В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года, администрация местного самоуправления г. Владикавказа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый, представленный Финансовым управлением АМС г. Владикавказа, отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 2 956 539,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 937 516,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 19 022,1 тыс. рублей.
2. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года в Собрание представителей г. Владикавказ.
3. Назначить начальника Финансового управления АМС г. Владикавказа Цокова К.В. официальным представителем администрации местного самоуправления г. Владикавказа при рассмотрении Собранием представителей г. Владикавказ отчета об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года.
4. Отделу информационного обеспечения АМС г. Владикавказа (Плиев А.Н.) опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года в газете "Владикавказ".
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления АМС г. Владикавказа Цокова К.В.
И.о. главы администрации |
Б. Албегов |
Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
(утв. постановлением Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 2 ноября 2015 г. N 2256)
Исполнение бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года осуществлялось в соответствии с решением Собрания представителей г. Владикавказ от 31.12.2014 N 8/48 "О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением АМС г. Владикавказа от 11.02.2015 N 121 "О мерах по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ "О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и иными нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение Решения, а также сводной бюджетной росписью.
Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
тыс. рублей
|
Факт за 9 месяцев 2014 года |
2015 год |
Темп к 9 месяцев 2014 года |
|||
План |
Факт за 9 месяцев 2015 года |
% |
+, - |
% |
||
Доходы - всего |
2 868 340,2 |
4 467 399,4 |
2 956 539,0 |
66,2 |
+88 198,8 |
103,1 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
1 426 987,1 |
2 272 476,0 |
1 364 313,2 |
60,0 |
-62 673,9 |
95,6 |
безвозмездные поступления |
1 445 002,4 |
2 194 923,4 |
1 592 582,0 |
72,6 |
+147 579,6 |
110,2 |
Расходы - всего |
2 949 747,5 |
4 982 142,5 |
2 937 516,9 |
59,0 |
-12 230,6 |
99,6 |
Дефицит(-), профицит(+) |
-81 407,4 |
-445 442,9 |
+19 022,1 |
|
|
|
Исполнение бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года составило по доходам 2 956 539 тыс. рублей или 66,2% к годовому плану и 103,1% к соответствующему периоду прошлого года, по расходам в сумме 2 937 516,9 тыс. рублей или 59,0% к годовому плану и 99,6% к соответствующему периоду прошлого года. Профицит по итогам 9 месяцев 2015 года составил 19 022,1 тыс. рублей.
За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета сложились в сумме 1 364 313,2 тыс. рублей, что составляет 60,0% к годовым бюджетным назначениям и 95,6% к соответствующему периоду прошлого года.
За 9 месяцев 2015 года поступления по налогу на доходы физических лиц составили 593 735,8 тыс. рублей или 61,1% годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления увеличились на 14 701,0 тыс. рублей (рост 2,5%).
По налогам на совокупный доход в отчетном периоде поступило 327 172,2 тыс. рублей, что составляет 64,1% к годовым назначениям, в том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения - 218 936,7 тыс. рублей (снижение к уровню прошлого на 1,1%), единому налогу на вмененный доход - 106 186,9 тыс. рублей (рост к уровню прошлого года на 5,5%), единому сельскохозяйственному налогу - 1 616,0 тыс. рублей (рост к уровню прошлого года на 29,3%). Удельный вес налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых источниках доходов местного бюджета составил 24,0%.
В текущем периоде по налогам на имущество поступило доходов на сумму 205 422,3 тыс. рублей, что составляет 59,3% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 2,4%.
Поступления в виде государственной пошлины сложились в сумме 28 121,8 тыс. рублей, что составляет 56,6% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 13,2%.
По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 9 месяцев 2015 года поступило 62 279,2 тыс. рублей, что составляет 44,8% утвержденных на 2015 год годовых назначений, в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 49 372,4 тыс. рублей (38,3% к плану), доходы от сдачи в аренду имущества - 12 906,8 тыс. рублей (127,7% к плану).
Доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, составили 114 786,4 тыс. рублей или 57,4% к плану, в том числе доходы от продажи земельных участков составили 56 057,5 тыс. рублей или 56,1% к годовым плановым назначениям и доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов составили 58 728,9 тыс. рублей или 58,7% к годовым плановым назначениям.
Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 17 286,9 тыс. рублей или 49,3% к годовым плановым назначениям.
Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета за отчетный период сложились в сумме 1 592 582,0 тыс. рублей или 72,6% годовых назначений. В общей сумме безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют субвенции - 82,9%, субсидии - 13,4%, дотации - 3,7%.
По сравнению с показателями соответствующего периода 2014 года объем безвозмездной финансовой помощи из республиканского бюджета в целом увеличился на 147 579,6 тыс. рублей или на 10,2%.
Кассовое исполнение бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года по расходам составило 2 937 516,9 тыс. рублей или 59,0% к уточненной росписи.
Структура расходной части бюджета муниципального образования г. Владикавказ в функциональном разрезе за 9 месяцев 2015 года
тыс. рублей
Наименование показателя |
Раздел |
Уточненная роспись |
Исполнение |
Исполнение к уточненной росписи |
Удельный вес в структуре расходов за 9 месяцев 2015 года |
Общегосударственные вопросы |
0100 |
249 217,5 |
170 688,55 |
68,5 |
5,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
4 070,0 |
2 300,55 |
56,5 |
0,1 |
Национальная экономика |
0400 |
474 530,0 |
206 170,8 |
43,4 |
7,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
1 809 473,8 |
750 365,4 |
41,5 |
25,55 |
Образование |
0700 |
2 103 837,2 |
1 570 114,1 |
74,6 |
53,45 |
Культура и кинематография |
0800 |
103 656,9 |
74 831,3 |
72,2 |
2,5 |
Социальная политика |
1000 |
74 345,8 |
47 854,8 |
64,4 |
1,6 |
Физическая культура и спорт |
1100 |
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
0,3 |
Средства массовой информации |
1200 |
11 136,0 |
7 779,4 |
69,9 |
0,3 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1300 |
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
3,4 |
Всего расходов |
|
4 982 142,5 |
2 937 516,9 |
59,0 |
100,0 |
Исполнение по расходам за 9 месяцев 2015 года в целом составило 2 937 516,9 тыс. рублей или 59,0% к годовым назначениям, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 12 230,6 тыс. рублей или на 0,4%.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования г. Владикавказ в отчетном периоде составляют расходы на образование - 53,45%, жилищно-коммунальное хозяйство - 25,55%, национальную экономику - 7,0%, общегосударственные вопросы - 5,8%, обслуживание государственного и муниципального долга - 3,4%, культуру и кинематографию - 2,5%, социальную политику - 1,6%, физическую культуру и спорт - 0,3%, средства массовой информации - 0,3%, национальную безопасность - 0,1%.
По экономическому содержанию приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета в истекшем периоде 2015 года оставались оплата труда с начислениями, текущие коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества. По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета.
Общегосударственные вопросы
За 9 месяцев 2015 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета муниципального образования произведено расходов в сумме 170 688,55 тыс. рублей.
На содержание представительного органа муниципального образования город Владикавказ направлено 13 863,0 тыс. рублей. На функционирование органов управления местной администрации направлено 92 732,4 тыс. рублей. На обеспечение деятельности Финансового управления и Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ израсходовано 18 498,5 тыс. рублей.
На обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации расходы составили 2 146,0 тыс. рублей или 53,7% к годовым назначениям.
На содержание ВМКУ ТХО и ВМБУ Правовой центр расходы составили 27 718,6 тыс. рублей или 69,8% к годовым назначениям.
На организацию деятельности административных комиссий г. Владикавказа за счет средств республиканского бюджета направлено 1 383,2 тыс. рублей или 66,2% годовых назначений.
В рамках ведомственной целевой программы "Информатизация АМС г. Владикавказа на 2015-2016 годы" в отчетном периоде израсходовано 9 981,7 тыс. рублей или 50,9% годовых назначений.
На исполнение судебных актов за отчетный период расходы составили 3 476,8 тыс. рублей.
Средства резервного фонда администрации местного самоуправления г. Владикавказа в отчетном периоде не расходовались.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Из местного бюджета в отчётном периоде на национальную безопасность и правоохранительную деятельность произведено расходов в объёме 2 300,55 тыс. рублей или 56,5% от годового плана (на содержание ВМКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" - 2 104,45 тыс. рублей и на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - 196,1 тыс. рублей).
Национальная экономика
В целом по разделу "Национальная экономика" за счёт средств местного бюджета за 9 месяцев 2015 года произведено расходов в сумме 206 170,8 тыс. рублей или 43,4% к годовым назначениям.
На реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда выделено 1 607,1 тыс. рублей или 71,4% к годовым назначениям.
В текущем периоде из местного бюджета на содержание ВМКУ "Владикавказский городской лес - Экология" выделено 4 109,5 тыс. рублей или 74,6% к годовым назначениям.
По ведомственной целевой программе "Развитие городского пассажирского транспорта на 2015 год" ВМУП "ВладЭлектроТранс" выделено 43 704,1 тыс. рублей или 64,0% к годовым назначениям.
Произведены расходы в рамках мероприятий муниципальной программы по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2015 год в сумме 135 173,0 тыс. рублей или 37,1% годовых назначений (капитальный и текущий ремонт дорог г. Владикавказа, текущий ремонт улиц и дворов, разметочные работы, устройство дорожных знаков), из них: на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения израсходовано 1 202,7 тыс. рублей или 35,3% годовых назначений, выделена субсидия на выполнение муниципального задания ВМБУ "Владикавказские дороги" в сумме 7 898,2 тыс. рублей или 62,6% годовых назначений, на софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 1 561,3 тыс. рублей или 24,0%, на содержание ВМКУ "Дорожный фонд" расходы составили 1 110,1 тыс. рублей или 61,2% годовых назначений.
Расходы на оплату взноса в уставной капитал ВМУП "ВладАвтоТранс" составили 1 500,0 тыс. рублей или 60,0% годовых назначений.
По муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" по подпрограмме "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" израсходовано 1 192,8 тыс. рублей или 35,8% годовых назначений.
По ведомственной целевой программе "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" выделено 18 884,3 тыс. рублей или 90,1% годовых назначений.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В целом по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за счёт средств местного бюджета за 9 месяцев 2015 года произведено расходов в объёме 750 365,4 тыс. рублей или 41,5% от годового плана, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 81 283,4 тыс. рублей или на 12,1%.
По муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год":
- по подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Владикавказе" расходы составили 17 136,3 тыс. рублей;
- по подпрограмме "Снос аварийного жилья города Владикавказа" расходы составили 306,0 тыс. рублей;
- по подпрограмме "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водоотведения г. Владикавказа" расходы составили 13 158,1 тыс. рублей;
- по подпрограмме "Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок" расходы составили 13 109,3 тыс. рублей или 33,4% от годового плана;
- по подпрограмме "Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО в г. Владикавказе" расходы составили 1 179,0 тыс. рублей;
- по подпрограмме "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" расходы составили 226 431,3 тыс. рублей, в том числе расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (ВМБУ "УКР", ВМБУ "ЕДДС", ВМБУ "СпецЭкоСервис", ВМБУ "СпецЭкоСлужба") составили 150 411,4 тыс. рублей, расходы на уличное освещение составили 51 085,6 тыс. рублей, расходы на уборку города по муниципальному заказу составили 24 934,3 тыс. рублей.
За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по строительству, КЖКХЭ и УДСБиО составили 18 395,3 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (ВМКУ "Владпитомник", ВМКУ "Владтехконтроль") выделено 4 702,6 тыс. рублей.
По муниципальной программе по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2015 год:
- по подпрограмме "Мероприятия по благоустройству и освещению г. Владикавказ" расходы составили 105 139,7 тыс. рублей или 91,2% от плана;
- по подпрограмме "Озеленение г. Владикавказа" расходы составили 63 898,3 тыс. рублей или 80,8% от плана.
По ведомственной целевой программе "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" расходы составили 286 573,3 тыс. рублей или 26,0% от плана, в том числе на обеспечение мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009 - 2018 годы израсходовано 186 281,8 тыс. рублей или 22,8% от плана, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда израсходовано 30 161,1 тыс. рублей или 21,1% от плана и на коммунальное строительство израсходовано 70 130,5 тыс. рублей или 50,1% от плана.
Образование
В целом по данному разделу на содержание учреждений образования за отчётный период направлено 1 570 114,1 тыс. рублей или 74,6% к годовому плану, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 23 652,9 тыс. рублей или на 1,5%.
По детским дошкольным учреждениям расходы составили 589 480,2 тыс. рублей или 70,0% от плановых назначений, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 30 327,7 тыс. рублей или на 5,4%, в т.ч. субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 459 179,9 тыс. рублей или 84,2% годовых назначений, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее, приобретение игрушек и наглядных пособий.
Расходы на общее образование составили 827 607,4 тыс. рублей или 81,3% к годовому плану, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 70 986,7 тыс. рублей или на 9,4%, в т.ч. субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях составила 650 026,3 тыс. рублей или 89,9% годовых назначений, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее и оплаты расходов на обеспечение учебного процесса.
На содержание аппарата Управления образования и ВМКУ "Организационно-методический центр" направлено 10 300,7 тыс. рублей или 72,0% годовых назначений.
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 10 333,1 тыс. рублей или 82,1% от годовых плановых назначений.
По муниципальной программе "Развитие культуры г. Владикавказа" на 2015 год, подпрограмме "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа" расходы составили 3 154,5 тыс. рублей или 77,6% годовых назначений.
По муниципальной программе "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год":
- по подпрограмме "Образование г. Владикавказа-образование будущего" расходы составили 726,8 тыс. рублей или 25,6% годовых назначений;
- по подпрограмме "Укрепление и развитие материально-технической базы" расходы составили 30 871,6 тыс. рублей или 61,1% годовых назначений;
- по подпрограмме "Школьное питание" расходы составили 8 678,5 тыс. рублей или 49,2% годовых назначений;
- по подпрограмме "Безопасное образовательное учреждение" расходы составили 19 586,3 тыс. рублей или 54,5% годовых назначений;
- по подпрограмме "Реализация мероприятий в области спорта, молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни" расходы составили 7 078,6 тыс. рублей или 87,9% годовых назначений.
За 9 месяцев 2015 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской инвестиционной программы г. Владикавказа составили 85 798,4 тыс. рублей или 50,5% от годовых плановых назначений, из них на мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования израсходовано 12 585,9 тыс. рублей и на проведение капитального и текущего ремонта израсходовано 73 212,5 тыс. рублей.
Культура и кинематография
План финансирования по данному разделу за отчётный период освоен на 74 831,3 тыс. рублей или 72,2% к годовому плану.
На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры выделено 39 951,6 тыс. рублей или 71,0% к годовому плану, в том числе за счет субвенций из республиканского бюджета выделено 18 644,4 тыс. рублей или 83,8% годовых назначений. Из общей суммы расходы на содержание библиотек составили 14 926,7 тыс. рублей или 70,1% от плана.
На содержание аппарата Управления культуры направлено 2 411,2 тыс. рублей или 69,7% годовых назначений.
Расходы на выполнение мероприятий по муниципальной программе "Развитие культуры г. Владикавказа" на 2015 год, по подпрограмме "Развитие культурной жизни г. Владикавказа" составили 30 077,1 тыс. рублей или 76,6% от плановых назначений.
Социальная политика
По данному разделу за истекший период расходы составили 47 854,8 тыс. рублей или 64,4% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 11 913,8 тыс. рублей или на 33,1%.
Расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих составили 4 831,8 тыс. рублей.
По Федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 гг. по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" израсходовано 5 427,4 тыс. рублей или 37,0% к годовым назначениям.
На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2015 год направлено 862,0 тыс. рублей или 57,5% к годовым назначениям.
По муниципальной программе "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год":
- по подпрограмме "Реализация мероприятий в области спорта, молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни" расходы на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации работы детских оздоровительных лагерей дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях республики в каникулярное время составили 14 293,7 тыс. рублей или 74,6% к годовым назначениям;
- по подпрограмме "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений" расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 31 июля 2006 года N 42-РЗ "Об образовании" составили 22 439,9 тыс. рублей или 72,4% к годовым назначениям.
Физическая культура и спорт
По физической культуре и спорту в рамках ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" затраты за отчётный период составили 8 715,9 тыс. рублей или 74,9% годовых назначений.
Средства массовой информации
В целом за 9 месяцев 2015 года расходы по данному разделу сложились в сумме 7 779,4 тыс. рублей, что составляет 69,9% к годовым назначениям.
Расходы на ВМКУ "Телевизионный информационный центр-Владикавказ-ТВ" составили 2 254,7 тыс. рублей или 72,7% к годовым назначениям, расходы на ВМБУ "Редакция городской газеты "Владикавказ" - 5 524,7 тыс. рублей или 68,8% к годовым назначениям.
Обслуживание государственного и муниципального долга
В анализируемом периоде на обслуживание муниципального долга выделено 98 696,1 тыс. рублей или 70,4% от плана.
По состоянию на 1 октября 2015 года муниципальный долг муниципального образования г. Владикавказ составил 1 021 200,0 тыс. рублей, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.
Наибольшую долю в муниципальном долге муниципального образования г. Владикавказ составляют кредиты, полученные от кредитных организаций 965 000,0 тыс. рублей или 94,5% от общего объема муниципального долга.
Бюджетные кредиты полученные от республиканского бюджета составили 56 200,0 тыс. рублей или 5,5% от общего объема.
Привлеченные за 9 месяцев 2015 года средства коммерческих банков в сумме 783 000,0 тыс. рублей были направлены на погашение муниципальных долговых обязательств и 85 000,0 тыс. рублей на покрытие дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
По состоянию на 1 октября 2015 года муниципальное образование г. Владикавказ не имеет просроченных долговых обязательств.
