Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Думы муниципального образования г. Нижневартовск от 18 ноября 2011 г. N 119 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного решения
Приложение 2
к решению
Думы муниципального образования
город Нижневартовск
от 20 ноября 2009 г. N 660
Инвестиционная программа
по развитию системы водоотведения муниципального образования
город Нижневартовск на 2009 - 2014 годы
(в новой редакции)
18 июня 2010 г., 24 июня, 18 ноября 2011 г.
Паспорт инвестиционной программы
по развитию системы водоотведения муниципального образования города
Нижневартовск на 2009 - 2014 годы
Наименование Программы |
Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2009 - 2014 годы |
Основание для разработки |
Разработка инвестиционной программы МУП г. Нижневартовска "Горводоканал" учитывает требования следующих нормативно-правовых актов: - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Нижневартовск на 2009 - 2012 гг.; - Постановления Главы города Нижневартовск от 16.06.2008 г. N 800 "Об утверждении Порядка согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск"; - Приказа Региональной службы по тарифам от 7 августа 2007 года N 6 "О порядке определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" |
Цели Программы |
- повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; - повышение эффективности работы системы водоотведения МО город Нижневартовск |
Задачи Программы |
- инженерно-техническая оптимизация системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск; - обоснование и разработка мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоотведения муниципального образования город Нижневартовск; - определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы; - обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоотведению. - обоснование тарифов на подключение к системе водоотведения |
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2009 - 2014 гг. 1 этап: 2009 - 2010 гг. 2 этап: 2011 - 2014 гг. |
Основные мероприятия Программы |
- реконструкция напорного коллектора по бестраншейной технологии; - реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений (КОС) г. Нижневартовска |
Объем и источники финансирования Программы |
Объем финансирования инвестиционной программы составляет 219,512 млн. рублей. Источники финансирования Программы: - инвестиционная надбавка к тарифу - 102,193 млн. рублей; - плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры - 117,319 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических: - достижение безаварийного водоотведения потребителей; - достижение технологических показателей по развитию системы водоотведения; 2. Социальных: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания потребителей МО город Нижневартовск; 3. Экономических: - снижение затрат на устранение аварий |
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на всей территории города Нижневартовск. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется МУП г. Нижневартовска "Горводоканал". Контроль исполнения Программы осуществляют Дума города Нижневартовска и Администрация города Нижневартовска в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством |
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы:
- повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;
- повышение эффективности работы системы водоотведения МО город Нижневартовск.
Таблица 1
Целевые показатели инвестиционной программы
N п/п |
Цели инвестиционной программы |
Целевые показатели |
Значение показателя (2014 г.) |
1 |
Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями |
Аварийность на сетях водоотведения |
0,015 аварий на 1 км сетей |
Индекс замены сетей водоотведения |
0,007 |
||
2 |
Объем предоставления услуг по водоотведению (по плану) |
Объем отведенных стоков по (плану) |
20374 тыс. куб.м снижение на 9% |
Протяженность сетей водоотведения |
267 км |
||
3 |
Повышение эффективности работы системы водоотведения |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
20374 тыс.куб.м |
Удельный расход электроэнергии на перекачку и очистку сточной жидкости |
0,748 кВт./тыс.м3: (снижение на 7%) |
Задачи инвестиционной программы:
- инженерно-техническая оптимизация системы водоотведения МО город Нижневартовск;
- обоснование и разработка мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения МО город Нижневартовск;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоотведения МО город Нижневартовск;
- определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;
- обоснование тарифа на подключение к системе водоотведения;
- обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоотведению.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного водоотведения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы водоотведения;
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания потребителей МО город Нижневартовск;
3. Экономических:
- снижение затрат на устранение аварий.
- снижение затрат на капитальный ремонт и реконструкцию основных средств.
2. Описание действующей системы водоотведения
В муниципальном образовании город Нижневартовск существует полная раздельная система канализации.
Система водоотведения муниципального образования представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:
- Сбор и транспортировка сточных вод;
- Выделение и захоронение крупных твердых загрязнений;
- Биологическая очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях;
- Обработка и утилизация осадка сточных вод.
Основные технологические показатели
- Самотечных канализационных сетей - 264,3 км
- Уличная канализационная сеть - 63 км
- Канализационных насосных станций - 22 шт.
- Установленная проектная мощность КНС = 209,8 тыс.м3/сут.
- Очистные сооружения Q = 103 тыс.м3/сут.
Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод и влиянием выпуска на водоем выполняется полном объеме, в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.
2.1. Очистные сооружения канализации. Характеристика работы
В настоящее время на канализационные очистные сооружения проектной производительностью 103 тыс.м /сут. поступает в среднем 62,1 тыс. м /сут. стоков с колебанием по месяцам в зависимости от сезона года. Наибольший средний месячный расход приходится на период с октября по апрель.
Построенный комплекс очистных сооружений (по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования) базируется на традиционной технологии очистки городских сточных вод. Он представляет собой станцию аэрации, рассчитанную на полную биологическую очистку, Очистные сооружения запроектированы в 1979 - 1982 годах, когда требования к качеству очищенных вод были менее строгие.
На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений", поэтому очистные сооружения не справляются с сегодняшними проблемами.
Технологическая схема КОС приведена на рисунке 1
Технология очистки сточных вод включает в себя следующие этапы:
- процеживание через ступенчатые решетки;
- задерживание песка в горизонтальных песколовках;
- биофлокуляционное осветление в радиальных отстойниках совместно с избыточным активным илом;
- биологическая очистка в трехкоридорных аэротенках (12 секций в трех блоках);
- осветление во вторичных отстойниках;
- обеззараживание очищенных сточных вод хлором в контактных резервуарах. После контактных резервуаров сточная вода сбрасывается в р. Рязанский Еган.
Обработка и утилизация осадка
В связи с тем, что комплекс по обработке осадков согласно существующему проекту не достроен, смесь осадка из первичных отстойников и избыточного активного обрабатывается по следующей схеме:
- уплотнение в одном из первичных отстойников;
- центрифугирование с предварительной добавкой флокулянтов;
- накопление кека в бункерах и последующий вывоз его на площадки складирования.
В состав сооружений по обработке осадков входят аварийные иловые площадки площадью 3,1 га.
В соответствии с существующей технологической схемой, избыточный активный ил из вторичных отстойников по мере нарастания перекачивается насосами в приемную камеру очистных сооружений, смешивается с поступающей сточной водой, проходит решетки, песколовки и осаждается вместе с сырым осадком в четырех первичных радиальных отстойниках.
"Рисунок 1 Технологическая схема канализационных очистных сооружений"
МРП |
механические решетки и песколовки. |
КНС |
канализационная насосная станция. |
НВС |
насосновоздуходувная станция . |
ЦМОО |
цех механического обезвоживания осадка. |
НССО |
насосная станция сырого осадка. |
НСО |
насосная станция опорожнения. |
РОВ |
резервуар осветленной воды. |
ИНС |
иловая насосная станция |
|
строящиеся объекты комплекса по обработке осадка |
|
|
Общее количество избыточного активного ила составляет от 21 360 до 44 640 м в месяц. Осадок из первичных отстойников откачивается в илоуплотнитель (первичный отстойник). Влажность откачиваемого осадка составляет 98-99%. Объем откачиваемого осадка из первичных отстойников - 57 600 м в месяц.
В качестве уплотнителя в настоящее время используется один первичный отстойник диаметром 30 м, объемом 2400 м .
Осадок влажностью 96-97% из уплотнителя в количестве 240-312 м/сут. насосами откачивается в приемный резервуар цеха механического обезвоживания осадка.
Обезвоживание осадка осуществляется на центропрессах, расчетной производительностью до 30 м3/час и достижением влажности 75-80%.
После обезвоживания осадок вывозится транспортом на площадки складирования круглосуточно в количестве 40 м /сут., 14600 м /год.
Лабораторный контроль за сточной водой осуществляется согласно утвержденному графику аккредитованной лабораторией МУП "Горводоканал".
По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:
- биогенные (азот аммонийный)- в 3,41 раза (1,323/0,388)/ Эф. Очистки 96%;
- биогенные (фосфаты) ПДК - в 6,63 раза (1,792/0,27)/Эф. очистки - 57 %;
- БПК пол ПДК - в 3,19 раза (9,569/3)/Эф. очистки - 95,9%;
- нефтепродукты ПДК - в 1,8 раза (0,09/0,05).
Эффективность работы КОС составляет 80%.
Поэтому необходимо строительство третьей очереди канализационных очистных сооружений и реконструкция существующих сооружений с введением реагентной обработки для обеспечения очистки сточных вод до современных требований. А так же по составу очищенных стоков необходимо соблюдать гидравлические режимы, повысить эффективность аэрации (установка мелкопузырчатых аэраторов).
Канализационные насосные станции
В городе Нижневартовске существует разветвленная система перекачки сточных вод, включающая в себя 22 канализационные насосные станции производительностью от 0,5 до 60 тыс. м /сут.
