 |
- | 291,94 | ||||
На 2006 г. | ||||||||
5. | Замена задвижек на шаровые краны |
Шаровые краны Д-400 мм Д-300 мм Д-200 мм Д-150 мм Д-100 мм Д-80 мм Д-50 мм |
шт. |
- 3 5 6 15 17 21 |
- 73,5 60,5 42,0 57,0 49,64 44,1 |
- - - - - - - |
- 70,5 56,5 38,4 48,0 42,84 35,7 |
Необходимость замены задвижек, не обеспечиваю- щих герметичность или же установленных в колодцах, где появляется грунтовая вода при повышении уровня |
Всего | 67 | 326,7 4 |
- | 291,94 | ||||
Итого по IV разделу 2002-2006 гг. |
- | 1719, 06 |
15,0 | 1527,06 | ||||
Кроме того, для завершения комплекса работ по разделу IV - на 2007 г. планируется: |
||||||||
На 2007 г. | ||||||||
6. | Замена задвижек на шаровые краны |
Шаровые краны Д-400 мм Д-300 мм Д-200 мм Д-150 мм Д-100 мм Д-80 мм Д-50 мм |
шт. |
- 3 5 7 15 17 21 |
- 73,5 60,5 49,0 57,0 49,64 44,1 |
- - - 70,5 - 56,5 - 44,8 - 48,0 - 42,84 - 35,7 |
Необходимость замены задвижек, не обеспечиваю- щих герметичность или же установленных в колодцах, где появляется грунтовая вода при повышении уровня |
|
Всего | 68 | 333,7 4 |
- 298,34 | |||||
С учетом 2007 года | ||||||||
Всего по IV разделу 2002-2007 гг. |
- 2052, 8 |
15 1825,4 |
V. Сооружение технологических закольцовок, перемычек, лупингов
Таблица 13
N п/п |
Мероприятия (вид работ, адрес) |
Наименова- ние материалов и оборудова- ния |
Еди- ница из- ме- ре- ния |
Коли- чество |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Обоснова- ние |
||
Всего | В том чис- ле ПИР |
Матери- алы и обору- дование |
||||||
На 2002 год | ||||||||
1. | Установка ШРП с регулятором давления РДУК-100 на ул. Первомайской, врезка в г/провод с/д на. ул. Кирова; закольцовка с г/проводом н/д на на ул. Первомайской |
Трубы стальные Диам. 100 мм |
м | 60,0 | 63,0 | 5,0 | 32,0 | Проект. Для стабили- зации систем газоснаб- жения |
2. | Замена ШРП в с. Кахун на ул. Ленина с РДНК-400 на ШРП с РДГ-50 |
ШРП труб не потребуется |
шт. | 1 | 36,0 | 5,0 | 18,0 | Эскиз. Для увеличе- ния пропуск- ной способно- сти ШРП |
3. | Установка ШРП с РДБК-50 в с. Нартан на ул. Садовой. В/д подвести от ГРП N 1 на ул. Ленина, низкую сторону закольцевать с г/проводом н/д на ул. Садовой |
ШРП Трубы стальные: Диам.76 мм Диам. 100 мм |
шт. м м |
1 650 15 |
280,0 |
20,0 |
120,5 |
Проект. Для улучшения газоснаб- жения с. Нартан |
4. | Закольцовка г/проводов на ул. Ворошилова и ул. Нартокова по пер. Конечному в с. Баксаненок |
Трубы стальные Диам. 57 мм |
м | 600,0 | 183,0 | 33,0 | 75,0 | Проект. Для улучшения газоснаб- жения с. Нартан |
5. | Установка ШРП с РДБК-50 на ул. Революционной в с. Каменка врезка в/д от г/провода к котельной учреждения N 49. Низкую сторону закольцевать с ул. Революционной |
ШРП Трубы стальные: Диам. 76 мм Диам. 89 мм |
шт. м м |
150,0 120,0 |
150,8 |
25,0 |
60,0 |
Проект. Для обеспече- ния стабиль- ного газоснаб- жения с. Каменка |
6. | Закольцевать г/провод н/д после ШРП N 8 около жилого дома N 16 на ул. Баксанской с г/проводом н/д на ул. Энеева в г. Тырныауз |
Трубы стальные: Диам. 159 мм |
м | 400,0 | 242,0 | 22,0 | 100,0 | Эскиз. Для стабили- зации давления |
7. | Установка ШРП с РДБК-50 на ул. Больничной п. Залукокоаже. В/д подвести от г/провода, строящегося от Ставрополья. Низкую сторону г/провода закольцевать с ул. Калмыкова и Больничная |
ШРП Трубы стальные: Диам. 100 мм |
шт. м |
700 |
301,0 |
19,0 |
140,0 |
Эскиз. Для стабили- зации систем газоснаб- жения в п. Залукоко- аже |
Итого труб | - Диам. 57 мм Диам.76 мм Диам. 89 мм Диам. 100 мм Диам. 159 мм |
м | 2715,0 600,0 820,0 120,0 775,0 400,0 |
|||||
Итого по V разделу на 2002 г. |
1255, 8 |
129, 0 |
677,5 | |||||
На 2003 г. | ||||||||
8. | Установка ШРП в с. Урух на пересечении улиц 70 лет Октября и Гагарина с РДГ-50; врезка в г/провод в/д на ул. Гагарина; низкую сторону закольцевать с г/проводом на ул. 70 лет Октября |
ШРП Трубы стальные Диам. 57 мм |
шт. м |
1 180,0 |
- 87,0 |
- 5,0 |
39,0 |
Эскиз. Для стабили- зации систем газоснаб- жения с. Урух |
9. | Установка ШРП с РДБК-50 в с. Исламей на ул. Надречная |
ШРП Трубы стальные Диам. 57 мм Диам. 89 мм |
шт. м м |
1 30,0 30,0 |
57,7 |
5,0 |
30,0 |
Эскиз. Для обеспече- ния стабиль- ного газоснаб- жения ул. Надречная |
10. | Закольцовка г/проводов н/д ул. Набережная и ул. Октябрьская по пер. Революционному в с. Чегем |
Труба, сталь Диам. 76 мм |
м | 300,0 | 122,0 | 22,0 | 40,0 | Проект. Для обеспече- ния устойчи- вых режимов давления |
11. | Установка ШРП с РДБК-50 на пересечении ул. Карашаева и ул. Карданова |
ШРП Трубы стальные: Диам. 57 мм |
шт. м |
1 130,0 |
304,7 |
38,0 |
142,0 |
|
Итого: труб |
Д-57 мм Д-76 мм Д-89 мм |
м |
670 340 300 30 |
|||||
Итого по V разделу на 2003 г. |
571,4 | 70,0 | 251,0 | |||||
На 2004 г. | ||||||||
12. | Закольцовка г/проводов н/д на ул. Первомайской, Надречной, Молодежной с пер. Школьным в с. Алтуд |
Трубы стальные Диам. 114 мм |
м | 400,0 | 172,0 | 20,0 | 66,0 | Проект. Для стабили- зации систем газоснаб- жения |
13. | Установка ШРП с РДБК-50 на ул. Пилипенко в ст. Солдатская и закольцовка г/проводов н/д на ул. Пилипенко четной и нечетной сторон |
Трубы стальные Диам. 76 мм Диам. 114 мм |
м м |
600,0 50,0 |
222,0 |
23,0 |
98,0 |
Проект. Для улучшения газоснаб- жения ст. Солдатс- кой |
14. | Проложить перемычку от переулка N 5 до переулка N 6 в с. Лескен-2 на ул. Ленина |
Трубы стальные Диам. 76 мм |
м | 200,0 | 78,0 | 18,0 | 30,0 | Проект. Для улучшения режима газоснаб- жения |
15. | Закольцовка г/провода н/д по ул. Головко с микрорайоном "Водник" и уста- новка ШРП с РДБК 100 на ул. Остапенко, в г. Прохладном |
ШРП, труба сталь: Д-76 мм Д-159 мм Д-114 мм |
шт. м м м |
1 30 90 140 |
142,7 | 7,0 | 72,0 | Проект. Для обеспече- ния устойчи- вых режимов газоснаб- жения |
16. | Закольцовка г/проводов н/д на ул. Урожайной и ул. Октябрьс- кой по пер. Терешковой в г. Чегем |
Трубы стальные Диам. 133 мм |
м | 125,0 | 60,0 | 10,0 | 25,0 | Проект. Для обеспече- ния устойчи- вых режимов давления в г. Чегем |
17. | Закольцовка г/проводов н/д ул. Ленина и ул. Пушкина по пер. Коммунистическо- му в с. Яникой |
Труба, сталь Диам. 76 мм |
м | 450,0 | 159,0 | 24,0 | 60,0 | Проект. Для обеспече- ния устойчи- вых режимов давления |
18. | Проложить перемычку, соединив г/проводы н/д на ул. Баксанской между жилыми домами N 9 и N 10 в г. Тырныаузе |
Труба, сталь Диам. 76 мм |
м | 150,0 | 53,0 | 8,0 | 21,0 | Эскиз. Для стабили- зации давления |
19. | Установка ШРП на пер. Заводском в с. Дейское с РДБК-50, прокладка г/провода в/д от ул. Накацева до ул. Ногмова, от которого запитать ШРП. Низкую сторону закольцевать с ул. Заводской и ул. Горной |
ШРП Трубы стальные: Диам. 89 мм Диам. 76 мм |
шт. м м |
1 305,0 425,0 |
305,2 |
34,0 |
145,0 |
Проект. Для обеспече- ния устойчи- вых режимов давления ул. За- водской и ул. Гор- ной |
20. | Врезка в/д на ул. Карашаева. Низкую сторону г/провода закольцевать с ул. Вокзальной и ул. Кабардинской по ул. Карданова в г. Тереке |
Труба, сталь Диам. 89 мм |
м | 683,0 | 250,0 | 28,0 | 100,0 | Проект. Для обеспече- ния необходи- мых режимов давления в сетях низкого давления |
Итого труб | - Д-76 мм Д-89 мм Д-114 мм Д-133 мм Д-159 мм |
м | 3648 1855 988 590 125 90 |
|||||
Итого по V разделу на 2004 г. |
1441, 9 |
172, 0 |
617,0 | |||||
На 2005 г. | ||||||||
21. | Закольцовка г/проводов н/д в с. Шалушка от ул. Садовой до ул. Зеленой по ул. Северной |
Труба, сталь Диам. 159 мм |
м | 1000,0 | 492,0 | 42,0 | 250,0 | Проект. Для обеспече- ния устойчи- вых режимов давления в с. Шалушка |
22. | Закольцовка г/провода в/д диам. 500 мм, проходящего от ст. Зольская до с. Этоко Ставропольского края с г/проводом в/д на ул. Ногмова в п. Залукокоаже. Затем установка в поле 2-х ШРП с РДБК-50 для снижения с в/д на с/д и со с/д на н/д. Низкую сторону кольцевать с г/проводами на ул. Ногмова и ул. 40 лет Октября |
ШРП Трубы стальные: Диам. 159 мм Диам. 100 мм |
шт. м м |
2 400,0 1200,0 |
716,0 |
64,0 |
320,0 |
Проект. Для обеспече- ния устойчи- вых ре жимов давления в п. Залукоко- аже |
Итого труб | Д- 100 мм Д-159 мм |
м | 1200 1400 |
|||||
Итого по V разделу на 2005 г. |
1208, 0 |
106, 0 |
570,0 | |||||
На 2006 г. | ||||||||
23. | Замена ШРП в с. Морзох на пер. Советский с РДНК-400 на ШРП с РДГ-50 |
ШРП, труб не потребуется |
шт. | 1 | 40,0 | 5,0 | 18,0 | Эскиз. Для увеличе- ния пропуск- ной способно- сти ШРП |
24. | Закольцовка г/провода н/д после ГРП N 3 ул. Ленина в с. Шордаково. Далее закольцовка обеих сторон ул. Ленина |
Трубы стальные: Диам. 89 мм |
м | 350,0 | 137,0 | 18,0 | 60,0 | Эскиз. Для обеспече- ния устойчи- вых режимов давления в с. Шордаково |