Приложение N 1
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
Доходы бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
тыс. рублей
Наименование дохода |
Предусмотрено по бюджету на 2015 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 года |
% исполнения |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
2 272 476,0 |
1 364 313,2 |
60,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
971 690,0 |
593 735,8 |
61,1 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
971 690,0 |
593 735,8 |
61,1 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ |
11 389,0 |
9 838,2 |
86,4 |
000 1 03 02000 00 0000 000 |
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла |
11 389,0 |
9 838,2 |
86,4 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
510 801,0 |
327 172,2 |
64,1 |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
316 700,0 |
218 936,7 |
69,1 |
000 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
190 101,0 |
106 186,9 |
55,9 |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
3 000,0 |
1 616,0 |
53,9 |
000 1 05 04000 02 0000 110 |
Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
1 000,0 |
432,6 |
43,3 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
346 601,0 |
205 422,3 |
59,3 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
19 980,0 |
14 257,5 |
71,4 |
000 1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
176 418,0 |
119 149,7 |
67,5 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
150 203,0 |
72 015,0 |
47,9 |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
49 695,0 |
28 121,8 |
56,6 |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность по отмененным налогам и сборам |
|
- 0,7 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
138 995,0 |
62 279,2 |
44,8 |
000 1 11 05012 04 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
128 890,0 |
49 372,4 |
38,3 |
000 1 11 05034 04 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
10 105,0 |
12 906,8 |
127,7 |
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
6 000,0 |
3 569,5 |
59,5 |
000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
6 000,0 |
3 569,5 |
59,5 |
000 1 13 00000 01 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг(работ)и компенсации затрат государства |
1 000,0 |
179,5 |
17,9 |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
199 946,0 |
114 786,4 |
57,4 |
000 1 14 02043 04 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждения, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
100 091,0 |
58 728,9 |
58,7 |
000 1 14 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
99 855,0 |
56 057,5 |
56,1 |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
35 054,0 |
17 286,9 |
49,3 |
000 1 17 00000 00 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы |
1 305,0 |
1 922,2 |
147,3 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
2 194 923,4 |
1 592 225,8 |
72,5 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
2 194 923,4 |
1 592 582,0 |
72,6 |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
70 744,0 |
58 959,0 |
83,3 |
000 2 02 01001 04 0001 151 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
33 294,0 |
27 750,0 |
83,3 |
000 2 02 01001 04 0002 151 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
37 450,0 |
31 209,0 |
83,3 |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
848 430,2 |
212 978,1 |
25,1 |
000 2 02 02051 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
4 627,4 |
|
- |
000 2 02 02077 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
715 402,2 |
195 474,9 |
27,3 |
000 2 02 02088 04 0002 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
19 839,4 |
5 951,8 |
30,0 |
000 2 02 02089 04 0002 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
8 338,1 |
2 501,4 |
30,0 |
000 2 02 02204 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
45 667,2 |
9 050,0 |
19,8 |
000 2 02 02216 04 0000 151 |
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
51 943,3 |
|
- |
000 2 02 02999 04 0068 151 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жильем молодых семей, в том числе софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы) |
2 612,7 |
|
- |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1 275 749,2 |
1 320 574,0 |
103,5 |
000 2 02 03024 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 245 749,2 |
1 297 269,9 |
104,1 |
000 2 02 03024 04 0062 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) |
515 000,0 |
535 236,0 |
103,9 |
000 2 02 03024 04 0063 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях) |
685 000,0 |
723 029,4 |
105,6 |
000 2 02 03024 04 0065 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (оздоровление детей) |
19 168,9 |
14 293,8 |
74,6 |
000 2 02 03024 04 0066 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий РФ на реализация мероприятий активной политики занятости |
2 250,3 |
2 250,3 |
100,0 |
000 2 02 03024 04 0067 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и поддержка учреждений культуры) |
22 240,0 |
20 719,4 |
93,2 |
000 2 02 03024 04 0075 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация деятельности административных комиссий) |
2 090,0 |
1 741,0 |
83,3 |
000 2 02 03029 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
30 000,0 |
23 304,2 |
77,7 |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
- |
70,8 |
|
000 2 02 04041 04 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
|
70,8 |
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
- |
- 356,2 |
|
000 2 19 04000 04 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
|
- 356,2 |
|
000 8 50 00000 00 0000 000 |
Всего доходов |
4 467 399,4 |
2 956 539,0 |
66,2 |
Начальник Финансового управления |
К. Цоков |
Приложение N 2
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
тыс. рублей
Наименование |
Ведомство |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Предусмотрено по бюджету на 2015 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 года |
% исполнения |
Всего расходов |
|
|
|
|
|
4 982 142,5 |
2 937 516,9 |
59,0 |
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа |
598 |
|
|
|
|
270 629,7 |
171 694,2 |
63,4 |
Общегосударственные вопросы |
598 |
01 |
00 |
|
|
148 769,0 |
101 072,3 |
67,9 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
598 |
01 |
04 |
88 0 0000 |
|
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Иные непрограммные расходы |
598 |
01 |
04 |
88 9 0000 |
|
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
598 |
01 |
04 |
88 9 0000 |
|
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
598 |
01 |
04 |
88 9 0011 |
|
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
598 |
01 |
04 |
88 9 0011 |
100 |
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
598 |
01 |
04 |
88 9 0011 |
120 |
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
598 |
01 |
04 |
|
|
85 065,5 |
62 072,4 |
73,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
598 |
01 |
04 |
99 0 0000 |
|
85 065,5 |
62 072,4 |
73,0 |
Иные непрограммные расходы |
598 |
01 |
04 |
99 9 0000 |
|
85 065,5 |
62 072,4 |
73,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
598 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
|
70 340,0 |
50 314,8 |
71,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
598 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
100 |
70 340,0 |
50 314,8 |
71,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
598 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
120 |
70 340,0 |
50 314,8 |
71,5 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
598 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
|
14 725,5 |
11 757,5 |
79,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
200 |
14 425,5 |
11 556,8 |
80,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
598 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
240 |
14 425,5 |
11 556,8 |
80,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
598 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
800 |
300,0 |
200,7 |
66,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
598 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
850 |
300,0 |
200,7 |
66,9 |
Резервные фонды |
598 |
01 |
11 |
|
|
1 280,3 |
- |
- |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
598 |
01 |
11 |
99 0 0000 |
|
1 280,3 |
- |
- |
Иные непрограммные расходы |
598 |
01 |
11 |
99 9 0000 |
|
1 280,3 |
- |
- |
Резервный фонд администрации местного самоуправления |
598 |
01 |
11 |
99 9 0140 |
|
1 280,3 |
- |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
598 |
01 |
11 |
99 9 0140 |
800 |
1 280,3 |
- |
- |
Резервные средства |
598 |
01 |
11 |
99 9 0140 |
870 |
1 280,3 |
- |
- |
Другие общегосударственные вопросы |
598 |
01 |
13 |
|
|
60 573,2 |
37 720,3 |
62,3 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
598 |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
1 273,2 |
20,0 |
1,6 |
Иные непрограммные расходы |
598 |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
1 273,2 |
20,0 |
1,6 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
598 |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
1 273,2 |
20,0 |
1,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
598 |
01 |
13 |
99 2 0138 |
800 |
773,2 |
20,0 |
2,6 |
Исполнение судебных актов |
598 |
01 |
13 |
99 2 0138 |
830 |
773,2 |
20,0 |
2,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
598 |
01 |
13 |
99 9 0142 |
300 |
500,0 |
- |
- |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
598 |
01 |
13 |
99 9 0142 |
320 |
500,0 |
- |
- |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
598 |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
39 700,0 |
27 718,6 |
69,8 |
Иные непрограммные расходы |
598 |
01 |
13 |
99 9 0000 |
|
39 700,0 |
27 718,6 |
69,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
598 |
01 |
13 |
99 9 0000 |
|
39 700,0 |
27 718,6 |
69,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
598 |
01 |
13 |
99 9 0143 |
100 |
25 867,0 |
18 596,9 |
71,9 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
598 |
01 |
13 |
99 9 0143 |
110 |
25 867,0 |
18 596,9 |
71,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
01 |
13 |
99 9 0143 |
200 |
6 983,0 |
4 224,1 |
60,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
598 |
01 |
13 |
99 9 0143 |
240 |
6 983,0 |
4 224,1 |
60,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
598 |
01 |
13 |
99 9 0155 |
600 |
6 700,0 |
4 830,4 |
72,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
598 |
01 |
13 |
99 9 0155 |
610 |
6 700,0 |
4 830,4 |
72,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
598 |
01 |
13 |
99 9 0143 |
800 |
150,0 |
67,2 |
44,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
598 |
01 |
13 |
99 9 0143 |
850 |
150,0 |
67,2 |
44,8 |
Ведомственная целевая программа "Информатизация АМС г. Владикавказа на 2015-2016 годы" |
598 |
01 |
13 |
01 0 0000 |
|
19 600,0 |
9 981,7 |
50,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
01 |
13 |
01 0 0000 |
200 |
19 600,0 |
9 981,7 |
50,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
598 |
01 |
13 |
01 0 0000 |
240 |
19 600,0 |
9 981,7 |
50,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
598 |
03 |
00 |
|
|
4 070,0 |
2 300,6 |
56,5 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
598 |
03 |
09 |
|
|
4 070,0 |
2 300,6 |
56,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
598 |
03 |
09 |
99 0 0000 |
|
4 070,0 |
2 300,6 |
56,5 |
Иные непрограммные расходы |
598 |
03 |
09 |
99 9 0000 |
|
4 070,0 |
2 300,6 |
56,5 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
598 |
03 |
09 |
99 9 0000 |
|
4 070,0 |
2 300,6 |
56,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
03 |
09 |
99 9 0144 |
200 |
1 000,0 |
196,1 |
19,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
598 |
03 |
09 |
99 9 0144 |
240 |
1 000,0 |
196,1 |
19,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
598 |
03 |
09 |
99 9 0000 |
|
3 070,0 |
2 104,5 |
68,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
598 |
03 |
09 |
99 9 0145 |
100 |
2 801,0 |
2 046,2 |
73,1 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
598 |
03 |
09 |
99 9 0145 |
110 |
2 801,0 |
2 046,2 |
73,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
03 |
09 |
99 9 0145 |
200 |
265,0 |
58,3 |
22,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
598 |
03 |
09 |
99 9 0145 |
240 |
265,0 |
58,3 |
22,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
598 |
03 |
09 |
99 9 0145 |
800 |
4,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
598 |
03 |
09 |
99 9 0145 |
850 |
4,0 |
- |
- |
Национальная экономика |
598 |
04 |
00 |
|
|
81 758,1 |
49 420,7 |
60,4 |
Общеэкономические вопросы |
598 |
04 |
01 |
|
|
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Реализация государственной политики занятости населения |
598 |
04 |
01 |
99 1 2167 |
|
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
598 |
04 |
01 |
99 1 2167 |
|
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
598 |
04 |
01 |
99 1 2167 |
100 |
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
598 |
04 |
01 |
99 1 2167 |
120 |
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Лесное хозяйство |
598 |
04 |
07 |
|
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Непрограммные расходы, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений |
598 |
04 |
07 |
99 0 0000 |
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Иные непрограммные расходы |
598 |
04 |
07 |
99 9 0000 |
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
598 |
04 |
07 |
99 9 0000 |
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
598 |
04 |
07 |
99 9 0146 |
100 |
4 780,0 |
3 653,1 |
76,4 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
598 |
04 |
07 |
99 9 0146 |
110 |
4 780,0 |
3 653,1 |
76,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
04 |
07 |
99 9 0146 |
200 |
702,8 |
448,6 |
63,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
598 |
04 |
07 |
99 9 0146 |
240 |
702,8 |
448,6 |
63,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
598 |
04 |
07 |
99 9 0146 |
800 |
25,0 |
7,8 |
31,1 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
598 |
04 |
07 |
99 9 0146 |
850 |
25,0 |
7,8 |
31,1 |
Транспорт |
598 |
04 |
08 |
|
|
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта на 2015 год" |
598 |
04 |
08 |
04 0 0000 |
|
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
598 |
04 |
08 |
04 0 0000 |
800 |
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
598 |
04 |
08 |
04 0 0000 |
810 |
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
598 |
04 |
12 |
|
|
5 700,0 |
- |
- |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
598 |
04 |
12 |
99 0 0000 |
|
1 200,0 |
- |
- |
Иные непрограммные расходы |
598 |
04 |
12 |
99 9 0000 |
|
1 200,0 |
- |
- |
Мероприятия на проведение историко-культурной экспертизы, затрат, связанных с координированием границ территории зон г. Владикавказа, а также затрат, связанных с формированием плана детальной застройки |
598 |
04 |
12 |
99 9 0157 |
|
1 200,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
04 |
12 |
99 9 0157 |
200 |
1 200,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
598 |
04 |
12 |
99 9 0157 |
240 |
1 200,0 |
- |
- |
Ведомственная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Владикавказа на 2014 - 2016 годы" |
598 |
04 |
12 |
05 0 0000 |
|
4 500,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
04 |
12 |
05 0 0000 |
200 |
2 900,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
598 |
04 |
12 |
05 0 0000 |
240 |
2 900,0 |
- |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
598 |
04 |
12 |
05 0 0000 |
800 |
1 600,0 |
- |
- |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
598 |
04 |
12 |
05 0 0000 |
810 |
1 600,0 |
- |
- |
Иные непрограммные расходы |
598 |
07 |
00 |
|
|
719,7 |
- |
- |
Образование |
598 |
07 |
00 |
99 0 0000 |
|
719,7 |
- |
- |
Общее образование |
598 |
07 |
02 |
99 9 0000 |
|
719,7 |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений |
598 |
07 |
02 |
99 9 0140 |
|
719,7 |
- |
- |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
07 |
02 |
99 9 0140 |
200 |
719,7 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
598 |
07 |
02 |
99 9 0140 |
240 |
719,7 |
- |
- |
Социальная политика |
598 |
10 |
00 |
|
|
24 176,9 |
11 121,2 |
46,0 |
Пенсионное обеспечение |
598 |
10 |
01 |
99 0 0000 |
|
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
598 |
10 |
01 |
99 0 0000 |
|
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Иные непрограммные расходы |
598 |
10 |
01 |
99 9 0000 |
|
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Ежемесячные доплата к государственной пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
598 |
10 |
01 |
99 9 0151 |
|
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
598 |
10 |
01 |
99 9 0151 |
300 |
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
598 |
10 |
01 |
99 9 0151 |
310 |
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Социальное обеспечение населения |
598 |
10 |
03 |
|
|
16 176,9 |
6 289,4 |
38,9 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
598 |
10 |
03 |
99 0 0000 |
|
14 676,9 |
5 427,4 |
37,0 |
Обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета |
598 |
10 |
03 |
99 Ф 5020 |
|
7 080,9 |
1 691,2 |
23,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
598 |
10 |
03 |
99 Ф 5020 |
300 |
7 080,9 |
1 691,2 |
23,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
598 |
10 |
03 |
99 Ф 5020 |
320 |
7 080,9 |
1 691,2 |
23,9 |
Обеспечение жильем молодых семей за счет средств республиканского бюджета |
598 |
10 |
03 |
99 1 2003 |
|
4 596,0 |
1 652,3 |
35,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
598 |
10 |
03 |
99 1 2003 |
300 |
4 596,0 |
1 652,3 |
35,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
598 |
10 |
03 |
99 1 2003 |
320 |
4 596,0 |
1 652,3 |
35,9 |
Иные непрограммные расходы |
598 |
10 |
03 |
99 2 0000 |
|
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Обеспечение жильем молодых семей |
598 |
10 |
03 |
99 2 2003 |
|
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
598 |
10 |
03 |
99 2 2003 |
300 |
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
598 |
10 |
03 |
99 2 2003 |
320 |
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2015 год |
598 |
10 |
03 |
10 0 0000 |
|
1 500,0 |
862,0 |
57,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
598 |
10 |
03 |
10 0 0000 |
300 |
1 500,0 |
862,0 |
57,5 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
598 |
10 |
03 |
10 0 0000 |
310 |
1 500,0 |
862,0 |
57,5 |
Средства массовой информации |
598 |
12 |
00 |
|
|
11 136,0 |
7 779,4 |
69,9 |
Телевидение и радиовещание |
598 |
12 |
01 |
99 0 0000 |
|
3 101,0 |
2 254,7 |
72,7 |
Иные непрограммные расходы |
598 |
12 |
01 |
99 9 0000 |
|
3 101,0 |
2 254,7 |
72,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
598 |
12 |
01 |
99 9 0152 |
|
3 101,0 |
2 254,7 |
72,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
598 |
12 |
01 |
99 9 0152 |
100 |
2 346,5 |
1 702,4 |
72,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
598 |
12 |
01 |
99 9 0152 |
110 |
2 346,5 |
1 702,4 |
72,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
598 |
12 |
01 |
99 9 0152 |
200 |
751,5 |
552,3 |
73,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
598 |
12 |
01 |
99 9 0152 |
240 |
751,5 |
552,3 |
73,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
598 |
12 |
01 |
99 9 0152 |
800 |
3,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
598 |
12 |
01 |
99 9 0152 |
850 |
3,0 |
- |
- |
Периодическая печать и издательства |
598 |
12 |
02 |
99 0 0000 |
|
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Иные непрограммные расходы |
598 |
12 |
02 |
99 9 0000 |
|
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
598 |
12 |
02 |
99 9 0153 |
|
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
598 |
12 |
02 |
99 9 0153 |
600 |
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
598 |
12 |
02 |
99 9 0153 |
610 |
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Правобережная администрация (префектура) внутригородских Промышленного и Иристонского районов г. Владикавказа |
599 |
|
|
|
|
13 860,0 |
8 507,8 |
61,4 |
Общегосударственные вопросы |
599 |
01 |
00 |
|
|
13 610,0 |
8 507,8 |
62,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
599 |
01 |
04 |
|
|
13 010,0 |
8 030,6 |
61,7 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
599 |
01 |
04 |
99 0 0000 |
|
13 010,0 |
8 030,6 |
61,7 |
Иные непрограммные расходы |
599 |
01 |
04 |
99 9 0000 |
|
13 010,0 |
8 030,6 |
61,7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
599 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
|
10 510,0 |
7 094,6 |
67,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
599 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
100 |
10 510,0 |
7 094,6 |
67,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
599 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
120 |
10 510,0 |
7 094,6 |
67,5 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
599 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
|
2 500,0 |
936,0 |
37,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
599 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
200 |
2 460,0 |
932,0 |
37,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
599 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
240 |
2 460,0 |
932,0 |
37,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
599 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
800 |
40,0 |
4,0 |
10,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
599 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
850 |
40,0 |
4,0 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
599 |
01 |
13 |
|
|
600,0 |
477,2 |
79,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
599 |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
600,0 |
477,2 |
79,5 |
Иные непрограммные расходы |
599 |
01 |
13 |
99 9 0000 |
|
600,0 |
477,2 |
79,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
599 |
01 |
13 |
99 9 0154 |
100 |
600,0 |
477,2 |
79,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
599 |
01 |
13 |
99 9 0154 |
120 |
600,0 |
477,2 |
79,5 |
Образование |
599 |
07 |
00 |
|
|
250,0 |
- |
- |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
599 |
07 |
07 |
|
|
250,0 |
- |
- |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
599 |
07 |
07 |
99 0 0000 |
|
250,0 |
- |
- |
Иные непрограммные расходы |
599 |
07 |
07 |
99 9 0000 |
|
250,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
599 |
07 |
07 |
99 9 0150 |
200 |
250,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
599 |
07 |
07 |
99 9 0150 |
240 |
250,0 |
- |
- |
Левобережная администрация (префектура) внутригородских Северо-Западного и Затеречного районов г. Владикавказа |
600 |
|
|
|
|
12 361,1 |
8 584,2 |
69,4 |
Общегосударственные вопросы |
600 |
01 |
00 |
|
|
12 140,6 |
8 484,2 |
69,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
600 |
01 |
04 |
|
|
11 700,3 |
8 073,1 |
69,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
600 |
01 |
04 |
99 0 0000 |
|
11 700,3 |
8 073,1 |
69,0 |
Иные непрограммные расходы |
600 |
01 |
04 |
99 9 0000 |
|
11 700,3 |
8 073,1 |
69,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
600 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
|
8 530,0 |
6 246,7 |
73,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
600 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
100 |
8 530,0 |
6 246,7 |
73,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
600 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
120 |
8 530,0 |
6 246,7 |
73,2 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
600 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
|
3 170,3 |
1 826,4 |
57,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
600 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
200 |
3 020,3 |
1 758,1 |
58,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
600 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
240 |
3 020,3 |
1 758,1 |
58,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
600 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
800 |
150,0 |
68,2 |
45,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
600 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
850 |
150,0 |
68,2 |
45,5 |
Другие общегосударственные вопросы |
600 |
01 |
13 |
|
|
