Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2009 г. N 233-ПП
"О республиканской целевой программе "Развитие электроэнергетики и
энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы"
30 июля 2010 г., 18 мая 2011 г.
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2011 г. N 434-ПП настоящее постановление признано утратившим силу
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразование, транспортировку и потребление энергоносителей, в соответствии с федеральными законами от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ "Об энергосбережении" и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа-# 1998 года N 15-РЗ "Об энергосбережении" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы" (далее - Программа).
2. Министерству промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (А.X. Абрегов) обеспечить реализацию Программы.
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Бишенов) предусматривать средства для реализации мероприятий Программы при разработке проектов законов Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской |
А. Ярин |
Утверждена
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2009 г. N 233-ПП
Республиканская целевая программа
"Развитие электроэнергетики и
энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы"
30 июля 2010 г., 18 мая 2011 г.
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2010 г. N 161-ПП в паспорт настоящей программы внесены изменения
Паспорт республиканской целевой программы "Развитие электроэнергетики
и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы"
Наименование Программы |
Республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы" |
||
Дата принятия решения о разработке Программы |
протокол заседания комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе от 24 апреля 2008 года N 11 |
||
Государственный заказчик Программы |
Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
||
Координатор Программы |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
||
Разработчик Программы |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
||
Цель и задачи Программы |
обеспечение устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразования, транспортировку и потребление энергоносителей. |
||
Сроки и этапы реализации Программы |
Программа будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год |
||
Перечень подпрограмм Программы |
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике"; "Энергоснабжение в Кабардино-Балкарии"; "Мероприятия по реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в Кабардино-Балкарской Республике |
||
Перечень основных мероприятий Программы |
строительство новых, реконструкция действующих электростанций, модернизация и телемеханизация электрических сетей; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования, средств учета и регулирования расхода энергоресурсов, разработка и реализация энергосберегающих проектов во всех отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики |
||
Исполнители Программы |
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, предприятия промышленности, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, подрядные строительные организации |
||
Объемы и источники финансирования |
|
млн. рублей |
процент |
федеральный бюджет |
740,0 |
3,4 |
|
республиканский бюджет |
194,1 |
0,9 |
|
бюджеты муниципальных образований |
342,0 |
1,6 |
|
собственные средства предприятий |
1297,5 |
6,2 |
|
внебюджетные источники |
18 689,5 |
87,9 |
|
Всего |
|
21263,1 |
100 |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
довести долю выработки электроэнергии станциями, расположенными на территории республики, до 100 процентов от потребляемого республикой объема. Модернизировать действующие электрические сети. Завершить оснащение потребителей приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов и реализовать комплекс мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, а также создать более 650 новых рабочих мест |
||
Система организации контроля за выполнением Программы |
информация о ходе реализации Программы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке |
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2010 г. N 161-ПП в настоящий раздел внесены изменения
Введение
Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной части Северо-Кавказского экономического региона в предгорьях Большого Кавказа на территории 12,5 тыс. кв. километров, из которых 32 процента составляют сельскохозяйственные угодья, 24 процента - пастбища, 15,2 процента - леса, 12,8 процента - водные бассейны, 16 процентов - прочие земли. Численность населения республики - 899 тыс. человек, в том числе городское - 529 тыс. человек, сельское - 370 тыс. человек.
Республика характеризуется удобным географическим положением, благоприятными природно-климатическими условиями, развитостью транспортных коммуникаций, богатством минерально-сырьевых ресурсов, высоким экономическим и научно-техническим потенциалом.
Электроэнергетическая система Кабардино-Балкарской Республики представлена высоковольтными линиями электропередачи протяженностью 1970 километров напряжением 110-330 кВ и сетью электрических подстанций напряжением 35,110,330 кВ. Протяженность распределительных сетей напряжением от 0,4 до 10 кВ составляет 10 тыс. км. Около 70 процентов потребляемой электроэнергии республика получает с Оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ).
Наряду с обеспечением экономики и населения энергетическими ресурсами в республике в последние годы ведется целенаправленная работа по повышению эффективности использования этих ресурсов.
Проблемным вопросом энергетики республики является необходимость скоординировать по отраслям экономики усилия по повышению энергетической эффективности экономики и снижению сверхнормативных потерь энергоресурсов.
Указанные проблемы предопределяют основные направления энергетической политики Кабардино-Балкарской Республики.
Республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы" состоит из трех подпрограмм:
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике";
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии";
Мероприятия по реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в Кабардино-Балкарской Республике
См. постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 июля 2010 г. N 14 "О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики"
Общую координацию работ по реализации Программы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Основными задачами координации работ по реализации Программы являются:
разработка проектов нормативных правовых актов в области энергетики;
текущее финансирование и методическое руководство за ходом реализации инвестиционных проектов и подпрограмм;
обеспечение доходности государственного бюджетного и внебюджетного финансирования инвестиционных проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля со стороны исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти за эффективным использованием государственных инвестиционных и энергетических ресурсов.
Подпрограмма "Развитие электроэнергетики в
Кабардино-Балкарской Республике"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике" |
||
Дата принятия решения о разработке подпрограммы государственный |
Протокол заседания комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе от 24 апреля 2008 года N 11 |
||
заказчик Программы |
Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
||
Координатор Программы и разработчик подпрограммы |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
||
Цели и задачи подпрограммы, важнейшие целевые показатели |
рациональное использование гидроэнергетического потенциала горных рек, развитие собственной генерирующей электроэнергетики, доведение производства электроэнергии до потребляемых объемов, создание оптимальных условий для суточной и сезонной регулировки нагрузки, снижение издержек на магистральную транспортировку электроэнергии и потерь в распределительных сетях, повышение стабильности и качества поставляемой электроэнергии |
||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год |
||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
проектирование и строительство новых гидроэнергетических и теплоэнергетических электростанций, реконструкция действующих электростанций, реконструкция распределительных электрических сетей и прокладка новых линий электропередачи, создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ) |
||
Исполнители подпрограммы и ее основных мероприятий |
ОАО "РусГидро", ОАО "МРСК-СК", ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания", УМП "Городские электрические сети г. Прохладный", местные администрации городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики |
||
Источники финансирования |
|
млн. рублей |
процент |
федеральный бюджет |
740 |
3,7 |
|
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики |
135,0 |
0,6 |
|
собственные средства предприятий |
1028,4 |
4,9 |
|
средства муниципальных образований |
106,4 |
0,5 |
|
внебюджетные источники |
18646,5 |
90,3 |
|
Всего |
|
20656,3 |
100 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
к 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике должен увеличиться в 3,7 раза по сравнению с 2008 годом, будут модернизированы действующие электрические сети. Увеличение налогооблагаемой базы позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В республике будет создано более 650 новых рабочих мест к 2013 году, |
||
Система организации контроля |
информация о ходе реализации подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке |
1. Современное состояние электроснабжения
Электроэнергетическая отрасль Кабардино-Балкарской Республики в настоящее время представлена 4 сетевыми, 3 сбытовыми и 1 генерирующей компаниями, образованными в рамках реформирования электроэнергетики. На базе ОАО "Каббалкэнерго" создана электросбытовая компания, из состава муниципальных предприятий электрических сетей в городских округах Нальчик и Прохладный выделились два электросбытовых предприятия.
Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории республики является ОАО "Каббалкэнерго".
В Кабардино-Балкарской Республике эксплуатируются линии электропередачи напряжением 110-330 кВ протяженностью более 1970 километров и сетью электрических подстанций напряжением 35, 110, 330 кВ. Протяженность распределительных сетей напряжением от 0,4 до 10 кВ составляет 10 тыс. км. Около 70 процентов потребляемой электроэнергии республика получает с Оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ#.
В 1993 году была разработана и принята "Программа создания электроэнергетической базы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2010 года". В рамках реализации Программы запущены в эксплуатацию малая Акбашская ГЭС установленной мощностью 1,1 МВт, первый гидроагрегат ГЭС N3 на канале Баксан - Малка (3,5 МВт), в декабре 2002 года - Аушигерская ГЭС (60 МВт). В результате суммарная установленная мощность электростанций республики составила около 112 МВт. Имеющиеся генерирующие мощности позволяют вырабатывать до 30 процентов потребляемой в республике электроэнергии.
За прошедшие годы возросли фактические потери электроэнергии, связанные со снижением (на 42-43 процента) объема полезного электропотребления республики. Объем полезного электропотребления снизился в большей степени, чем сократился общий объем электропотребления. За счет решения задачи по снижению потерь электрической энергии и реализации мероприятий по энергосбережению полезный объем электропотребления республики может быть увеличен более чем на 100 млн. кВт. ч без создания новых генерирующих мощностей.
Состояние электроснабжения республики за 2004-2008 годы
Таблица 1
Показатели |
Годы |
||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Общий объем электропотребления, млн. кВт.ч |
1364 |
1380 |
1378 |
1365 |
1404 |
Выработка электроэнергии, млн. кВт.ч, в том числе: |
386 |
423 |
411 |
411 |
417 |
- ГЭС |
358 |
389 |
377 |
377 |
383 |
- ТЭЦ |
28 |
33 |
34 |
34 |
34 |
Покупная электроэнергия с ОРЭМ, млн. кВт.ч |
978 |
957 |
967 |
954 |
987 |
Фактические потери, млн. кВт.ч |
449 |
496 |
473 |
404 |
380 |
% от общего объема |
33,6 |
36,8 |
35,2 |
30,4 |
28,8 |
Объем полезного электропотребления, млн. кВт.ч |
887 |
851 |
871 |
927 |
940 |
Внутригодовые изменения электропотребления и максимума нагрузки в республике в 2008 году относительно 2007 года приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели |
|
месяцы |
|
|
год |
|||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|||
Общий объем |
2007 г |
139,1 |
128,5 |
132,7 |
115,4 |
95,0 |
88,4 |
94,4 |
96,4 |
91,5 |
108,7 |
131,4 |
144,0 |
1365 |
потребления |
2008 г |
157,2 |
136,8 |
120,8 |
104,5 |
102,5 |
94,0 |
99,9 |
98,2 |
98,2 |
119,4 |
126,5 |
146,5 |
1404,0 |
электроэнергии, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млн. кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выработка электроэнергии, |
2007 г |
14,2 |
12,6 |
12,3 |
12,0 |
42,1 |
63,5 |
67,1 |
66,6 |
51,6 |
27,9 |
23,9 |
16,9 |
411,0 |
|
2008 г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млн. кВт.ч, в том |
|
13,6 |
12,7 |
16,0 |
20,5 |
44,0 |
58,6 |
65,5 |
65,1 |
51,7 |
28,8 |
22,7 |
18 |
417,0 |
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ГЭС |
2007 г |
11,3 |
9,4 |
9,7 |
8,4 |
39,1 |
60,4 |
63,9 |
63,6 |
51,1 |
25,1 |
20,5 |
14,5 |
377,0 |
|
2008 г |
9,9 |
9,8 |
12,5 |
17,5 |
41,2 |
55,6 |
62,8 |
64,8 |
50,0 |
25,4 |
19,5 |
13,9 |
383,0 |
- ТЭЦ |
2007 г |
2,9 |
3,2 |
2,6 |
3,6 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,1 |
0,5 |
2,9 |
3,4 |
2,5 |
34,0 |
|
2008 г |
3,6 |
2,8 |
3,6 |
3,0 |
2,8 |
3,0 |
2,9 |
0,2 |
1,6 |
3,2 |
3,1 |
4,2 |
34,0 |
Покупка на ОРЭМ, |
2007 г |
124,8 |
115,3 |
120,4 |
103,4 |
52,9 |
24,9 |
27,3 |
29,5 |
40,1 |
81,0 |
107,5 |
127,0 |
954,0 |
млн. кВт. ч |
2008 г |
143,7 |
124,1 |
104,7 |
84,0 |
58,2 |
35,4 |
34,3 |
33,1 |
46,6 |
90,5 |
103,9 |
128,5 |
987,0 |
На следующей диаграмме приведена динамика максимальных нагрузок потребления электроэнергии за 2000-2008 годы.
Динамика максимальных нагрузок потребления электроэнергии
по ОАО "Каббалкэнерго" за 2000-2008 годы
"Динамика максимальных нагрузок потребления электроэнергии по ОАО "Каббалкэнерго" за 2000-2008 годы"
2. Потребность в электроэнергии и мощности на перспективу
С учетом обычных годовых колебаний объемов потребления электроэнергии можно считать, что наблюдавшееся в 90-х годах снижение потребления электроэнергии в Кабардино-Балкарии замедлилось. Это связано, с одной стороны, с ростом потребления электроэнергии, обусловленным увеличением объемных показателей производства товаров и оказания услуг. С другой стороны, уменьшение энергопотребления обусловлено экономией электроэнергии потребителями из-за увеличения ее стоимости. Достигнутые за последние годы фактические темпы роста основных макроэкономических показателей развития экономики республики и прогнозируемый их дальнейший рост в среднесрочной перспективе до 2013 года приведут к росту потребления электроэнергии в среднем до 3 процентов в год. Необходимо отметить, что прогнозируемые темпы относятся не к общему, а к полезному объему потребления электроэнергии, удельный вес которого необходимо довести до 80,8 процента к 2013 году.
Фактические и прогнозируемые объемы потребления и выработки электроэнергии на 2009-2013 годы приведены в приложении 1.
3. Состояние и работа действующих электростанций
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике в постоянной эксплуатации находятся пять гидравлических и две тепловые электростанции суммарной установленной мощностью 112,2 МВт, которые вырабатывают более 400 млн. кВт.ч в год. В 2000 году введен в эксплуатацию первый гидроагрегат МГЭС N 3 на канале Баксан-Малка, в декабре 2002 года Аушигерская ГЭС (Черекская ГЭС N 1) установленной мощностью 60 МВт.
Все гидроэлектростанции работают в энергосистеме ОАО "Рус-Гидро" Кабардино-Балкарский филиал", тепловые входят в состав промышленных предприятий (ОАО "Гидрометаллург", г. Нальчик и ОАО СВВК "Эльбрус", г. Нарткала).
В 2007 году на электростанциях выработано 411 млн. кВт.ч электроэнергии, а в 2008 году - 417 млн. кВт.ч.
В таблице 4 приведены проектные характеристики и фактические выработки действующих электростанций за 2007-2008 годы.
Таблица 3
Станции |
Установленная мощность МВт |
Проектная среднегодовая выработка, млн. кВт.ч |
Фактическая выработка в 2007 году млн. кВт.ч |
Выработка в 2008 году млн. кВт.ч |
Год ввода в эксплуатацию |
Гидростанции |
|
|
118,7 |
123,9 |
1936-1939 |
Баксанская |
25 |
120 |
242,8 |
245,1 |
2002 |
Аушигерская |
60 |
220 |
1,8 |
2,2 |
1961 |
Мухольская |
0,6 |
5 |
1,9 |
1,8 |
1995 |
Акбашская |
1,1 |
4 |
11,5 |
10,0 |
2000 |
МГЭС N 3 |
3,5 (1агр.) |
15 (1агр.) |
376,7 |
383,0 |
(1 агр) |
Итого по ГЭС: |
90,2 |
364 |
|
|
|
Блок-станции |
|
|
4,9 |
4,7 |
|
ТЭЦ ОАО "Гидрометаллург" |
6 |
13 |
|
|
1962 |
ТЭЦ ООО пищекомбинат "Докшукино" |
16 |
33 |
29,4 34,3 |
29,3 34,0 |
1956-1972 |
Итого по ТЭЦ: |
22 |
46 |
411,0 |
|
|
Всего |
112,2 |
410 |
|
417,0 |
|
С 2002 года, с пуском в эксплуатацию первой очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС, выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях республики увеличилась в 3 раза, а на блок-станциях (ТЭЦ) практически не изменилась и составляет 25-30 млн. кВт.час.
После ввода в эксплуатацию первой очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС старая Советская ГЭС остановлена из-за снижения стока воды в основном русле реки Черек.
Акбашская МГЭС работает в режиме подачи воды по Акбашскому ирригационному каналу. Гидростанция проектировалась и строилась с учетом реконструкции Эльхотовской и Акбашской оросительных систем, предусматривавших подачу по Акбашскому каналу воды расходом 8 куб.м/с. Однако эта реконструкция не была завершена в полном объеме, в результате чего подача воды по каналу не превышает в настоящее время 5 куб. м/с, а фактическая выработка электроэнергии составляет 1,5 млн. кВт.ч за сезон.
На МГЭС N 3 (канал Баксан-Малка) введенный в эксплуатацию первый гидроагрегат установленной мощностью 3,5 МВт работает в условиях пониженной подачи воды и за год вырабатывает около 9,5 млн. кВт.ч электроэнергии вместо проектного объема 15 млн. кВт. ч. Ввод в эксплуатацию второго и третьего гидроагрегата отнесен на более поздний период, связанный по срокам с реконструкцией канала и строительством нового подпитывающего канала из реки Малки.
Существенное значение для электроэнергетики республики имеют ТЭЦ, находящиеся при промышленных предприятиях и работающие по вынужденному графику тепловой нагрузки. Необходимо отметить, что теплоэлектростанции на предприятиях предназначены исключительно для снижения себестоимости выпускаемой продукции и увеличения коэффициента использования топлива в котельных (утилизации тепловой энергии). Решение сугубо энергетических задач на таких блок-станциях экономически невыгодно и допустимо только при чрезвычайных ситуациях с электроснабжением.
4. Объекты нового энергетического строительства
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения, а также развития собственной генерирующей базы постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года N 299-ПП одобрена Концепция развития топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы.
Кабардино-Балкарская Республика обладает достаточными запасами гидроэнергетических ресурсов. Однако потенциальные возможности энергетического комплекса реализуются в недостаточной мере, и отрасль испытывает определенные финансово-экономические трудности. Важнейшими показателями, влияющими на функционирование энергосистемы республики, является баланс электрической энергии (мощности), который находится в большой зависимости от покупной энергии с оптового рынка, составляющей около 70% от общего электропотребления, и структура потребления электрической энергии, оказывающие отрицательное влияние на состояние топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики.
Для стопроцентного удовлетворения спроса потребителей электроэнергии требуется ввод энергетических мощностей для покрытия базовой нагрузки до 250 МВт и покрытия пиковой нагрузки в зимний период с учетом необходимого резерва по надежности до 100 МВт.
Строительство новых энергетических объектов необходимо для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и позволит существенно укрепить энергетическую безопасность Кабардино-Балкарской Республики.
Республика характеризуется развитой гидрографической сетью, но пока еще слабо освоенными гидроэнергетическими ресурсами:
теоретический потенциал - 18,7 млрд. кВт.ч;
технический потенциал - 7,5 млрд. кВт.ч.
Существующие схемные и предпроектные проработки выявили техническую возможность строительства в Кабардино-Балкарской Республике до 50 гидроэлектростанций. Возможная энергетическая отдача этих объектов в зависимости от схем энергетического использования водотоков оценивается более 1800 МВт, соответственно выработка электроэнергии до 8400 млн. кВт.ч.
В зависимости от технико-экономических показателей, экономической эффективности и удельных капитальных вложений на 1 кВт.ч вырабатываемой электроэнергии перспективные гидроэлектростанции, предусматриваемые для строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики, по приоритетности распределены на 3 этапа. Перечень и технико-экономические характеристики перспективных гидроэлектростанций приведены в приложении 2.
В условиях повышения экологических требований к объектам энергетики строительство малых гидроэлектростанций на территории Кабардино-Балкарской Республики является наиболее предпочтительным вариантом решения энергетических задач с использованием возобновляемых источников энергии, так как по объему затрат на ввод в эксплуатацию малые электростанции на 30 процентов эффективнее средних и при ограниченных объемах инвестиционных средств предпочтительнее в первую очередь строить малые ГЭС. Малая гидроэнергетика позволит уменьшить нагрузку на существующую энергетическую систему, создаст условия для управления процессом производства и распределения электроэнергии, особенно в отдаленных высокогорных и сельских районах, а также обеспечит электроэнергией сельскохозяйственные субъекты и насосные станции. Исходя из этого для повышения экономической эффективности и снижения продолжительности строительства малых гидроэлектростанций в федеральную целевую программу "Юг России (2008-2012 годы)" включены мероприятия по развитию энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на общую сумму 4 068 млн. рублей (федеральный бюджет - 740 млн. рублей, республиканский бюджет - 135 млн. рублей, внебюджетные средства - 3 193 млн. рублей).
Гидроэлектростанции, включенные в федеральную
целевую программу "Юг России (2008-2012 годы)"
Таблица 4
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Бюджет субъекта Федерации |
Привлекаемые внебюджетные средства |
|||
1 |
Строительство малой ГЭС |
всего |
1165,0 |
180,0 |
25,0 |
960,0 |
|
Адыр-Су N 2 |
2008 |
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|
2009 |
460,0 |
50,0 |
10,0 |
400,0 |
|
|
2010 |
405,0 |
130,0 |
15,0 |
260,0 |
2 |
Строительство малой ГЭС |
всего |
259,0 |
110,0 |
19,0 |
130,0 |
|
Кара-Су |
2008 |
109,0 |
50,0 |
9,0 |
50,0 |
|
|
2009 |
150,0 |
60,0 |
10,0 |
80,0 |
|
|
2010 |
|
|
|
|
3 |
Строительство Черекской малой (Зарагижской) ГЭС |
всего |
854,0 |
210,0 |
49,0 |
595,0 |
|
|
2008 |
420,0 |
100,0 |
25,0 |
295,0 |
|
|
2009 |
236,0 |
70,0 |
16,0 |
150,0 |
|
|
2010 |
198,0 |
40,0 |
8,0 |
150,0 |
4 |
Строительство Кашхатау ГЭС |
всего |
1790,0 |
240,0 |
42,0 |
1508,0 |
|
2 очередь каскада Нижне-Черекских |
2008 |
748,0 |
120,0 |
20,0 |
608,0 |
|
ГЭС |
2009 |
533,0 |
70,0 |
13,0 |
450,0 |
|
|
2010 |
509,0 |
50,0 |
9,0 |
450,0 |
|
Итого |
|
4068 |
740 |
135 |
3193 |
Основным объектом энергетического строительства республики является каскад Нижне-Черекских ГЭС суммарной установленной мощностью 128 МВт и среднегодовой выработкой 450-500 млн. кВт.час. В соответствии с инвестиционной программой ОАО "Рус-Гидро" (ОАО "ГидроОГК") продолжается строительство пускового комплекса II очереди каскада - Кашхатау ГЭС, пробный пуск которого планируется провести в 2010 году.
Утвержденный план финансирования на 2009 год - 1 990 млн. рублей.
В настоящее время на всех объектах гидроэлектростанции ведутся строительно-монтажные работы.
С пуском в эксплуатацию Кашхатау ГЭС доля вырабатываемой электростанциями, расположенными на территории Кабардино-Балкарской Республики, электроэнергии составит до 50 процентов от общего объема потребления.
Имеющиеся значительные гидроресурсы, климатические условия, позволяющие осуществлять круглогодичное ведение строительно-монтажных работ, расположение строительных площадок в зоне автодорожных и электрических сетей республики обеспечивают широкие возможности для активизации инвестиционной деятельности в энергетике.
В инвестиционную программу, принятую ОАО "Рус-Гидро" (ОАО "ГидроОГК") "Блок: малые гидроэлектростанции КБР 06 - 10" включено строительство пяти гидроэлектростанций (Черекская малая, Адыр-Су N 2, МГЭС-3, Мухольская N 2, Кара-Су).
Советом при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям рассмотрены и рекомендованы к реализации проекты строительства:
каскада малых гидроэлектростанций в Лескенском муниципальном районе, предусматривающей строительство 2-ступенчатого каскада МГЭС на реке Урух и 4-ступенчатого каскада МГЭС на реке Хазнидон суммарной установленной мощностью 45 МВт (основные характеристики даны в приложении 3);
каскада малых гидроэлектростанций на реке Малка из четырех гидроэлектростанций установленной мощностью 96,6 МВт со средней годовой выработкой 345,5 млн. кВт.ч (основные характеристики даны в приложении 4).
Целью данных проектов является увеличение генерирующих мощностей республики с минимизацией отрицательного воздействия на окружающую среду как в период эксплуатации МГЭС, так и в период строительно-монтажных работ.
Однако достичь всесезонной обеспеченности в электроэнергии путем строительства одних гидроэлектростанций сложно. Это обусловлено тем, что из-за маловодности рек в период зимних максимальных нагрузок в энергосистеме мощность гидроэлектростанций снижается в 5-10 раз по сравнению с летним периодом. Месячный объем электропотребления в летний период составляет около 6 процентов годового объема, а в зимний период - около 11 процентов. Максимум нагрузки летних месяцев составляет 55-57 процентов от зимнего. Поэтому для увеличения выработки собственной электроэнергии в Кабардино-Балкарской Республике прорабатывается вопрос строительства когенерационных установок на выработавших свой ресурс котельных городских округов Нальчик и Прохладный.
Для реализации планируемых согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса КБР на 2008-2012 годы мероприятий проводится работа по вопросу привлечения инвестиционных средств в объеме более 3,5 млрд. рублей на строительство 3 когенерационных установок:
котельная "9 января" - 44 МВт;
промышленная зона г. Нальчик - до 100 МВт (перспективное строительство);
г. Прохладный - 3,2 МВт (энергоснабжение Кабельного завода).
Строительство установок обеспечит получение как электрической, так и тепловой энергии. Получаемая электрическая энергия отпускается в электрические сети для обеспечения электроэнергией потребителей в период пиковых нагрузок и используется для удовлетворения производственных потребностей предприятий промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики.
Реализация федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы)", строительство каскада ГЭС на реках Урух, Хазнидон, Малка и когенерационных установок в городских округах Нальчик и Прохладный позволит к 2013 году обеспечить электроэнергией потребителей Кабардино-Балкарской Республики с учетом роста объемов промышленного производства на 100 процентов с выдачей избытка электроэнергии на Федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности (технико-экономические показатели каскада ГЭС даны в приложении 5).
Строительство и реконструкция намеченных объектов позволят существенно укрепить энергетическую безопасность республики.
5. Создание автоматизированной системы коммерческого
учета электроэнергии и мощности
В процессе реформирования электроэнергетики России и перехода к конкурентному рынку электроэнергии и мощности с введением интегрированной расчетной системы администратора торговой системы ожидается значительное увеличение потребности в коммерческой информации на всех уровнях управления отраслью.
Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) предназначены для автоматизации коммерческого учета и контроля потоков электроэнергии и мощности между энергосистемой Кабардино-Балкарской Республики и ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности). Система получает информацию от многофункциональных электросчетчиков, обрабатывает и хранит ее с помощью информационно-измерительных систем с последующей передачей данных по каналам связи в пункты и узлы обработки информации, что позволит:
осуществлять точный, в единых временных срезах, коммерческий учет и контроль перетоков электроэнергии и мощности в энергосистеме, а также учет и контроль балансов электроэнергии и мощности по отдельным энергообъектам;
обеспечить легитимной и достоверной информацией коммерческие расчеты с ФОРЭМ и дать возможность применять при этих расчетах стимулирующие энергосбережение тарифов на электроэнергию и мощность (дифференцированный, многоставочный, блочный, комбинированный);
производить более точный учет, прогнозирование выработки и потерь электроэнергии в электрических распределительных сетях для повышения технико-экономических показателей энергосистемы;
создать информационную базу для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, рационального использования электроэнергии в энергосистеме и у потребителя.
Предполагается поэтапное внедрение АИИСКУЭ. На завершившемся первом этапе в соответствии со схемой электрических связей со смежными энергосистемами согласована схема размещения на ФОРЭМ приборов коммерческого и контрольного учета электроэнергии, а также информационно-измерительных комплексов с учетом границ балансовой принадлежности оборудования и взаимных интересов сторон.
На втором этапе создания и внедрения АИИСКУЭ предусматривается присоединение к автоматизированной системе всех подстанций, а также наиболее энергоемких потребителей.
Выполнение работ второго этапа создания АИИСКУЭ оценивается в 100 млн. рублей.
6. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей
Важное значение в обеспечении энергетической безопасности республики имеет состояние энергетического оборудования генерирующих мощностей и развитость электрических сетей.
В связи с тем, что техническое состояние электрических сетей г. Нальчика характеризуется высокой степенью износа - 67,1 процента, а показатель аварийности составляет 77,9 ед./тыс. км, для качественной доставки энергии до конечного потребителя необходимо провести реконструкцию существующих и начать строительство новых распределительных сетей. Это требует реализации комплекса мер, направленных на оздоровление распределительных компаний, привлечение инвестиций с использованием механизма государственно-частного партнерства для проведения реконструкции сетей и модернизации электросетевого хозяйства коммунальных сетей.
В 2008-2013 годах за счет средств ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" будут проводиться работы по реконструкции и модернизации существующих подстанций и линии электропередач в объеме 978,4 млн. рублей (согласно приложению 6).
Для реализации этих мероприятий по ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" на 2009-2013 годы необходимо привлечь капитальные вложения в объеме 106,6 млн. рублей (согласно приложению 7).
По городскому округу Прохладный протяженность воздушных линий составляет 289 км. Ветхие линии составляют 200 км, или 69,2 процента. Ежегодно за счет собственных средств УМП "ГЭС" предполагается заменять 10 км воздушных линий на СИПы, (за 5 лет - 50 км), а для реконструкции и замены остальных 150 км необходимо привлечь инвестиционные средства в объеме 147,8 млн. рублей. Согласно калькуляции стоимость работ по замене 1 км проводов воздушных линий электропередачи на СИПы составляет более 985 тыс. рублей.
Замена проводов существующих воздушных линий электропередачи на самонесущие изолированные провода (СИП) приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, повышению электро-безопасности, снижению объема регламентных работ по эксплуатации.
Для реализации комплекса мер по Прохладному необходимы финансовые средства в объеме 647,8 млн. руб. (согласно приложению 8).
В федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы)" для электроснабжения муниципальных образований республики за счет средств федерального бюджета предусмотрены мероприятия по строительству воздушных линий - ВЛ-110 кВ общей сметной стоимостью 670 млн. рублей, в том числе:
высокогорных районов - 129 млн. рублей;
Урванского муниципального района - 259 млн. рублей,
городского округа Нальчик и Черекского муниципального района - 282 млн. рублей.
К 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике увеличится до уровня потребления, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы и позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, создать более 650 новых рабочих мест.
7. Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы
Общую координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму и годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
методическое руководство ходом реализации инвестиционных и прочих проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля за эффективным использованием государственных, инвестиционных ресурсов при реализации проектов и мероприятий, а также рациональными# спользованием# энергетических ресурсов.
8. Целевые индикаторы
Основными целевыми индикаторами подпрограммы являются, как показано в таблице 1:
увеличение к 2013 году объема выработки собственной электроэнергии в республике до 1520,4 млн. кВт.ч;
увеличение к 2013 году мощности вырабатываемой электроэнергии до 360,6 МВт;
укрепление производственно-технической инфраструктуры энергетических объектов;
реконструкция и модернизация действующих электрических сетей;
завершение оснащения потребителей всех энергоресурсов приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов;
создание более 650 новых рабочих мест;
обеспечение и повышение надежности работы существующих энергетических объектов;
повышение эффективности использования существующего энергетического комплекса за счет уменьшения потерь, модернизации производственной базы и совершенствования технологии. Таблица 1.
9. Конечные результаты реализации подпрограммы
К 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике должен увеличиться в 3,7 раза по сравнению с 2008 годом. Объем собственной выработки электроэнергии будет составлять около 126,6 процента от потребляемого республикой объема. Увеличение налогооблагаемой базы позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В республике будет создано более 650 новых рабочих мест к 2013 году.
Важным результатом реализации подпрограммы будет создание и укрепление производственно-технической инфраструктуры по строительству крупных энергетических объектов, подготовка квалифицированных специалистов в области энергетического строительства, повышение надежности электроснабжения всех категорий потребителей в течение всех сезонов и времени суток.
Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике" составит 20656,3 млн. рублей (согласно приложению 9, в том числе:
из федерального бюджета - 740 млн. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 135 млн. рублей;
внебюджетные источники - 18646,5 млн. рублей; средства муниципальных образований - 106,4 млн. рублей; собственные средства предприятий - 1028,4 млн. рублей.
10. Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы
Общую координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму и годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
методическое руководство ходом реализации инвестиционных и прочих проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля за эффективным использованием государственных, инвестиционных ресурсов при реализации проектов и мероприятий, а также рациональным использованием энергетических ресурсов.
Таблица 1 к подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Целевые индикаторы по объемам потребления и
выработке электроэнергии на 2009-2013 годы
Год |
прогноз |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Общий объем электропотребления, млн. кВт.ч |
1381 |
1409 |
1421 |
1452 |
1488 |
Объем полезного электропотребления, млн. кВт.ч |
1099 |
1132 |
1145 |
1171 |
1201 |
Фактический объем потерь электроэнергии, млн. кВт.ч |
282 |
277 |
276 |
281 |
287 |
Удельный вес полезного электропотребления, % |
79,5 |
80,3 |
80,5 |
80,6 |
80,7 |
Общий объем выработки собственной электроэнергии, млн. кВт.ч |
437,0 |
715,5 |
856,8 |
961,0 |
1520,4 |
Общий объем генерирующих мощностей, МВт |
113,2 |
183,3 |
217,3 |
257,7 |
360,6 |
Приложение 1
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Фактические и прогнозируемые объемы потребления
и выработки электроэнергии на 2009-2013 годы
Год |
факт |
прогноз |
||||||||||||
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Общий объем электропотребления, млн. кВт.ч |
1554 |
1543 |
1455 |
1435 |
1364 |
1380 |
1378 |
1365 |
1404 |
1381 |
1409 |
1421 |
1452 |
1488 |
Объем полезного электропотребления, млн. кВт.ч |
1134 |
1079 |
960 |
899 |
887 |
851 |
871 |
927 |
940 |
1099 |
1132 |
1145 |
1171 |
1201 |
Фактический объем потерь электроэнергии, млн. кВт.ч |
393 |
434 |
466 |
507 |
449 |
496 |
473 |
404 |
380 |
282 |
277 |
276 |
281 |
287 |
Удельный вес полезного электропотребления, % |
72,9 |
69,9 |
65,9 |
62,6 |
65,0 |
61,6 |
63,2 |
67,9 |
67,1 |
79,5 |
80,3 |
80,5 |
80,6 |
80,7 |
Общий объем выработки собственной электроэнергии, млн. кВт.ч |
132 |
139 |
176 |
399 |
386 |
423 |
411 |
411 |
417 |
437,0 |
715,5 |
856,8 |
961,0 |
1520,4 |
Общий объем генерирующих мощностей, МВт |
34 |
34 |
34 |
112,2 |
112,2 |
112,2 |
112,2 |
112,2 |
112,2 |
113,2 |
183,3 |
217,3 |
257,7 |
360,6 |
Приложение 2
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
I этап
Технико-экономические показатели гидроэлектростанций, включенных
в федеральную целевую программу "Юг России (2008-2012 годы)"
NN пп |
Наименование ГЭС |
Мощность, МВт |
Годовая выработка электроэнергии млн. кВт.ч |
Капитальные вложения млн. рублей (в ценах 2007 года) |
Удельные капвложения на 1 кВтч выработки электроэнергии рублей/кВт.ч |
Удельные капвложения на 1 МВт установленной мощности, млн. рублей |
1 |
Черекская малая (Зарагижская) |
14 |
61,3 |
854 |
13,9 |
61 |
2 |
Адыр-Су N2 |
20 |
80 |
1165 |
14,5 |
58,2 |
3 |
Карасу |
5 |
31,5 |
259 |
25,9 |
51,8 |
4 |
Кашхатау |
65,1 |
241 |
1790 (для окончания строительства) |
26,0 |
92,1 |
|
Всего |
104,1 |
413,8 |
4068 |
|
|
II этап
Технико-экономические показатели экономически эффективных
перспективных гидроэлектростанций с удельным капиталовложением
менее 25 рублей на 1 кВт. ч
NN пп |
Наименование ГЭС |
Мощность, МВт |
Годовая выработка электроэнергии млн. кВт.ч |
Капитальные вложения млн. рублей (в ценах 2007 года) |
Удельные капвложения на 1 кВтч выработки электроэнергии рублей/кВт.ч |
Удельные капвложения на 1 МВт установленной мощности, млн. рублей |
1 |
Мухольская N 2 |
1,78 |
11,4 |
132,5 |
11,5 |
74,4 |
2 |
МГЭС -3 (II очередь) |
3,5 |
14 |
182,5 |
13 |
52,1 |
3 |
Адыр-Су N 1 |
14,5 |
60 |
800 |
13,4 |
55,2 |
4 |
Сармаковская |
23,5 |
81,5 |
1382 |
16,9 |
58,8 |
5 |
Каскад ГЭС-1 |
11,06 |
34,8 |
948 |
10,72 |
45,5 |
|
Урухских ГЭС-2 |
9,76 |
53,6 |
|
|
|
|
ГЭС* |
64,1 |
255,3 |
3445 |
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
* По расчетам, предоставленным ООО "Грета Энерджи Ру".
Ill Этап
Технико-экономические показатели перспективных гидроэлектростанций
NN пп |
Наименование ГЭС |
Мощность, МВт |
Годовая выработка электроэнергии млн. кВт.ч |
Капитальные вложения млн. рублей (в ценах 2007 года) |
Удельные капвложения на 1 кВтч выработки электроэнергии рублей/кВт.ч |
Удельные капвложения на 1 МВт установленной мощности, млн. рублей |
1 |
Хазнидон N 4 |
5,1 |
23,2 |
210 |
9,1 |
41,2 |
2 |
Хазнидон N 3 |
7,0 |
29,34 |
316 |
10,77 |
45,1 |
3 |
Хазнидон N 1 |
5,17 |
17,0 |
196 |
11,5 |
37,9 |
4 |
Хазнидон N 2 |
5,26 |
17,3 |
208 |
12,0 |
39,5 |
5 |
Каменномостская* |
22,5 |
82 |
1088 |
13,26 |
18,3 |
6 |
Хабазская* |
23 |
80 |
1439,7 |
18,6 |
62,6 |
7 |
Долина Нарзанов** |
3,5 |
14 |
280 |
20,0 |
80,0 |
8 |
Большой Лахран |
27,6 |
102 |
2409,8 |
23,6 |
87,3 |
9 |
Джилы-Су** |
0,5 |
3 |
75 |
25,0 |
150,0 |
10 |
Каскад Курпских N 1-3 |
184 |
1018 |
26400 |
25,9 |
143,5 |
11 |
Балкарская |
87 |
326 |
8700 |
26,5 |
100,0 |
12 |
Былымская |
85 |
330 |
8750 |
26,5 |
102,9 |
13 |
Донгуз-Орункель |
3,5 |
16 |
425 |
26,5 |
121,4 |
14 |
Адыл-Су N 2 |
4,6 |
15,7 |
425 |
27,0 |
92,4 |
15 |
Жанхотекская |
100 |
382 |
10250 |
27,0 |
102,5 |
16 |
Верхне-Баксанская |
86 |
350 |
9750 |
27,8 |
113,4 |
17 |
Высокогорная |
100 |
370 |
10300 |
28,0 |
103,0 |
18 |
Черекская |
94 |
330 |
9250 |
28,0 |
98,4 |
19 |
Адыл-Су N 1 |
5 |
17,7 |
500 |
28.2 |
100,0 |
20 |
Безенгийская |
70 |
240 |
7000 |
29,1 |
100,0 |
21 |
Тырныаузская |
80 |
281 |
8250 |
29,5 |
103,1 |
22 |
Адыл-Су N 3 |
2,9 |
26,8 |
800 |
29,8 |
275,9 |
23 |
Жемталинская |
6,4 |
22,3 |
675 |
30,2 |
105,5 |
24 |
Булунгу |
3,3 |
13 |
400 |
30,8 |
121,2 |
25 |
Псыгансу N 2 |
3,7 |
14,8 |
475 |
32,1 |
128,4 |
26 |
Шау-Кол N 1 |
15 |
63 |
2050 |
32,5 |
136,7 |
27 |
Шау-Кол N 2 |
30 |
125 |
4100 |
32,8 |
136,7 |
28 |
Юсеньги ГЭС-ГАЭС |
100 |
365 |
12000 |
33,0 |
120,0 |
29 |
Псыгансу N 1 |
3,7 |
14,8 |
500 |
33,8 |
135,1 |
30 |
Кичмалкинская ГАЭС |
360 |
790 |
27500 |
35,0 |
76,4 |
31 |
Средне-Чегемская N 2 |
3,2 |
20 |
725 |
36,2 |
226,6 |
32 |
Средне-Чегемская N 1 |
3,2 |
19 |
725 |
38,1 |
226,6 |
33 |
Нижне-Чегемская |
1 |
4,7 |
200 |
42,5 |
200,0 |
34 |
Шау-Кол ГЭС-ГАЭС |
100 |
200 |
11000 |
55,0 |
110,0 |
35 |
Верхне-Чегемская |
0,7 |
2 |
125 |
62,5 |
178,6 |
|
Всего |
1631,83 |
5724,64 |
167497,5 |
|
|
Примечание.