25. | Замена РДНК-1000 на РДБК-50 в ГРП |
РДБК-50 | шт. | 1 | 56,0 | - | 34,7 | Эскиз. Для увеличе- ния пропуск- ной способно- сти ГРП |
Итого труб | Д-89 мм | м | 350 | |||||
Итого по V разделу на 2006 г. |
233,0 | 23,0 | 112,7 | |||||
Итого по V разделу на 2002-2006 гг. |
4710, 1 |
500 | 2128,2 | |||||
Кроме того, для завершения комплекса работ по разделу V - на 2007 г. планируется: |
||||||||
На 2007 г. | ||||||||
26. | Закольцовка г/проводов в/д между с. Урожайное и с. Новая Балкария (межпоселковый) |
Трубы стальные: Диам. 219 мм |
м | 4600,0 | 2484, 0 |
184, 0 |
1200,0 | Эскиз. Для стабили- зации систем газоснаб- жения |
27. | Проложить вторые нитки г/проводов н/д в х. Красносельском по следующим улицам: - по ул. Школьной (от ул. Театральной до ул. Молодежной); - по Интернациональ- ной (от ул. Театральной до ул. Молодежной) - по ул. Садовой (от ул. Театральной до ул. Молодежной) |
Труба, сталь Д-57 мм Д-57 мм Д-57 мм |
м |
400 400 400 |
366 |
66 |
150,0 |
Проект. Для устойчи- вых режимов давления в сетях н/д |
28. | Закольцовка г/проводов н/д после ГРП на ул. Строителей п. Залукокоаже с ул. Октябрьской с. Светловодское |
Труба, сталь |
м | 600 | 176,0 | 26,0 | 78,0 | Проект. Для устойчи- вых режимов газоснаб- жения |
Итого труб | Д-57мм Д-219 мм |
м | 1800 4600 |
|||||
Всего по V разделу на 2007 г. |
3026, 0 |
276, 0 |
1428,0 | |||||
С учетом 2007 года | ||||||||
Итого по V разделу на 2002-2007 гг. |
7736, 1 |
776, 0 |
3556,2 |
VI. Разработка и уточнение генеральных схем газификации
Таблица 14
NN пп |
Мероприятия, Вид работ |
Наимено- вание материа- лов и оборудо- вания |
Еди- ница изме- рения |
Ко- ли- чес- тво |
Сметная стоимость (тыс. руб.) |
Обоснование | ||
Всего | В том числе ПИР |
Материа- лы и оборудо- вание |
||||||
На 2002г. | ||||||||
1 | Уточнение генеральных схем районов КБР |
- | схема | Образование новых микрорайо- нов, газификация высокогор- ных районов, где предусмат- ривался только СУГ |
||||
На 2003 г. | ||||||||
2 | Уточнение генеральных схем районов КБР |
- | схема | - | - | - | - | -"- |
На 2004 г. | ||||||||
3 | Уточнение генеральных схем газоснабжения районов КБР |
- | схема | - | - | - | - | -"- |
На 2005 г. | ||||||||
4 | Уточнение генеральных схем газоснабжения районов КБР |
- | схема | 5 | 300,0 | 300,0 | - | -"- |
На 2006 г. | ||||||||
4 | Уточнение генеральных схем газоснабжения районов КБР |
- | схема | 5 | 300,0 | 300,0 | - | -"- |
Итого по VI разделу на 2003-2006 гг. |
схема | 11 | 600,0 | 600,0 | - | -"- | ||
Кроме того, для завершения комплекса работ по разделу V - на 2007 г. планируется: |
||||||||
На 2007 г. | ||||||||
5 | Уточнение генеральной схемы газоснабжения КБР |
- | схема | 1 | 200,0 | 200,0 | - | -"- |
Итого по VI разделу на 2003-2007 гг. |
схема | 11 | 800,0 | 800,0 | - | -"- |
Таблица 15
Итого (тыс. руб.) на |
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
Кро- ме того |
2007 г. |
по I разделу |
642,6 | 642,6 | 1009,8 | 1193,4 | 1285,2 | 1468,8 | |
по II разделу |
1682,2 | 1341,36 | 1710,192 | 2472,762 | 2528,26 | 1380,823 | |
по III разделу |
1930,0 | 3625 | 2560,0 | 2230,0 | 3630,0 | 2430,0 | |
по IV разделу |
217,0 | 412,04 | 436,54 | 326,74 | 326,74 | 333,74 | |
по V разделу |
1255,8 | 571,4 | 1441,9 | 1208,0 | 233,0 | 3026,0 | |
по VI разделу |
- | - | - | 300,0 | 300,0 | 200,0 | |
Всего (тыс. руб.) |
5727,6 | 6592,4 | 7158,432 | 7730,902 | 8303,2 | 8839,363 | |
Итого 2002-2006 гг. |
35512,53 | ||||||
С учетом 2007 года 44351,897 тыс. рублей |
Подпрограмма
"Энергосбережение Кабардино-Балкарии"
Паспорт подпрограммы
/------------------------------------------------------------------------\
| Наименование - "Энергосбережение Кабардино-Балкарии" |
| подпрограммы на 2002-2006 годы |
| (в дальнейшем - подпрограмма) |
|------------------------------------------------------------------------|
| Дата принятия - распоряжение Правительства Кабардино- |
| решения о разработке Балкарской Республики от 20 августа 2002 года |
| подпрограммы N 411-р |
|------------------------------------------------------------------------|
| Государственный - Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
| заказчик |
|------------------------------------------------------------------------|
| Координатор - Министерство топлива и энергетики Кабардино - |
| подпрограммы Балкарской Республики |
|------------------------------------------------------------------------|
| Основные - Министерство топлива и энергетики Кабардино- |
| разработчики Балкарской Республики, Министерство экономики |
| подпрограммы и торговли Кабардино-Балкарской Республики, |
| отраслевые министерства |
|------------------------------------------------------------------------|
| Цели и задачи - реализация основных положений энергосберегающей |
| подпрограммы, политики России, требований федерального и |
| важнейшие целевые республиканского законов об энергосбережении, |
| показатели разработка стратегии и реализация |
| первоочередных мер по переходу экономики |
| Кабардино-Балкарии на энергосберегающий путь |
| развития с использованием комплекса рыночных |
| механизмов и мер государственного регулирования |
| при улучшении социально-бытовых условий жизни |
| населения, достижение в период 2002-2006 годов |
| экономии топливно-энергетических ресурсов в |
| объеме 1400 тыс. тонн условного топлива |
| (т.у.т.) и снижение на этой основе |
| энергоемкости ВРП к 2006 году на 15 процентов, |
| сокращение ассигнований республиканского и |
| местных бюджетов на топливо- и |
| энергообеспечение, снижение цен и тарифов |
| на энергоресурсы |
|------------------------------------------------------------------------|
| Сроки реализации - 2002-2006 годы |
| подпрограммы |
|------------------------------------------------------------------------|
| Перечень - оснащение потребителей средствами учета и |
| основных мероприятий регулирования расхода энергоресурсов, |
| подпрограммы энергосберегающей технологией и оборудованием, |
| внедрение энергосберегающих проектов в |
| промышленности, сельском хозяйстве, жилищно- |
| коммунальном хозяйстве, инвестиционная политика |
| энергосбережения Кабардино-Балкарской |
| Республики, нормативно-правовое и финансовое |
| обеспечение подпрограммы, управление |
| реализацией подпрограммы |
|------------------------------------------------------------------------|
| Исполнители - министерства и ведомства Кабардино-Балкарской |
| подпрограммы и ее Республики, местные администрации городов и |
| основных мероприятий районов Кабардино-Балкарской Республики, |
| предприятия, организации, акционерные общества |
|------------------------------------------------------------------------|
| Экономия, объемы и источники финансирования подпрограммы |
| (млн. руб. в ценах 2001 г.) |
|------------------------------------------------------------------------|
| Этапы реализации | Экономия ТЭР за весь | Объем |
| подпрограммы | период (тыс. т.у.т.) | финансирования |
|------------------------+--------------------------+--------------------|
| 2002-2006 | 1400 | 226 |
| годы | | |
|---------------------------------------------------+--------------------|
| |Источники | Объем | % от объема |
| |финансирования | финансирования | затрат |
| |----------------+-------------------+--------------------|
| |Республиканский | 58,5 | |
| |бюджет КБР | | |
| |----------------+-------------------+--------------------|
| |Местные | 6,5 | 29 |
| |бюджеты КБР | | |
| |----------------+-------------------+--------------------|
| Внебюджетные |Собственные | 91 | 40 |
| источники |средства | | |
| |предприятий | | |
| |----------------+-------------------+--------------------|
| |Другие | 70 | 31 |
| |внебюджетные | | |
| |источники | | |
|--------------+----------------+-------------------+--------------------|
| Всего | | 226 | 100 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Объемы финансирования уточняются при разработке годовых прогнозов |
| социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, |
| республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
|------------------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные - к 2006 году республика должна быть полностью |
| результаты газифицирована, намечается в основном завершить |
| реализации оснащение потребителей приборами и системами |
| подпрограммы учета, расхода и регулирования энергоресурсов, |
| реализовать мероприятия подпрограммы по |
| использованию энергосберегающих технологий, |
| внедрению энергетически высокоэффективных |