440,3 |
411,1 |
93,4 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
600 |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
440,3 |
411,1 |
93,4 |
Иные непрограммные расходы |
600 |
01 |
13 |
99 9 0000 |
|
440,3 |
411,1 |
93,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
600 |
01 |
13 |
99 9 0154 |
100 |
440,3 |
411,1 |
93,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
600 |
01 |
13 |
99 9 0154 |
120 |
440,3 |
411,1 |
93,4 |
Образование |
600 |
07 |
00 |
|
|
220,5 |
100,0 |
45,4 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
600 |
07 |
07 |
|
|
220,5 |
100,0 |
45,4 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
600 |
07 |
07 |
99 0 0000 |
|
220,5 |
100,0 |
45,4 |
Иные непрограммные расходы |
600 |
07 |
07 |
99 9 0000 |
|
220,5 |
100,0 |
45,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
600 |
07 |
07 |
99 9 0150 |
200 |
220,5 |
100,0 |
45,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
600 |
07 |
07 |
99 9 0150 |
240 |
220,5 |
100,0 |
45,4 |
Управление культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
603 |
|
|
|
|
173 327,9 |
121 617,0 |
70,2 |
Образование |
603 |
07 |
00 |
|
|
70 799,0 |
46 785,7 |
66,1 |
Общее образование |
603 |
07 |
02 |
|
|
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Муниципальная программа "Развитие культуры г. Владикавказа" на 2015 год |
603 |
07 |
02 |
08 0 0000 |
|
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" |
603 |
07 |
02 |
08 3 0000 |
|
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования |
603 |
07 |
02 |
08 3 0120 |
|
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
603 |
07 |
02 |
08 3 0120 |
600 |
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
603 |
07 |
02 |
08 3 0120 |
610 |
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
603 |
07 |
07 |
|
|
4 064,0 |
3 154,5 |
77,6 |
Подпрограмма "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа" |
603 |
07 |
07 |
08 2 0000 |
|
4 064,0 |
3 154,5 |
77,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
603 |
07 |
07 |
08 2 0119 |
200 |
3 564,0 |
2 904,5 |
81,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
603 |
07 |
07 |
08 2 0119 |
240 |
3 564,0 |
2 904,5 |
81,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
603 |
07 |
07 |
08 2 0119 |
600 |
500,0 |
250,0 |
50,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
603 |
07 |
07 |
08 2 0119 |
630 |
500,0 |
250,0 |
50,0 |
Культура и кинематография |
603 |
08 |
00 |
|
|
102 528,9 |
74 831,3 |
73,0 |
Культура |
603 |
08 |
01 |
|
|
59 821,9 |
42 343,0 |
70,8 |
Муниципальная программа "Развитие культуры г. Владикавказа" на 2015 год |
603 |
08 |
01 |
08 0 0000 |
|
56 303,3 |
39 951,6 |
71,0 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" |
603 |
08 |
01 |
08 3 0000 |
|
56 232,5 |
39 951,6 |
71,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно-досуговых учреждений |
603 |
08 |
01 |
08 3 0121 |
|
12 695,7 |
6 380,5 |
50,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
603 |
08 |
01 |
08 3 0121 |
600 |
12 695,7 |
6 380,5 |
50,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
603 |
08 |
01 |
08 3 0121 |
610 |
12 695,7 |
6 380,5 |
50,3 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации и поддержки учреждений культуры |
603 |
08 |
01 |
08 3 2200 |
|
22 240,0 |
18 644,4 |
83,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
603 |
08 |
01 |
08 3 2200 |
600 |
22 240,0 |
18 644,4 |
83,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
603 |
08 |
01 |
08 3 2200 |
610 |
22 240,0 |
18 644,4 |
83,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек |
603 |
08 |
01 |
08 3 0122 |
|
21 296,8 |
14 926,7 |
70,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
603 |
08 |
01 |
08 3 0122 |
600 |
21 296,8 |
14 926,7 |
70,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
603 |
08 |
01 |
08 3 0122 |
610 |
21 296,8 |
14 926,7 |
70,1 |
Субсидии на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2015 году |
603 |
08 |
01 |
08 Ф 5146 |
|
70,8 |
- |
- |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
603 |
08 |
01 |
08 Ф 5146 |
600 |
70,8 |
- |
- |
Субсидии бюджетным учреждениям |
603 |
08 |
01 |
08 Ф 5146 |
610 |
70,8 |
- |
- |
Иные непрограммные расходы |
603 |
08 |
01 |
99 9 0000 |
|
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно-досуговых учреждений |
603 |
08 |
01 |
99 9 0156 |
|
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
603 |
08 |
01 |
99 9 0156 |
600 |
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
603 |
08 |
01 |
99 9 0156 |
610 |
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
603 |
08 |
04 |
|
|
42 707,0 |
32 488,3 |
76,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
603 |
08 |
04 |
|
|
3 460,0 |
2 411,2 |
69,7 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
603 |
08 |
04 |
99 0 0000 |
|
3 460,0 |
2 411,2 |
69,7 |
Иные непрограммные расходы |
603 |
08 |
04 |
99 9 0000 |
|
3 460,0 |
2 411,2 |
69,7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
603 |
08 |
04 |
99 9 0011 |
|
2 900,0 |
2 260,6 |
78,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
603 |
08 |
04 |
99 9 0011 |
100 |
2 900,0 |
2 260,6 |
78,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
603 |
08 |
04 |
99 9 0011 |
120 |
2 900,0 |
2 260,6 |
78,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
603 |
08 |
04 |
99 9 0019 |
|
560,0 |
150,6 |
26,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
603 |
08 |
04 |
99 9 0019 |
200 |
380,0 |
123,3 |
32,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
603 |
08 |
04 |
99 9 0019 |
240 |
380,0 |
123,3 |
32,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
603 |
08 |
04 |
99 9 0019 |
800 |
180,0 |
27,3 |
15,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
603 |
08 |
04 |
99 9 0019 |
850 |
180,0 |
27,3 |
15,2 |
Муниципальная программа "Развитие культуры г. Владикавказа" на 2015 год |
603 |
08 |
04 |
08 0 0000 |
|
39 247,0 |
30 077,1 |
76,6 |
Подпрограмма "Развитие культурной жизни г. Владикавказа" |
603 |
08 |
04 |
08 1 0000 |
|
39 247,0 |
30 077,1 |
76,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
603 |
08 |
04 |
08 1 0117 |
100 |
900,0 |
868,4 |
96,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
603 |
08 |
04 |
08 1 0117 |
120 |
900,0 |
868,4 |
96,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
603 |
08 |
04 |
08 1 0117 |
200 |
35 847,0 |
28 432,2 |
79,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
603 |
08 |
04 |
08 1 0117 |
240 |
35 847,0 |
28 432,2 |
79,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
603 |
08 |
04 |
08 1 0118 |
600 |
2 500,0 |
776,5 |
31,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
603 |
08 |
04 |
08 1 0118 |
610 |
2 500,0 |
776,5 |
31,1 |
Управление по строительству администрации местного самоуправления г. Владикавказ |
606 |
|
|
|
|
1 309 421,3 |
403 509,3 |
30,8 |
Общегосударственные вопросы |
606 |
01 |
00 |
|
|
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Другие общегосударственные вопросы |
606 |
01 |
13 |
|
|
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
606 |
01 |
13 |
11 0 0000 |
|
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
606 |
01 |
13 |
11 2 0138 |
|
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
606 |
01 |
13 |
11 2 0138 |
800 |
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Исполнение судебных актов |
606 |
01 |
13 |
11 2 0138 |
830 |
137,9 |
62,6 |
45,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
606 |
01 |
13 |
11 2 0138 |
850 |
32,3 |
32,3 |
100,0 |
Национальная экономика |
606 |
04 |
00 |
|
|
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
606 |
04 |
12 |
|
|
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
606 |
04 |
12 |
11 0 0000 |
|
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
606 |
04 |
12 |
11 2 4000 |
200 |
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
606 |
04 |
12 |
11 2 4000 |
240 |
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
606 |
05 |
00 |
|
|
1 105 617,7 |
290 015,8 |
26,2 |
Жилищное хозяйство |
606 |
05 |
01 |
|
|
960 454,7 |
216 442,8 |
22,5 |
Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
606 |
05 |
01 |
11 0 0000 |
|
960 454,7 |
216 442,8 |
22,5 |
Обеспечение мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009 - 2018 годы |
606 |
05 |
01 |
11 Ф 5105 |
|
715 402,2 |
173 242,9 |
24,2 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
606 |
05 |
01 |
11 Ф 5105 |
400 |
715 402,2 |
173 242,9 |
24,2 |
Бюджетные инвестиции |
606 |
05 |
01 |
11 Ф 5105 |
410 |
715 402,2 |
173 242,9 |
24,2 |
Софинансирование на обеспечение мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009 - 2018 годы |
606 |
05 |
01 |
11 2 6105 |
|
102 000,0 |
13 038,9 |
12,8 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
606 |
05 |
01 |
11 2 6105 |
400 |
102 000,0 |
13 038,9 |
12,8 |
Бюджетные инвестиции |
606 |
05 |
01 |
11 2 6105 |
410 |
102 000,0 |
13 038,9 |
12,8 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
606 |
05 |
01 |
11 Ф 9502 |
|
86 964,2 |
22 718,3 |
26,1 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
606 |
05 |
01 |
11 Ф 9502 |
400 |
86 964,2 |
22 718,3 |
26,1 |
Бюджетные инвестиции |
606 |
05 |
01 |
11 Ф 9502 |
410 |
86 964,2 |
22 718,3 |
26,1 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета |
606 |
05 |
01 |
11 1 9602 |
|
18 133,3 |
1 632,3 |
9,0 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
606 |
05 |
01 |
11 1 9602 |
400 |
18 133,3 |
1 632,3 |
9,0 |
Бюджетные инвестиции |
606 |
05 |
01 |
11 1 9602 |
410 |
18 133,3 |
1 632,3 |
9,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов |
606 |
05 |
01 |
11 2 9602 |
|
37 955,0 |
5 810,5 |
15,3 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
606 |
05 |
01 |
11 2 9602 |
400 |
37 955,0 |
5 810,5 |
15,3 |
Бюджетные инвестиции |
606 |
05 |
01 |
11 2 9602 |
410 |
37 955,0 |
5 810,5 |
15,3 |
Коммунальное хозяйство |
606 |
05 |
02 |
|
|
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Поддержка коммунального хозяйства |
606 |
05 |
02 |
|
|
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
606 |
05 |
02 |
11 0 0000 |
|
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
606 |
05 |
02 |
11 2 5000 |
400 |
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Бюджетные инвестиции |
606 |
05 |
02 |
11 2 5000 |
410 |
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
606 |
05 |
05 |
|
|
5 290,0 |
3 442,6 |
65,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
606 |
05 |
05 |
|
|
5 290,0 |
3 442,6 |
65,1 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
606 |
05 |
05 |
99 0 0000 |
|
5 290,0 |
3 442,6 |
65,1 |
Иные непрограммные расходы |
606 |
05 |
05 |
99 9 0000 |
|
5 290,0 |
3 442,6 |
65,1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
606 |
05 |
05 |
99 9 0011 |
|
4 903,0 |
3 233,9 |
66,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
606 |
05 |
05 |
99 9 0011 |
100 |
4 903,0 |
3 233,9 |
66,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
606 |
05 |
05 |
99 9 0011 |
120 |
4 903,0 |
3 233,9 |
66,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
606 |
05 |
05 |
99 9 0019 |
|
387,0 |
208,7 |
53,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
606 |
05 |
05 |
99 9 0019 |
200 |
322,0 |
188,7 |
58,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
606 |
05 |
05 |
99 9 0019 |
240 |
322,0 |
188,7 |
58,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
606 |
05 |
05 |
99 9 0019 |
800 |
65,0 |
20,0 |
30,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
606 |
05 |
05 |
99 9 0019 |
850 |
65,0 |
20,0 |
30,7 |
Образование |
606 |
07 |
00 |
|
|
169 914,9 |
85 798,4 |
50,5 |
Дошкольное образование |
606 |
07 |
01 |
11 0 0000 |
|
53 088,2 |
12 585,9 |
23,7 |
Мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования |
606 |
07 |
01 |
11 Ф 5059 |
|
45 667,2 |
9 050,0 |
19,8 |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд |
606 |
07 |
01 |
11 Ф 5059 |
200 |
45 667,2 |
9 050,0 |
19,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
606 |
07 |
01 |
11 Ф 5059 |
240 |
45 667,2 |
9 050,0 |
19,8 |
Софинансирование на мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования за счет средств местного бюджета |
606 |
07 |
01 |
11 2 0158 |
|
7 421,0 |
3 535,9 |
47,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
606 |
07 |
01 |
11 2 0158 |
200 |
7 421,0 |
3 535,9 |
47,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
606 |
07 |
01 |
11 2 0158 |
240 |
7 421,0 |
3 535,9 |
47,6 |
Другие вопросы в области образования |
606 |
07 |
09 |
|
|
116 826,8 |
73 212,5 |
62,7 |
Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
606 |
07 |
09 |
11 0 0000 |
|
116 826,8 |
73 212,5 |
62,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
606 |
07 |
09 |
11 2 7000 |
200 |
76 840,5 |
54 639,9 |
71,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
606 |
07 |
09 |
11 2 7000 |
240 |
76 840,5 |
54 639,9 |
71,1 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
606 |
07 |
09 |
11 2 7000 |
400 |
36 621,0 |
18 051,0 |
49,3 |
Бюджетные инвестиции |
606 |
07 |
09 |
11 2 7000 |
410 |
36 621,0 |
18 051,0 |
49,3 |
Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
606 |
07 |
09 |
11 2 2211 |
|
3 365,2 |
521,6 |
15,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
606 |
07 |
09 |
11 2 2211 |
200 |
3 365,2 |
521,6 |
15,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
606 |
07 |
09 |
11 2 2211 |
240 |
3 365,2 |
521,6 |
15,5 |
Культура и кинематография |
606 |
08 |
00 |
|
|
1 128,0 |
- |
- |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
606 |
08 |
04 |
|
|
1 128,0 |
- |
- |
Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
606 |
08 |
04 |
11 0 0000 |
|
1 128,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
606 |
08 |
04 |
11 2 8000 |
200 |
1 128,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
606 |
08 |
04 |
11 2 8000 |
240 |
1 128,0 |
- |
- |
Физическая культура и спорт |
606 |
11 |
00 |
|
|
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Массовый спорт |
606 |
11 |
02 |
|
|
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
606 |
11 |
02 |
11 0 0000 |
|
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
606 |
11 |
02 |
11 2 1100 |
400 |
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Бюджетные инвестиции |
606 |
11 |
02 |
11 2 1100 |
410 |
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Управление дорожного строительства, благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г. Владикавказ |
607 |
|
|
|
|
564 773,6 |
308 434,0 |
54,6 |
Общегосударственные вопросы |
607 |
01 |
00 |
|
|
276,1 |
276,1 |
100,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
607 |
01 |
13 |
|
|
276,1 |
276,1 |
100,0 |
Иные непрограммные расходы |
607 |
01 |
13 |
99 2 0138 |
|
276,1 |
276,1 |
100,0 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
607 |
01 |
13 |
99 2 0138 |
|
276,1 |
276,1 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
607 |
01 |
13 |
99 2 0138 |
800 |
276,1 |
276,1 |
100,0 |
Исполнение судебных актов |
607 |
01 |
13 |
99 2 0138 |
830 |
276,1 |
276,1 |
100,0 |
Национальная экономика |
607 |
04 |
00 |
|
|
364 486,4 |
135 173,0 |
37,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
607 |
04 |
09 |
|
|
364 486,4 |
135 173,0 |
37,1 |
Муниципальная программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2015 год |
607 |
04 |
09 |
06 0 0000 |
|
364 486,4 |
135 173,0 |
37,1 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт дорог г. Владикавказа" |
607 |
04 |
09 |
06 1 0000 |
|
42 050,1 |
30 567,2 |
72,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 1 0101 |
200 |
38 647,1 |
29 364,5 |
76,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 1 0101 |
240 |
38 647,1 |
29 364,5 |
76,0 |
Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
607 |
04 |
09 |
06 1 2211 |
|
3 403,0 |
1 202,7 |
35,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 1 2211 |
200 |
3 403,0 |
1 202,7 |
35,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 1 2211 |
240 |
3 403,0 |
1 202,7 |
35,3 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений подведомственных УДСБиО" |
607 |
04 |
09 |
06 2 0000 |
|
322 436,3 |
104 605,7 |
32,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
607 |
04 |
09 |
06 2 0103 |
600 |
12 617,5 |
7 898,2 |
62,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
607 |
04 |
09 |
06 2 0103 |
610 |
12 617,5 |
7 898,2 |
62,6 |
Предоставление субсидии местному бюджету городского округа г. Владикавказ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
607 |
04 |
09 |
06 1 2674 |
|
51 943,3 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 1 2674 |
200 |
51 943,3 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 1 2674 |
240 |
51 943,3 |
- |
- |
Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
607 |
04 |
09 |
06 2 2674 |
|
6 500,0 |
1 561,3 |
24,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 2 2674 |
200 |
6 251,3 |
1 561,3 |
25,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 2 2674 |
240 |
6 251,3 |
1 561,3 |
25,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
607 |
04 |
09 |
06 2 2674 |
800 |
248,7 |
- |
- |
Исполнение судебных актов |
607 |
04 |
09 |
06 2 2674 |
830 |
248,7 |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
607 |
04 |
09 |
06 2 0102 |
|
1 815,0 |
1 110,1 |
61,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
607 |
04 |
09 |
06 2 0102 |
100 |
1 640,0 |
1 066,3 |
65,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
607 |
04 |
09 |
06 2 0102 |
110 |
1 640,0 |
1 066,3 |
65,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 2 0102 |
200 |
170,0 |
43,8 |
25,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 2 0102 |
240 |
170,0 |
43,8 |
25,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
607 |
04 |
09 |
06 2 0102 |
800 |
5,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
607 |
04 |
09 |
06 2 0102 |
850 |
5,0 |
- |
- |
Капитальный и текущий ремонт дорог |
607 |
04 |
09 |
06 2 0104 |
|
238 171,5 |
94 036,1 |
39,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 2 0104 |
200 |
238 171,5 |
94 036,1 |
39,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 2 0104 |
240 |
238 171,5 |
94 036,1 |
39,5 |
Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов |
607 |
04 |
09 |
06 2 0105 |
|
11 389,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 2 0105 |
200 |
11 389,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
607 |
04 |
09 |
06 2 0105 |
240 |
11 389,0 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
607 |
05 |
00 |
|
|
200 011,1 |
172 984,9 |
86,5 |
Благоустройство |
607 |
05 |
03 |
|
|
194 411,1 |
169 038,0 |
86,9 |
Муниципальная программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2015 год |
607 |
05 |
03 |
06 0 0000 |
|
194 411,1 |
169 038,0 |
86,9 |
Подпрограмма "Мероприятия по благоустройству и освещению г. Владикавказа" |
607 |
05 |
03 |
06 3 0000 |
|
115 304,4 |
105 139,7 |
91,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
05 |
03 |
06 3 0106 |
200 |
115 304,4 |
105 139,7 |
91,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
607 |
05 |
03 |
06 3 0106 |
240 |
115 304,4 |
105 139,7 |
91,2 |
Подпрограмма "Озеленение г. Владикавказа" |
607 |
05 |
03 |
06 4 0000 |
|
79 106,7 |
63 898,3 |
80,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
05 |
03 |
06 4 0107 |
200 |
79 106,7 |
63 898,3 |
80,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
607 |
05 |
03 |
06 4 0107 |
240 |
79 106,7 |
63 898,3 |
80,8 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
607 |
05 |
05 |
|
|
5 600,0 |
3 946,9 |
70,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
607 |
05 |
05 |
|
|
5 600,0 |
3 946,9 |
70,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
607 |
05 |
05 |
99 0 0000 |
|
5 600,0 |
3 946,9 |
70,5 |
Иные непрограммные расходы |
607 |
05 |
05 |
99 9 0000 |
|
5 600,0 |
3 946,9 |
70,5 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
607 |
05 |
05 |
99 9 0011 |
|
5 470,0 |
3 869,0 |
70,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
607 |
05 |
05 |
99 9 0011 |
100 |
5 470,0 |
3 869,0 |
70,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
607 |
05 |
05 |
99 9 0011 |
120 |
5 470,0 |
3 869,0 |
70,7 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
607 |
05 |
05 |
99 9 0019 |
|
130,0 |
77,9 |
59,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
607 |
05 |
05 |
99 9 0019 |
200 |
129,0 |
77,9 |
60,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
607 |
05 |
05 |
99 9 0019 |
240 |
129,0 |
77,9 |
60,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
607 |
05 |
05 |
99 9 0019 |
800 |
1,0 |
- |
- |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
607 |
05 |
05 |
99 9 0019 |
850 |
1,0 |
- |
- |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления города Владикавказа |
609 |
|
|
|
|
507 600,0 |
288 732,1 |
56,9 |
Общегосударственные вопросы |
609 |
01 |
00 |
|
|
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Другие общегосударственные вопросы |
609 |
01 |
13 |
|
|
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
609 |
01 |
13 |
09 0 0000 |
|
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |
609 |
01 |
13 |
09 8 0000 |
|
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
609 |
01 |
13 |
09 8 0138 |
|
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
609 |
01 |
13 |
09 8 0138 |
800 |
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Исполнение судебных актов |
609 |
01 |
13 |
09 8 0138 |
830 |
370,0 |
174,6 |
47,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
609 |
01 |
13 |
09 8 0138 |
850 |
50,0 |
- |
- |
Национальная экономика |
609 |
04 |
00 |
|
|
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
609 |
04 |
12 |
|
|
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
609 |
04 |
12 |
09 0 0000 |
|
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Подпрограмма "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" |
609 |
04 |
12 |
09 2 0000 |
|
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
609 |
04 |
12 |
09 2 0124 |
600 |
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
609 |
04 |
12 |
09 2 0124 |
610 |
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
609 |
05 |
00 |
|
|
503 845,0 |
287 364,7 |
57,0 |
Жилищное хозяйство |
609 |
05 |
01 |
|
|
56 408,0 |
17 442,3 |
30,9 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
609 |
05 |
01 |
09 0 0000 |
|
56 408,0 |
17 442,3 |
30,9 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Владикавказе" |
609 |
05 |
01 |
09 1 0000 |
|
36 495,0 |
17 136,3 |
47,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
609 |
05 |
01 |
09 1 0123 |
600 |
36 495,0 |
17 136,3 |
47,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
609 |
05 |
01 |
09 1 0123 |
610 |
36 495,0 |
17 136,3 |
47,0 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |
609 |
05 |
01 |
09 8 0000 |
|
13 758,0 |
- |
- |
Софинансирование обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета |
609 |
05 |
01 |
09 8 9601 |
|
7 028,0 |
- |
- |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
609 |
05 |
01 |
09 8 9601 |
600 |
7 028,0 |
- |
- |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
609 |
05 |
01 |
09 8 9601 |
630 |
7 028,0 |
- |
- |
Взносы за капитальный ремонт квартир и домовладений, находящихся в муниципальной собственности |
609 |
05 |
01 |
09 8 0156 |
|
6 730,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
01 |
09 8 0156 |
200 |
6 730,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
01 |
09 8 0156 |
240 |
6 730,0 |
- |
- |
Подпрограмма "Снос аварийного жилья города Владикавказа" |
609 |
05 |
01 |
09 9 0000 |
|
6 155,0 |
306,0 |
5,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
01 |
09 9 0139 |
200 |
6 155,0 |
306,0 |
5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
01 |
09 9 0139 |
240 |
6 155,0 |
306,0 |
5,0 |
Коммунальное хозяйство |
609 |
05 |
02 |
|
|
29 675,0 |
13 494,3 |
45,5 |
Поддержка коммунального хозяйства |
609 |
05 |
02 |
|
|
29 675,0 |
13 494,3 |
45,5 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
609 |
05 |
02 |
09 0 0000 |
|
29 675,0 |
13 494,3 |
45,5 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водоотведения г. Владикавказа" |
609 |
05 |
02 |
09 5 0000 |
|
23 675,0 |
13 158,1 |
55,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
02 |
09 5 0127 |
200 |
10 175,0 |
86,9 |
0,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
02 |
09 5 0127 |
240 |
10 175,0 |
86,9 |