* Гидроэлектростанции будут работать в нормальном режиме при создании водохранилища на ГЭС Большой Лахран;
** строительство ГЭС экономически целесообразно при создании соответствующей инженерной инфраструктуры и наличии потребителей
Приложение 3
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Основные характеристики
каскада малых ГЭС на реках Урух и Хазнидон
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
По каскаду МГЭС на р. Урух |
в том числе по МГЭС |
По каскаду МГЭС на р. Хазнидон |
в том числе по МГЭС |
||||
МГЭС-1 |
МГЭС-2 |
МГЭС-1 |
МГЭС-2 |
МГЭС-3 |
МГЭС-4 |
|||||
1 |
Мощность расчетная |
МВт |
20,8 |
11,06 |
9,74 |
22,3 |
5,17 |
5,26 |
6,75 |
5,15 |
2 |
Минимальная гарантированная мощность |
МВт |
3,2 |
1,0 |
2,2 |
5,28 |
1,38 |
1,38 |
1,41 |
1,11 |
3 |
Установленная мощность |
МВт |
22,1 |
12,5 |
9,6 |
22,9 |
5,4 |
5,4 |
7,0 |
5,10 |
4 |
Расчетный расход |
куб.м/с |
55,0 |
40,0 |
15,0 |
11,72 |
2,16 |
2,16 |
3,30 |
4,10 |
5 |
Среднегодовая выработка |
млн. кВт. ч |
88,4 |
34,83 |
53,57 |
86,82 |
17,04 |
17,26 |
29,34 |
23,18 |
Приложение 4
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Основные характеристики
каскада малых ГЭС на реке Малка
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Сармаковская ГЭС |
Каменномостская ГЭС |
ГЭС "Хабаз" |
ГЭС "Большой Лахран" |
Всего по каскаду |
1 |
Остановленная мощность |
МВт |
23,5 |
22,5 |
23,0 |
27,6 |
96,6 |
2 |
Среднемноголетняя выработка |
млн. кВт.ч |
81,5 |
82,0 |
80 |
|
345,5 |
3 |
Расчетный расход |
куб.м/с |
30 |
30 |
30 |
25 |
- |
4 |
Расчетный напор |
м |
89 |
88 |
90 |
130 |
- |
Приложение 5
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Технико-экономические показатели
гидроэлектростанций на 2009-2013 годы
NN пп |
Наименование ГЭС |
Мощность, МВт |
Годовая выработка электроэнергии млн. кВт.ч |
Капитальные вложения, млн. рублей |
Удельные капвложения на 1 кВтч выработки электроэнергии рублей/кВт.ч |
1 |
Адыр-Су |
20 |
80 |
950 |
11,8 |
2 |
Карасу |
2,8 |
10 |
150 |
15,0 |
3 |
Кашхатау ГЭС |
65,1 |
241 |
1790 |
26,0 |
4 |
Черекская малая (Зарагижская) |
14 |
61,3 |
854 |
10,9 |
5 |
Сармаковская |
23,5 |
81,5 |
1382,0 |
16,9 |
6 |
Каменномостская |
22,5 |
82 |
1088,7 |
13,3 |
7 |
Хабаз |
23 |
80 |
1439,7 |
17,9 |
8 |
Большой Лахран |
27,6 |
102 |
2409,8 |
|
9 |
Верхнебалкарская ГЭС |
14,4 |
60,3 |
676 |
11,2 |
10 |
ГЭС "Черек" (на "Голубых озерах") |
71,5 |
242 |
3963,4 |
16,4 |
11 |
Урухская МГЭС-1 |
11,1 |
34,8 |
948 |
10,7 |
12 |
Урухская МГЭС-2 |
9,8 |
53,6 |
|
|
13 |
МГЭС Хазнидон-1 |
5,4 |
17,1 |
930 |
10,7 |
14 |
МГЭС Хазнидон-2 |
5,4 |
17,1 |
|
|
15 |
МГЭС Хазнидон-3 |
7,0 |
29,1 |
|
|
16 |
МГЭС Хазнидон-4 |
5,1 |
23,2 |
|
|
|
Всего |
328,2 |
1215 |
16581,6 |
|
Приложение 6
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Программа
развития сетей Кабардино-Балкарского филиала ОАО
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа" на 2009-2013 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Объемы финансирования, без НДС тыс. рублей |
Собственные средства тыс. рублей |
Объемы финансирования, без НДС тыс. рублей |
Собственные средства тыс. рублей |
Объемы финансирования, без НДС тыс. рублей |
Собственные средства тыс. рублей |
Объемы финансирования, без НДС тыс. рублей |
Собственные средства тыс. рублей |
Объемы финансирования, без НДС тыс. рублей |
Собственные средства тыс. рублей |
||
1 |
Техническое перевооружение и реконструкция в том числе: |
160316 |
160316 |
176349 |
176349 |
193980 |
193980 |
213200 |
213200 |
234600 |
234600 |
1.1 |
Реконструкция ПС 110-35 кВ |
90018 |
90018 |
99020 |
99020 |
108920 |
108920 |
119800 |
119800 |
132000 |
132000 |
1.2 |
Реконструкция ВЛ 110-35 кВ |
24922 |
24922 |
27414 |
27414 |
30150 |
30150 |
33000 |
33000 |
36300 |
36300 |
1.3 |
Реконструкция ТП 10-6-0,4 кВ |
23286 |
23286 |
25615 |
25615 |
28180 |
28180 |
31000 |
31000 |
34000 |
34000 |
1.4 |
Реконструкция ВЛ 10-6-0,4 кВ |
22090 |
22090 |
24300 |
24300 |
26730 |
26730 |
29400 |
29400 |
32300 |
32300 |
Приложение 7
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Развитие электроэнергетики г. Нальчика на 2009-2013 годы
NN пп |
Наименования мероприятий |
Срок исполнения |
Капитальные вложения, млн. рублей |
1 |
Строительство РП-10 кВ в проектируемом жилом Юго-восточном микрорайоне (кол-во и место расположения определить проектом) |
2010-2013 годы |
60,5 |
2 |
Строительство РП-6 кВ в квартале новой застройки в микрорайоне Дубки |
2010-2011 годы |
5,5 |
3 |
Строительство РП-10 кВ в квартале новой застройки в микрорайоне Юго-западный |
2010-2013 годы |
1,1 |
4 |
Реконструкция РП-2 с заменой камер КСО |
2010 год |
2,6 |
5 |
Реконструкция РП-18 с заменой оборудования и строительной части |
2012 год |
3,0 |
6 |
Реконструкция РП-1 с выносом с территории центрального рынка |
2013 год |
2,0 |
7 |
Прокладка КЛЭП -10 кВ сечением 240 мм 2 протяженностью 0,5 км от п/с "Нальчик" (Ф-610) до РП-5 Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ и сетей наружного освещения: |
2009 год |
0,75 |
- от ТП - 89, 340, 366 по улицам Ленинградская, Туполева, Канкошева, Разина |
2009 год |
4,3 |
|
8 |
Попова общей протяженностью 5,7 км в микрорайоне Александровка - от ТП - 184 308 по ул. Аппаева, Кучмезова, Ольховая общей протяженностью |
2010 год |
1,68 |
|
2,2 км в пос. Белая Речка. |
2010 год |
0,61 |
|
- от ТП-302 по ул. Летняя протяженностью 0,8 км в пос. Хасанья |
|
0,65 |
|
- от ТП-115 по ул. Хуламской протяженностью 0,85 км в микрорайоне В. Аул |
2010 год |
|
9 |
Разработка проектной документации "Схема развития городских электрических сетей г. Нальчика до 2018 года" |
2010-2011 годы |
5 |
10 |
Приобретение трансформаторов большой мощности для замены физически изношенных и перегруженных трансформаторов в количестве: 630 кВа - 3 шт. 400 кВа - 14 шт. 250 кВа - 12 шт. |
2009-2013 годы |
7,1 |
11 |
Модернизация электросетевого хозяйства |
2009-2013 годы |
11,8 |
|
Всего |
|
106,6 |
Приложение 8
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Мероприятия по развитию электроэнергетики г.о. Прохладный на 2009-2013 годы
NN пп |
Наименования мероприятий |
Объемы финансирования, млн. рублей |
Годовая выработка электроэнергии млн. кВт.ч |
Источники финансирования млн. рублей |
Срок реализации |
|
инвестиции |
собственные |
|||||
1 |
Строительство 3 энергоцентров (когенерационных установок) мощностью по 3,2 МВт |
450 |
3 x 22 |
450 |
- |
2009- 2011 годы |
2 |
Замена проводов существующих воздушных линий электропередачи на СИПы (самонесущие изолированные провода) |
197,0 |
|
147,8 |
49,2 |
2009- 2013 годы |
3 |
Внедрение автоматизированной системы управления и контроля работы уличного освещения города |
0,8 |
|
|
0,8 |
2009 год |
|
Итого |
647,8 |
|
597,8 |
50,0 |
|
Приложение 9
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Финансирование мероприятий по годам и источникам финансирования
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Всего |
Объем финансирования |
||||
средства из федерального бюджета |
средства из республиканского бюджета КБР |
средства муниципальных обоазований# |
инвестиционные средства |
собственные средства |
||||
1. Объекты нового энергетического строительства | ||||||||
1 |
Строительство малой |
всего |
1165 |
180 |
25 |
|
960 |
|
|
ГЭС Адыр-Су N 2 |
2008* |
300 |
|
|
|
300 |
|
|
|
2009 |
460 |
50 |
10 |
|
400 |
|
|
|
2010 |
405 |
130 |
15 |
|
260 |
|
2 |
Строительство малой |
всего |
259 |
110 |
19 |
|
130 |
|
|
ГЭС Кара-Су |
2008* |
109 |
50 |
9 |
|
50 |
|
|
|
2009 |
150 |
60 |
10 |
|
80 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Строительство Черекской малой |
всего |
854 |
210 |
49 |
|
595 |
|
|
(Зарагижской) ГЭС |
2008* |
420 |
100 |
25 |
|
295 |
|
|
|
2009 |
236 |
70 |
16 |
|
150 |
|
|
|
2010 |
198 |
40 |
8 |
|
150 |
|
4 |
Строительство |
всего |
1790 |
240 |
42 |
|
1508 |
|
|
Кашхатау ГЭС |
2008* |
748 |
120 |
20 |
|
608 |
|
|
|
2009 |
533 |
70 |
13 |
|
450 |
|
|
|
2010 |
509 |
50 |
9 |
|
450 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Строительство ГЭС "Черек" (на Голубых озерах) |
всего 2009 |
3963,4 |
|
|
|
3963,4 |
|
|
|
2010 |
594,4 |
|
|
|
594,4 |
|
|
|
2011 |
991,2 |
|
|
|
991,2 |
|
|
|
2012 |
1188,9 |
|
|
|
1188,9 |
|
|
|
2013 |
1188,9 |
|
|
|
1188,9 |
|
6 |
Строительство Верхнебалкарской ГЭС |
всего 2009 2010 |
508 |
|
|
|
508 |
|
|
|
2011 |
203 |
|
|
|
203 |
|
|
|
2012 |
305 |
|
|
|
305 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
7 |
Строительство |
всего |
508 |
|
|
|
508 |
|
|
Урухской МГЭС-1 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
101,6 |
|
|
|
101,6 |
|
|
|
2011 |
177,8 |
|
|
|
177,8 |
|
|
|
2012 |
228,6 |
|
|
|
228,6 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
8 |
Строительство |
всего |
440 |
|
|
|
440 |
|
|
Урухской МГЭС-2 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
88 |
|
|
|
88 |
|
|
|
2011 |
154 |
|
|
|
154 |
|
|
|
2012 |
198 |
|
|
|
198 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
9 |
Строительство |
всего |
196 |
|
|
|
196 |
|
|
МГЭС Хаэнидон-1 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
49 |
|
|
|
49 |
|
|
|
2012 |
58,8 |
|
|
|
58,8 |
|
|
|
2013 |
88,2 |
|
|
|
88,2 |
|
10 |
Строительство |
всего |
208 |
|
|
|
208 |
|
|
МГЭС Хазнидон-2 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
72,8 |
|
|
|
72,8 |
|
|
|
2011 |
135,2 |
|
|
|
135,2 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
11 |
Строительство |
всего |
316 |
|
|
|
316 |
|
|
МГЭС Хазнидон-3 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
110,6 |
|
|
|
110,6 |
|
|
|
2011 |
205,4 |
|
|
|
205,4 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
12 |
Строительство |
всего |
210 |
|
|
|
210 |
|
|
МГЭС Хазнидон-4 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
73,5 |
|
|
|
73,5 |
|
|
|
2012 |
136,5 |
|
|
|
136,5 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Строительство |
всего |
1382 |
|
|
|
1382 |
|
|
Сармаковской ГЭС |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
345,5 |
|
|
|
345,5 |
|
|
|
2011 |
483,7 |
|
|
|
483,7 |
|
|
|
2012 |
552,8 |
|
|
|
552,8 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
14 |
Строительство |
всего |
1088,7 |
|
|
|
1088,7 |
|
|
Каменномостской ГЭС |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
272,2 |
|
|
|
272,2 |
|
|
|
2012 |
381,1 |
|
|
|
381,1 |
|
|
|
2013 |
435,5 |
|
|
|
435,5 |
|
15 |
Строительство ГЭС "Хабаз" |
всего |
1439,7 |
|
|
|
1439,7 |
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
359,9 |
|
|
|
359,9 |
|
|
|
2012 |
503,9 |
|
|
|
503,9 |
|
|
|
2013 |
575,9 |
|
|
|
575,9 |
|
16 |
Строительство ГЭС "Большой |
всего |
2409,8 |
|
|
|
1445,9 |
|
|
Лахран" (963,9 млн. руб. будет |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
финансироваться в 2014 году) |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
602,5 |
|
|
|
602,5 |
|
|
|
2013 |
843,4 |
|
|
|
843,4 |
|
2. Монтаж когенерационных установок | ||||||||
17 |
Когенерационные установки |
всего |
3500 |
|
|
|
3500 |
|
|
|
2009 |
150 |
|
|
|
150 |
|
|
|
2010 |
150 |
|
|
|
150 |
|
|
|
2011 |
1000 |
|
|
|
1000 |
|
|
|
2012 |
1100 |
|
|
|
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
1100 |
|
|
|
1100 |
|
3. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности | ||||||||
18 |
Создание автоматизированной |
всего |
100 |
|
|
|
100 |
|
|
системы коммерческого учета |
2009 2010 |
25 |
|
|
|
25 |
|
|
электроэнергии и мощности |
2011 |
25 |
|
|
|
25 |
|
|
|
2012 |
25 |
|
|
|
25 |
|
|
|
2013 |
25 |
|
|
|
25 |
|
4. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей | ||||||||
18 |
МРСК Северного-Кавказа |
всего |
978,4 |
|
|
|
|
978,4 |
|
|
2009 |
160,3 |
|
|
|
|
160,3 |
|
|
2010 |
176,3 |
|
|
|
|
176,3 |
|
|
2011 |
194 |
|
|
|
|
194 |
|
|
2012 |
213,2 |
|
|
|
|
213,2 |
|
|
2013 |
234,6 |
|
|
|
|
234,6 |
19 |
Развитие электроэнергетики |
всего |
106,4 |
|
|
106,4 |
|
|
|
г.Нальчика на 2009-2013 |
2009 |
8,8 |
|
|
8,8 |
|
|
|
|
2010 |
29,7 |
|
|
29,7 |
|
|
|
|
2011 |
24,1 |
|
|
24,1 |
|
|
|
|
2012 |
22,4 |
|
|
22,4 |
|
|
|
|
2013 |
21,4 |
|
|
21,4 |
|
|
20 |
Развитие электроэнергетики |
всего |
197,8 |
|
|
|
147,8 |
50 |
|
г. Прохладного |
2009 |
40,2 |
|
|
|
30,2 |
10 |
|
|
2010 |
39,4 |
|
|
|
29,4 |
10 |
|
|
2011 |
39,4 |
|
|
|
29,4 |
10 |
|
|
2012 |
39,4 |
|
|
|
29,4 |
10 |
|
|
2013 |
39,4 |
|
|
|
29,4 |
10 |
21 |
Капитальные вложения по подпрограмме |
всего |
21620,2 |
740,0 |
135,0 |
106,4 |
18646,5 |
1028,4 |
|
развития электроэнергетики |
2008* |
1577 |
270 |
54 |
|
1253 |
|
|
|
2009 |
1738,3 |
250,0 |
49,0 |
8,8 |
1260,2 |
170,3 |
|
|
2010 |
2845,3 |
220,0 |
32,0 |
29,7 |
2377,3 |
186,3 |
|
|
2011 |
4387,4 |
|
|
24,1 |
4159,3 |
204,0 |
|
|
2012 |
5556,0 |
|
|
22,4 |
5310,4 |
223,2 |
|
|
2013 |
4552,3 |
|
|
21,4 |
4286,3 |
244,6 |
22 |
Капитальные вложения по подпрограмме |
всего |
254,4 |
|
23,1 |
30,8 |
|
200,5 |
|
"Энергосбережение" |
2009 |
49,9 |
|
7,3 |
5,6 |
|
37 |
|
|
2010 |
57,3 |
|
9,1 |
6,2 |
|
42 |
|
|
2011 |
46,2 |
|
6,7 |
6,5 |
|
33 |
|
|
2012 |
44,8 |
|
|
5,8 |
|
39 |
|
|
2013 |
56,2 |
|
|
6,7 |
|
49,5 |
23 |
Итого по программе |
всего** |
21874,6 |
740,0 |
158,1 |
137,2 |
18646,5 |
1228,9 |
|
|
2008* |
1577 |
270 |
54 |
|
1253 |
|
|
|
2009 |
1788,2 |
250,0 |
56,3 |
14,4 |
1260,2 |
207,3 |
|
|
2010 |
2902,6 |
220,0 |
41,1 |
35,9 |
2377,3 |
228,3 |
|
|
2011 |
4433,6 |
|
6,7 |
30,6 |
4159,3 |
237,0 |
|
|
2012 |
5600,8 |
|
|
28,2 |
5310,4 |
262,2 |
|
|
2013 |
4608,5 |
|
|
28,1 |
4286,3 |
294,1 |
* Примечание: финансирование за 2008 год приводится для объектов, включенных в федеральную целевую программу "Юг России (2008-2012 годы)".
** Финансовые средства в объеме 963,3 млн. рублей (инвестиционные средства) на строительство ГЭС "Большой Лахран" будут привлечены в 2014 году.
Подпрограмма
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
18 мая 2011 г.
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" на 2009-2013 годы |
Дата принятия решения о разработке подпрограммы |
протокол заседания Комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в ЮФО от 24 апреля 2008 года N 11 |
Государственный заказчик Программы |
Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
Координатор Программы и разработчик подпрограммы |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
Цели и задачи подпрограммы, важнейшие целевые показатели |
реализация основных положений энергосберегающей политики России, требований федерального закона и Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об энергосбережении", разработка стратегии и реализация первоочередных мер по переходу экономики Кабардино-Балкарии на энергосберегающий путь развития. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет достижения в 2009-2013 годах экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 165 тыс. тонн условного топлива и снижение на этой основе энергоемкости ВРП к 2013 году на 8 процентов. |
Сроки реализации подпрограммы |
подпрограмма будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год |
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
объемы финансирования мероприятий уточняются при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
к 2013 году намечается в основном завершить оснащение потребителей приборами и системами учета, расхода и регулирования энергоресурсов, реализовать мероприятия подпрограммы по использованию энергосберегающих технологий. Всего за 2009-2013 годы экономия энергоресурсов составит 165 тыс. тонн условного топлива |
Система организации контроля за выполнением подпрограммы |
информация о ходе реализации подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке |
1. Энергосбережение в Кабардино-Балкарии
На предприятиях экономики Кабардино-Балкарской Республики в 2002-2006 годах внедрено 697 мероприятий по энергосбережению. Объем финансирования составил 198,2 млн. рублей, экономический эффект - 250,5 млн. рублей, или 190,4 тыс. тонн условного топлива.
Одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние экономики, является низкая энергетическая эффективность производства. Энергоемкость ряда технологий в промышленности, сельском хозяйстве, строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве превышает энергоемкость аналогичных технологий в развитых странах, что является следствием технологического несовершенства производственного потенциала основных фондов.
Негативное влияние на эффективность энергоиспользования оказывают не обустроенный соответствующим аппаратурным парком учет и контроль потребления энергоресурсов и слабое стимулирование потребителей к снижению затрат на топливо и энергию.
Использование энергосберегающей технологии затруднено недостатком финансовых средств у предприятий, недостаточной платежеспособностью населения, сложностью получения кредитов на приемлемых условиях. Энергозатратность производства в значительной степени определяется возросшей долей устаревшего и изношенного оборудования. Исправить положение может только целенаправленная энергосберегающая политика и активная финансовая поддержка государства.
По мнению аналитиков и специалистов, макроэкономический эффект от снижения удельной энергоемкости валового внутреннего продукта на один процент оценивается ростом национального дохода на 0,3-0,4 процента. Другим важным фактором взаимосвязи эффективности энергоиспользования и развития экономики являются инвестиционные затраты, необходимые для обеспечения потребностей республики в энергоресурсах, так как инвестиции, необходимые для реализации энергосберегающих мероприятий, в 3-4 раза ниже, чем затраты на соответствующее наращивание производства топлива и энергии. Реализация программы энергосбережения позволит снизить объемы закупаемых за пределами республики энергоресурсов, будет способствовать снижению темпа роста тарифов, окажет положительное влияние на развитие экономики в целом и конкурентоспособность товаропроизводителей, существенно скажется на повышении уровня жизни ее граждан.
Для достижения этих целей необходимо качественно повысить уровень разрабатываемых энергосберегающих проектов и завершить оснащение предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
совершенствование правовых, экономических и организационных условий для устойчивого функционирования и дальнейшего развития экономики республики на основе повышения эффективности потребления топлива и энергоресурсов и перехода на энергосберегающий путь развития;
развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на топливо и энергию;
снижение доли энергозатрат в себестоимости продукции и услуг с целью повышения конкурентоспособности товаропроизводителей;
снижение затрат на энергоресурсы с одновременным повышением уровня теплового комфорта помещений у потребителей энергоресурсов в жилищно-коммунальной и бюджетной сферах;
широкое внедрение на конкурсной основе энергосберегающего оборудования и передовых энергосберегающих технологий в промышленном производстве.
В ходе реализации подпрограммы предусматривается обеспечить решение следующих задач:
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;
повышение эффективности энергопотребления;
внедрение у потребителей систем автоматизированного учета и регулирования режимов потребления энергоресурсов и воды;
разработка и внедрение энергосберегающего оборудования и энергосберегающих технологий;
реконструкция, замена или установка дополнительных источников энергоснабжения;
повышение уровня оснащенности предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов.
Стратегической задачей инвестиционной политики Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период является обеспечение устойчивого экономического роста, социального развития и социально-экономической безопасности Кабардино-Балкарской Республики. Конкурентами в борьбе за инвестиционные ресурсы должны быть конкретные инвестиционные проекты, претендующие на получение государственной финансовой поддержки на конкурсной основе.
В этой связи на первый план выходит задача стимулирования инвестиционной деятельности в области энергосбережения. Рост объемов привлекаемого на энергосбережение капитала необходимо осуществлять за счет кредитов коммерческих банков, лизинговых компаний, других потенциальных инвесторов, в том числе иностранных.
3. Объемы потребления энергоресурсов
Обеспечение потребителей республики топливно-энергетическими ресурсами осуществляют по направлениям своей деятельности акционерные общества топливно-энергетического комплекса и предприятия жилищно-коммунального хозяйства республики, являющиеся естественными монополистами на обслуживаемой территории.
До трех четвертей потребляемой электроэнергии в республику поставляется со стороны. К настоящему времени потребление электроэнергии в республике снизилось с 2,3 млрд. кВт.ч (1991 год) до 1,5 млрд. кВт. ч. Объем поставляемого различным категориям потребителей газа в последние годы стабилизировался на уровне 1,3 млрд. куб. м, но в связи с завершением к 2007 году газификации высокогорных сел можно ожидать некоторый рост потребления в бытовом секторе. Собственного добываемого природного газа у республики нет.
В настоящее время в республике потребляется до 300 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые завозятся из других регионов. Кабардино-Балкарская Республика располагает собственными нефтегазовыми месторождениями. Годовой объем добычи нефти не превышает 5 тыс. тонн.
Обоснование дальнейшего развития нефтедобычи и нефтепереработки возможно после подтверждения предполагаемых прогнозных запасов нефти и проведения соответствующей экологической экспертизы.
4. Нормативно-правовое обеспечение подпрограммы
Правовые, экономические и организационные основы государственной политики Кабардино-Балкарии в области энергосбережения установлены федеральным законом от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ "Об энергосбережении" и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 1998 года N 15-РЗ "Об энергосбережении".
Дальнейшее развитие нормативно-правовой базы энергосбережения должно быть направлено на совершенствование механизма повышения энергоэффективности, а также порядка финансового обеспечения и стимулирования реализуемых предприятиями мероприятий подпрограммы, а при формировании проектов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований необходимо предусматривать средства на оснащение бюджетных организаций современными приборами учета и регулирования потребляемых энергоресурсов.
5. Экономические и финансовые механизмы реализации подпрограммы
Экономические и финансовые механизмы реализации подпрограммы должны предусматривать активное государственное ценовое регулирование рынка энергоресурсов, государственную финансовую поддержку, доходность инвестиционных проектов, гарантирующих возврат заимствованных средств, возможность использования различных вариантов кредитного финансирования.
Основными элементами государственной ценовой политики Кабардино-Балкарской Республики должны быть повышение конкурентоспособности предприятий, выпускающих энергоемкую продукцию, за счет уменьшения энергетической составляющей в ее себестоимости, разработка и ввод в действие тарифов на электрическую и тепловую энергию, дифференцированных по времени суток, дням недели, сезонам года и объему потребляемой энергии.
Финансовые механизмы реализации подпрограммы должны предусматривать проведение активного государственного регулирования, направленного на создание экономических условий и стимулов для поддержки предприятий, активно внедряющих энергосберегающие технологии, оборудование и использующих местные и вторичные энергоресурсы, нетрадиционные виды энергии и альтернативные виды топлива.
Кроме того, в числе мероприятий по проведению финансовой и денежно-кредитной политики, направленных на оздоровление экономики, необходимо особо обращать внимание на необходимость прямой государственной бюджетной поддержки наиболее значимых для экономики республики проектов энергосбережения, стимулируя предприятия к дополнительным вложениям собственных средств.
6. Энергосбережение основных отраслей экономики
Кабардино-Балкарской Республики
Экономические причины снижения эффективности энергопотребления в последние годы связаны с положением, согласно которому снижение объемов производства продукции предприятий ведет к росту издержек производства за счет увеличения доли условно-постоянных затрат, в том числе доли энергоресурсов, в себестоимости продукции.
Расчетная годовая экономия энергоресурсов, которую планируется достичь к 2013 году, состоит из двух частей.
Первая часть должна быть получена за счет совершенствования структуры производства и увеличения загрузки производственных мощностей предприятий. Вторая часть экономии будет получена в результате внедрения современных технологий, проведения целенаправленной инвестиционной политики и осуществления комплекса организационных мер по реализации настоящей подпрограммы энергосбережения.
В отрасли промышленности Кабардино-Балкарской Республики планируется реализовать энергосберегающие мероприятия, предусматривающие обеспечение к 2013 году экономии электроэнергии в объеме 7,2 млн. кВт.ч, тепловой энергии - 15,3 тыс. Гкал и 3,5 млн. куб. метров природного газа. Расходы на реализацию мероприятий составят 22,5 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в промышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 1 к подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Энергосберегающие мероприятия в области сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики предусматривают экономию электроэнергии в объеме 1092 тыс. кВт. ч, тепловой энергии -15 тыс. Гкал, газа - 18,3 тыс. куб. метров, при финансовых расходах в сумме 1,4 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в агропромышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 2 к подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Проекты освоения гидроэнергетического потенциала горных рек относят к энергосберегающим по признакам экономии не возобновляемых источников энергии и вовлечения в хозяйственный оборот местных и возобновляемых источников. Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом комплексе предусматривают финансирование в объеме 165,6 млн. рублей и обеспечивают экономию 22,2 млн. кВт. ч электроэнергии и 18,3 млн. куб. метров природного газа с учетом экономического эффекта от установленных приборов учета газа. Ожидаемый экономический эффект 81,9 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в топливно-энергетическом комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 3 к подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Эффективное использование энергоресурсов - одна из основ реформирования жилищно-коммунального хозяйства республики, так как основная доля расходов в системе жилищно-коммунального хозяйства приходится не на эксплуатацию непосредственно жилья, а на коммунальные услуги, и, в первую очередь, на энерго- и водоснабжение. Здесь сосредоточен основной потенциал энергосбережения и снижения издержек жилищно-коммунального хозяйства. На реализацию мероприятий по повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства предполагается направить средства из федерального бюджета и республиканского бюджета. Учитывая то обстоятельство, что отрасль является дотационной, экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий будет получен в виде сокращения расходной части соответствующего бюджета. Основные направления энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и социально-бытовой сфере республики, предусмотренные настоящей подпрограммой:
установка современных приборов учета и регулирования расхода энергоресурсов (тепло, газ, вода, электроэнергия) у потребителей (подомовые приборы учета энергоресурсов);
улучшение теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов;
развитие системы автономного теплоснабжения потребителей;
проведение энергетических обследований объектов жилищно-коммунального хозяйства для выявления потенциала энергосбережения и разработки энергосберегающих мероприятий, составление энергетических паспортов объектов.
7. Финансовое обеспечение подпрограммы
Общие затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий в 2009-2013 годах оцениваются в 254,4 млн. рублей, из которых средства государственной поддержки в виде гарантий составят - 23,1 млн. рублей, или 9 процентов, средства бюджетов муниципальных образований - 30,8 млн. рублей, или 12 процентов, собственные средства предприятий, включая кредиты под залог собственных активов - 200,5 млн. рублей, или 79 процентов.
N п/п |
Наименование |
Капитальные вложения, млн. рублей |
|||
Всего |
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
средства бюджетов муниципальных образований |
собственные средства предприятий |
||
1 |
Оснащение узлами учета тепловой энергии объектов бюджетной сферы республики (одобрено постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года N 299-ПП) |
23,1 |
23,1 |
|
|
2 |
Энергосберегающие мероприятия в Кабардино-Балкарской Республике |
231,3 |
- |
30,8 |
200,5 |
3 |
Итого |
254,4 |
23,1 |
30,8 |
200,5 |
8. Управление энергосбережением в Кабардино-Балкарии
Общую координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных энергосберегающих проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии";
методическое руководство ходом реализации инвестиционных энергосберегающих проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля совместно с уполномоченными российскими и республиканскими структурами за эффективным использованием государственных инвестиционных ресурсов при реализации энергосберегающих проектов и мероприятий, а также государственного контроля за эффективным и рациональным использованием энергетических ресурсов.
9. Целевые индикаторы
Основными целевыми индикаторами подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" являются:
улучшение социально-бытовых условий жизни населения за счет достижения в 2009-2013 годах экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 165 тыс. тонн условного топлива и снижение на этой основе энергоемкости ВРП к 2013 году на 8 процентов;
определение возможности экономии энергии и оказания помощи в осуществлении мероприятий, обеспечивающих экономию энергоресурсов на практике (техническое инспектирование энергогенерирования и энергопотребления организаций и предприятий бюджетной сферы (энергоаудит);
завершение оснащения потребителей (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов;
достижение экономического эффекта от эксплуатации тепловых счетчиков на объектах бюджетной сферы в 2009-2013 годах -85 млн. рублей;
получение экономического эффекта от реализации подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" - 236,7 млн. рублей.
10. Основные конечные результаты реализации подпрограммы
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
В результате реализации подпрограммы общая величина сэкономленных в 2009-2013 годах энергетических ресурсов составит 165,0 тыс. тонн условного топлива, в том числе от эксплуатации тепловых счетчиков на объектах бюджетной сферы республики - 35,0 тыс. тонн условного топлива, или 188,0 тыс. Гкал и 130,0 тыс. тонн условного топлива за счет технических и технологических усовершенствований, реализации намеченных настоящей подпрограммой мероприятий по энергосбережению.
Ожидаемый экономический эффект от реализации подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" - 236,7 млн. рублей.
Примечание:
количественные измерители по каждому пункту с разбивкой по годам для возможности последующей оценки результативности РЦП приведены ниже в соответствующих таблицах.
Приложение 1
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Энергосберегающие мероприятия в промышленности
Кабардино-Балкарской Республики
N п/п |
Мероприятия подпрограммы |
Исполнители и соисполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. рублей |
Экономический эффект, тыс. рублей |
1 |
Реконструкция оборотного и кондиционного водоснабжения с целью обеспечения энергоносителями корпуса N 1 |
ЗАО "Прохладненский завод полупроводниковых приборов" (ПЗПП) |
2009- 2010 годы |
собственные средства |
110 |
266,92 |
2 |
Реконструкция электроснабжения предприятия (вывоз ТП-5 в резерв) |
ОАО "ПЗПП" |
2009 год |
собственные средства |
50 |
6,00 |
3 |
Оборудование отопительных батарей регуляторами отопления |
ОАО "ПЗПП" |
2009- 2010 годы |
собственные средства |
25 |
60,00 |
4 |
Регулирование работы трансформаторов при изменении нагрузки в выходные и праздничные дни |
ОАО "Нальчикский машиностроительные завод" (НМЗ) |
2009- 2011 годы |
|
- |
68,44 |
5 |
Использование транспортабельной котельной установки на газе (ТКУ г) для отопления помещений завода, 2 шт. |
ОАО "НМЗ" |
2009 год |
собственные средства |
870,00 |
570,00 |
6 |
Использование ТКУ г для отопления помещений завода, 2 шт. |
ОАО "НМЗ" |
2010 год |
собственные средства |
870,00 |
570,00 |
7 |
Использование ТКУ г для отопления помещений завода, 1 шт. |
ОАО "НМЗ" |
2011 год |
собственные средства |
435,00 |
285,00 |
8 |
Использование ТКУ г для отопления помещений завода, 1 шт. |
ОАО "НМЗ" |
2012 год |
собственные средства |
435,00 |
285,00 |
9 |
Использование ТКУ г для отопления помещений завода, 1 шт. |
ОАО "НМЗ" |
2013 год |
собственные средства |
435,0 |
285,00 |
10 |
Ремонт и замена устаревшей отопительной запорной арматуры |
ОАО "НМЗ" |
2009- 2011 годы |
собственные средства |
30,00 |
154,00 |
11 |
Установка муфельной печи 5 кВт |
ОАО "Тырныаузский завод низковольтной аппаратуры" (ТЗНВА) |
2009 год |
собственные средства |
10,00 |
26,70 |
12 |
Замена двигателей 5,5 кВт на 3,2 кВт на заточном станке |
ОАО "ТЗНВА" |
2009 год |
собственные средства |
7,50 |
7,00 |
13 |
Запуск гальванического оборудования по мере набора объема работ |
ОАО "ТЗНВА" |
2009 год |
- |
- |
32,60 |
14 |
Переход с прессов КД 2126 (7,5 кВт) на экономичные КД 2126 (4,7 кВт) |
ОАО "ТЗНВА" |
2010 год |
собственные средства |
15,00 |
17,00 |
15 |
Замена двигателя 7,5 кВт на 4,5 кВт на отрезном станке |
ОАО "ТЗНВА" |
2009 год |
собственные средства |
9,00 |
9,40 |
16 |
Подключение электропечи по мере набора объема работ |
ОАО "ТЗНВА" |
2009 год |
- |
- |
15,70 |
17 |
Раздельное подключение освещения на рабочих местах |
ОАО "ТЗНВА" |
2011 год |
собственные средства |
5,00 |
4,70 |
18 |
Внедрение новой технологии сушки продукции инфракрасными излучателями |
ОАО "Автозапчасть" |
2009 год |
собственные средства |
100,00 |
120,00 |
19 |
Замена сварочных выпрямителей на инверторные источники питания |
ОАО "Автозапчасть" |
2010 год |
собственные средства |
250,00 |
68,00 |
20 |
Модернизация футеровки печи |
ООО "Налкат" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
2200,00 |
60,00 |
21 |
Приобретение частотного преобразователя фирмы "Веспер" |
ОАО "Нарбек" |
2009 год |
собственные средства |
30,00 |
58,00 |
22 |
Энергоснабжение в производственных помещениях предприятия |
ОАО "Нарбек" |
2009 год |
собственные средства |
28,00 |
34,88 |
23 |
Проведение теплоизоляционных работ наружной теплоизоляции |
ОАО "Нарбек" |
2009- 2013 годы |
- |
- |
18,00 |
24 |
Ремонт градирни (значительное сокращение потребления воды) |
ОАО ордена Ленина ремонтно-механический завод "Прохладненский" |
2009 год |
собственные средства |
10,00 |
17,00 |
25 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2009- 2010 годы |
собственные средства |
15,00 |
20,00 |
26 |
Остекление оконных проемов |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2009 год |
собственные средства |
10,00 |
20,00 |
27 |
Ремонт оборотного водоснабжения в цехе N 4 |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2009 год |
собственные средства |
15,00 |
50,00 |
29 |
Монтаж новой электропечи в монтажном цехе |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2010 год |
собственные средства |
50,00 |
200,00 |
30 |
Ремонт отопительной системы |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2008- 2010 годы |
собственные средства |
50,00 |
100,00 |
31 |
Произвести перевод и наладку установки ТКУ-1,6 на газообразный вид топлива |
ОАО "Терекалмаз" |
2010 год |
- |
|
54,20 |
32 |
Осуществление режимного и температурного контроля работы парового котла |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2012 годы |
- |
- |
32,80 |
33 |
Проведение режимно-наладочных работ паровых котлов ДКВР-10/13 |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2012 годы |
- |
- |
98,50 |
34 |
Регулирование теплопотребления по объектам |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2012 годы |
собственные средства |
- |
14,70 |
35 |
Монтаж контрольно- измерительных приборов на станции по перекачке конденсата |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2012 годы |
собственные средства |
35,00 |
11,8 |
36 |
Замена котла БГ-35/39 производительностью 35 тонн в час на котел Е-1,0 производительностью 1 тонна пара в час |
ОАО "Гидрометаллург" |
2009 год |
- |
2900 |
3390 |
37 |
Контроль рациональности потребления электроэнергии производствами |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2013 годы |
- |
- |
34,20 |
38 |
Контроль за регулярностью очищения от пыли осветительной арматуры, световых проемов и окон цехов и служб |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2013 годы |
- |
- |
17,10 |
39 |
Исключение потерь сжатого воздуха при работе компрессорной станции |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2013 годы |
- |
- |
17,10 |
40 |
Перевод на автономное питание сжатым воздухом ПИА и ППИ |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2013 годы |
- |
- |
20,50 |
41 |
Использование аппарата "Фисоник" в технологическом процессе (котельная) |
ОАО "Терекалмаз" |
2009 год |
- |
- |
325,00 |
42 |
Обеспечение рациональной работы энергоемкого оборудования за счет максимальной загрузки |
ОАО "Севкаврентген" |
2009 год |
собственные средства |
- |
10,00 |
43 |
Перевод рабочих мест слесарей-сборщиков и намотчиков цеха N 4 в помещение с низким потолочным покрытием и компактным расположением мест |
ОАО "Севкаврентген" ЗАО |
2009 год |
собственные средства |
4,00 |
22,00 |
44 |
Замена системы ГД (генератор-двигатель) скручивающей машины СРВ 6x400 на преобразователь ТТИ-320/460Н-2-УХЛ4 |
"Кавказкабель ТМ" |
2009 год |
собственные средства |
180,00 |
269,00 |
45 |
Установка компенсаторов электроэнергии на участке кабелей (6 батарей) |
ЗАО "Кавказкабель ТМ" |
2009 год |
собственные средства |
30,00 60,00 |
15,00 328,00 |
46 |
Ремонтно-наладочные работы котлов ДЕ 4/141 М (2 шт.), Na-катионитовых фильтров (4 шт.), деаэратора ДЕАЮ/15 (1 шт.) |
ЗАО "Кавказкабель ТМ" |
2010 год |
собственные средства |
15,00 |
82,00 |
47 |
Внедрение приборов контроля температуры |
ЗАО "Кавказкабель ТМ" |
2009 год |
собственные средства |
20,00 |
96,00 |
48 |
Ремонтно-наладочные работы топочных камер, дымоходов, горелок, котлов |
ЗАО "Кавказкабель ТМ" |
2009 год |
собственные средства |
|
|
49 |
Внедрение регуляторов скорости асинхронных двигателей: а) тепловентиляторов |
ЗАО "Кавказкабель" |
|
собственные средства |
111,00 |
112,00 |
|
1 шт. |
|
2009 год |
|
222,00 |
224,00 |
|
2 шт. |
|
2010 год |
|
222,00 |
224,00 |
|
2 шт. |
|
2011 год |
|
|
|
|
б) насосов оборотного водоснабжения |
|
|
|
111,00 |
112,00 |
|
1 шт. |
|
2009 год |
|
111,00 |
112,00 |
|
2 шт. |
|
2011 год |
|
|
|
50 |
Перевод охлаждения двигателей вентиляторов градирни с хозяйственной питьевой воды на оборотную |
ЗАО "Кавказкабель" |
|
собственные средства |
2,00 |
46,00 |
|
1 шт. |
|
2009 год |
|
4,00 |
90,00 |
|
2 шт. |
|
2010 год |
|
2,00 |
46,00 |
|
1 шт. |
|
2011 год |
|
|
|
51 |
Проведение испытаний котлов ДКВР 20/23 |
ЗАО "Кавказкабель" |
2009 год |
собственные средства |
100,00 60,00 |
106,00 71,00 |
|
ДКВР 6,5/13 |
|
2010 год |
|
100,00 |
106,00 |
|
ДЕ 25/14 |
|
2011 год |
|
220,00 |
350,00 |
52 |
Замена стационарных компрессоров с |
ОАО |
2009- 2013 |
собственные |
|
|
|
электродвигателем (90 кВт) на компрессоры поршневые (5 кВт) |
"Техноприбор" |
годы |
средства |
|
|
|
в количестве 8 шт. |
|
|
|
- |
35,00 |
53 |
Регулирование времени работы компрессорной |
ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры" (НЗВВА) |
2009- 2013 годы |
- |
50,00 |
20,00 |
54 |
Замена трубопровода сжатого воздуха |
ОАО "НЗВВА" |
2009 год |
собственные средства |
- |
10,00 |
55 |
Использование оборудования термического участка при полной загрузке деталями |
ОАО "НЗВВА" |
2009- 2013 годы |
- |
46,00 |
12,00 |
56 |
Ремонт футеровки печи для закалки |
ОАО "НЗВВА" |
2009 год |
собственные средства |
- |
10,00 |
57 |
Уменьшение времени холостого хода сварочного оборудования |
ОАО "НЗВВА" |
2009- 2013 годы |
|
|
18,00 |
58 |
Включение калориферов и дверных завес только при минусовых температурах |
ОАО "НЗВВА" |
2009- 2013 годы |
- |
70,00 |
90,00 |
59 |
Разработка и внедрение локальных систем отопления по подразделениям |
ОАО "Телемеханика" |
2009 год |
собственные средства |
60,00 |
90,00 |
60 |
Разработка и производство продукции с пониженным энергопотреблением |
ОАО "Телемеханика" |
2009 год |
собственные средства |
50,00 |
100,00 |
61 |
Разработка и внедрение комплекса организационно-технических мероприятий на производственных участках по экономии энергоресурсов |
ОАО "Телемеханика" |
2009 год |
собственные средства |
150,00 |
200,00 |
62 |
Разработка и внедрение комплекса автоматизированной системы на производственных участках по экономии и учету энергоресурсов |
ОАО "Телемеханика" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
2900 |
3390 |
63 |
Замена котла БГ-35/39 производительностью 35 тонн в час на котел Е-1,0 производительностью 1 тонна пара в час |
ОАО "Гидрометаллург" |
2009 год |
собственные средства |
175,00 |
8,50 |
64 |
Монтаж и пуск в работу системы отопления сборочного цеха N 3 |
ОАО "Станкозавод" |
2009 год |
собственные средства |
|
17,00 |
65 |
Постоянный контроль за ограничением электропотребления |
ОАО "Станкозавод" |
2009- 2013 годы |
- |
25,00 |
8,50 |
66 |
Восстановление собственного узла учета по ВН на ЦРП завода |
ОАО "Станкозавод" |
2009 год |
собственные средства |
30,00 |
50,00 |
67 |
Завершение закольцовки электросетей завода по НН |
ОАО "Станкозавод" |
2010 год |
собственные средства |
200,00 |
50,00 |
68 |
Монтаж локальных сетей отопления рабочих мест цеха N 5 лучистым инфракрасным излучением |
ОАО "Станкозавод" |
2013 год |
собственные средства |
60,00 |
43,00 |
69 |
Замена ртутно-содержащих блоков управления на электронные блоки с тиристорами |
ОАО "Автозапчасть" |
2009 год |
собственные средства |
100,00 |
120,00 |
70 |
Внедрение новой технологии сушки продукции инфракрасными излучателями ПИКС-4,5-356812-380 |
ОАО "Автозапчасть" |
2009 год |
собственные средства |
250,00 |
68,00 |
71 |
Замена сварочных выпрямителей на инверторные источники питания |
ОАО "Автозапчасть" |
2010 год |
собственные средства |
2200,00 |
60,00 |
72 |
Модернизация футеровки печи |
ООО "Налкат" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
25,00 |
27,00 |
73 |
Изготовление приспособлений для замены двух операций на одну |
ОАО "Горянка" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
30,00 |
12,00 |
74 |
Установка индивидуального освещения на каждое рабочее место |
ОАО "Горянка" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
150,00 |
205,00 |
75 |
Снижение потребления электроэнергии за счет ввода ферритов намагниченности до 2000 НН |
ОАО "Автозапчасть" |
2009 год |
собственные средства |
22594,5 |
20916,5 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
Приложение 2
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Энергосберегающие мероприятия в агропромышленном комплексе
N п/п |
Мероприятия подпрограммы |
Исполнители и соисполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. рублей |
Экономический эффект, тыс. рублей |
1 |
Установка на всех объектах приборов учета энергоресурсов |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
220,0 |
11,9 |
2 |
Замена электродвигателей на менее мощные |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
182,0 |
43,6 |
3 |
Установление жесткого контроля за работой осветительных приборов |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
10,3 |
4 |
Запрещение использования отопительных приборов кустарного производства |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
118,9 |
5 |
Строгое соблюдение графика отключения временно не используемых объектов |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
69,4 |
6 |
Назначение ответственных за осуществление контроля расхода электроэнергии |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
158,6 |
7 |
Ужесточение контроля за рациональным использованием энергоресурсов |
Зольский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
34,8 |
8 |
Расчет потребления электроэнергии по электросчетчику |
Зольский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
18,0 |
42,05 |
9 |
Обеспечение своевременного ремонта электро-оборудования |
Зольский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
32,0 |
43,0 |
10 |
Сокращение отопительных приборов до необходимого минимума |
Зольский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
25,5 |
11 |
Перевод отопления бытовых помещений с электро- на газ |
Лескенский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
16,4 |
40,8 |
12 |
Замена малонагруженных электродвигателей на менее мощные |
Лескенский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
7,80 |
18,7 |
13 |
Перевод системы отопления бытовых помещений с электро- на газ |
Майский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
12,7 |
18,2 |
14 |
Перевод узла учета электроэнергии с 38087 на 10000 Вт |
Майский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
100,0 |
300,0 |
15 |
Замена мощных малонагруженных электродвигателей на менее мощные |
Майский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
16,70 |
30,00 |
16 |
Отключение непроизводственных точек |
Терский муниципальный район |
2009 год |
- |
- |
120,0 |
17 |
Замена трансформаторов |
Терский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
100,0 |
80,00 |
|
Итого: |
|
|
|
1408,0 |
1166,2 |
Приложение 3
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом
комплексе республики
N п/п |
Мероприятия подпрограммы |
Исполнители и соисполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. рублей |
Экономический эффект, тыс. рублей |
1 |
Установка бытовых приборов учета газа у потребителей, имеющих отопительные печи типа БШ (5000 шт.) |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
8400,0 |
2565,0 |
2 |
Установка новых электросчетчиков (замена) на станциях катодной защиты (75 шт.) |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
58,5 |
23,8 |
3 |
Установка водомера в столовой административного здания ОАО "Каббалкгаз" |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009 год |
собственные средства |
1,2 |
2,6 |
4 |
Перевод крупных потребителей газа на альтернативные виды топлива в периоды резких похолоданий |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009 год |
|
|
450,0 |
5 |
Отключение и ограничение потребителей газа, допускающие нарушения дисциплины газопотребления |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009 год |
|
|
3687,0 |
6 |
Установка новых узлов учета взамен устаревших у потребителей |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009 год |
собственные средства |
6000,0 |
29500,0 |
7 |
Ревизия и устранение недостатков на узлах учета потребителей газа |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009 год |
собственные средства |
250,0 |
4425,0 |
8 |
Реконструкция ПС 110 кВ, установка дополнительного трансформатора 25 МВА |
КБ филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания -Северного Кавказа" |
2009 год |
собственные средства |
45516,0 |
142,0 |
9 |