| материалов и оборудования, энергоемкие |
| потребители будут оснащены средствами |
| энергосберегающей электротехники, будет |
| создана нормативно-правовая база и отлажен |
| финансово-экономический механизм |
| энергосбережения, возрастет электробезопасность |
| технологий и оборудования, уменьшится |
| водопотребление и выбросы вредных веществ в |
| окружающую среду, всего за период 2002-2006 |
| годы экономия энергоресурсов составит 1400 тыс. |
| т.у.т. |
|------------------------------------------------------------------------|
| Система организации - доклады о ходе реализации подпрограммы |
| контроля за представляются в установленном Правительством |
| выполнением Кабардино-Балкарской Республики порядке |
| подпрограммы |
\------------------------------------------------------------------------/
1. Цели и задачи подпрограммы
Одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние экономики республики, продолжает оставаться низкая энергетическая эффективность экономики. Такое положение является следствием технологического несовершенства производственного потенциала основных фондов, энергоемкость ряда технологий в промышленности, сельском хозяйстве, строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, значительно превышает энергоемкость аналогичных технологий в развитых странах.
Значительное негативное влияние на эффективность энергоиспользования оказывают энергорасточительство и бесхозяйственность, плохо налаженный и не обустроенный соответствующим аппаратурным парком учет и контроль потребления энергоресурсов.
Неэффективное использование энергоресурсов обусловлено также несовершенством действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, слабо стимулирующих потребителей к снижению затрат на топливо и энергию.
Производство и использование энергосберегающей техники, приборов учета расхода энергоресурсов, специальных материалов затруднено недостаточной платежеспособностью населения, слабостью информационной базы и инфраструктуры энергосберегающей техники, недостатком средств у предприятий, сложностью получения кредитов на приемлемых условиях. Энергозатратность производства все в большей степени определяется постоянно возрастающей долей устаревшего и изношенного оборудования, нехваткой квалифицированных кадров в области энергосбережения. Хозяйствующие субъекты и население еще недостаточно уделяют внимание эффективным методам экономии энергоресурсов.
В то же время развитие экономики тесно связано с удельной энергоемкостью валового внутреннего продукта, которая в нашей стране в 2-3 раза выше, чем в странах Западной Европы и почти в 1,8 раз выше, чем в США. В этих странах с семидесятых годов при активной финансовой поддержке государства проводится целенаправленная энергосберегающая политика и законодательно регулируется энергопотребление. По мнению аналитиков и специалистов макроэкономический эффект от снижения удельной энергоемкости валового внутреннего продукта на один процент оценивается ростом национального дохода на 0,3-0,4 процента.
Другим важным фактором взаимосвязи эффективности энергоиспользования и развития экономики являются инвестиционные затраты, необходимые для обеспечения потребностей республики в энергоресурсах, так как инвестиции, необходимые для реализации энергосберегающих мероприятий, в 3-4 раза ниже, чем затраты на соответствующее наращивание производства топлива и энергии.
При осуществлении подпрограммы энергосбережения удастся снизить объем закупаемых за пределами республики энергоресурсов, сократить дотации республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на топливо и энергообеспечение при одновременном снижении тарифов, высвободить резервы тепловой и электрической энергии и направить их для повышения надежности энергообеспечения в жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Реализация энергосберегающей стратегии должна оказать положительное влияние на развитие экономики в целом, в том числе на совершенствование производственных, транспортных и коммунально-бытовых технологий, рыночную конкурентоспособность товаропроизводителей, увеличение экспортного потенциала, на рост внутреннего регионального продукта республики и в конечном итоге на повышение уровня жизни ее граждан.
Целью подпрограммы является разработка стратегии и реализация первоочередных мер в области энергосбережения, направленных на улучшение социально-бытовых условий жизни населения, с учетом меняющихся экономических условий, действующего федерального и республиканского законодательства, ценовой и тарифной политики.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения;
разработка энергосберегающих проектов и оснащение предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов;
разработка механизма финансового обеспечения подпрограммы за счет консолидации средств в порядке, предусмотренном федеральным и республиканским законами об энергосбережении;
совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и финансовыми ресурсами для реализации подпрограммы.
2. Инвестиционная политика Кабардино-Балкарии
в области энергосбережения
Стратегической задачей инвестиционной политики Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период является обеспечение устойчивого экономического роста, социального развития и социально-экономической безопасности Кабардино-Балкарской Республики. Конкурентами в борьбе за инвестиционные ресурсы должны быть конкретные инвестиционные проекты, претендующие на получение государственной финансовой поддержки на конкурсной основе.
В этой связи на первый план выходят задачи создания благоприятных условий и механизмов накопления инвестиционного капитала и его использования для содействия в реализации инвестиционных программ, важнейшими из которых являются программы энергосбережения, т.е. приоритетной функцией Правительства Кабардино-Балкарской Республики, помимо прямого участия в энергосберегающих инвестиционных проектах в качестве стратегического инвестора, является стимулирование и поддержка инвестиционной деятельности крупного, среднего и малого бизнеса в области энергосбережения.
Накопление и рост объемов привлекаемого на энергосбережение инвестиционного капитала предполагается осуществлять за счет кредитов коммерческих банков, иностранных инвестиций, эмиссии ценных бумаг.
Практическая реализация этих задач предъявляет жесткие требования к режиму функционирования экономики, направлениям и эффективности использования инвестиционных ресурсов, скорости и результативности институциональных преобразований, в том числе предполагающих создание фонда энергосбережения, паевых инвестиционных фондов, лизинговых компаний, а также развитие в республике рынка корпоративных ценных бумаг, например, целевых облигационных займов, а в перспективе создание инвестиционного банка энергосбережения.
Политика в сфере международного инвестиционного сотрудничества должна быть нацелена на привлечение иностранного капитала в экономику республики для ее технического перевооружения и повышения конкурентоспособности на основе снижения энергоемкости производимой продукции. Импорт инвестиций должен способствовать продвижению производимых в Кабардино-Балкарской Республики товаров на внешний рынок, расширению и диверсификации экспортного потенциала, развитию импортозамещающих производств, решению проблемы занятости, прежде всего в трудоизбыточных районах республики.
В целях более активного привлечения иностранного капитала в экономику Кабардино-Балкарской Республики необходимо ускорить формирование благоприятного инвестиционного климата, завершить формирование нормативно - правовой базы энергосбережения на федеральном и республиканском уровнях для обеспечения иностранным инвесторам условий стабильности и гарантий, включая защиту вкладываемых средств от некоммерческих рисков и равные условия осуществления инвестиций для отечественных и иностранных инвесторов.
Важным направлением деятельности для привлечения иностранных инвестиций в энергосберегающие подпрограммы и проекты должно стать развитие системы государственного страхования некоммерческих рисков иностранных инвесторов.
3. Характеристика и перспективы развития
топливно-энергетического комплекса.
Объемы потребления энергоресурсов
Обеспечение потребителей республики топливно-энергетическими ресурсами осуществляют по направлениям своей деятельности акционерные общества топливно-энергетического комплекса и предприятия жилищно-коммунального хозяйства республики, являющиеся естественными монополистами на обслуживаемой территории.