0,9 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
609 |
05 |
02 |
09 5 0127 |
400 |
13 500,0 |
13 071,2 |
96,8 |
Бюджетные инвестиции |
609 |
05 |
02 |
09 5 0127 |
410 |
13 500,0 |
13 071,2 |
96,8 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |
609 |
05 |
02 |
09 8 0000 |
|
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |
609 |
05 |
02 |
09 8 0137 |
|
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
02 |
09 8 0137 |
200 |
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
02 |
09 8 0137 |
240 |
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Благоустройство |
609 |
05 |
03 |
|
|
396 412,0 |
240 719,6 |
60,7 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
609 |
05 |
03 |
09 0 0000 |
|
396 412,0 |
240 719,6 |
60,7 |
Подпрограмма "Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок" |
609 |
05 |
03 |
09 3 0000 |
|
39 240,0 |
13 109,3 |
33,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
609 |
05 |
03 |
09 3 0125 |
600 |
39 240,0 |
13 109,3 |
33,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
609 |
05 |
03 |
09 3 0125 |
610 |
39 240,0 |
13 109,3 |
33,4 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г. Владикавказа в зимний период" |
609 |
05 |
03 |
09 6 0000 |
|
1 520,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
03 |
09 6 0128 |
200 |
1 520,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
03 |
09 6 0128 |
240 |
1 520,0 |
- |
- |
Подпрограмма "Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО в г. Владикавказе" |
609 |
05 |
03 |
09 7 0000 |
|
8 220,0 |
1 179,0 |
14,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
03 |
09 7 0129 |
200 |
8 220,0 |
1 179,0 |
14,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
03 |
09 7 0129 |
240 |
8 220,0 |
1 179,0 |
14,3 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |
609 |
05 |
03 |
09 8 0000 |
|
347 432,0 |
226 431,3 |
65,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
609 |
05 |
03 |
09 8 0131 |
|
221 222,0 |
150 411,4 |
68,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
609 |
05 |
03 |
09 8 0131 |
600 |
221 222,0 |
150 411,4 |
68,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
609 |
05 |
03 |
09 8 0131 |
610 |
221 222,0 |
150 411,4 |
68,0 |
Уличное освещение |
609 |
05 |
03 |
09 8 0000 |
|
93 000,0 |
51 085,6 |
54,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
03 |
09 8 0134 |
200 |
46 000,0 |
22 590,5 |
49,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
03 |
09 8 0134 |
240 |
46 000,0 |
22 590,5 |
49,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
609 |
05 |
03 |
09 8 0133 |
800 |
47 000,0 |
28 495,1 |
60,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
609 |
05 |
03 |
09 8 0133 |
810 |
47 000,0 |
28 495,1 |
60,6 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
609 |
05 |
03 |
09 8 0132 |
|
33 210,0 |
24 934,3 |
75,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
03 |
09 8 0132 |
200 |
33 210,0 |
24 934,3 |
75,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
03 |
09 8 0132 |
240 |
33 210,0 |
24 934,3 |
75,1 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
609 |
05 |
05 |
|
|
21 350,0 |
15 708,5 |
73,6 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
609 |
05 |
05 |
09 0 0000 |
|
21 350,0 |
15 708,5 |
73,6 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |
609 |
05 |
05 |
09 8 0000 |
|
21 350,0 |
15 708,5 |
73,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
609 |
05 |
05 |
|
|
14 550,0 |
11 005,9 |
75,6 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
609 |
05 |
05 |
09 8 0011 |
|
13 680,0 |
10 571,2 |
77,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
609 |
05 |
05 |
09 8 0011 |
100 |
13 680,0 |
10 571,2 |
77,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
609 |
05 |
05 |
09 8 0011 |
120 |
13 680,0 |
10 571,2 |
77,3 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
609 |
05 |
05 |
09 8 0019 |
|
870,0 |
434,6 |
50,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
05 |
09 8 0019 |
200 |
860,0 |
434,6 |
50,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
05 |
09 8 0019 |
240 |
860,0 |
434,6 |
50,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
609 |
05 |
05 |
09 8 0019 |
800 |
10,0 |
- |
- |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
609 |
05 |
05 |
09 8 0019 |
850 |
10,0 |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
609 |
05 |
05 |
09 8 0130 |
|
6 800,0 |
4 702,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
609 |
05 |
05 |
09 8 0130 |
100 |
5 466,8 |
3 893,5 |
71,2 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
609 |
05 |
05 |
09 8 0130 |
110 |
5 466,8 |
3 893,5 |
71,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
05 |
09 8 0130 |
200 |
1 276,2 |
795,7 |
62,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
609 |
05 |
05 |
09 8 0130 |
240 |
1 276,2 |
795,7 |
62,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
609 |
05 |
05 |
09 8 0130 |
800 |
57,0 |
13,4 |
23,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
609 |
05 |
05 |
09 8 0130 |
850 |
57,0 |
13,4 |
23,5 |
Финансовое управление администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
610 |
|
|
|
|
155 649,9 |
110 004,7 |
70,7 |
Общегосударственные вопросы |
610 |
01 |
00 |
|
|
15 414,6 |
11 308,6 |
73,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
610 |
01 |
06 |
|
|
12 338,0 |
8 397,4 |
68,1 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015 - 2018 годы" |
610 |
01 |
06 |
03 0 0000 |
|
12 338,0 |
8 397,4 |
68,1 |
Подпрограмма "Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами" |
610 |
01 |
06 |
03 1 0000 |
|
12 338,0 |
8 397,4 |
68,1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
610 |
01 |
06 |
03 1 0011 |
|
10 869,0 |
8 020,3 |
73,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
610 |
01 |
06 |
03 1 0011 |
100 |
10 869,0 |
8 020,3 |
73,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
610 |
01 |
06 |
03 1 0011 |
120 |
10 869,0 |
8 020,3 |
73,8 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
610 |
01 |
06 |
03 1 0019 |
|
1 469,0 |
377,1 |
25,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
610 |
01 |
06 |
03 1 0019 |
200 |
1 467,0 |
376,2 |
25,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
610 |
01 |
06 |
03 1 0019 |
240 |
1 467,0 |
376,2 |
25,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
610 |
01 |
06 |
03 1 0019 |
800 |
2,0 |
1,0 |
48,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
610 |
01 |
06 |
03 1 0019 |
850 |
2,0 |
1,0 |
48,9 |
Другие общегосударственные вопросы |
610 |
01 |
13 |
|
|
3 076,6 |
2 911,2 |
94,6 |
Иные непрограммные расходы |
610 |
01 |
13 |
99 2 0138 |
|
3 076,6 |
2 911,2 |
94,6 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
610 |
01 |
13 |
99 2 0138 |
|
3 076,6 |
2 911,2 |
94,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
610 |
01 |
13 |
99 2 0138 |
800 |
3 076,6 |
2 911,2 |
94,6 |
Исполнение судебных актов |
610 |
01 |
13 |
99 2 0138 |
830 |
3 076,6 |
2 911,2 |
94,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
610 |
13 |
00 |
|
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
610 |
13 |
01 |
|
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015 - 2018 годы" |
610 |
13 |
01 |
03 0 0000 |
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Подпрограмма "Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами" |
610 |
13 |
01 |
03 1 0000 |
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
610 |
13 |
01 |
03 1 0100 |
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
610 |
13 |
01 |
03 1 0100 |
700 |
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Обслуживание муниципального долга |
610 |
13 |
01 |
03 1 0100 |
730 |
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа |
611 |
|
|
|
|
27 000,0 |
16 922,7 |
62,7 |
Общегосударственные вопросы |
611 |
01 |
00 |
|
|
23 000,0 |
15 422,7 |
67,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
611 |
01 |
04 |
|
|
19 000,0 |
13 276,7 |
69,9 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
611 |
01 |
04 |
99 0 0000 |
|
19 000,0 |
13 276,7 |
69,9 |
Иные непрограммные расходы |
611 |
01 |
04 |
99 9 0000 |
|
19 000,0 |
13 276,7 |
69,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
611 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
|
18 260,0 |
12 857,1 |
70,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
611 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
100 |
18 260,0 |
12 857,1 |
70,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
611 |
01 |
04 |
99 9 0011 |
120 |
18 260,0 |
12 857,1 |
70,4 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
611 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
|
740,0 |
419,6 |
56,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
611 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
200 |
700,0 |
419,1 |
59,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
611 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
240 |
700,0 |
419,1 |
59,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
611 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
800 |
40,0 |
0,6 |
1,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
611 |
01 |
04 |
99 9 0019 |
850 |
40,0 |
0,6 |
1,4 |
Другие общегосударственные вопросы |
611 |
01 |
13 |
|
|
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
611 |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Иные непрограммные расходы |
611 |
01 |
13 |
99 9 0000 |
|
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
611 |
01 |
13 |
99 9 0141 |
|
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации |
611 |
01 |
13 |
99 9 0141 |
|
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
611 |
01 |
13 |
99 9 0141 |
200 |
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
611 |
01 |
13 |
99 9 0141 |
240 |
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Национальная экономика |
611 |
04 |
00 |
|
|
4 000,0 |
1 500,0 |
37,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
611 |
04 |
12 |
|
|
4 000,0 |
1 500,0 |
37,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
611 |
04 |
12 |
99 0 0000 |
|
4 000,0 |
1 500,0 |
37,5 |
Иные непрограммные расходы |
611 |
04 |
12 |
99 9 0000 |
|
4 000,0 |
1 500,0 |
37,5 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
611 |
04 |
12 |
99 9 0147 |
|
1 500,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
611 |
04 |
12 |
99 9 0147 |
200 |
1 500,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
611 |
04 |
12 |
99 9 0147 |
240 |
1 500,0 |
- |
- |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
611 |
04 |
12 |
99 9 0148 |
|
2 500,0 |
1 500,0 |
60,0 |
Взнос муниципального образования в уставные капиталы |
611 |
04 |
12 |
99 9 0148 |
400 |
2 500,0 |
1 500,0 |
60,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
611 |
04 |
12 |
99 9 0148 |
450 |
2 500,0 |
1 500,0 |
60,0 |
Управление образования АМС г. Владикавказа |
612 |
|
|
|
|
1 912 101,9 |
1 474 163,6 |
77,1 |
Образование |
612 |
07 |
00 |
|
|
1 861 933,0 |
1 437 430,0 |
77,2 |
Дошкольное образование |
612 |
07 |
01 |
|
|
788 644,1 |
576 894,3 |
73,2 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
612 |
07 |
01 |
07 0 0000 |
|
788 644,1 |
576 894,3 |
73,2 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений" |
612 |
07 |
01 |
07 6 0000 |
|
782 104,1 |
576 211,3 |
73,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
612 |
07 |
01 |
07 6 0114 |
|
236 904,1 |
117 031,4 |
49,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
612 |
07 |
01 |
07 6 0114 |
600 |
236 904,1 |
117 031,4 |
49,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
612 |
07 |
01 |
07 6 0114 |
610 |
218 624,1 |
105 988,3 |
48,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
612 |
07 |
01 |
07 6 0114 |
620 |
18 280,0 |
11 043,1 |
60,4 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
612 |
07 |
01 |
07 6 2124 |
|
545 200,0 |
459 179,9 |
84,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
612 |
07 |
01 |
07 6 2124 |
600 |
545 200,0 |
459 179,9 |
84,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
612 |
07 |
01 |
07 6 2124 |
610 |
506 332,9 |
428 591,0 |
84,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
612 |
07 |
01 |
07 6 2124 |
620 |
38 867,1 |
30 588,9 |
78,7 |
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы" |
612 |
07 |
01 |
07 2 0000 |
|
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Софинансирование на мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования за счет средств местного бюджета |
612 |
07 |
01 |
07 2 0158 |
|
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
612 |
07 |
01 |
07 2 0158 |
600 |
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
612 |
07 |
01 |
07 2 0158 |
610 |
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Общее образование |
612 |
07 |
02 |
|
|
950 536,2 |
783 976,2 |
82,5 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
612 |
07 |
02 |
07 0 0000 |
|
950 536,2 |
783 976,2 |
82,5 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений" |
612 |
07 |
02 |
07 6 0000 |
|
950 536,2 |
783 976,2 |
82,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений |
612 |
07 |
02 |
07 6 0115 |
|
117 353,7 |
62 787,6 |
53,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
612 |
07 |
02 |
07 6 0115 |
600 |
117 353,7 |
62 787,6 |
53,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
612 |
07 |
02 |
07 6 0115 |
610 |
114 668,7 |
60 849,6 |
53,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
612 |
07 |
02 |
07 6 0115 |
620 |
2 685,0 |
1 937,9 |
72,2 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
612 |
07 |
02 |
07 6 2128 |
|
723 029,4 |
650 026,3 |
89,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
612 |
07 |
02 |
07 6 2128 |
600 |
723 029,4 |
650 026,3 |
89,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
612 |
07 |
02 |
07 6 2128 |
610 |
690 648,7 |
620 877,3 |
89,9 |
Субсидии автономным учреждениям |
612 |
07 |
02 |
07 6 2128 |
620 |
32 380,7 |
29 149,0 |
90,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования |
612 |
07 |
02 |
07 6 0116 |
|
110 153,1 |
71 162,4 |
64,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
612 |
07 |
02 |
07 6 0116 |
600 |
110 153,1 |
71 162,4 |
64,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
612 |
07 |
02 |
07 6 0116 |
610 |
2 746,6 |
1 756,6 |
64,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
612 |
07 |
02 |
07 6 0116 |
620 |
107 406,5 |
69 405,8 |
64,6 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
612 |
07 |
07 |
|
|
8 050,0 |
7 078,6 |
87,9 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
612 |
07 |
07 |
07 0 0000 |
|
8 050,0 |
7 078,6 |
87,9 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий в области спорта, молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни" |
612 |
07 |
07 |
07 5 0000 |
|
8 050,0 |
7 078,6 |
87,9 |
Мероприятия на развитие массового спорта, здорового образа жизни и развитие молодежной политики |
612 |
07 |
07 |
07 5 0000 |
|
8 050,0 |
7 078,6 |
87,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612 |
07 |
07 |
07 5 0113 |
200 |
1 550,0 |
578,6 |
37,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
612 |
07 |
07 |
07 5 0113 |
240 |
1 550,0 |
578,6 |
37,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
612 |
07 |
07 |
07 5 0112 |
600 |
6 500,0 |
6 500,0 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
612 |
07 |
07 |
07 5 0112 |
620 |
6 500,0 |
6 500,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области образования |
612 |
07 |
09 |
|
|
114 702,7 |
69 480,9 |
60,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
612 |
07 |
09 |
|
|
10 710,0 |
7 760,0 |
72,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
612 |
07 |
09 |
99 0 0000 |
|
10 710,0 |
7 760,0 |
72,5 |
Иные непрограммные расходы |
612 |
07 |
09 |
99 9 0000 |
|
10 710,0 |
7 760,0 |
72,5 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
612 |
07 |
09 |
99 9 0011 |
|
10 269,0 |
7 501,7 |
73,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
612 |
07 |
09 |
99 9 0011 |
100 |
10 269,0 |
7 501,7 |
73,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
612 |
07 |
09 |
99 9 0011 |
120 |
10 269,0 |
7 501,7 |
73,1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
612 |
07 |
09 |
99 9 0019 |
|
441,0 |
258,3 |
58,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612 |
07 |
09 |
99 9 0019 |
200 |
441,0 |
258,3 |
58,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
612 |
07 |
09 |
99 9 0019 |
240 |
441,0 |
258,3 |
58,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
612 |
07 |
09 |
99 9 0019 |
800 |
0,0 |
- |
- |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
612 |
07 |
09 |
99 9 0019 |
850 |
0,0 |
- |
- |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
612 |
07 |
09 |
07 0 0000 |
|
103 992,7 |
61 720,9 |
59,4 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений" |
612 |
07 |
09 |
07 6 0000 |
|
3 600,0 |
2 540,7 |
70,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
612 |
07 |
09 |
07 6 0000 |
|
3 600,0 |
2 540,7 |
70,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
612 |
07 |
09 |
07 6 0149 |
100 |
3 497,6 |
2 492,3 |
71,3 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
612 |
07 |
09 |
07 6 0149 |
110 |
3 497,6 |
2 492,3 |
71,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612 |
07 |
09 |
07 6 0149 |
200 |
97,5 |
48,4 |
49,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
612 |
07 |
09 |
07 6 0149 |
240 |
97,5 |
48,4 |
49,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
612 |
07 |
09 |
07 6 0149 |
800 |
5,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
612 |
07 |
09 |
07 6 0149 |
850 |
5,0 |
- |
- |
Подпрограмма "Образование г. Владикавказа-образование будущего" |
612 |
07 |
09 |
07 1 0000 |
|
2 835,0 |
726,8 |
25,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
612 |
07 |
09 |
07 1 0108 |
100 |
200,0 |
76,3 |
38,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
612 |
07 |
09 |
07 1 0108 |
120 |
200,0 |
76,3 |
38,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
612 |
07 |
09 |
07 1 0108 |
200 |
2 635,0 |
650,5 |
24,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
612 |
07 |
09 |
07 1 0108 |
240 |
2 635,0 |
650,5 |
24,7 |
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы" |
612 |
07 |
09 |
07 2 0000 |
|
43 971,8 |
30 188,6 |
68,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
612 |
07 |
09 |
07 2 0109 |
600 |
43 971,8 |
30 188,6 |
68,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
612 |
07 |
09 |
07 2 0109 |
610 |
42 366,2 |
28 583,0 |
67,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
612 |
07 |
09 |
07 2 0109 |
620 |
1 605,6 |
1 605,6 |
100,0 |
Подпрограмма "Школьное питание" |
612 |
07 |
09 |
07 3 0000 |
|
17 630,0 |
8 678,5 |
49,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
612 |
07 |
09 |
07 3 0110 |
600 |
16 100,0 |
7 148,5 |
44,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
612 |
07 |
09 |
07 3 0110 |
610 |
15 783,3 |
7 001,5 |
44,4 |
Субсидии автономным учреждениям |
612 |
07 |
09 |
07 3 0110 |
620 |
316,7 |
146,9 |
46,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
612 |
07 |
09 |
07 3 0135 |
800 |
1 530,0 |
1 530,0 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
612 |
07 |
09 |
07 3 0135 |
810 |
1 530,0 |
1 530,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Безопасное образовательное учреждение" |
612 |
07 |
09 |
07 4 0000 |
|
35 955,9 |
19 586,3 |
54,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
612 |
07 |
09 |
07 4 0111 |
600 |
35 955,9 |
19 586,3 |
54,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
612 |
07 |
09 |
07 4 0111 |
610 |
34 493,5 |
19 009,0 |
55,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
612 |
07 |
09 |
07 4 0111 |
620 |
1 462,4 |
577,3 |
39,5 |
Социальная политика |
612 |
10 |
00 |
|
|
50 168,9 |
36 733,6 |
73,2 |
Социальное обеспечение населения |
612 |
10 |
03 |
|
|
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
612 |
10 |
03 |
07 0 0000 |
|
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий в области спорта, молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни" |
612 |
10 |
03 |
07 5 0000 |
|
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации работы детских оздоровительных лагерей дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях республики в каникулярное время |
612 |
10 |
03 |
07 5 2227 |
|
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
612 |
10 |
03 |
07 5 2227 |
600 |
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
612 |
10 |
03 |
07 5 2227 |
610 |
18 499,9 |
13 699,5 |
74,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
612 |
10 |
03 |
07 5 2227 |
620 |
669,0 |
594,3 |
88,8 |
Охрана семьи и детства |
612 |
10 |
04 |
|
|
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
612 |
10 |
04 |
07 0 0000 |
|
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений" |
612 |
10 |
04 |
07 6 0000 |
|
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 31 июля 2006 года N 42-РЗ "Об образовании" |
612 |
10 |
04 |
07 6 2165 |
|
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
612 |
10 |
04 |
07 6 2165 |
300 |
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
612 |
10 |
04 |
07 6 2165 |
310 |
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Собрание представителей г. Владикавказ |
643 |
|
|
|
|
21 267,0 |
15 246,2 |
71,7 |
Общегосударственные вопросы |
643 |
01 |
00 |
|
|
21 267,0 |
15 246,2 |
71,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
643 |
01 |
02 |
|
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Непрограммные расходы представительного органа |
643 |
01 |
02 |
77 0 0000 |
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Иные непрограммные расходы |
643 |
01 |
02 |
77 9 0000 |
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Глава муниципального образования |
643 |
01 |
02 |
77 9 0000 |
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа |
643 |
01 |
02 |
77 9 0011 |
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
643 |
01 |
02 |
77 9 0011 |
100 |
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
643 |
01 |
02 |
77 9 0011 |
120 |
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
643 |
01 |
03 |
|
|
17 400,0 |
12 687,4 |
72,9 |
Непрограммные расходы на обеспечения функционирования Собрания представителей г. Владикавказ |
643 |
01 |
03 |
78 0 0000 |
|
17 400,0 |
12 687,4 |
72,9 |
Иные непрограммные расходы |
643 |
01 |
03 |
78 9 0000 |
|
17 400,0 |
12 687,4 |
72,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа |
643 |
01 |
03 |
78 9 0011 |
|
14 342,0 |
10 737,8 |
74,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
643 |
01 |
03 |
78 9 0011 |
100 |
14 342,0 |
10 737,8 |
74,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
643 |
01 |
03 |
78 9 0011 |
120 |
14 342,0 |
10 737,8 |
74,9 |
Расходы на обеспечение функций представительного органа |
643 |
01 |
03 |
78 9 0019 |
|
3 058,0 |
1 949,6 |
63,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
643 |
01 |
03 |
78 9 0019 |
200 |
2 978,0 |
1 946,6 |
65,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
643 |
01 |
03 |
78 9 0019 |
240 |
2 978,0 |
1 946,6 |
65,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
643 |
01 |
03 |
78 9 0019 |
800 |
80,0 |
3,0 |
3,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
643 |
01 |
03 |
78 9 0019 |
850 |
80,0 |
3,0 |
3,8 |
Непрограммные расходы представительного органа |
643 |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
2 090,0 |
1 383,2 |
66,2 |
Иные непрограммные расходы |
643 |
01 |
13 |
99 9 0000 |
|
2 090,0 |
1 383,2 |
66,2 |
Расходы на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации деятельности административных комиссий |
643 |
01 |
13 |
99 9 2274 |
|
2 090,0 |
1 383,2 |
66,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников административной комиссии |
643 |
01 |
13 |
99 9 2274 |
|
1 550,0 |
1 129,6 |
72,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
643 |
01 |
13 |
99 9 2274 |
100 |
1 550,0 |
1 129,6 |
72,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
643 |
01 |
13 |
99 9 2274 |
120 |
1 550,0 |
1 129,6 |
72,9 |
Расходы на обеспечение функций административной комиссии |
643 |
01 |
13 |
99 9 2274 |
|
540,0 |
253,6 |
47,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
643 |
01 |
13 |
99 9 2274 |
200 |
540,0 |
253,6 |
47,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
643 |
01 |
13 |
99 9 2274 |
240 |
540,0 |