В настоящее время в работе находится 20 станций (ГКНС-1 и КНС "Ромашка" из эксплуатации выведены), в ближайшее время из эксплуатации будет выведена также КНС СИЗО.
Принципиальная схема перекачки сточных вод МУП "Горводоканал" приведена на рисунке 2
"Рисунок 2. Принципиальная схема перекачки сточных вод МУП "Горводоканал"
Канализационные насосные станции г. Нижневартовска характеризует большая неравномерность притока сточных вод в сутки, что привело к установке на КНС насосов разной производительности.
На станциях ГКНС-1а, ГКНС-2, ГКНС-3 и КНС-3 установлено насосное оборудование шведского производства. На остальных насосных станциях установлено отечественное насосное оборудование марок СД (ФГ), и СМ. Насосные агрегаты находятся в технически исправном состоянии, текущий и капитальный ремонты выполняются согласно графикам ППР. Запорная арматура на КНС также в основном отечественного производства.
В настоящее время большинство КНС г. Нижневартовска включено в систему АСУ ТП КНС. Данная система позволяет вести оперативный контроль и управлять режимами работы КНС как непосредственно с рабочего места оператора, так и удаленно, с рабочего места диспетчера на производственной базе МУП "Горводоканал". В 2010 г. проектная производительность КНС составила 209,8 тыс. м /сут., фактическая - 114,26 тыс. м3 /сут., запас резерва производительности составил 45,5%.
2.2. Динамика изменения объемов оказания услуги за 2007 - 2010 гг.
В настоящее время основные микрорайоны г. Нижневартовска обеспечены централизованной системой канализации сточных вод. Основные коллекторы г. Нижневартовск построены в конце 70-х - начале 80-х годов.
Сточные воды города по системе магистральных самотечных коллекторов диаметром 400-1200 мм поступают на районные КНС, откуда напорными коллекторами перекачиваются на две узловые канализационные станции ГКНС-1а и ГКНС-3, и далее перекачиваются по магистральным напорным коллекторам в приемную камеру канализационных очистных сооружений (КОС). Схема также включает в себя 22 канализационные насосные станции. Магистральные напорные коллекторы имеют большую протяженность:
- от ГКНС-1а -D800 мм, 4800 м;
- от ГКНС-3 - D700 мм, 9595 м.
Напорный коллектор КНС "Совхозная", перекачивающий стоки от пос. Старый Вартовск, также имеет большую протяженность - более 10 км.
Так как основные канализационные коллекторы г. Нижневартовска построены относительно недавно, практически все они находятся в технически исправном состоянии. Данные по количеству аварийных ситуаций и по количеству засоров свидетельствуют, что эксплуатация коллекторов находится на высоком уровне и количество аварий и засоров не превышает допустимые показатели для данной протяженности коллекторов.
Однако, несмотря на общее удовлетворительное состояние коллекторов в г. Нижневартовске, есть ряд участков канализационных сетей, требующих перекладки.
Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе МУП г. Нижневартовска "Горводоканал", составляет 264,3 км, в т. ч. уличная канализация 63 км.
В настоящее время проводится реконструкция и модернизация системы водоотведения, путем внедрения автоматизированных систем управления и замены насосного оборудования на более надежное и энергоемкое.
Надёжность системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск характеризуется, как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:
- аварийность на трубопроводах - 0,07 ед./км., при норме 0,1-0,2 ед./км.;
- индекс реконструируемых сетей - 0,007 %.
Таблица 2
Описание системы водоотведения муниципального образования город Нижневартовск
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Значение показателя |
1 |
Канализационная сеть |
|
|
1.1. |
Протяженность канализационных сетей (протяженность по диаметрам труб) |
км |
264,3 |
1.2. |
Износ канализационных сетей |
% |
41 |
1.3. |
Протяженность ветхих канализационных сетей |
км |
55,5 |
1.4. |
Количество аварий на 1 км сети за год |
единиц |
0,07 |
1.5. |
Доля сетей, имеющих резерв пропускной способности |
% |
|
1.6. |
Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС, очистные. |
кВт ч./м3 |
0,032 |
2 |
Канализационные насосные станции (КНС) |
|
|
2.1. |
Количество КНС |
единиц |
22 |
2.2. |
Количество КНС, оснащенных резервными источниками энергоснабжения |
единиц |
- |
2.3. |
Мощность резервных источников электроснабжения на КНС |
кВт |
- |
2.4. |
Износ КНС |
% |
56 |
2.5. |
Мощность КНС, установленная (проектная) |
тыс. м3/сут |
209,8 |
2.6. |
Мощность КНС, фактическая |
тыс. м3/сут |
114,26 |
2.7. |
Дефицит мощности КНС (по факту) |
тыс. м3/сут |
- |
2.8. |
Число автоматизированных КНС, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала |
единиц |
17 |
2.9. |
Протяжённость напорных коллекторов от КНС |
км |
60,1 |
2.10. |
Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС |
кВт ч./м3 |
0,123 |
3 |
Канализационные очистные сооружения (КОС) |
|
|
3.1. |
Количество КОС |
единиц |
1 |
3..2 |
Количество КОС, оснащенных резервными источниками энергоснабжения |
единиц |
1 |
3.3. |
Мощность резервных источников электроснабжения на КОС |
кВт |
2000 |
3.4. |
Износ КОС |
% |
51 |
3.5. |
Мощность КОС установленная (проект) |
тыс. м3/сут. |
103 |
3.6. |
Мощность КОС работающая |
тыс. м3/сут. |
62,1 |
3.7. |
Дефицит мощности КОС |
тыс. м3/сут. |
- |
3.8. |
Объем сточных вод, проходящих только механическую очистку (недостаточно очищенных) |
тыс. м3/год |
_ |
3.9. |
Объем сточных вод, проходящих полную биологическую очистку (нормативно очищенных) |
тыс. м3/год |
22653,4 |
3.10. |
Общий объем сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений |
тыс. м3/год |
22653,4 |
3.11. |
Степень загруженности КОС |
% |
5760,3 |
3.12. |
Количество испытаний проб очищенной сточной воды за год, выполненных санитарными службами |
единиц |
70 |
3.13. |
Количество проб очищенной сточной воды, превышающих ПДК |
единиц |
нет |
3.14. |
Удельный расход электроэнергии на очистку и сброс сточных вод |
кВт ч./м3 |
0,818 |
3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности
На основании Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказа Минэнерго Российской Федерации от 19 апреля 2010г. N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования", постановление Правительства РФ N 588 "О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России" от 15 июня 1998 г. на предприятии было проведено энергетическое обследование по договору от 06 апреля 2010 года N 24/10, заключенному с ООО "Сибпрофконсалт".
Энергетическое обследование проводилось в два этапа: с 12.05.2010 по 27.05.2010 и с 21.07.2010 по 31.07.2010. Данное обследование имело своей целью:
- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
- определение показателей энергетической эффективности;
- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.
По результатам обследования была разработана программа по повышению энергетической эффективности.
Таблица 3
N п/п |
Цели программы по энергосбережению |
Целевые показатели |
Значение показателя (2014 г.) |
1 |
Снижение объема потребленных энергоресурсов |
Снижение фактического расхода электрической энергии |
17196 тыс. кВт. час (снижение на 7%) |
Экономия электрической энергии |
160 тыс. кВт. час 0,8 млн. руб. |
||
Удельный расход электрической энергии |
0,748 кВт.час/м3 снижение на 7% |
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформировании в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 17.02.2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
4. Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям
Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием муниципального образования город Нижневартовск. В настоящее время планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны не требуют дополнительной нагрузки на систему водоотведения.
Средний показатель аварийности на городских сетях водоотведения составляет 0,068 аварии на 1 км сети по состоянию на 31.12.2009
4.1. Характеристика потребителей услуги
Количество потребителей услуги водоотведения за 2008 - 2010 гг. стабильно растет, темп роста за указанный период составил 130% (табл. 4), наибольший рост числа потребителей отмечается по строке "Прочие потребители" - 105%.
Таблица 4
Характеристика потребителей водоотведения
N п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2008 г. |
2009 |
2010 |
Темп роста, 2010/2008, % |
1 |
Количество потребителей отвода стоков, (согласно заключенных договоров), в т.ч.: |
ед. |
3115 |
3776 |
4051 |
130% |
1.1. |
Бюджетные потребители |
ед. |
213 |
220 |
227 |
107% |
1.2. |
Прочие потребители |
ед. |
1200 |
1273 |
1474 |
123% |
1.3. |
Население |
чел. |
244700 |
247100 |
249400 |
102% |
ед. |
1702 |
2283 |
2350 |
138% |
4.2. Динамика изменения объемов оказания услуги за 2007 - 2010 гг.
Основным потребителем услуг водоотведения, оказываемых МУП г. Нижневартовска "Горводоканал", является население - доля в общем объеме услуги за 2007 - 2010 гг. колеблется с 79,4% до 76,6% соответственно, при этом растет объем реализации услуги по отведению стоков прочим потребителям (на 3,9%). За указанный период доля бюджетных потребителей снизилась в общем объеме водоотведения на 1,13% (с 8,1% до 6,97% соответственно) (табл. 5).