Реконструкция ПС 110 кВ, замена трансформатора 6,3 МВА на 16 МВА |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2011 год |
собственные средства |
47435,0 |
73,0 |
10 |
Отключение трансформаторов 6-10 кВ на ПС с сезонной нагрузкой |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 год |
собственные средства |
106,0 |
237,0 |
11 |
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 110-35 кВ на ПС с 2-мя и более трансформаторами |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
107,0 |
7921,0 |
12 |
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 6-10 кВ на ПС с 2-мя и более трансформаторами |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северный Кавказ" |
2009- 2013 год |
собственные средства |
454,0 |
1335,0 |
13 |
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
100,0 |
590,0 |
14 |
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
|
81,5 |
15 |
Выявление неучтенной электроэнергии из актов расчетного учета в результате проведения рейдов |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северный Кавказ" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
677,0 |
27479,0 |
16 |
Замена проводов на перегруженных линиях 6-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
23280,0 |
3163,0 |
17 |
Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к жилым зданиям на СИП |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
1400,0 |
134,0 |
18 |
Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на ПС 6-10 кВ |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северный Кавказ" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
9850,0 |
121,0 |
19 |
Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства линий 6-10 кВ |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2010- 2012 годы |
собственные средства |
22000,0 |
64,0 |
|
Итого: |
|
|
|
165634,7 |
81993,9 |
Приложение 4
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Энергосберегающие мероприятия городских округов и муниципальных
районов Кабардино-Балкарской Республики
N п/п |
Мероприятия подпрограммы |
Исполнители и соисполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. рублей |
Экономический эффект, тыс. рублей |
1 |
Установка тепловых счетчиков в организациях бюджетной сферы |
Майский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
400,0 |
600,0 |
2 |
Установка узлов учета электроэнергии в подъездах жилых домов |
Майский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
10,00 |
35,00 |
3 |
Установка лимита на потребление электроэнергии бюджетным организациям |
Майский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
11,0 |
4 |
Замена 55 кВт электродвигателей на 40 кВт на водозаборе |
Майский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
7,00 |
54,20 |
5 |
Замена электродвигателя с 30 кВт на 22 кВт ФНС N 2 |
Майский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
10,00 |
98,00 |
6 |
Режимное отключение на водозаборах города Майский |
Майский муниципальный район |
2009 год |
- |
- |
210,0 |
7 |
Рациональное использование отопления в соответствии с климатическими условиями на насосных ФНС и водозаборах |
Майский муниципальный район |
2009 год |
- |
- |
135,0 |
8 |
Строительство водовода, минуя станцию второго подъема |
Майский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
50,00 |
411,0 |
9 |
Замена ветхих тепловых сетей 3,6 кВт |
Терский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального |
355,0 |
280,0 |
10 |
Установление модульных котельных, работающих в автоматическом режиме на низком давлении газа, для объектов бюджетной сферы (32 объекта) |
Терский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
образования средства муниципального образования |
9600 |
10500 |
11 |
Реконструкция ветхих электросетей с заменой кабелей и линий электропередач |
Терский муниципальный район |
2009- 2010 годы |
средства муниципального образования |
600,0 |
85,00 |
12 |
Замена светильников наружного освещения на экономичные светильники |
Терский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
300,0 |
117,00 |
13 |
Замена малонагруженных силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности в селах |
Терский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
1540 |
833,0 |
14 |
Установка приборов учета газа у потребителей (420 шт.) |
Терский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
160,0 |
184,0 |
15 |
Внедрение системы автоматического регулирования работы насосных установок на водозаборах |
Терский муниципальный район |
2009- 2012 годы |
средства муниципального образования |
70,00 |
19,00 |
16 |
Оснащение электросчетчиками лифтового хозяйства здания |
Терский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
5,00 |
17,0 |
17 |
Проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования |
Эльбрусский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
333,0 |
104,0 |
18 |
Ремонт теплоизоляции трубопроводов сети |
Эльбрусский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
4840 |
1520 |
19 |
Установка лимита на потребление электроэнергии бюджетным организациям г. Тырныауза |
Эльбрусский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
3800 |
20 |
Замена светильников на более экономичные |
Урванский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
360 |
73,3 |
21 |
Распределение нагрузок по фондам на отходящих фидерах 0,38 кВ с заменой проводов малого сечения на большее |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
672,0 |
2250,0 |
22 |
Проверка ТП-6-10/0,4 кВ на загруженность силовых трансформаторов и распределение нагрузок по фидерам |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
100,0 |
750,0 |
23 |
Установка дополнительно десяти ТП-6-10/0,4 кВ для сокращения протяженности ВЛ-0,38 кВ по муниципальному району |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
2,00 |
3750 |
24 |
Проверка всех расчетных приборы учета в госсекторе и их соответствие классу точности |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
150,0 |
750,0 |
25 |
Переход к полному регулированию теплоносителя |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
63,0 |
166,0 |
26 |
Исключение отклонения от технологического режима работы котлов. Работа строго по режимным картам |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
153,0 |
27 |
Перевод на газовое топливо котельной администрации с. Верхняя Балкария |
Черекский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
50,00 |
16,00 |
28 |
Перевод на газовое топливо котельной СДК с. Верхняя Балкария |
Черекский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
60,0 |
20,0 |
29 |
Перевод на газовое топливо котельной НШ N 2 с. Верхняя Балкария |
Черекский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
60,0 |
20,0 |
30 |
Введение новой технологии производства тепла и электроэнергии за счет регенерации газа |
Прохладненский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
1957 |
620,0 |
31 |
Реконструкция высоковольтного оборудования с 6 кВ на 10 кВ и электрических сетей |
ОАО "Нальчикская кондитерская фабрика" |
2009 год |
средства муниципального образования |
120,0 |
18,0 |
32 |
Внедрение метода обнаружения места утечки на бесканальных тепловых сетях с использованием датчика утечки |
ОАО "Нальчиктеплоэнерго" |
2009 год |
средства муниципального образования |
800,0 |
300,0 |
33 |
Внедрение ультразвуковой и электромагнитной технологии очистки котлов и теплообменников |
ОАО "Нальчиктеплоэнерго" |
2009 год |
средства муниципального образования |
225,0 |
18,60 |
34 |
Установка устройств регулирования тепловой энергии |
ОАО "Нальчиктеплоэнерго" |
2009 год |
средства муниципального образования |
150,0 |
14,20 |
35 |
Установка частотно-регулируемого привода для электродвигателей |
ОАО "Нальчиктеплоэнерго" |
2009 год |
средства муниципального образования |
908,0 |
151,0 |
35 |
Замена 1250 дефектных перекидок от опор ВЛ-0,4 кВ к жилым домам |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
665,5 |
133,1 |
37 |
Монтаж дополнительной фазы на ВЛ-0,4 кВ протяженностью 30 км для разгрузки перегруженных фаз |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
958,5 |
191,7 |
38 |
Замена 75 км проводов ВЛ-0,4-6-10 кВ на большее сечение для увеличения их пропускное способности |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
1597,5 |
319,3 |
39 |
Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0.4 кВ отходящих от 100 трансформаторных подстанций |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
1278,0 |
639,0 |
40 |
Перемещение 25 силовых трансформаторов в целях оптимизации их загрузки |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
250,0 |
266,2 |
41 |
Отключение 250 не учтенных светильников наружного освещения |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
300,0 |
266,2 |
42 |
Замена 300 светильников с лампами накаливания на экономные |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
600,0 |
191,7 |
43 |
Отключение вторых силовых трансформаторов в 52 подстанциях на летний период |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
100,0 |
53,3 |
44 |
Реконструкция старых и ветхих городских электросетей с заменой кабелей и силовых трансформаторов на расчетные |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
3000,0 |
500,0 |
45 |
Замена ветхих аварийных проводов на 1750 вводах в здание |
ООО "Нальчикэнергосбыт" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
1312,5 |
937,2 |
46 |
Замена 4000 индукционных счетчиков на счетчики электронного типа |
ООО "Нальчикэнергосбыт" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
4000,0 |
724,2 |
47 |
Замена насосных агрегатов 1 и 2 подъемов на современные |
МУП "Горводоканал" г. Нальчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
270,0 |
100,0 |
48 |
Оборудование насосов первого подъема станциями управления "Каскад" |
МУП "Горводоканал" г. Нальчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
70,0 |
25,0 |
49 |
Установка датчиков уровня воды на водонапорных башнях |
МУП "Горводоканал" г. Нальчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
35,0 |
10,0 |
50 |
Реконструкция РУ-6 кВ и ТП с переводом сетей на напряжение 10 кВ |
МУП "Горводоканал" г. Нальчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
110,0 |
30,0 |
51 |
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной поверке приборов учета потребления тепловой энергии |
Бюджетные организации г. Нальчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
350,0 |
187,0 |
52 |
Оснащение электросчетчиками лифтового хозяйства зданий |
Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства - Служба заказчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
171,0 |
2258,0 |
53 |
Монтаж схемы с установкой электросчетчиков. Капремонт освещения мест общего пользования |
МУПЖХ-СЗ |
2010 год |
средства муниципального образования |
500,0 |
520,0 |
54 |
Монтаж схем и установка приборов повременно го освещения мест общего пользования |
МУПЖХ-СЗ |
2010 год |
средства муниципального образования |
700,0 |
861,0 |
55 |
Установка приборов учета у всех категорий потребителей газа |
Лескенский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства заказчика |
900,0 |
200,0 |
56 |
Установка приборов учета электроэнергии у абонентов |
Лескенский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
240,0 |
4900,0 |
57 |
Установка (замена) водомеров во всех объектах бюджетной сферы |
Баксанский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
100,0 |
400,0 |
58 |
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии всеми бюджетными учреждениями |
Баксанский муниципальный район |
2010 год |
- |
|
500,0 |
59 |
Проведение своевременных поверок приборов учета энергоносителей |
Баксанский муниципальный район |
2010 год |
средства муниципального образования |
150,0 |
300,0 |
60 |
Замена опор и линий электропередачи в поселениях района |
Баксанский муниципальный район |
2010 год |
собственные средства |
500,0 |
2500 |
61 |
Соблюдение температурного режима на объектах |
Баксанский муниципальный район |
2010 год |
- |
|
500,0 |
62 |
Установка приборов учета потребления энергоно-сителей у всех физических и юридических лиц |
г. о. Баксан |
2010 год |
средства заказчика |
|
580,0 |
63 |
Установка водомеров в частных домах и квартирах (5000 шт.) |
г. о. Баксан |
2010 год |
средства заказчика |
|
846,0 |
64 |
Автоматизация работы насосных агрегатов одиночных скважин водозаборов (7 шт.) |
г. о. Баксан |
2010 год |
- |
|
78,0 |
65 |
Замена электросчетчиков в 2 жилых домах |
г. о. Баксан |
2010 год |
- |
|
274,0 |
66 |
Установка бытовых приборов учета газа (600 шт) |
г. о. Баксан |
2010 год |
средства заказчика |
|
280,0 |
|
Итого: |
|
|
|
41946,0 |
47634,2 |
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2011 г. N 135-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 5
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Финансирование работ по оснащению объектов бюджетной
сферы республики узлами учета тепловой энергии
18 мая 2011 г.
Потребители энергоресурсов |
Подлежит установке узлов учета тепловой энергии и ГВС |
|||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||||
млн. рублей |
узлов |
млн. рублей |
узлов |
млн. рублей |
узлов |
млн. рублей |
узлов |
млн. рублей |
узлов |
|
Учреждения и организации культуры, здравоохранения, образования и науки Кабардино-Балкарской Республики |
- |
- |
9,1 |
92 |
10,0 |
101 |
4,0 |
45 |
- |
- |
Всего узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения |
238 узлов учета тепловой энергии и ГВС по ценам 2008 года на общую сумму 23,1 млн. рублей<*> |
Приложение 6
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Ожидаемый экономический эффект от эксплуатации узлов учета
тепловой энергии и горячего водоснабжения на объектах бюджетной
сферы республики в 2009-2013 годах
Эксплуатация тепловых счетчиков |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Всего млн. рублей |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
85 |
Примечание:
информация о ходе реализации подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке.
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2011 г. N 135-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 7
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Финансирование энергосберегающих мероприятий
подпрограммы в 2009-2013 годах
18 мая 2011 г.
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования |
||||
Всего |
Средства федерального бюджета |
Средства республиканского бюджета (на приборы учета тепла) |
Средства муниципальных образований<*> |
Собственные средства |
||
Энергосберегающие мероприятия |
2009 год |
42,6 |
- |
- |
5,6 |
37 |
2010 год |
57,3 |
- |
9,1 |
6,2 |
42 |
|
2011 год |
49,5 |
- |
10,0 |
6,5 |
33 |
|
2012 год |
48,8 |
- |
4,0 |
5,8 |
39 |
|
2013 год |
56,2 |
- |
- |
6,7 |
49,5 |
|
Итого |
|
254,4 |
- |
23,1 |
30,8 |
200,5 |
<*> Примечание:
финансовые средства из муниципальных источников на мероприятия по энергосбережению предусматриваются на основании заявок муниципальных образований и уточняются при формировании бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год.
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2010 г. N 161-ПП настоящая программа дополнена подпрограммой
Подпрограмма
"Мероприятия по реализации положений Федерального
закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности" в Кабардино-Балкарской Республике
18 мая 2011 г.
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Мероприятия по реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" в Кабардино-Балкарской Республике". |
Дата принятия решения о разработке подпрограммы |
распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-р об обеспечении реализации в регионе и муниципальных образованиях положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" |
Исполнители подпрограммы |
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; органы местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию); организации с участием государства и муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию); энергосервисные компании и иные исполнители мероприятий Программы, выбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (по согласованию); организации, реализующие мероприятия Программы и не получающие денежных средств из республиканского бюджета (по согласованию) |
Цели программных мероприятий |
снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР); повышение надежности энергоснабжения потребителей республики; снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и населения на топливо, тепловую и электрическую энергию; обеспечение устойчивого развития топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК); улучшение экологической обстановки в республике. |
Задачи программных мероприятий |
экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий; экономия тепловой и электрической энергии организациями-потребителями; снижение потерь при производстве и передаче тепловой и электрической энергии; сокращение "коммерческих потерь" организаций в результате установки приборов учета; повышение надежности энергоснабжения потребителей области; снижения вредного воздействия на окружающую среду объектов ТЭК и оздоровление экологической обстановки в Кабардино-Балкарии. |
Участники и исполнители программных мероприятий |
уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; организации Кабардино-Балкарской Республики: - газоснабжающие; - электроснабжающие; - теплоснабжающие; - республиканские, муниципальные предприятия электрических и тепловых сетей и жилищно-коммунального хозяйства |
Объемы и источники финансирования программных мероприятий |
средства республиканского бюджета - 59,2 млн. рублей средства местных бюджетов - 235,6 млн. рублей собственные средства - 269,1 млн. рублей внебюджетные средства - 43,1 млн. рублей. Общий объем финансирования, необходимый для реализации настоящего раздела, - 606,8 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации программных мероприятий |
Реализация мероприятий подпрограммы в 2011-2015 годах позволит достигнуть следующих результатов: заменить морально устаревшее оборудование, ввести и обновить основные фонды; за счет обновления основных фондов, реконструкции и модернизации оборудования повысить надежность энергоснабжения потребителей, не менее чем на 50% снизить вероятность аварийных отказов работы энергетического оборудования, соответственно снизить затраты на аварийные и текущие ремонты и техническое обслуживание; снизить "коммерческие потери" и затраты организаций за счет внедрения средств учета ТЭР; планируемый экономический эффект от реализации программных мероприятий за весь период действия оценивается в 402,6 млн. рублей |
Контроль за исполнением подпрограммы |
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Правительством Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
1. Основание для разработки подпрограммы
В целях реализации государственной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере энергетики, направленной на обеспечение социально-экономического развития республики путем эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразование, транспортировку и потребление энергоносителей и приемлемый уровень техногенного воздействия на окружающую природную среду, были приняты республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы", Концепция развития топливно-энергетического комплекса в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2012 годы, включающие разработку стратегии и реализацию первоочередных мер по переходу экономики Кабардино-Балкарии на энергосберегающий путь развития, улучшение социально-бытовых условий жизни населения за счет достижения экономии топливно-энергетических ресурсов, а также реализуется республиканская адресная программа "О поэтапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов на 2009-2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 2009 года N 192-ПП. Основанием для разработки Программы явился Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Программа предусматривает установку общедомовых приборов учета в количестве 12038 единиц на 2899 многоквартирных домов, что составляет 86 процентов от общего объема многоквартирного жилищного фонда в республике.
См. также постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 г. N 348-ПП "Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике"
Правовые, экономические и организационные основы государственной политики Кабардино-Балкарии в области энергосбережения установлены Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). При разработке республиканской и муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учтены требования постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказа Минэкономразвития РФ от 17.02.10 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые могут быть использованы в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", иные нормативно-правовые акты, содержащие требования, которые должны быть или могут быть учтены при разработке проектов республиканских и (или) муниципальных целевых программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Необходимой предпосылкой для интенсификации энергосбережения является как можно более быстрый выход внутренних цен энергоносителей на уровень, обеспечивающий полное самофинансирование производителем топлива и энергии. При реализации такой ценовой политики можно будет ориентироваться на максимальные объемы энергосбережения. Ценовая политика служит необходимым, но недостаточным условием интенсификации энергосбережения. Повышение действенности энергосберегающей политики, начатой Федеральным законом, предполагает осуществление целостной системы правовых, административных и экономических мер, стимулирующих эффективное использование энергии. В рамках этой системы предлагается:
1) активизировать административно-нормативные меры, включающие:
пересмотр существующих норм, правил и регламентов, определяющих расходование топлива и энергии, в направлении ужесточения требований к энергосбережению и энергоэффективности;
совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;
сертификацию энергопотребляющих приборов и оборудования массового применения на соответствие нормативам расхода энергии;
2) создать систему стимулов, превращающих энергосбережение в эффективную сферу бизнеса, включая:
предоставление государственных гарантий и прямой финансовой поддержки высокоэффективных энергосберегающих проектов;
введение действенной системы материального стимулирования персонала всех уровней за экономию топлива и энергии;
использование ускоренной амортизации энергосберегающего оборудования;
активизацию деятельности региональных фондов энергосбережения.
В настоящее время возрастает роль региональных органов власти в реализации имеющегося потенциала энергосбережения, а также в стимулировании притока частных инвестиций в сферу энергосбережения.
Мероприятиями, вносимыми в данную подпрограмму "Мероприятия по реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в Кабардино-Балкарской Республике" будут обеспечены условия для проведения обязательного энергетического обследования объектов, определенных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (до 31.12.2012 года).
Задачи энергоаудита:
выявить источники нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии. В условиях, когда постоянно увеличиваются цены на энергоносители и возрастают требования по охране окружающей среды, задача повышения эффективности использования энергетических ресурсов приобретает приоритетное значение как для производства, так и для экономики и общества в целом.
Если предприятия берут курс на снижение удельных норм энергозатрат в себестоимости продукции, решать задачу надлежит в рамках концептуального и комплексного подхода - реализации единого проекта, например, целевой программы повышения энергоэффективности. Внедрение целевой программы позволяет минимизировать затраты и получить максимальный экономический эффект в кратчайшие сроки. Экономическая эффективность обследования, как правило, составляет величину порядка 2-4 рублей на 1 рубль вложений, а энергетическая эффективность, соответственно, 3-6% (по некоторым данным 5-15%) от потребляемых ресурсов. В частности, для малых и средних по количеству потребляемых энергоресурсов предприятий стоимость энергоаудита составляет примерно 2,5 % от годовых затрат на энергоресурсы. Для крупных предприятий это значение составляет 0,5-1,5 %. Такой подход позволяет ориентировочно оценивать примерную стоимость работ. Затраты составляют, как правило, до 30 % от годового потребления энергоресурсов предприятия;
разработать на основе технико-экономического анализа рекомендации по их ликвидации, предложить программу по экономии энергоресурсов и рациональному энергопользованию, предложить очередность реализации предлагаемых мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости;
снизить бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объемов потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой и электрической энергии, угля начиная с 1.01.2010 года в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента;
изъять из оборота начиная с июня 2010 года, осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока, в целях освещения и не соответствующих установленным требованиям;
завершить в срок до 1 января 2011 года мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Кабардино-Балкария располагает значительными экономическими ресурсами и огромным потенциалом энергосбережения. Использование данного потенциала открывает возможность дальнейшего развития экономики республики без осуществления роста энергопотребления за счет повышения эффективности использования энергии, повышения доли качественных энергоресурсов и применения передовых энергосберегающих технологий.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основная цель - снижение расходов республиканского и местных бюджетов, организаций и населения на топливо, тепловую и электрическую энергию при одновременном повышении надежности и качества услуг по энергоснабжению.
Реализация энергосберегающих мероприятий позволит:
снизить расходы бюджета местных органов управления на энергоснабжение бюджетных организаций и дотации на приобретение энергоносителей;
высвободить бюджетные средства на реализацию приоритетных социально-экономических программ;
повысить эффективность систем производства, транспорта и распределения электрической и тепловой энергии, а также конечного их использования;
повысить уровень комфорта в квартирах, школах, детских садах и др. учреждениях;
обеспечить поквартирный учет потребления газа, холодной и горячей воды, тепла и электроэнергии, а также групповой учет потребляемых энергоресурсов отдельными районами или группой домов.
Мероприятия представляют собой комплекс технических, экономических, финансовых, организационных и нормативно-правовых решений по повышению эффективности энергоснабжения республики.
Наиболее эффективные технические решения, организационные и финансовые механизмы, отлаженные в первые годы, будут тиражироваться впоследствии.
Разработка мероприятий осуществлялась исходя из следующих основных концептуальных положений:
комплексность программных решений;
выбор решающих направлений реализации программ;
сочетание созданных нормативно-правовых и экономических механизмов реализации программ с подготовкой конкретных инвестиционных проектов по региону;
анализ экономической эффективности программ.
3. Система программных мероприятий
Для повышения эффективного использования энергии необходимо провести следующие мероприятия:
реконструкция существующих котельных республики с применением современных, высокоэффективных котельных агрегатов, газотурбинных (ГТУ) или газопоршневых (ГПУ) установок на отопление и технологии "Фисоник" на ГВС;
внедрение системы управления энергосбережением на базе головной энергоснабжающей организации;
создание расчетного центра за оплату коммунальных услуг с применением банковских технологий;
реализация прогрессивной тарифной политики оплаты за тепло-энергию, воду, электроэнергию. Введение дифференцированных во времени, а также льготных тарифов;
переход на фактическую оплату за потребленное тепло и ГВС;
создание автоматизированных систем управления, учета и контроля за расходом энергоресурсов (АСКУ Э и Т);
создание единой информационной телекоммуникации системы по сбору информации оказания услуг населению в самом широком спектре задач, начиная от информации по потреблению энергоресурсов, и заканчивая предоставлением доступа ко всем видам связи, электронной почте, Интернету и т.д.;
монтаж независимых когенерационных установок на базе газотурбинных установок или газопоршневых для вновь строящихся или расширяющихся объектов энергопотребления. В стадии разработки проектно-сметная документация по строительству дополнительных энергоэффективных объектов генерации тепловой и электрической энергии в г.о. Нальчик и Прохладный. На базе котельных городского округа Нальчик, выработавших свой ресурс, предусматривается строительство когенерационных установок, которые, кроме электрической энергии, будут обеспечивать прилегающие к котельным микрорайоны города тепловой энергией. Это котельные:
"Юго-западная" - электрическая мощность 9,3 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии 71 млн. кВт час, тепловая - 10,1 МВт, инвестиционные затраты - 215 млн. рублей;
"Завокзальная" - электрическая мощность 9,3 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии 66 млн. кВт час, тепловая - 10,1 МВт, инвестиционные затраты - 215 млн. рублей;
"Калмыкова" - электрическая мощность 6,2 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии 46 млн. кВт час, тепловая - 6,9 МВт, инвестиционные затраты -142 млн. рублей.
При общей сумме инвестиционных затрат 215 млн. рублей на одну установку срок окупаемости составит 2,5-3 года при расчетном сроке службы оборудования 25-30 лет.
Децентрализация отопления (создания схем отопления зданий при помощи экономичных котлов и внедрении современных газовых грелок, значительно повышающих коэффициент полезного использования газа), что позволит снять вопросы строительства и содержания разводящих тепловых сетей, а также проблему потери тепла.
Решение проблемы связано с осуществлением в республике комплекса программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. В первую очередь соответствующие мероприятия должны быть реализованы в органах государственной власти республике, органах местного самоуправления муниципальных образований, организациях с участием государства и муниципальных образований Кабардино-Балкарии.
Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала республики, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом. Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в республике является программный метод, предусматривающий реализацию не только целевых программ республиканского уровня, но также иных долгосрочных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.
Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена рядом причин:
целесообразность проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном и республиканском уровнях;
комплексный характер проблемы, обуславливающий необходимость координации действий и ресурсов не только государственных органов и органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения;
снижение рисков неблагоприятного социально-экономического развития республики;
снижение расходов республиканского бюджета и местных бюджетов муниципальных образований республики на оплату потребленных энергетических ресурсов;
недостаток средств республиканского бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из местных бюджетов муниципальных образований республики и внебюджетных источников, а также привлечения средств из федерального бюджета.
Основными вариантами решения проблемы являются:
реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в экономике и социальной сфере республики, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере республики на основе реализации высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.
Второй вариант является оптимальным и отражает комплексный подход к решению проблемы, провозглашенный на федеральном уровне.
Основные риски, связанные с реализацией в республике Программы, определяются следующими факторами:
ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;
неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;
зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов.
С учетом рисков, связанных с реализацией Программы, при ее разработке предусмотрен минимальный набор мероприятий из первого варианта решения проблемы, чтобы и при неблагоприятном развитии событий был достигнут положительный эффект от реализации Программы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности оцениваются в 606,8 млн. рублей, из которых средства государственной поддержки в виде гарантий составят - 59,1 млн. рублей, или 10 процентов, средства бюджетов муниципальных образований - 235,6 млн. рублей, или 39 процентов, собственные средства предприятий, включая кредиты под залог собственных активов - 269,1 млн. рублей, или 44 процента, внебюджетные источники - 43,0 млн. рублей, или 7 процентов.
5. Экономический эффект от реализации подпрограммы
Ожидаемый экономический эффект от реализации подпрограммы "Мероприятия по реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в Кабардино-Балкарской Республике" - 402,6 млн. рублей.
Приложение N 1
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий, направленных на реализацию исполнительными
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
N |
Положение правового акта |
Наименование мероприятия |
Ответственные исполнители |
Срок реализации |
1. |
ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) |
разработка и утверждение республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2015 годы" |
Правительство КБР, уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики |
2 |
ч. 5 ст. 7 Федерального закона |
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
регулярно |
3. |
ч. 5 ст. 48 Федерального закона |
размещение в сети Интернет информации о требованиях законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, а также иной информации, подлежащей включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
постоянно |
4. |
п. 6 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 1830-р (далее - План мероприятий) |
обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергоносителей на всех объектах бюджетной сферы и частного сектора |
уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, местные администрации муниципальных районов и городских округов с участием организаций, осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса |
2010-2011 годы |
5. |
п. 46 Плана мероприятий |
разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме |
уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
2010 год |
6. |
ч. 3 ст. 7 Федерального закона |
установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению исполнительными органами государственной власти КБР |
Правительство КБР |
2010 год |
7. |
ч. 11 ст. 12 Федерального закона |
разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан |
уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
с 1 мая 2010 года |
8. |
ст. 25 Федерального закона |
обеспечение разработки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с государственным участием и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
до 1 октября 2010 года |
9. |
ч. 1 ст. 14 Федерального закона |
утверждение показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в составе показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти КБР |
Правительство КБР |
до 1 октября 2010 года |
10. |
ст. 16 Федерального закона |
включение в проекты законов о республиканском бюджете на 2011 и 2012 годы расходы на проведение энергетического обследования |
Правительство КБР |
2010-2012 годы |
11. |
ст. 24 Федерального закона |
планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов в соответствии с сокращением потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 1 января 2011 года |
уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области финансов, уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
ежегодно при формировании республиканского бюджета КБР на очередной финансовый год |
12. |
ч. 3 ст. 13 Федерального закона |
обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти КБР, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |
органы государственной власти КБР с участием организаций, осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса |
до 1 января 2011 года |
13. |
п. 59 Плана мероприятий |
проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг |
уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
до 1 января 2011 года |
14. |
п. 20 Плана мероприятий |
прекращение закупки для государственных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения |
органы государственной власти КБР |
с 1 января 2011 года |
15. |
п.5 Плана мероприятий |
организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде КБР приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета) |
Правительство КБР |
до 1 января 2012 года |
16. |
ст. 16 Федерального закона |
организация и проведение первого энергетического обследования органов государственной власти КБР, наделенных правами юридических лиц |
органы государственной власти КБР, наделенные правами юридических лиц |
до 31 декабря 2012 года |
17. |
ст. 28 Федерального закона |
региональный государственный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории КБР организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также физическими лицами |
уполномоченный исполнительный орган государственной власти КБР в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
регулярно |
Примечание: Поручения в части, касающейся органов местного самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм собственности, носят рекомендательный характер.
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2011 г. N 135-ПП в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 2
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
(с изменениями от 18 мая 2011 г.)
Общие сведения
для расчета целевых показателей для региональных программ
N п/п |
Общие сведения |
Ед. изм. |
Разбивка по годам |
||
2007 |
2008 |
2009 |
|||
1 |
Валовой Региональный Продукт |
млрд. руб. |
50,4 |
58,8 |
64,4 |
2 |
Потребление ТЭР |
тыс. т. у. т. |
1775,6 |
1704,9 |
1740,6 |
3 |
Объем потребления ЭЭ |
тыс. кВтч |
926527,8 |
988360,6 |
1017687,9 |
4 |
Объем потребления ТЭ |
тыс. Гкал |
1171,8 |
1082,5 |
1068,8 |
5 |
Объем потребления воды |
тыс. куб. м |
46137,6 |
46342,1 |
47010,7 |
6 |
Объем потребления природного газа |
тыс. куб. м |
1286059,5 |
1207329,1 |
1230210,5 |
7 |
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВтч |
926527,8 |
988360,6 |
1017687,9 |
8 |
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
304,6 |
292,3 |
299,3 |
9 |
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
9227,5 |
10195,3 |
11282,6 |
10 |
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
540144,9 |
519151,5 |
541292,6 |
11 |
Тариф на ЭЭ |
руб./кВтч |
1,56 |
1,75 |
2,15 |
12 |
Тариф на ТЭ |
руб. /Гкал |
676,9 |
769,4 |
932,6 |
13 |
Тариф на воду |
руб./куб. м |
5,86 |
6,22 |
7,3 |
14 |
Тариф на природный газ |
руб./тыс. куб. м |
1,6 |
2 |
2,32 |
15 |
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов |
тыс. т. у. т. |
131,5 |
133,4 |
123,9 |
16 |
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ |
тыс. т. у. т. |
248,2 |
239,8 |
233,3 |
17 |
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млрд. руб. |
0,178 |
0,310 |
0,139 |
18 |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млрд. руб. |
0,178 |
0,130 |
0,139 |
19 |
Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВт/ч |
109776 |
135010,1 |
109945,5 |
20 |
Объем потребления ЭЭ БУ |
тыс. кВт/ч |
109776 |
135010,1 |
109945,5 |
21 |
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
184,08 |
179,6 |
168,6 |
22 |
Объем потребления ТЭ БУ |
тыс. Гкал |
383,5 |
374,2 |
351,4 |
23 |
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
4674,4 |
4944,4 |
5127 |
24 |
Объем потребления воды БУ |
тыс. куб. м |
5435,4 |
5749,3 |
5961,7 |
25 |
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
21258,9 |
21754,8 |
23419,9 |
26 |
Объем потребления природного газа БУ |
тыс. куб. м |
22144,7 |
22661,3 |
24395,8 |
27 |
Бюджет субъекта РФ |
млрд. руб. |
13,3 |
16,8 |
20,3 |
28 |
Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
млн. руб. |
453,2 |
549,1 |
860,5 |
29 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
21,9 |
22,9 |
22,2 |
30 |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ |
тыс. Гкал |
719,5 |
659,5 |
672,3 |
Принятые сокращения:
БУ - бюджетное учреждение; ЭЭ - электрическая энергия; ТЭ - тепловая энергия.
Расчет целевых показателей региональных программ
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
Пояснения к расчету |
||||
2007 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2020 год |
||||
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||
А.1. |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
кг. у.т./ тыс. руб. |
30,3 |
18,2 |
10,9 |
6,5 |
3,9 |
Снижение энергоемкости на 40% к 2020 году относительно уровня 2007 года согласно Указу Президента Российской Федерации от 4.06.2008 N 889 |
А.2. |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
А.З. |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
26 |
27 |
28 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
А.4. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
20 |
22 |
24 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
А.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации |
% |
42 |
43 |
44 |
44 |
69 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
А.6. |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т. у.т. |
1,9 |
9,5 |
40,9 |
56,6 |
79,9 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
А.7. |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации |
% |
52 |
56 |
69 |
88 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
А.8. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы |
% |
77 |
79 |
85 |
85 |
87 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||
В.1. |
Экономия электрической энергии в натуральном выражении |
тыс. кВтч |
18500 |
19000 |
20000 |
22000 |
24000 |
Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 года Значение показателя должно быть больше нуля |
В.2. |
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
43475 |
44650 |
47000 |
51700 |
56400 |
Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 года Значение показателя должно быть больше нуля |
В.З. |
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
31000 |
35100 |
35999 |
36660 |
39400 |
Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и потребления ТЭ на уровне 2007 года Значение показателя должно быть больше нуля |
В.4. |
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
31541 |
35714 |
36129 |
37307 |
40089 |
Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 года Значение показателя должно быть больше нуля |
В.5. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
11000 |
14000 |
14900 |
26000 |
31000 |
Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне 2007 года Значение показателя должно быть больше нуля |
В.6 |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
85800 |
11200 |
11920 |
20800 |
24800 |
Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 года Значение показателя должно быть больше нуля |
В.7. |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
13500 |
14000 |
15000 |
17000 |
18000 |
Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 года Значение показателя должно быть больше нуля |
В.8. |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
37645 |
39039 |
41828 |
47405 |
50193 |
Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 года Значение показателя должно быть больше нуля |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||
С.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
С.2. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
48 |
79 |
88 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
С.3. |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
86 |
87 |
96 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
С.4. |
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
96 |
98 |
99 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
С.5. |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
% |
12 |
12 |
12 |
14 |
16 |
При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне 2007 года Значение показателя должно быть больше нуля |
С.6. |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
% |
12 |
12 |
12 |
14 |
16 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
С.7. |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
млн. руб. |
81397 |
83435 |
84452 |
85470 |
86487 |
где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
С.8. |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
млн. руб. |
81397 |
83435 |
84452 |
85470 |
86487 |
При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2007 года Значение показателя должно быть больше нуля |
С.9. |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
C.10. |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
С.11. |
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
С.12. |
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками |
шт. |
0 |
0 |
245 |
850 |
966 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
С.13. |
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры |
шт. |
0 |
0 |
245 |
850 |
966 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
С.14. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |
% |
82 |
91 |
100 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
С.15 |
Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс. руб./чел. |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||
D.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов) |
% |
12 |
24 |
96 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
24 |
35 |
66 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
33 |
52 |
69 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
44 |
59 |
88 |
92 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
41 |
52 |
86 |
96 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
44 |
52 |
89 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
41 |
52 |
85 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |
шт. |
0 |
0 |
462 |
2899 |
2899 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
0 |
0 |
15 |
100 |
100 |
Значение показателя должно быть больше нуля |
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||
Е.1. |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
шт. |
4200 |
4320 |
5200 |
6700 |
7500 |
Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. Динамика рассчитывается при n 2020 год |
Е.2. |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
шт. |
4000 |
4200 |
5000 |
6000 |
7000 |
|
Примечание: Расчет целевых показателей региональных программ
Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для региональных программ производится после предоставления общих сведений по следующим группам:
Группа А - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Группа В - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);
Группа С - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
Группа Е - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Подробный перечень целевых показателей групп А-Е и порядок их расчета представлены в Приложении 3 к настоящей методике.