253,6 |
47,0 |
Контрольно-счетная палата муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) |
647 |
|
|
|
|
14 150,0 |
10 101,1 |
71,4 |
Общегосударственные вопросы |
647 |
01 |
00 |
|
|
14 150,0 |
10 101,1 |
71,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
647 |
01 |
06 |
|
|
14 150,0 |
10 101,1 |
71,4 |
Непрограммные расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) |
647 |
01 |
06 |
93 0 0000 |
|
14 150,0 |
10 101,1 |
71,4 |
Иные непрограммные расходы |
647 |
01 |
06 |
93 9 0000 |
|
14 150,0 |
10 101,1 |
71,4 |
Расходы на выплаты персоналу Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) |
647 |
01 |
06 |
93 9 0011 |
|
11 447,0 |
8 722,2 |
76,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
647 |
01 |
06 |
93 9 0011 |
100 |
11 447,0 |
8 722,2 |
76,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
647 |
01 |
06 |
93 9 0011 |
120 |
11 447,0 |
8 722,2 |
76,2 |
Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) |
647 |
01 |
06 |
93 9 0019 |
|
2 703,0 |
1 378,9 |
51,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
647 |
01 |
06 |
93 9 0019 |
200 |
2 673,0 |
1 378,1 |
51,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
647 |
01 |
06 |
93 9 0019 |
240 |
2 673,0 |
1 378,1 |
51,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
647 |
01 |
06 |
93 9 0019 |
800 |
30,0 |
0,8 |
2,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
647 |
01 |
06 |
93 9 0019 |
850 |
30,0 |
0,8 |
2,7 |
Начальник Финансового управления |
К. Цоков |
Приложение N 3
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
тыс. рублей
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Предусмотрено по бюджету на 2015 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 года |
% исполнения |
Всего расходов |
|
|
|
|
4 982 142,5 |
2 937 516,9 |
59,0 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
249 217,5 |
170 688,6 |
68,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Непрограммные расходы представительного органа |
01 |
02 |
77 0 0000 |
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Иные непрограммные расходы |
01 |
02 |
77 9 0000 |
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
77 9 0000 |
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа |
01 |
02 |
77 9 0000 |
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
77 9 0011 |
100 |
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
77 9 0011 |
120 |
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
17 400,0 |
12 687,4 |
72,9 |
Непрограммные расходы на обеспечения функционирования Собрания представителей г. Владикавказ |
01 |
03 |
78 0 0000 |
|
17 400,0 |
12 687,4 |
72,9 |
Иные непрограммные расходы |
01 |
03 |
78 9 0000 |
|
17 400,0 |
12 687,4 |
72,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа |
01 |
03 |
78 9 0011 |
|
14 342,0 |
10 737,8 |
74,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
78 9 0011 |
100 |
14 342,0 |
10 737,8 |
74,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
78 9 0011 |
120 |
14 342,0 |
10 737,8 |
74,9 |
Расходы на обеспечение функций представительного органа |
01 |
03 |
78 9 0019 |
|
3 058,0 |
1 949,6 |
63,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
78 9 0019 |
200 |
2 978,0 |
1 946,6 |
65,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
78 9 0019 |
240 |
2 978,0 |
1 946,6 |
65,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
78 9 0019 |
800 |
80,0 |
3,0 |
3,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
78 9 0019 |
850 |
80,0 |
3,0 |
3,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
130 625,8 |
92 732,4 |
71,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
01 |
04 |
88 0 0000 |
|
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Иные непрограммные расходы |
01 |
04 |
88 9 0000 |
|
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
88 9 0000 |
|
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
01 |
04 |
88 9 0011 |
|
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
88 9 0011 |
100 |
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
88 9 0011 |
120 |
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
01 |
04 |
99 0 0000 |
|
128 775,8 |
91 452,8 |
71,0 |
Иные непрограммные расходы |
01 |
04 |
99 9 0000 |
|
128 775,8 |
91 452,8 |
71,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
01 |
04 |
99 9 0011 |
|
107 640,0 |
76 513,2 |
71,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
99 9 0011 |
100 |
107 640,0 |
76 513,2 |
71,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
99 9 0011 |
120 |
107 640,0 |
76 513,2 |
71,1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
99 9 0019 |
|
21 135,8 |
14 939,5 |
70,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
99 9 0019 |
200 |
20 605,8 |
14 666,0 |
71,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
99 9 0019 |
240 |
20 605,8 |
14 666,0 |
71,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
99 9 0019 |
800 |
530,0 |
273,5 |
51,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
99 9 0019 |
850 |
530,0 |
273,5 |
51,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
26 488,0 |
18 498,5 |
69,8 |
Непрограммные расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) |
01 |
06 |
93 0 0000 |
|
14 150,0 |
10 101,1 |
71,4 |
Иные непрограммные расходы |
01 |
06 |
93 9 0000 |
|
14 150,0 |
10 101,1 |
71,4 |
Расходы на выплаты персоналу Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) |
01 |
06 |
93 9 0011 |
|
11 447,0 |
8 722,2 |
76,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
93 9 0011 |
100 |
11 447,0 |
8 722,2 |
76,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
93 9 0011 |
120 |
11 447,0 |
8 722,2 |
76,2 |
Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) |
01 |
06 |
93 9 0019 |
|
2 703,0 |
1 378,9 |
51,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
93 9 0019 |
200 |
2 673,0 |
1 378,1 |
51,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
93 9 0019 |
240 |
2 673,0 |
1 378,1 |
51,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
93 9 0019 |
800 |
30,0 |
0,8 |
2,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
93 9 0019 |
850 |
30,0 |
0,8 |
2,7 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015 - 2018 годы" |
01 |
06 |
03 0 0000 |
|
12 338,0 |
8 397,4 |
68,1 |
Подпрограмма "Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами" |
01 |
06 |
03 1 0000 |
|
12 338,0 |
8 397,4 |
68,1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
01 |
06 |
03 1 0011 |
|
10 869,0 |
8 020,3 |
73,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
03 1 0011 |
100 |
10 869,0 |
8 020,3 |
73,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
03 1 0011 |
120 |
10 869,0 |
8 020,3 |
73,8 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
01 |
06 |
03 1 0019 |
|
1 469,0 |
377,1 |
25,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
03 1 0019 |
200 |
1 467,0 |
376,2 |
25,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
03 1 0019 |
240 |
1 467,0 |
376,2 |
25,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
03 1 0019 |
800 |
2,0 |
1,0 |
48,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
03 1 0019 |
850 |
2,0 |
1,0 |
48,9 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
1 280,3 |
- |
- |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
01 |
11 |
99 0 0000 |
|
1 280,3 |
- |
- |
Иные непрограммные расходы |
01 |
11 |
99 9 0000 |
|
1 280,3 |
- |
- |
Резервный фонд администрации местного самоуправления |
01 |
11 |
99 9 0140 |
|
1 280,3 |
- |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
99 9 0140 |
800 |
1 280,3 |
- |
- |
Резервные средства |
01 |
11 |
99 9 0140 |
870 |
1 280,3 |
- |
- |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
71 646,5 |
45 594,7 |
63,6 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Иные непрограммные расходы |
01 |
13 |
99 9 0000 |
|
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации |
01 |
13 |
99 9 0141 |
|
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 9 0141 |
200 |
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 9 0141 |
240 |
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
01 |
13 |
09 0 0000 |
|
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |
01 |
13 |
09 8 0000 |
|
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
01 |
13 |
09 8 0138 |
|
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
09 8 0138 |
800 |
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
09 8 0138 |
830 |
370,0 |
174,6 |
47,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
09 8 0138 |
850 |
50,0 |
- |
- |
Ведомственная целевая программа"Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
01 |
13 |
11 0 0000 |
|
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
01 |
13 |
11 2 0138 |
|
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
11 2 0138 |
800 |
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
11 2 0138 |
830 |
137,9 |
62,6 |
45,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
11 2 0138 |
850 |
32,3 |
32,3 |
100,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
4 626,0 |
3 207,3 |
69,3 |
Иные непрограммные расходы |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
4 626,0 |
3 207,3 |
69,3 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
4 626,0 |
3 207,3 |
69,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 2 0138 |
800 |
4 126,0 |
3 207,3 |
77,7 |
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
99 2 0138 |
830 |
4 126,0 |
3 207,3 |
77,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
13 |
99 9 0142 |
300 |
500,0 |
- |
- |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01 |
13 |
99 9 0142 |
320 |
500,0 |
- |
- |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
39 700,0 |
27 718,6 |
69,8 |
Иные непрограммные расходы |
01 |
13 |
99 9 0000 |
|
39 700,0 |
27 718,6 |
69,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
01 |
13 |
99 9 0000 |
|
39 700,0 |
27 718,6 |
69,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 9 0143 |
100 |
25 867,0 |
18 596,9 |
71,9 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
99 9 0143 |
110 |
25 867,0 |
18 596,9 |
71,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 9 0143 |
200 |
6 983,0 |
4 224,1 |
60,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 9 0143 |
240 |
6 983,0 |
4 224,1 |
60,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
99 9 0155 |
600 |
6 700,0 |
4 830,4 |
72,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 |
13 |
99 9 0155 |
610 |
6 700,0 |
4 830,4 |
72,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
99 9 0143 |
800 |
150,0 |
67,2 |
44,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
99 9 0143 |
850 |
150,0 |
67,2 |
44,8 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
1 040,3 |
888,3 |
85,4 |
Иные непрограммные расходы |
01 |
13 |
99 9 0000 |
|
1 040,3 |
888,3 |
85,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 9 0154 |
100 |
1 040,3 |
888,3 |
85,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
99 9 0154 |
120 |
1 040,3 |
888,3 |
85,4 |
Непрограммные расходы представительного органа |
01 |
13 |
99 0 0000 |
|
2 090,0 |
1 383,2 |
66,2 |
Иные непрограммные расходы |
01 |
13 |
99 9 0000 |
|
2 090,0 |
1 383,2 |
66,2 |
Расходы на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации деятельности административных комиссий |
01 |
13 |
99 9 2274 |
|
2 090,0 |
1 383,2 |
66,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников административной комиссии |
01 |
13 |
99 9 2274 |
|
1 550,0 |
1 129,6 |
72,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
99 9 2274 |
100 |
1 550,0 |
1 129,6 |
72,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
99 9 2274 |
120 |
1 550,0 |
1 129,6 |
72,9 |
Расходы на обеспечение функций административной комиссии |
01 |
13 |
99 9 2274 |
|
540,0 |
253,6 |
47,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 9 2274 |
200 |
540,0 |
253,6 |
47,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
99 9 2274 |
240 |
540,0 |
253,6 |
47,0 |
Ведомственная целевая программа "Информатизация АМС г. Владикавказа на 2015 - 2016 годы." |
01 |
13 |
01 0 0000 |
|
19 600,0 |
9 981,7 |
50,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01 0 0000 |
200 |
19 600,0 |
9 981,7 |
50,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
01 0 0000 |
240 |
19 600,0 |
9 981,7 |
50,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
|
|
4 070,0 |
2 300,6 |
56,5 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
4 070,0 |
2 300,6 |
56,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
03 |
09 |
99 0 0000 |
|
4 070,0 |
2 300,6 |
56,5 |
Иные непрограммные расходы |
03 |
09 |
99 9 0000 |
|
4 070,0 |
2 300,6 |
56,5 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 |
09 |
99 9 0000 |
|
4 070,0 |
2 300,6 |
56,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
99 9 0144 |
200 |
1 000,0 |
196,1 |
19,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
99 9 0144 |
240 |
1 000,0 |
196,1 |
19,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
03 |
09 |
99 9 0000 |
|
3 070,0 |
2 104,5 |
68,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
99 9 0145 |
100 |
2 801,0 |
2 046,2 |
73,1 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
09 |
99 9 0145 |
110 |
2 801,0 |
2 046,2 |
73,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
99 9 0145 |
200 |
265,0 |
58,3 |
22,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
99 9 0145 |
240 |
265,0 |
58,3 |
22,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
09 |
99 9 0145 |
800 |
4,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
03 |
09 |
99 9 0145 |
850 |
4,0 |
- |
- |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
|
|
474 530,0 |
206 170,8 |
43,4 |
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Реализация государственной политики занятости населения |
04 |
01 |
99 1 2167 |
|
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
04 |
01 |
99 1 2167 |
|
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
01 |
99 1 2167 |
100 |
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
01 |
99 1 2167 |
120 |
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
|
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Непрограммные расходы, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений |
04 |
07 |
99 0 0000 |
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Иные непрограммные расходы |
04 |
07 |
99 9 0000 |
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
04 |
07 |
99 9 0000 |
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
07 |
99 9 0146 |
100 |
4 780,0 |
3 653,1 |
76,4 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
07 |
99 9 0146 |
110 |
4 780,0 |
3 653,1 |
76,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
07 |
99 9 0146 |
200 |
702,8 |
448,6 |
63,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
07 |
99 9 0146 |
240 |
702,8 |
448,6 |
63,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
07 |
99 9 0146 |
800 |
25,0 |
7,8 |
31,1 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
04 |
07 |
99 9 0146 |
850 |
25,0 |
7,8 |
31,1 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта на 2015 год" |
04 |
08 |
04 0 0000 |
|
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
04 0 0000 |
800 |
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
04 |
08 |
04 0 0000 |
810 |
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
364 486,4 |
135 173,0 |
37,1 |
Муниципальная программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2015 год |
04 |
09 |
06 0 0000 |
|
364 486,4 |
135 173,0 |
37,1 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт дорог г. Владикавказа" |
04 |
09 |
06 1 0000 |
|
42 050,1 |
30 567,2 |
72,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 1 0101 |
200 |
38 647,1 |
29 364,5 |
76,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 1 0101 |
240 |
38 647,1 |
29 364,5 |
76,0 |
Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
04 |
09 |
06 1 2211 |
|
3 403,0 |
1 202,7 |
35,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 1 2211 |
200 |
3 403,0 |
1 202,7 |
35,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 1 2211 |
240 |
3 403,0 |
1 202,7 |
35,3 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений подведомственных УДСБиО" |
04 |
09 |
06 2 0000 |
|
322 436,3 |
104 605,7 |
32,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
09 |
06 2 0103 |
600 |
12 617,5 |
7 898,2 |
62,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
09 |
06 2 0103 |
610 |
12 617,5 |
7 898,2 |
62,6 |
Предоставление субсидии местному бюджету городского округа г. Владикавказ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
04 |
09 |
06 1 2674 |
|
51 943,3 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 1 2674 |
200 |
51 943,3 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 1 2674 |
240 |
51 943,3 |
- |
- |
Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
04 |
09 |
06 2 2674 |
|
6 500,0 |
1 561,3 |
24,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 2 2674 |
200 |
6 251,3 |
1 561,3 |
25,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 2 2674 |
240 |
6 251,3 |
1 561,3 |
25,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
06 2 2674 |
800 |
248,7 |
- |
- |
Исполнение судебных актов |
04 |
09 |
06 2 2674 |
830 |
248,7 |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
04 |
09 |
06 2 0102 |
|
1 815,0 |
1 110,1 |
61,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
09 |
06 2 0102 |
100 |
1 640,0 |
1 066,3 |
65,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
09 |
06 2 0102 |
110 |
1 640,0 |
1 066,3 |
65,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 2 0102 |
200 |
170,0 |
43,8 |
25,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 2 0102 |
240 |
170,0 |
43,8 |
25,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
06 2 0102 |
800 |
5,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
04 |
09 |
06 2 0102 |
850 |
5,0 |
- |
- |
Капитальный и текущий ремонт дорог |
04 |
09 |
06 2 0104 |
|
238 171,5 |
94 036,1 |
39,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 2 0104 |
200 |
238 171,5 |
94 036,1 |
39,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 2 0104 |
240 |
238 171,5 |
94 036,1 |
39,5 |
Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов |
04 |
09 |
06 2 0105 |
|
11 389,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 2 0105 |
200 |
11 389,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
06 2 0105 |
240 |
11 389,0 |
- |
- |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
33 985,5 |
21 577,2 |
63,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
04 |
12 |
99 0 0000 |
|
5 200,0 |
1 500,0 |
28,8 |
Иные непрограммные расходы |
04 |
12 |
99 9 0000 |
|
5 200,0 |
1 500,0 |
28,8 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
99 9 0147 |
|
1 500,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
99 9 0147 |
200 |
1 500,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
99 9 0147 |
240 |
1 500,0 |
- |
- |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
99 9 0148 |
|
2 500,0 |
1 500,0 |
60,0 |
Взнос муниципального образования в уставные капиталы |
04 |
12 |
99 9 0148 |
400 |
2 500,0 |
1 500,0 |
60,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
04 |
12 |
99 9 0148 |
450 |
2 500,0 |
1 500,0 |
60,0 |
Мероприятия на проведение историко-культурной экспертизы, затрат, связанных с координированием границ территории зон г. Владикавказа, а также затрат, связанных с формированием плана детальной застройки |
04 |
12 |
99 9 0157 |
|
1 200,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
99 9 0157 |
200 |
1 200,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
99 9 0157 |
240 |
1 200,0 |
- |
- |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
04 |
12 |
09 0 0000 |
|
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Подпрограмма "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" |
04 |
12 |
09 2 0000 |
|
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
09 2 0124 |
600 |
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
12 |
09 2 0124 |
610 |
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Ведомственная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Владикавказа на 2014 - 2016 годы." |
04 |
12 |
05 0 0000 |
|
4 500,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
05 0 0000 |
200 |
2 900,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
05 0 0000 |
240 |
2 900,0 |
- |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
05 0 0000 |
800 |
1 600,0 |
- |
- |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
04 |
12 |
05 0 0000 |
810 |
1 600,0 |
- |
- |
Ведомственная целевая программа"Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
04 |
12 |
11 0 0000 |
|
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
11 2 4000 |
200 |
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
11 2 4000 |
240 |
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
|
|
1 809 473,8 |
750 365,4 |
41,5 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
1 016 862,7 |
233 885,1 |
23,0 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
05 |
01 |
09 0 0000 |
|
56 408,0 |
17 442,3 |
30,9 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Владикавказе" |
05 |
01 |
09 1 0000 |
|
36 495,0 |
17 136,3 |
47,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
01 |
09 1 0123 |
600 |
36 495,0 |
17 136,3 |
47,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
01 |
09 1 0123 |
610 |
36 495,0 |
17 136,3 |
47,0 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |
05 |
01 |
09 8 0000 |
|
13 758,0 |
- |
- |
Софинансирование обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета |
05 |
01 |
09 8 9601 |
|
7 028,0 |
- |
- |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
01 |
09 8 9601 |
600 |
7 028,0 |
- |
- |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05 |
01 |
09 8 9601 |
630 |
7 028,0 |
- |
- |
Взносы за капитальный ремонт квартир и домовладений, находящихся в муниципальной собственности |
05 |
01 |
09 8 0156 |
|
6 730,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
09 8 0156 |
200 |
6 730,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
09 8 0156 |
240 |
6 730,0 |
- |
- |
Подпрограмма "Снос аварийного жилья города Владикавказа" |
05 |
01 |
09 9 0000 |
|
6 155,0 |
306,0 |
5,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
09 9 0139 |
200 |
6 155,0 |
306,0 |
5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
09 9 0139 |
240 |
6 155,0 |
306,0 |
5,0 |
Ведомственная целевая программа"Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
05 |
01 |
11 0 0000 |
|
960 454,7 |
216 442,8 |
22,5 |
Обеспечение мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009 - 2018 годы |
05 |
01 |
11 Ф 5105 |
|
715 402,2 |
173 242,9 |
24,2 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
11 Ф 5105 |
400 |
715 402,2 |
173 242,9 |
24,2 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
11 Ф 5105 |
410 |
715 402,2 |
173 242,9 |
24,2 |
Софинансирование на обеспечение мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009 - 2018 годы |
05 |
01 |
11 2 6105 |
|
102 000,0 |
13 038,9 |
12,8 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
11 2 6105 |
400 |
102 000,0 |
13 038,9 |
12,8 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
11 2 6105 |
410 |
102 000,0 |
13 038,9 |
12,8 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
11 Ф 9502 |
|
86 964,2 |
22 718,3 |
26,1 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
11 Ф 9502 |
400 |
86 964,2 |
22 718,3 |
26,1 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
11 Ф 9502 |
410 |
86 964,2 |
22 718,3 |
26,1 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета |
05 |
01 |
11 1 9602 |
|
18 133,3 |
1 632,3 |
9,0 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
11 1 9602 |
400 |
18 133,3 |
1 632,3 |
9,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
11 1 9602 |
410 |
18 133,3 |
1 632,3 |
9,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов |
05 |
01 |
11 2 9602 |
|
37 955,0 |
5 810,5 |
15,3 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
11 2 9602 |
400 |
37 955,0 |
5 810,5 |
15,3 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
11 2 9602 |
410 |
37 955,0 |
5 810,5 |
15,3 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
169 548,0 |
83 624,8 |
49,3 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
|
|
169 548,0 |
83 624,8 |
49,3 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
05 |
02 |
09 0 0000 |
|
29 675,0 |