Поставку электроэнергии осуществляет ОАО "Каббалкэнерго" с его девятью предприятиями районных электрических сетей, а также два муниципальных предприятия коммунальных электрических сетей в экономически наиболее развитых и густонаселенных городах республики Нальчике и Прохладном. Более 91 процента потребляемой электроэнергии республика получает из соседних регионов от Ставропольской, Невинномысской и Новочеркасской ГРЭС. Наибольшее потребление электроэнергии (2280 млн. кВт. час при максимальной нагрузке 431 МВт) имело место в 1991 году. К 2001 году годовое потребление электроэнергии в республике снизилось до 1566 млн. кВт. час при максимальной нагрузке 305 МВт.
Динамика изменения основных макроэкономических показателей и потребления энергоресурсов в Кабардино-Балкарской Республике (с учетом прогнозных показателей до 2006 года) за период действия подпрограммы приведена в таблицах 1 и 2.
Динамика потребления энергоресурсов
в Кабардино-Балкарской Республике
Таблица 1
Энергоресуры | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Потребление электроэнергии млн. кВт. ч |
2280 | - | 1994,0 | 1695,0 | 1636,0 | 1603,0 | 1520,0 | 1469,0 |
В % к предыд. году |
100 | - | - | 85,0 | 96,5 | 97,9 | 94,8 | 96,6 |
Потребление газа, млн. куб. м |
1153,5 | 1226,7 | 1259,0 | 1153,2 | 1172,7 | 1248,5 | 1237,5 | 1329,7 |
В % к предыд. году |
106,6 | 106,3 | 102,6 | 91,6 | 101,7 | 106,5 | 99,1 | 107,5 |
в том числе населением |
428,4 | 531,1 | 589 | 615,1 | 678,5 | 787,4 | 792,5 | 887,9 |
В % к предыд. году |
117,5 | 123,9 | 110,9 | 104,4 | 110,3 | 116,1 | 100,6 | 112,1 |
Потребление угля, тыс. т |
202,7 | 189,9 | 190,4 | 121,0 | 85,6 | 80,1 | 54,7 | 42,2 |
В % к предыд. году |
84,2 | 93,6 | 100,2 | 63,5 | 70,7 | 93,5 | 68,2 | 77,1 |
в том числе населением |
145,7 | 145,5 | 155,7 | 91,0 | 56,0 | 50,9 | 32,2 | 27,9 |
В % к предыд. году |
79,6 | 99,9 | 107,0 | 58,4 | 61,5 | 90,8 | 63,2 | 86,6 |
Поступление ГСМ, тыс. т |
336,2 | 300,5 | 225,7 | 198,1 | 175,3 | 181,2 | 135,7 | 131,7 |
В % к предыд. году |
100 | 89,3 | 75,1 | 87,8 | 88,4 | 103,3 | 74,9 | 97,0 |
в том числе АО "Каббалкнефтепро- дукт" |
309,2 | 100,5 | 77,0 | 70,8 | 31,0 | 27,2 | ||
В % к предыд. году |
100 | - | 76,6 | 91,9 | 43,7 | 87,7 | ||
Всего потреблено энергоресурсов тыс. т.у.т. |
2739,3 | 2573,4 | 2432,9 | 2113,4 | 2052,1 | 2123,1 | 2020,1 | 2180,1 |
Динамика изменения основных макроэкономических показателей
и потребления энергоресурсов в Кабардино-Балкарской Республики за
период действия подпрограммы
Таблица 2
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
|
Макроэкономические показатели (млн. руб. в ценах 2001 г.) | ||||||||
Показатели | отчет | прогноз | ||||||
Валовой региональный продукт (ВРП) |
16456 | 19583 | 22521 | 24323 | 25782 | 27071 | 28485 | 29846 |
В % к пред. году | 109 | 119 | 115 | 108 | 106 | 105 | 105 | 105 |
Объем промыш. производства |
4631 | 6924 | 8655 | 9520 | 10472 | 11729 | 13488 | 15646 |
В % к пред. году | 118 | 149,5 | 125 | 110 | 110 | 112 | 115 | 116 |
Объем продук. сельск. хозяйства |
9009 | 9847 | 11225 | 11977 | 12624 | 13356 | 14144 | 15148 |
В % к пред. году | 109,4 | 109,3 | 114 | 106,7 | 105,4 | 105,8 | 105,9 | 107,1 |
Потребление энергоресурсов | ||||||||
Энергоресурсы | отчет | прогноз | ||||||
Электроэнергия млн. кВт. ч |
1577 | 1574 | 1566 | 1512 | 1450 | 1443 | 1436 | 1431 |
тыс. т.у.т. | 505 | 504 | 501 | 484 | 464 | 462 | 460 | 458 |
В % к пред. году | 106 | 100 | 98 | 97 | 96 | 99 | 99 | 100 |
Природный газ, млн. куб. м |
1349 | 1376 | 1337 | 1350 | 1365 | 1380 | 1400 | 1420 |
тыс. т.у.т. | 1551 | 1582 | 1538 | 1553 | 1570 | 1587 | 1610 | 1633 |
В % к пред. году | 101 | 102 | 97 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 |
в том числе населением |
919 | 943 | 913 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
В % к пред. году (население) |
103 | 102 | 96 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Уголь, тыс. т тыс. т.у.т. |
32 26 |
25 20 |
18 14 |
16 13 |
14 11 |
12 10 |
10 8 |
10 8 |
В % к пред. году | 76 | 78 | 72 | 89 | 87 | 86 | 83 | 100 |
ГСМ, тыс. т тыс. т.у.т. |
130 177 |
153 208 |
170 231 |
210 286 |
250 340 |
280 381 |
310 422 |
340 462 |
в % к пред. году | 99 | 117 | 111 | 124 | 119 | 112 | 111 | 110 |
Общий объем, тыс. т.у.т. |
2259 | 2314 | 2284 | 2336 | 2385 | 2440 | 2500 | 2561 |
Энергоемкость ВРП, кг у.т./руб. |
0,1373 | 0,1182 | 0,1014 | 0,0960 | 0,0925 | 0,0901 | 0,0878 | 0,0858 |
Экономия энергоресурсов по сравнению с предыд. годом, тыс. т.у.т. |
374 | 378 | 131 | 90 | 65 | 65 | 60 | |
Годовая экономия энергоресурсов, тыс. т.у.т. |
131 | 221 | 286 | 351 | 411 | |||
Экономия энергоресурсов за период действия подпрограммы тыс. т.у.т. |
131 | 352 | 638 | 989 | 1400 |
Недостаточная мощность собственных электростанций, равная 54 МВт и позволяющая выработать 139 млн. кВт. ч электроэнергии в год, не позволяет обеспечить оптимальную суточную и сезонную регулировку нагрузки, что значительно снижает надежность энергообеспечения потребителей, повышает вероятность возникновения аварийных ситуаций в энергосистеме и является одной из причин крупных сверхнормативных потерь. Кроме того, ориентация на поставку электроэнергии тремя упомянутыми выше теплоэлектростанциями ставит республику в зависимость от неустойчивой конъюнктуры рынка углеводородного топлива.
Снабжение потребителей республики газом осуществляет акционерное общество "Каббалкгаз" и его десять районных филиалов. Государственным заказчиком подпрограммы газификации республики является Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Рост уровня газификации сопровождается закономерным снижением потребления твердого топлива, как объектами социальной сферы, так и населением с 240,7 тыс. тонн в 1990 году до 18 тыс. тонн в 2001 году. С завершением подпрограммы газификации потребление твердого топлива стабилизируется на уровне приблизительно 5-10 тыс. тонн, и оно будет использоваться в основном как резервное или аварийное топливо мелкими потребителями газа: частными домовладельцами и небольшими котельными социальной сферы (сельскими школами, больницами и т.д.).
Несмотря на то, что Кабардино-Балкарская Республика располагает собственными нефтегазовыми месторождениями, до 1992 года она не проводила собственных работ по развитию нефтедобывающей промышленности. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 1992 года N 1232 "О мерах по государственной поддержке социально - экономического развития Кабардино-Балкарской Республики" в республике была разработана комплексно-целевая программа "Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарской Республики на период 1994-2018 гг.", и начались работы по развитию нефтяной отрасли. Финансирование работ осуществляется за счет собственных средств ОАО "Каббалкнефтетоппром" и внебюджетных источников Министерства энергетики Российской Федерации.
Головным предприятием топливно-энергетического комплекса по обеспечению потребителей Кабардино-Балкарии горюче-смазочными материалами является акционерное общество "Каббалкнефтепродукт". Акционерному обществу принадлежат 8 нефтебаз общей емкостью 57,3 тыс. куб. метров и 62 автозаправочные станции для обеспечения розничных потребителей, 28 из которых реконструированы и благоустроены в соответствии с современными европейскими стандартами.
4. Нормативно-правовое обеспечение подпрограммы
Правовые, экономические и организационные основы государственной политики Кабардино-Балкарии в области энергосбережения установлены федеральным и республиканским законами об энергосбережении.