Таблица 5
Характеристика объёмов реализации отведенных стоков
Показатель |
ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Темп роста, 2010/2008, % |
Объём реализации отведённых стоков, в т.ч.: |
тыс. м3 |
20167 |
19765 |
19718 |
18875 |
95% |
бюджетные потребители |
тыс. м3 |
1638 |
1682 |
1519 |
1315 |
78% |
Удельный вес в общем объёме потребления |
% |
8,1 |
7,7 |
7,7 |
6,97 |
91% |
прочие |
тыс. м3 |
2522 |
2699 |
2667 |
3101 |
115% |
Удельный вес в общем объёме потребления |
% |
12,5 |
11,5 |
13,5 |
16,4 |
143% |
население |
тыс. м3 |
16007 |
15384 |
15532 |
14459 |
94% |
Удельный вес в общем объёме потребления |
% |
79,4 |
80,8 |
78,8 |
76,6 |
95% |
4.3. Прогноз объемов реализации услуги на период инвестиционной программы
Исходными условиями являются прогнозируемая численность населения, которая к 2014 г. составит 255,5 тыс. чел. (численность принята на основании решения думы г. Нижневартовска от 17 декабря 2010 года N 848 "О предварительных итогах социально-экономического развития города в 2010 году и прогнозе социально-экономического развития города Нижневартовска на 2011 год и на период до 2013 года" по второму варианту) и фактическое (за 2010 год) среднесуточное водопотребление в расчете на одного жителя 160 л./ч./сут.
Таблица 6
Прогнозируемая численность населения до 2014 г.
Наименование |
Ед. изм. |
2008 факт |
2009 факт |
2010 факт |
2011 оценка |
2012 прогноз |
2013 прогноз |
2014 прогноз |
Темп роста, % |
Численность населения (среднегодовая) |
чел. |
244700 |
247100 |
249400 |
251400 |
252900 |
254200 |
255507 |
104,4% |
% |
|
101,0% |
100,9% |
100,8% |
100,6% |
100,5% |
100,5% |
|
|
Естественный прирост, убыль (-) населения |
чел. |
2126 |
2200 |
2205 |
2176 |
2151 |
2130 |
2130 |
100,2% |
% |
|
103,5% |
100,2% |
98,7% |
98,9% |
99,0% |
100,0% |
|
|
Миграционная убыль |
чел. |
217 |
306 |
-75 |
-390 |
-840 |
-1004 |
-1004 |
-463% |
Объём реализации товаров и услуг |
|
|
|
|
|
||||
- населению |
тыс. м3 |
15571 |
15726 |
14556 |
13700 |
14800 |
14836 |
14912 |
-4% |
литр/ сут/ чел |
174 |
174 |
160 |
149 |
160 |
160 |
160 |
-8% |
Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной
способности системы водоотведения с учетом увеличения нагрузки за счет нового строительства.
Долгосрочными стратегическими целями развития водоотведения муниципального образования город Нижневартовск являются:
- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоотведения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоотведения надлежащего качества для населения и других потребителей;
- повышение ресурсной эффективности водоотведения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоотведения;
- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
В связи со снижением водопотребления существенно снизилось количество отведенных стоков, согласно производственной программе предприятия, с 2009 по 2014 гг. объем отведенных стоков упадет на 5% (табл. 7).
Таблица 7
Производственная программа по водоотведению МУП г. Нижневартовска
"Горводоканал" на 2009 - 2014 годы
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Величина показателя на период регулирования |
темп роста, 2014/2009 гг., % |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
план |
план |
план |
план |
план |
план |
||||
1 |
Объём отведённых стоков |
тыс. куб.м |
22650 |
23000 |
23000 |
20931 |
20222 |
20374 |
90% |
2 |
Объём реализации товаров и услуг, в том числе |
тыс. куб.м |
21500 |
21850 |
21850 |
20931 |
20222 |
20374 |
95% |
|
по потребителям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
- населению |
тыс. куб. м |
17100 |
17300 |
17300 |
14800 |
14836 |
14912 |
87% |
2.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
1680 |
1725 |
1725 |
1315 |
1315 |
1315 |
78% |
2.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
2720 |
2825 |
2825 |
4816 |
4071 |
4147 |
152% |
4.4. Анализ себестоимости услуг водоотведения
Для формирования сметы затрат МУП г. Нижневартовска "Горводоканал" использует группировку по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции
- Расходы на перекачку сточной жидкости:
- электроэнергия;
- амортизация;
- ремонт и техническое обслуживание;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- цеховые расходы.
- Расходы по очистке сточной жидкости:
- материалы;
- электроэнергия;
- амортизация;
- ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- цеховые расходы.
- Расходы по транспортировке сточной жидкости:
- электроэнергия;
- амортизация;
- ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- цеховые расходы.
- Прочие прямые расходы
- Общеэксплуатационные расходы
- Прибыль
Перекачка сточной жидкости
За рассматриваемый период (2005 - 2008 гг.) стоимость услуг водоотведения (перекачка сточной жидкости) останется практически неизменной (76,6 млн.руб. в 2005 г. и 76,2 млн.руб. в 2008 г.), в то же время планируется снижение объема сточной жидкости по сравнению с 2005 г. на 4,5 % (табл. 8). Основными статьями снижения затрат являются:
- цеховые расходы - снижение по отношению к 2005 г. на 61%;
- ремонт и техническое обслуживание - снижение на 29%;
- амортизация - снижение на 11%.
В то же время, за анализируемый период произошел рост затрат по следующим статьям:
- заработная плата основных производственных рабочих - рост по отношению к 2005 году в 2 раза;
- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2005 году на 87%.
За анализируемый период структура затрат изменилась. В 2005 г. основную долю занимали затраты цеховые расходы - 9,8% (в 2008 г. затраты на оплату труда - 10,7%).
Очистка сточной жидкости
За рассматриваемый период (2005 - 2008 гг.) стоимость услуг водоотведения (очистка сточной жидкости) увеличится на 19%, в то же время планируется снижение объема сточной жидкости на 4,5%. Основными статьями увеличения затрат являются (табл. 6):
- электроэнергия - рост по отношению к 2005 году составит 124%;
- ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2005 г. - 104 %;
- фонд оплаты труда - рост по отношению к 2005 г. - 165 %;
- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2005 г. - 151 %;
- вспомогательные материалы - снижение по отношению к 2005 году составит 26%.
За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2005 г. основную долю занимали затраты на оплату труда - 7,6 % (в 2008 г. данный показатель составит 11,6%), в 2008 г. возрастут затраты на электроэнергию и составят 10,0% (9,1 % в 2005 г.), снизятся цеховые расходы с 9,9% в 2005 году до 8,1 % в 2008 году.
Транспортировка сточной жидкости
За рассматриваемый период (2005 - 2008 гг.) стоимость услуг водоотведения (транспортировка сточной жидкости) снизится на 16%, в то же время планируется снижение объема сточной жидкости по сравнению с 2005 г. на 4,5 %. Основными статьями увеличения затрат являются (табл. 7):
- фонд оплаты труда - рост по отношению к 2005 г. - 146%;
- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2005 г. - 158 %.
В то же время планируется уменьшение затрат по следующей статье:
- цеховые затраты - данная статья затрат снизится на 50%.
- ремонт и техническое обслуживание - снижение составит по отношению к 2005 году 88 %.
За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений. В 2005 г. основную долю занимала амортизация (в 2008 г. данный показатель составит 6,4%).
В период с 2005 по 2008 гг. полная стоимость водоотведения увеличится на 12%, полная себестоимость водоотведения возрастет на 22%.
В 2008 году установленный тариф для населения муниципального образования город Нижневартовск на услуги систем водоотведения - 13,62 руб./м3 (без учета НДС), средний тариф для предприятия составляет 15,73 руб./м3 (без учета НДС).