13 494,3 |
45,5 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водоотведения г. Владикавказа" |
05 |
02 |
09 5 0000 |
|
23 675,0 |
13 158,1 |
55,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
09 5 0127 |
200 |
10 175,0 |
86,9 |
0,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
09 5 0127 |
240 |
10 175,0 |
86,9 |
0,9 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
09 5 0127 |
400 |
13 500,0 |
13 071,2 |
96,8 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
09 5 0127 |
410 |
13 500,0 |
13 071,2 |
96,8 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |
05 |
02 |
09 8 0000 |
|
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
09 8 0137 |
|
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
09 8 0137 |
200 |
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
09 8 0137 |
240 |
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Ведомственная целевая программа"Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
05 |
02 |
11 0 0000 |
|
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
11 2 5000 |
400 |
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
11 2 5000 |
410 |
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
590 823,1 |
409 757,6 |
69,4 |
Муниципальная программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2015 год |
05 |
03 |
06 0 0000 |
|
194 411,1 |
169 038,0 |
86,9 |
Подпрограмма "Мероприятия по благоустройству и освещению г. Владикавказа" |
05 |
03 |
06 3 0000 |
|
115 304,4 |
105 139,7 |
91,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
06 3 0106 |
200 |
115 304,4 |
105 139,7 |
91,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
06 3 0106 |
240 |
115 304,4 |
105 139,7 |
91,2 |
Подпрограмма "Озеленение г. Владикавказа" |
05 |
03 |
06 4 0000 |
|
79 106,7 |
63 898,3 |
80,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
06 4 0107 |
200 |
79 106,7 |
63 898,3 |
80,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
06 4 0107 |
240 |
79 106,7 |
63 898,3 |
80,8 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
05 |
03 |
09 0 0000 |
|
396 412,0 |
240 719,6 |
60,7 |
Подпрограмма "Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок" |
05 |
03 |
09 3 0000 |
|
39 240,0 |
13 109,3 |
33,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
09 3 0125 |
600 |
39 240,0 |
13 109,3 |
33,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
03 |
09 3 0125 |
610 |
39 240,0 |
13 109,3 |
33,4 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г. Владикавказа в зимний период" |
05 |
03 |
09 6 0000 |
|
1 520,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09 6 0128 |
200 |
1 520,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09 6 0128 |
240 |
1 520,0 |
- |
- |
Подпрограмма "Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО в г. Владикавказе" |
05 |
03 |
09 7 0000 |
|
8 220,0 |
1 179,0 |
14,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09 7 0129 |
200 |
8 220,0 |
1 179,0 |
14,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09 7 0129 |
240 |
8 220,0 |
1 179,0 |
14,3 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |
05 |
03 |
09 8 0000 |
|
347 432,0 |
226 431,3 |
65,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
05 |
03 |
09 8 0131 |
|
221 222,0 |
150 411,4 |
68,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
09 8 0131 |
600 |
221 222,0 |
150 411,4 |
68,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
05 |
03 |
09 8 0131 |
610 |
221 222,0 |
150 411,4 |
68,0 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
|
|
93 000,0 |
51 085,6 |
54,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09 8 0134 |
200 |
46 000,0 |
22 590,5 |
49,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09 8 0134 |
240 |
46 000,0 |
22 590,5 |
49,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
03 |
09 8 0133 |
800 |
47 000,0 |
28 495,1 |
60,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
05 |
03 |
09 8 0133 |
810 |
47 000,0 |
28 495,1 |
60,6 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
09 8 0132 |
|
33 210,0 |
24 934,3 |
75,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09 8 0132 |
200 |
33 210,0 |
24 934,3 |
75,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
09 8 0132 |
240 |
33 210,0 |
24 934,3 |
75,1 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
32 240,0 |
23 097,9 |
71,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
|
|
25 440,0 |
18 395,3 |
72,3 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
05 |
05 |
99 0 0000 |
|
10 890,0 |
7 389,4 |
67,9 |
Иные непрограммные расходы |
05 |
05 |
99 9 0000 |
|
10 890,0 |
7 389,4 |
67,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
05 |
05 |
99 9 0011 |
|
10 373,0 |
7 102,8 |
68,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
99 9 0011 |
100 |
10 373,0 |
7 102,8 |
68,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
99 9 0011 |
120 |
10 373,0 |
7 102,8 |
68,5 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
05 |
05 |
99 9 0019 |
|
517,0 |
286,6 |
55,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
99 9 0019 |
200 |
451,0 |
266,7 |
59,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
99 9 0019 |
240 |
451,0 |
266,7 |
59,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
99 9 0019 |
800 |
66,0 |
20,0 |
30,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
99 9 0019 |
850 |
66,0 |
20,0 |
30,2 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
05 |
05 |
09 0 0000 |
|
21 350,0 |
15 708,5 |
73,6 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |
05 |
05 |
09 8 0000 |
|
21 350,0 |
15 708,5 |
73,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
|
|
14 550,0 |
11 005,9 |
75,6 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
05 |
05 |
09 8 0011 |
|
13 680,0 |
10 571,2 |
77,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
09 8 0011 |
100 |
13 680,0 |
10 571,2 |
77,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
09 8 0011 |
120 |
13 680,0 |
10 571,2 |
77,3 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
05 |
05 |
09 8 0019 |
|
870,0 |
434,6 |
50,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09 8 0019 |
200 |
860,0 |
434,6 |
50,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09 8 0019 |
240 |
860,0 |
434,6 |
50,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
09 8 0019 |
800 |
10,0 |
- |
- |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
09 8 0019 |
850 |
10,0 |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
05 |
05 |
09 8 0130 |
|
6 800,0 |
4 702,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
09 8 0130 |
100 |
5 466,8 |
3 893,5 |
71,2 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
05 |
09 8 0130 |
110 |
5 466,8 |
3 893,5 |
71,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09 8 0130 |
200 |
1 276,2 |
795,7 |
62,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
09 8 0130 |
240 |
1 276,2 |
795,7 |
62,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
09 8 0130 |
800 |
57,0 |
13,4 |
23,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
09 8 0130 |
850 |
57,0 |
13,4 |
23,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
00 |
|
|
2 103 837,2 |
1 570 114,1 |
74,6 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
841 732,3 |
589 480,2 |
70,0 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
07 |
01 |
07 0 0000 |
|
788 644,1 |
576 894,3 |
73,2 |
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы" |
07 |
01 |
07 2 0000 |
|
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Софинансирование на мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования за счет средств местного бюджета |
07 |
01 |
07 2 0158 |
|
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
07 2 0158 |
600 |
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
07 2 0158 |
610 |
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений" |
07 |
01 |
07 6 0000 |
|
782 104,1 |
576 211,3 |
73,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
07 |
01 |
07 6 0114 |
|
236 904,1 |
117 031,4 |
49,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
07 6 0114 |
600 |
236 904,1 |
117 031,4 |
49,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
07 6 0114 |
610 |
218 624,1 |
105 988,3 |
48,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
07 6 0114 |
620 |
18 280,0 |
11 043,1 |
60,4 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
07 |
01 |
07 6 2124 |
|
545 200,0 |
459 179,9 |
84,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
07 6 2124 |
600 |
545 200,0 |
459 179,9 |
84,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
07 6 2124 |
610 |
506 332,9 |
428 591,0 |
84,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
07 6 2124 |
620 |
38 867,1 |
30 588,9 |
78,7 |
Ведомственная целевая программа"Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
07 |
01 |
11 0 0000 |
|
53 088,2 |
12 585,9 |
23,7 |
Мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования |
07 |
01 |
11 Ф 5059 |
|
45 667,2 |
9 050,0 |
19,8 |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
11 Ф 5059 |
200 |
45 667,2 |
9 050,0 |
19,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
11 Ф 5059 |
240 |
45 667,2 |
9 050,0 |
19,8 |
Софинансирование на мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования за счет средств местного бюджета |
07 |
01 |
11 2 0158 |
|
7 421,0 |
3 535,9 |
47,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
11 2 0158 |
200 |
7 421,0 |
3 535,9 |
47,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
11 2 0158 |
240 |
7 421,0 |
3 535,9 |
47,6 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
1 017 990,9 |
827 607,4 |
81,3 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
07 |
02 |
07 0 0000 |
|
950 536,2 |
783 976,2 |
82,5 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений" |
07 |
02 |
07 6 0000 |
|
950 536,2 |
783 976,2 |
82,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений |
07 |
02 |
07 6 0115 |
|
117 353,7 |
62 787,6 |
53,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
07 6 0115 |
600 |
117 353,7 |
62 787,6 |
53,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
07 6 0115 |
610 |
114 668,7 |
60 849,6 |
53,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
07 6 0115 |
620 |
2 685,0 |
1 937,9 |
72,2 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
07 6 2128 |
|
723 029,4 |
650 026,3 |
89,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
07 6 2128 |
600 |
723 029,4 |
650 026,3 |
89,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
07 6 2128 |
610 |
690 648,7 |
620 877,3 |
89,9 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
07 6 2128 |
620 |
32 380,7 |
29 149,0 |
90,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования |
07 |
02 |
07 6 0116 |
|
110 153,1 |
71 162,4 |
64,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
07 6 0116 |
600 |
110 153,1 |
71 162,4 |
64,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
07 6 0116 |
610 |
2 746,6 |
1 756,6 |
64,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
07 6 0116 |
620 |
107 406,5 |
69 405,8 |
64,6 |
Муниципальная программа "Развитие культуры г. Владикавказа" на 2015 год |
07 |
02 |
08 0 0000 |
|
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" |
07 |
02 |
08 3 0000 |
|
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования |
07 |
02 |
08 3 0120 |
|
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
08 3 0120 |
600 |
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
08 3 0120 |
610 |
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Иные непрограммные расходы |
07 |
02 |
99 9 0000 |
|
719,7 |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений |
07 |
02 |
99 9 0140 |
|
719,7 |
- |
- |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
99 9 0140 |
200 |
719,7 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
99 9 0140 |
240 |
719,7 |
- |
- |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
12 584,5 |
10 333,1 |
82,1 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
07 |
07 |
99 0 0000 |
|
470,5 |
100,0 |
21,3 |
Иные непрограммные расходы |
07 |
07 |
99 9 0000 |
|
470,5 |
100,0 |
21,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
99 9 0150 |
200 |
470,5 |
100,0 |
21,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
99 9 0150 |
240 |
470,5 |
100,0 |
21,3 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
07 |
07 |
07 0 0000 |
|
8 050,0 |
7 078,6 |
87,9 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий в области спорта, молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни" |
07 |
07 |
07 5 0000 |
|
8 050,0 |
7 078,6 |
87,9 |
Мероприятия на развитие массового спорта, здорового образа жизни и развитие молодежной политики |
07 |
07 |
07 5 0000 |
|
8 050,0 |
7 078,6 |
87,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
07 5 0113 |
200 |
1 550,0 |
578,6 |
37,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
07 5 0113 |
240 |
1 550,0 |
578,6 |
37,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
07 5 0112 |
600 |
6 500,0 |
6 500,0 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
07 |
07 5 0112 |
620 |
6 500,0 |
6 500,0 |
100,0 |
Муниципальная программа "Развитие культуры г. Владикавказа" на 2015 год |
07 |
07 |
08 0 0000 |
|
4 064,0 |
3 154,5 |
77,6 |
Подпрограмма "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа" |
07 |
07 |
08 2 0000 |
|
4 064,0 |
3 154,5 |
77,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
08 2 0119 |
200 |
3 564,0 |
2 904,5 |
81,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
08 2 0119 |
240 |
3 564,0 |
2 904,5 |
81,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
08 2 0119 |
600 |
500,0 |
250,0 |
50,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
07 |
07 |
08 2 0119 |
630 |
500,0 |
250,0 |
50,0 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
231 529,5 |
142 693,4 |
61,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
|
|
10 710,0 |
7 760,0 |
72,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
07 |
09 |
99 0 0000 |
|
10 710,0 |
7 760,0 |
72,5 |
Иные непрограммные расходы |
07 |
09 |
99 9 0000 |
|
10 710,0 |
7 760,0 |
72,5 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
07 |
09 |
99 9 0011 |
|
10 269,0 |
7 501,7 |
73,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
99 9 0011 |
100 |
10 269,0 |
7 501,7 |
73,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
99 9 0011 |
120 |
10 269,0 |
7 501,7 |
73,1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
07 |
09 |
99 9 0019 |
|
441,0 |
258,3 |
58,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
99 9 0019 |
200 |
441,0 |
258,3 |
58,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
99 9 0019 |
240 |
441,0 |
258,3 |
58,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
99 9 0019 |
800 |
0,0 |
- |
- |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
99 9 0019 |
850 |
0,0 |
- |
- |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
07 |
09 |
07 0 0000 |
|
103 992,7 |
61 720,9 |
59,4 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений" |
07 |
09 |
07 6 0000 |
|
3 600,0 |
2 540,7 |
70,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
07 |
09 |
07 6 0000 |
|
3 600,0 |
2 540,7 |
70,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
07 6 0149 |
100 |
3 497,6 |
2 492,3 |
71,3 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
07 6 0149 |
110 |
3 497,6 |
2 492,3 |
71,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
07 6 0149 |
200 |
97,5 |
48,4 |
49,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
07 6 0149 |
240 |
97,5 |
48,4 |
49,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
07 6 0149 |
800 |
5,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
07 6 0149 |
850 |
5,0 |
- |
- |
Подпрограмма "Образование г. Владикавказа-образование будущего" |
07 |
09 |
07 1 0000 |
|
2 835,0 |
726,8 |
25,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
07 1 0108 |
100 |
200,0 |
76,3 |
38,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
07 1 0108 |
120 |
200,0 |
76,3 |
38,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
07 1 0108 |
200 |
2 635,0 |
650,5 |
24,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
07 1 0108 |
240 |
2 635,0 |
650,5 |
24,7 |
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы" |
07 |
09 |
07 2 0000 |
|
43 971,8 |
30 188,6 |
68,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
07 2 0109 |
600 |
43 971,8 |
30 188,6 |
68,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
07 2 0109 |
610 |
42 366,2 |
28 583,0 |
67,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
07 2 0109 |
620 |
1 605,6 |
1 605,6 |
100,0 |
Подпрограмма "Школьное питание" |
07 |
09 |
07 3 0000 |
|
17 630,0 |
8 678,5 |
49,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
07 3 0110 |
600 |
16 100,0 |
7 148,5 |
44,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
07 3 0110 |
610 |
15 783,3 |
7 001,5 |
44,4 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
07 3 0110 |
620 |
316,7 |
146,9 |
46,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
07 3 0135 |
800 |
1 530,0 |
1 530,0 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
07 |
09 |
07 3 0135 |
810 |
1 530,0 |
1 530,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Безопасное образовательное учреждение" |
07 |
09 |
07 4 0000 |
|
35 955,9 |
19 586,3 |
54,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
07 4 0111 |
600 |
35 955,9 |
19 586,3 |
54,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
07 4 0111 |
610 |
34 493,5 |
19 009,0 |
55,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
07 4 0111 |
620 |
1 462,4 |
577,3 |
39,5 |
Ведомственная целевая программа"Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
07 |
09 |
11 0 0000 |
|
116 826,8 |
73 212,5 |
62,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
11 2 7000 |
200 |
76 840,5 |
54 639,9 |
71,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
11 2 7000 |
240 |
76 840,5 |
54 639,9 |
71,1 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
07 |
09 |
11 2 7000 |
400 |
36 621,0 |
18 051,0 |
49,3 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
11 2 7000 |
410 |
36 621,0 |
18 051,0 |
49,3 |
Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
07 |
09 |
11 2 2211 |
|
3 365,2 |
521,6 |
15,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
11 2 2211 |
200 |
3 365,2 |
521,6 |
15,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
11 2 2211 |
240 |
3 365,2 |
521,6 |
15,5 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
|
|
103 656,9 |
74 831,3 |
72,2 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
59 821,9 |
42 343,0 |
70,8 |
Муниципальная программа "Развитие культуры г. Владикавказа" на 2015 год |
08 |
01 |
08 0 0000 |
|
56 303,3 |
39 951,6 |
71,0 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" |
08 |
01 |
08 3 0000 |
|
56 232,5 |
39 951,6 |
71,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно-досуговых учреждений |
08 |
01 |
08 3 0121 |
|
12 695,7 |
6 380,5 |
50,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 3 0121 |
600 |
12 695,7 |
6 380,5 |
50,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
08 3 0121 |
610 |
12 695,7 |
6 380,5 |
50,3 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации и поддержки учреждений культуры |
08 |
01 |
08 3 2200 |
|
22 240,0 |
18 644,4 |
83,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 3 2200 |
600 |
22 240,0 |
18 644,4 |
83,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
08 3 2200 |
610 |
22 240,0 |
18 644,4 |
83,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек |
08 |
01 |
08 3 0122 |
|
21 296,8 |
14 926,7 |
70,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 3 0122 |
600 |
21 296,8 |
14 926,7 |
70,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
08 3 0122 |
610 |
21 296,8 |
14 926,7 |
70,1 |
Субсидии на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2015 году |
08 |
01 |
08 Ф 5146 |
|
70,8 |
- |
- |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
08 Ф 5146 |
600 |
70,8 |
- |
- |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
08 Ф 5146 |
610 |
70,8 |
- |
- |
Иные непрограммные расходы |
08 |
01 |
99 9 0000 |
|
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно-досуговых учреждений |
08 |
01 |
99 9 0156 |
|
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
99 9 0156 |
600 |
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
99 9 0156 |
610 |
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
43 835,0 |
32 488,3 |
74,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
08 |
04 |
|
|
3 460,0 |
2 411,2 |
69,7 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
08 |
04 |
99 0 0000 |
|
3 460,0 |
2 411,2 |
69,7 |
Иные непрограммные расходы |
08 |
04 |
99 9 0000 |
|
3 460,0 |
2 411,2 |
69,7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
08 |
04 |
99 9 0011 |
|
2 900,0 |
2 260,6 |
78,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
99 9 0011 |
100 |
2 900,0 |
2 260,6 |
78,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
99 9 0011 |
120 |
2 900,0 |
2 260,6 |
78,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
08 |
04 |
99 9 0019 |
|
560,0 |
150,6 |
26,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
99 9 0019 |
200 |
380,0 |
123,3 |
32,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
99 9 0019 |
240 |
380,0 |
123,3 |
32,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
08 |
04 |
99 9 0019 |
800 |
180,0 |
27,3 |
15,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
08 |
04 |
99 9 0019 |
850 |
180,0 |
27,3 |
15,2 |
Муниципальная программа "Развитие культуры г. Владикавказа" на 2015 год |
08 |
04 |
08 0 0000 |
|
39 247,0 |
30 077,1 |
76,6 |
Подпрограмма "Развитие культурной жизни г. Владикавказа" |
08 |
04 |
08 1 0000 |
|
39 247,0 |
30 077,1 |
76,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
08 1 0117 |
100 |
900,0 |
868,4 |
96,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
08 1 0117 |
120 |
900,0 |
868,4 |
96,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
08 1 0117 |
200 |
35 847,0 |
28 432,2 |
79,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
08 1 0117 |
240 |
35 847,0 |
28 432,2 |
79,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
08 1 0118 |
600 |
2 500,0 |
776,5 |
31,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
04 |
08 1 0118 |
610 |
2 500,0 |
776,5 |
31,1 |
Ведомственная целевая программа"Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
08 |
04 |
11 0 0000 |
|
1 128,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
11 2 8000 |
200 |
1 128,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
11 2 8000 |
240 |
1 128,0 |
- |
- |
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
74 345,8 |
47 854,8 |
64,4 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
99 0 0000 |
|
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
10 |
01 |
99 0 0000 |
|
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Иные непрограммные расходы |
10 |
01 |
99 9 0000 |
|
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Ежемесячные доплата к государственной пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
10 |
01 |
99 9 0151 |
|
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
99 9 0151 |
300 |
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
01 |
99 9 0151 |
310 |
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
35 345,8 |
20 583,1 |
58,2 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
10 |
03 |
99 0 0000 |
|
14 676,9 |
5 427,4 |
37,0 |
Обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета |
10 |
03 |
99 Ф 5020 |
|
7 080,9 |
1 691,2 |
23,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
99 Ф 5020 |
300 |
7 080,9 |
1 691,2 |
23,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
99 Ф 5020 |
320 |
7 080,9 |
1 691,2 |
23,9 |
Обеспечение жильем молодых семей за счет средств республиканского бюджета |
10 |
03 |
99 1 2003 |
|
4 596,0 |
1 652,3 |
35,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
99 1 2003 |
300 |
4 596,0 |
1 652,3 |
35,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
99 1 2003 |
320 |
4 596,0 |
1 652,3 |
35,9 |
Иные непрограммные расходы |
10 |
03 |
99 2 0000 |
|
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Обеспечение жильем молодых семей |
10 |
03 |
99 2 2003 |
|
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
99 2 2003 |
300 |
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
99 2 2003 |
320 |
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2015 год |
10 |
03 |