Приложение N 3
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы
"Энергосбережение в городском округе Нальчик на 2011-2015 годы"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, всего на период реализации программы, тыс. руб. |
|||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
1 |
Проведение энергетического обследования зданий |
Учреждения управления культуры |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
4300,0 |
800,0 |
800,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
6450,0 |
2 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Учреждения управления культуры |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
213,6 |
45,0 |
43,6 |
42,3 |
42,0 |
40,7 |
106,8 |
3 |
Ежегодное снижение потребления энергоресурсов |
Учреждения управления культуры |
2011- 2015 годы |
|
0 |
|
|
|
|
|
372,6 |
4 |
Техническое обслуживание и поверка приборов учета |
Учреждения управления культуры |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
5989,6 |
1272,0 |
1233,8 |
1196,8 |
1160,9 |
1126,1 |
2389,0 |
5 |
Проведение энергетического обследования зданий |
Учреждения комитета по ФК МОУ ДОД ДЮСШ |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
750,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
1125,0 |
6 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Учреждения комитета по ФК МОУ ДОД ДЮСШ |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
37,7 |
8,0 |
7,8 |
7,5 |
7,3 |
7,1 |
7,8 |
7 |
Ежегодное снижение потребления энергоресурсов |
Учреждения комитета по ФК МОУ ДОД ДЮСШ |
2011- 2015 годы |
|
0 |
|
|
|
|
|
9,1 |
8 |
Техническое обслуживание и поверка приборов учета |
Учреждения комитета по ФК МОУ ДОД ДЮСШ |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
5,2 |
1,1 |
1,1 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
4,5 |
9 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
ЛПУ здравоохранения |
2011- 2015 годы |
собственные средства |
1741,4 |
100,0 |
279,5 |
388,6 |
449,8 |
523,5 |
820,7 |
10 |
Остекление и утепление оконных проемов зданий |
ЛПУ здравоохранения |
2011- 2015 годы |
собственные средства |
908,6 |
60,0 |
168,0 |
200,5 |
240,0 |
240,1 |
380,0 |
11 |
Ежегодное снижение потребления электроэнергии |
ЛПУ здравоохранения |
2011- 2015 годы |
|
0 |
|
|
|
|
|
4277,7 |
12 |
Ежегодное снижение потребления тепловой энергии |
ЛПУ здравоохранения |
2011- 2015 годы |
|
0 |
|
|
|
|
|
495,0 |
13 |
Ежегодное снижение потребления воды |
ЛПУ здравоохранения |
2011- 2015 годы |
|
0 |
|
|
|
|
|
1725,6 |
14 |
Ежегодное снижение потребления природного газа |
ЛПУ здравоохранения |
2011- 2015 годы |
|
0 |
|
|
|
|
|
279,8 |
15 |
Проведение энергетического обследования зданий |
ЛПУ здравоохранения |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
2300,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
300,0 |
3450,0 |
16 |
Ежегодный ремонт отопительных систем |
ЛПУ здравоохранения |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
3057,4 |
628,7 |
628,7 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
17 |
Замена оконных блоков на окна из ПВХ |
ЛПУ здравоохранения |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
10500,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
1600,0 |
18 |
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной поверке приборов учета потребления тепловой энергии |
ЛПУ здравоохранения |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
770,0 |
120,0 |
120,0 |
145,0 |
175,0 |
210,0 |
615,0 |
19 |
Проведение энергетического обследования зданий |
Муниципальные образовательные учреждения |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
10700,0 |
2140,0 |
2140,0 |
2140,0 |
2140,0 |
2140,0 |
16050,0 |
20 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Муниципальные образовательные учреждения |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
23163,0 |
4919,0 |
4771,4 |
4628,3 |
4489,5 |
4354,8 |
11581,2 |
21 |
Ежегодное снижение потребления энергоресурсов |
Муниципальные образовательные учреждения |
2011- 2015 годы |
|
|
|
|
|
|
|
7113,4 |
22 |
Техническое обслуживание и поверка приборов учета тепла |
муниципальные образовательные учреждения |
2011- 2015 годы |
местный бюджет |
6836,9 |
1452,0 |
1408,4 |
1366,1 |
1325,1 |
1285,3 |
2734,0 |
23 |
Устройство автономной |
МУП "Нальчикский |
2011- 2012 |
собственные |
600,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
Приложение N 4
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в г.о. Прохладный на период с 2011 по 2015 годы"
|
|
Энергетическое обследование |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Установка приборов учета тепловой энергии |
Установка приборов учета воды |
Установка приборов учета природного газа |
Поверка приборов учета |
Всего, тыс. руб. |
|||||
N п/п |
Наименование объекта |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
|
тыс. руб. |
|
г.о. Прохладный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
МОУ ДОД "ДХШ" |
100 |
37 |
5 |
1 |
100 |
|
|
|
|
4 |
3 |
208 |
2 |
МУ"ГДК" |
100 |
347 |
45 |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
155 |
3 |
МУ ДК "Восторг" |
100 |
136 |
13 |
1 |
100 |
|
|
|
|
1 |
1 |
214 |
4 |
МОУ ДОД "ДШИ" |
100 |
248 |
33 |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
135 |
5 |
МОУ "СОШ N 1" |
100 |
1514 |
197 |
|
|
|
|
|
|
2 |
45 |
342 |
6 |
МОУ "СОШ N 1" ДО N 15 |
100 |
187 |
14 |
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
119 |
7 |
МОУ "Гимназия N 2" |
100 |
750 |
97 |
|
|
|
|
|
|
1 |
40 |
237 |
8 |
МОУ "Гимназия N 2" ДО N 21 |
100 |
153 |
20 |
1 |
100 |
|
|
|
|
1 |
1 |
221 |
9 |
МОУ "Гимназия N 2" ДО N 16 |
100 |
293 |
33 |
|
|
|
|
|
|
1 |
40 |
178 |
10 |
МОУ "Гимназия N 2" ДО N 5 |
100 |
36 |
5 |
1 |
100 |
|
|
|
|
2 |
45 |
250 |
11 |
МОУ "Лицей N 3" |
100 |
350 |
45 |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
147 |
12 |
МОУ "Лицей N 3" ДО N 2 |
100 |
142 |
18 |
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
123 |
13 |
МОУ "Лицей N 3" ДО N 3 |
100 |
45 |
6 |
1 |
100 |
|
|
|
|
2 |
6 |
212 |
14 |
МОУ "Лицей N 3" ДО N 4 |
100 |
3 |
1 |
1 |
100 |
|
|
|
|
2 |
6 |
207 |
15 |
МОУ "СОШ N 4" |
100 |
560 |
73 |
|
|
|
|
|
|
2 |
6 |
179 |
16 |
МОУ "СОШ N 4" ДО N 8 |
100 |
240 |
31 |
|
|
|
|
|
|
2 |
6 |
137 |
17 |
МОУ "СОШ N 4" ДО N 12 |
100 |
50 |
7 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
108 |
18 |
МОУ "СОШ N 4" ДО N 22 |
100 |
175 |
23 |
1 |
100 |
|
|
|
|
2 |
6 |
229 |
19 |
МОУ "СОШ N 5" |
100 |
260 |
34 |
|
|
|
|
|
|
2 |
45 |
179 |
20 |
МОУ "СОШ N 5" ДО N 18 |
100 |
165 |
21 |
|
|
|
|
|
|
2 |
45 |
166 |
21 |
МОУ "СОШ N 5" ДО N 19 |
100 |
233 |
30 |
|
|
|
|
|
|
2 |
45 |
175 |
22 |
МОУ "СОШ N 5" ДО N 20 |
100 |
200 |
26 |
|
|
|
|
|
|
2 |
45 |
171 |
23 |
МОУ "Гимназия N 6" |
100 |
477 |
62 |
|
|
|
|
|
|
2 |
45 |
207 |
24 |
МОУ "Гимназия N 6" ДО N 6 |
100 |
150 |
20 |
1 |
100 |
|
|
|
|
2 |
6 |
226 |
25 |
МОУ "Гимназия N 6" ДО N 11 |
100 |
192 |
25 |
1 |
100 |
|
|
|
|
2 |
6 |
231 |
25 |
МОУ "Гимназия N 6" ДО N 17 |
100 |
170 |
22 |
|
|
|
|
|
|
3 |
85 |
207 |
27 |
МОУ "СОШ N 8" |
100 |
331 |
43 |
1 |
100 |
|
|
|
|
1 |
1 |
244 |
28 |
МОУ "СОШ N 8" ДО N 1 |
100 |
150 |
20 |
|
|
|
|
|
|
2 |
45 |
165 |
29 |
МОУ "СОШ N 8" ДО N 14 |
100 |
126 |
16 |
|
|
|
|
|
|
2 |
45 |
161 |
30 |
МОУ "СОШ N 8" ДО N 11 |
100 |
137 |
18 |
|
|
|
|
|
|
2 |
6 |
124 |
31 |
МОУ "СОШ N 8" ДО N 10 |
100 |
162 |
21 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
231 |
32 |
МОУ "СОШ N 42" |
100 |
238 |
31 |
|
|
|
|
|
|
4 |
12 |
143 |
33 |
МОУ "СОШ N 102" |
100 |
173 |
22 |
|
|
|
|
|
|
3 |
11 |
133 |
34 |
МОУ "СОШ N 102" ДО N 24 |
100 |
50 |
7 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
127 |
35 |
МОУ "СОШ N 102" ДО N 23 |
100 |
74 |
10 |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
120 |
35 |
МОУ ДОД "СЮН" |
100 |
30 |
4 |
|
|
|
|
|
|
3 |
7 |
111 |
37 |
МОУ ДОД "СЮТ" |
100 |
153 |
20 |
1 |
100 |
|
|
|
|
1 |
1 |
221 |
38 |
МОУ ДОД "ЦДТ" |
100 |
85 |
11 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
221 |
39 |
МОУ ДОД "ЦДОД" |
100 |
14 |
2 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
212 |
40 |
МОУ "МУК" |
100 |
145 |
19 |
1 |
100 |
|
|
|
|
1 |
1 |
220 |
41 |
МОУ ДОД "СДЮШОР по л/а" |
100 |
428 |
55 |
|
|
|
|
|
|
6 |
93 |
249 |
42 |
МОУ ДОД "СДЮШОР по футболу" |
100 |
230 |
30 |
|
|
|
|
|
|
11 |
35 |
165 |
43 |
МУ "УО" |
100 |
114 |
15 |
1 |
100 |
|
|
|
|
1 |
1 |
216 |
44 |
МУЗ "ГБ ГО Прохладный КБР" |
100 |
2154 |
280 |
15 |
1500 |
|
|
|
|
9 |
8 |
1888 |
|
Итого по городскому округу |
4400 |
11908 |
1536 |
31 |
3100 |
6 |
60 |
1 |
10 |
92 |
808 |
9914 |
|
Прохладный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
Прохладненском муниципальном районе на период с 2011 по 2015 годы"
Наименование объекта |
|
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
Всего, тыс. руб. |
|||||||||
Энергоаудит |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Установка приборов учета тепловой энергии |
Установка приборов учета воды |
Установка приборов учета природного газа |
Установка миникотельных |
|||||||
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
||
с. п. Алтуд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ N 1 с. Алтуд" |
150 |
654 |
85 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
345 |
МОУ "СОШ N 2 с. Алтуд" |
200 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
317 |
МУЗ "Участковая больница" с. п. Алтуд |
150 |
421 |
55 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
315 |
МУК "КДЦ с.п. Алтуд" |
150 |
279 |
37 |
|
|
1 |
10 |
|
10 |
|
300 |
497 |
администрация с.п. Алтуд |
150 |
37 |
6 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
266 |
Итого по сельскому поселению |
800 |
1441 |
190 |
4 |
400 |
5 |
50 |
|
10 |
|
300 |
1740 |
с. п. Благовещенка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ с. Благовещенка" |
150 |
410 |
54 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
314 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Благовещенка |
150 |
63 |
8 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
268 |
МУК "КДЦ с.п. Благовещенка" |
150 |
15 |
2 |
|
|
1 |
10 |
|
10 |
|
300 |
462 |
администрация с.п. Благовещенка |
150 |
15 |
3 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
253 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
503 |
67 |
3 |
300 |
3 |
30 |
|
10 |
|
300 |
1297 |
с. п. Дальнее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ с. Дальнего" |
150 |
252 |
33 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
293 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Дальнее |
150 |
31 |
4 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
264 |
МУК "КДЦ с.п. Дальнее" |
150 |
341 |
45 |
|
|
1 |
10 |
|
10 |
|
300 |
505 |
администрация с.п. Дальнее |
150 |
5 |
1 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
261 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
629 |
83 |
3 |
300 |
4 |
40 |
|
10 |
|
300 |
1323 |
с. п. ст. Екатериноградская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ с. Екатериноградского" |
150 |
636 |
83 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
343 |
МУЗ "Участковая больница" с.п.ст. Екатериноградская |
150 |
107 |
14 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
274 |
МУК "ЦТК с.п. ст. Екатериноградская" |
150 |
520 |
75 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
300 |
535 |
администрация с.п. ст. Екатериноградская |
150 |
14 |
2 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
262 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
1277 |
174 |
3 |
300 |
4 |
40 |
1 |
10 |
|
300 |
1414 |
с. п. Заречное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ с. Заречного" |
150 |
399 |
52 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
312 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Заречное |
150 |
27 |
4 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
264 |
МУК "КДЦ с.п. Заречное" |
150 |
296 |
30 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
300 |
490 |
администрация с.п. Заречное |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
722 |
86 |
2 |
200 |
3 |
30 |
1 |
10 |
|
300 |
1216 |
с. п. Карагач |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ N 1 с. Карагач" |
150 |
793 |
104 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
364 |
МОУ "СОШ N 2 с. Карагач" |
150 |
876 |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
262 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Карагач |
150 |
110 |
15 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
275 |
МУК "КДЦ с.п. Карагач" |
150 |
350 |
35 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
300 |
495 |
администрация с.п. Карагач |
150 |
30 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
155 |
Итого по сельскому поселению |
750 |
2159 |
271 |
2 |
200 |
3 |
30 |
1 |
10 |
|
300 |
1551 |
с. п. Красносельское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ с. Красносельского" |
150 |
778 |
102 |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
262 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Красносельское |
150 |
93 |
12 |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
172 |
МУЗ "Районная психиатрическая больница" с.п. Придорожное |
150 |
169 |
22 |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
182 |
Администрация с.п. Красносельское |
150 |
29 |
5 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
255 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
1069 |
141 |
1 |
100 |
3 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 |
с. п. Малакановское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ с. Малакановского" |
150 |
852 |
128 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
388 |
администрация с.п. Малакановское |
150 |
6 |
1 |
|
|
|
|
1 |
10 |
|
300 |
451 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
858 |
129 |
|
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
300 |
839 |
с. п. Ново-Полтавское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "ООШ с. Ново-Полтавского" |
150 |
176 |
23 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
283 |
МУК "КДЦ с.п. Ново-Полтавское" |
150 |
63 |
10 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
300 |
470 |
администрация с.п. Ново-Полтавское |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Итого по сельскому поселению |
450 |
239 |
33 |
1 |
100 |
2 |
20 |
1 |
10 |
|
300 |
903 |
с. п. ст. Приближная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ ст. Приближной" |
150 |
234 |
31 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
291 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. ст. Приближная |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
267 |
МУК "КДЦ с.п. ст. Приближная" |
150 |
397 |
60 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
300 |
520 |
Администрация с.п. ст. Приближная |
150 |
12 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
152 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
693 |
100 |
2 |
200 |
3 |
30 |
1 |
10 |
|
300 |
1230 |
с. п. Прималкинское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ с. Прималкинского" |
150 |
407 |
53 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
313 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Прималкинское |
150 |
48 |
6 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
266 |
МУК "КДЦ с.п. Прималкинское" |
150 |
76 |
12 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
300 |
472 |
Администрация с.п. Прималкинское |
150 |
59 |
9 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
259 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
590 |
80 |
3 |
300 |
3 |
30 |
1 |
10 |
|
300 |
1310 |
с. п. Пролетарское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ с. Пролетарского" |
150 |
598 |
78 |
|
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
338 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Пролетарское |
150 |
13 |
2 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
262 |
МУК "ИДЦ "Русь" с.п. Пролетарское" |
150 |
250 |
38 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
300 |
498 |
Администрация с.п. Пролетарское |
150 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
151 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
864 |
119 |
2 |
200 |
3 |
30 |
1 |
10 |
|
300 |
1249 |
с. п. Псыншоко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ с. Псыншоко" |
150 |
743 |
97 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
347 |
Администрация с.п. Псыншоко |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
743 |
97 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 |
с. п. Советское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация с.п. Советского |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
Итого по сельскому поселению |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
с. п. ст. Солдатская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "COШ ст. Солдатского" |
150 |
685 |
89 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
349 |
МУЗ "Районная больница" с.п. ст. Солдатская |
150 |
480 |
50 |
1 |
100 |
5 |
50 |
1 |
10 |
1 |
300 |
650 |
МУК "КДЦ с.п. ст. Солдатская" |
150 |
637 |
96 |
|
|
|
|
1 |
10 |
1 |
300 |
546 |
Администрация с.п. ст. Солдатская |
150 |
36 |
6 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
266 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
1838 |
241 |
3 |
300 |
7 |
70 |
2 |
20 |
2 |
600 |
1811 |
с. п. Учебное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "COШ с. Лесного" |
150 |
258 |
34 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
294 |
МОУ "СОШ с. Учебного" |
150 |
830 |
108 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
368 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Учебное |
150 |
32 |
5 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
265 |
МУК "МКДК с.п. Учебное" |
150 |
72 |
11 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
300 |
471 |
МУК "Межпоселковая библиотека им. Маяковского" |
150 |
43 |
7 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
300 |
467 |
Администрация с.п. Учебного |
150 |
38 |
6 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
266 |
Итого по сельскому поселению |
900 |
1273 |
171 |
4 |
400 |
6 |
60 |
2 |
20 |
2 |
600 |
2131 |
с. п. Ульяновское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация с.п. Ульяновское |
150 |
20 |
3 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
253 |
Итого по сельскому поселению |
150 |
20 |
3 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 |
с. п. Черниговское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУК "КДЦ с.п. Черниговское" |
150 |
68 |
11 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
300 |
471 |
Администрация с.п. Черниговское |
150 |
17 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
153 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
85 |
14 |
0 |
0 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
300 |
624 |
с. п. Янтарное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ с. Янтарного" |
150 |
224 |
30 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
290 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Янтарное |
150 |
65 |
9 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
269 |
МУК "КДЦ с.п. Янтарное" |
150 |
12 |
2 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
300 |
462 |
Администрация с.п. Янтарное |
150 |
25 |
4 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
254 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
326 |
45 |
3 |
300 |
3 |
30 |
1 |
10 |
1 |
300 |
1275 |
Здание местной администрации Прохладненского муниципального района |
150 |
234 |
37 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
300 |
497 |
Итого по Прохладненскому муниципальному району |
10100 |
15563 |
2081 |
40 |
4000 |
55 |
550 |
18 |
180 |
18 |
5400 |
22311 |
Необходимые мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
на котельных и трансформаторных подстанциях, расположенных на
территории Прохладненского муниципального района
N п/п |
Наименование объекта |
|
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
Всего, тыс. руб. |
|||||
Энергоаудит |
Замена котлов |
Установка приборов учета тепловой энергии |
Установка системы автоматизации |
||||||
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
|||
1 |
с. п. Алтуд |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Котельная "Школа" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
200 |
400 |
3 |
Котельная "Дом культуры" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
200 |
400 |
4 |
Котельная "Школа 2" |
100 |
2 |
2000 |
1 |
100 |
1 |
200 |
2400 |
5 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
2 |
2000 |
3 |
300 |
3 |
600 |
3200 |
6 |
с. п. Благовещенка |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
7 |
Котельная "Квартальная" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
8 |
Итого по сельскому поселению |
100 |
0 |
0 |
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
9 |
с. п. Дальнее |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
10 |
Котельная "Квартальная" |
100 |
5 |
5000 |
1 |
100 |
1 |
100 |
5300 |
11 |
пс. "Дальнее" 35/10 кВ |
100 |
|
|
|
|
1 |
100 |
200 |
12 |
Итого по сельскому поселению |
200 |
5 |
5000 |
1 |
100 |
2 |
200 |
5500 |
13 |
с. п. ст. Екатериноградская |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
14 |
Котельная "Школьная" |
100 |
2 |
2000 |
1 |
100 |
1 |
100 |
2300 |
15 |
пс. "Екатериноградская" 110/10 кВ |
100 |
|
|
|
|
1 |
100 |
200 |
16 |
Итого по сельскому поселению |
200 |
2 |
2000 |
1 |
100 |
2 |
200 |
2500 |
17 |
с. п. Заречное |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
18 |
Котельная "Жилая зона" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
19 |
Котельная "Центральная" |
100 |
1 |
1000 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1300 |
20 |
пс. "Заречный" 35/10 кВ |
100 |
|
|
|
|
1 |
100 |
200 |
21 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
1 |
1000 |
2 |
200 |
3 |
300 |
1800 |
22 |
с. п. Карагач |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
23 |
Котельная "Школа 2" |
100 |
|
|
|
|
1 |
100 |
200 |
24 |
Котельная "Жил зона" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
25 |
Итого по сельскому поселению |
200 |
0 |
0 |
1 |
100 |
2 |
200 |
500 |
26 |
с. п. Красносельское |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
27 |
Котельная "Школа" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
28 |
Котельная "Детский сад" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
29 |
Котельная "Больница" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
30 |
Котельная "Жиллая# зона" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
31 |
пс. "Прималкинская" 35/10 кВ |
100 |
|
|
|
|
1 |
100 |
200 |
32 |
Итого по сельскому поселению |
500 |
0 |
0 |
4 |
400 |
5 |
500 |
1400 |
33 |
с. п. Малакановское |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
34 |
Котельная "Центральная" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
35 |
пс. "Малакановская" 35/10 кВ |
100 |
|
|
|
|
1 |
100 |
200 |
36 |
Итого по сельскому поселению |
200 |
0 |
0 |
1 |
100 |
2 |
200 |
500 |
37 |
с. п. Ново-Полтавское |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
38 |
Котельная "Центральная" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
39 |
пс. "Ново-Полтавская" 35/10 кВ |
100 |
|
|
|
|
1 |
100 |
200 |
40 |
Итого по сельскому поселению |
200 |
0 |
0 |
1 |
100 |
2 |
200 |
500 |
41 |
с. п. ст. Приближная |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
42 |
Котельная "Центральная" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
43 |
Итого по сельскому поселению |
100 |
0 |
0 |
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
44 |
с. п. Прималкинское |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
45 |
Котельная "Школа" |
100 |
2 |
1000 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1300 |
46 |
Котельная "Квартальная" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
47 |
Итого по сельскому поселению |
200 |
2 |
1000 |
2 |
200 |
2 |
200 |
1600 |
48 |
с. п. Пролетарское |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
49 |
Котельная "Центральная" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
50 |
Котельная "Детский сад" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
51 |
пс. "Пролетарская" 35/10 кВ |
100 |
|
|
|
|
1 |
100 |
200 |
52 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
0 |
0 |
2 |
200 |
3 |
300 |
800 |
53 |
с. п. Псыншоко |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
54 |
Котельная "Квартальная" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
55 |
Итого по сельскому поселению |
100 |
0 |
0 |
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
56 |
с. п. ст. Солдатская |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
57 |
Котельная "Райбольница" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
58 |
Котельная "Дом культуры" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
59 |
Котельная "Жил зона" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
60 |
пс. "Солдатская" 35/10 кВ |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
200 |
61 |
Итого по сельскому поселению |
400 |
0 |
0 |
3 |
300 |
4 |
400 |
1100 |
62 |
с. п. Учебное |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
63 |
Котельная "Центральная" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
64 |
Котельная "ТСХТ" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
65 |
Итого по сельскому поселению |
200 |
0 |
0 |
2 |
200 |
2 |
200 |
600 |
66 |
с. п. Ульяновское |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
67 |
Котельная "Жилая зона" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
68 |
Итого по сельскому поселению |
100 |
0 |
0 |
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
69 |
с. п. Черниговское |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
70 |
Котельная "Квартальная" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
71 |
пс. "Саратовский" 35/10 кВ |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
200 |
72 |
Итого по сельскому поселению |
200 |
0 |
0 |
1 |
100 |
2 |
200 |
500 |
73 |
с. п. Янтарное |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
74 |
Котельная "Янтарный 1" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
75 |
Котельная "Дом культуры" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
76 |
Котельная "Школа" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
77 |
Котельная "Центральная" |
100 |
|
|
1 |
100 |
1 |
100 |
300 |
78 |
Итого по сельскому поселению |
400 |
0 |
0 |
4 |
400 |
4 |
400 |
1200 |
79 |
Итого по Прохладненскому муниципальному району |
4200 |
12 |
11000 |
32 |
3200 |
42 |
4500 |
22900 |
Приложение N 6
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы
"Развитие энергосбережения и энергоэффективности в
городском округе Баксан на 2011-2015 годы"
N п/п |
Наименование объекта |
Энергетическое обследование, тыс. руб. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
Всего, тыс. руб. |
|||||||||
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Установка приборов учета тепловой энергии |
Установка приборов учета воды |
Установка приборов учета природного газа |
Установка миникотельных |
|||||||||
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
||||
1 |
ДО г.о. Баксан |
150 |
200 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
176 |
2 |
МОУ СОШ 1 |
150 |
500 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
3 |
МОУ СОШ 2 |
150 |
500 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
4 |
МОУ СОШ 3 |
150 |
1200 |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
307 |
5 |
МОУ СОШ 4 |
150 |
800 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
255 |
6 |
МОУ СОШ 5 |
150 |
800 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
255 |
7 |
МОУ СОШ 6 |
150 |
500 |
66 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
316 |
8 |
МОУ СОШ 7 |
150 |
200 |
26 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
276 |
9 |
МОУ ООШ 8 |
150 |
500 |
66 |
3 |
300 |
|
|
|
|
|
|
516 |
10 |
МОУ ООШ 9 |
150 |
300 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
189 |
11 |
МОУ ООШ 10 |
150 |
250 |
33 |
|
|
|
|
1 |
10 |
|
|
193 |
12 |
МОУ ООШ 11 |
150 |
600 |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
13 |
Прогимназия 1 |
150 |
180 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
174 |
14 |
Прогимназия 2 |
150 |
160 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
171 |
15 |
Прогимназия 3 |
150 |
200 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
176 |
16 |
Прогимназия 4 |
150 |
200 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
176 |
17 |
Прогимназия 5 |
150 |
500 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
18 |
НШДС 7 |
150 |
550 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
19 |
ДСДЮ (ФОК) |
150 |
260 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
184 |
20 |
ДЮСШ |
150 |
60 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
158 |
21 |
Администрация г.о. Баксан |
150 |
100 |
13 |
|
|
1 |
10 |
|
|
1 |
1200 |
1373 |
22 |
МУЗ "Станция Скорой Медицинской Помощи" г. Баксан |
150 |
30 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
157 |
23 |
МУЗ "Стоматологическая поликлиника" г. Баксан |
150 |
30 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
157 |
24 |
МУЗ "Городская больница" г. Баксан |
150 |
350 |
46 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1200 |
1396 |
25 |
МУ "Городской дворец культуры г. Баксан" |
150 |
200 |
26 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1200 |
1376 |
|
Итого |
3750 |
9210 |
1207 |
5 |
500 |
1 |
10 |
1 |
10 |
3 |
3600 |
9077 |
Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом
комплексе городского округа Баксан
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, млн. руб. |
Экономический эффект, млн. руб. |
1. Развитие электроэнергетики | ||||||
1 |
Замена старых узлов учета класса 2,5 на электронные класса 2, в количестве 9000 шт. В том числе: Многоэтажные дома - 3000 шт. |
Филиал "Баксанский УКЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011-2015 годы |
Собственные средства УКЭС |
5,400 |
1,200 |
|
Частный сектор - 6000 шт. |
|
|
|
|
|
2 |
Замена электропровода АС 25 кв. мм и АС-35 кв. мм на АС - 50 кв. мм - 16 км |
Филиал "Баксанский УКЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011-2015 годы |
Собственные средства УКЭС |
0,480 |
0,144 |
3 |
Ремонт в З0 ТП (рубильники, предохранители) |
Филиал "Баксанский УКЭС" ОАО"МРСК-Северного Кавказа" |
2011-2015 годы |
Собственные средства УКЭС |
0,370 |
0,074 |
4 |
Приобретение и установка ТП 100 кВ по ул. Мусова |
Филиал "Баксанский УКЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2015 год |
Собственные средства УКЭС |
0,150 |
0,045 |
5 |
Приобретение трансформаторов большой мощности взамен физически изношенных и перегруженных трансформаторов в количестве: 630 кВат - 2 шт. 400 кВт - 8 шт. 250 кВт- 12 шт. |
Филиал "Баксанский УКЭС" ОАО"МРСК-Северного Кавказа" |
2011-2015 годы |
Местный бюджет |
5,358 |
1,171 |
6 |
Разработка проектной документации "Схема развития городских электрических сетей годы# Баксан |
Проектная организация |
2011-2015 годы |
Местный бюджет |
1,800 |
0,360 |
7 |
Отключение трансформаторов 6-10 кВ на ПС сезонной нагрузкой |
Филиал "Баксанский УКЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011-2015 годы |
Собственные средства УКЭС |
0,007 |
0,0021 |
8 |
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ |
Филиал "Баксанский УКЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011-2015 годы |
Собственные средства УКЭС |
0,0037 |
0,006 |
II. Развитие теплоснабжения | ||||||
9 |
Замена электросчетчиков старого образца на прямоточные в 14 котельных |
МУП "Баксангортеплосбыт" |
2011-2015 годы |
Собственные средства |
8,400 |
2,100 |
10 |
Замена осветительных приборов на энергосберегающие в 13 котельных |
МУП "Баксангортеплосбыт" |
2015 год |
Собственные средства |
6,500 |
1,950 |
11 |
Замена энергоемких электродвигателей на энергоэффективные в 7 котельных |
МУП "Баксангортеплосбыт" |
2011-2015 годы |
Собственные средства |
0,140 |
0,42 |
12 |
Замена ветхих тепловых сетей по ул. Революционная от ТК N 10 до ТК N 17, по ул. Фрунзе, 2 d - 57 мм, 76 мм, 159 мм, протяженностью - 0,440 км |
Фирма по конкурсу |
2015 год |
Республиканский бюджет |
0,230 |
|
13 |
Замена ветхих тепловых сетей по ул. Буденного, 47 от котельной до ТК49 (Ж/Д по ул. Угнич) от ТК 10 до ж/д N 15 по ул. Угнич, 159 мм |
Фирма по конкурсу |
2015 год |
Республиканский бюджет |
0,326 |
|
14 |
Замена тепломеханического оборудования в котельной по ул. Революционная 1б |
МУП "Баксангортеплосбыт" |
2015 год |
Республиканский бюджет |
0,187 |
|
15 |
Установка химводоочистки по модульным котельным в количестве 2 шт. |
МУП "Баксангортеплосбыт" |
2015 год |
Республиканский бюджет |
0,198 |
|
16 |
Ремонт системы отопления в СОШ N 3 |
МУП "Баксангортеплосбыт" |
2015 год |
Республиканский бюджет |
123,0 |
|
III. Развитие водоснабжения | ||||||
19 |
Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 9,120 км. |
Фирма по контракту |
2015 год |
Республиканский бюджет |
1,888 |
|
20 |
Установка водомеров в квартирах и частных домовладениях с целью устранения сверхнормативного расхода воды с годовым экономическим эффектом (1480 шт.) 2015-0,12 млн. руб. 2015-0,14 млн. руб. 2015-0,17млн. руб. 2015-0,28 млн. руб. |
МУП "Баксанводоканал" |
2015-2015 годы |
За счет владельца |
0,880 |
0,700 |
21 |
Замена существующих Эл. Двигателей на более экономичные на 2 подъема в количестве 3 шт. |
МУП "Баксанводоканал" |
2011-2015 годы |
Местный бюджет |
0,400 |
0,120 |
22 |
Бурение 2-х скважин в районе "Кооператор" для снятия электронасосов 3-го подъема |
МУП "Баксанводоканал" |
2015 год |
Республиканский бюджет |
- |
|
IV. Газификация | ||||||
23 |
Установка бытовых приборов учета газа у потребителей имеющих отопит. печи |
Баксан торгаз |
2015 год |
Собственные средства |
0,240 |
0,720 |
24 |
Установка новых электросчетчиков на станциях катодной защиты в количестве |
"Каббалкгаз" |
2015 год |
Собственные средства |
0,120 |
0,042 |
25 |
Отключение и ограничение потребителей газа, допускающие нарушения газопотребления |
Баксан горгаз |
2011-2015 годы |
|
|
0,150 |
26 |
Приобретения и замена энергосберегающими лампами в количестве 700 шт. в подъездах жилых домов |
МУП "Баксанское домоуправление" |
2011-2015 годы |
Собственные средства МУП "Баксанское домоуправление" |
0,105 |
0,315 |
27 |
Изъять из оборота 60% электроламп ДРЛ-250 на освещение улиц города, для замены на более экономичные |
ООО СК "Стройсервис" |
2011-2015 годы |
Местный бюджет |
0,780 |
0,234 |
28 |
Здания, сооружения, используемые для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, так же общеобразовательные и медицинские учреждения обеспечить энергосберегающими лампами 11 тыс. шт. |
ООО СК "Стройсервис" |
2011-2015 годы |
Местный бюджет |
1,650 |
0,495 |
|
ВСЕГО: |
|
|
|
33,1763 |
13,077 |
Примечание: * Финансирование мероприятий планируется провести через РЦП "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы" на общую сумму 15200 тыс. руб.
Приложение N 7
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы "Развитие
энергосбережения в Баксанском муниципальном районе на 2011-2015 годы"
N п/п |
Наименование объекта |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
|||||
Энергетическое обследование |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Установка приборов учета природного газа |
Общие затраты |
||||
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
||
1 |
с.п. Атажукино |
|
|
|
|
|
|
2 |
Администрация с.п. Атажукино |
110 |
40 |
5,2 |
1 |
10 |
|
3 |
МОУ COШ N 1 |
110 |
309 |
40,1 |
|
|
|
4 |
МОУСОШ N 2 |
110 |
180 |
23 |
1 |
10 |
|
5 |
МОУ СОШ N 3 |
110 |
193 |
25 |
|
|
|
6 |
МО НДШС |
110 |
152 |
19,7 |
1 |
10 |
|
7 |
МУЗ Амбулатория |
110 |
143 |
18,5 |
|
|
|
|
Всего по с. п. Атажукино |
660 |
1017 |
131,9 |
3 |
30 |
821,9 |
8 |
с.п. Баксаненок |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация с.п. Баксаненок |
110 |
63 |
8,1 |
1 |
10 |
|
|
МОУ СОШ N 1 |
110 |
239 |
31 |
1 |
10 |
|
|
МОУ СОШ N 2 |
110 |
196 |
25,3 |
|
|
|
|
МОУ СОШ N 3 |
110 |
190 |
24 |
1 |
10 |
|
|
МО НДШС |
110 |
230 |
29,9 |
|
|
|
9 |
МУЗ Амбулатория |
110 |
30 |
3,9 |
1 |
10 |
|
|
Всего по с.п. Баксаненок |
660 |
947 |
122,2 |
4 |
40 |
822,2 |
10 |
с.п. В. Куркужин |
|
|
|
|
|
|
11 |
Администрация с.п. В. Куркужин |
110 |
46 |
5,9 |
1 |
10 |
|
|
МОУ СОШ N 1 |
110 |
130 |
16,9 |
|
|
|
12 |
МОУ СОШ N 2 |
110 |
100 |
13 |
1 |
10 |
|
13 |
МУЗ Амбулатория |
110 |
35 |
4,5 |
1 |
10 |
|
14 |
Всего по с.п. В. Куркужин |
440 |
311 |
40,3 |
3 |
30 |
510,3 |
15 |
с.п. Н. Куркужин |
|
|
|
|
|
|
16 |
МОУ СОШ N 3 |
110 |
186 |
24,1 |
1 |
10 |
|
17 |
МОУСОШ N 4 |
110 |
99 |
12,8 |
|
|
|
18 |
МОУ СОШ N 5 |
110 |
200 |
26 |
1 |
10 |
|
19 |
МДОУ |
110 |
75 |
9,7 |
|
|
|
20 |
МУЗ "Участковая больница" |
110 |
53 |
7,5 |
1 |
10 |
|
21 |
Администрация Н. Куркужин |
110 |
43 |
5,5 |
1 |
10 |
|
22 |
Всего по с. п. Н. Куркужин |
660 |
661 |
85,6 |
4 |
40 |
785,6 |
|
с.п. Исламей |
|
|
|
|
|
|
|
Администрация с.п. Исламей |
110 |
63 |
8,1 |
1 |
10 |
|
23 |
МОУ СОШ N 1 |
110 |
300 |
39 |
1 |
10 |
|
24 |
МОУСОШ N 2 |
110 |
488 |
63,4 |
|
|
|
25 |
МОУ СОШ N 3 |
110 |
435 |
56,5 |
1 |
10 |
|
26 |
МОУ СОШ N 4 |
110 |
215 |
27,9 |
1 |
10 |
|
27 |
МУЗ Амбулатория |
110 |
43 |
5,5 |
|
|
|
|
МО НДШС |
110 |
183 |
23,7 |
|
|
|
28 |
МДОУ |
110 |
230 |
29,9 |
1 |
10 |
|
30 |
Всего по с. п. Исламей |
880 |
1957 |
254 |
5 |
50 |
1184 |
31 |
с. п. Заюково |
|
|
|
|
|
|
32 |
Администрация с.п. Заюково |
110 |
65 |
8,45 |
1 |
10 |
|
33 |
МОУ СОШ N 1 |
110 |
378 |
49,1 |
1 |
10 |
|
35 |
МОУСОШ N 2 |
110 |
287 |
37,3 |
|
|
|
36 |
МОУ СОШ N 3 |
110 |
355 |
46,1 |
1 |
10 |
|
37 |
МОУ СОШ N 4 |
110 |
230 |
29,9 |
|
|
|
33 |
МУЗ "Районная больница" |
110 |
320 |
41,6 |
1 |
10 |
|
39 |
МО НДШС |
110 |
195 |
25,3 |
|
|
|
40 |
Спец. Интернат N 1 |
110 |
287 |
37,3 |
1 |
10 |
|
41 |
Всего по с.п. Заюково |
880 |
2117 |
275,05 |
5 |
50 |
1205,05 |
42 |
с.п. Куба-Таба |
|
|
|
|
|
|
43 |
МОУ СОШ N 1 |
110 |
446 |
57,9 |
1 |
10 |
|
44 |
МОУ СОШ N 2 |
110 |
356 |
46,2 |
|
|
|
45 |
МДОУ |
110 |
87 |
11,3 |
|
|
|
46 |
Администрация с.п. Куба-Таба |
110 |
53 |
6,8 |
1 |
10 |
|
47 |
МУЗ Амбулатория |
110 |
47 |
6,1 |
1 |
10 |
|
48 |
Всего по с. п. Куба-Таба |
550 |
989 |
128,3 |
3 |
30 |
708,3 |
49 |
с. п. Куба |
|
|
|
|
|
|
90 |
МУЗ "Участковая больница" |
110 |
77 |
10 |
1 |
10 |
|
51 |
МОУ СОШ N 1 |
110 |
182 |
23,6 |
|
|
|
52 |
МОУ СОШ N 2 |
110 |
230 |
29,9 |
1 |
10 |
|
53 |
МДОУ |
110 |
130 |
16,9 |
1 |
10 |
|
54 |
Всего по с. п. Куба |
440 |
619 |
80,4 |
3 |
30 |
550,4 |
55 |
с. п. Крем-Константиновское |
|
|
|
|
|
|
56 |
СОШ |
110 |
330 |
42,9 |
1 |
10 |
|
57 |
Администрация с.п. Крем-Константиновское |
110 |
33 |
4,2 |
|
|
|
58 |
МУЗ Амбулатория |
110 |
45 |
5,8 |
1 |
10 |
|
59 |
Всего по с. п. Крем-Константиновское |
330 |
408 |
52,9 |
2 |
20 |
402,9 |
60 |
с. п. Жахотеко |
|
|
|
|
|
|
61 |
СОШ |
110 |
237 |
30,8 |
1 |
10 |
|
62 |
МДОУ |
110 |
79 |
10,2 |
|
|
|
63 |
МУЗ Амбулатория |
110 |
37 |
4,8 |
1 |
10 |
|
64 |
Администрация с.п. Жанхотеко |
110 |
25 |
3,2 |
1 |
10 |
|
65 |
Всего по с. п. Жанхотеко |
440 |
378 |
49 |
3 |
30 |
519 |
66 |
с. п. Кишпвк |
|
|
|
|
|
|
67 |
СОШ |
110 |
697 |
90,6 |
1 |
10 |
|
63 |
МДОУ |
110 |
119 |
15,4 |
1 |
10 |
|
69 |
МУЗ Амбулатория |
110 |
33 |
4,2 |
|
|
|
70 |
Администрация с.п. Кишпек |
110 |
56 |
7,2 |
1 |
10 |
|
71 |
Всего по с. п. Кишпек |
440 |
905 |
117,4 |
3 |
30 |
587,4 |
72 |
с. п. Псыхурей |
|
|
|
|
|
|
73 |
СОШ |
110 |
92 |
11,9 |
1 |
10 |
|
74 |
МДОУ |
110 |
83 |
11,4 |
|
|
|
75 |
МУЗ Амбулатория |
110 |
37 |
4,8 |
|
|
|
76 |
Администрация с.п. Псыхурей |
110 |
28 |
3,6 |
1 |
10 |
|
77 |
Всего по с.п. Псыхурей |
440 |
245 |
31,7 |
2 |
20 |
491,7 |
78 |
с.п. Псычох |
|
|
|
|
|
|
79 |
СОШ |
110 |
167 |
21,7 |
1 |
10 |
|
80 |
МДОУ |
110 |
87 |
11,3 |
|
|
|
81 |
МУЗ Амбулатория |
110 |
41 |
5,3 |
1 |
10 |
|
82 |
Администрация с.п. Псыхурей |
110 |
26 |
3,4 |
1 |
10 |
|
83 |
Всего по с. п. Пыхурей |
440 |
321 |
41,7 |
3 |
30 |
511,7 |
84 |
Всего по Баксанскому муниципальному району |
7260 |
10875 |
1410 |
43 |
430 |
9100 |
Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом
комплексе Баксанского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена силовых трансформаторов 10 кВ на трансформаторы меньшей мощности |
Филиал "Баксанский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2013 |
собственные средства |
1420 |
810 |
2 |
Замена старых узлов учета класса 2,5 на новые электронные класса 2 |
Филиал "Баксанский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011 |
собственные средства |
1200 |
1200 |
3 |
Отключение трансформаторов 6-10 кВ на ПС с сезонной нагрузкой |
Филиал "Баксанский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2015 |
собственные средства |
15 |
150 |
4 |
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 6-10 кВ на ПС с 2-мя и более трансформаторами |
Филиал "Баксанский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2015 |
собственные средства |
19,0 |
18,0 |
5 |
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ |
Филиал "Баксанский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2015 |
собственные средства |
4,2 |
9 |
6 |
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций |
Филиал "Баксанский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2015 |
|
|
15 |
7 |
Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к жилым зданиям на СИП |
Филиал "Баксанский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2015 |
собственные средства |
24 |
17 |
8 |
Установка бытовых приборов учета газа у потребителей, имеющих отопительные печи типа БШ (900 шт.) |
Филиал "Баксангаз" ОАО "Каббалкгаз" |
2011 |
собственные средства |
20,4 |
610 |
9 |
Установка новых электросчетчиков (Замена) на станциях катодной защиты (20 шт.) |
Филиал "Баксангаз" ОАО "Каббалкгаз" |
2011 |
собственные средства |
17,4 |
17,0 |
10 |
Перевод крупных потребителей газа на альтернативные виды топлива в период резких похолоданий |
Филиал "Баксангаз" ОАО "Каббалкгаз" |
2011 |
- |
- |
70 |
11 |
Отключение и ограничение потребителей газа, допускающие нарушения дисциплины газопотребления |
Филиал "Баксангаз" ОАО "Каббалкгаз" |
2011 |
- |
- |
410 |
|
Итого |
|
|
|
2720 |
3426 |
12 |
Замена подпиточного насоса 7,5 кВт котельной школа с.п. Крем-Константиновское на насос с электродвигателем 1,5 кВт |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2011 |
собственные средства |
32,8 |
77,8 |
13 |
Замена сетевого насоса 110 кВт в котельной школа с.п. Псычох на насос с электродвигателем 90 кВт |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2012 |
собственные средства |
484,7 |
259,2 |
14 |
Замена сетевого насоса котельной "Школа N 2" с.п. Куба-Таба |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2013 |
собственные средства |
33,1 |
25,9 |
15 |
Замена электродвигателей сетевых насосов с.п. Баксаненок с 55 кВт на 15 кВт |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2014 |
республиканские средства |
304 |
|
16 |
Замена электродвигателей сетевых насосов с.п. Псычох с 18 кВт на 15 кВт |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2013 |
республиканские средства |
57,4 |
|
17 |
Замена электродвигателей сетевых насосов с.п. Псыхурей с 16 кВт на 13 кВт |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2013 |
республиканские средства |
25 |
|
18 |
Замена котла в котельной ТВГ 1,0 на REX-1800 |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2013 |
республиканские средства |
300 |
|
19 |
Замена котла ТВГ 1,0 на REX в котельной с.п. Кишпек |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2014 |
республиканские средства |
25 |
|
20 |
Замена котла КВА 0,25 на REX в котельной с.п. Куба |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2014 |
республиканские средства |
233 |
|
21 |
Замена котла КВА на REX в котельной с.п. Исламей |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2015 |
республиканские средства |
378 |
|
|
Итого |
|
|
|
3271,0 |
1685,3 |
|
Всего |
|
|
|
3271,0 |
5111,3 |
* Примечание: Финансовые средства за счет республиканского бюджета включены в программу "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы" на общую сумму 408800,6 тыс. руб.
Ожидаемый экономический эффект от установки блок-модульных
и мини-котельных в Баксанском муниципальном районе
N п/п |
Мероприятия программы |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Срок окупаемости, лет |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Установка автономной котельной в школе с.п Крем-Константиновское |
2011 |
республиканские средства |
1,0 |
440 |
|
2 |
Установка автономной котельной в центре с.п. Кишпек |
2012 |
республиканские средства |
1,8 |
1600 |
|
3 |
Установка автономной котельной с.п. Куба |
2011 |
республиканские средства |
2,0 |
445 |
|
4 |
Установка автономной котельной с.п. Исламей |
2011 |
республиканские средства |
2,7 |
420 |
|
5 |
Установка автономной котельной с.п. Исламей |
2012 |
республиканские средства |
1,8 |
510 |
|
6 |
Установка автономной котельной с.п. Баксаненок |
2011 |
республиканские средства |
1,7 |
430 |
|
7 |
Установка автономной котельной с.п. Баксаненок |
2012 |
республиканские средства |
1,8 |
710 |
|
|
Итого |
|
|
|
4555 |
* Примечание: Финансовые средства за счет республиканского бюджета включены в программу "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы" на общую сумму 15500 тыс. руб.
Энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном
комплексе Баксанского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена насоса и электродвигателя на водозаборе с.п. Баксаненок с 15 кВт на 10 кВт 3 шт. |
ООО "Водсервис" |
2013 |
собственные средства |
120 |
97,2 |
2 |
Замена насоса и электродвигателя на водозаборе с.п. Исламей с 20 кВт на 15 кВт 4 шт. |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2014 |
собственные средства |
160 |
129,6 |
3 |
Замена насоса и электродвигателя на водонасосной станции с.п. Куба с 25 кВт на 20 кВт 3 шт. |
ГП "Баксанская управляющая компания" |
2015 |
собственные средства |
180 |
145,8 |
4 |
Установка энергосберегающих устройств в подъездах жилых домов |
ТСЖ |
2011 |
собственные средства |
180 |
145,8 |
5 |
Установка узлов учета расхода электроэнергии местах общего пользования многоквартирных домов |
ТСЖ |
2011- 2012 |
собственные средства |
200 |
162 |
|
Итого: |
|
|
|
840 |
687,6 |
Приложение N 8
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы "Развитие
энергосбережения в Лескенском муниципальном районе на 2011-2015 годы"
N п/п |
Наименование объекта |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
Экономический эффект, тыс. руб. |
||
Энергетическое обследование, тыс. руб. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
||||
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
||||
1 |
с.п. Анзорей |
|
|
|
|
2 |
МУЗ "Райбольница" |
150 |
350 |
45,5 |
165 |
3 |
МОУ "СОШ N 1" |
150 |
250 |
33 |
165 |
4 |
МОУ "НШДС N 6" |
150 |
50 |
6,5 |
165 |
5 |
МОУ "СОШ N 2" |
150 |
350 |
45,5 |
165 |
6 |
МОУ "НШДС N 7" |
150 |
70 |
9,1 |
165 |
|
Администрация с. Анзорей |
150 |
50 |
6,5 |
165 |
|
РДК с. Анзорей |
150 |
35 |
4,55 |
165 |
7 |
Итого по сельскому поселению |
1050 |
1155 |
150,15 |
1155 |
8 |
с. п. Аргудан |
|
|
|
|
9 |
МУЗ "Райбольница" (неврология) |
150 |
100 |
13 |
165 |
10 |
МОУ "СОШ N 1" |
150 |
250 |
32,5 |
165 |
23 |
с. п. Ташлы-Тала |
|
|
|
|
24 |
Дом культуры |
150 |
25 |
3,25 |
165 |
25 |
МОУ "СОШ N 1" |
150 |
150 |
19,5 |
165 |
|
Админ. с.Ташлы-Тала |
150 |
25 |
3,25 |
165 |
26 |
Итого по сельскому поселению |
450 |
200 |
25 |
495 |
27 |
с. п. Ерокко |
|
|
|
|
28 |
МОУ "СОШ N 1" |
150 |
150 |
19,5 |
165 |
|
Админ. с. Ерокко |
150 |
30 |
3,9 |
165 |
|
ДК с. Ерокко |
150 |
20 |
2,6 |
165 |
29 |
Итого по сельскому поселению |
450 |
200 |
26 |
495 |
30 |
с. п. Озрек |
|
|
|
|
31 |
МОУ "СОШ N 1" |
150 |
170 |
22,1 |
165 |
32 |
МОУ "НШДС" |
150 |
30 |
3,9 |
165 |
|
Админ. с. Озрек |
150 |
20 |
2,6 |
165 |
33 |
Итого по сельскому поселению |
450 |
220 |
28,6 |
495 |
34 |
с. п. 2-Лескен |
|
|
|
|
35 |
МОУ "СОШ N 1" |
150 |
250 |
32,5 |
165 |
|
Администрация с. 2-Лескен |
150 |
30 |
3,9 |
165 |
|
ДК с. 2-Лескен |
150 |
20 |
2,6 |
165 |
35 |
Итого по сельскому поселению |
450 |
300 |
39 |
495 |
35 |
Итого по сельскому поселению |
150 |
20 |
2,6 |
165 |
37 |
Итого по Лескенскому муниципальному району |
5250 |
3985 |
518,05 |
5775 |
Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом
комплексе Лескенского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена силовых трансформаторов 10 кВ на трансформаторы меньшей мощности |
Филиал "Лескенские РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2013 |
внебюджетные |
1540 |
833 |
2 |
Замена старых узлов учета класса 2,5 на новые электронные класса 2 |
Филиал "Лескенские РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011 |
внебюджетные |
1000 |
1000 |
3 |
Отключение трансформаторов 6 -10 кВ на ПС с сезонной нагрузкой |
Филиал "Лескенские РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2015 |
внебюджетные |
7 |
10 |
4 |
Установка бытовых приборов учета газа у потребителей |
Лескенский участок филиала "Урваньмежрайгаз" |
2011- 2013 |
внебюджетные |
963 |
1251,9 |
5 |
Установка сигнализаторов загазованности в котельных эксплуатационной базы Лескенского участка |
Лескенский участок филиала "Урваньмежрайгаз" |
2011 |
внебюджетные |
15,0 |
19,5 |
6 |
Замена бытовых котлов отопления на современные в котельных филиала |
Лескенский участок филиала "Урваньмежрайгаз" |
2011 |
внебюджетные |
15,0 |
19,5 |
7 |
Установка узла учета на населенные пункты за счет средств ООО "Газпромрегионгаз" |
Лескенский участок филиала "Урваньмежрайгаз" |
2011 |
внебюджетные |
150 |
195 |
8 |
Замена на УУГ с коррекцией на эксплуатационной базе Лескенского участка |
Лескенский участок филиала "Урваньмежрайгаз" |
2011 |
внебюджетные |
6,9 |
8,97 |
9 |
Установить водомеры на эксплуатационной базе Лескенского участка |
Лескенский участок филиала "Урваньмежрайгаз" |
2012 |
внебюджетные |
10 |
13 |
10 |
Замена подпиточного насоса 7,5 кВт котельной МОУ ООШ N 1 с.п. Урух на насос с электродвигателем 1,5 кВт |
МОУ СОШ N 1 с.п. Урух |
2011 |
местный бюджет |
32,8 |
42,6 |
11 |
Замена электродвигателей сетевых насосов МОУ СОШ с.п. Хатуей |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2014 |
республиканский бюджет |
|
65 |
12 |
Замена электродвигателей сетевых насосов МОУ СОШ N 1 с.п. Урух с 7,5 кВт |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2013 |
республиканский бюджет |
65 |
|
13 |
с. Анзорей реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2013 |
республиканский бюджет |
1363,7 |
|
14 |
с. Аргудан реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2013- 2014 |
республиканский бюджет |
2863,9 |
|
15 |
с. Лескен II реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2012 |
республиканский бюджет |
1290 |
|
16 |
с. Озрек реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2011- 2015 |
республиканский бюджет |
2024,1 |
|
17 |
с. Ерокко реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2014 |
республиканский бюджет |
1500,2 |
|
18 |
с. Хатуей реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2012 |
республиканский бюджет |
1290 |
|
19 |
с. Урух реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2011- 2015 |
республиканский бюджет |
2686,2 |
|
|
Итого |
|
|
|
3772,8 |
16584,57 |
Примечание: * Финансовые средства за счет республиканского бюджета включены в муниципальную программу "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы" на общую сумму 10143,9 тыс. руб.
Энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном
комплексе Лескенского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена электродвигателя с.п. Анзорей с 15 кВт на 7,5 кВт |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2012 |
местный бюджет |
150 |
195 |
2 |
Замена электродвигателя с.п. Аргудан с 15 кВт на 7,5 кВт |
МУП "ЖКХ с. Аргудан" |
2013 |
местный бюджет |
300 |
390 |
3 |
Замена электродвигателя с.п. Верхний Лескен с 15 кВт на 7,5 кВт |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2012 |
местный бюджет |
50 |
65 |
4 |
Замена электродвигателя с.п. Второй Лескен с 15 кВт на 7,5 кВт |
МУП "ЖКХ с. 2-Лескен" |
2014 |
местный бюджет |
100 |
130 |
5 |
Замена электродвигателя с.п. Озрек с 15 кВт на 7,5 к Вт |
МУП "Коммунхоз" с. Озрек |
2014 |
местный бюджет |
100 |
130 |
6 |
Замена электродвигателя с.п. Ерокко с 15 кВт на 7,5 кВт |
МУП "ВДХБ с.п. Анзорей" |
2012 |
местный бюджет |
50 |
65 |
7 |
Замена электродвигателя с.п. Хатуей с 15 кВт на 7,5 кВт |
МУП "Коммунхоз" с. Хатуей |
2011 |
местный бюджет |
150 |
195 |
8 |
Замена электродвигателя с.п. Урух с 15 кВт на 7,5 кВт |
МУП "Коммунхоз" с. Урух |
2015 |
местный бюджет |
50 |
65 |
|
Итого |
|
|
|
950 |
1235 |
Приложение N 9
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы "Развитие
энергосбережения в Майском муниципальном районе на 2011-2015 годы"
Наименование объекта |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
Всего, тыс. руб. |
||||||||||
Энергетическое обследование тыс. руб |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Установка приборов учета тепловой энергии |
Установка приборов учета воды |
Установка приборов учета природного газа |
Установка миникотельных |
|||||||
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
|||
г.п. Майский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ " Гимназия N 1 г. Майский" |
150 |
1130 |
147 |
2 |
200 |
|
|
|
|
|
|
497 |
МОУ "СОШ N 2 г. Майский" |
150 |
420 |
55 |
2 |
200 |
1 |
2 |
|
|
|
|
407 |
МОУ "СОШ N 3 г. Майский" |
150 |
770 |
101 |
2 |
200 |
1 |
2 |
|
|
|
|
453 |
МОУ "СОШ N 5 г. Майский" |
150 |
250 |
33 |
1 |
100 |
|
|
1 |
10 |
|
|
293 |
МОУ "СОШ N 10 г. Майский" |
150 |
65 |
9 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
259 |
МОУ " Прогимназия N 13 г. Майский" |
150 |
1150 |
150 |
2 |
200 |
1 |
2 |
|
|
0 |
0 |
502 |
МУ "ДЮСШ" |
150 |
75 |
10 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
260 |
МОУ "СОШ N 14 г. Майский" |
150 |
360 |
47 |
2 |
200 |
|
|
1 |
10 |
|
|
407 |
МОУ ДОД ЦДТ |
150 |
60 |
8 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
258 |
МУ "Детская школа искусств" |
150 |
30 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
154 |
Центральная библиотека |
150 |
103 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
163 |
МУ "Управление образованием" |
150 |
50 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
156 |
МУГДК |
150 |
10 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
152 |
МУ ДК Россия |
150 |
378 |
50 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
300 |
|
150 |
205 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
177 |
МУЗ "Майская районная больница" |
150 |
695 |
91 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
341 |
МУ "Майская стоматологическая поликлиника" |
150 |
30 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
154 |
МУ Поликлиника г. Майского |
150 |
570 |
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
Администрация г.п. Майский |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Итого по городскому поселению |
2850 |
6351 |
831 |
16 |
1600 |
3 |
6 |
2 |
20 |
0 |
0 |
5307 |
с. п. Котляревское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ N 8 ст Котляревская" |
150 |
600 |
78 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
328 |
МУ "Котляревский дом культуры" |
150 |
70 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
МУЗ "Амбулатория" ст. Котляревская |
150 |
50 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
157 |
ДК "Котляревский дом культуры" |
150 |
70 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Администрация с.п. Котляревская |
150 |
30 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
151 |
Итого по сельскому поселению |
750 |
820 |
105 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
955 |
с. п. ст. Александровская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ N 9 ст. Александровская" |
150 |
405 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
МУЗ "Участковая больница" с.п. ст. Александровская |
150 |
58 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
158 |
МУ НШДС Теремок |
150 |
520 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
225 |
ДК "Октябрь" |
150 |
460 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
Администрация с.п. ст. Александровская |
150 |
20 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
153 |
Итого по сельскому поселению |
750 |
1463 |
199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
949 |
с. п. Октябрьское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ N 6 с. Октябрьское" |
150 |
250 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
183 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Октябрьское |
150 |
10 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
152 |
МУ ДК "Октябрьское" |
150 |
63 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
158 |
Администрация с.п. Октябрьское |
150 |
10 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
152 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
333 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
645 |
с. п. Ново-Ивановское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ N 7 с. Ново-Ивановское" |
150 |
760 |
99 |
2 |
200 |
|
|
|
|
|
|
449 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Ново-Ивановское |
150 |
43 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
156 |
МУ ДК с. Ново-Ивановское |
150 |
450 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
209 |
Администрация с.п. Ново-Ивановское |
150 |
40 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
156 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
1293 |
170 |
2 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 |
Итого по Майскому муниципальному району |
5550 |
10335 |
1350 |
20 |
1900 |
3 |
6 |
2 |
20 |
0 |
0 |
8826 |
Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом
комплексе Майского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена силовых трансформаторов 10 кВ на трансформаторы меньшей мощности |
Филиал "Майский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2013 |
собственные средства |
1540 |
833 |
2 |
Замена старых узлов учета класса 2,5 на новые электронные класса 2 |
Филиал "Майский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011 |
собственные средства |
1000 |
1000 |
3 |
Отключение трансформаторов 6-10 кВ на ПС с сезонной нагрузкой |
Филиал "Майский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2015 |
собственные средства |
7 |
10 |
4 |
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 6-10 кВ на ПС с 2-мя и более трансформаторами |
Филиал "Майский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2015 |
собственные средства |
14,3 |
14 |
5 |
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38кВ |
Филиал "Майский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2015 |
собственные средства |
3,7 |
6 |
6 |
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций |
Филиал "Майский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2015 |
- |
- |
6,7 |
7 |
Замена ответвлений от ВЛ-0,38кВ к жилым зданиям на СИП |
Филиал "Майский РЭС" ОАО "МРСК-Северного Кавказа" |
2011- 2015 |
собственные средства |
11,7 |
4,8 |
8 |
Установка бытовых приборов учета газа у потребителей, имеющих отопительные печи типа БШ (680 шт) |
Филиал "Майский газ" ОАО "Каббалкгаз" |
2011 |
собственные средства |
13600 |
408 |
9 |
Установка новых электросчетчиков (Замена) на станциях катодной защиты (20 шт.) |
Филиал "Майский газ" ОАО "Каббалкгаз" |
2011 |
собственные средства |
15,6 |
15,3 |
10 |
Перевод крупных потребителей газа на альтернативные виды топлива в период резких похолоданий |
Филиал "Майский газ" ОАО "Каббалкгаз" |
2011 |
- |
- |
45,0 |
11 |
Отключение и ограничение потребителей газа, допускающие нарушения дисциплины газопотребления |
Филиал "Майский газ" ОАО "Каббалкгаз" |
2011 |
- |
- |
300,0 |
|
Итого |
|
|
|
16192,3 |
2642,8 |
12 |
Замена подпиточного насоса 7,5 к Вт котельной "2 микрорайон" на насос с электродвигателем 1,5к Вт |
МП МТУК |
2011 |
собственные средства * |
32,8 |
77,8 |
13 |
Замена сетевого насоса110к Вт в котельной "2 микрорайон" на насос с электродвигателем 90 кВт |
МП МТУК |
2012 |
собственные средства * |
484,7 |
259,2 |
14 |
Замена сетевого насоса котельной "Школа N 2" |
МП МТУК |
2013 |
собственные средства * |
33,1 |
25,9 |
15 |
Замена электродвигателей сетевых насосов летние 2 микрорайон с 55кВт на 15 кВт |
МП МТУК |
2014 |
республиканский бюджет * |
|
304 |
16 |
Замена электродвигателей сетевых насосов ст. Котляревская с 18 кВт на 15 к Вт |
МП МТУК |
2013 |
республиканский бюджет * |
57,4 |
|
17 |
Замена электродвигателей сетевых насосов с. Октябрьское с 16 кВт на 13 кВт |
МП МТУК |
2013 |
республиканский бюджет * |
|
25 |
18 |
Замена котла в котельной 2 микрорайона ТВГ 1,5 на REX-1800 |
МП МТУК |
2013 |
республиканский бюджет * |
300 |
|
19 |
Замена котла ТВГ 1,5 на REX-1800 в котельной ст. Александровская |
МП МТУК |
2014 |
республиканский бюджет * |
25 |
|
20 |
Замена котла ТВГ 1,5 на REX-1800 в котельной ст. Котляревская |
МП МТУК |
2014 |
республиканский бюджет * |
233 |
|
21 |
Замена котла ТВГ 1,5 на REX-1800 в котельной ст. Александровская |
МП МТУК |
2015 |
республиканский бюджет * |
|
378 |
|
Итого |
|
|
|
550,6 |
1685,3 |
|
Всего |
|
|
|
16742,9 |
4328,1 |
* Примечание: Финансовые средства за счет республиканского бюджета и собственных средств включены в муниципальную программу "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы" на общую сумму 29400 тыс. руб.
Экономический эффект полученный после установки блок-модульных
и мини-котельных в Майском муниципальном районе
N п/п |
Мероприятия программы |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Срок окупаемости |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Установка автономной котельной в МУЗ "Городская поликлиника" г. Майский |
2013 |
республиканский бюджет * |
1,0 |
453 |
|
2 |
Установка автономной котельной администрации района и города Майский |
2015 |
республиканский бюджет * |
1,9 |
665 |
|
3 |
Установка автономной котельной в МОУ СОШ N 7 с. Ново-Ивановское |
2014 |
республиканский бюджет * |
2,7 |
500 |
|
4 |
Установка автономной котельной в МОУ COШ N 9 ст. Александровская |
2015 |
республиканский бюджет * |
2,7 |
|
390 |
|
Итого |
|
|
|
|
2008,00 |
* Примечание: Финансовые средства за счет республиканского бюджета включены в программу "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы" на сумму 9150,00 тыс. руб.
Энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном
комплексе Майского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена насоса и электродвигателя 2 подъема на центральном водозаборе г. Майский с 55 кВт на 45 кВт |
МП Водоканал |
2011 |
собственные средства |
83,5 |
315 |
2 |
Установка преобразователя частоты в машинном зале на центральном водозаборе г. Майский |
МП Водоканал |
2012 |
собственные средства |
200 |
400 |
3 |
Замена насоса и электродвигателя на ФНС N 2 с 30 кВт на 22 кВт |
МП Водоканал |
2013 |
собственные средства |
108 |
409 |
4 |
Замена насоса и электродвигателя на водозаборе ст. Котляревская с 55 кВт на 45 кВт |
ООО "Котляревское ЖКХ" |
2014 |
собственные средства |
124 |
420 |
5 |
Замена насоса и электродвигателя на ФНС с. Ново-Ивановское с 30 к Вт на 22 кВт |
ООО "Котляревское ЖКХ" |
2015 |
собственные средства |
120 |
425 |
6 |
Установка энергосберегающих устройств в подъездах жилых домов |
ООО "Домоуправление" |
2011 |
собственные средства |
6 |
30,8 |
7 |
Установка узлов учета расхода электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов |
ООО "Домоуправление" |
2011- 2012 |
собственные средства |
6 |
7,6 |
|
Итого |
|
|
|
647,5 |
2007,4 |
Приложение N 10
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы "Развитие
энергосбережения в Терском муниципальном районе на 2011-2015 годы"
N п/п |
Наименование объекта |
Энергетическое обследование, тыс. руб. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Установка приборов учета тепловой энергии |
Установка приборов учета воды |
Установка приборов учета природного газа |
Установка мини-котельных |
Всего, тыс. руб. |
|||||
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
||||
|
г.п. Терек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
МОУ "Лицей N 1 г.п. Терек" |
150 |
420 |
54 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
314 |
2 |
МОУ "СОШ N 2 г.п. Терек" |
150 |
710 |
92 |
2 |
200 |
2 |
20 |
1 |
10 |
|
|
472 |
3 |
МОУ "СОШ N 3 г.п. Терек" |
150 |
490 |
64 |
2 |
200 |
1 |
10 |
|
|
2 |
300 |
724 |
4 |
МОУ "Прогимназия N 1 г.п. Терек" |
150 |
280 |
35 |
1 |
100 |
|
|
|
|
1 |
150 |
436 |
5 |
МОУ "Прогимназия N 2 г.п. Терек" |
150 |
300 |
39 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
289 |
6 |
МОУ "НШДС N 3 г.п. Терек" |
150 |
280 |
36 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
286 |
7 |
Информационно-методический центр г.п. Терек |
150 |
35 |
5 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
255 |
8 |
МОУ ДОД ЦДТ Терского района |
150 |
40 |
5 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
255 |
9 |
Станция юных натуралистов г. п. Терек |
150 |
35 |
5 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
255 |
10 |
Станция юных техников г. п. Терек |
150 |
35 |
5 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
265 |
11 |
Молодежный центр г. п. Терек |
150 |
40 |
5 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
255 |
12 |
Шахматный клуб г. п. Терек |
150 |
25 |
3 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
173 |
13 |
Музей истории района г. п. Терек |
150 |
20 |
3 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
173 |
14 |
Зал борьбы и бокса г. п. Терек |
150 |
30 |
4 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
274 |
15 |
Зал дзюдо и самбо г. п. Терек |
150 |
30 |
4 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
274 |
16 |
МОУ ДОД СДЮШОР г. п. Терек |
150 |
55 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
17 |
МУЗ "Районная больница" г.п. Терек |
150 |
1880 |
282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
432 |
18 |
МУЗ "Районная поликлиника" г. п. Терек |
150 |
475 |
71,2 |
|
|
1 |
3,5 |
|
|
|
|
224,7 |
19 |
МУЗ "Стоматологическая поликлиника" г. п. Терек |
150 |
65 |
9,7 |
|
|
|
|
|
|
2 |
54 |
213,7 |
|
Итого по городскому поселению Терек |
2850 |
5245 |
729,9 |
16 |
1600 |
11 |
103,5 |
6 |
60 |
5 |
504 |
5847,4 |
20 |
МОУ "СОШ с.п. Дейское" |
150 |
480 |
62 |
|
|
|
|
2 |
20 |
|
|
232 |
21 |
МОУ ДОД "ДЮСШ с.п. Дейское" |
150 |
550 |
72 |
|
|
|
|
1 |
10 |
|
|
232 |
22 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Дейское |
150 |
35 |
5,4 |
|
|
1 |
0,8 |
1 |
5 |
1 |
150 |
311,2 |
23 |
МОУ "СОШ N 1 с.п. Плановское" |
150 |
420 |
54 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
324 |
24 |
МОУ "СОШ N 2 с.п. Плановское" |
150 |
350 |
46 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
296 |
25 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Плановское |
150 |
35 |
5,2 |
|
|
|
|
1 |
5 |
|
|
160,2 |
26 |
МОУ "СОШ с.п. Верхний Акбаш" |
150 |
620 |
81 |
2 |
200 |
1 |
10 |
2 |
20 |
2 |
1200 |
1661 |
27 |
МОУ "НШ-ДС с.п. Верхний Акбаш" |
150 |
350 |
45 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
296 |
2В |
МОУ ДОД "ДЮСШ с.п. Верхний Акбаш" |
150 |
45 |
6 |
|
|
|
|
1 |
10 |
|
|
166 |
29 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Верхний Акбаш |
150 |
58 |
8,7 |
|
|
1 |
0,8 |
1 |
5 |
|
|
164,5 |
30 |
МОУ "СОШ с.п. Тамбовское" |
150 |
510 |
66 |
2 |
200 |
1 |
10 |
|
|
|
|
426 |
31 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Нижний Акбаш |
150 |
30 |
4,5 |
|
|
1 |
0,8 |
1 |
5 |
1 |
150 |
310,3 |
32 |
МОУ "СОШ с.п. Верхний Курп" |
150 |
450 |
59 |
1 |
100 |
|
|
1 |
10 |
|
|
319 |
33 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Верхний Курп |
150 |
25 |
3,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
153,7 |
34 |
МОУ "СОШ с.п. Инаркой" |
150 |
420 |
54 |
|
|
1 |
10 |
2 |
20 |
|
|
234 |
35 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Инаркой |
150 |
30 |
4,5 |
|
|
1 |
0,8 |
1 |
5 |
|
|
160,3 |
36 |
МОУ "СОШ с.п. Нижний Курп" |
150 |
430 |
56 |
1 |
100 |
|
|
1 |
10 |
|
|
316 |
37 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Нижний Курп ФАП с.п. Хамидие |
150 |
30 |
4,5 |
|
|
2 |
1,5 |
1 |
5 |
1 |
150 |
311 |
38 |
МОУ "СОШ с.п. Арик" |
150 |
450 |
59 |
2 |
200 |
|
|
|
|
|
|
409 |
39 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Арик |
150 |
23 |
4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
154,2 |
40 |
МОУ "СОШ с.п. Красноармейское" |
150 |
420 |
54 |
2 |
200 |
|
|
|
|
2 |
1200 |
1604 |
41 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Красноармейское ФАП с.п. Джулат |
150 |
50 |
7,5 |
1 |
50 |
1 |
0,8 |
1 |
5 |
1 |
150 |
363,3 |
42 |
МОУ "СОШ с.п. Новая Балкария" |
150 |
310 |
40 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
290 |
43 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Новая Балкария |
150 |
30 |
4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
154,5 |
44 |
МОУ "СОШ с.п. Урожайное" |
150 |
450 |
59 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
329 |
45 |
МОУ ДОД "ДЮСШ с.п. Урожайное" |
150 |
40 |
5 |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
165 |
45 |
МУЗ "Участковая больница" с.п. Урожайное |
150 |
50 |
7,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
157,5 |
47 |
МОУ "СОШ с.п. Терекское" |
150 |
450 |
59 |
2 |
200 |
|
|
|
|
|
|
409 |
48 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Терекское |
150 |
23 |
3,4 |
|
|
1 |
0,8 |
1 |
5 |
1 |
150 |
309,2 |
49 |
МОУ "СОШ с.п. Хамидие" |
150 |
380 |
49 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
319 |
50 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Хамидие |
150 |
40 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
156 |
51 |
МОУ "СОШ с.п. Ново-Хамидие" |
150 |
420 |
54 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
324 |
|
Итого по сельским поселениям |
4800 |
8070 |
1050,6 |
20 |
1950 |
16 |
86,3 |
22 |
180 |
9 |
3150 |
11216,9 |
|
Итого по Терскому муниципальному району |
7650 |
13315 |
1780,5 |
36 |
3550 |
27 |
189,8 |
23 |
240 |
14 |
3654 |
17064,3 |
Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом
комплексе Терского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (уличное освещение) |
Филиал "Терский РЭС" ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2011- 2012 годы |
бюджетные средства г.п. Терек |
70,0 |
20,0 |
2 |
Замена котла КС-ТВГ-31,5 на новый высокопроизводительный |
Филиал "Терекгаз" ОАО "Каббалкгаз" |
2011 год |
собственные средства |
15,0 |
12,0 |
3 |
Установка на котлах КС-ТВГ-31,5 газогорелочных устройств с автоматикой |
Филиал "Терекгаз" ОАО "Каббалкгаз" |
2011 год |
собственные средства |
15,0 |
10,0 |
4 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Филиал "Терекгаз" ОАО "Каббалкгаз" |
2011- 2012 годы |
собственные средства |
12,5 |
8,0 |
5 |
Установка в систему отопления адм. здания циркуляционного насоса |
Филиал "Терекгаз" ОАО "Каббалкгаз" |
2011 год |
собственные средства |
13,0 |
10,0 |
|
Итого: |
|
|
|
125,5 |
60,0 |
Экономический эффект от установки блок-модульных
и мини-котельных в Терском муниципальном районе
N п/п |
Мероприятия программы |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Срок окупаемости |
Финансовые затраты, тыс руб. |
Экономический эффект, тыс руб. |
1 |
Установка мини-котельных в МОУ "COШ N 3 г.п.Терек" |
2014 год |
республиканский бюджет |
3,0 |
|
244,12 |
2 |
Установка мини-котельной в МОУ "Прогимназия N 1 г.п.Терек" |
2013 год |
республиканские средства |
2,0 |
|
122,06 |
3 |
Установка мини-котельных в МОУ "СОШ с.п. В. Акбаш" |
2012 год |
республиканские средства |
5,0 |
|
976,46 |
4 |
Установка мини-котельных в МОУ "СОШ с.п. Красноармейское" |
2013 год |
республиканские средства |
5,0 |
|
976,46 |
5 |
Установка мини-котельных МУЗ "Стоматологическая поликлиника" г.п. Терек |
2012 год |
республиканские средства |
1,0 |
|
43,94 |
6 |
Установка мини-котельной МУЗ "Амбулатория с.п. Дейское" |
2013 год |
республиканские средства |
2,0 |
|
122,06 |
7 |
Установка мини-котельной МУЗ "Амбулатория с.п. Н. Акбаш" |
2012 год |
республиканские средства |
2,0 |
|
122,06 |
8 |
Установка мини-котельной МУЗ "Амбулатория с.п. Н-Курп ФАП с.п. Н. Хамидие" |
2013 год |
республиканские средства |
2,0 |
|
122,06 |
9 |
Установка мини-котельной МУЗ "Амбулатория с.п. Красноармейское ФАП п. Джулат" |
2014 год |
республиканские средства |
2,0 |
|
122,06 |
10 |
Установка мини-котельной МУЗ "Амбулатория сп. Терекское" |
2011 год |
республиканские средства |
2,0 |
|
122,06 |
|
Итого: |
|
|
|
- |
2973,34 |
Примечание: * Финансирование за счет республиканского бюджета по программе "Фонд реформирования ЖКХ КБР" на общую сумму 3654,0 тыс руб.
Энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном комплексе
Терского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
МУП "Водник" |
2011- 2012 годы |
собственные средства |
5,0 |
10,0 |
2 |
Замена на водозаборе глубинных насосов ЭЦВ-12-65 на ЭЦВ-10-32 |
МУП "Водник" |
2011- 2012 годы |
собственные средства |
130,0 |
150,0 |
3 |
Замена фекальных насосов СИ-200-127 75 кВт на СИ-150-125 кВт |
МУП "Водник" |
2011- 2012 годы |
собственные средства |
375,0 |
620,0 |
4 |
Установка автоматики на насосы N 1, 2, 3 |
МУП "Водник" |
2011- 2012 годы |
собственные средства |
48,0 |
95,0 |
5 |
Установка на прожекторах освещения фотореле |
МУП "Водник" |
2011 год |
собственные средства |
15,0 |
35,0 |
6 |
Перевод здания операторной с электрической системы отопления на газовое отопление |
МУП "Водник" |
2011 год |
собственные средства |
20,0 |
40,0 |
7 |
Замена электродвигателей сетевых насосов |
МУП "Теректеплосервис" |
2011- 2012 годы |
собственные средства |
140,0 |
210,0 |
8 |
Проведение режимно-наладочных работ |
МУП "Теректеплосервис" |
2011- 2012 годы |
собственные средства |
42,0 |
88,0 |
9 |
Проведение дополнительных теплоизоляционных работ |
МУП "Теректеплосервис" |
2011- 2012 годы |
собственные средства |
11,0 |
180 |
10 |
Ремонт отопительной системы |
МУП "Теректеплосервис" |
2011- 2013 годы |
собственные средства |
150,0 |
200,0 |
11 |
Регулирование теплопотребления по объектам отопления |
МУП "Теректеплосервис" |
2011- 2012 годы |
собственные средства |
9,0 |
14,7 |
12 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных жилых домов |
ООО "Терекжилкомсервис" |
2011- 2015 годы |
собственные средства |
60,0 |
84,0 |
|
Итого: |
|
|
|
1005 |
1564,7 |
Приложение N 11
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы "Развитие
энергосбережения в Зольском муниципальном районе на 2011-2015 годы"
Наименование объекта |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
Всего |
||||
Энергетическое обследование, тыс. руб. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Установка приборов учета воды |
||||
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
||
г.п. Залукокоаже |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ N 1 г.п. Залукокоаже |
150,00 |
790 |
102,70 |
|
|
252,70 |
МОУ ООШ N 2 г.п. Залукокоаже |
150,00 |
480 |
62,40 |
|
|
212,40 |
Прогимназия г.п. Залукокоаже |
150,00 |
190 |
24,70 |
|
|
174,70 |
РКДЦ |
150,00 |
489 |
125,17 |
|
|
275,17 |
Райбольница |
150,00 |
780 |
10140 |
8 |
56,00 |
307,40 |
РУНО |
150,00 |
72 |
9,36 |
|
|
159,36 |
Котельная "Центральная" |
150,00 |
|
0,00 |
|
|
150,00 |
РЦДО |
150,00 |
58 |
7,54 |
|
|
157,54 |
Итого по г.п. Залукокоаже |
1200,00 |
2859 |
433,27 |
8 |
56,00 |
1689,27 |
с.п. Этоко |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с.п. Этоко |
150,00 |
410 |
53,30 |
2 |
14,00 |
217,30 |
Итого по с.п. Этоко |
150,00 |
410 |
53,30 |
2 |
14,00 |
217,30 |
с.п. Светловодское |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с.п. Светловодское |
150,00 |
410 |
53,30 |
2 |
14,00 |
217,30 |
Итого по с.п. Светловодское |
150,00 |
410 |
53,30 |
2 |
14,00 |
217,30 |
с.п. Шордаково |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с.п. Шордаково |
150,00 |
280 |
36,40 |
2 |
14,00 |
200,40 |
Итого по с.п. Шордаково |
150,00 |
280 |
36,40 |
2 |
14,00 |
200,40 |
с.п. Белоаменское |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с.п. Белокаменское |
150,00 |
260 |
33,80 |
1 |
7,00 |
190,80 |
Итого по с.п. Белокаменское |
150,00 |
260 |
33,80 |
1 |
7,00 |
190,80 |
с.п. Псынадаха |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с. Псынадаха |
150,00 |
370 |
48,10 |
|
|
198,10 |
МОУ СОШ с. Батех |
150,00 |
330 |
42,90 |
2 |
14,00 |
206,90 |
"Дом культуры" с.п. Псынадаха |
150,00 |
0 |
0,00 |
|
|
150,00 |
Итого по с.п. Псынадаха |
450,00 |
700 |
91,00 |
2 |
14,00 |
555,00 |
с.п. Зольское |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с. Зольское |
150,00 |
370 |
48,10 |
1 |
7,00 |
205,10 |
Итого по с.п. Зольское |
150,00 |
370 |
48,10 |
1 |
7,00 |
205,10 |
с.п. Залукодес |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с. Залукодес |
150,00 |
310 |
40,30 |
1 |
7,00 |
197,30 |
МОУ СОШ с. Дженал |
150,00 |
240 |
31,20 |
|
|
181,20 |
Итого по с.п. Залукодес |
300,00 |
550 |
71,50 |
1 |
7,00 |
378,50 |
с.п. Совхозное |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с. Совхозное |
150,00 |
310 |
40,30 |
4 |
28,00 |
218,30 |
Итого по с.п. Совхозное |
150,00 |
310 |
40,30 |
4 |
28,00 |
218,30 |
с.п. Приречное |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с. Приречное |
150,00 |
270 |
35,10 |
1 |
7,00 |
192,10 |
Итого по с.п. Приречное |
150,00 |
270 |
35,10 |
1 |
7,00 |
192,10 |
с.п. Камлюко |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с. Камлюко |
150,00 |
440 |
57,20 |
1 |
7,00 |
214,20 |
"Дом культуры" с.п. Камлюко |
150,00 |
|
0,00 |
|
|
150,00 |
Итого по с.п. Камлюко |
300,00 |
440 |
57,20 |
1 |
7,00 |
364,20 |
с.п. Малка |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ N 1 Малка |
150,00 |
595 |
77,35 |
1 |
7,00 |
234,35 |
МОУ СОШ N 2 Малка |
150,00 |
580 |
75,40 |
1 |
7,00 |
232,40 |
МОУ СОШ N 3 Малка |
150,00 |
470 |
61,10 |
1 |
7,00 |
218,10 |
Малкинская уч. больница |
150,00 |
75 |
9,75 |
1 |
7,00 |
166,75 |
Итого по с.п. Малка |
600,00 |
1720 |
223,60 |
4 |
28,00 |
851,60 |
с.п. Сармаково |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ N 1 Сармаково |
150,00 |
235 |
30,55 |
1 |
7,00 |
187,55 |
МОУ СОШ N 2 Сармаково |
150,00 |
390 |
50,70 |
1 |
7,00 |
207,70 |
МОУ СОШ N 3 Сармаково |
150,00 |
550 |
71,50 |
1 |
7,00 |
228,50 |
Сармаковская уч. больница |
150,00 |
110 |
14,30 |
1 |
7,00 |
171,30 |
Итого по с.п. Сармаково |
600,00 |
1285 |
167,05 |
4 |
28,00 |
795,05 |
с.п. Каменномостское |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ N 1 Каменномостское |
150,00 |
410 |
53,30 |
1 |
7,00 |
210,30 |
МОУ СОШ N 2 Каменномостское |
150,00 |
230 |
29,90 |
1 |
7,00 |
186,90 |
МОУ СОШ N 3 Каменномостское |
150,00 |
470 |
61,10 |
2 |
14,00 |
225,10 |
Каменномостское Участкова больница |
150,00 |
230 |
29,90 |
1 |
7,00 |
186,90 |
Ресурсный центр |
150,00 |
60 |
7,80 |
|
|
157,80 |
Итого по с.п. Каменномостское |
750,00 |
1400 |
182,00 |
5 |
35,00 |
967,00 |
с.п. Кичмалка |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с. Кичмалка |
150,00 |
440 |
57,20 |
1 |
7,00 |
214,20 |
Итого по с.п. Кичмалка |
150,00 |
440 |
57,20 |
1 |
7,00 |
214,20 |
с.п. Хабаз |
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ Хабаз |
150,00 |
370 |
48,10 |
1 |
7,00 |
205,10 |
Итого по с.п. Хабаз |
150,00 |
370 |
48,10 |
1 |
7,00 |
205,10 |
Итого: по Зольскому муниципальному |
|
|
|
|
|
|
ВБ |
5830,00 |
12074 |
1631,22 |
40 |
280 |
7461,22 |
МБ |
7182,20 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
на объектах Зольского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
с.п. Батех, установка и монтаж оборудования мини-котельной МОУ СОШ |
МП ЗТУК |
2011 |
республиканские средства |
265 |
|
2 |
г.п. Залукокоаже, установка и монтаж оборудования мини-котельной МУЗ "Районная больница" |
МУЗ "Районная больница" |
2011 |
республиканские средства |
789 |
|
3 |
с.п. Псынадаха, установка и монтаж БМК Дома культуры |
МОУ СОШ |
2011 |
республиканские средства |
257 |
|
4 |
с.п. Камлюко, установка и монтаж оборудования мини-котельной Дома культуры |
ДК |
2012 |
республиканские средства |
150 |
|
5 |
с.п. Сармаково, установка и монтаж оборудования мини-котельной МОУ СОШ N 3 |
МОУ СОШ |
2012 |
республиканские средства |
350 |
|
6 |
г.п. Залукокоаже, установка блочно-модульной котельной МОУ СОШ N 1 |
МОУ СОШ |
2013 |
республиканские средства |
409 |
|
7 |
г.п. Залукокоаже, замена тепломеханического оборудования котельной "Центральная" |
МП ЗТУК |
2013 |
республиканские средства |
960 |
|
8 |
с.п. Залукодес, установка и монтаж оборудования мини-котельной МОУ СОШ |
МОУ СОШ |
2014 |
республиканские средства |
215 |
|
9 |
с.п. Каменномостское, установка и монтаж оборудования мини-котельной МОУ СОШ N 1 |
МОУ СОШ |
2014 |
республиканские средства |
369 |
|
10 |
с.п. Каменномостское, установка и монтаж оборудования мини-котельной МОУ СОШ N 2 |
МОУ СОШ |
2014 |
республиканские средства |
345 |
|
11 |
с.п. Каменномостское, установка и монтаж оборудования мини-котельной МОУ СОШ N 3 |
МОУ СОШ |
2014 |
республиканские средства |
484 |
|
12 |
с.п. Зольское, установка и монтаж оборудования мини-котельной МОУ СОШ |
МОУ СОШ |
2015 |
республиканские средства |
561 |
|
13 |
с.п. Камлюко, установка и монтаж оборудования мини-котельной МОУ СОШ |
МОУ СОШ |
2015 |
республиканские средства |
536 |
|
14 |
с.п. Кичмалка, установка и монтаж оборудования мини-котельной МОУ СОШ |
МОУ СОШ |
2015 |
республиканские средства |
373 |
|
15 |
с.п. Приречное, установка и монтаж оборудования мини-котельной МОУ СОШ |
МОУ СОШ |
2015 |
республиканские средства |
382 |
|
|
Итого |
|
|
|
6645 |
Примечание: * Финансовые средства за счет республиканского бюджета включены в муниципальную программу "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы" на общую сумму 46900 тыс. руб.