Таблица 8
Анализ себестоимости услуг по водоотведению МУП "Горводоканал"
на 2005-2008 гг. (тыс. рублей)
N п/п |
Наименование |
2005 г. |
доля в структуре, % |
2006 г. |
доля в структуре, % |
2007 г. |
доля в структуре, % |
2008 г. |
доля в структуре, % |
рост 2008 / 2005, % |
||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||||
1 |
Перекачка стоков |
71981 |
76651 |
29,34 |
56479 |
57163 |
21,38 |
67140 |
64296 |
22,56 |
74451 |
76152,2 |
25,93 |
99,35 |
1.1. |
электроэнергия |
13828 |
14023 |
5,37 |
12268 |
11511 |
4,31 |
12760 |
13054 |
4,58 |
12180 |
13971,4 |
4,76 |
99,63 |
1.2. |
заработная плата произв. рабочих |
17764 |
15320 |
5,86 |
22163 |
18870 |
7,06 |
28840 |
26195 |
9,19 |
31680 |
31363,2 |
10,68 |
204,72 |
1.3. |
ЕСН рабочих |
4672 |
3953 |
1,51 |
5829 |
5022 |
1,88 |
7556 |
6862 |
2,41 |
8300 |
7401,7 |
2,52 |
187,24 |
1.4. |
амортизация |
8810 |
9791 |
3,75 |
5328 |
5131 |
1,92 |
5349 |
6375 |
2,24 |
6679 |
8688,3 |
2,96 |
88,74 |
1.5. |
ремонт и техническое обслуживание |
5800 |
8085 |
3,10 |
4795 |
4351 |
1,63 |
5860 |
2298 |
0,81 |
8546 |
4883,2 |
1,66 |
60,40 |
в т.ч. капитальный ремонт |
5800 |
8085 |
3,10 |
2997 |
3636 |
1,36 |
3856 |
1782 |
0,63 |
5577 |
2210,6 |
0,75 |
27,34 |
|
1.6. |
цеховые расходы |
21107 |
25479 |
9,75 |
6096 |
12278 |
4,59 |
6775 |
9512 |
3,34 |
7066 |
9844,4 |
3,35 |
38,64 |
2 |
Очистка стоков |
104336 |
96706 |
37,02 |
91906 |
87088 |
32,57 |
109690 |
103829 |
36,43 |
115982 |
114872 |
39,12 |
118,78 |
2.1. |
материалы (химреагенты) |
6594 |
5047 |
1,93 |
3704 |
3059 |
1,14 |
3850 |
3056 |
1,07 |
3253 |
3739,9 |
1,27 |
74,10 |
2.2. |
электроэнергия |
23662 |
23750 |
9,09 |
22066 |
19138 |
7,16 |
20758 |
21181 |
7,43 |
21894 |
29418 |
10,02 |
123,87 |
2.3. |
заработная плата произв. рабочих |
21142 |
19805 |
7,58 |
22904 |
22056 |
8,25 |
31864 |
30744 |
10,79 |
33066 |
32735,4 |
11,15 |
165,29 |
2.4. |
ЕСН рабочих |
5561 |
5110 |
1,96 |
6024 |
5761 |
2,15 |
8348 |
7950 |
2,79 |
8663 |
7725,5 |
2,63 |
151,18 |
2.5. |
амортизация |
11490 |
10654 |
4,08 |
11805 |
11427 |
4,27 |
13566 |
11222 |
3,94 |
14566 |
10749,9 |
3,66 |
100,90 |
2.6. |
ремонт и техническое обслуживание |
11569 |
6436 |
2,46 |
8612 |
1806 |
0,68 |
11030 |
7593 |
2,66 |
13490 |
6697,6 |
2,28 |
104,06 |
в т.ч. капитальный ремонт |
11569 |
6436 |
2,46 |
3820 |
1805 |
0,68 |
9563 |
7400 |
2,60 |
9443 |
6328,4 |
2,16 |
98,33 |
|
2.7. |
цеховые расходы |
24318 |
25904 |
9,92 |
16791 |
23841 |
8,92 |
20274 |
22083 |
7,75 |
21050 |
23805,4 |
8,11 |
91,90 |
3 |
Транспортирование стоков |
44234 |
49977 |
19,13 |
48514 |
38379 |
14,35 |
40057 |
39457 |
13,84 |
52848 |
42149,7 |
14,35 |
84,34 |
3.1. |
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
заработная плата произв. рабочих |
8203 |
7752 |
2,97 |
9353 |
10884 |
4,07 |
9914 |
10148 |
3,56 |
12870 |
11323,3 |
3,86 |
146,07 |
3.3. |
ЕСН рабочих |
2157 |
2041 |
0,78 |
2085 |
2841 |
1,06 |
2598 |
2659 |
0,93 |
3372 |
3227,6 |
1,10 |
158,14 |
3.4. |
амортизация |
13892 |
17927 |
6,86 |
11338 |
15412 |
5,76 |
12420 |
16199 |
5,68 |
12675 |
18822,7 |
6,41 |
105,00 |
3.5.
|
ремонт и техническое обслуживание |
6580 |
6038 |
2,31 |
20918 |
591 |
0,22 |
9083 |
2900 |
1,02 |
18147 |
739,2 |
0,25 |
12,24 |
в т.ч. капитальный ремонт |
6580 |
6038 |
2,31 |
14629 |
|
0,00 |
1285 |
|
0,00 |
14234 |
|
0,00 |
0,00 |
|
3.6. |
цеховые расходы |
13402 |
16219 |
6,21 |
4820 |
8651 |
3,24 |
6042 |
7551 |
2,65 |
5784 |
8036,9 |
2,74 |
49,55 |
4 |
Прочие прямые расходы |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
5 |
Проведение аварийно-восстановительных работ |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
6 |
Общеэксплуатационные расходы |
21188 |
18081 |
6,92 |
47103 |
55043 |
20,59 |
45742 |
55150 |
19,35 |
50391 |
60457,5 |
20,59 |
334,37 |
7 |
Итого себестоимость водоотведения |
241739 |
241415 |
92,42 |
244003 |
237673 |
88,89 |
262628 |
262732 |
92,18 |
293672 |
293631 |
100,00 |
121,63 |
8 |
Прибыль |
36261 |
19796 |
7,58 |
36178 |
29709 |
11,11 |
39395 |
22281 |
7,82 |
44051 |
|
0,00 |
0,00 |
9 |
Рентабельность, % |
15,0 |
8,2 |
0,00 |
14,8 |
12,5 |
0,00 |
15,0 |
8,5 |
0,00 |
15,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Необходимая валовая выручка |
278000 |
261211 |
100,00 |
280181 |
267382 |
100,00 |
302023 |
285013 |
100,00 |
337723 |
293631 |
100,00 |
112,41 |
11 |
Объем отведенных стоков, тыс.куб.м. |
24200 |
22863 |
|
23200 |
21601 |
|
21850 |
20167 |
|
21475 |
19765 |
|
86,45 |
12 |
Тариф на водоотведение |
11,49 |
11,43 |
|
12,08 |
12,38 |
|
13,82 |
14,13 |
|
15,73 |
14,86 |
|
130,03 |
4.5. Предварительный расчет себестоимости услуг водоотведения на период реализации инвестиционной программы
Действующий на 2011 г. тариф на услуги по водоотведению для МУП г. Нижневартовска "Горводоканал" составит 20,46 руб./м3 (без учета НДС), рост тарифа по отношению к 2009 г. составит 116,9%. Основной рост себестоимости (2014 г /2011 г.) планируется по статьям (табл. 9):
- заработная плата основных производственных рабочих - рост 117,4%;
- амортизация - рост 114,5%;
- материалы - рост 187,2%.
Основным фактором роста тарифов за период с 2011 по 2014 год является увеличение затрат по статье "Материалы", за счет увеличения цены химреагентов, и увеличение по статье "Фонд оплаты труда" обусловлен увеличением тарифной ставки рабочего 1 разряда согласно отраслевому тарифному соглашению (индекс роста принят на уровне индекса потребительских цен - прогноз минэкономразвития от 23 сентября 2010 года) (табл.8)
Таким образом, плановая тарифная политика, проводимая в г. Нижневартовск на период 2009 - 2014 гг. обеспечивает сбалансированность интересов организаций коммунального комплекса и потребителей и соответствует принципам, определенным в п. 1. статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в ред. от 30.12.2006 г.
Таблица 9
Калькуляция плановой себестоимости услуг по водоотведению МУП
г. Нижневартовска "Горводоканал"
N п/п |
Статьи затрат |
ед. изм. |
Факт 2009 года |
Факт 2010 года |
Принято РСТ на 2011 год |
Принято РСТ на 2012 год |
2013 прогноз |
2014 прогноз |
Темп роста 2014/2011, % |
полный комплекс |
полный комплекс |
полный комплекс |
полный комплекс |
полный комплекс |
полный комплекс |
||||
1 |
Материалы |
тыс. руб. |
3512 |
4104 |
4015 |
6211 |
6832 |
7516 |
187,2% |
2 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
44948 |
55987 |
70002 |
68444 |
71182 |
74741 |
106,8% |
3 |
Амортизация |
тыс. руб. |
38827 |
42002 |
43030 |
47341 |
48288 |
49254 |
114,5% |
4 |
Ремонт и техническое обслуживание |
тыс. руб. |
12033 |
13481 |
17880 |
2293 |
2293 |
2293 |
12,8% |
5 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
88484 |
100542 |
111425 |
118111 |
124607 |
130837 |
117,4% |
6 |
ЕСН |
тыс. руб. |
20490 |
25638 |
38107 |
40394 |
37631 |
39513 |
103,7% |
7 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8 |
Итого прямых затрат |
тыс. руб. |
210862 |
241755 |
284460 |
282794 |
290834 |
304154 |
106,9% |
9 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
39814 |
44734 |
53564 |
54314 |
57301 |
60166 |
112,3% |
10 |
общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
69167 |
69379 |
76808 |
77883 |
82167 |
86275 |
112,3% |
11 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
12 |
Всего затрат |
тыс. руб. |
319843 |
355868 |
414832 |
414992 |
430302 |
450595 |
108,6% |
13 |
Объем услуг |
тыс. м3 |
19718 |
18875 |
21850 |
20931 |
20222 |
20374 |
92,9% |
14 |
Себестоимость 1 м3 |
руб. |
16,22 |
18,85 |
18,99 |
19,83 |
21,28 |
22,12 |
116,9% |
15 |
Рентабельность |
% |
0,10 |
-4,00 |
7,76 |
7,8% |
5,4% |
7% |
|
16 |
Сумма прибыли |
тыс. руб. |
31620 |
-13903 |
32207 |
32203 |
23370 |
29827 |
|
17 |
Н В В |
тыс. руб. |
351463 |
341965 |
447038 |
447195 |
453671,6 |
480422,2 |
107,5% |
18 |
Тариф, за 1 м3 |
руб. |
17,82 |
18,12 |
20,46 |
21,37 |
22,43 |
23,67 |
|
19 |
Утвержденный тариф, за 1 м3 |
руб. |
17,92 |
18,06 |
20,46 |
21,37 |
22,43 |
23,67 |
115,7% |
|
В 2009 году тариф указан с учетом перекрестного субсидирования |
5. Анализ существующих проблем системы водоотведения
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются
- перебои в водоотведении;
- частота отказов в услуге водоотведения;
- отсутствие протечек и запаха.
фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;
- эффективность очистки;
- аварийность канализационных сетей.
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения
Нормативные параметры качества |
Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года |
а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
Экологическая безопасность сточных вод |
Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |
Анализ существующих проблем системы водоотведения основан на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2005 - 2010 годы
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
- надёжность;
- экологическая безопасность;
- эффективность используемого имущества.
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
-перебои в водоотведении;
-частота отказов в услуге водоотведения;
-отсутствие протечек и запаха.
Проблемы эксплуатации системы водоотведения
Та как очистные сооружения запроектированы в 1979 - 1982 годах и до настоящего времени строительство не завершено, требования к качеству очищенных вод были менее строгие, на сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений", поэтому очистные сооружения не справляются с сегодняшними проблемами.
1. фактически качество очищенных сточных вод по основным показателям нестабильно, низкая эффективность очистки по биогенным показателям, аммонийному азоту, фосфатам,
2. Высокая гидравлическая нагрузка на первичные отстойники в связи с изменением технологической схемы и выводом одного отстойника для целей илоуплотнения.
3. Высокий износ оборудования цеха механического обезвоживания осадка -100%. Отработано три срока эксплуатации, имеют место повышенные ремонтные и энергозатраты.
4. Высокий износ иловых площадок, технологических трубопроводов (илопроводов) - 100%.
5. увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства;
6. отсутствие проектов санитарно-защитных зон КОС.
6. Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоотведения
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения сформированы с учётом предложении по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоотведения, достижения показателей, определенных утвержденным техническим заданием.
Мероприятия инвестиционной программы имеют адресную и временную характеристику (таблица 10).
Таблица 10
Перечень мероприятий инвестиционной программы
N п/п |
Описание работ |
Технологическое обоснование |
Срок ввода в эксплуатацию |
Выполнение целевых показателей |
Реконструкция объектов системы водоотведения | ||||
1 |
Реконструкция напорного коллектора 2 нитки с ГКНС-1 до КОС, полиэтилен по бестраншейной технологии |
Реконструкция изношенных сетей. Обеспечение пропускной способности в с вязи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий |
2014 г. |
Снижение аварийности Увеличение индекса замены сетей |
Новое строительство объектов системы водоотведения | ||||
1 |
Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений (КОС) г. Нижневартовска |
Превышение ПДК по биогенным показателям Обеспечение пропускной способности в с вязи с увеличением притока сточных вод |
2014 г. |
Обеспечение эффекта очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений" Увеличение объема стоков, пропущенных через КОС |
7. Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоотведения - организационный план
Первый этап реализации инвестиционной программы не предусматривает реализацию мероприятий, поскольку на этот период запланирована ликвидация перекрестного субсидирования тарифов, ввод единого тарифа для всех групп потребителей.
Второй этап реализации инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы водоснабжения:
- реконструкция напорного коллектора по бестраншейной технологии;
- реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений (КОС) г. Нижневартовска.
Таблица 11
Организационный план реализации мероприятий инвестиционной программы
N п/п |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/м, ед. |
Период реализации |
Срок ввода в эксплуатацию |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
Реконструкция объектов системы водоотведения | |||||||
1 |
Реконструкция напорного коллектора 2 нитки с ГКНС-1а до КОС, полиэтилен по бестраншейной технологии |
6310 |
|
|
|
|
2014 г. |
Новое строительство объектов системы водоотведения | |||||||
1 |
Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений (КОС) г. Нижневартовска |
1 ст. |
|
|
|
|
2014 г. |
8. Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы - финансовый план
Требуемый объем финансирования для реализации мероприятий инвестиционной программы составит 219,512 млн. рублей, в том числе (табл. 12):
- 1 этап реализации программы (2009 - 2010 гг.) - 0 млн. рублей;
- 2 этап реализации программы (2011 - 2014 гг.) - 219,512 млн. рублей.
В финансовые потребности организации коммунального комплекса включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Таблица 12
Источники финансирования инвестиционной программы
N п/п |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/м |
Всего, млн.руб. |
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн.руб. |
Источники финансирования по этапам реализации, млн руб. |
|||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|||||
1 |
Реконструкция напорного коллектора 2 нитки с ГКНС-1а до КОС, полиэтилен по бестраншейной технологии |
6310 |
102,193 |
|
|
26,657 |
25,536 |
25,0 |
25,0 |
надбавка |
|
Итого по реконструкции |
6310 |
102,193 |
0,00 |
0,00 |
26,657 |
25,536 |
25,00 |
25,00 |
надбавка |
|
Мероприятия по новому строительству системы водоотведения |
|||||||||
1 |
Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений (КОС) г. Нижневартовска |
1 ст. |
117,32 |
0 |
0 |
65,0 |
17,182 |
17,591 |
17,547 |
плата за подключение |
|
Итого по новому строительству |
|
117,32 |
0,000 |
0,000 |
65,0 |
17,182 |
17,591 |
17,547 |
|
Всего по водоотведению, в т.ч.: |
|
219,513 |
0 |
0 |
91,657 |
42,718 |
42,591 |
42,547 |
|
|
за счет надбавки к тарифу |
|
102,193 |
0,00 |
0,00 |
26,657 |
25,536 |
25,00 |
25,00 |
|
|
за счет платы за подключение |
|
117,32 |
0,000 |
0,000 |
65,000 |
17,182 |
17,591 |
17,547 |
|
|
Объем предоставленных услуг, млн.м3 |
|
|
|
|
21850,0 |
20931,0 |
20222,0 |
20374,0 |
|
|
|
надбавка |
|
|
|
|
1,22 |
1,22 |
1,24 |
1,23 |
|
8. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Эффективность Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск в части услуг водоотведения на период с 2009 по 2014 годы оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477, по следующим показателям:
- срок окупаемости;
- дисконтированный срок окупаемости;
- чистый приведенный доход;
- индекс доходности.
В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка РФ, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности программы - 8,0 % годовых.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоотведения в части установленных тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и надбавок к тарифам для потребителей г. Нижневартовск и составят за период с 2009 по 2014 год 219,512 млн. рублей.
В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период 2009-2014 гг. не предусмотрено целевое бюджетное финансирование.
Финансирование инвестиционной программы предусмотрено за счет собственных средств предприятия (табл.13):
- инвестиционная надбавка к тарифу, которая составляет 102,193 млн. рублей за весь период реализации программы (46,6 % расходов инвестиционной программы);
- плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры - 117,319 млн. рублей (53,4 % расходов инвестиционной программы).
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения МО г. Нижневартовск, за счет платы за подключение - в части нового строительства объектов.
Таблица 13
Источники финансирования инвестиционной программы
Наименование источников финансирования |
Всего |
Распределение по этапам реализации, млн. рублей
|
|||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||
Инвестиционная надбавка |
102,19 |
0 |
0 |
26,657 |
25,536 |
25,00 |
25,00 |
Плата за подключение |
117,32 |
0 |
0 |
65,00 |
17,182 |
17,591 |
17,547 |
Прочие |
0,00 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Итого |
219,51 |
0 |
0 |
91,657 |
42,718 |
42,591 |
42,547 |
9. Расчет показателей эффективности Программы
Эффективность Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск в части услуг водоснабжения на период с 2009 по 2014 годы оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477.
Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от инвестиционного проекта.
Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проекта относительно интересов его участников:
- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;
- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов;
- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение.
При определении эффективности инвестиционного проекта оценка предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах периода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год.
Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их к ценности в начальном шаге (дисконтирование).
Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится путем их умножения на коэффициент дисконтирования (б t), определяемый как:
где:
t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т);
Т - период планирования;
Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме доходности на капитал.
Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости.
Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному шагу:
где Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета;
- затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии, что в них не входят капиталовложения;
- коэффициент дисконтирования.
Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по формуле:
где Kt - капиталовложения на t-ом шаге.
В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если отрицателен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.
Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к приведенным капиталовложениям:
Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - неэффективен.
Внутренняя норма доходности - это норма дисконта (Е), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть Е находится из уравнения:
Найденное значение Евнд (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны.
Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем остается неотрицательным.
При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестиционная, операционная и финансовая.
В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных средств. Разность между ними называется потоком денежных средств.
Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком денежных средств от всех трех видов деятельности.
Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излишние денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное - определяет недостающие денежные средства на t-ом шаге.
Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта является положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. Отрицательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств и отражения этих средств в расчетах эффективности.
В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта положены следующие предположения:
- продолжительность периода планирования принята 4 года (4 шага);
- в качестве шага планирования принят один года;
- норма дисконта принята на уровне 10 % в год;
- цены, тарифы и нормы разработаны на основании прогноза социально-экономического развития РФ и учтены при формировании тарифов (табл.13).
Продолжительность периода определена исходя из прогноза социально-экономического развития РФ.
Норма дисконтирования установлена из условий:
- ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент внесения изменений - 8,25 %;
- риск недополучения прибыли 1,75 %.
Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проекта как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем.
Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта представлены в таблицах 14 - 20.
Таблица 14
Поток денежных средств от операционной деятельности
Наименование |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1. Выручка от реализации |
447,0 |
447,2 |
453,6 |
482,2 |
1830,08 |
2. Издержки без амортизации основных средств |
371,8 |
367,7 |
382,0 |
401,3 |
1522,807 |
3. Амортизация основных средств |
43,0 |
47,3 |
48,3 |
49,3 |
187,914 |
4. валовая прибыль |
32,207 |
32,203 |
23,347 |
31,602 |
119,359 |
5. Налог на прибыль (20 %) |
6,441 |
6,441 |
4,669 |
6,320 |
23,872 |
6. Чистый доход |
25,765 |
25,762 |
18,678 |
25,282 |
95,487 |
7. Поток реальных средств |
|
|
|
|
|
7.1. По шагам |
68,795 |
73,104 |
66,966 |
74,536 |
283,401 |
7.2. Нарастающим итогом |
68,795 |
141,899 |
208,865 |
283,401 |
|
8. Поток дисконтированных средств |
|
|
|
|
|
8.1. По шагам |
68,795 |
66,458 |
55,344 |
56,000 |
246,597 |
8.2. Нарастающим итогом |
68,795 |
135,253 |
190,597 |
246,597 |
|
Таблица 15
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
Наименование |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1. Затраты на реконструкцию и строительство объектов водоотведения |
91,657 |
42,718 |
42,591 |
42,547 |
219,512 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
91,657 |
42,718 |
42,591 |
42,547 |
219,512 |
2. Поступления от продажи активов |
|
|
|
|
|
3. Поток реальных средств |
|
|
|
|
|
3.1. По шагам |
-91,657 |
-42,718 |
-42,591 |
-42,547 |
-219,512 |
3.2. Нарастающим итогом |
-91,657 |
-134,375 |
-176,966 |
-219,512 |
- |
4. Поток дисконтированных средств |
|
|
|
|
|
4.1. По шагам |
-91,657 |
-38,834 |
-35,199 |
-31,966 |
-197,656 |
4.2. Нарастающим итогом |
-91,657 |
-130,491 |
-165,690 |
-197,656 |
- |
Таблица 16
Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности
Наименование |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1. Поток реальных средств |
|
|
|
|
|
1.1. По шагам |
-22,862 |
30,386 |
24,376 |
31,989 |
63,888 |
1.2. Нарастающим итогом |
-22,862 |
7,524 |
31,900 |
63,888 |
- |
2. Поток дисконтированных средств |
|
|
|
|
|
2.1. По шагам |
-22,862 |
27,624 |
20,145 |
24,034 |
48,940 |
2.2. Нарастающим итогом |
-22,862 |
4,762 |
24,907 |
48,940 |
- |
Таблица 17
Поток денежных средств от финансовой деятельности
Наименование |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1. Собственные средства |
91,657 |
42,718 |
42,591 |
42,547 |
219,512 |
2. Поток реальных средств |
|
|
|
|
|
2.1. По шагам |
91,657 |
42,718 |
42,591 |
42,547 |
219,512 |
2.2. Нарастающим итогом |
91,657 |
134,375 |
176,966 |
219,512 |
|
Таблица 18
Сальдо денежных потоков
Наименование |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1. Поток реальных средств |
|
|
|
|
|
1.1. По шагам |
68,795 |
73,104 |
66,966 |
74,536 |
283,401 |
1.2. Нарастающим итогом |
68,795 |
141,899 |
208,865 |
283,401 |
- |
Таблица 19
Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход
Норма дисконта |
Шаг (год) планирования |
Итого |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
|
|
|
|
|
|
0 |
-22,862 |
30,386 |
24,376 |
31,989 |
63,888 |
0,1 |
-22,862 |
27,624 |
20,145 |
24,034 |
49,040 |
0,2 |
-22,862 |
25,322 |
16,927 |
18,512 |
38,099 |
0,3 |
-22,862 |
23,374 |
14,423 |
14,560 |
29,796 |
0,4 |
-22,862 |
21,704 |
12,436 |
11,658 |
23,337 |
0,5 |
-22,862 |
20,257 |
10,834 |
9,478 |
18,207 |
0,6 |
-22,862 |
18,991 |
9,522 |
7,810 |
14,061 |
0,7 |
-22,862 |
17,874 |
8,434 |
6,511 |
10,658 |
0,8 |
-22,862 |
16,881 |
7,523 |
5,485 |
7,828 |
0,9 |
-22,862 |
15,993 |
6,752 |
4,664 |
5,447 |
1 |
-22,862 |
15,193 |
6,094 |
3,999 |
3,424 |
1,1 |
-22,862 |
14,470 |
5,527 |
3,454 |
1,689 |
1,2 |
-22,862 |
13,812 |
5,036 |
3,004 |
0,190 |
1,3 |
-22,862 |
13,211 |
4,608 |
2,629 |
-1,114 |
1,4 |
-22,862 |
12,661 |
4,232 |
2,314 |
-2,255 |
1,5 |
-22,862 |
12,154 |
3,900 |
2,047 |
-3,260 |
1,6 |
-22,862 |
11,687 |
3,606 |
1,820 |
-4,149 |
"Рисунок 3 - Определение внутренней нормы доходности (ВНД)"
За период планирования, жизненный цикл (4 года), инвестиционный проект потребует 219513 тыс.руб. капитальных вложений и принесет на конец периода планирования 95487 тыс.руб. чистой прибыли.
Чистый реальный доход проекта составит 283401 тыс.руб., чистый дисконтированный доход -246597 тыс.руб.
Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам составляет 1,29.
Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам, составляет - 1,12.
Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 20 % в год (рисунок 3).
Срок окупаемости проекта во время реализации инвестиционной программы не будет достигнут. Однако следует отметить положительную тенденцию изменения показателей доходности проекта, которые позволяют спрогнозировать наступление срока окупаемости в пределах десяти лет.
Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. Следует добавить, что актуализация данной инвестиционной программы обусловлена ярко выраженной социальной значимостью для потребителей услуг, а также необходимостью развития объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с заявленным курсом на модернизацию коммунального комплекса.
Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивает инвестора, учитывая вышеотмеченные обстоятельства. Положительное сальдо денежных потоков свидетельствует об осуществимости проекта при избранной схеме финансирования.
Таблица 20
Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы
Наименование |
Шаг (год) планирования |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Поток реальных средств от инвестиционной деятельности |
-91,657 |
-42,718 |
-42,591 |
-42,547 |
Поток дисконтированных средств от инвестиционной деятельности |
-91,657 |
-38,834 |
-35,199 |
-31,966 |
Поток реальных средств от операционной деятельности |
447,038 |
447,195 |
453,649 |
482,197 |
Чистая прибыль |
25,765 |
25,762 |
18,678 |
25,282 |
Чистый реальный доход |
-22,862 |
7,524 |
31,900 |
63,888 |
Чистый дисконтированный доход |
-22,862 |
4,762 |
24,907 |
48,940 |
Сальдо денежных потоков |
68,795 |
141,899 |
208,865 |
283,401 |
"Рисунок 4 Оценка эффективности мероприятий инвестиционного проекта"
Осуществление мероприятий позволит существенно повысить эффективность деятельности и выйти на новый качественный уровень своего развития.
9. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Программы
Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических:
- достижение безаварийного водоотведения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы водоотведения;
2. Социальных:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания потребителей МО город Нижневартовск;
3. Экономических:
- снижение затрат на устранение аварий на 0,97 млн руб.