10 0 0000 |
|
1 500,0 |
862,0 |
57,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
10 0 0000 |
300 |
1 500,0 |
862,0 |
57,5 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
10 0 0000 |
310 |
1 500,0 |
862,0 |
57,5 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
10 |
03 |
07 0 0000 |
|
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий в области спорта, молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни" |
10 |
03 |
07 5 0000 |
|
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации работы детских оздоровительных лагерей дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях республики в каникулярное время |
10 |
03 |
07 5 2227 |
|
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
07 5 2227 |
600 |
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
10 |
03 |
07 5 2227 |
610 |
18 499,9 |
13 699,5 |
74,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
10 |
03 |
07 5 2227 |
620 |
669,0 |
594,3 |
88,8 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
10 |
04 |
07 0 0000 |
|
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений" |
10 |
04 |
07 6 0000 |
|
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 31 июля 2006 года N 42-РЗ "Об образовании" |
10 |
04 |
07 6 2165 |
|
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
07 6 2165 |
300 |
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
07 6 2165 |
310 |
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Ведомственная целевая программа"Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
11 |
02 |
11 0 0000 |
|
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
11 |
02 |
11 2 1100 |
400 |
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Бюджетные инвестиции |
11 |
02 |
11 2 1100 |
410 |
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Средства массовой информации |
12 |
00 |
|
|
11 136,0 |
7 779,4 |
69,9 |
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
99 0 0000 |
|
3 101,0 |
2 254,7 |
72,7 |
Иные непрограммные расходы |
12 |
01 |
99 9 0000 |
|
3 101,0 |
2 254,7 |
72,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
12 |
01 |
99 9 0152 |
|
3 101,0 |
2 254,7 |
72,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 |
01 |
99 9 0152 |
100 |
2 346,5 |
1 702,4 |
72,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
12 |
01 |
99 9 0152 |
110 |
2 346,5 |
1 702,4 |
72,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 |
01 |
99 9 0152 |
200 |
751,5 |
552,3 |
73,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 |
01 |
99 9 0152 |
240 |
751,5 |
552,3 |
73,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
12 |
01 |
99 9 0152 |
800 |
3,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
12 |
01 |
99 9 0152 |
850 |
3,0 |
- |
- |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
99 0 0000 |
|
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Иные непрограммные расходы |
12 |
02 |
99 9 0000 |
|
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
12 |
02 |
99 9 0153 |
|
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
02 |
99 9 0153 |
600 |
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
12 |
02 |
99 9 0153 |
610 |
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
00 |
|
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2018 годы" |
13 |
01 |
03 0 0000 |
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Подпрограмма "Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами" |
13 |
01 |
03 1 0000 |
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
13 |
01 |
03 1 0100 |
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
13 |
01 |
03 1 0100 |
700 |
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Обслуживание муниципального долга |
13 |
01 |
03 1 0100 |
730 |
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Начальник Финансового управления |
К. Цоков |
Приложение N 4
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным и ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
тыс. рублей
Наименование |
Целевая статья расходов |
Раздел |
Подраздел |
Вид расхода |
Предусмотрено по бюджету на 2015 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 года |
% исполнения |
Всего |
|
|
|
|
4 982 142,5 |
2 937 516,9 |
59,0 |
Ведомственная целевая программа "Информатизация АМС г. Владикавказа на 2015-2016 годы" |
01 0 0000 |
|
|
|
19 600,0 |
9 981,7 |
50,9 |
Общегосударственные вопросы |
01 0 0000 |
01 |
|
|
19 600,0 |
9 981,7 |
50,9 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 0 0000 |
01 |
13 |
|
19 600,0 |
9 981,7 |
50,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 0 0000 |
01 |
13 |
200 |
19 600,0 |
9 981,7 |
50,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 0 0000 |
01 |
13 |
240 |
19 600,0 |
9 981,7 |
50,9 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2015-2018 годы" |
03 0 0000 |
|
|
|
152 573,3 |
107 093,5 |
70,2 |
Подпрограмма "Реализация механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами" |
03 1 0000 |
|
|
|
152 573,3 |
107 093,5 |
70,2 |
Общегосударственные вопросы |
03 1 0000 |
01 |
|
|
12 338,0 |
8 397,4 |
68,1 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
03 1 0000 |
01 |
06 |
|
12 338,0 |
8 397,4 |
68,1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
03 1 0011 |
01 |
06 |
|
10 869,0 |
8 020,3 |
73,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 1 0011 |
01 |
06 |
100 |
10 869,0 |
8 020,3 |
73,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 1 0011 |
01 |
06 |
120 |
10 869,0 |
8 020,3 |
73,8 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
03 1 0019 |
01 |
06 |
|
1 469,0 |
377,1 |
25,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 1 0019 |
01 |
06 |
200 |
1 467,0 |
376,2 |
25,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 1 0019 |
01 |
06 |
240 |
1 467,0 |
376,2 |
25,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
03 1 0019 |
01 |
06 |
800 |
2,0 |
1,0 |
48,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 1 0019 |
01 |
06 |
850 |
2,0 |
1,0 |
48,9 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
03 1 0100 |
13 |
|
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
03 1 0100 |
13 |
01 |
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
03 1 0100 |
13 |
01 |
|
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
03 1 0100 |
13 |
01 |
700 |
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Обслуживание муниципального долга |
03 1 0100 |
13 |
01 |
730 |
140 235,3 |
98 696,1 |
70,4 |
Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта на 2015 год" |
04 0 0000 |
|
|
|
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Национальная экономика |
04 0 0000 |
04 |
|
|
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Транспорт |
04 0 0000 |
04 |
08 |
|
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 0 0000 |
04 |
08 |
800 |
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
04 0 0000 |
04 |
08 |
810 |
68 300,0 |
43 704,1 |
64,0 |
Ведомственная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Владикавказа на 2014 - 2016 годы" |
05 0 0000 |
|
|
|
4 500,0 |
- |
- |
Национальная экономика |
05 0 0000 |
04 |
|
|
4 500,0 |
- |
- |
Другие вопросы в области национальной экономики |
05 0 0000 |
04 |
12 |
|
4 500,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 0 0000 |
04 |
12 |
200 |
2 900,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 0000 |
04 |
12 |
240 |
2 900,0 |
- |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
05 0 0000 |
04 |
12 |
800 |
1 600,0 |
- |
- |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
05 0 0000 |
04 |
12 |
810 |
1 600,0 |
- |
- |
Муниципальная программа по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2015 год |
06 0 0000 |
|
|
|
558 897,5 |
304 211,0 |
54,4 |
Национальная экономика |
06 0 0000 |
04 |
|
|
364 486,4 |
135 173,0 |
37,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
06 0 0000 |
04 |
09 |
|
364 486,4 |
135 173,0 |
37,1 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт дорог г. Владикавказа" |
06 1 0000 |
04 |
09 |
|
42 050,1 |
30 567,2 |
72,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 1 0101 |
04 |
09 |
200 |
38 647,1 |
29 364,5 |
76,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 0101 |
04 |
09 |
240 |
38 647,1 |
29 364,5 |
76,0 |
Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
06 1 2211 |
04 |
09 |
|
3 403,0 |
1 202,7 |
35,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 1 2211 |
04 |
09 |
200 |
3 403,0 |
1 202,7 |
35,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 2211 |
04 |
09 |
240 |
3 403,0 |
1 202,7 |
35,3 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений подведомственных УДСБиО" |
06 2 0000 |
04 |
09 |
|
322 436,3 |
104 605,7 |
32,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 2 0103 |
04 |
09 |
600 |
12 617,5 |
7 898,2 |
62,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
06 2 0103 |
04 |
09 |
610 |
12 617,5 |
7 898,2 |
62,6 |
Предоставление субсидии местному бюджету городского округа г. Владикавказ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
06 1 2674 |
04 |
09 |
|
51 943,3 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 1 2674 |
04 |
09 |
200 |
51 943,3 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 2674 |
04 |
09 |
240 |
51 943,3 |
- |
- |
Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
06 2 2674 |
04 |
09 |
|
6 500,0 |
1 561,3 |
24,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 2 2674 |
04 |
09 |
200 |
6 251,3 |
1 561,3 |
25,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 2674 |
04 |
09 |
240 |
6 251,3 |
1 561,3 |
25,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
06 2 2674 |
04 |
09 |
800 |
248,7 |
- |
- |
Исполнение судебных актов |
06 2 2674 |
04 |
09 |
830 |
248,7 |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
06 2 0102 |
04 |
09 |
|
1 815,0 |
1 110,1 |
61,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 2 0102 |
04 |
09 |
100 |
1 640,0 |
1 066,3 |
65,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
06 2 0102 |
04 |
09 |
110 |
1 640,0 |
1 066,3 |
65,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 2 0102 |
04 |
09 |
200 |
170,0 |
43,8 |
25,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 0102 |
04 |
09 |
240 |
170,0 |
43,8 |
25,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
06 2 0102 |
04 |
09 |
800 |
5,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
06 2 0102 |
04 |
09 |
850 |
5,0 |
- |
- |
Капитальный и текущий ремонт дорог |
06 2 0104 |
04 |
09 |
|
238 171,5 |
94 036,1 |
39,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 2 0104 |
04 |
09 |
200 |
238 171,5 |
94 036,1 |
39,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 0104 |
04 |
09 |
240 |
238 171,5 |
94 036,1 |
39,5 |
Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов |
06 2 0105 |
04 |
09 |
|
11 389,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 2 0105 |
04 |
09 |
200 |
11 389,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 0105 |
04 |
09 |
240 |
11 389,0 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
06 0 0000 |
05 |
|
|
194 411,1 |
169 038,0 |
86,9 |
Благоустройство |
06 0 0000 |
05 |
03 |
|
194 411,1 |
169 038,0 |
86,9 |
Подпрограмма "Мероприятия по благоустройству и освещению г. Владикавказа" |
06 3 0000 |
05 |
03 |
|
115 304,4 |
105 139,7 |
91,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 3 0106 |
05 |
03 |
200 |
115 304,4 |
105 139,7 |
91,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 3 0106 |
05 |
03 |
240 |
115 304,4 |
105 139,7 |
91,2 |
Подпрограмма "Озеленение г. Владикавказа" |
06 4 0000 |
05 |
03 |
|
79 106,7 |
63 898,3 |
80,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 4 0107 |
05 |
03 |
200 |
79 106,7 |
63 898,3 |
80,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 4 0107 |
05 |
03 |
240 |
79 106,7 |
63 898,3 |
80,8 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Владикавказа на 2015 год" |
07 0 0000 |
|
|
|
1 901 391,9 |
1 466 403,6 |
77,1 |
Подпрограмма "Образование г. Владикавказа - образование будущего" |
07 1 0000 |
|
|
|
2 835,0 |
726,8 |
25,6 |
Образование |
07 1 0000 |
07 |
|
|
2 835,0 |
726,8 |
25,6 |
Другие вопросы в области образования |
07 1 0000 |
07 |
09 |
|
2 835,0 |
726,8 |
25,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 1 0108 |
07 |
09 |
100 |
200,0 |
76,3 |
38,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 1 0108 |
07 |
09 |
120 |
200,0 |
76,3 |
38,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 1 0108 |
07 |
09 |
200 |
2 635,0 |
650,5 |
24,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 0108 |
07 |
09 |
240 |
2 635,0 |
650,5 |
24,7 |
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы" |
07 2 0000 |
|
|
|
50 511,8 |
30 871,6 |
61,1 |
Образование |
07 2 0000 |
07 |
|
|
50 511,8 |
30 871,6 |
61,1 |
Дошкольное образование |
07 2 0158 |
07 |
01 |
|
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Софинансирование на мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования за счет средств местного бюджета |
07 2 0158 |
07 |
01 |
|
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 2 0158 |
07 |
01 |
600 |
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 2 0158 |
07 |
01 |
610 |
6 540,0 |
683,0 |
10,4 |
Другие вопросы в области образования |
07 2 0000 |
07 |
09 |
|
43 971,8 |
30 188,6 |
68,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 2 0109 |
07 |
09 |
600 |
43 971,8 |
30 188,6 |
68,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 2 0109 |
07 |
09 |
610 |
42 366,2 |
28 583,0 |
67,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 2 0109 |
07 |
09 |
620 |
1 605,6 |
1 605,6 |
100,0 |
Подпрограмма "Школьное питание" |
07 3 0000 |
|
|
|
17 630,0 |
8 678,5 |
49,2 |
Образование |
07 3 0000 |
07 |
|
|
17 630,0 |
8 678,5 |
49,2 |
Другие вопросы в области образования |
07 3 0000 |
07 |
09 |
|
17 630,0 |
8 678,5 |
49,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 3 0110 |
07 |
09 |
600 |
16 100,0 |
7 148,5 |
44,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 3 0110 |
07 |
09 |
610 |
15 783,3 |
7 001,5 |
44,4 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 3 0110 |
07 |
09 |
620 |
316,7 |
146,9 |
46,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
07 3 0135 |
07 |
09 |
800 |
1 530,0 |
1 530,0 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
07 3 0135 |
07 |
09 |
810 |
1 530,0 |
1 530,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Безопасное образовательное учреждение" |
07 4 0000 |
|
|
|
35 955,9 |
19 586,3 |
54,5 |
Образование |
07 4 0000 |
07 |
|
|
35 955,9 |
19 586,3 |
54,5 |
Другие вопросы в области образования |
07 4 0000 |
07 |
09 |
|
35 955,9 |
19 586,3 |
54,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 4 0111 |
07 |
09 |
600 |
35 955,9 |
19 586,3 |
54,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 4 0111 |
07 |
09 |
610 |
34 493,5 |
19 009,0 |
55,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 4 0111 |
07 |
09 |
620 |
1 462,4 |
577,3 |
39,5 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий в области спорта, молодежной политики и пропаганды здорового образа жизни" |
07 5 0000 |
|
|
|
27 218,9 |
21 372,3 |
78,5 |
Образование |
07 5 0000 |
07 |
|
|
8 050,0 |
7 078,6 |
87,9 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
07 5 0000 |
07 |
07 |
|
8 050,0 |
7 078,6 |
87,9 |
Мероприятия на развитие массового спорта, здорового образа жизни и развитие молодежной политики |
07 5 0000 |
07 |
07 |
|
8 050,0 |
7 078,6 |
87,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 5 0113 |
07 |
07 |
200 |
1 550,0 |
578,6 |
37,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 5 0113 |
07 |
07 |
240 |
1 550,0 |
578,6 |
37,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 5 0112 |
07 |
07 |
600 |
6 500,0 |
6 500,0 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 5 0112 |
07 |
07 |
620 |
6 500,0 |
6 500,0 |
100,0 |
Социальная политика |
07 5 0000 |
10 |
|
|
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Социальное обеспечение населения |
07 5 0000 |
10 |
03 |
|
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации работы детских оздоровительных лагерей дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях республики в каникулярное время |
07 5 2227 |
10 |
03 |
|
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 5 2227 |
10 |
03 |
600 |
19 168,9 |
14 293,7 |
74,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 5 2227 |
10 |
03 |
610 |
18 499,9 |
13 699,5 |
74,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 5 2227 |
10 |
03 |
620 |
669,0 |
594,3 |
88,8 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений" |
07 6 0000 |
|
|
|
1 767 240,3 |
1 385 168,1 |
78,4 |
Образование |
07 6 0000 |
07 |
|
|
1 736 240,3 |
1 362 728,2 |
78,5 |
Дошкольное образование |
07 6 0000 |
07 |
01 |
|
782 104,1 |
576 211,3 |
73,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
07 6 0114 |
07 |
01 |
|
236 904,1 |
117 031,4 |
49,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 6 0114 |
07 |
01 |
600 |
236 904,1 |
117 031,4 |
49,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 6 0114 |
07 |
01 |
610 |
218 624,1 |
105 988,3 |
48,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 6 0114 |
07 |
01 |
620 |
18 280,0 |
11 043,1 |
60,4 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
07 6 2124 |
07 |
01 |
|
545 200,0 |
459 179,9 |
84,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 6 2124 |
07 |
01 |
600 |
545 200,0 |
459 179,9 |
84,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 6 2124 |
07 |
01 |
610 |
506 332,9 |
428 591,0 |
84,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 6 2124 |
07 |
01 |
620 |
38 867,1 |
30 588,9 |
78,7 |
Общее образование |
07 6 0000 |
07 |
02 |
|
950 536,2 |
783 976,2 |
82,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений |
07 6 0115 |
07 |
02 |
|
117 353,7 |
62 787,6 |
53,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 6 0115 |
07 |
02 |
600 |
117 353,7 |
62 787,6 |
53,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 6 0115 |
07 |
02 |
610 |
114 668,7 |
60 849,6 |
53,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 6 0115 |
07 |
02 |
620 |
2 685,0 |
1 937,9 |
72,2 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
07 6 2128 |
07 |
02 |
|
723 029,4 |
650 026,3 |
89,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 6 2128 |
07 |
02 |
600 |
723 029,4 |
650 026,3 |
89,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 6 2128 |
07 |
02 |
610 |
690 648,7 |
620 877,3 |
89,9 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 6 2128 |
07 |
02 |
620 |
32 380,7 |
29 149,0 |
90,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования |
07 6 0116 |
07 |
02 |
|
110 153,1 |
71 162,4 |
64,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 6 0116 |
07 |
02 |
600 |
110 153,1 |
71 162,4 |
64,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 6 0116 |
07 |
02 |
610 |
2 746,6 |
1 756,6 |
64,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
07 6 0116 |
07 |
02 |
620 |
107 406,5 |
69 405,8 |
64,6 |
Другие вопросы в области образования |
07 6 0000 |
07 |
09 |
|
3 600,0 |
2 540,7 |
70,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
07 6 0000 |
07 |
09 |
|
3 600,0 |
2 540,7 |
70,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 6 0149 |
07 |
09 |
100 |
3 497,6 |
2 492,3 |
71,3 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 6 0149 |
07 |
09 |
110 |
3 497,6 |
2 492,3 |
71,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 6 0149 |
07 |
09 |
200 |
97,5 |
48,4 |
49,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 6 0149 |
07 |
09 |
240 |
97,5 |
48,4 |
49,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
07 6 0149 |
07 |
09 |
800 |
5,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
07 6 0149 |
07 |
09 |
850 |
5,0 |
- |
- |
Социальная политика |
07 6 0000 |
10 |
|
|
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Охрана семьи и детства |
07 6 0000 |
10 |
04 |
|
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 31 июля 2006 года N 42-РЗ "Об образовании" |
07 6 2165 |
10 |
04 |
|
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 6 2165 |
10 |
04 |
300 |
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
07 6 2165 |
10 |
04 |
310 |
31 000,0 |
22 439,9 |
72,4 |
Муниципальная программа "Развитие культуры г. Владикавказа" на 2015 год |
08 0 0000 |
|
|
|
166 349,3 |
116 814,5 |
70,2 |
Подпрограмма "Развитие культурной жизни г. Владикавказа" |
08 1 0000 |
|
|
|
39 247,0 |
30 077,1 |
76,6 |
Культура и кинематография |
08 1 0000 |
08 |
|
|
39 247,0 |
30 077,1 |
76,6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 1 0000 |
08 |
04 |
|
39 247,0 |
30 077,1 |
76,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 1 0117 |
08 |
04 |
100 |
900,0 |
868,4 |
96,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 1 0117 |
08 |
04 |
120 |
900,0 |
868,4 |
96,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 1 0117 |
08 |
04 |
200 |
35 847,0 |
28 432,2 |
79,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 1 0117 |
08 |
04 |
240 |
35 847,0 |
28 432,2 |
79,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 1 0118 |
08 |
04 |
600 |
2 500,0 |
776,5 |
31,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 1 0118 |
08 |
04 |
610 |
2 500,0 |
776,5 |
31,1 |
Подпрограмма "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа" |
08 2 0000 |
|
|
|
4 064,0 |
3 154,5 |
77,6 |
Образование |
08 2 0000 |
07 |
|
|
4 064,0 |
3 154,5 |
77,6 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
08 2 0000 |
07 |
07 |
|
4 064,0 |
3 154,5 |
77,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 2 0119 |
07 |
07 |
200 |
3 564,0 |
2 904,5 |
81,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 2 0119 |
07 |
07 |
240 |
3 564,0 |
2 904,5 |
81,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 2 0119 |
07 |
07 |
600 |
500,0 |
250,0 |
50,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
08 2 0119 |
07 |
07 |
630 |
500,0 |
250,0 |
50,0 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" |
08 3 0000 |
|
|
|
123 038,3 |
83 582,8 |
67,9 |
Образование |
08 3 0000 |
07 |
|
|
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Общее образование |
08 3 0000 |
07 |
02 |
|
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования |
08 3 0120 |
07 |
02 |
|
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 3 0120 |
07 |
02 |
600 |
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 3 0120 |
07 |
02 |
610 |
66 735,0 |
43 631,2 |
65,4 |
Культура и кинематография |
08 3 0000 |
08 |
|
|
56 303,3 |
39 951,6 |
71,0 |
Культура |
08 3 0000 |
08 |
01 |
|
56 303,3 |
39 951,6 |
71,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно-досуговых учреждений |
08 3 0121 |
08 |
01 |
|
12 695,7 |
6 380,5 |
50,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 3 0121 |
08 |
01 |
600 |
12 695,7 |
6 380,5 |
50,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 3 0121 |
08 |
01 |
610 |
12 695,7 |
6 380,5 |
50,3 |
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации и поддержки учреждений культуры |
08 3 2200 |
08 |
01 |
|
22 240,0 |
18 644,4 |
83,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 3 2200 |
08 |
01 |
600 |
22 240,0 |
18 644,4 |
83,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 3 2200 |
08 |
01 |
610 |
22 240,0 |
18 644,4 |
83,8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек |
08 3 0122 |
08 |
01 |
|
21 296,8 |
14 926,7 |
70,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 3 0122 |
08 |
01 |
600 |
21 296,8 |
14 926,7 |
70,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 3 0122 |
08 |
01 |
610 |
21 296,8 |
14 926,7 |
70,1 |
Субсидии на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2015 году |
08 Ф 5146 |
08 |
01 |
|
70,8 |
- |
- |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 Ф 5146 |
08 |
01 |
600 |
70,8 |
- |
- |
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 Ф 5146 |
08 |
01 |
610 |
70,8 |
- |
- |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2015 год" |
09 0 0000 |
|
|
|
507 600,0 |
288 732,1 |
56,9 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Владикавказе" |
09 1 0000 |
|
|
|
36 495,0 |
17 136,3 |
47,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
09 1 0000 |
05 |
|
|
36 495,0 |
17 136,3 |
47,0 |
Жилищное хозяйство |
09 1 0000 |
05 |
01 |
|
36 495,0 |
17 136,3 |
47,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 1 0123 |
05 |
01 |
600 |
36 495,0 |
17 136,3 |