Приложение N 12
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы
"Энергосбережение в Черекском муниципальном районе на 2011-2015 годы"
N п/п |
Наименование объекта |
Энергетическое обследование, тыс. руб |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
Всего, тыс. руб. |
|||||||||
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Установка приборов учета тепловой энергии |
Установка приборов учета воды |
Установка приборов учета природного газа |
Установка мини-котельных |
|||||||||
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
||||
|
г.п. Кашхатау |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
МУО СОШ г.п. Кашхатау |
150 |
200 |
26 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
286 |
2 |
Детский сад "Нюр" |
150 |
200 |
26 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
286 |
3 |
Детский сад "Радуга" |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
266,5 |
4 |
Центральная районная больница |
150 |
100 |
13 |
0 |
0 |
1 |
10 |
|
|
|
|
173 |
5 |
Центральная поликлиника |
150 |
100 |
13 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
273 |
6 |
Районный дом культуры |
150 |
50 |
6,5 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
266,5 |
7 |
Администрация г.п. Кашхатау |
150 |
20 |
26 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
286 |
8 |
Администрация Черекского района |
150 |
200 |
26 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
286 |
9 |
ДЮСШ УО |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
261,3 |
|
Итого по городскому поселению |
1350 |
930 |
121,4 |
8 |
800 |
9 |
90 |
|
|
|
|
2361,4 |
|
с. п. Аушигер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
МОУ СОШ с.п. Аушигер |
150 |
200 |
26 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
286 |
2 |
Администрация с.п. Аушигер |
150 |
20 |
2,6 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
262,6 |
3 |
Детский сад "Солнышко" |
150 |
30 |
3,9 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
263,9 |
4 |
СДК с.п. Аушигер |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
261,3 |
5 |
Спортивно- оздоровительный комплекс |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
261,3 |
6 |
Участковая больница с.п. Аушигер |
150 |
30 |
3,9 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
263,9 |
|
Итого по сельскому поселению |
900 |
300 |
39 |
6 |
600 |
6 |
60 |
|
|
|
|
1599 |
|
с. п. Бабугент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
Администрация с.п. Бабугент |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
261,3 |
2 |
МОУ СОШ с.п. Бабугент |
150 |
15 |
1,95 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
261,95 |
3 |
Детский сад "Чинарик" |
150 |
20 |
2,6 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
262,6 |
4 |
СДК с.п. Бабугент |
150 |
30 |
3,9 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
263,9 |
5 |
Амбулатория с.п. Бабугент |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
261,3 |
|
Итого по сельскому поселению |
750 |
85 |
11,05 |
5 |
500 |
5 |
50 |
|
|
|
|
1311,05 |
|
с. п. Безенги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
МОУ СОШ с.п. Безенги |
150 |
50 |
6,5 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
266,5 |
2 |
Амбулатория с.п. Безенги |
150 |
5 |
0,65 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
260,65 |
3 |
СДК с.п. Безенги |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
261,3 |
4 |
Администрация с.п. Безенги |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
261,3 |
|
Итого по сельскому поселению |
600 |
75 |
9,75 |
4 |
400 |
4 |
40 |
|
|
|
|
1049,75 |
1 |
с. п. Верхняя Балкария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
МОУ СОШ N 1 с. В. Балкария |
150 |
100 |
13 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
273 |
3 |
МОУ СОШ N 2 с. В. Балкария |
150 |
100 |
13 |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
173 |
4 |
Администрация с. В. Балкария |
150 |
20 |
2,6 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
262,6 |
5 |
Участковая больница с.п. В. Балкария |
150 |
30 |
3,9 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
|
|
263,9 |
|
Итого по сельскому поселению |
600 |
250 |
32,5 |
3 |
300 |
4 |
40 |
|
|
|
|
972,5 |
|
с.п. Верхняя Жемтала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Администрация с.п. В. Жемтала |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
261,3 |
2 |
МОУ СОШ с.п. В. Жемтала |
150 |
50 |
6,5 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
266,5 |
3 |
Амбулатория с.п. В. Жемтала |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
261,3 |
4 |
Детский сад "Насып" |
150 |
20 |
2,6 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
262,6 |
5 |
СДК с.п. В. Жемтала |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
261,3 |
|
Итого по сельскому поселению с.п. Герпегеж |
750 |
100 |
13 |
5 |
500 |
5 |
50 |
|
|
|
|
1313 |
1 |
Администрация с.п. Герпегеж |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
261,3 |
2 |
МОУ СОШ с.п. Герпегеж |
150 |
50 |
6,5 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
266,5 |
3 |
СДК с.п. Герпегеж |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
261,3 |
4 |
Амбулатория с.п. Герпегеж |
150 |
5 |
0,65 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
260,65 |
|
Итого по сельскому поселению с.п. Жемтала |
600 |
75 |
9,75 |
4 |
400 |
4 |
40 |
|
|
|
|
1049,75 |
1 |
Администрация с.п. Жемтала |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
261,3 |
2 |
МОУ СОШ N 1 с.п. Жемтала |
150 |
50 |
6,5 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
266,5 |
3 |
МОУ СОШ N 2 с.п. Жемтала |
150 |
50 |
6,5 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
266,5 |
4 |
СДК с.п. Жемтала |
150 |
20 |
2,6 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
262,6 |
5 |
Участковая больница с.п. Жемтала |
150 |
20 |
2,6 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
262,6 |
|
Итого по сельскому поселению |
750 |
150 |
19,5 |
5 |
500 |
5 |
50 |
|
|
|
|
1319,5 |
|
с.п. Зарагиж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Администрация с.п. Зарагиж |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
261,3 |
2 |
МОУ СОШ с.п. Зарагиж |
150 |
50 |
6,5 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
266,5 |
3 |
СДК с.п. Зарагиж |
150 |
10 |
1,3 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
261,3 |
4 |
Амбулатория с.п. Зарагиж |
150 |
5 |
0,65 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
260,65 |
|
Итого по сельскому поселению |
600 |
75 |
9,75 |
4 |
400 |
4 |
40 |
|
|
|
|
1049,75 |
|
с.п. Карасу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Администрация с.п. Карасу |
150 |
15 |
1,95 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
261,95 |
2 |
МОУ СОШ с.п. Карасу |
150 |
30 |
3,9 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
263,9 |
3 |
Амбулатория с.п. Карасу |
150 |
5 |
0,65 |
1 |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
260,65 |
|
Итого по сельскому поселению |
450 |
50 |
6,5 |
3 |
300 |
3 |
30 |
|
|
|
|
786,5 |
|
Итого по Черекскому муниципальному району |
7350 |
2090 |
272,4 |
47 |
4700 |
49 |
490 |
|
|
|
|
12812,4 |
Приложение N 13
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы "Развитие
энергосбережения в Эльбрусском муниципальном районе на 2011-2015 годы"
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником опубликования
N п/п |
Наименование объекта |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
|
||||||
Энергетическое обследование, тыс. руб |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Установка приборов учета тепловой энергии |
Установка приборов учета воды Затраты |
||||||
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||
|
Г.п. Тырныауз |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
МОУ "Гимназия N 5" |
150 |
356 |
А6 |
2 |
200 |
3 |
15 |
411 |
2 |
МОУ "Начальная школа - детский сад N 4" |
150 |
202 |
26 |
1 |
100 |
2 |
10 |
286 |
3 |
МОУ СОШ N 2 |
150 |
224 |
29 |
2 |
200 |
2 |
10 |
389 |
4 |
МОУ СОШ N 3 |
150 |
298 |
39 |
1 |
100 |
1 |
5 |
294 |
5 |
МОУ ДОД ДШИ |
150 |
54 |
7 |
1 |
100 |
1 |
5 |
262 |
6 |
МОУ ДОД "ЦРТД и Ю" |
150 |
74 |
10 |
1 |
100 |
1 |
5 |
265 |
7 |
МОУ ДОД "СДЮТ и Э" (юных туристов) |
150 |
8 |
2 |
|
100 |
1 |
5 |
257 |
8 |
МОУ "Лицей N 1" |
150 |
478 |
62 |
|
100 |
5 |
25 |
337 |
9 |
МОУ СОШ N 6 |
150 |
128 |
17 |
|
100 |
|
5 |
272 |
10 |
МУК "ДК им. К. Кулиева" |
150 |
147 |
19 |
|
100 |
|
5 |
274 |
11 |
Местная администрация Эльбрусского района |
150 |
43 |
6 |
|
100 |
|
5 |
261 |
12 |
МУ "Редакция газеты "Эльбрусские новости" |
150 |
24 |
3 |
|
100 |
|
5 |
258 |
13 |
МУ "ЦБС" |
150 |
47 |
6 |
3 |
300 |
3 |
15 |
471 |
14 |
МУ СОК "Баксан" |
150 |
215 |
28 |
|
100 |
|
5 |
283 |
15 |
МУЗ "Районная поликлиника" |
150 |
336 |
44 |
|
100 |
|
5 |
299 |
16 |
МУЗ "Районная стоматологическая поликлиника" |
150 |
52 |
7 |
|
100 |
|
5 |
262 |
17 |
МУЗ "Районная больница" |
150 |
520 |
68 |
|
100 |
|
5 |
323 |
|
Итого по городскому поселению |
2550 |
3206 |
418 |
21 |
2100 |
27 |
135 |
5203 |
|
с. п. Кенделен |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
МОУ СОШ N 1 |
150 |
69 |
9 |
|
100 |
|
5 |
264 |
19 |
МОУ СОШ N 2 |
150 |
71 |
9 |
|
100 |
|
5 |
264 |
20 |
МОУ СОШ N 3 |
150 |
38 |
5 |
|
100 |
|
5 |
260 |
21 |
МОУ СОШ N 4 |
150 |
212 |
28 |
|
100 |
|
5 |
283 |
22 |
МОУ ДОД "СДЮСШОР" |
150 |
8 |
2 |
|
100 |
0 |
0 |
252 |
23 |
МУЗ "Участковая Больница" |
150 |
13 |
2 |
|
100 |
|
5 |
257 |
24 |
МУК "ДК" |
150 |
5 |
1 |
|
100 |
|
5 |
256 |
25 |
МУК "Национальный музей" |
150 |
40 |
5 |
|
100 |
|
|
|
|
Итого по сельскому поселению |
1200 |
456 |
60 |
8 |
800 |
6 |
30 |
2090 |
|
с. п. Нейтрино |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
МОУ СОШ |
150 |
28 |
4 |
|
100 |
|
5 |
259 |
|
Итого по сельскому поселению |
150 |
28 |
4 |
|
100 |
|
5 |
259 |
|
с.п. В. Баксан |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
МОУ СОШ |
150 |
10 |
1 |
|
100 |
1 |
5 |
256 |
|
Итого по сельскому поселению: |
150 |
10 |
1 |
|
100 |
|
5 |
256 |
|
с. п. Эльбрус |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
МУ "Местная администрация с.п. Эльбрус" |
150 |
6 |
1 |
|
100 |
|
5 |
256 |
28 |
МОУ СОШ |
150 |
30 |
4 |
|
100 |
|
5 |
259 |
|
Итого по сельскому поселению: |
300 |
35 |
5 |
2 |
200 |
2 |
10 |
515 |
|
с.п. Былым |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
МОУ СОШ |
150 |
114 |
15 |
|
100 |
|
5 |
270 |
30 |
МУ "Администрация с.п. Былым" |
150 |
7 |
1 |
|
100 |
|
5 |
256 |
31 |
МОУ НДШС |
150 |
|
|
|
100 |
|
|
|
32 |
Дом культуры |
150 |
|
|
|
100 |
|
|
|
33 |
Спортивный зал |
150 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
Итого по сельскому поселению |
750 |
121 |
16 |
5 |
500 |
2 |
10 |
1276 |
|
с. п. Терскол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ "СОШ" |
150 |
32 |
4 |
|
100 |
|
5 |
259 |
|
Итого по сельскому поселению |
150 |
32 |
4 |
|
100 |
|
5 |
259 |
|
с.п. Бедык |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ |
150 |
12 |
2 |
|
100 |
|
5 |
257 |
|
МУЗ "Участковая амбулатория" |
150 |
15 |
2 |
|
100 |
|
|
252 |
|
Итого по сельскому поселению |
300 |
27 |
4 |
2 |
200 |
|
5 |
509 |
|
с.п. Лашкута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ |
150 |
43 |
6 |
|
100 |
|
5 |
261 |
|
Итого по сельскому поселению: |
150 |
48 |
6 |
|
100 |
|
5 |
261 |
|
Итого по муниципальному району |
5700 |
3964 |
457 |
39 |
4200 |
42 |
205 |
10628 |
Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом
комплексе Эльбрусского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Установка бытовых приборов учета газа у потребителей, имеющих отопительные печи типа БШ (459 шт.) |
Филиал ОАО "Каббалкгаз" "Эльбрусгаз" |
2011 |
собственные средства |
14000 |
358,0 |
2 |
Установка новых электросчетчиков (Замена) на станциях катодной защиты (8 шт.) |
Филиал ОАО "Каббалкгаз" "Эльбрусгаз" |
2011 |
собственные средства |
8,0 |
15,3 |
3 |
Перевод крупных потребителей газа на альтернативные виды топлива в период резких похолоданий |
Филиал ОАО "Каббалкгаз" "Эльбрусгаз" |
|
|
|
45,0 |
4 |
Отключение и ограничение потребителей газа, допускающие нарушения дисциплины |
Филиал ОАО "Каббалкгаз" "Эльбрусгаз" |
2011 |
|
|
280,0 |
|
Замена котла в котельной МОУ COШ N 1 в с.п. Бедык |
ГУП КБР "Эльбрусская управляющая компания"("ЭУК") |
2012 |
республиканский бюджет |
231,1 |
|
|
Замена котла в котельной с.п. Лашкута |
ГУП КБР "ЭУК" |
2013 |
республиканский |
98,7 |
|
|
Замена котла в котельной МОУ COШ N 1 в с.п. Кенделен |
ГУП КБР "ЭУК" |
2014 |
бюджет |
372,2 |
|
|
Замена котла МУК "ДК" в с.п. Кенделен |
ГУП КБР "ЭУК" |
2014 |
республиканский бюджет |
118,4 |
|
|
Замена котла МОУ COШ N 3 в с.п. Кенделен |
ГУП КБР "ЭУК" |
2014 |
республиканский бюджет |
79,6 |
|
|
Замена котла МУ "Музыкальная школа" в с.п. Кенделен |
ГУП КБР "ЭУК" |
2014 |
республиканский бюджет |
87,5 |
|
|
Всего |
|
|
|
|
1685,8 |
Примечание: * финансирование за счет республиканского бюджета по РЦП "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы" в сумме 8745,0 тыс. руб.
Экономический эффект от установки блок-модульных и
мини-котельных в Эльбрусском муниципальном районе
N п/п |
Мероприятия программы |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Срок окупаемости лет |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Установка ТКУ-0,6 МВТ в МУЗ "Участковая больница" в с.п. Кенделен |
2012 |
республиканский бюджет |
2,9 |
473,0 |
|
2 |
Установка ТКУ-0,2 МВТ в МУ "Национальный музей" в с.п. Кенделен. |
2013 |
республиканский бюджет |
3,4 |
230,0 |
|
3 |
Установка ТКУ-0,4 МВТв МУ "Администрация", ДК, МУЗ "Участковая амбулатория" в с.п. Бедык |
2014 |
республиканский бюджет |
2,7 |
348,0 |
|
4 |
Установка ТКУ-0,5 МВТ в МОУ СОШ в с.п. Былым |
2012 |
республиканский бюджет |
2,1 |
279,0 |
|
5 |
Установка ТКУ-0,6 МВТ в МОУ НДШС в с.п. Эльбрус |
2013 |
республиканский бюджет |
1,9 |
381,0 |
|
6 |
Установка ТКУ-0,4 МВТ в МОУ СОШ с.п. Терскол |
2015 |
республиканский бюджет |
2,1 |
465,0 |
|
7 |
Установка ТКУ-0,4 МВТ в МОУ СОШ с.п. В. Баксан |
2011 |
республиканский бюджет |
2,4 |
551,0 |
|
8 |
Установка ТКУ-0,5 МВТ в МОУ СОШ НДШС с.п. Нейтрино |
2015 |
республиканский бюджет |
1,8 |
725,0 |
|
9 |
Установка ТКУ-0,6 МВТ МУ "Администрация" т.п. Тырныауз |
2014 |
республиканский бюджет |
1,7 |
473,0 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
3925,0 |
Примечание: * финансирование за счет республиканского бюджета по РЦП "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы" в сумме 20665,0 тыс. руб.
Энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном
комплексе Эльбрусского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена насоса и электродвигателя на ЦТП-1 45 кВт |
МП "Коммунальник" |
2011 |
собственные средства |
200,0 |
724,0 |
2 |
Замена насоса и электродвигателя на водозаборе г.п. Тырныауз с 45 кВт на 32 кВт |
МП "Коммунальник" |
2011 |
собственные средства |
90,0 |
775,0 |
3 |
Строительство самотечного канализационного коллектора в г.п. Тырныауз* |
ГКП КБР "Дирекция единого государственного заказчика" |
2011- 2012 |
республиканские средства |
1 000,0 |
|
4 |
Установка энергосберегающих устройств в подъездах жилых домов |
Управляющие компании, ТСЖ |
2011- 2012 |
собственные средства |
5,0 |
26,0 |
5 |
Установка узлов учета расхода электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов |
Управляющие компании, ТСЖ |
2011- 2012 |
собственные средства |
5,0 |
6,5 |
|
Итого |
|
|
|
|
2531,5 |
* Строительство самотечного канализационного коллектора в г.п. Тырныауз (общей стоимостью 21 000,0 тыс. руб.) включено за счет средств республиканского бюджета в программу "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы" в сумме 2 100,0 тыс. руб.
Приложение N 14
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы "Развитие
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Урванском
муниципальном районе на 2011-2015 годы"
N п/п |
Наименование объекта |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
Всего |
||||||||
Энергетическое обследование тыс. руб |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Установка приборов учета тепловой энергии |
Установка приборов учета воды |
Установка приборов учета природного газа |
|||||||
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|||
|
г.п. Нарткала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
МОУ "Лицей N 1" |
150 |
100 |
14 |
|
|
1 |
10 |
|
|
174 |
2 |
МОУ СОШ N 2 |
150 |
1000 |
140 |
2 |
200 |
|
|
|
|
2490 |
3 |
МОУ СОШ N 3 |
150 |
305 |
42,7 |
2 |
200 |
|
|
|
|
392,7 |
4 |
МОУ СОШ N 4 |
150 |
50 |
7 |
2 |
200 |
2 |
20 |
1 |
10 |
1377 |
5 |
МОУ СОШ N 5 |
150 |
600 |
84 |
|
|
|
|
|
|
234 |
6 |
МОУ СОШ N 6 |
150 |
750 |
105 |
1 |
100 |
|
|
|
|
355 |
7 |
МОУ Прогимназия N 1 |
150 |
200 |
28 |
|
|
|
|
|
|
178 |
8 |
МОУ НШДС N 2 |
150 |
100 |
14 |
1 |
100 |
|
|
|
|
1264 |
9 |
МОУ НШДС N 5 |
150 |
290 |
40,6 |
1 |
100 |
|
|
|
|
1290,6 |
10 |
МОУ НШДС N 14 |
150 |
300 |
42 |
|
|
1 |
10 |
|
|
1202 |
11 |
МОУ НШДС N 34 |
150 |
80 |
11,2 |
|
|
1 |
10 |
|
|
171,2 |
12 |
МОУ ДОД ДЮСШ |
150 |
85 |
11,9 |
2 |
200 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1371,9 |
13 |
МОУ ДОД СДЮШОР |
150 |
25 |
3,5 |
|
|
1 |
10 |
|
|
163,5 |
14 |
МОУ ДОД ДДТ |
150 |
55 |
7,7 |
|
|
|
|
|
|
157,7 |
15 |
МОУ ДОД СЮТ |
150 |
20 |
2,8 |
|
|
|
|
|
|
152,8 |
16 |
Хирургический корпус |
150 |
850 |
136 |
|
|
|
|
|
|
286 |
17 |
Административное здание Центральной Районной Больницы |
150 |
1370 |
220 |
1 |
200 |
1 |
10 |
1 |
35 |
615 |
18 |
Здание акушерского отделения с женской консультации |
150 |
760 |
130 |
|
|
|
|
|
|
280 |
19 |
Здание инфекционного отделения |
150 |
320 |
55 |
1 |
200 |
|
|
|
|
405 |
20 |
Гаражи |
150 |
25 |
4,5 |
1 |
200 |
|
|
|
|
354,5 |
21 |
Здание поликлинического отделения N 1 |
150 |
160 |
28 |
1 |
200 |
1 |
10 |
1 |
15 |
403 |
22 |
Здание поликлинического отделения N 2 |
150 |
180 |
31 |
1 |
200 |
1 |
10 |
|
|
391 |
23 |
Здание ОСМП |
150 |
54 |
10 |
1 |
200 |
1 |
10 |
1 |
15 |
385 |
24 |
Здание педиатрического отделения поликлиники |
150 |
140 |
24 |
1 |
200 |
1 |
10 |
1 |
15 |
399 |
25 |
Здание кабинета медосмотров |
150 |
25 |
4,5 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
264,5 |
26 |
Здание ЦСО и слесарных мастерских |
150 |
32 |
5,5 |
1 |
100 |
1 |
10 |
|
|
265,5 |
27 |
Здание педиатрического отделения |
150 |
230 |
40 |
1 |
200 |
1 |
10 |
|
|
400 |
28 |
Итого по городскому поселению |
4050 |
8106 |
1242,9 |
21 |
2900 |
15 |
150 |
6 |
100 |
|
29 |
с.п Герменчик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
МОУ СОШ с. Гермечик |
150 |
400 |
56 |
|
|
|
|
|
|
1206 |
31 |
Амбулатория на 50 мест с. Герменчик |
150 |
140 |
24 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
399 |
32 |
ФАП "Пенькозавод" с. Герменчик |
150 |
6 |
1 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
276 |
33 |
Итого по сельскому поселению |
450 |
546 |
81 |
0 |
0 |
2 |
20 |
2 |
30 |
1131 |
34 |
с. п. Кахун |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
МОУ СОШ N 1 с. Кахун |
150 |
100 |
14 |
|
|
|
|
|
|
264 |
35 |
МОУ СОШ N 2 с. Кахун |
150 |
100 |
14 |
|
|
1 |
10 |
|
|
275 |
37 |
Амбулатория на 50 мест с. Кахун |
150 |
90 |
16 |
|
|
|
10 |
1 |
15 |
283 |
33 |
Итого по сельскому поселению |
450 |
290 |
44 |
0 |
0 |
2 |
20 |
1 |
15 |
|
39 |
с. п. Нижний Черек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
МОУ СОШ с. Нижний Черек |
150 |
576 |
80,6 |
|
|
2 |
20 |
1 |
10 |
|
41 |
Амбулатория на 30 мест с. Нижний Черек |
150 |
53 |
9,5 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
|
42 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
629 |
90,1 |
0 |
0 |
3 |
30 |
2 |
25 |
|
43 |
с. п. Псыгансу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
МОУ СОШ N 1 с. Псыгансу |
150 |
350 |
49 |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
45 |
МОУ СОШ N 2 с. Псыгансу |
150 |
200 |
28 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
45 |
МОУ СОШ N 3 с. Псыгансу |
150 |
250 |
35 |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
47 |
МОУ ДОД ДЮСШ с. Псыгансу |
150 |
40 |
5,6 |
|
|
|
|
|
|
155,6 |
43 |
Амбулатория на 50 мест с. Псыгансу |
150 |
155 |
27 |
|
|
1 |
10 |
|
|
187 |
49 |
ФАП "2 Псыгансу" с. Псыгансу |
150 |
7 |
1,5 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
276,5 |
50 |
Итого по сельскому поселению |
900 |
1002 |
146,1 |
1 |
100 |
4 |
40 |
1 |
15 |
619,1 |
51 |
с.п. Псынабо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
МОУ СОШ с. Псынабо |
150 |
160 |
22,4 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
1192,4 |
53 |
Амбулатория на 20 мест с. Псынабо |
150 |
45 |
8 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
333 |
54 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
205 |
30,4 |
|
|
2 |
20 |
2 |
25 |
1525,4 |
55 |
с. п. Псыкод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
МОУ СОШ с. Псыкод |
150 |
35 |
4,9 |
|
|
|
|
|
|
154,9 |
57 |
Амбулатория на 10 мест с. Псыкод |
150 |
12 |
2,5 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
377,5 |
58 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
47 |
7,4 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
532,4 |
59 |
с. п. Старый Черек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
МОУ СОШ N 1 с. Старый Черек |
150 |
250 |
35 |
|
|
1 |
10 |
|
|
3195 |
61 |
МОУ СОШ N 2 с. Старый Черек |
150 |
200 |
28 |
|
|
|
|
|
|
178 |
62 |
Амбулатория на 50 мест с. Старый Черек |
150 |
140 |
24 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
299 |
63 |
ФАП "Плодопитомник" |
150 |
6 |
1 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
276 |
64 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
596 |
88 |
|
|
3 |
30 |
2 |
30 |
3948 |
65 |
с. п. Урвань |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
МОУ СОШ с. Урвань |
150 |
350 |
49 |
|
|
1 |
10 |
|
|
209 |
67 |
Амбулатория на 50 мест с. Урвань |
150 |
133 |
23,5 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
398,5 |
68 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
488 |
72,5 |
|
|
2 |
20 |
1 |
15 |
607,5 |
69 |
с. п. Черная Речка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
МОУ СОШ с. Черная Речка |
150 |
200 |
28 |
|
|
|
|
|
|
178 |
71 |
Амбулатория на 30 мест с. Черная речка |
150 |
81 |
14 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
389 |
72 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
281 |
42 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
567 |
73 |
с. п. Шитхала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
МОУ СОШ с. Шитхала |
150 |
100 |
14 |
|
|
|
|
|
|
164 |
75 |
Амбулатория на 20 мест с. Шитхала |
150 |
40 |
7 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
182 |
76 |
Итого по сельскому поселению |
300 |
140 |
21 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
346 |
77 |
с.п. Морхох |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
Амбулатория на 20 мест с. Морзох |
150 |
65 |
11,5 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
276 |
79 |
Итого по сельскому поселению |
150 |
65 |
11,5 |
|
|
1 |
10 |
1 |
15 |
276 |
80 |
Итого по Урванскому муниципальному району |
8500 |
12395 |
1876,9 |
22 |
3000 |
37 |
370 |
21 |
345 |
14091,9 |
Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом
комплексе Урванского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Ремонт изоляции изношенных участков трубопроводов пара и горячей воды |
РСЦ |
2011- 2015 |
собственные средства |
100,0 |
150,0 |
2 |
Режимная наладка котлоагрегатов N 7, N 8 |
РЦМ |
2011 |
собственные средства |
80,0 |
160,0 |
3 |
Ремонт и замена изношенных дверных и оконных проемов |
Специализированные организации |
2011- 2015 |
собственные средства |
50,0 |
50,0 |
4 |
Совершенствование системы энергосбережения электроснабжения цехов и участков завода |
ЭМО, ЭРЦ |
2011 |
собственные средства |
10,0 |
10,0 |
5 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (в том числе и склады) |
ООО "Агро+" |
2011 |
собственные средства |
150,0 |
80,0 |
6 |
Реконструкция битумохранилища АБЦ, с переходом с подземного на надземное хранение битума |
ОАО "НДСМ" Ремонтно-монтажная группа |
2011- 2015 |
собственные средства |
5000,0 |
7000,0 |
7 |
Реконструкция "малой" технологической линии с заменой дробильного |
ОАО "НДСМ" Ремонтно-монтажная |
2011- 2015 |
собственные средства |
2500,0 |
3000,0 |
8 |
Установка частотных преобразователей на двигатели переменного тока |
ЗАО "ЭРПАК" |
2011 |
собственные средства |
378,7 |
44,4 |
9 |
Утепление стен, с остеклением двойных оконных рам. |
ЗАО "ЭРПАК" |
2011 |
собственные средства |
250,0 |
80,0 |
10 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
ЗАО "ЭРПАК" |
2011 |
собственные средства |
32,0 |
6,0 |
11 |
Подбор смазочного материала, позволяющего снизить трение |
ЗАО "ЭРПАК" |
2011 |
собственные средства |
1200,0 |
190,0 |
12 |
Установка приборов учета для определения более точного расхода газа |
ЗАО "ЭРПАК" |
2011 |
собственные средства |
300,0 |
180,0 |
13 |
Наладка тепловых сетей по котельным (Садовая, Молодежная, Юго-Западная, Кабардинская, Шекихачева) |
ОАО "Урвантеплосервис" |
2013 |
собственные средства |
300,0 |
528,0 |
14 |
Наладка отопительных котлов по городу и району (режимные карты) |
ОАО "Урвантеплосервис" |
2013 |
собственные средства |
180,0 |
787,0 |
15 |
Замена устаревших циркуляционных насосов на экономичные |
ОАО "Урвантеплосервис" |
2013 |
собственные средства |
280,0 |
372,0 |
16 |
Промывка котлов соляной кислотой |
ОАО "Урвантеплосервис" |
2014 |
собственные средства |
50,0 |
150,0 |
17 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
ООО Винный завод "Нарткала" |
2014 |
собственные средства |
30,0 |
32,4 |
18 |
Замена в цехах деревянных оконных проемов на пластиковые стеклопакеты |
ООО Винный завод "Нарткала" |
2015 |
собственные средства |
192,0 |
450,0 |
19 |
Замена ввода у потребителей ч/с |
УРЭС |
2011- 2013 |
КБ Филиал |
100,0 |
28,0 |
20 |
Замена перегруженных силовых трансформаторов |
УРЭС |
2011- 2015 |
КБ Филиал |
1480,0 |
136,0 |
21 |
Замена недогруженных силовых трансформаторов |
УРЭС |
2011- 2015 |
КБ Филиал |
800,0 |
128,0 |
22 |
Замена провода ВЛ 6-10 кВ ПС на АС |
УРЭС |
2011- 2015 |
КБ Филиал |
170,0 |
12,5 |
23 |
Замена провода ВЛ-0,38 кВ на СИП |
УРЭС |
2011- 2015 |
КБ Филиал |
1830,0 |
300,0 |
24 |
Перераспределение нагрузок на ТП |
УРЭС |
2011- 2015 |
КБ Филиал |
240,0 |
20,0 |
25 |
Итого |
|
|
|
15702,7 |
13894,3 |
Экономический эффект, полученный после модернизации котельных
и замены котлов в Урванском муниципальном районе
N п/п |
Мероприятия программы |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Срок окупаемости лет |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена 2-х котлов ТВГ-1,5 на REX -180 в котельную "Юго-Западная" |
2011 |
республиканские средства |
2 |
492 |
|
2 |
Замена 2-х котлов ТВГ-1,5 на REX -180 в котельную "Садовая" |
2012 |
республиканские средства |
2 |
516 |
|
3 |
Замена 2-х котлов ТВГ-1,5 на REX -180 |
2013 |
республиканские средства |
2 |
564 |
|
4 |
Замена котла ТВГ-1,5 на REX-180 Сельские поселения |
2015 |
республиканские средства |
1 |
|
312 |
1 |
Замена 2-х котлов УН-6 на REX-15 в котельную "Центральная" с.п. Н. Черек |
2012 |
республиканские средства |
1 |
52 |
|
2 |
Замена котла УН-6 на REX-30 в котельная СОШ N 1 с. Псыгансу |
2013 |
республиканские средства |
1 |
104 |
|
3 |
Замена котла УН-6 на REX-20 в котельная СОШ с.п. Черная Речка |
2014 |
республиканские средства |
1 |
60 |
|
4 |
Замена котла УН-6 на REX-15 в котельную ДК с.п. Ч. Речка |
2015 |
республиканские средства |
1 |
66 |
|
|
Итого |
|
|
11 |
2166 |
* Примечание: Финансовые средства за счет республиканского бюджета в объеме 17749,0 тыс. рублей, включены в муниципальную программу "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы".
Энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном
комплексе Урванского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена насоса ЭВЦ 10:65:65 на более экономичный насос ЭВЦ 10:120:40 (водозабор N 3 г. Нарткала) |
ООО "ММХ Водоканал г. Нарткала" |
2011 |
собственные средства |
47,0 |
95,0 |
2 |
Замена насоса ЭВЦ 8:25:125 на более экономичный насос ЭВЦ 10:160:50 (водозабор N 1 с. Шитхала) |
ООО "ММХ Водоканал г. Нарткала" |
2012 |
собственные средства |
25,0 |
93,0 |
3 |
Замена насоса ЭВЦ 12:160:55 на основном водозаборе на ЭВЦ 10:160:50 |
ООО "ММХ Водоканал г. Нарткала" |
2013 |
собственные средства |
65,0 |
337,0 |
4 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
ООО "ММХ Водоканал г. Нарткала" |
2011 |
собственные средства |
9,8 |
20,0 |
5 |
Установка энергосберегающих устройств в подъездах жилых домов |
ООО ЖЭУК "Жилсервис" |
2011 |
собственные средства |
7,0 |
35,0 |
6 |
Установка узлов учета расхода электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов |
ООО ЖЭУК "Жилсервис" |
2011- 2012 |
собственные средства |
6,0 |
8,1 |
|
Итого |
|
|
|
159,8 |
558,1 |
Приложение N 15
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноябре 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Перечень
мероприятий из муниципальной целевой программы "Развитие
энергосбережения в Чегемском муниципальном районе на 2011-2015 годы"
Наименование объекта |
Энергетическое обследование |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Установка приборов учета тепловой энергии |
Установка приборов учета воды |
Установка приборов учета природного газа |
Установка мини-котельных |
Всего, тыс. руб. |
|||||
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во, шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
кол-во шт. |
тыс. руб. |
||
г.п. Чегем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ N 1 г. Чегем |
150 |
1200 |
168 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
438 |
МОУ СОШ N 2 г. Чегем |
150 |
1220 |
170,8 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
440,8 |
МОУ СОШ N 3 г. Чегем |
150 |
600 |
84 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
354 |
МОУ СОШ N 4 г. Чегем |
150 |
300 |
42 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
312 |
Гимназия г. Чегем |
150 |
250 |
35 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
312 |
Дом детского творчества г. Чегем |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
305 |
Станция юных техников г. Чегем |
150 |
30 |
4,2 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Чегем |
150 |
20 |
2,8 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
272,8 |
Станция юных натуралистов г. Чегем |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
Дворец спорта для детей и юношества |
150 |
100 |
14 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
284 |
ДК г. Чегем |
150 |
100 |
14 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
284 |
МУЗ "Районная больница" г.п. Чегем |
150 |
800 |
112 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
382 |
Администрация г.п. Чегем |
150 |
75 |
10,5 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
180,5 |
Итого по городскому поселению |
1950 |
4795 |
671,3 |
12 |
1200 |
13 |
130 |
13 |
130 |
0 |
0 |
4081,3 |
с.п. Нартан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ N 1 с. Нартан |
150 |
1000 |
140 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
410 |
МОУ СОШ N 2 с. Нартан |
150 |
800 |
112 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
382 |
Интернат N 5 с. Нартан |
150 |
700 |
98 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
368 |
МУЗ "Участковая больница" с.п. Нартан |
150 |
300 |
42 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
312 |
Администрация с.п. Нартан |
150 |
75 |
10,5 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
280,5 |
Итого по сельскому поселению |
750 |
2875 |
402,5 |
5 |
500 |
5 |
50 |
5 |
50 |
0 |
0 |
1752,5 |
с.п. Шалушка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ N 1 с. Шалушка |
150 |
1000 |
140 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
410 |
МОУ СОШ N 2 с. Шалушка |
150 |
1000 |
140 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
410 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Шалушка |
150 |
730 |
102,2 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
372,2 |
ДК с. Шалушка |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
администрация с.п. Шалушка |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
Итого по сельскому поселению |
750 |
2830 |
396,2 |
5 |
500 |
5 |
50 |
5 |
50 |
0 |
0 |
1746,2 |
с.п. Чегем-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ N 1 с. Чегем 2 |
150 |
1000 |
140 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
410 |
МОУ СОШ N 2 с. Чегем 2 |
150 |
1000 |
140 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
410 |
МОУ СОШ N 3 с. Чегем 2 |
150 |
1000 |
140 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
410 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Чегем-2 |
150 |
100 |
14 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
284 |
ДК с. Чегем-2 |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
администрация с.п. Чегем-2 |
150 |
50 |
7 |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
167 |
Итого по сельскому поселению |
900 |
3200 |
448 |
5 |
500 |
6 |
60 |
5 |
50 |
0 |
0 |
1958 |
с.п. Яникой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с. Яникой |
150 |
800 |
112 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
382 |
ВСО ШРМ при ИК N 1 с. Каменка |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
ВСО ШРМ при ИК N 2 с. Каменка |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
ДК с. Яникой |
150 |
100 |
14 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
284 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Яникой |
150 |
100 |
14 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
284 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Каменка |
150 |
100 |
14 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
284 |
Администрация с.п. Яникой |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
Итого по сельскому поселению |
1050 |
1250 |
175 |
7 |
700 |
7 |
70 |
7 |
70 |
0 |
0 |
2065 |
с.п. Лечинкай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ N 1 с. Лечинкай |
150 |
800 |
112 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
282 |
МОУ СОШ N 2 с. Лечинкай |
150 |
800 |
112 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
282 |
ДК с. Лечинкай |
150 |
50 |
10,5 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
280,5 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Лечинкай |
150 |
75 |
10,5 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
280,5 |
Администрация с.п. Лечинкай |
150 |
50 |
7 |
|
|
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
177 |
Итого по сельскому поселению |
750 |
1775 |
252 |
2 |
200 |
5 |
50 |
5 |
50 |
0 |
0 |
1302 |
с.п. Ниж. Чегем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с. Н-Чегем |
150 |
800 |
112 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
382 |
МУЗ "Участковая больница" с.п. Нижний Чегем |
150 |
100 |
14 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
284 |
Администрация с.п. Ниж. Чегем |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
Итого по сельскому поселению |
450 |
950 |
133 |
3 |
300 |
3 |
30 |
3 |
30 |
0 |
0 |
943 |
с.п. Хушто-Сырт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с. Х-Сырт |
150 |
1000 |
140 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
410 |
ФАП с.п. Хушто-Сырт |
150 |
100 |
14 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
284 |
администрация с.п Хушто-Сырт |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
Итого по сельскому поселению |
450 |
1150 |
161 |
3 |
300 |
3 |
30 |
3 |
30 |
0 |
0 |
971 |
с. п. Верхнечегемское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ с. Булунгу |
150 |
900 |
126 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
396 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Булунгу |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Эльтюбю |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
Администрация с.п. Верхнечегемское |
150 |
100 |
14 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
284 |
Итого по сельскому поселению |
600 |
1100 |
154 |
4 |
400 |
4 |
40 |
4 |
40 |
0 |
0 |
1234 |
с.п. Звездный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОУ СОШ п. Звездный |
150 |
800 |
112 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
382 |
МУЗ "Амбулатория" с.п. Звездный |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
Администрация с.п Звездный |
150 |
50 |
7 |
1 |
100 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
|
277 |
Итого по сельскому поселению |
450 |
900 |
126 |
3 |
300 |
3 |
30 |
3 |
30 |
0 |
0 |
936 |
Итого по Чегемскому муниципальному району |
8100 |
20825 |
2919 |
49 |
4900 |
54 |
540 |
53 |
530 |
0 |
0 |
16989 |
Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом
комплексе Чегемского муниципального района.
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Замена силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности: |
МУП "Чегемэнерго" |
|
собственные средства |
|
750 |
|
- ТП N 52,ТП N 32; |
|
2011 |
|
255 |
|
|
- ТП N 36,КТП N 38; |
|
2012 |
|
255 |
|
|
- ТП N 48,КТП N 35; |
|
2013 |
|
290 |
|
|
- КТП N 37, ТП N 40; |
|
2014 |
|
290 |
|
|
- ЗТП N 45,КТП N 21; |
|
2015 |
|
270 |
|
2 |
Замена старых узлов учета класса 2,5 на новые электронные класса 2 |
МУП "Чегемэнерго" |
2011- 2012 |
собственные средства |
4 950 |
2 200 |
3 |
Отключение трансформаторов 6-10 кВт на ПС с сезонной нагрузкой |
МУП "Чегемэнерго" |
2011- 2015 |
собственные средства |
250 |
500 |
4 |
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 6-10 кВ на ПС с 2-мя и более трансформаторами |
МУП "Чегемэнерго" |
2011- 2015 |
собственные средства |
120 |
650 |
5 |
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВт |
МУП "Чегемэнерго" |
2011- 2015 |
собственные средства |
1 100 |
2 750 |
6 |
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций |
МУП "Чегемэнерго" |
2011- 2015 |
собственные средства |
|
580 |
7 |
Замена ответвлений от ВЛ-0,38кВ к жилым зданиям на СИП-2 |
МУП "Чегемэнерго" |
2011- 2015 |
собственные средства |
3 240 |
1 440 |
|
Итого |
|
|
|
11020 |
8870 |
8 |
Установка котла мощностью 1,0 мВт |
МП ЧТУК |
2012 |
республиканский бюджет |
420 |
|
9 |
Установка котлов мощностью 0,8 мВт (2 котла) |
МП ЧТУК |
2013- 2014 |
республиканский бюджет |
510 |
|
10 |
Установка котла мощностью 0,5 мВт |
МП ЧТУК |
2011 |
республиканский бюджет |
150 |
|
11 |
Установка котла мощностью 0,3 мВт |
МП ЧТУК |
2015 |
республиканский бюджет |
114 |
|
12 |
Установка котлов мощностью 0,25 мВт (10 котлов) |
МП ЧТУК |
2011- 2015 |
республиканский бюджет |
930 |
|
13 |
Установка котла мощностью 0,1 мВт |
МП ЧТУК |
2011 |
республиканский бюджет |
42 |
|
|
Итого |
|
|
|
|
2166 |
|
Всего |
|
|
|
11020 |
11036 |
Энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном
комплексе Чегемского муниципального района
N п/п |
Мероприятия программы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1 |
Бурение и обустройство водозаборных скважин (6 скважин) |
Местные администрации |
2011- 2015 |
республиканский бюджет |
300 |
|
2 |
Установка и обустройство водонапорных башен (10 башен) |
Местные администрации |
2011- 2015 |
республиканский бюджет |
|
2150 |
3 |
Промывка и очистка водозаборных скважин (7 скважин) |
Местные администрации |
2011- 2015 |
собственные средства |
3772 |
570 |
4 |
Ремонт насосной станции |
Местные администрации |
2011- 2015 |
собственные средства |
1280 |
195 |
6 |
Установка энергосберегающих устройств в подъездах жилых домов |
ООО "Фаворит Плюс", ООО "Чегемспецавто хозяйство" |
2011 |
собственные средства |
12 |
62 |
7 |
Установка узлов учета расхода электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов |
ООО "Фаворит Плюс", ООО "Чегемспецавто хозяйство" |
2011- 2012 |
собственные средства |
20 |
150 |
|
Итого |
|
|
|
5084 |
3427 |
Примечание: * Финансовые средства за счет республиканского бюджета включены в муниципальную программу "Реформирование и модернизация ЖКХ на 2011-2015 годы".
Поручения в части, касающейся органов местного самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм собственности носят рекомендательный характер.