Дальнейшее развитие нормативно-правовой базы энергосбережения должно быть направлено на совершенствование механизма повышения энергоэффективности, а также порядка финансового обеспечения и стимулирования реализуемых предприятиями мероприятий подпрограммы. Наиболее крупные энергосберегающие мероприятия в нынешних сложных экономических условиях не могут быть реализованы без государственной финансовой поддержки и без введения дополнительных законодательных и нормативных актов. В частности, рекомендуется ввести в действие ряд нормативов и механизмов стимулирования энергосбережения:
совершенствовать систему управления энергосбережением и консолидации бюджетных и внебюджетных средств для реализации энергосберегающих мероприятий подпрограммы;
при формировании проектов республиканского и местных бюджетов в составе затрат на содержание организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, предусматривать выделение отдельной строкой средств на оплату топливно-энергетических ресурсов, включая затраты на оснащение зданий и сооружений современными приборами учета и регулирования потребляемых электрической и тепловой энергии, природного газа, горячей и холодной воды;
при установлении цен (тарифов) на энергоносители учитывать возможность их снижения за счет имеющегося потенциала энергосбережения в энергоснабжающих (энергопроизводящих) организациях;
использовать предоставленное федеральным и республиканским законами об энергосбережении право учитывать экономически обоснованные затраты потребителей электрической и тепловой энергии на энергосбережение при определении тарифов на электрическую и тепловую энергию с учетом имеющегося у энергоснабжающих (энергопроизводящих) организаций потенциала энергосбережения и при одновременном сокращении перекрестного субсидирования.
5. Экономические и финансовые механизмы
реализации подпрограммы
Экономические и финансовые механизмы реализации подпрограммы должны предусматривать:
активное государственное ценовое регулирование рынка энергоресурсов:
гарантированную государственную финансовую поддержку;
непрерывность цикла финансирования работ;
доходность инвестиционных проектов, гарантирующую возврат заимствованных средств в сроки окупаемости;
возможность использования различных вариантов кредитного финансирования, в том числе с использованием государственных гарантий Правительства Российской Федерации и Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
возможность использования рыночных механизмов мобилизации свободных денежных средств юридических и физических лиц, таких как целевые облигационные займы, паевые инвестиционные фонды и т.д.
5.1. Ценовое регулирование
Поскольку Кабардино-Балкария является регионом остро - энергодефицитным и ее потребность в энергоносителях покрывается почти исключительно за счет поставок из-за пределов республики, возможности ценового регулирования в отраслях топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики непосредственно зависят от ценовой политики федерального центра.
Основными элементами государственной ценовой политики Кабардино - Балкарской Республики должны быть:
повышение конкурентоспособности предприятий, выпускающих энергоемкую продукцию, за счет уменьшения энергетической составляющей в ее себестоимости;
совершенствование регулируемых цен на продукцию естественных монополий, исключение из нее инфляционных ожиданий и потерь от неплатежей;
отказ от дифференциации цен на энергетические ресурсы в зависимости от отраслевой принадлежности потребителей;
постепенное прекращение перекрестного субсидирования населения при соответствующем уменьшении ценовой нагрузки на промышленно - производственный сектор экономики;
разработка и ввод в действие тарифов на электрическую и тепловую энергию, дифференцированных по времени суток, дням недели, сезонам года и объему потребляемой энергии;
дифференциация цен на газ в зависимости от объема и режима газопотребления в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
учет в регулируемых ценах (тарифах) на продукцию (услуги) естественных монополий экономически обоснованных затрат потребителей на энергосбережение;
создание дополнительных стимулов к энергосбережению путем разработки и введения в действие дифференцированных цен и тарифов на поставляемые потребителям энергетические ресурсы, в том числе за счет создания республиканского фонда финансовой поддержки энергосбережения;
установление временных льготных цен на газ и тарифов на электроэнергию энергоемким предприятиям, выпускающим конкурентоспособную продукцию, с компенсацией выпадающих доходов поставщиков энергоресурсов, долевым участием энергоснабжающих компаний в прибылях от реализации продукции смежников.
5.2. Финансовые механизмы
Финансовые механизмы реализации подпрограммы должны предусматривать проведение активного государственного регулирования, направленного на создание экономических условий и стимулов для поддержки:
предприятий, активно внедряющих энергосберегающие технологии и оборудование;
отечественных товаропроизводителей энергоэкономичной техники, материалов и конструкций, приборов и систем учета и регулирования энергоресурсов;
предприятий, использующих местные и вторичные энергоресурсы, нетрадиционные виды энергии и альтернативные виды топлива.
Кроме того, в числе многих мероприятий по проведению финансовой и денежно-кредитной политики, направленных на оздоровление экономики, необходимо особо обращать внимание на следующие вопросы, относящиеся к энергосбережению:
принятие комплекса мер по решению проблемы неплатежеспособности предприятий;
расширение платежеспособного спроса на топливно-энергетические ресурсы, энергоэкономичные виды оборудования, материалы, конструкции и приборы путем содействия в обеспечении необходимого минимума оборотных средств предприятий и создания благоприятного налогового и инвестиционного климата.
Мировой опыт свидетельствует, что на всех этапах развития экономики энергосбережению требуется прямая государственная бюджетная поддержка. Это позволяет обеспечивать использование достижений научно-технического прогресса в области энергосбережения предприятиям с различным финансовым положением, стимулируя их к дополнительным вложениям собственных средств в энергосберегающие проекты.
Для получения прямой бюджетной поддержки или государственных гарантий при получении кредитных ресурсов инвестиционные энергосберегающие проекты должны соответствовать определенным требованиям и пройти установленную процедуру отбора для включения в годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Перечень проектов энергосбережения, предполагаемых к реализации с годовыми инвестиционными планами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, формируется государственным заказчиком подпрограммы или уполномоченным органом, который в установленном законодательством порядке проводит экспертизу и конкурсный отбор наиболее эффективных и значимых проектов.
Представляемые на конкурс проекты должны удовлетворять следующим основным требованиям:
иметь четко выраженную энергосберегающую направленность, предусматривать разработку и выпуск энергоэффективных технологий и оборудования или их внедрение на предприятиях и в организациях, осуществляющих добычу, производство и потребление энергоресурсов;
отражать энергосберегающую сущность создаваемого проекта, содержать обоснования его научно-технических преимуществ по сравнению с аналогами и экономическую целесообразность для потребителей;
базироваться на лучших отечественных и зарубежных разработках, быть проработанными в части организационного, финансового и ресурсного обеспечения, иметь социально-экономические, экологические и другие преимущества;
содержать обоснование экономической и коммерческой эффективности, окупаемости инвестиций и необходимых гарантий.
Предприятия-исполнители подпрограммы должны быть финансово - устойчивыми, рентабельными хозяйствующими субъектами, имеющими перспективу развития, себестоимость основной продукции которых может быть снижена при повышении эффективности использования энергии.
5.3. Рыночные механизмы
Наряду со средствами государственной бюджетной и внебюджетной поддержки, кредитными источниками и собственными финансовыми средствами предприятий для реализации подпрограммы будут иметь все большее значение такие нетрадиционные рыночные механизмы финансирования, как целевые облигационные займы, паевые инвестиционные фонды и финансовый лизинг.
Процедуры регистрации проекта эмиссии, обращения и погашения облигационного займа, а также деятельность субъектов займа на территории России осуществляются в порядке, установленном Правительством и Министерством финансов Российской Федерации. Требования к подготовке проекта эмиссии облигационного займа, а также вопросы, связанные с организацией его выпуска, размещения и погашения, разработаны правлением Российского внебюджетного межотраслевого фонда энергосбережения.
Эффективный механизм финансирования энергосберегающих проектов подпрограммы, основанный на минимизации налогообложения и не создающий дополнительных рисков, может быть организован на базе паевых инвестиционных фондов. Дополнительные конкурентные преимущества паевым инвестиционным фондам по сравнению с другими организационно-правовыми формами обеспечивают следующие факторы:
паевые фонды могут стать выгодными формами коллективного инвестирования для населения, так как инвестор избегает корпоративного налогообложения у источника;
покупателями инвестиционных паев могут быть не только физические, но и юридические лица. Для них такая покупка будет выгоднее, чем покупка акций инвестиционных компаний, так как прибыль, полученная на паи, считается прибылью на ценные бумаги и облагается по льготной налоговой ставке 15 процентов;
отсутствие акций и понятие контрольного пакета в паевых фондах стабилизируют систему управления фондом;
срок обращения паев законодательно не ограничивается, что позволяет использовать собранный капитал сразу же по мере его накопления;
фактическое количество инвестиционных паев устанавливается управляющей компанией, а не проспектом эмиссии. Это позволит минимизировать плату за регистрацию проспекта эмиссии, так как не выпущенные в обращение паи предварительно не оплачиваются.
Правовая база для создания и деятельности наиболее распространенных в мире инвестиционных институтов - паевых инвестиционных фондов введена в действие Указом Президента Российской Федерации от 26 июня 1995 года N 765 "О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской Федерации".
Весьма удобным способом приобретения для целей энергосбережения дорогостоящего оборудования, приборов и технологий как в стране, так и за рубежом, является финансовый лизинг, позволяющий осуществить инвестирование по договору лизинга (аренды), при котором лизингодатель (арендодатель) обязуется приобрести в свою собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца (поставщика) и предоставить это имущество лизингополучателю (арендатору) во временное пользование за плату. Особенностью финансового лизинга, в отличие от оперативного, является то, что срок аренды соизмерим с нормативным сроком службы арендуемого имущества, то есть финансовый лизинг фактически предполагает 100-процентное кредитование и не требует немедленного начала платежей. Арендные платежи обычно начинаются только после поставки имущества либо еще позже, когда его использование начинает давать прибыль. Лизинговый договор более гибок, чем ссуда, которая всегда предполагает ограниченные сроки и стандартные условия погашения. При лизинге арендатор энергосберегающего оборудования может согласовать с лизинговой компанией удобную схему финансирования, включая в условие договора, например, расчеты из средств от экономии топлива и энергии.