9.1. Оценка экономической эффективности
В результате реализации инвестиционной программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:
- реконструкция напорного коллектора по бестраншейной технологии;
- инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3-очередь канализационно-очистных сооружений.
При этом все мероприятия инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения г. Нижневартовск, обслуживаемой МУП г. Нижневартовска "Горводоканал", направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.
Общий экономический эффект от реализации мероприятий Инвестиционной программы на 2009-2014 гг. составит 0,97 руб.
Таблица 21
Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Итого 20010-2014 гг. |
1 |
Количество аварий |
ед./ км сетей |
0,031 |
0,015 |
0,068 |
0,023 |
0,019 |
0,015 |
0,015 |
|
1.1. |
протяженность сетей |
км |
260,68 |
262,6 |
264,3 |
263,4 |
265,3 |
266,1 |
267 |
|
1.2. |
общее количество аварий |
ед. |
8 |
4 |
18 |
6 |
5 |
4 |
4 |
37,00 |
1.3. |
затраты на ликвидацию 1 аварии |
млн руб. |
0,23 |
0,375 |
0,067 |
0,172 |
0,120 |
0,127 |
0,133 |
|
1.4. |
затраты на ликвидацию аварий |
млн руб. |
1,84 |
1,5 |
1,21 |
1,03 |
0,6 |
0,506 |
0,532 |
3,88 |
1.5. |
Сокращение затрат на ликвидацию аварий |
млн руб. |
|
0,34 |
0,29 |
0,18 |
0,43 |
0,09 |
- 0,03 |
0,97 |
|
Итого экономический эффект |
млн руб. |
|
0,34 |
0,29 |
0,18 |
0,43 |
0,09 |
- 0,03 |
0,97 |
9.2. Оценка социальной эффективности
Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Инвестиционной программы произведена по основным направлениям реализации программы (табл. 22).
Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:
- улучшении экологической обстановки в городе
- обеспечения необходимого объема и качества услуг отведения;
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния.
Таблица 22
Описание социального эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
1 |
Реконструкция напорного коллектора 2 нитки с ГКНС-1а до КОС, полиэтилен по бестраншейной технологии |
Реконструкция и замена сетей и позволит сократить количество аварий и как следствие повысить качество предоставляемых услуг потребителям. |
2 |
Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений (КОС) г. Нижневартовска |
Обеспечит достижение эффекта очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений"; позволит увеличить пропускную способность КОС |
Нумерация разделов приводится в соответствии с изменениями
10. Оценка рисков реализации Программы
При реализации Инвестиционной программы на период с 2009 по 2014 годы возможно возникновение следующих рисков:
1. Производственно-технологические риски:
- невыполнение заявленных объемов строительных работ, нарушение организационного плана;
- недопоставка материалов и оборудования.
Причины: Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).
2. Финансово-экономические риски:
- риск срыва финансирования инвестиционной программы;
Причины: Финансирование проекта не в полном объеме, реализация инвестиционной программы не позволит достичь поставленных целей, и как следствие, выйти на прогнозируемое выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации;
Причины: Изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону увеличения.
- процентный риск.
Причины: Теоретически возможное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Из вышеперечисленных рисков наиболее реальным представляется риск срыва финансирования инвестиционной программы. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва программы.
Меры по снижению рисков должны включать в себя:
1. Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения условий договора.
2. Возможность корректировки исполнения мероприятий инвестиционной программы в соответствии с объемом финансирования.
3. Привлечение к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ведения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и оборудования ОКК.
4. Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их периодичности в процессе реализации программы.
5. Обоснование численности инженерно-технических служб с распределением функций по инженерно-технологическому контролю.
6. Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта, а также по взаимодействию с привлеченными организациями.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.
11. Показатели мониторинга Инвестиционной программы
Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 23).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния объектов системы водоотведения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учётом реализации мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 23
Показатели мониторинга инвестиционной программы
N п/п
|
Целевые индикаторы (показатели) |
Ед. изм. |
Значение показателя |
индекс роста / снижения |
Целевое значение показателя |
|||||
2009 г. (факт) |
2010 г. (факт) |
2011 г. (план) |
2012 г. (план) |
2013 г. (план) |
2014 г. (план) |
|||||
1 |
Аварийность на сетях водоотведения |
ед. на 1 км сети |
0,0152 |
0,068 |
0,023 |
0,019 |
0,015 |
0,0150 |
-1,6% |
0,015 аварии на 1 км сетей (снижение на 1,6%) |
|
количество аварий |
ед. |
4 |
18 |
6 |
5 |
4 |
4 |
0,0% |
|
2 |
Индекс замены сетей водоотведения |
|
- |
0,006 |
0,009 |
0,006 |
0,006 |
0,007 |
6,2% |
0,007 (увеличение на 6,2%) |
3 |
Объем отведенных стоков |
тыс. м3 |
19718 |
18875 |
23000 |
20931 |
20222 |
20374 |
3,3% |
21805 |
4 |
Протяженность сетей водоотведения |
км |
262,6 |
264,3 |
263,4 |
265,3 |
266,1 |
267 |
1,7% |
267 км увеличение на 1,7% |
6 |
Потребление электроэнергии на подъем воды |
тыс.кВт. |
18435,2 |
19423,8 |
18841 |
18276 |
17728 |
17196 |
-7% |
Снижение фактического потребления электрической энергии за счет реализации программы по энергосбережению |
12. 12.2. Предложения о размере тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
, где:
- тариф на подключение к системе водоотведения, руб./куб.м. присоединенной мощности;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению, за счет платы за подключение, руб.;
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, куб./м/час присоединенной мощности.
Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений (КОС) г. Нижневартовска обеспечит достижение эффекта очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений"; позволит увеличить пропускную способность КОС
Перечень объектов капитального строительства, которые планируется подключить к системе водоотведения, разработан в соответствии с комплексной программой "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009 - 2013 годы", принятой решением Думы города Нижневартовска от 02.12.2008 N 487 и проектом изменений к ней, реестром технических условий выданных предприятиям и организациям. (таблица 25)
Таблица 25
Перечень объектов капитального строительства планируемых к подключению к системе водоотведения на период 2012-2014 гг.
N п/п |
Наименование объектов |
2012 г |
2013 г |
2014 г |
Проектные нагрузки | ||||
мi/ч |
мi/ч |
мi/ч |
||
|
Жилищное хозяйство |
|
|
|
1 |
Жилой дом N 1 в кв. 17 |
|
|
23,88 |
2 |
Жилой дом N 4 в кв. "Молодёжный" |
|
23,88 |
|
3 |
Жилой дом N 86 в микрорайоне 2П |
4,974 |
|
|
4 |
Жилой дом N 41Б в микрорайоне 10Б |
8,92 |
|
|
5 |
Жилой дом N 85 в микрорайоне 2П |
4,997 |
|
|
6 |
Жилой дом N 10 в микрорайоне 2П |
4,78 |
|
|
7 |
Жилой дом N 1 в квартале 18 |
|
17,557 |
|
8 |
Жилой комплекс в квартале 19 |
23,88 |
7,94 |
15,94 |
9 |
Малосемейное общежитие в мкр. 10Г |
|
|
9,78 |
10 |
Жилые дома N 1,2,3,8 в кв.20 |
28,3 |
|
|
11 |
Жилые дома N 4,5 в кв.21 |
|
23,57 |
17,9 |
12 |
Жилой дом по ул. Ленина в микрорайоне 15А |
|
|
14,58 |
13 |
Жилой дом N 63 в микрорайоне 2П |
|
5,06 |
|
14 |
Жилые дома N 3,4 в кв.22 |
6,55 |
6,55 |
|
15 |
Жилой дом N 12 в микрорайоне 2П |