Приложение N 16
к подпрограмме "Мероприятия, направленные
на реализацию положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
План
мероприятий по реализации программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности по государственным учреждениям
культуры Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики
Мероприятия |
Срок исполнения, годы |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Финансовые затраты, |
Экономический эффект |
|||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
бюджет |
внебюджет |
тыс. руб./ тыс. кВт. ч. |
% |
тыс. руб. |
|
ГУК КБР "Республиканский центр народных художественных промыслов и ремесел" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
51,4 |
|
|
|
|
|
51,4 |
|
51,4 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных |
51,4 |
49,86 |
48,36 |
46,91 |
45,5 |
44,1 |
|
|
|
15 |
43,69 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2012 годы) |
|
|
20,00 |
|
|
|
20,00 |
|
20,00 |
|
|
ГУК "Республиканский методический центр народного творчества и культпросветработы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета (при отсутствии): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электрической энергии |
30 |
|
|
|
|
|
30,00 |
|
30,00 |
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
17,2 |
|
|
|
|
|
17,20 |
|
17,2/5 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных |
75,8 |
72,75 |
70,56 |
68,45 |
66,39 |
64,4 |
|
|
|
15 |
11,37 |
коммунальных услуг течении пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственное киновидеоучреждение МК КБР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка новых приборов учета (замена по сроку действия): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения |
|
|
|
|
|
3,60 |
3,60 |
|
3,60 |
|
|
электрической энергии |
|
|
|
3,00 |
|
|
3,00 |
|
3,00 |
|
|
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной поверке приборов учета потребления тепловой энергии |
|
35,00 |
|
|
|
|
35,00 |
|
35,00 |
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
75,00 |
|
|
|
|
|
75,00 |
|
75,00 /9 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
825 |
800,25 |
776,24 |
752,96 |
730,36 |
708,46 |
|
|
|
15 |
123,75 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
80 |
|
|
80,00 |
|
80,00 |
|
|
ГУК КБР "Национальный музей КБР" Замена котла |
|
32,50 |
32,50 |
|
|
|
65,00 |
|
65,00 |
|
|
Ремонт отопительной системы |
|
250,00 |
250,00 |
|
|
|
500,00 |
|
500,00 |
|
|
Установка приборов учета (при отсутствии): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения |
|
120,00 |
|
|
|
|
120,00 |
|
120,00 |
|
|
природного газа |
|
50,00 |
50,00 |
|
|
|
100,00 |
|
100,00 |
|
|
тепловой энергии |
|
60,00 |
60,00 |
|
|
|
120,00 |
|
120,00 |
|
|
электрической энергии |
|
30,00 |
30,00 |
|
|
|
90,00 |
|
90,00 |
|
|
Установка новых приборов учета (замена по сроку действия): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения |
|
60,00 |
60,00 |
|
|
|
120,00 |
|
120,00 |
|
|
природного газа |
|
50,00 |
50,00 |
|
|
|
100,00 |
|
100,00 |
|
|
тепловой энергии |
|
60,00 |
60,00 |
|
|
|
120,00 |
|
120,00 |
|
|
электрической энергии |
|
45,00 |
45,00 |
|
|
|
90,00 |
|
90,00 |
|
|
Обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |
|
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
30,00 |
|
30,00 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, не соответствующих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установленным требованиям, (замена ламп накаливания на энергосберег) |
|
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
40,00 |
|
40,00 |
|
|
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверке приборов учета потребления тепловой энергии |
|
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
40,00 |
|
40,00 |
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
159,2 |
|
|
|
|
|
147,00 |
12,21 |
159,2 /46,4 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
961 |
932,17 |
904,2 |
377,08 |
850,77 |
325,24 |
|
|
|
15 |
144,15 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
300,00 |
|
|
|
300,00 |
|
300,00 |
|
|
ГУК "Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств" Установка новых приборов учета (замена по сроку действия): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения |
|
|
|
1,00 |
|
|
1,00 |
|
1,00 |
|
|
Обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |
|
|
|
0,5 |
|
|
0,5 |
|
0,5 |
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
29,51 |
|
|
|
|
|
22,00 |
7,51 |
29,51/8,6 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных |
129,72 |
125,82 |
122,05 |
118,39 |
114,84 |
11,39 |
|
|
|
15 |
19,46 |
коммунальных услуг в течении пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
50,00 |
|
|
|
50,00 |
|
50,00 |
|
|
ГУК КБР "Мемориал жертв политических репрессий (1944-1957 годы)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена котла |
|
80,00 |
|
|
|
|
80,00 |
|
80,00 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, не соответствующих |
500 шт. |
|
|
|
|
|
75,00 |
|
75,00 |
|
|
установленным требованиям, (замена ламп накаливания на энергосберег.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
21,72 |
|
|
|
|
|
21,72 |
|
21,72/6,33 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных |
84,00 |
81,48 |
79,04 |
76,66 |
74,36 |
72,13 |
|
|
|
15 |
12,6 |
коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
150 |
|
|
|
150,00 |
|
150,00 |
|
|
ГУК "Государственная национальная библиотека КБР им. Мальбахова" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт отопительной системы |
|
1760 |
|
|
|
|
1760,00 |
|
1760,00 |
|
|
Установка новых приборов учета (замена по сроку действия): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения |
20 |
|
|
|
|
|
20,00 |
|
20,00 (поверка) |
|
|
тепловой энергии |
|
98 |
|
|
|
|
98,00 |
|
98,00 (новый) |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, не соответствующих |
15% |
15% |
15% |
15% |
20% |
20% |
332,20 |
|
332,20 |
5 |
18,00 |
установленным требованиям, (замена ламп накаливания на энергосберег.) |
500 шт. |
500 шт. |
500 шт. |
500 шт. |
600 шт. |
722 шт. |
|
|
3322 шт. |
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
802,02 |
|
|
|
|
|
405,00 |
397,02 |
802,02/233,73 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
1745,0С |
1692,65 |
1641,87 |
592,61 |
1544,83 |
1498,45 |
|
|
|
15 |
261,75 |
Обязательное проведение энергоауди |
|
|
|
200 |
|
|
200,00 |
|
200,00 |
|
|
та (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГКПОУ "КБ Республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева - дом Юношества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
92,99 |
|
|
|
|
|
82,00 |
10,99 |
92,99 / 27,1 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
384 |
372,48 |
361,3 |
350,46 |
339,95 |
329,75 |
|
|
|
15 |
57,6 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
50,00 |
|
|
50,00 |
|
50,00 |
|
|
ГКПОУ "КБ Республиканская детская библиотека им. Пачева" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
50,82 |
|
|
|
|
|
45,00 |
5,82 |
50,82/14,81 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
107 |
103,79 |
100,67 |
97,66 |
94,72 |
91,88 |
|
|
|
15 |
16,05 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
50,00 |
|
|
50,00 |
|
50,00 |
|
|
ГУК "Республиканская библиотека для слепых" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
11,42 |
|
|
|
|
|
11,42 |
|
11,42 /3,33 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
52 |
50,44 |
48,93 |
47,46 |
45 |
44,62 |
|
|
|
15 |
7,8 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
50,00 |
|
|
50,00 |
|
50,00 |
|
|
Централизованная бухгалтерия библиотек при ГУК "ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка приборов учета (при отсутствии): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения |
РЦП |
|
|
|
|
|
РЦП |
|
|
|
|
тепловой энергии |
РЦП |
|
|
|
|
|
РЦП |
|
|
|
|
Установка новых приборов учета (замена по сроку действия): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения |
|
|
|
|
|
РЦП |
|
|
|
|
|
природного газа |
|
|
|
|
|
РЦП |
|
|
|
|
|
тепловой энергии |
|
|
|
|
|
РЦП |
|
|
|
|
|
электрической энергии |
|
|
|
|
|
РЦП |
|
|
|
|
|
Обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |
|
|
|
|
|
РЦП |
|
|
|
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, не соответствующих |
|
РЦП |
|
|
|
|
РЦП |
|
|
|
|
установленным требованиям, (замена ламп накаливания на энергосберегающие) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной |
|
|
|
|
|
РЦП |
РЦП |
|
|
|
|
поверке приборов учета потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
514,71 |
|
|
|
|
|
406,00 |
108,71 |
514,71/150 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
393,88 |
964,06 |
935,14 |
907,08 |
379,87 |
353,48 |
|
|
|
15 |
149,08 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
|
|
150,00 |
150,00 |
|
150,00 |
|
|
ГУК КБР "Русский драматический театр им. М. Горького" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУК КБР "Кабардинский государственный драматический театр имени А. Шогенцукова" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт отопительной системы |
|
300,00 |
|
|
|
|
300,00 |
|
300,00 |
|
|
Установка новых приборов учета (замена по сроку действия): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения |
|
6,00 |
|
|
|
|
6,00 |
|
6,00 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, не соответствующих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установленным требованиям, (замена ламп накаливания на энергосберегающие) |
|
|
|
|
|
|
75,00 |
25,00 |
100,00 |
|
|
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверке приборов учета потребления |
|
|
5,00 |
|
|
|
5,00 |
|
5,00 |
|
|
тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
130,39 |
|
|
|
|
|
102,00 |
28,39 |
130,39/38 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
400,00 |
388,00 |
376,36 |
365,07 |
354,11 |
343,49 |
|
|
|
15 |
60,00 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
|
|
100,00 |
100,00 |
|
100,00 |
|
|
ГУК КБР "Балкарский государственный драматический театр имени К. Кулиева" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт отопительной системы |
|
1700 |
|
|
|
|
1700,00 |
|
1700,00 |
|
|
Обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |
3 |
|
|
3 |
|
|
9,00 |
|
9,00 |
|
|
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной поверке приборов учета потребления тепловой энергии |
|
24 |
|
24 |
|
|
48,00 |
|
48,00 |
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
102,94 |
|
|
|
|
|
75,00 |
27,94 |
102,94/30 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
392 |
380,24 |
368,82 |
357,76 |
347,03 |
336,62 |
|
|
|
15 |
58,8 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
|
|
150,00 |
150,00 |
|
150,00 |
|
|
ГУК КБР "КБ Госфилармония" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт отопительной системы |
|
|
|
|
|
1100 |
1100 |
|
1100,00 |
|
|
тепловой энергии |
|
|
|
|
|
7,00 |
7,00 |
|
7,00 |
|
|
Установка новых приборов учета (замена по сроку действия): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения |
|
|
4,5 |
|
|
|
4,5 |
|
4,50 |
|
|
электрической энергии |
|
|
7,00 |
|
|
|
7,00 |
|
7,00 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, не соответствующих установленным требованиям, (замена ламп накаливания на энергосберегающие) |
|
|
|
|
|
6,00 |
6,00 |
|
6,00 |
|
|
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной поверке приборов учета потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
15,00 |
15,00 |
|
15,00 |
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
34,31 |
|
|
|
|
|
30,00 |
4,31 |
34,31 / 10,00 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
152 |
147,44 |
143,02 |
138,73 |
134,56 |
130,53 |
|
|
|
15 |
22,8 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
|
45,00 |
|
45,00 |
|
45,00 |
|
|
ГУК "Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка новых приборов учета (замена по сроку действия): водоснабжения |
|
|
|
1,00 |
|
|
|
1,00 |
1,00 |
|
|
электрической энергии |
|
* |
|
|
|
|
Плановая замена будет производиться ООО "Нальчикэнергосбыт" |
||||
Изъятие из оборота осветительных устройств, не соответствующих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установленным требованиям, (замена ламп накаливания на энергосберегающие) |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
3,00 |
3,00 |
15 |
1,5 |
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверке приборов учета потребления тепловой энергии |
|
|
10,00 |
|
|
|
10,00 |
|
10,00 |
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
9,6 |
|
|
|
|
|
8,00 |
1,61 |
9,6/2,85 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
57,00 |
55,29 |
53,63 |
52,00 |
50,46 |
48,94 |
|
|
|
15 |
8,5 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
|
|
80,00 |
80,00 |
|
80,00 |
|
|
ГУК КБР "Государственный академический ансамбль танца Кабардинка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена котла |
РЦП |
|
|
|
|
|
РЦП |
|
|
|
|
Ремонт отопительной системы |
РЦП |
|
|
|
|
|
РЦП |
|
12,90 |
|
|
Установка приборов учета (при отсутствии): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природного газа |
РЦП |
|
|
|
|
|
РЦП |
|
|
|
|
тепловой энергии |
РЦП |
|
|
|
|
|
РЦП |
|
|
|
|
Установка новых приборов учета (замена по сроку действия): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения |
10 |
|
|
|
10 |
|
|
10,00 |
10,00 |
|
|
Обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, не соответствующих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установленным требованиям, (замена ламп накаливания на энергосберегающие) |
10 |
|
|
|
|
|
|
10,00 |
10,00 |
|
|
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной поверке приборов учета потребления тепловой энергии |
40 |
|
|
|
|
|
|
40,00 |
40,00 |
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
137,25 |
|
|
|
|
|
113,00 |
24,25 |
137,25/40,00 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
653,8 |
334,18 |
615,16 |
596,7 |
578,8 |
561,44 |
|
|
|
15 |
98,07 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
|
150 |
|
150,00 |
|
150,00 |
|
|
ГУК КБР "Кабардино-Балкарский Государственный фольклорно-этнографический ансамбль Балкария" |
|
|
|
|
|
|
|
нет здания на балансе |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУК "Государственный фольклорный ансамбль песни и пляски Терских казаков" |
|
|
|
|
|
|
|
нет здания на балансе |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГУК КБР "Государственный концертный зал" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт отопительной системы |
|
500,00 |
|
|
|
|
500,00 |
|
500,00 |
15 |
100 |
Установка новых приборов учета (замена по сроку действия): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжения |
|
60,00 |
|
|
|
|
|
60,00 |
60,00 |
|
|
тепловой энергии |
|
|
80,00 |
|
|
|
|
80,00 |
80,00 |
|
|
электрической энергии |
|
|
30,00 |
|
|
|
|
30,00 |
30,00 |
|
|
Обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |
|
50,00 |
50,00 |
|
|
|
|
100,00 |
100,00 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, не соответствующих установленным требованиям, (замена ламп накаливания на энергосберегающие) |
250,00 |
250,00 |
|
|
|
|
400,00 |
100,00 |
500,00 |
20 |
200,00 |
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной поверке приборов учета потребления тепловой энергии |
|
|
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
100,00 |
|
|
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии |
1183,83 |
|
|
|
|
|
1061,4 |
122,43 |
1183,83/345 |
|
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных коммунальных услуг в течение пяти лет на 15% (2010-2015 годы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
290,00 |
Обязательное проведение энергоаудита (с определением затрат, 2011-2013 годы) |
|
|
|
|
300 |
|
300,00 |
|
300,00 |
|
|
ГУК КБР "Республиканский учебно-методический центр по образованию" |
нет здания на балансе |
||||||||||
ГУК КБР "Курсы повышения квалификации культпросветработников" |
нет здания на балансе |
||||||||||
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
11985,6 |
|
1702 |
Приложение N 17
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
План
мероприятий по реализации программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности по государственным
учреждениям здравоохранения Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
N п/п |
Мероприятия программы |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1. ГУЗ "Республиканская клиническая больница" МЗ КБР |
|
|
3645 |
1085 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
декабрь 2010 года |
республиканский бюджет |
120 |
482 |
|
Поверка счетчиков теплоэнергоресурсов |
2012 год |
республиканский бюджет |
150 |
|
|
Поверка счетчиков воды |
2010 год |
республиканский бюджет |
35 |
|
|
Проведение лабораторных исследований электрохозяйства |
2010-2011 годы |
республиканский бюджет |
80 |
|
|
Замена узла учета тепловой энергии (2 шт.) |
2010-2011 годы |
республиканский бюджет |
300 |
|
|
Замена водосчетчика (1 шт.) |
2010 год |
республиканский бюджет |
20 |
|
|
Замена окон на стеклопакеты |
2010-2015 годы |
республиканский бюджет |
2840 |
290 |
|
Замена сантехнической и запорной арматуры |
2010 год |
республиканский бюджет |
100 |
313 |
2. ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница" МЗ КБР |
|
940 |
1771,6 |
||
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
200 |
795,7 |
|
Проведение энергоаудита |
2010 год |
республиканский бюджет |
200 |
|
|
Приобретение и установка теплосчетчика на отопление и ГВС в главном корпусе |
2011 год |
республиканский бюджет |
500 |
975,9 |
|
Проведение поверки теплосчетчика "Взлет" ТОР-031 |
2011 год |
республиканский бюджет |
40 |
|
3. ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер" МЗ КБР |
|
|
571 |
1334,76 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010-2011 годы |
республиканский бюджет |
305 |
784 |
|
Проведение энергоаудита |
2011 год |
республиканский бюджет |
250 |
|
|
Приобретение и установка теплосчетчика на отопление и ГВС в главном корпусе |
2010 год |
республиканский бюджет |
|
550,76 |
|
Проведение поверки теплоэнергосчетчиков |
2014 год |
республиканский бюджет |
16 |
|
4. ГУЗ "Перинатальный центр" МЗ КБР |
|
|
252,5 |
0 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
52,5 |
|
|
Проведение энергоаудита |
2010 год |
республиканский бюджет |
200 |
|
5. ГУЗ "Психоневрологический диспансер" МЗ КБР |
|
|
2588 |
865,1 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010-2011 годы |
республиканский бюджет |
356,8 |
863 |
|
Проведение энергоаудита |
2011 год |
республиканский бюджет |
250 |
|
|
Проведение поверки теплоэнергосчетчиков |
2014 год |
республиканский бюджет |
1,2 |
2,1 |
|
Проведение резивии элеваторных узлов (замена прокладок, болтов, сальников) |
2010 год |
республиканский бюджет |
20 |
|
|
Проверка стояков во всех корпусах и проведение ремонта |
2010 год |
республиканский бюджет |
80 |
|
|
Проверка и замена изношенных водопроводных труб горячего и холодного водоснабжения с заменой задвижек и запоров арматуры |
2010 год |
республиканский бюджет |
100 |
|
|
Ремонт канализации с заменой труб и фасанины в 4-5,7-8 отделениях |
2010 год |
республиканский бюджет |
60 |
|
|
Ремонт и утепление входных дверей |
2010 год |
республиканский бюджет |
20 |
|
|
Остекленение оконных проемов в отделениях |
2010 год |
республиканский бюджет |
200 |
|
|
Ремонт кровли главного корпуса, 1-2, 7-8 отделений с частичной заменой стропильной системы |
2010 год |
республиканский бюджет |
1500 |
|
6. ГУЗ "Кардиологический центр" МЗ КБР |
|
|
446 |
120 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
176 |
120 |
|
Проведение энергоаудита |
2010 год |
республиканский бюджет |
270 |
|
7. ГУЗ "Наркологический диспансер" МЗ КБР |
|
507,4 |
40 |
||
|
Проведение обязательного энергетического обследования объектов |
2010 год |
республиканский бюджет |
40 |
|
|
Лабораторные испытания и измерения электрооборудования |
2010 год |
республиканский бюджет |
20 |
|
|
Утепление ограждающих конструкций зданий, замена окон на треххкамерные#, теплоизоляция крыш, чердачных перекрытий, подвалов, трубопроводов |
2010 год |
республиканский бюджет |
328 |
|
|
Проведение поверки водомера |
2011 год |
республиканский бюджет |
20 |
|
|
Проведение поверки электросчетчиков (2 шт.) |
2011 год |
республиканский бюджет |
|
|
|
Проведение поверки теплосчетчика |
2012 год |
республиканский бюджет |
50 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических |
|
республиканский бюджет |
49,4 |
40 |
|
ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
|
|
|
|
8. ГУЗ "Центр организации специализированной аллергологической помощи" МЗ КБР |
|
|
378,2 |
252,4 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
108,2 |
252,4 |
|
Проведение энергоаудита |
2011 год |
республиканский бюджет |
250 |
|
|
Проведение поверки счетчиков |
2010 год |
республиканский бюджет |
20 |
|
9. ГУЗ "Онкологический диспансер" МЗ КБР |
|
|
119,1 |
346,7 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
63 |
170 |
|
Замена электропечек в буфетах стационарных отделений на более экономичные |
2010 год |
республиканский бюджет |
40 |
60 |
|
Поверка приборов учета электрической энергии |
2014 год |
республиканский бюджет |
0,6 |
|
|
После окончания рабочей смены производить отключение всех электрических приборов |
2010-2014 годы |
республиканский бюджет |
|
35 |
|
Промывка системы отопления |
2010-2014 годы |
республиканский бюджет |
8,9 |
1,7 |
|
Запретить больным пользоваться электроприборами |
2010-2014 годы |
республиканский бюджет |
|
30 |
|
Поверка узла учета тепловой энергии |
2010-2014 годы |
республиканский бюджет |
4 |
50 |
|
Поверка водомера |
2010-2014 годы |
республиканский бюджет |
0,6 |
|
10. ГУЗ "Кожно-венерологический диспансер" МЗ КБР |
|
|
5400,7 |
543,7 |
|
|
Поликлиническое оборудование по ул. Осетинской, 134 |
|
|
|
|
|
Поверка газовых счетчиков РГ-100 в котельной диспансера |
3 кв. 2010 года |
республиканский бюджет |
13 |
45,2 |
|
|
3 кв. 2012 года |
|
|
|
|
|
3 кв. 2014 года |
|
|
|
|
Поверка приборов учета электрической энергии |
2013 год |
республиканский бюджет |
1 |
35,3 |
|
Поверка водомера |
2010 год 2012 год 2014 год |
республиканский бюджет |
7,4 |
44,2 |
|
Разработка проекта на приведение существующего узла учета газа в соответствии с требованиями метрологии ПР 50.2.019-2006 года "Методика выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и вихревых счетчиков" с установкой газового счетчика с корректором |
2010 год |
республиканский бюджет |
20 |
|
|
Приведение существующего узла учета газа в соответствии с требованиями метрологии ПР 50.2.019-2006 года "Методика выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и вихревых счетчиков" с установкой газового счетчика с корректором |
2011 год |
республиканский бюджет |
130 |
85,3 |
|
Реконструкция газовой котельной с заменой морально и физически изношенных котлов "Универсал-6" - 1 шт., КВ-300 -1 шт. |
2010 год 2012 год |
республиканский бюджет |
1800 |
25,4 |
|
на котлы с высоким КПД и экономичным расходом газа |
|
|
|
|
|
Замена физически изношенного циркуляционного насоса системы отопления с N = 17kbt на новый с N = 11 квт |
2011 год |
республиканский бюджет |
12 |
4,1 |
|
Установка резервного циркуляционного насоса N = 11 квт |
2011 год |
республиканский бюджет |
12 |
1,2 |
|
Замена змеевика водоподогревателя системы ГВС |
2010 год |
республиканский бюджет |
1,8 |
2,6 |
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
28,8 |
36,8 |
|
Гидро-пневматическая промывка системы отопления |
2010 год 2012 год 2014 год |
республиканский бюджет |
5 |
3,1 |
|
Ремонт кровли подсобных помещений диспансера |
2010 год |
республиканский бюджет |
12 |
3,6 |
|
Замена деревянных оконных рам на пластиковые в кабинетах |
2010 год |
республиканский бюджет |
160 |
5,9 |
|
1-2 этажей |
2011 год |
|
|
|
|
Теплоизоляция турбопроводов системы отопления |
2011 год |
республиканский бюджет |
60 |
42,6 |
|
С целью экономии электроэнергии рационально использовать медицинское оборудование |
постоянно |
республиканский бюджет |
|
1,2 |
|
После окончания рабочей смены производить отключение всех электрических приборов |
постоянно |
республиканский бюджет |
|
0,8 |
|
Кожное и микрологическое отделения в больничном городке "Дубки" |
|
|
|
|
|
Юстировка и поверка прибора учета тепловой энергии системы отопления |
2011 год |
республиканский бюджет |
|
42,5 |
|
Юстировка и поверка прибора учета тепловой энергии и физической воды в системы отопления |
2011 год |
республиканский бюджет |
|
46,3 |
|
Поверка водомера |
2010 год 2012 год 2014 год |
республиканский бюджет |
|
44,6 |
|
Поверка приборов учета электрической энергии |
2012 год |
республиканский бюджет |
|
28,2 |
|
Промывка и испытание системы отопления |
2010 год 2012 год 2014 год |
|
10 |
5,2 |
|
Ремонт дверей и оконных рам |
2010 год 2012 год 2014 год |
республиканский бюджет |
21 |
1,1 |
|
Остекленение окон |
2010 год 2012 год 2014 год |
республиканский бюджет |
3,8 |
|
|
С целью экономии электроэнергии рационально использовать медицинское оборудование |
постоянно |
республиканский бюджет |
|
1,2 |
|
После окончания рабочей смены производить отключение всех электрических приборов |
постоянно |
республиканский бюджет |
|
0,8 |
|
Венерологическое отделение в с. Нартан |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт и реконструкция лечебного корпуса с ремонтом кровли, заменой оконных рам и дверей, отопительных |
2010-2011 годы |
республиканский бюджет |
2800 |
|
|
приборов, трубопроводов системы отопления и холодного водоснабжения |
|
|
|
|
|
Реконструкция с частичной заменой наружных трубопроводов холодного водоснабжения |
2010-2011 годы |
республиканский бюджет |
290 |
|
|
Поверка газовых счетчиков RVG-65 в газовой котельной ТКУ-500 |
2011 год |
республиканский бюджет |
3,5 |
|
|
Испытания на плотность и прочность оттопительных# котлов Ква-ЭЭ-0,25 |
2011 год 2013 год |
республиканский бюджет |
2,8 |
|
|
Замена морально устаревшего прибора учета электрической энергии на электронный |
2010 год |
республиканский бюджет |
1,2 |
3,2 |
|
Работу глубинного насоса артезианской скважины осуществлять в соответствии с графиком подачи воды |
постоянно |
|
|
24,3 |
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2011 год |
республиканский бюджет |
5,4 |
7,8 |
|
После окончания рабочей смены производить отключение всех электрических приборов |
постоянно |
|
|
1,2 |
11. ГУЗ "Республиканский эндокринологический центр" МЗ KБР |
|
|
475,9 |
230 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
30 |
110 |
|
Установка корректора на газовый счетчик |
2011 год |
республиканский бюджет |
120 |
40 |
|
Ремонт и замена водопроводных труб и задвижек, приобретение и установка насосов в котельной |
2010 год |
республиканский бюджет |
50 |
15 |
|
Полная замена вентиляции, канализации, отопительной системы, сантехники (унитазов, умывальников) в столовой |
2011 год |
республиканский бюджет |
20 |
10 |
|
Замена устаревшего и вышедшего из строя кухонного оборудования |
2010 год |
республиканский бюджет |
200 |
20 |
|
Установка оконных рам на фронтонах чердака во избежание теплопотерь и промерзания водопроводных труб в здании стационара |
2010 год |
республиканский бюджет |
2 |
5 |
|
Ремонт в санузлах стационара и поликлиники (замена канализации и вытяжных вентиляторов) |
2010 год |
республиканский бюджет |
50 |
15 |
|
Проведение поверки газового счетчика |
2010 год |
республиканский бюджет |
1,1 |
5 |
|
Проведение поверки счетчиков электроэнергии |
2011 год |
республиканский бюджет |
1 |
5 |
|
Проведение поверки водомера |
2011 год |
республиканский бюджет |
1,8 |
5 |
12. ГУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" МЗ КБР |
|
|
3998,5 |
701 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет, внебюджетные источники |
94,5 |
522,2 |
|
Установка узла учета тепловой энергии (1 шт.) |
2010 год |
республиканский бюджет |
220 |
178,8 |
|
Установка узла учета холодного и горячего водоснабжения (3 шт.) |
2010 год |
республиканский бюджет |
90 |
|
|
Замена устаревшего электрооборудования на более экономичное |
2011 год |
республиканский бюджет, внебюджетные источники |
1828 |
|
|
Замена деревянных окон и дверей на пластиковые в лечебном корпусе |
2011 год |
республиканский бюджет |
1500 |
|
|
Проведение энергоаудита |
2011 год |
республиканский бюджет |
250 |
|
|
Проведение поверки счетчиков теплоэнергоресурсов |
2011 год |
республиканский бюджет |
16 |
|
13. ГУЗ "Медицинский консультативно-диагностический центр" МЗ КБР |
|
|
205,12 |
107,99 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
55,12 |
107,99 |
|
Проведение энергоаудита |
2011 год |
республиканский бюджет |
150 |
|
14. ГУЗ "Республиканский стоматологический центр" МЗ КБР |
|
|
183,8 |
0 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
28,8 |
|
|
Проведение энергоаудита |
2011 год |
республиканский бюджет |
150 |
|
|
Проведение поверки счетчика теплоэнергии |
2014 год |
республиканский бюджет |
4 |
|
|
Проведение поверки водомера |
2013 год |
республиканский бюджет |
1 |
|
15. ГУЗ "Станция переливания крови" МЗ КБР |
|
|
128,5 |
140,1 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
25 |
72 |
|
Передача трансформаторной подстанции ТП N 19 на баланс Горэнергосети |
2011 год |
|
|
21,5 |
|
Установка узлов учета потребления теплоэнергии и горячей воды |
2011 год |
республиканский бюджет |
100 |
46,6 |
|
Замена (поверка) счетчика потребления холодной воды |
2010 год |
республиканский бюджет |
3,5 |
|
16. ГУЗ "Детский санаторий "Орленок" МЗ КБР |
|
|
86,5 |
156,3 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
42 |
61 |
|
Замена узла учета электроэнергии на электронный |
2010 год |
республиканский бюджет |
2,5 |
34,3 |
|
Установка водомера |
2010 год |
республиканский бюджет |
42 |
61 |
17. ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Звездочка" МЗ КБР |
|
|
336 |
10,14 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
21 |
10,14 |
|
Проведение поверки газового счетчика (2 шт.) |
2010 год 2011 год 2013 год |
республиканский бюджет |
13 |
|
|
Проведение поверки термопреобразователя сопротивления |
2010 год |
республиканский бюджет |
2 |
|
|
Проведение энергоаудита |
2011 год |
республиканский бюджет |
300 |
|
18. ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий "Огонек" МЗ КБР |
|
|
67 |
0 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
40,5 |
|
|
Установка водомера (1 шт.) |
2010 год |
республиканский бюджет |
20,5 |
|
|
Поверка водомера (2 шт.) |
2013 год |
республиканский бюджет |
6 |
|
19. ГУЗ "Дом ребенка" МЗ КБР |
|
|
154 |
0 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2011 год |
республиканский бюджет |
144 |
|
|
Поверка счетчиков энергоресурсов |
2013 год |
республиканский бюджет |
10 |
|
20. ГУЗ "Патологоанатомическое бюро" МЗ КБР |
|
|
180,51 |
32,5 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
14,15 |
32,5 |
|
Поверка счетчиков энергоресурсов |
2011 год |
республиканский бюджет |
16,36 |
|
|
Проведение энергоаудита |
2012 год |
республиканский бюджет |
150 |
|
21. ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" МЗ КБР |
|
|
83,3 |
50 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
4,3 |
50 |
|
Установка приборов учета воды и электроэнергии |
2010 год |
республиканский бюджет |
9 |
|
|
Проведение энергоаудита |
2011 год |
республиканский бюджет |
70 |
|
22. ГУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" МЗ КБР |
|
|
563,8 |
234,6 |
|
|
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
2010 год |
республиканский бюджет |
15,4 |
47,4 |
|
Проведение энергоаудита |
2011 год |
республиканский бюджет |
97 |
|
|
Установка прибора учета тепловой энергии |
2010 год |
республиканский бюджет |
148 |
23 |
|
Проведение поверки счетчика по тепловой энергии |
2010 год |
республиканский бюджет |
8,6 |
23 |
|
Проведение поверки счетчика по водоснабжению |
2011 год |
республиканский бюджет |
2,7 |
72 |
|
Проведение поверки электросчетчиков (3 шт.) |
2010 год |
республиканский бюджет |
8,7 |
54 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
Гидропневматическая промывка системы отопления |
2010 год |
республиканский бюджет |
26,3 |
10,1 |
|
Теплоизоляция трубопроводов системы отопления |
2010 год |
республиканский бюджет |
16,1 |
|
|
Замена оконных рам на рамы с наименьшими переплетами |
2010 год |
республиканский бюджет |
241 |
5,1 |
23. ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" МЗ КБР |
|
|
305 |
0 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
1 |
|
|
Проведение энергоаудита |
2010 год |
республиканский бюджет |
150 |
|
|
Проведение поверки счетчика по водоснабжению |
2010 год |
республиканский бюджет |
2 |
|
|
Проведение поверки электросчетчиков (2 шт.) |
2011 год |
республиканский бюджет |
2 |
|
|
Установка счетчика по теплоэнергии |
2011 год |
республиканский бюджет |
150 |
|
24. ГУ "Аптечный склад" МЗ КБР |
|
|
181,8 |
7,7 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
19 |
7,7 |
|
Проведение энергоаудита |
2013 год |
республиканский бюджет |
120 |
|
|
Проведение поверки счетчика воды |
2014 год |
республиканский бюджет |
1,6 |
|
|
Проведение поверки счетчика электроэнергии |
2013 год |
республиканский бюджет |
1,2 |
|
|
Установка прибора учета газа |
2010 год |
республиканский бюджет |
40 |
|
25. ГУЗ "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" МЗ КБР |
|
|
272,7 |
56,5 |
|
|
Проведение энергоаудита |
2011 год |
республиканский бюджет |
150 |
|
|
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, используемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соответствующие установленным требованиям |
2010 год |
республиканский бюджет |
37,7 |
56,5 |
|
Установить и ввести в эксплуатацию счетчик тепловой энергии на складе N 3 в с. Кахун |
2010 год |
республиканский бюджет |
80 |
|
|
Поверка счетчиковм теплоэнергоресурсов и воды |
|
республиканский бюджет |
5 |
|
|
Всего по ГУЗ: |
|
|
22070,33 |
8086,09 |
Приложение N 18
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
План
мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности на
предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики на период 2010-2013 годы
N п/п |
Мероприятия подпрограммы |
Исполнители и соисполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
Баксанский муниципальный район | ||||||
1 |
Оснащение зданий и сооружений предприятий АПК приборами учета воды, газа и электроэнергии |
местная администрация |
2010 год |
собственные средства |
380 |
725 |
2 |
Улучшение освещенности помещений за счет замены ламп накаливания энергосберегающими лампами |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
1265 |
3530 |
3 |
Использование электродвигателей в зависимости от объекта выполняемых работ |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
1430 |
2200 |
Зольский муниципальный район | ||||||
4 |
Оснащение зданий и сооружений предприятий АПК приборами учета воды, газа и электроэнергии |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
200,0 |
580,0 |
5 |
Изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп переменного тока |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
120,0 |
275,0 |
7 |
Ужесточение контроля за рациональным использованием энергоресурсов |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
|
74,0 |
8 |
Своевременный ремонт электрического оборудования |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
89,0 |
198,0 |
9 |
Оптимизация графиков работы подразделений в целях экономии электроэнергии |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
|
69,0 |
Лескенский муниципальный район | ||||||
11 |
Оснащение зданий и сооружений предприятий АПК приборами учета воды, газа и электроэнергии |
местная администрация |
до 1 января 2011 года |
собственные средства |
77,0 |
212,0 |
12 |
Изъятие из оборота осветительных устройств, не соответствующих установленным требованиям |
местная администрация |
до 1 июля 2010 года |
собственные средства |
58,0 |
201,0 |
13 |
Снижение потребляемого объема воды, газа, тепла и электроэнергии ежегодно не менее чем на 3% без сокращения производственных показателей |
местная администрация |
2010-2014 годы |
собственные средства |
|
575,0 |
Майский муниципальный район | ||||||
14 |
Перевод узла учета электроэнергии с 38087 на 10000 Вт |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
30 |
150,0 |
15 |
Замена мощных малонагруженных электродвигателей на менее мощные |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
190,0 |
240,0 |
16 |
Ужесточение контроля за расходом электроэнергии |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
|
100,0 |
17 |
Перевод системы отопления бытовых помещений с электричества на газ |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
50,0 |
150,0 |
Терский муниципальный район | ||||||
18 |
Замена трансформатора ТМ 930 на ТМ 450 |
ООО "Терский пищекомбинат" |
май-июнь 2010 года |
средства предприятия |
46,0 |
93,0 |
19 |
Замена мощных малонагруженных электродвигателей на менее мощные |
ООО "Терский пищекомбинат" |
апрель-май 2010 года |
средства предприятия |
34,0 |
58,0 |
20 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
ООО "Консервпром" |
апрель-май 2010 года |
средства предприятия |
18,0 |
37,0 |
21 |
Замена электродвигателей |
ООО "Терский элеватор" |
апрель-май 2010 года |
средства предприятия |
390 |
65,0 |
22 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
ООО "Терский элеватор" |
апрель-май 2010 года |
средства предприятия |
25,0 |
34,0 |
23 |
Замена электронасосов на более экономичные |
И.П. Санов |
апрель-май 2010 года |
средства предприятия |
15,0 |
27,0 |
Урванский муниципальный район | ||||||
|
Оснащение зданий и сооружений предприятий АПК приборами учета воды, газа и электроэнергии |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
200,0 |
580,0 |
24 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
местная администрация |
до 1 июля 2010 года |
собственные средства |
58,4 |
117,6 |
Эльбрусский муниципальный район | ||||||
25 |
Оснащение зданий и сооружений предприятий АПК приборами учета воды, газа и электроэнергии |
местная администрация |
до 1 января 2010 года |
собственные средства |
10,0 |
50,0 |
28 |
Изъятие из оборота осветительных устройств, не соответствующих установленным требованиям |
местная администрация |
до 1 января 2010 года |
собственные средства |
4,0 |
30,0 |
27 |
Снижение потребляемого объема воды, газа, тепла и электроэнергии ежегодно не менее чем на 3% без сокращения производственных показателей |
местная администрация |
2010-2013 годы |
собственные средства |
|
100,0 |
Городской округ Баксан | ||||||
28 |
Разработка и утверждение планов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса г.о. Баксан |
местная администрация |
I квартал 2010 года |
|
|
|
29 |
Выявление объектов АПК, не соблюдающих требования законодательства об энергосбережении |
местная администрация |
до 1 июля 2010 года |
|
|
|
30 |
Принятие мер по снижению объемов потребления воды, ГСМ, природного газа, тепловой и электрической энергии предприятиями и организациями АПК не менее чем на 3% |
местная администрация |
2010-2014 годы |
собственные средства |
128,0 |
928,0 |
31 |
Изъятие из оборота осветительных устройств, и не соответствующих установленным требованиям |
местная администрация |
с 1 июля 2010 года |
собственные средства |
78,0 |
423,0 |
32 |
Завершение мероприятий по оснащению объектов и сооружений АПК приборами учета воды, природного газа, и тепловой электрической энергии |
местная администрация |
до 1 января 2011 года |
собственные средства |
50,0 |
505,0 |
33 |
Вторичное использование отработанного топлива при сушке кукурузы в початках |
ООО "Прохладненское ХПП" |
III квартал 2012 года |
собственные средства |
150,0 |
200,0 |
34 |
Перевод душевых на индивидуальное отопление и использование отработанного тепла для подогрева воды в бойлере |
ООО "Прохладненское ХПП" |
III квартал 2012 года |
собственные средства |
50,0 |
15,0 |
35 |
Перевод обогрева калибровочного завода с электроотопления на отопление отходами производства (кукурузного стержня) |
ООО "Прохладненское ХПП" |
III квартал 2012 года |
собственные средства |
25,0 |
90,0 |
36 |
Дополнительная подача тепла (сжигание кукурузного стержня) при сушке кукурузы в початках с целью снижения расхода газа |
ООО "Прохладненское ХПП" |
III квартал 2012 года |
собственные средства |
70,0 |
100,0 |
37 |
Перевод грузовых автомашин на газовое топливо |
ООО "Прохладненское ХПП" |
IV квартал 2012 года |
собственные средства |
150,0 |
150,0 |
Черекский муниципальный район | ||||||
38 |
Замена электродвигателей на менее мощные |
местная администрация |
2010-2012 годы |
собственные средства |
96,0 |
50,0 |
39 |
Замена осветительных приборов, не соответствующих установленным требованиям |
местная администрация |
2010-2012 годы |
собственные средства |
30,0 |
20,0 |
40 |
Оснащение зданий и сооружений предприятий АПК приборами учета воды, газа и электроэнергии |
местная администрация |
2010-2012 годы |
собственные средства |
140,0 |
40,0 |
41 |
Изъятие отопительных приборов кустарного производства |
местная администрация |
2010-2012 годы |
собственные средства |
|
10,0 |
42 |
Ужесточение контроля за использованием энергоресурсов |
местная администрация |
2010-2012 годы |
собственные средства |
|
|
|
Итого: |
|
|
|
5656,4 |
13001,6 |
Приложение N 19
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
План
мероприятий по реализации программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Министерства
труда и социального развития КБР
Мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
Здание Министерства труда и социального развития и УТ |
|
|
|
|
Провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта в здании Министерства труда и социального развития |
25 декабря 2012 года |
республиканский бюджет |
200,0 |
|
Замена 50 шт. ламп накаливания мощностью 75Вт на энергосберегающие мощностью 30 Вт В здании Министерства труда и социального развития |
25 декабря 2011 года |
республиканский бюджет |
7,5 |
8,6 |
Поверка приборов учета тепловой энергии, горячего водоснабжения (узел учета) |
10 сентября 2011 года |
республиканский бюджет |
45,0 |
|
Замена светильников с лампами накаливания на более экономичные 4-х растровые люминесцентные в количестве 42 шт. |
25 июня 2010 года |
республиканский бюджет |
54,6 |
10,6 |
Поверка электрического счетчика |
15 июня 2010 года |
республиканский бюджет |
10,5 |
|
Поверка прибора учета холодной воды |
25 июня 2010 года |
республиканский бюджет |
1,7 |
|
Монтаж электропроводки, приобретение и установка электрического счетчика в Управлении труда и социального развития Майского района |
25 декабря 2010 года |
республиканский бюджет |
200,0 |
|
Установка прибора учета тепловой энергии в Управлении труда и социального развития Баксанского района |
25 декабря 2010 года |
республиканский бюджет |
100,0 |
|
Монтаж электропроводки, приобретение и установка электрического счетчика в Управлении труда и социального развития Прохладненского района |
25 декабря 2010 года |
республиканский бюджет |
163,1 |
|
Замена газового счетчика в Управлении труда и СР развития Лескенского района (окончание срока эксплуатации 1 мая 2012 года) |
25 апреля 2012 года |
республиканский бюджет |
6,7 |
|
Замена 500 шт. ламп накаливания мощностью 75 Вт на энергосберегающие мощностью 30 Вт в УТ Министерства труда и социального развития КБР |
25 декабря 2011 года |
республиканский бюджет |
75,0 |
86,4 |
Поверка прибора учета холодной воды в Управлении труда и социального развития Майского района |
30 января 2011 года |
республиканский бюджет |
2,0 |
|
Провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта в здании Управления труда и социального развития Баксанского района |
25 декабря 2012 года |
республиканский бюджет |
50,0 |
|
Провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта в здании Управления труда и социального развития Зольского района |
25 декабря 2012 года |
республиканский бюджет |
80,0 |
|
Снижение 3% объема потребления теплоэнергии в 2010 году по сравнению с объемом потребления в 2009 году |
25 декабря 2010 года |
республиканский бюджет |
|
28,8 |
Снижение 3% объема потребления воды в 2010 году по сравнению с объемом потребления в 2009 году |
25 декабря 2010 года |
республиканский бюджет |
|
8,5 |
Снижение 3% объема потребления газ в 2010 году по сравнению с объемом потребления в 2009 году |
25 декабря 2012 года |
республиканский бюджет |
|
1,6 |
ГУ "Нальчикский детский дом-интернат для умственно отсталых" МТ и СР |
|
|
|
|
В 2011 году провести энергетическое обследование в интернате |
до 20 декабря 2011 года |
республиканский бюджет |
50,0 |
|
В 2010 году заменить все 2-х и более рожковые светильники на однорожковые (155 шт.) |
30 декабря 2010 года |
республиканский бюджет |
55,0 |
23,9 |
В 2010 г. заменить полностью лампы накаливания на энергосберегающие лампы (180 шт.) |
2010 год |
республиканский бюджет |
18,0 |
19,1 |
Отремонтировать и заменить сантехническое оборудование, водопровод и теплопровод. |
2010 год |
республиканский бюджет |
18,6 |
10,9 |
Не допускать утечки горячей воды, заменить поломанные стеклопакеты на окнах, следить за сохранением тепла в помещениях, рачительно использовать горячую воду |
постоянно |
республиканский бюджет |
7,0 |
27,3 |
По мере истечения срока поверки производить поверочные мероприятия: тепловой счетчик |
2011 год |
республиканский бюджет |
25,0 |
|
счетчик учета потребления воды, счетчик учета потребления газа |
2010 год |
|
2,0 |
|
ГУ "Республиканский психоневрологический интернат" МТ и СР |
|
|
|
|
Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта |
2012 год |
республиканский бюджет |
320,0 |
|
Запретить использовать самодельные мощные нагревательные приборы |
постоянно |
|
0,0 |
1,2 |
Установить график отключения мощных нагревательных приборов в пищеблоке и прачечной |
постоянно |
|
|
2,1 |
Перейти на использование осветительных лампочек ниже 75 ватт на 60 Вт в количестве 180 шт. |
2010 год |
республиканский бюджет |
|
20,0 |
Постепенно по мере финансовых возможностей перейти на энергосберегающие лампочки мощностью 25-50 Вт |
2010-2014 годы |
республиканский бюджет |
|
|
Замена светильников с лампами накаливания на более экономичные люминесцентные в количестве 140 шт. |
2010 год |
республиканский бюджет |
105,0 |
41,7 |
ГУ "Нальчикский дом-интернат для престарелых" |
|
|
|
|
Провести обязательное энергетическое обследование |
2012 год |
республиканский бюджет |
250,0 |
|
Заменить 4-х рожковые светильники с лампами накаливания на светильники дневного освящения мощностью 36 Вт в количестве 20 шт. |
2010 год |
республиканский бюджет |
14,5 |
10,5 |
В 2010 г. заменить полностью лампы накаливания на энергосберегающие - 500 шт. |
2010 год |
республиканский бюджет |
54,0 |
76,0 |
По истечении срока производить поверку приборов учета воды |
2010 год |
республиканский бюджет |
2,5 |
|
По истечении срока производить поверку приборов узла учета тепла |
2011 год |
республиканский бюджет |
40,0 |
|
По истечении срока производить поверку приборов учета потребления газа |
2011 год |
республиканский бюджет |
3,5 |
|
По истечении срока производить поверку приборов учета |
|
республиканский бюджет |
2,5 |
|
ГУ "Республиканский социально-реабилитационый центр" | ||||
Замена 340 шт. ламп накаливания 75 Вт, на энергосберегающие мощностью 30 Вт-200 шт. и 25 Вт 140 шт. |
2010 год |
республиканский бюджет |
55,0 |
98,4 |
Отключение технологического оборудования на обеденный перерыв (один час). |
2010-2011 годы |
республиканский бюджет |
|
3,5 |
Работа прачечного оборудования при максимальной загрузке |
2010 год |
республиканский бюджет |
|
3,0 |
Замена по мере выхода из строя кран-буксы водяных кранов и смесителя на современные кран-буксы |
2010-2011 годы |
республиканский бюджет |
19,0 |
3,0 |
имеющие полуборотное открывание холодной воды |
2010 год |
республиканский бюджет |
10,0 |
13,0 |
Государственная поверка приборов учета: газ, вода |
2010-2012 годы |
республиканский бюджет |
7,5 |
|
Проведение энергетического обследование здания |
2011 год |
республиканский бюджет |
80,0 |
|
ГУ "Базовый республиканский детский социально-реабилитационный санаторий "Радуга" | ||||
Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта |
2012 год |
республиканский бюджет |
420,0 |
|
Замена 100 электрических лампочек мощностью 100 Вт на энергосберегающие мощностью 30 Вт |
2014 год |
республиканский бюджет |
200,0 |
300,0 |
Госповерка всех приборов учета: |
2010 год |
республиканский бюджет |
|
|
электроэнергии |
2010 год |
|
5,0 |
|
теплоэнергии |
2010 год |
|
10,0 |
|
воды |
2010 год |
|
10,0 |
|
Установка газового счетчика |
2010 год |
|
200,0 |
|
ГУ "Республиканский геронтологический реабилитационный центр" | ||||
Провести обязательное энергетическое обследование |
2012 год |
республиканский бюджет |
200,0 |
|
Заменить четырех рожковые светильники с лампочками накаливания на светильники мощностью 36 Вт (в количестве 15 шт.) |
2010 год |
республиканский бюджет |
11,2 |
8,2 |
Заменить полностью лампы накаливания на энергосберегающие (410 шт.) |
2011 год |
|
45,1 |
64,0 |
По истечении срока производить поверку приборов учета воды (2 шт.) |
2010 год |
|
5,0 |
|
По истечении срока производить поверку приборов учета тепла (3 шт.) |
2012 год |
|
120,0 |