За счет применения указанных рыночных механизмов предусматривается обеспечить 20 процентов от общего объема финансирования проектов подпрограммы (прогнозно).
6. Энергосбережение в основных отраслях экономики
Кабардино-Балкарской Республики
Перемены, произошедшие в течение последнего десятилетия в стране, отражаются на объемах и структуре энергопотребления различных секторов экономики Кабардино-Балкарии. Общее падение энергопотребления, связанное со снижением объемов производства, произошло в основном за счет товаропроизводящих секторов экономики при относительном возрастании доли энергозатрат в сфере услуг и в коммунально-бытовом секторе, что адекватно отразилось на структуре валового регионального продукта и закономерно привело к снижению эффективности использования энергоресурсов как в силу технических, так и в силу экономических причин.
Технические причины связаны с падением коэффициента полезного действия энергетического оборудования при нагрузках значительно ниже номинальной мощности.
Экономические причины снижения эффективности энергопотребления связаны с известным положением, согласно которому снижение объемов производства продукции предприятий ведет к росту издержек производства за счет увеличения доли условно-постоянных затрат, в том числе доли энергоресурсов, в себестоимости продукции.
Расчетная годовая экономия энергоресурсов, которую планируется достичь в 2006 году по отношению к 2001 году, состоит из двух частей. Первая часть должна быть получена за счет совершенствования структуры производства и увеличения загрузки производственных мощностей предприятий. Вторая часть экономии будет получена в результате технических и технологических усовершенствований, внедрения достижений научно-технического прогресса, проведения целенаправленной инвестиционной политики и осуществления комплекса организационных мер по реализации намеченных настоящей подпрограммой мероприятий по энергосбережению.
Прогнозируя к 2006 году достижение дореформенного уровня основных макроэкономических показателей развития экономики республики, объем экономии энергоресурсов в 2006 году за счет совершенствования структуры производства можно оценить как произведение разности энергозатрат на один рубль валового регионального продукта 2001 и 2006 годов на объем ВРП в 2006 году. Полученная таким образом годовая экономия энергоресурсов в 2006 годов по сравнению с 2001 годом составит 411 тыс. т.у.т. (таблица 2).
В указанную величину входит экономия энергоресурсов за счет реализации в соответствующих отраслях экономики предусмотренных настоящей подпрограммой технических и технологических энергосберегающих мероприятий.
6.1. Энергосбережение в промышленности
Ведущими предприятиями и организациями промышленной индустрии республики планируется разработать и реализовать энергосберегающие мероприятия, предусматривающие обеспечение до 2006 года экономии электроэнергии в объеме 100 млн. кВт. ч, тепловой энергии в объеме 35 тыс. Гкал и 20 млн. куб. м природного газа, что в сумме соответствует 60 тыс. т.у.т.
Затраты на реализацию мероприятий составят 40 млн. рублей.
Анализ мероприятий подпрограммы показывает, что энергосбережение в промышленности Кабардино-Балкарской Республики обеспечивается преимущественно за счет экономии электроэнергии, основными направлениями которой являются:
реконструкция систем электроснабжения с целью компенсации реактивной мощности и повышения коэффициента использования мощности трансформаторных подстанций;
оптимизация графиков работы наиболее энергоемкого технологического оборудования общезаводского применения и синхронизация их с режимами работы обслуживаемых цехов и производств;
децентрализация и оптимизация систем обеспечения производственных подразделений сжатым воздухом;
реконструкция и оптимизация систем вентиляции, кондиционирования, а также компрессорного хозяйства, холодильного оборудования с внедрением электроприводов меньшей энергоемкости, в частности, частотнорегулируемого электропривода.
Мероприятия по экономии тепловой энергии и газа сводятся в основном к реализации стандартных мер по оптимизации режимов работы котельных, переходу с парового на водяное отопление, ремонту и дополнительной изоляции теплотрасс и паропроводов, ремонту и замене запорной арматуры, внедрению аппаратурного учета тепловой энергии.
Перечень разработанных к началу 2002 года энергосберегающих мероприятий промышленных предприятий республики с указанием объемов и источников финансирования, сроков реализации и экономической эффективности представлен в приложении N 1.
6.2. Энергосбережение в агропромышленном комплексе
Энергосберегающие мероприятия, разработанные Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, касаются, главным образом, наиболее крупных пищевых предприятий республики и предусматривают за время действия подпрограммы экономию электроэнергии в объеме 20 млн. кВт. ч, тепловой энергии (газа) - 15 тыс. Гкал, всего - 9,3 тыс. тонн условного топлива, при финансовых затратах на реализацию мероприятий 14 млн. рублей.
Среди энергосберегающих мероприятий агропромышленного комплекса доминируют работы по реконструкции систем электроснабжения, предусматривающие переход с напряжения 6 кВ на 10 кВ, приведению в соответствие установленных мощностей трансформаторных подстанций с реальными потребностями предприятий, внедрению более экономичных электроприводов компрессоров холодильных установок и оптимизации режимов работы холодильников, введению в эксплуатацию собственных артезианских источников водоснабжения, оптимизации технологических режимов работы котельных, внедрению новых технологий отопления птичников.
Перечень разработанных к началу 2002 года энергосберегающих мероприятий по предприятиям агропромышленного комплекса Кабардино - Балкарской Республики с указанием затрат, сроков реализации и экономической эффективности представлен в приложении N 2.
6.3. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве
Энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве предусматривают финансирование на весь период реализации подпрограммы в объеме 172 млн. рублей и обеспечивают экономию 20 млн. кВт. ч электроэнергии и 125 млн. куб. метров природного газа, что соответствует 150 тысячам тонн условного топлива.
В силу специфики отрасли энергосберегающие мероприятия жилищно - коммунального хозяйства являются в основном достаточно капиталоемкими и имеют относительно продолжительные сроки окупаемости, так как наряду со стандартными относительно малозатратными мерами предусматривают дорогостоящие работы по ремонту и замене ветхих тепловых, водопроводных и электрических сетей, повышение эффективности работы котельных путем замены устаревших котлов на новые, с более высоким КПД, освоение новых высокоэффективных технологий теплоизоляции трубопроводов сетей теплоснабжения, внедрение новых технологий очистки поверхностей нагрева котлов и новых технологий водоподготовки, а также ряд работ по децентрализации систем теплоснабжения, удаленных от источников городских объектов.
Перечень разработанных к началу 2002 года энергосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики с указанием объемов и источников финансирования, сроков исполнения и ожидаемого экономического эффекта приведен в приложении N 3.
Определены задания по установке приборов учета электроэнергии, газа, теплоэнергии и воды в учреждениях и организациях бюджетной сферы и жилищно - коммунального хозяйства (таблица 3).
Задание по установке приборов учета тепла, воды, природного газа и
электроэнергии в Кабардино-Балкарской Республике
на 2002-2006 годы
Таблица 3
/------------------------------------------------------------------------\
| Потребители энергоресурсов |Подлежит установке приборов учета (шт.) |
| |------------------------------------------|
| |тепла | воды | природного |электро- |
| | | | газа |энергии |
|-----------------------------+-------+---------+------------+-----------|
| Объекты, финансируемые |128 | 74 | 15 |все объекты|
| республиканским бюджетом КБР| | | |оснащены |
| (министерства и ведомства) | | | | |
|-----------------------------+-------+---------+------------+-----------|
| Объекты, финансируемые |726 | 459 | 42 |44 |
| местными бюджетами | | | | |
|-----------------------------+-------+---------+------------+-----------|
| Объекты ЖКХ |367 | 556 | 24 |134 |
|-----------------------------+-------+---------+------------+-----------|
| Всего по объектам |1221 | 1089 | 81 |178 |
| бюджетной сферы и ЖКХ | | | | |
\------------------------------------------------------------------------/
Всего в учреждениях и организациях здравоохранения, культуры, образования и науки предусматривается установить счетчиков воды 533 шт., счетчиков тепловой энергии - 854 шт., природного газа - 57 шт., электроэнергии - 44 шт. На объектах предприятий и организаций жилищно - коммунального хозяйства предстоит установить счетчиков воды - 556 шт., счетчиков тепловой энергии - 367 шт., газовых счетчиков - 24 шт., счетчиков электроэнергии - 134 шт.
6.4. Энергосбережение в топливно-энергетическом комплексе
Проекты освоения гидроэнергетического потенциала горных рек относят к энергосберегающим проектам по признакам: экономии невозобновляемых источников энергии и вовлечения в хозяйственный оборот местных и возобновляемых источников; относительно небольших удельных капитальных затрат на единицу генерирующей мощности; низкой себестоимости и высокой экологичности гидроэлектроэнергии (в связи с чем долю нетрадиционной и малой энергетики в энергетическом балансе России планируется увеличить к 2006 году с 13 до 20 процентов).
Вовлечение в хозяйственный оборот гидроэнергетического потенциала республики не приведет к энергосберегающему эффекту непосредственно в сфере производства товаров и услуг и окажет положительное влияние на экономику в основном за счет поэтапного снижения тарифа на электроэнергию по мере увеличения доли более дешевой собственной гидроэлектроэнергии в энергетическом балансе республики, поэтому суммарная стоимость электроэнергии, которую планируется произвести по подпрограмме развития электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики, не учитывалась при расчете суммарного энергосберегающего эффекта и объемов финансирования настоящей подпрограммы.