|
|
9,42 |
16 |
Жилой дом N 1 в кв. "Молодёжный" |
11,06 |
11,06 |
5,51 |
|
Итого |
93,461 |
95,617 |
97,01 |
|
Дошкольное образование |
|
|
|
1 |
Детский сад в микрорайоне 10В (260 мест) |
|
18,02 |
|
2 |
Детский сад в микрорайоне 2П |
|
|
3,8 |
3 |
Детский сад в кв. "Центральный" (200 мест) |
5,45 |
|
|
4 |
Детский сад в кв. "Центральный" (260 мест) |
|
9,01 |
9,01 |
5 |
Детский сад в микрорайоне 18 (стр.16) |
8,41 |
|
|
6 |
Детский сад в микрорайоне 18 (стр.17) |
|
|
8,4 |
7 |
Детский сад в микрорайоне 21 |
8,4 |
|
|
8 |
Детский сад в микрорайоне 10Б |
8,4 |
|
|
9 |
Детский сад в микрорайоне 10В (320 мест) |
|
4,2 |
4,2 |
10 |
Детский сад в кв. "Прибрежный" |
|
|
6,341 |
11 |
Реконструкция детского сада N 22 в микрорайоне 3 |
2,66 |
2,66 |
|
12 |
Реконструкция художественной школы N 31 под детский сад N 40 "Золотая рыбка" |
|
1,65 |
3,65 |
|
Итого |
33,32 |
35,54 |
35,401 |
|
Общее образование |
|
|
|
1 |
Детская школа искусств в 10 В мкр. |
5,26 |
|
|
2 |
Средняя общеобразовательная школа в квартале 18 |
|
5,42 |
5,42 |
|
Итого |
5,26 |
5,42 |
5,42 |
|
Культура |
|
|
|
1 |
Реконструкция здания Дворца искусств |
3,56 |
3,57 |
3,56 |
2 |
"Центр национальных культур" |
0,42 |
0,42 |
0,43 |
|
Итого |
3,98 |
3,99 |
3,99 |
|
Здравоохранение |
|
|
|
1 |
Центральная больница на 1100 коек |
15,7 |
15,7 |
15,8 |
2 |
МУ "Перинатальный центр" |
5,85 |
|
|
3 |
Поликлиника в квартале 17 |
|
2,34 |
|
4 |
Поликлиника по ул. Заводской |
|
|
2,34 |
|
Итого |
21,55 |
18,04 |
18,04 |
|
Физическая культура и спорт |
|
|
|
1 |
ФСК N 1 в 13 микрорайоне |
1,9 |
|
|
2 |
ФСК N 2 в 16 микрорайоне |
1,9 |
|
|
3 |
ФСК N 3 |
|
1,71 |
|
4 |
Спортивный центр с универсальным игровым залом и бас. |
6,83 |
6,83 |
6,83 |
5 |
Крытый хоккейный корт |
|
2,65 |
2,65 |
6 |
Ледовый дворец в спортивно-оздоровительной зоне |
|
1,33 |
2,60 |
|
Итого |
10,63 |
12,52 |
12,08 |
|
Предприятия и организации |
|
|
|
1 |
Многоуровневый автопаркинг по ул. Северная |
3,33 |
|
|
2 |
"Магазины, гаражи, склады, СТО" по ул. Северная, 39 |
|
2,43 |
|
3 |
"Комплекс повседневного обслуж." в кв. "Прибрежный-2" |
|
0,9 |
|
4 |
Соборная мечеть на 800 мест |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
5 |
Мини-пекарня с магазином по ул. Лопарева,10/1 |
|
|
0,62 |
6 |
АБК по ул. Индустриальная, 4 |
|
|
0,68 |
7 |
Гипермаркет "Магнит" по ул. Чапаева, 42 |
4,29 |
4,29 |
|
8 |
Гипермаркет "Магнит" в квартале 22 |
|
4,29 |
4,29 |
9 |
Общественный комплекс по ул. Советская, 25б |
1,3 |
|
|
10 |
СОНТ ИД "Солнышко" |
|
|
5,38 |
11 |
СОНТ "Ветеран" |
3,83 |
|
|
12 |
Главный корпус ООО НВ "МОТОРС ГРУПП", Северная, 10/П |
|
2,1 |
|
13 |
Реконструкция кафе "Отдых" по пр. Победы, 14в |
|
|
1,37 |
14 |
Реконструкция арочного склада по ул. Авиаторов, 1 |
|
1,2 |
|
15 |
3-х этажные жилые дома в кв. В-14 |
|
|
2,43 |
16 |
Магазин продовольственных товаров в квартале П-3.3 |
1,89 |
0,95 |
|
|
Итого |
18,66 |
20,18 |
18,79 |
|
Всего |
186,861 |
191,31 |
190,83 |
Таблица 26
Расчет тарифа МУП г. Нижневартовска "Горводоканал" на подключение к системе водоотведения
Наименование |
Ед. изм. |
Этапы реализации программы по годам |
Всего |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоотведению, за счет платы за подключение, всего |
тыс. руб. |
0 |
0 |
65 000 |
17 182 |
17 591 |
17 547 |
117 319 |
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов |
куб.м в час |
0 |
0 |
2 150 |
186,86 |
191,31 |
190,83 |
2 719 |
Тариф МУП "Горводоканал" на подключение к системе водоотведения |
тыс. руб./ куб.м. в час |
|
|
30,23 |
91,95 |
91,95 |
91,95 |
|
13. Определение критерия доступности услуг водоотведения для потребителей с условием введения инвестиционной надбавки
В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам от 7 августа 2007 года N 6 "О порядке определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" произведен расчет доступности для потребителей оплаты услуг водоотведения. Основным критерием, используемым для оценки доступности для потребителей является максимально доступный размер тарифа. Согласно представленным расчетам (таблицы 27) услуга водоотведения с учетом инвестиционной надбавки доступна потребителю.
Таблица 27
Расчет доступности тарифа на услугу водоотведения на 2012 - 2014 годы МУП "Горводоканал" г. Нижневартовск
N п\п |
Наименование показателя |
ед. изм |
Значение |
Пояснение |
||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
1 |
Тариф предлагаемый на услуги водоотведения |
руб./м3 без НДС |
21,37 |
22,43 |
23,67 |
|
1.1. |
Надбавка к тарифу |
руб./м3 без НДС |
1,22 |
1,24 |
1,23 |
|
2 |
Стандарт стоимости ЖКУ (постановление ХМАО) |
руб. без НДС |
1820,83 |
1820,83 |
1820,83 |
постановление Правительства ХМАО от 21.01.2011 N 15-п |
руб. с НДС |
2148,58 |
2148,58 |
2148,58 |
|||
3 |
Максимальные расходы на оплату ЖКУ (среднедушевой доход* Региональный стандарт в %) |
руб. |
7247,90 |
7798,34 |
8110,27 |
Среднедушевой доход по МО на 2011 год х региональный стандарт в % |
3.1. |
Доля платы по стандарту в %* |
% |
12,3% |
12,9% |
13,5% |
тариф на услугу с учетом надбавки руб/м3 с НДС х 9,9 м3 /стандарт стоимости ЖКХ |
3.2. |
Максимальный размер платы (п.2*п.3.1) |
руб. |
890,0 |
1003,6 |
1097,7 |
|
3.3. |
Норматив потребления холодной воды |
м3/чел/мес |
9,9 |
10,9 |
11,9 |
Средний норматив для капитального жилищного фонда |
3.4. |
Максимальный размер тарифа с НДС (п.3.2./3.3.) |
руб/м3 с НДС |
89,90 |
101,37 |
110,88 |
|
3.5. |
Тариф, предполагаемый на 2012 г. с НДС |
руб/м3 с НДС |
26,65 |
27,93 |
29,38 |
руб/м3 с надбавкой с НДС |
3.6. |
Отклонение (п.3.4.-3.5.) |
руб/м3 с НДС |
63,25 |
73,44 |
81,51 |
Услуга для населения по прогнозному значению тарифа доступна |
|
Показатель |
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
|
Среднедушевой доход по муниципальному образованию руб./чел |
|
32945 |
35447 |
36865 |
|
|
Региональный стандарт (от 0 до 22%) |
|
22,00% |
22,00% |
22,00% |
|
14. Определение критерия доступности услуг водоотведения для потребителей
с условием введения инвестиционной надбавки
В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам от 7 августа 2007 года N 6 "Об порядке определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" произведен расчет доступности для потребителей оплаты услуг водоотведения. Основным критерием, используемым для оценки доступности для потребителей является максимально доступный размер тарифа. Согласно представленным расчетам (таблицы 18 - 20) услуга водоотведения с учетом инвестиционной надбавки доступна потребителю.
Таблица 18
Расчет доступности тарифа на услугу водоотведения на 2012 год
N п\п |
Наименование показателя |
Значение |
Пояснение |
1 |
Стандарт стоимости ЖКУ (федеральный стандарт) |
1918,80 |
постановление Правительства РФ от 28.09.2010 N 768 |
2 |
Максимальные расходы на оплату ЖКУ (среднедушевой доход х федеральный стандарт в %) |
7247,90 |
32945 х 22 % |
3 |
Водоотведение |
|
|
3.1. |
доля платы по стандарту в %* |
14,77 % |
28,63 руб./куб. м. с НДС х 9,9 куб. м. = 298,09 / 1918,80 |
3.2. |
максимальный размер платы (п. 2 * п. 3.1) |
1070,5 |
|
3.3. |
норматив потребления холодной воды |
9,9 |
Средний норматив для капитального жилищного фонда |
3.4. |
Максимальный размер тарифа с НДС (п. 3.2./3.3.) |
108,13 |
967,80 руб. / 9,9 куб. м. |
3.5. |
Тариф, предполагаемый экспертом на 2012 г. с учетом надбавки с НДС |
28,63 |
23,98 - тариф 0,28 - надбавка без НДС |
3.6. |
Отклонение (п. 3.4. - 3.5.) |
79,51 |
Услуга для населения по прогнозному тарифу доступна |
Показатель |
Ед. изм. |
2011 год |
Прогноз на 2012 год |
Среднедушевой доход по муниципальному образованию |
руб./чел. |
30753 |
32945 |
Региональный стандарт (от 0 до 22 %) |
% |
22,00 % |
22 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.