|
По истечении срока производить поверку приборов учета электроэнергии (4 шт.) |
2011 год |
|
10,0 |
|
ГУ "Республиканский центр социальной помощи семье и детям" | ||||
Обеспечение проведения энергетического обследования |
2012 год |
республиканский бюджет |
120,0 |
|
Сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов для выявления возможностей энергосбережения (экономия всех энергоресурсов ежегодно на 3%) |
ежегодно |
|
|
10,2 |
Постепенное изъятие из оборота осветительных устройств, электрических ламп, не соответствующих установленным законодательством требованиям и приобретение первых 60 ламп мощностью 30 Вт по 150,0 руб. |
2010 год |
республиканский бюджет |
9,0 |
|
Переход на использование электрических ламп накаливания мощностью менее 100 Вт (первые 60 ламп) |
2010 год |
|
|
26,4 |
Приобретение, установка и ввод в эксплуатацию счетчиков учета тепловой энергии в зданиях N 2 и N 3 (2 шт.) |
2011 год |
|
180,0 |
120,0 |
Обеспечение учреждения резервным источником энергоснабжения (генератор 3-х фазного тока напряжением 400 вольт и мощностью 40 кВт) |
В течение 5 лет |
|
300,0 |
|
Приобретение приборов учета воды (3 сч. * 5,0 т.р.) |
2011 год |
|
15,0 |
|
ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Баксане" | ||||
Провести энергетическое обследование |
2012 год |
республиканский бюджет |
55,0 |
|
В кабинетах учреждения поменять электрические лампы накаливания 103 шт. |
|
республиканский бюджет |
20,6 |
35 |
Экономия электроэнергии 3% в сравнении с 2009 годом |
2010 год |
|
|
1,4 |
Экономия газа 3% в сравнении с 2009 годом |
2010 год |
|
|
2,3 |
ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения в Терском районе" | ||||
Провести обязательное энергетическое обследование учреждения |
2012 год |
республиканский бюджет |
100,0 |
|
с составлением энергетического паспорта |
|
|
|
|
Изъять из оборота осветительные устройства - лампы накаливания, в кол-ве 50 шт.; используемые в цепях переменного тока в целях освещения и несоответствующие установленным требованиям |
2011 год |
республиканский бюджет |
8,5 |
28,2 |
Заменить провода в ходе капитального ремонта здания |
2010 год |
республиканский бюджет |
13,0 |
|
Заменить электрораспределительные коробки в количестве 8 шт. в ходе капремонта здания |
2010 год |
республиканский бюджет |
6,8 |
|
Установить водомер в учреждении |
2010 год |
республиканский бюджет |
5,0 |
|
ГУ "Комплексный центр социального обслуживания г. Прохладный" | ||||
Замена 90 ламп накаливания 70 Вт на энергосберегающие в количестве (30 шт.) 25 Вт и (60 шт.) 30 Вт |
2010 год |
республиканский бюджет |
14,1 |
22,6 |
Инструктаж по правилам экономной эксплуатации электрического оборудования, освещения |
ежеквартально |
|
|
5,0 |
Энергетическое обследование учреждения |
2012 год |
|
60,0 |
|
Поверка: 2-х газовых счетчиков, |
2011 года |
|
1,2 |
|
2-х электросчетчиков |
|
|
4,3 |
|
ГУ "Комплексный центр социального обслуживания Урванского района" | ||||
Замена 25 электрических ламп накаливания мощностью 60 Вт на энергосберегающие (6 шт. - 30 Вт, 19 шт. - 25 Вт.) |
2010 год |
республиканский бюджет |
3,0 |
7,0 |
Замена электропроводки |
2012 год |
республиканский бюджет |
10,0 |
|
Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта |
2012 год |
республиканский бюджет |
35,0 |
|
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях на 3% объемов потребленных учреждением ТЭР |
ежегодно |
республиканский бюджет |
|
2,2 |
Замена газового счетчика |
2010 год |
|
6,0 |
|
ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения в Черекском районе" | ||||
Энергетическое обследование и составление энергетического паспорта |
2012 год |
республиканский бюджет |
150,0 |
|
Замена электрических ламп по 75 ватт на энергосберегающие по 30 Вт |
|
республиканский бюджет |
|
|
30 шт. |
2010 год |
|
5,1 |
8,5 |
80 шт. |
2011 год |
|
13,6 |
22,7 |
80 шт. |
2012 год |
|
13,6 |
22,7 |
Обеспечить снижение в сопоставимых условиях 3% объемов потребления энергоресурсов от объема фактически потребленного за 2009 год: |
ежегодно |
|
|
|
потребление воды |
|
|
|
0,4 |
природного газа |
|
|
|
0,9 |
тепловой энергии |
|
|
|
4,8 |
электрической энергии |
|
|
|
2,1 |
Заменить 10 трехрожковых светильников с лампами накаливания (100 Вт) на 4-х растровые люминесцентные светильники (18 Вт) |
|
республиканский бюджет |
26,0 |
19,9 |
Поверка измерительных приборов: |
|
республиканский бюджет |
|
|
Приборы для учета воды (2 шт.) |
2010 год |
|
1,4 |
|
Газовые счетчики (2 шт.) |
2010 год |
|
1,4 |
|
Прибор учета тепла |
2013 год |
|
4.0 |
|
ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском районе" | ||||
Провести энергетическое обследование: стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, и изготовить энергетический паспорт по расходованию энергоресурсов. |
2012 год |
республиканский бюджет |
50,0 |
|
Вести контроль за техническим состоянием приборов учета (имеются счетчики по учету расходования воды, света, газа) |
постоянно |
|
|
3,5 |
Заменить в здании |
2010 год |
республиканский бюджет |
800,0 |
|
электропроводку 750 м |
|
|
|
|
светильники 80 шт. |
|
|
|
|
розетки 20 шт. |
|
|
|
|
выключатели 25 шт. |
|
|
|
|
Заменить лампы (80 шт.) накаливания 75 Вт на энергосберегающие 25Вт. |
2010 год |
республиканский бюджет |
12,0 |
49,3 |
Прогнозировать потребление энергоресурсов: |
постоянно |
|
|
|
- поверка электросчетчика |
2010 год |
|
7,0 |
|
ГУ "Прохладненский детский дом-интернат" | ||||
Экономное расходование потребляемых воды, дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой и электрической энергии |
постоянно |
|
|
35,9 |
Замена осветительных приборов под использование энергосберегающих ламп. Необходимо заменить 200 шт. светильников |
2011 год |
республиканский бюджет |
100,0 |
63,5 |
Замена 250 шт. электрических лампочек на энергосберегающие лампы мощностью 45 Вт. |
2011 год |
республиканский бюджет |
50,0 |
49,6 |
Поверка приборов учета |
до 2014 года |
республиканский бюджет |
|
|
природного газа |
2011 год |
|
10,0 |
|
электрической энергии |
2013 год |
|
3,5 |
|
тепловой энергии |
2010 год |
|
35,0 |
|
Энергетическое обследование учреждения |
2012 год |
|
80,0 |
|
ГУ "Комплексный центр социального обслуживания в Майском районе" | ||||
Провести энергетическое обследование с изготовлением паспорта |
2012 год |
республиканский бюджет |
95,0 |
|
Приобрести генератор для обеспечения учреждения аварийным источником энергии |
2011 год |
|
120,0 |
|
Замена 58 электроламп 100 Вт на энергосберегающие 25 Вт |
2011 год |
|
16,0 |
22,5 |
Замена 58 электроламп 100 Вт на энергосберегающие 25 Вт |
2012 год |
|
16,0 |
22,5 |
Замена электропроводки |
2011 год |
|
20,0 |
|
Замена счетчика учета газа |
2011 год |
|
25,0 |
|
Снижение 3% объема потребления в 2010 году в сравнении с 2009 |
ежегодно |
|
|
12,7 |
ГУ "Специальный дом для одиноких и престарелых" МТ и СР | ||||
Энергетическое обследование учреждения |
2011 год |
республиканский бюджет |
150,0 |
|
Замена электрических лампочек переменного тока мощностью 100 Вт. в количестве 25 шт. на энергосберегающие |
|
|
3,5 |
15,0 |
Установка водомера |
|
|
4,5 |
|
Снижение ТЭР: тепловая энергия |
ежегодно |
|
|
3,9 |
электрическая энергия |
ежегодно |
|
|
2,0 |
ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения в Зольском районе" | ||||
Замена осветительных электрических ламп накаливания 75 Вт в количестве 35 шт. на энергосберегающие |
2010 год |
республиканский бюджет |
6,0 |
18,5 |
Провести энергетическое обследование |
2012 год |
республиканский бюджет |
50,0 |
|
Установка приборов учета воды Снижение объема потребления на 3%: |
2010 год |
республиканский бюджет |
2,0 |
|
воды |
ежегодно |
|
|
0,3 |
газа |
ежегодно |
|
|
2,1 |
электроэнергии |
ежегодно |
|
|
2,4 |
Поверка газового счетчика |
2010 год |
республиканский бюджет |
1,0 |
|
Замена 100 шт. ламп накаливания мощностью 75 Вт на энергосберегающие, мощностью 30 Вт. |
2010 год |
республиканский бюджет КБР |
15,0 |
17,4 |
Замена 100 шт. ламп накаливания мощностью 75 Вт на энергосберегающие, мощностью 30 Вт. |
2011 год |
республиканский бюджет КБР |
15,0 |
17,4 |
Проведение энергетического обследования объекта |
2012 год |
республиканский бюджет КБР |
70,0 |
|
Проведение замены смесителей водопроводных труб |
2010 год |
республиканский бюджет КБР |
6,0 |
|
Снижение объемов потребления на 3% |
|
|
|
|
электроэнергии |
ежегодно |
|
|
5,1 |
теплоэнергии |
ежегодно |
|
|
4,5 |
воды |
ежегодно |
|
|
1,1 |
Замена 10 шт. электрических ламп мощностью 100 Вт на энергосберегающее 30 Вт |
2010 год |
республиканский бюджет |
1,5 |
4,0 |
Энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта |
2012 год |
республиканский бюджет |
50,0 |
|
Снижение 3% объема потребления |
ежегодно |
|
|
|
в сравнении с 2009 годом: |
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
0,4 |
газ |
|
|
|
1,5 |
Замена газового счетчика |
2010 год |
республиканский бюджет |
7,0 |
|
ГУ "Центр социальной помощи семье и детям в районе" с. Куба | ||||
Провести обязательное энергетическое обследование объектов учреждения |
2012 год |
республиканский бюджет |
64,0 |
|
Снизить в сопоставимых условиях объемы потребления электрической энергии, газ |
ежегодно |
|
|
4,4 2,4 |
Изъять осветительные устройства электрические лампы в количестве 90 шт. мощностью 75 Вт на соответствующие установленным требованиям энергосберегающие лампы мощностью 30 Вт |
2010 год |
республиканский бюджет |
13,5 |
22,0 |
Установить приборы учета используемой воды и обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |
2010 год |
республиканский бюджет |
2,6 |
|
ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения в Баксанском районе" | ||||
Провести обязательное энергетическое обследование объектов учреждения |
2012 год |
республиканский бюджет |
21,0 |
|
Замена электрических ламп накаливания 30 шт. мощностью 75 Вт на |
2010 год |
республиканский бюджет |
2,6 |
2,3 |
энергосберегающие: 15 шт. по 30 Вт |
|
|
|
|
15 шт. по 25 Вт |
2011 год |
|
2,6 |
2,8 |
ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Эльбрусского района" | ||||
Проведение энергетического обследования здания и составление энергетического паспорта |
2011 год |
республиканский бюджет |
74,0 |
|
Установка приборов учета используемой холодной воды: в здании ГУ |
2010 год |
республиканский бюджет |
2,5 |
|
"КЦСОН в ЭМР" г. Тырныауз, ул. Энеева, 18 |
|
|
|
|
в помещении отделений ССО г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 36 |
|
|
2,0 |
|
в помещении отделения СБУ г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 80 |
|
|
2,0 |
|
Установка приборов учета используемой горячей воды: в здании ГУ |
2010 год |
республиканский бюджет |
9,0 |
|
"КЦСОН в ЭМР" г. Тырныауз, ул. Энеева, 18 |
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |
2010 год |
республиканский бюджет |
102 |
34,5 |
Поверка приборов учета тепловой энергии |
2012 год |
республиканский бюджет |
40,0 |
|
Итого: |
|
|
6650,1 |
1636,1 |
Приложение N 20
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
План
мероприятий по реализации программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности по государственным
образовательным учреждениям Министерства образования и
науки Кабардино-Балкарской Республики
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
Лицей "Агро" |
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (697 шт.-100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
111,52 |
163,15 |
Поверка электросчетчиков (4 шт.) |
2013 |
собственные средства |
3,60 |
267,88 |
Поверка водосчетчиков (4 шт.) |
2013 |
собственные средства |
3,00 |
|
Установка теплосчетчиков (5 шт. - 108000) |
2011 |
республиканский бюджет |
590,00 |
490,89 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
446,35 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
200,00 |
300,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
5,00 |
0,50 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
60,00 |
6,00 |
Начальная школа - детский сад Нальчик-20 |
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (150 шт.-100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
21,00 |
50,57 |
Поверка теплосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
4,50 |
60,71 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2010 |
собственные средства |
0,62 |
|
Замена электросчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
1,50 |
20,06 |
Установка водосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
2,20 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
45,40 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
120,00 |
180,00 |
Прогимназия 34 |
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (400 шт.) |
2011 |
собственные средства |
64,00 |
76,17 |
Поверка электросчетчиков (3 шт.) |
2014 |
собственные средства |
10,50 |
41,38 |
Поверка теплосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
25,00 |
241,98 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
2,40 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
0,00 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
270,00 |
405,00 |
ГОУ "Кабардино-Балкарский агропромышленный лицей им. Хамдохова" |
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (408 шт.) |
2011 |
собственные средства |
65,28 |
220,25 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2014 |
собственные средства |
0,40 |
431,10 |
Поверка газосчетчиков (1 шт.) |
2014 |
собственные средства |
0,30 |
65,66 |
Установка теплосчетчиков (5 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
25,00 |
253,48 |
Установка водосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
4,00 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
499,31 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
55,00 |
82,50 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
302,00 |
30,20 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
120,00 |
12,00 |
ГОУ ДОД республиканский "Дворец творчества детей и молодежи" |
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (720 шт.: 220-100 Вт, 440-60 Вт, 60-40 Вт) |
2011 |
собственные средства |
115,20 |
259,28 |
Поверка электросчетчиков (6 шт.) |
2012 |
собственные средства |
11,65 |
116,05 |
Поверка теплосчетчиков (2 шт.) |
2013 |
собственные средства |
7,96 |
297,57 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
1,42 |
|
Установка теплосчетчиков (2 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
10,00 |
297,57 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
235,82 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
500,00 |
750,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
50,00 |
5,00 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
120,00 |
12,00 |
РГОУ "Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования N 6", г. Прохладный |
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (261 шт. - 75 Вт, 100 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
57,76 |
203,21 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
0,73 |
69,85 |
Поверка газосчетчиков (4 шт.) |
2012 |
собственные средства |
3,00 |
30,69 |
Поверка водосчетчиков (2 шт.) |
2012 |
собственные средства |
1,00 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
75,40 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
200,00 |
300,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
2,70 |
0,27 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
4,00 |
0,40 |
ГОУ "Школа-интернат основного общего образования N 7", г. Тырныауз |
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (130 шт. - 60 Вт, 120 шт. - 75 Вт, 50 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
48,00 |
250,06 |
Поверка электросчетчиков (2 шт.) |
2013 |
собственные средства |
2,00 |
43,27 |
Поверка газосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
1,00 |
39,83 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
62,32 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
300,00 |
450,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
25,00 |
2,50 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
60,00 |
6,00 |
ГУ "Республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", с. Кременчуг-Константиновское | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (216 шт.-60 Вт) |
2011 |
собственные средства |
41,76 |
71,92 |
Поверка электросчетчиков (2 шт.) |
2012 |
собственные средства |
1,35 |
43,81 |
Поверка газосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
1,12 |
49,80 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
0,25 |
|
Установка газосчетчиков |
2011 |
республиканский бюджет |
1,00 |
49,80 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
70,21 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
5,00 |
7,50 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
4,00 |
0,40 |
Кадетская школа-интернат Октябрьское |
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (40 шт. - 40 Вт, 30 шт. - 60 Вт, 20 шт. - 75 Вт, 10 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
16,00 |
106,99 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
0,47 |
22,23 |
Поверка теплосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
0,52 |
26,65 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
0,50 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
30,00 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
4,00 |
6,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
25,00 |
2,50 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
30,00 |
3,00 |
РГОУ "Приближнонская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (86 шт. - 40 Вт, 204 шт. - 75 Вт, 130 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
67,20 |
192,29 |
Поверка электросчетчиков (2 шт.) |
2011 |
собственные средства |
1,56 |
51,54 |
Поверка теплосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
1,50 |
121,98 |
Поверка газосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
0,65 |
1,20 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
0,93 |
|
Установка электросчетчиков (2 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
4,00 |
51,54 |
Установка теплосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
3,00 |
121,98 |
Установка газосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
0,35 |
1,20 |
Установка водосчетчиков 1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
5,00 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
100,54 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
250,00 |
375,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
12,00 |
1,20 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
10,00 |
1,00 |
ГОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования N 3" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (100 шт. - 60 Вт, 120 шт. - 75 Вт, 160-100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
60,80 |
240,36 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2010 |
собственные средства |
1,30 |
100,53 |
Поверка теплосчетчиков (1 шт.) |
2013 |
собственные средства |
80,00 |
275,81 |
Поверка водосчетчиков (2 шт.) |
2011 |
собственные средства |
1,86 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
213,30 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
2,50 |
3,75 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
40,00 |
4,00 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
800,00 |
80,00 |
Республиканская юношеская автомобильная школа | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (20 шт. - 60 Вт, 28 шт. - 75 Вт) |
2011 |
собственные средства |
7,68 |
9,44 |
Поверка электросчетчиков (2 шт.) |
2011 |
собственные средства |
2,60 |
12,35 |
Установка теплосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
учреждения |
80,00 |
8,06 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
республиканский бюджет |
|
13,29 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
120,00 |
180,00 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
10,00 |
1,00 |
РГОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 4 VIII вида" г. Прохладный | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (150 шт.- 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
24,00 |
82,32 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
0,37 |
47,36 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
0,40 |
|
Установка теплосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
50,00 |
117,14 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
94,09 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
150,00 |
225,00 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
1,00 |
0,10 |
РГОУ Санаторно-лесная школа N 1 | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (541 шт. -100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
27,05 |
230,32 |
Поверка электросчетчиков (4 шт.) |
2014 |
собственные средства |
4,00 |
68,86 |
Поверка теплосчетчиков (1 шт.) |
2013 |
республиканский бюджет |
37,00 |
180,95 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2013 |
собственные средства |
2,40 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
142,12 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
100,00 |
150,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
120,00 |
12,00 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
100,00 |
10,00 |
РГОУ Санаторно-лесная школа N 2 | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (54 шт. - 40 Вт, 15 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
11,04 |
15,58 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2014 |
собственные средства |
3,00 |
17,92 |
Поверка водосчетчиков (2 шт.) |
2010 |
собственные средства |
4,80 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
90,38 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
100,00 |
150,00 |
ГОУ Кабардино-Балкарский профессиональный лицей "Современная мода" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (10 шт. - 75 Вт, 60 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
11,20 |
25,06 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
0,20 |
24,92 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
1,48 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
42,00 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
160,00 |
240,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
25,00 |
2,50 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
15,00 |
1,50 |
ГОУ Кабардино-Балкарский "Торгово-технологический колледж" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (350 шт. - 60 Вт, 200 шт. - 75 Вт, 50 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
96,00 |
225,01 |
Поверка электросчетчиков (3 шт.) |
2012 |
собственные средства |
5,40 |
59,90 |
Поверка теплосчетчиков (2 шт.) |
2010 |
собственные средства |
74,00 |
245,73 |
Поверка водосчетчиков (2 шт.) |
2013 |
собственные средства |
3,19 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
167,79 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
200,00 |
300,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
54,00 |
5,40 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
50,00 |
5,00 |
ГОУ ДОД "Республиканский центр научно-технического творчества учащихся" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (635 шт. - 40 Вт, 140 шт. - 60 Вт, 45 шт. - 75 Вт, 31 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
136,16 |
233,53 |
Поверка электросчетчиков (3 шт.) |
2012 |
собственные средства |
3,00 |
85,15 |
Поверка газосчетчиков (4 шт.) |
2012 |
собственные средства |
1,60 |
58,68 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
2,40 |
|
Установка теплосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
120,00 |
7,99 |
Установка водосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
1,00 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
0,00 |
111,87 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
83,23 |
124,85 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
20,00 |
2,00 |
ГОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (21 шт. - 75 Вт) |
2011 |
собственные средства |
3,36 |
10,96 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
1,94 |
3,34 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
4,00 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
12,05 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
100,00 |
150,00 |
ГУ "Республиканская общеобразовательная школа-интернат N 10" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (100 шт. - 40 Вт, 160 шт. - 60 Вт, 210 шт. - 75 Вт, 50 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
83,20 |
216,88 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
2,00 |
60,06 |
Установка теплосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
140,00 |
341,01 |
Установка водосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
15,00 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
0,00 |
215,55 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
50,00 |
75,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
100,00 |
10,00 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
190,00 |
19,00 |
РГОУ "Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования N 2 с. Атажукино" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (270 шт. - 60 Вт) |
2011 |
собственные средства |
43,20 |
61,34 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
1,25 |
79,48 |
Поверка газосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
3,50 |
94,80 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
0,78 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
130,71 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
15,00 |
22,50 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
37,50 |
3,75 |
РГОУ "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей N 5 с. Нартан" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (230 шт. - 75 Вт, 1200 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
228,80 |
829,59 |
Поверка электросчетчиков (3 шт.) |
2014 |
собственные средства |
14,40 |
289,97 |
Поверка газосчетчиков (1 шт.) |
2014 |
собственные средства |
5,35 |
219,02 |
Установка газосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
135,00 |
219,02 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
381,74 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
15,00 |
22,50 |
РГОУ "Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования N 8" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (583 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
93,28 |
168,95 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
1,20 |
70,66 |
Поверка теплосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
7,50 |
259,26 |
Установка теплосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
150,00 |
259,26 |
Установка водосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
12,20 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
182,63 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
2,50 |
3,75 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
15,00 |
1,50 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
25,00 |
2,50 |
Республиканский эколого-биологический центр | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (25 шт. - 60 Вт, 18 шт. -100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
6,88 |
19,96 |
Поверка газосчетчиков (1 шт.) |
2013 |
собственные средства |
1,05 |
12,14 |
Поверка водосчетчиков (2 шт.) |
2011 |
собственные средства |
1,03 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
31,24 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
100,00 |
150,00 |
Эльбрусский региональный колледж | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (50 шт. - 40 Вт, 50 шт. - 60 Вт, 50 шт. - 75 Вт, 50 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
32,00 |
33,97 |
Установка электросчетчиков (2 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
4,00 |
29,56 |
Установка теплосчетчиков (2 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
54,00 |
255,36 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
149,85 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
300,00 |
450,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
50,00 |
5,00 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
200,00 |
20,00 |
ГОУ "Профессиональное училище N 19" п. Залукокоаже | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (30 шт. - 40 Вт, 40 шт. - 60 Вт, 70 шт. - 75 Вт, 150 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
46,40 |
89,41 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2013 |
собственные средства |
1,80 |
31,03 |
Поверка теплосчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
30,00 |
208,80 |
Поверка водосчетчиков (2 шт.) |
2012 |
собственные средства |
2,10 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
127,67 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
150,00 |
225,00 |
ГОУ "Профессиональное училище N 18" г. Терек | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (316 шт.-100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
50,56 |
135,97 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
0,90 |
64,27 |
Поверка газосчетчиков (1 шт.) |
2010 |
собственные средства |
2,50 |
24,66 |
Поверка водосчетчиков (5 шт.) |
2012 |
собственные средства |
4,50 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
66,69 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
170,00 |
255,00 |
ГОУ гимназия "Радуга" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (4 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
0,64 |
4,81 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2013 |
собственные средства |
1,00 |
20,82 |
Поверка теплосчетчиков (2 шт.) |
2013 |
собственные средства |
15,85 |
52,71 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2013 |
собственные средства |
7,00 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
41,97 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
100,00 |
150,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
32,00 |
3,20 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
25,00 |
2,50 |
ГОУ "Кабардино-Балкарский экономико-правовой лицей" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (1650 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
264,00 |
488,98 |
Поверка электросчетчиков (4 шт.) |
2011 |
собственные средства |
2,00 |
149,06 |
Поверка теплосчетчиков (3 шт.) |
2012 |
собственные средства |
123,00 |
464,05 |
Поверка газосчетчиков (5 шт.) |
2012 |
собственные средства |
2,00 |
39,77 |
Поверка водосчетчиков (6 шт.) |
2011 |
собственные средства |
9,00 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
373,65 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
3084,00 |
4626,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
100,00 |
10,00 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
700,00 |
70,00 |
ГОУ "Республиканский Центр Психолого-Медико-Социального Сопровождения" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (108 шт.-100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
17,28 |
74,87 |
Поверка электросчетчиков (2 шт.) |
2012 |
собственные средства |
4,60 |
31,16 |
Поверка теплосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
4,45 |
160,62 |
Поверка водосчетчиков (2 шт.) |
2013 |
собственные средства |
3,30 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
103,68 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
150,00 |
225,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
30,00 |
3,00 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
50,00 |
5,00 |
РГОУ "Гимназия-интернат N 1 МОН КБР | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (295 шт. - 75 Вт, 350 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
103,20 |
233,30 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
1,50 |
30,20 |
Поверка теплосчетчиков (3 шт.) |
2012 |
собственные средства |
37,50 |
355,80 |
Поверка газосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
0,47 |
0,80 |
Поверка водосчетчиков (3 шт.) |
2013 |
собственные средства |
4,77 |
|
Установка теплосчетчиков (3 шт.) |
2010 |
республиканский бюджет |
12,50 |
30,20 |
Установка газосчетчиков (1 шт.) |
2010 |
республиканский бюджет |
0,47 |
0,80 |
Установка водосчетчиков (1 шт.) |
2010 |
республиканский бюджет |
2,49 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
201,15 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
500,00 |
750,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
80,00 |
8,00 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
100,00 |
10,00 |
ГОУ "Центр образования "Успех" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (12 шт. - 75 Вт) |
2011 |
собственные средства |
1,92 |
6,28 |
Поверка электросчетчиков (2 шт.) |
2013 |
собственные средства |
2,00 |
23,40 |
Поверка газосчетчиков (1 шт.) |
2013 |
собственные средства |
1,60 |
|
Поверка водосчетчиков (2 шт.) |
2013 |
собственные средства |
4,80 |
0,00 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
0,00 |
17,55 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
200,00 |
300,00 |
ГОУ СПО "Прохладненский технологический колледж" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (20 шт. - 75 Вт, 290 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
49,60 |
151,32 |
Поверка электросчетчиков (2 шт.) |
2012 |
собственные средства |
1,20 |
75,74 |
Поверка теплосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
9,80 |
182,46 |
Поверка водосчетчиков (2 шт.) |
2013 |
собственные средства |
0,58 |
|
Установка теплосчетчиков (1 шт.) |
2010 |
республиканский бюджет |
150,00 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
148,03 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
300,00 |
450,00 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
10,00 |
0,001 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
100,00 |
0,01 |
РГОУ "СКОШИ N1" МОН КБР с. Заюково | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (176 шт. - 60 Вт, 222 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
63,68 |
141,9 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
0,36 |
52,0 |
Установка газосчетчиков (1 шт.) |
2010 |
республиканский бюджет |
6 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
175,5 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
150 |
225 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
5 |
0,5 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
15 |
1,5 |
ГОУ ПУ N 8 | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (11 шт.-75 Вт, 14 шт.-100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
2,24 |
22,30 |
Поверка электросчетчиков (1 шт.) |
2012 |
собственные средства |
0,2 |
22,58 |
Поверка газосчетчиков (2 шт.) |
2011 |
собственные средства |
1,4 |
21,76 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства |
1,48 |
|
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
33,26 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
200 |
300 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
236 |
23,6 |
ГОУ КБ лицей "Строитель" | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (1150 шт. - 60 Вт, 550 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства |
272 |
502,85 |
Поверка электросчетчиков (45 шт.) |
2012 |
собственные средства |
11,25 |
423,14 |
Поверка газосчетчиков (2 шт.) |
2011 |
собственные средства |
5 |
115,46 |
Поверка водосчетчиков (2 шт.) |
2013 |
собственные средства |
4,2 |
0 |
Установка электросчетчиков (20 шт.) |
2010 |
республиканский бюджет |
30 |
423,14 |
Установка теплосчетчиков (2 шт.) |
2010 |
республиканский бюджет |
160 |
326,7 |
Установка водосчетчиков (3 шт.) |
2010 |
республиканский бюджет |
22,5 |
0 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
0 |
567,3 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
300 |
450 |
Стоимость ремонта и утепления входных дверей в Вашем учреждении |
2010 |
республиканский бюджет |
405 |
0,0405 |
Стоимость остекления оконных проемов в классах Вашего учреждения |
2010 |
республиканский бюджет |
380 |
0,038 |
ГОУ Кабардино-Балкарский лицей автомобильного транспорта | ||||
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (60 шт. - 20 Вт) |
2011 |
собственные средства учреждения |
8,52 |
17,12256 |
Поверка газосчетчиков (2 шт.) |
2011 |
собственные средства учреждения |
0,9 |
38,06 |
Поверка водосчетчиков (2 шт.) |
2011 |
собственные средства учреждения |
1,7 |
0 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
105,06 |
Проведение энергоаудита |
2012 |
республиканский бюджет |
150 |
225 |
КБ Институт гуманитарных исследований |
|
|
|
|
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (30 шт. - 75 Вт, 260 шт. - 100 Вт) |
2011 |
собственные средства учреждения |
40,3 |
117,972 |
Поверка электросчетчиков (2 шт.) |
2012 |
собственные средства учреждения |
0,9 |
39,4 |
Поверка водосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
собственные средства учреждения |
0,3 |
0 |
Установка теплосчетчиков (1 шт.) |
2011 |
республиканский бюджет |
50 |
117,06 |
Снижение потребления энергоресурсов на 15% |
2011- 2015 |
|
|
88,08 |
Итого |
|
|
18454,57 |
3485,9 |
Приложение N 21
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона от
23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
План
мероприятий по реализации программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в промышленном
комплексе Кабардино-Балкарской Республики
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Срок реализации |
Источник финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб. |
1. |
Использование ТКГУг для горячего водоснабжения территории |
ОАО "Нальчикский машиностроительный завод" |
2011 год |
собственные средства |
0 |
309 |
2. |
Использование силовых трансформаторов разной мощности по замкнутой схеме в зависимости от нагрузки |
ОАО "Нальчикский машиностроительный завод" |
2011 год |
собственные средства |
0 |
98 |
3. |
Установка бытовых газовых счетчиков в жилых домах и квартирах |
ОАО "Каббалкгаз" и его филиаль |
2011- 2014 годы |
средства заказчика |
40050 |
81912 |
4. |
Приобретение и установка газовых счетчиков с коррекцией по температуре на районных эксплуатационных базах |
ОАО "Каббалкгаз" и его филиаль |
2011- 2013 годы |
собственные средства |
252 |
454 |
5 |
Приобретение и установка электронных электросчетчиков с классом точности не более 2,0 (по ГОСТ 6570-96) на районных эксплуатационных базах и станциях катодной защиты подземных газопроводов от коррозии |
ОАО "Каббалкгаз" и его филиаль и служба "Подземметаллзащита" |
2011- 2013 годы |
собственные средства |
460 |
215 |
6. |
Монтаж и пуск в работу системы отопления сборочного цеха N 3 |
ОАО "Станкозавод" |
2012 год |
собственные средства |
105 |
28 |
7. |
Постоянный контроль за ограничением э/потребления |
ОАО "Станкозавод" |
постоянно |
собственные средства |
0 |
17 |
8. |
Восстановить собственный узел учета по ВН на ЦРП завода |
ОАО "Станкозавод" |
2012 год |
собственные средства |
25 |
9 |
а |
Завершить "закольцевание" э/сетей завода по НН |
ОАО "Станкозавод" |
2011 год |
собственные средства |
25 |
50 |
10. |
Монтаж локальных сетей отопления рабочих мест цеха N 5 |
ОАО "Станкозавод" |
2012 год |
собственные средства |
50 |
14 |
11. |
Установка бытовых приборов учета газа у потребителей за счет средств потребителей или бюджетных средств при новой газификации и на ранее газифицированных объектах |
ОАО "Каббалкгаз" |
2011 год |
собственные средства |
8010 |
9827 |
12 |
Разработка проектов, приобретение и установка узлов учета газа с коррекцией по температуре на эксплуатационных базах ОАО "Каббалкгаз" |
ОАО "Каббалкгаз" |
2011 год |
собственные средства |
95 |
73 |
13. |
Использование частного преобразователя на волочильной машине УДЗВГ 150115 N 3 |
ЗАО "Кавказкабель ТМ" |
2011 год |
собственные средства |
35 |
41 |
14. |
Использование частного пр. наволочн. Машине УДЗВГ 160/15 N 2 |
ЗАО "Кавказкабель ТМ" |
2011 год |
собственные средства |
35 |
41 |
15. |
Замена эл.двигат. с фазным ротором на К.З. меньшей мощности |
ЗАО "Кавказкабель ТМ" |
2011 год |
собственные средства |
40 |
49 |
16. |
Проведение режимных наладочных испытаний котла ДКВР 6,5/13 |
ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" |
2011 год |
собственные средства |
130 |
140 |
17. |
Режимная наладка Na катионитового фильтра и ХВО паровых котлов |
ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" |
2011 год |
собственные средства |
154 |
48 |
18. |
Отключение на летний период 4 незагруженных трансформаторов цеховых КТП |
ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" |
2011 год |
собственные средства |
0 |
17 |
19. |
Установка теплорегуляторов "Коралл" для регулирования тепловых потоков завода |
ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" |
2011 год |
собственные средства |
51 |
54 |
20. |
Замена ламп накаливания в ИБК на энергосберегающие лампы мощностью 11 Вт |
ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" |
2011 год |
собственные средства |
3 |
1 |
21. |
Замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНАТ в системе наружного освещения |
ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" |
2011 год |
собственные средства |
50 |
25 |
22. |
Внедрение ТСА для системы отопления |
ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" |
2011 год |
собственные средства |
0 |
3 |
23. |
Перевод на оборотное водоснабжение компрессорной станции цеха N 4 |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2011 год |
собственные средства |
0 |
10 |
24. |
Замена компрессоров ВП-18/20 на ВК-64 |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2011 год |
собственные средства |
0 |
75 |
25. |
Замена ламп накаливания на ртутные и люминесцентные |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2011 год |
собственные средства |
0 |
1 |
26. |
Перевод отопления цеха N 4 с электрического на водянос# |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2011 год |
собственные средства |
0 |
36 |
27. |
Замена питательных насосов ЦНСГ 38x176 на котельной завода на насосы CR 10-18 |
ОАО "Терекалмаз" |
2012 год |
собственные средства |
450 |
794 |
28. |
Реконструкция системы отопления завода |
ОАО "Баксанский завод "Автозапчасть" |
2012 год |
собственные средства |
15 |
3126 |
29. |
Внедрение валковой подачи с сервоприводом на линиях поперечного раскроя рулона |
ОАО "Баксанский завод "Автозапчасть" |
2012 год |
собственные средства |
800 |
450 |
30. |
Использование ламп с меньшим энергопотреблением |
ОАО "Баксанский завод "Автозапчасть" |
2012 год |
собственные средства |
86 |
102 |
31. |
Замена дросселей в светильниках с люминесцентными лампами на электронные блоки розжига |
ОАО "Баксанский завод "Автозапчасть" |
2012 год |
собственные средства |
18 |
8 |
32. |
Перевод штамповочных операций с прессов ус. 100 т.с. на маломощные пресса 25-63 т.с. |
ОАО "Баксанский завод "Автозапчасть" |
2011 год |
собственные средства |
0 |
300 |
33. |
Теплоизоляция цеховых ворот и дверей |
ОАО "Баксанский завод "Автозапчасть" |
2011 год |
собственные средства |
10 |
92 |
|
Итого |
|
|
|
50949 |
98419 |
Приложение N 22
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Программа
развития сетей и мероприятия по энергосбережению в сетях
Кабардино-Балкарского филиала ОАО "МРСК СК" на 2010-2014 годы
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
Мероприятия подпрограммы |
Исполнители и соисполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на весь период внедрения, тыс. руб. |
Экономический эффект*, тыс. руб. |
1. Реконструкция ПС 110 кВ Установка дополнительного трансформатора 25 МВА |
КБ филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
2010 |
собственные средства |
45516,00 |
142,00 |
2. Реконструкция ПС 110 кВ Замена трансформатора 6,3 МВА на 16 МВА |
КБ филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
2011 |
собственные средства |
47435,00 |
73,00 |
3. Отключение трансформаторов 6-10 кВ на ПС с сезонной нагрузкой |
КБ филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
2010- 2014 |
собственные средства |
46,00 |
114,00 |
4. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов110-35 кВ на ПС с 2-мя и более трансформаторами |
КБ филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
2010- 2014 |
собственные средства |
107,00 |
7342,00 |
5. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 6-10 кВ на ПС с 2-мя и более трансформаторами |
КБ филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
2010- 2014 |
собственные средства |
104,00 |
255,00 |
6. Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ |
КБ филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
2010- 2014 |
собственные средства |
100,00 |
622,00 |
7. Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций |
КБ филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
2010- 2014 |
собственные средства |
0 |
73,50 |
7. Выявление неучтенной электроэнергии из актов расчетного учета в результате проведения рейдов |
КБ филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
2010- 2014 |
собственные средства |
960,00 |
71602,00 |
8. Замена проводов на перегруженных и выработавших ресурс линиях 6/10 кВ |
КБ филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
2010- 2014 |
собственные средства |
6509,00 |
1248,00 |
9. Замена проводов на перегруженных и выработавших ресурс линиях 0,38 кВ на СИП |
КБ филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
2010- 2014 |
собственные средства |
33408,00 |
3062,40 |
10. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительно силовых трансформаторов на ПС 6-10 кВ |
КБ филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа" |
2010- 2014 |
собственные средства |
4365,00 |
276,00 |
Итого |
|
|
|
138550 |
* 84809,9 |
* Экономический эффект указан для всего периода
Приложение N 23
к подпрограмме "Мероприятия по реализации
положений Федерального закона
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности"
в Кабардино-Балкарской Республике"
Источники финансирования подпрограммы "Мероприятия по
реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года
N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности" в Кабардино-Балкарской Республике"
N п/п |
Наименование |
Источник финансирования |
экономический эффект |
||||
собственные средства |
средства местного бюджета |
средства республиканского бюджета |
внебюджетные средства |
итого |
|||
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
||
1 |
Местная Администрация г.о. Нальчик |
5871,2 |
68623,4 |
- |
- |
74503,6 |
64985,0 |
2 |
Местная Администрация г.о. Прохладный |
- |
9914,0 |
- |
- |
9914,0 |
11155,0 |
3 |
Местная Администрация г.о. Баксан |
- |
30907,7 |
- |
2200,0 |
33107,7 |
13100,0 |
4 |
Местная Администрация Баксанского муниципального района |
3300,0 |
9500,0 |
- |
- |
12800,0 |
10342,6 |
5 |
Местная Администрация Зольского муниципального района |
- |
7182,0 |
- |
7461,0 |
14643,0 |
6645,0 |
6 |
Местная Администрация Лескенского муниципального района |
- |
5768,0 |
- |
10491,0 |
16259,0 |
23595,0 |
7 |
Местная Администрация Майского муниципального района |
17391,0 |
8826,0 |
- |
- |
26217,0 |
8343,0 |
8 |
Местная Администрация Прохладненского муниципального района |
- |
23311,0 |
- |
22900,0 |
46211,0 |
50861,4 |
9 |
Местная Администрация Терского муниципального района |
1060,0 |
17034,0 |
- |
- |
18094,0 |
19201,2 |
10 |
Местная Администрация Урванского муниципального района |
15863,0 |
14092,0 |
- |
- |
29955,0 |
16618,0 |
11 |
Местная Администрация Чегемского муниципального района |
16104,0 |
16989,0 |
- |
- |
33093,0 |
14463,0 |
12 |
Местная Администрация Черекского муниципального района |
- |
12812,0 |
- |
- |
12812,0 |
6555,0 |
13 |
Местная Администрация Эльбрусского муниципального района |
14308,0 |
10628,0 |
- |
- |
24936,0 |
8143,0 |
14 |
Министерство здравоохранения КБР |
- |
- |
22070,0 |
- |
22070,0 |
8086,0 |
15 |
Министерство труда и социального развития КБР |
- |
- |
6650,0 |
- |
6650,0 |
1636,1 |
16 |
Министерство культуры КБР |
- |
- |
11985,6 |
- |
11985,6 |
1702,0 |
17 |
Министерство образования и науки КБР |
- |
- |
18454,6 |
- |
18454,6 |
3485,0 |
18 |
Предприятия и организации агропромышленного комплекса КБР |
5656,4 |
- |
- |
- |
5656,4 |
1302,0 |
19 |
Предприятия промышленности КБР |
50949,0 |
- |
- |
- |
50949,0 |
98419,0 |
20 |
Кабардино-Балкарский филиал ОАО "МРСКСК" |
138550,0 |
- |
- |
- |
138550,0 |
84809,0 |
|
Всего по подпрограмме "Мероприятия по реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в Кабардино-Балкарской Республике" |
269052,6 |
235586,4 |
59160,2 |
43052,0 |
606851,2 |
402636,2 |
|
Было предусмотрено в подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" (до внесения изменений) |
200500,0 |
30800,0 |
23100,0 |
- |
254400,0 |
236700,0 |
|
Общая сумма финансирования подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" |
469552,6 |
266386,4 |
82260,2 |
43052,0 |
861251,2 |
639336,2 |
* Примечание: финансовые средства из муниципальных источников на мероприятия по энергосбережению предусматриваются на основании заявок муниципальных образований и уточняются при формировании бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2009 г. N 233-ПП "О республиканской целевой программе "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Текст постановления опубликован в газете "Официальная Кабардино-Балкария" от 28 августа 2009 г. N 38 ( 108 )
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2011 г. N 434-ПП настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2011 г. N 135-ПП
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2010 г. N 161-ПП