Реализация подпрограммы гидроэнергетического строительства позволит довести производство вырабатываемой на ГЭС собственной электроэнергии до 829 млн. кВт. ч в 2006 году. Более низкая себестоимость собственной гидроэлектроэнергии позволит снизить среднеотпускной тариф.
Перечень разработанных к началу 2002 года энергосберегающих мероприятий в топливно-энергетическом комплексе и перечень первоочередных объектов гидроэнергетического строительства республики с указанием объемов финансирования, сроков реализации и годовых объемов производства электроэнергии приведен в приложении N 4.
7. Финансовое обеспечение подпрограммы
Общие затраты на реализацию настоящей подпрограммы в период 2002-2006 годов оцениваются в 226 млн. рублей, из которых средства государственной поддержки в виде гарантий или льготного кредитования составят 29 процентов, средства, мобилизованные за счет использования рыночных механизмов финансирования, - около 31 процента и средства предприятий, включая кредиты под залог собственных активов - 40 процентов. Объем финансирования промышленного комплекса составит 40 млн. рублей, агропромышленного комплекса - 14 млн. рублей, жилищно-коммунального хозяйства - 172 млн. рублей.
8. Управление энергосбережением Кабардино-Балкарии
Общую координацию работ по реализации подпрограммы по поручению Правительства Кабардино-Балкарской Республики осуществляет Министерство топлива и энергетики Кабардино-Балкарской Республики.
Оно же проводит текущую работу с предприятиями и организациями различных форм собственности по реализации энергосберегающих проектов и мероприятий подпрограммы при методической поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и его учреждений (Российского государственного межрегионального центра энергосбережения и Российского внебюджетного межотраслевого фонда энергосбережения).
Основными задачами координации работ по реализации подпрограммы являются:
проведение на территории Кабардино-Балкарской Республики государственной политики в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов;
разработка проектов нормативно-правовых документов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов;
проведение государственной инвестиционной политики Кабардино - Балкарской Республики в области энергосбережения;
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных энергосберегающих проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму и годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
текущее финансирование и методическое руководство ходом реализации инвестиционных энергосберегающих проектов и подпрограмм;
обеспечение доходности государственного бюджетного и внебюджетного финансирования инвестиционных энергосберегающих проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля совместно с уполномоченными российскими и республиканскими структурами за эффективным использованием государственных инвестиционных ресурсов при реализации энергосберегающих проектов и мероприятий, а также государственного контроля за эффективным и рациональным использованием энергетических ресурсов.
9. Основные выводы и конечные результаты подпрограммы
Конечным результатом выполнения подпрограммы будет поэтапный перевод экономики республики на энергосберегающий путь развития, обеспечивающий снижение удельной энергоемкости экономики и создающий тем самым решающие условия для динамичного развития производства, совершенствования производственных и коммунально-бытовых технологий, торможения инфляционных процессов, повышения рыночной конкурентоспособности товаропроизводителей, увеличения экспортного потенциала, валового регионального продукта и повышения уровня жизни жителей Кабардино-Балкарии.
В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие конечные результаты:
1) общая величина сэкономленных за период 2002-2006 годы энергетических ресурсов составит 1400 тыс. т.у.т., из которых около 180 тыс. т.у.т. (таблица 2) за счет технических и технологических усовершенствований, реализации намеченных настоящей подпрограммой мероприятий по энергосбережению;
2) сокращение потребности экономики республики в топливе и энергии в результате реализации энергосберегающих мероприятий в промышленности, агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и топливноэнергетическом комплексе позволит снизить энергоемкость валового регионального продукта республики в 2006 году по сравнению с 2001 годом на 15 процентов;
3) затраты на реализацию настоящей подпрограммы за период 2002-2006 годов оцениваются в 226 млн. рублей, из которых ориентировочно средства государственной финансовой поддержки составят 65 млн. рублей, собственные средства предприятий, включая банковские кредиты - 91 млн. рублей, средства от использования рыночных механизмов мобилизации капитала - 70 млн. рублей.
4) экономическая эффективность настоящей подпрограммы определяется главным образом стоимостью сэкономленных энергоресурсов, которая за период 2002-2006 годов составит 2100 млн. рублей (в ценах и структуре потребления 2001 года). При этом комплекс энергосберегающих мероприятий в основных отраслях экономики республики: промышленности, агропромышленном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве позволит сэкономить 160 млн. рублей, или в среднем 32 млн. рублей в год при среднегодовых затратах 45,0 млн. рублей и среднем сроке окупаемости проектов 0,5-1,5 года;
5) предусмотренный подпрограммой объем сэкономленных энергоресурсов соответствует снижению выбросов в атмосферу вредных веществ в 2006 году в объеме 8-10 тыс. тонн в год.
В ходе выполнения подпрограммы будет совершенствоваться нормативно - правовая база, которая определит организационные основы, порядок и структуру государственного управления энергосбережением, позволит реализовать ценовую и налоговую политику государственной поддержки энергосберегающих программ и установит ответственность за неэффективное и расточительное использование энергетических ресурсов.
К 2006 году планируется запустить в эксплуатацию сеть средних и малых гидроэлектростанций, которые станут решающей основой создаваемой топливно - энергетической базы. Это обеспечит энергетическую безопасность республики, позволит снизить цены и тарифы на энергоресурсы и значительно сократить ассигнования республиканского и местных бюджетов на топливо- и энергообеспечение. Уменьшение вредных выбросов в окружающую среду будет способствовать охране здоровья населения и защите среды обитания.
Приложение N 1
Энергосберегающие мероприятия в промышленности
N п/п |
Мероприятия подпрограммы |
Испол- нители и соис- полни- тели |
Сроки испол- нения |
Источники финанси- рования |
Финансовые затраты на весь период внедрения, тыс. руб. |
Экономи- ческий эффект тыс. руб. в год |
1. | Реконструкция котельной с установкой отдельного теплоисточника горячего водоснабжения |
ОАО "ПЗПП" |
2002 г. |
собствен- ные и заемные средства (льготные кредиты) |
398,0 | 80,0 |
2. | Реконструкция кондиционного водоснабжения с заменой оборудования |
ОАО "ПЗПП" |
2002 г. |
собствен- ные и заемные средства (льготные кредиты) |
- | 15,0 |
3. | Реконструкция электроснабжения с целью уменьшения трансформаторной мощности |
ОАО "ПЗПП" |
2002 г. |
собствен- ные и заемные средства (льготные кредиты) |
93,24 | 110,0 |
4. | Сокращение производственных затрат путем объединения и реконструкции производственных подразделений |
ОАО "Сев- кавре- нтген" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
30,0 | 121,6 |
5. | Временный переход на min энергопотребление оборудования вспомогательной службы |
ООО "Эль- фарми" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
- | 1026,0 |
6. | Реконструкция заводской градирни |
ОАО "НЗПП" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
75,0 | 45,0 |
7. | Гидроэлектростанция мощностью 7,5 кВт по заказу дома отдыха "Тызыл" |
ОАО "Каб- балк- ТЭН" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
25,5 | 689 |
8. | Замена компрессора в заготовительном цехе с учетом необходимого потребления воздуха (вместо 30 кВт) |
ОАО "ТЗН- ВА" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
0,2 | 30,0 |
9. | Замена централизованного обеспечения сжатым воздухом производственных подразделений на автономное |
ОАО "Сев- кавре- нтген" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
12,0 | 6,8 |
10. | Объединение и реконструкция производственных подразделений |
ОАО "Сев- кавре- нтген" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
12,0 | 6,8 |
11. | Перекомпановка производственных вспомогательных подразделений в целях вывода из эксплуатации нерационально используемых фондов |
ОАО "Сев- кавре- нтген" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
32,0 | 14,1 |
12. | Регулирование теплопотребления объектов |
ОАО "Терек алмаз" |
посто- янно |
собствен- ные средства |
- | 12,3 |
13. | Перевод на автономное питание цехов N 1, N 4 сжатым воздухом |
ОАО "Терек алмаз" |
посто- янно |
собствен- ные средства |
62,6 | 19,2 |
14. | Отклонение силовых трансформаторов в выходные и праздничные дни |
ООО "Искож -МХК" |
посто- янно |
собствен- ные средства |
- | 39,0 |
15. | Уменьшение холостого хода при охлаждении и разогреве вальцовочного оборудования ЦИК |
ООО "Искож -МХК" |
посто- янно |
собствен- ные средства |
- | 2,3 |
16. | Переход охлаждения экструдерной линии на вторичную воду |
ООО "Искож -МХК" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
10000 | 88,0 |
17. | Внедрение автоматики для компрессоров |
ОАО "Наль- чикс- кий авто- ремон- тный завод" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
850,0 | 1200,0 |
18. | Установка индивидуальных обогревателей на рабочих местах |
ОАО "Наль- чикс- кий авто- ремон- тный завод" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
1200,0 | 8000,0 |
19. | Замена компрессора КТ 6 (40 кВТ) на КС6 (4,5 кВт) |
ОАО "Ка- зак" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
4,0 | 37,8 |
Приложение N 2
Энергосберегающие мероприятия в агропромышленном комплексе
N п/ п |
Мероприятия подпрограммы |
Исполни- тели и соиспол- нители |
Сроки испо- лне- ния |
Источники финанси- рования |
Финансовые затраты на весь период внедрения, тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результа- ты реализа- ции, тыс. руб. в год |
1. | Реконструкция электрических сетей и высоковольтного оборудования фабрики с 6 кВ на 10 кВ |
ОАО "Нальчи- кская кондите- рская фабрика" |
2005 г. |
собствен- ные средства |
120,0 | 18,0 |
2. | Заменить электроотопление гаражей на водяное |
ОАО "Прохла- дненский хлебоза- вод" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
10,0 | 17,6 |
3. | Перевод с ручного режима работы в автоматический электронасоса слабоградусной жидкости - 5,5 КВт |
ОАО СВЗ "Крис- талл" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
0,35 | 19,1 |
4. | Отключение старой печи ФТЛ-2 на 40% |
ООО "Эльбру- схлеб" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
- | 630,0 |
5. | Ликвидация комбикормового цеха |
ООО "Нартка- линский агроком- бинат" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
- | 65,0 |
6. | Списание оборудования конденсаторного цеха |
ООО "Нартка- линский агроком- бинат" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
- | 54,0 |
7. | Изменение схемы пароснабжения производственных цехов |
ООО Кондите- рская фабрика "Нальчик -М" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
24,0 | 55,8 |
8. | Внедрение газовых форсунок |
ФГУ ППКЗ "Кубанс- кий" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
18,0 | 24,0 |
9. | Уменьшение мощности трансформаторных подстанций |
ФГУ ППКЗ "Кубанс- кий" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
10,5 | 9,5 |
Приложение N 3
Энергосберегающие мероприятия
в жилищно-коммунальном хозяйстве
N п/ п |
Мероприятия подпрограммы | Исполни- тели и соиспол- нители |
Срок ис- пол- не- ния |
Источники финанси- рования |
Финансо- вые затраты на весь период внедре- ния, тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации , тыс. руб. в год |
1. | Организация производства теплоизоляции трубопроводов на полиуретановой основе и бесканальной прокладки трубопроводов сетей теплоснабжения |
ДЖКХ КБР | 2002 -200 5 гг. |
республи- канская программа капиталь- ных вложений |
36000 | 8500 |
2. | Внедрение метода обнаружения места утечки на бесканальных тепловых сетях с использованием датчика утечки |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
2002 -200 5 гг. |
республи- канский бюджет КБР |
800 | 300 |
3. | Внедрение блочных котлов малой мощности для объектов в сельской местности и городских объектов, удаленных от централизованных источников теплоснабжения |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
2002 -200 5 гг. |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
18000 | 1400 |
4. | Внедрение ультразвуковой и электромагнитной технологии очистки котлов и теплообменников |
ДЖКХ КБР ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
2002 -200 5 гг. |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
5800 | 900 |
5. | Внедрение новых технологий водоподготовки |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
2002 -200 5 гг. |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
3000 | 500 |
6. | Замена ветхих тепловых сетей |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
2002 -200 5 гг. |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
11500 | 1300 |
7. | Освоение производства и монтаж пластинчатых теплообменников на объектах, внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
2002 -200 5 гг. |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
1800 | 400 |
8. | Проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
2002 -200 5 гг. |
ГУП "Каббалк- теплоэне- рго" |
4200 | 600 |
9. | Перевод электросетей 6 кВ в г. Нальчике и г. Нарткале на повышенное напряжение 10 кВ |
ПКЭС г. Нальчик УКЭС г. Нарткала |
2002 -200 5 гг. |
собствен- ные средства |
3000 | 830 |
10 | Реконструкция старых и ветхих городских электросетей с заменой кабелей и силовых трансформаторов на расчетные |
предприя- тия электри- ческих сетей |
2002 -200 5 гг. |
республи- канская программа капиталь- ных вложений |
10000 | 1700 |
11 | Замена светильников наружного освещения на современные экономичные светильники |
местные админист- рации городов и районов КБР |
2002 -200 5 гг. |
местные бюджеты городов и районов КБР |
2000 | 300 |
12 | Установка электросчетчиков на водозаборных скважинах водопроводов в населенных пунктах, обслуживаемых управлением (44 шт.) |
РГУП "Каббалк- водоканал " |
2002 -200 5 гг. |
собствен- ные средства |
35,2 | 100,0 |
13 | Замена насосных агрегатов 1 подъема на насосы новых модификаций (менее энергоемких) в соответствии с характеристикой скважин (26 шт.) |
РГУП "Каббалк- водоканал " |
2002 -200 5 гг. |
собствен- ные средства |
156,7 | 100,0 |
14 | Установка датчиков уровня воды на водонапорных башнях в с. Нартан, п. Октябрьский, Сарский и с. Зарагиж (6 шт.) |
РГУП "Каббалк- водоканал " |
2002 -200 5 гг. |
собствен- ные средства |
6,2 | 50,0 |
15 | Установить теплосчетчик на базе управления в г. Нальчик (1 шт.) |
РГУП "Каббалк- водоканал " |
2002 -200 5 гг. |
собствен- ные средства |
25,0 | 5,0 |
16 | Монтаж приборов учета добываемой (подаваемой) воды УЗР-В |
РГУП "Каббалк- водоканал " |
2002 -200 5 гг. |
собствен- ные средства |
50,0 | 25,0 |
17 | Замена трансформаторов на скважинах, загруженных на 30 %, на менее мощные |
РГУП "Каббалк- водоканал " |
2002 -200 5 гг. |
собствен- ные средства |
25,0 | 5,0 |
18 | Внедрение системы автоматического регулирования (САР) работы насосных установок |
РГУП "Каббалк- водоканал " |
2002 -200 5 гг. |
собствен- ные средства |
100,0 | 10,0 |
19 | Замена ветхих участков водопроводных сетей |
РГУП "Каббалк- водоканал " |
2002 -200 5 гг. |
собствен- ные средства |
100,0 | 200,0 |
20 | Замена малозагруженных силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности ТП 6-10/0,4 кВ |
ПКЭС г. Нальчик |
2002 г. |
собствен- ные средства |
150,0 | 30,0 |
21 | Оснащение электросчетчиками лифтового хозяйства здания |
МУПЖХ г. Нальчик |
2002 г. |
собствен- ные средства |
300 | 2451 |
22 | Компенсация потерь холостого хода трансформаторов и электродвигателей |
МЖКХ г. Нальчик |
2002 г. |
собствен- ные средства |
- | 103,2 |
23 | Установка приборов учета в жилом фонде и в промнасосной |
ДЖКХ Эльбрусс- кого района |
2002 г. |
собствен- ные средства |
4,35 | 371,0 |
24 | Перевод котельных в п. Эльбрус с жидкого топлива на газообразное |
ДЖКХ Эльбрусс- кого района |
2002 г. |
собствен- ные средства |
200,0 | 249,0 |
Приложение 4
Энергосберегающие мероприятия
в топливно-энергетическом комплексе
N п/п |
Мероприятия подпрограммы |
Исполни- тели и соиспол- нители |
Срок испол- нения |
Источники финансиро- вания |
Финансо- вые затраты на весь период внедрения , тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации , тыс. руб. в год |
1. | Проведение организационно-тех- нических беззатратных мероприятий по рациональному использованию оптимизации отпуска электроэнергии и снижению потерь |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
Посто- янно |
собствен- ные средства |
- | 1085,83 |
2. | Замена проводов на перегруженных линиях 6-10 кВ 0-38 кВ |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
360,0 240,0 |
39,23 58,8 |
3. | Замена ответвлений (перекидок) от ВЛ 0,38 кВ в частном секторе |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
152,0 | 82,4 |
4. | Оптимизация загрузки электросетей за счет строительства ВЛ 110-35 кВ и ВЛ 6-10кВ |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
900,0 | 20,8 |
5. | Установка КРУН-10 для разделения балансового учета между Черекским ППЭС и Чегемским ППЭС |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
80,0 | 7,85 |
6. | Установка КРУН для контроля проблемных потребителей Ф-279 подстанции "Адыл-Су" |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
160,0 | 15,7 |
7. | Замена токовых трансформаторов в соответствии с существующими нагрузками на опорных подстанциях ОАО "Каббалкэнерго" и абонентов ППЭС |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
30,0 | 219,7 |
8. | Дооснащение 4-х АГРС узлами коммерческого учета природного газа высокой точности типа "Суперфлоу" |
ОАО "Каббалк- газ" |
2002 г. |
собствен- ные средства |
4213,7 | 2096,9 |
9. | Установка бытовых газовых счетчиков |
ОАО "Каббалк- газ" |
посто- янно |
собствен- ные средства |
- | 8788,4 |
10. | Ввод в эксплуатацию Аушигерской ГЭС |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2002 г. |
по подпрогра- мме |
567000 | 223 млн. кВт. ч |
11. | Ввод в эксплуатацию Советской ГЭС |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2006 г. |
по подпрогра- мме |
2078000 | 233 млн. кВт. ч |
12. | Ввод в эксплуатацию Сармаковской ГЭС |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2006 г. |
по подпрогра- мме |
520000 | 74,5 млн. кВт. ч |
13. | Ввод в эксплуатацию малой ГЭС на р. Адыр-Су |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2006 г. |
по подпрогра- мме |
320000 | 80 млн. кВт. ч |
14. | Ввод в эксплуатацию ГЭС N 3 на канале Баксан-Малка |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2006 г. |
по подпрогра- мме |
54000 | 32 млн. кВт. ч |
15. | Ввод в эксплуатацию двух малых ГЭС в с. Булунгу и с. Безенги |
ОАО "Каббал- кэнерго" |
2006 г. |
по подпрогра- мме |
60000 | 13 млн. кВт. ч |
<< Статья 2 Статья 2 |
||
Содержание Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2003 г. N 18-РЗ "Об утверждении республиканской целевой программы... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.