47,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 1 0123 |
05 |
01 |
610 |
36 495,0 |
17 136,3 |
47,0 |
Подпрограмма "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" |
09 2 0000 |
|
|
|
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Национальная экономика |
09 2 0000 |
04 |
|
|
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
09 2 0000 |
04 |
12 |
|
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 2 0124 |
04 |
12 |
600 |
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 2 0124 |
04 |
12 |
610 |
3 335,0 |
1 192,8 |
35,8 |
Подпрограмма "Строительство универсальных спортивных и детских игровых площадок" |
09 3 0000 |
|
|
|
39 240,0 |
13 109,3 |
33,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
09 3 0000 |
05 |
|
|
39 240,0 |
13 109,3 |
33,4 |
Благоустройство |
09 3 0000 |
05 |
03 |
|
39 240,0 |
13 109,3 |
33,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 3 0125 |
05 |
03 |
600 |
39 240,0 |
13 109,3 |
33,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 3 0125 |
05 |
03 |
610 |
39 240,0 |
13 109,3 |
33,4 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водоотведения г. Владикавказа" |
09 5 0000 |
|
|
|
23 675,0 |
13 158,1 |
55,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
09 5 0000 |
05 |
|
|
23 675,0 |
13 158,1 |
55,6 |
Коммунальное хозяйство |
09 5 0000 |
05 |
02 |
|
23 675,0 |
13 158,1 |
55,6 |
Поддержка коммунального хозяйства |
09 5 0127 |
05 |
02 |
|
23 675,0 |
13 158,1 |
55,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
09 5 0127 |
05 |
02 |
200 |
10 175,0 |
86,9 |
0,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 5 0127 |
05 |
02 |
240 |
10 175,0 |
86,9 |
0,9 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
09 5 0127 |
05 |
02 |
400 |
13 500,0 |
13 071,2 |
96,8 |
Бюджетные инвестиции |
09 5 0127 |
05 |
02 |
410 |
13 500,0 |
13 071,2 |
96,8 |
Подпрограмма "Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах г. Владикавказа в зимний период" |
09 6 0000 |
|
|
|
1 520,0 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
09 6 0000 |
05 |
|
|
1 520,0 |
- |
- |
Благоустройство |
09 6 0000 |
05 |
03 |
|
1 520,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
09 6 0128 |
05 |
03 |
200 |
1 520,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 6 0128 |
05 |
03 |
240 |
1 520,0 |
- |
- |
Подпрограмма "Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО в г. Владикавказе" |
09 7 0000 |
|
|
|
8 220,0 |
1 179,0 |
14,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
09 7 0000 |
05 |
|
|
8 220,0 |
1 179,0 |
14,3 |
Благоустройство |
09 7 0000 |
05 |
03 |
|
8 220,0 |
1 179,0 |
14,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
09 7 0129 |
05 |
03 |
200 |
8 220,0 |
1 179,0 |
14,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 7 0129 |
05 |
03 |
240 |
8 220,0 |
1 179,0 |
14,3 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" |
09 8 0000 |
|
|
|
388 960,0 |
242 650,6 |
62,4 |
Общегосударственные вопросы |
09 8 0000 |
01 |
|
|
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Другие общегосударственные вопросы |
09 8 0000 |
01 |
13 |
|
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
09 8 0138 |
01 |
13 |
|
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
09 8 0138 |
01 |
13 |
800 |
420,0 |
174,6 |
41,6 |
Исполнение судебных актов |
09 8 0138 |
01 |
13 |
830 |
370,0 |
174,6 |
47,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
09 8 0138 |
01 |
13 |
850 |
50,0 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
09 8 0000 |
05 |
|
|
7 028,0 |
- |
- |
Жилищное хозяйство |
09 8 0000 |
05 |
01 |
|
7 028,0 |
- |
- |
Софинансирование обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета |
09 8 9601 |
05 |
01 |
|
7 028,0 |
- |
- |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 8 9601 |
05 |
01 |
600 |
7 028,0 |
- |
- |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
09 8 9601 |
05 |
01 |
630 |
7 028,0 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
09 8 0000 |
05 |
|
|
6 730,0 |
- |
- |
Жилищное хозяйство |
09 8 0000 |
05 |
01 |
|
6 730,0 |
- |
- |
Взносы за капитальный ремонт квартир и домовладений, находящихся в муниципальной собственности |
09 8 0156 |
05 |
01 |
|
6 730,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0156 |
05 |
01 |
200 |
6 730,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0156 |
05 |
01 |
240 |
6 730,0 |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
09 8 0000 |
05 |
|
|
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Коммунальное хозяйство |
09 8 0000 |
05 |
02 |
|
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |
09 8 0137 |
05 |
02 |
|
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0137 |
05 |
02 |
200 |
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0137 |
05 |
02 |
240 |
6 000,0 |
336,2 |
5,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
09 8 0000 |
05 |
|
|
347 432,0 |
226 431,3 |
65,2 |
Благоустройство |
09 8 0000 |
05 |
03 |
|
347 432,0 |
226 431,3 |
65,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
09 8 0131 |
05 |
03 |
|
221 222,0 |
150 411,4 |
68,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 8 0131 |
05 |
03 |
600 |
221 222,0 |
150 411,4 |
68,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
09 8 0131 |
05 |
03 |
610 |
221 222,0 |
150 411,4 |
68,0 |
Уличное освещение |
09 8 0000 |
05 |
03 |
|
93 000,0 |
51 085,6 |
54,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0134 |
05 |
03 |
200 |
46 000,0 |
22 590,5 |
49,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0134 |
05 |
03 |
240 |
46 000,0 |
22 590,5 |
49,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
09 8 0133 |
05 |
03 |
800 |
47 000,0 |
28 495,1 |
60,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
09 8 0133 |
05 |
03 |
810 |
47 000,0 |
28 495,1 |
60,6 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
09 8 0132 |
05 |
03 |
|
33 210,0 |
24 934,3 |
75,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0132 |
05 |
03 |
200 |
33 210,0 |
24 934,3 |
75,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0132 |
05 |
03 |
240 |
33 210,0 |
24 934,3 |
75,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
09 8 0000 |
05 |
|
|
21 350,0 |
15 708,5 |
73,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
09 8 0000 |
05 |
05 |
|
21 350,0 |
15 708,5 |
73,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления |
09 8 0000 |
05 |
05 |
|
14 550,0 |
11 005,9 |
75,6 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
09 8 0011 |
05 |
05 |
|
13 680,0 |
10 571,2 |
77,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 8 0011 |
05 |
05 |
100 |
13 680,0 |
10 571,2 |
77,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
09 8 0011 |
05 |
05 |
120 |
13 680,0 |
10 571,2 |
77,3 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
09 8 0019 |
05 |
05 |
|
870,0 |
434,6 |
50,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0019 |
05 |
05 |
200 |
860,0 |
434,6 |
50,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0019 |
05 |
05 |
240 |
860,0 |
434,6 |
50,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
09 8 0019 |
05 |
05 |
800 |
10,0 |
- |
- |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
09 8 0019 |
05 |
05 |
850 |
10,0 |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
09 8 0130 |
05 |
05 |
|
6 800,0 |
4 702,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 8 0130 |
05 |
05 |
100 |
5 466,8 |
3 893,5 |
71,2 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
09 8 0130 |
05 |
05 |
110 |
5 466,8 |
3 893,5 |
71,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0130 |
05 |
05 |
200 |
1 276,2 |
795,7 |
62,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 8 0130 |
05 |
05 |
240 |
1 276,2 |
795,7 |
62,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
09 8 0130 |
05 |
05 |
800 |
57,0 |
13,4 |
23,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
09 8 0130 |
05 |
05 |
850 |
57,0 |
13,4 |
23,5 |
Подпрограмма "Снос аварийного жилья города Владикавказа" |
09 9 0000 |
|
|
|
6 155,0 |
306,0 |
5,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
09 9 0000 |
05 |
|
|
6 155,0 |
306,0 |
5,0 |
Жилищное хозяйство |
09 9 0000 |
05 |
01 |
|
6 155,0 |
306,0 |
5,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
09 9 0139 |
05 |
01 |
200 |
6 155,0 |
306,0 |
5,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 9 0139 |
05 |
01 |
240 |
6 155,0 |
306,0 |
5,0 |
Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2015 год |
10 0 0000 |
|
|
|
1 500,0 |
862,0 |
57,5 |
Социальная политика |
10 0 0000 |
10 |
|
|
1 500,0 |
862,0 |
57,5 |
Социальное обеспечение населения |
10 0 0000 |
10 |
03 |
|
1 500,0 |
862,0 |
57,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 0 0000 |
10 |
03 |
300 |
1 500,0 |
862,0 |
57,5 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 0 0000 |
10 |
03 |
310 |
1 500,0 |
862,0 |
57,5 |
Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" |
11 0 0000 |
|
|
|
1 304 131,3 |
400 066,8 |
30,7 |
Общегосударственные вопросы |
11 0 0000 |
01 |
|
|
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Другие общегосударственные вопросы |
11 0 0000 |
01 |
13 |
|
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
11 2 0138 |
01 |
13 |
|
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
11 2 0138 |
01 |
13 |
800 |
170,2 |
94,9 |
55,8 |
Исполнение судебных актов |
11 2 0138 |
01 |
13 |
830 |
137,9 |
62,6 |
45,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 2 0138 |
01 |
13 |
850 |
32,3 |
32,3 |
100,0 |
Национальная экономика |
11 2 4000 |
04 |
|
|
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
11 2 4000 |
04 |
12 |
|
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 2 4000 |
04 |
12 |
200 |
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 4000 |
04 |
12 |
240 |
20 950,5 |
18 884,3 |
90,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11 0 0000 |
05 |
|
|
1 100 327,7 |
286 573,3 |
26,0 |
Жилищное хозяйство |
11 0 0000 |
05 |
01 |
|
960 454,7 |
216 442,8 |
22,5 |
Обеспечение мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009 - 2018 годы |
11 Ф 5105 |
05 |
01 |
|
715 402,2 |
173 242,9 |
24,2 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
11 Ф 5105 |
05 |
01 |
400 |
715 402,2 |
173 242,9 |
24,2 |
Бюджетные инвестиции |
11 Ф 5105 |
05 |
01 |
410 |
715 402,2 |
173 242,9 |
24,2 |
Софинансирование на обеспечение мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009 - 2018 годы |
11 2 6105 |
05 |
01 |
|
102 000,0 |
13 038,9 |
12,8 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
11 2 6105 |
05 |
01 |
400 |
102 000,0 |
13 038,9 |
12,8 |
Бюджетные инвестиции |
11 2 6105 |
05 |
01 |
410 |
102 000,0 |
13 038,9 |
12,8 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
11 Ф 9502 |
05 |
01 |
|
86 964,2 |
22 718,3 |
26,1 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
11 Ф 9502 |
05 |
01 |
400 |
86 964,2 |
22 718,3 |
26,1 |
Бюджетные инвестиции |
11 Ф 9502 |
05 |
01 |
410 |
86 964,2 |
22 718,3 |
26,1 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета |
11 1 9602 |
05 |
01 |
|
18 133,3 |
1 632,3 |
9,0 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
11 1 9602 |
05 |
01 |
400 |
18 133,3 |
1 632,3 |
9,0 |
Бюджетные инвестиции |
11 1 9602 |
05 |
01 |
410 |
18 133,3 |
1 632,3 |
9,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов |
11 2 9602 |
05 |
01 |
|
37 955,0 |
5 810,5 |
15,3 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
11 2 9602 |
05 |
01 |
400 |
37 955,0 |
5 810,5 |
15,3 |
Бюджетные инвестиции |
11 2 9602 |
05 |
01 |
410 |
37 955,0 |
5 810,5 |
15,3 |
Коммунальное хозяйство |
11 2 5000 |
05 |
02 |
|
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Поддержка коммунального хозяйства |
11 2 5000 |
05 |
02 |
|
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
11 2 5000 |
05 |
02 |
400 |
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Бюджетные инвестиции |
11 2 5000 |
05 |
02 |
410 |
139 873,0 |
70 130,5 |
50,1 |
Образование |
11 2 0000 |
07 |
|
|
169 914,9 |
85 798,4 |
50,5 |
Дошкольное образование |
11 2 0000 |
07 |
01 |
|
53 088,2 |
12 585,9 |
23,7 |
Мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования |
11 Ф 5059 |
07 |
01 |
|
45 667,2 |
9 050,0 |
19,8 |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 Ф 5059 |
07 |
01 |
200 |
45 667,2 |
9 050,0 |
19,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 Ф 5059 |
07 |
01 |
240 |
45 667,2 |
9 050,0 |
19,8 |
Софинансирование на мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования за счет средств местного бюджета |
11 2 0158 |
07 |
01 |
|
7 421,0 |
3 535,9 |
47,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 2 0158 |
07 |
01 |
200 |
7 421,0 |
3 535,9 |
47,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 0158 |
07 |
01 |
240 |
7 421,0 |
3 535,9 |
47,6 |
Другие вопросы в области образования |
11 2 7000 |
07 |
09 |
|
113 461,5 |
72 690,9 |
64,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 2 7000 |
07 |
09 |
200 |
76 840,5 |
54 639,9 |
71,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 7000 |
07 |
09 |
240 |
76 840,5 |
54 639,9 |
71,1 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
11 2 7000 |
07 |
09 |
400 |
36 621,0 |
18 051,0 |
49,3 |
Бюджетные инвестиции |
11 2 7000 |
07 |
09 |
410 |
36 621,0 |
18 051,0 |
49,3 |
Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
11 2 2211 |
07 |
09 |
|
3 365,2 |
521,6 |
15,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 2 2211 |
07 |
09 |
|
3 365,2 |
521,6 |
15,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 2211 |
07 |
09 |
|
3 365,2 |
521,6 |
15,5 |
Культура и кинематография |
11 2 8000 |
08 |
|
|
1 128,0 |
- |
- |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
11 2 8000 |
08 |
04 |
|
1 128,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 2 8000 |
08 |
04 |
200 |
1 128,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 2 8000 |
08 |
04 |
240 |
1 128,0 |
- |
- |
Физическая культура и спорт |
11 2 1100 |
11 |
|
|
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Массовый спорт |
11 2 1100 |
11 |
02 |
|
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
11 2 1100 |
11 |
02 |
400 |
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Бюджетные инвестиции |
11 2 1100 |
11 |
02 |
410 |
11 640,0 |
8 715,9 |
74,9 |
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования |
77 0 0000 |
|
|
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа |
77 9 0000 |
|
|
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Общегосударственные вопросы |
77 9 0011 |
01 |
|
|
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
77 9 0011 |
01 |
02 |
100 |
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
77 9 0011 |
01 |
02 |
120 |
1 777,0 |
1 175,6 |
66,2 |
Обеспечение функционирования Собрания представителей г. Владикавказ |
78 0 0000 |
|
|
|
17 400,0 |
12 687,4 |
72,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа |
78 9 0011 |
|
|
|
14 342,0 |
10 737,8 |
74,9 |
Общегосударственные вопросы |
78 9 0011 |
01 |
|
|
14 342,0 |
10 737,8 |
74,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
78 9 0011 |
01 |
03 |
100 |
14 342,0 |
10 737,8 |
74,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
78 9 0011 |
01 |
03 |
120 |
14 342,0 |
10 737,8 |
74,9 |
Расходы на обеспечение функций представительного органа |
78 9 0019 |
|
|
|
3 058,0 |
1 949,6 |
63,8 |
Общегосударственные вопросы |
78 9 0019 |
01 |
|
|
3 058,0 |
1 949,6 |
63,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
78 9 0019 |
01 |
03 |
200 |
2 978,0 |
1 946,6 |
65,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
78 9 0019 |
01 |
03 |
240 |
2 978,0 |
1 946,6 |
65,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
78 9 0019 |
01 |
03 |
800 |
80,0 |
3,0 |
3,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
78 9 0019 |
01 |
03 |
850 |
80,0 |
3,0 |
3,8 |
Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
88 0 0000 |
|
|
|
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
88 9 0011 |
|
|
|
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Общегосударственные вопросы |
88 9 0011 |
01 |
|
|
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
88 9 0011 |
01 |
04 |
100 |
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
88 9 0011 |
01 |
04 |
120 |
1 850,0 |
1 279,6 |
69,2 |
Обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) |
93 0 0000 |
|
|
|
14 150,0 |
10 101,1 |
71,4 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) |
93 9 0011 |
|
|
|
11 447,0 |
8 722,2 |
76,2 |
Общегосударственные вопросы |
93 9 0011 |
01 |
|
|
11 447,0 |
8 722,2 |
76,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
93 9 0011 |
01 |
06 |
|
11 447,0 |
8 722,2 |
76,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
93 9 0011 |
01 |
06 |
100 |
11 447,0 |
8 722,2 |
76,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
93 9 0011 |
01 |
06 |
120 |
11 447,0 |
8 722,2 |
76,2 |
Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) |
93 9 0019 |
|
|
|
2 703,0 |
1 378,9 |
51,0 |
Общегосударственные вопросы |
93 9 0019 |
01 |
|
|
2 703,0 |
1 378,9 |
51,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
93 9 0019 |
01 |
06 |
|
2 703,0 |
1 378,9 |
51,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
93 9 0019 |
01 |
06 |
200 |
2 673,0 |
1 378,1 |
51,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
93 9 0019 |
01 |
06 |
240 |
2 673,0 |
1 378,1 |
51,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
93 9 0019 |
01 |
06 |
800 |
30,0 |
0,8 |
2,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
93 9 0019 |
01 |
06 |
850 |
30,0 |
0,8 |
2,7 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления г. Владикавказ |
|
|
|
|
157 286,1 |
110 620,5 |
70,3 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
99 1 2167 |
|
|
|
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Реализация государственной политики занятости населения |
99 1 2167 |
04 |
|
|
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Национальная экономика |
99 1 2167 |
04 |
01 |
|
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 1 2167 |
04 |
01 |
100 |
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
99 1 2167 |
04 |
01 |
120 |
2 250,3 |
1 607,1 |
71,4 |
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления |
99 0 0000 |
|
|
|
128 775,8 |
91 452,8 |
71,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99 9 0011 |
|
|
|
107 640,0 |
76 513,2 |
71,1 |
Общегосударственные вопросы |
99 9 0011 |
01 |
|
|
107 640,0 |
76 513,2 |
71,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 9 0011 |
01 |
04 |
100 |
107 640,0 |
76 513,2 |
71,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
99 9 0011 |
01 |
04 |
120 |
107 640,0 |
76 513,2 |
71,1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99 9 0019 |
|
|
|
21 135,8 |
14 939,5 |
70,7 |
Общегосударственные вопросы |
99 9 0019 |
01 |
|
|
21 135,8 |
14 939,5 |
70,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0019 |
01 |
04 |
200 |
20 605,8 |
14 666,0 |
71,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0019 |
01 |
04 |
240 |
20 605,8 |
14 666,0 |
71,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 9 0019 |
01 |
04 |
800 |
530,0 |
273,5 |
51,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
99 9 0019 |
01 |
04 |
850 |
530,0 |
273,5 |
51,6 |
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления |
99 0 0000 |
|
|
|
10 890,0 |
7 389,4 |
67,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99 9 0011 |
|
|
|
10 373,0 |
7 102,8 |
68,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
99 9 0011 |
05 |
|
|
10 373,0 |
7 102,8 |
68,5 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
99 9 0011 |
05 |
05 |
|
10 373,0 |
7 102,8 |
68,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 9 0011 |
05 |
05 |
100 |
10 373,0 |
7 102,8 |
68,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
99 9 0011 |
05 |
05 |
120 |
10 373,0 |
7 102,8 |
68,5 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99 9 0019 |
|
|
|
517,0 |
286,6 |
55,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
99 9 0019 |
05 |
|
|
517,0 |
286,6 |
55,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
99 9 0019 |
05 |
05 |
|
517,0 |
286,6 |
55,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0019 |
05 |
05 |
200 |
451,0 |
266,7 |
59,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0019 |
05 |
05 |
240 |
451,0 |
266,7 |
59,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 9 0019 |
05 |
05 |
800 |
66,0 |
20,0 |
30,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
99 9 0019 |
05 |
05 |
850 |
66,0 |
20,0 |
30,2 |
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления |
99 0 0000 |
|
|
|
10 710,0 |
7 760,0 |
72,5 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99 9 0011 |
|
|
|
10 269,0 |
7 501,7 |
73,1 |
Образование |
99 9 0011 |
07 |
|
|
10 269,0 |
7 501,7 |
73,1 |
Другие вопросы в области образования |
99 9 0011 |
07 |
09 |
|
10 269,0 |
7 501,7 |
73,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 9 0011 |
07 |
09 |
100 |
10 269,0 |
7 501,7 |
73,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
99 9 0011 |
07 |
09 |
120 |
10 269,0 |
7 501,7 |
73,1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99 9 0019 |
|
|
|
441,0 |
258,3 |
58,6 |
Образование |
99 9 0019 |
07 |
|
|
441,0 |
258,3 |
58,6 |
Другие вопросы в области образования |
99 9 0019 |
07 |
09 |
|
441,0 |
258,3 |
58,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0019 |
07 |
09 |
200 |
441,0 |
258,3 |
58,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0019 |
07 |
09 |
240 |
441,0 |
258,3 |
58,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 9 0019 |
07 |
09 |
800 |
0,0 |
- |
- |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
99 9 0019 |
07 |
09 |
850 |
0,0 |
- |
- |
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления |
99 0 0000 |
|
|
|
3 460,0 |
2 411,2 |
69,7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99 9 0011 |
|
|
|
2 900,0 |
2 260,6 |
78,0 |
Культура и кинематография |
99 9 0011 |
08 |
|
|
2 900,0 |
2 260,6 |
78,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
99 9 0011 |
08 |
04 |
|
2 900,0 |
2 260,6 |
78,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 9 0011 |
08 |
04 |
100 |
2 900,0 |
2 260,6 |
78,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
99 9 0011 |
08 |
04 |
120 |
2 900,0 |
2 260,6 |
78,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99 9 0019 |
|
|
|
560,0 |
150,6 |
26,9 |
Культура и кинематография |
99 9 0019 |
08 |
|
|
560,0 |
150,6 |
26,9 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
99 9 0019 |
08 |
04 |
|
560,0 |
150,6 |
26,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0019 |
08 |
04 |
200 |
380,0 |
123,3 |
32,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0019 |
08 |
04 |
240 |
380,0 |
123,3 |
32,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 9 0019 |
08 |
04 |
800 |
180,0 |
27,3 |
15,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
99 9 0019 |
08 |
04 |
850 |
180,0 |
27,3 |
15,2 |
Иные непрограммные расходы |
99 0 0000 |
|
|
|
104 836,1 |
63 783,5 |
60,8 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
99 2 0138 |
|
|
|
4 126,0 |
3 207,3 |
77,7 |
Общегосударственные вопросы |
99 2 0138 |
01 |
|
|
4 126,0 |
3 207,3 |
77,7 |
Другие общегосударственные вопросы |
99 2 0138 |
01 |
13 |
|
4 126,0 |
3 207,3 |
77,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 2 0138 |
01 |
13 |
800 |
4 126,0 |
3 207,3 |
77,7 |
Исполнение судебных актов |
99 2 0138 |
01 |
13 |
830 |
4 126,0 |
3 207,3 |
77,7 |
Резервный фонд администрации местного самоуправления |
99 9 0140 |
|
|
|
2 000,0 |
- |
- |
Общегосударственные вопросы |
99 9 0140 |
01 |
|
|
1 280,3 |
- |
- |
Резервные фонды |
99 9 0140 |
01 |
11 |
|
1 280,3 |
- |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
99 9 0140 |
01 |
11 |
800 |
1 280,3 |
- |
- |
Резервные средства |
99 9 0140 |
01 |
11 |
870 |
1 280,3 |
- |
- |
Образование |
99 9 0140 |
07 |
|
|
719,7 |
- |
- |
Общее образование |
99 9 0140 |
07 |
02 |
|
719,7 |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений |
99 9 0140 |
07 |
02 |
|
719,7 |
- |
- |
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0140 |
07 |
02 |
200 |
719,7 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0140 |
07 |
02 |
240 |
719,7 |
- |
- |
Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации |
99 9 0141 |
|
|
|
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Общегосударственные вопросы |
99 9 0141 |
01 |
|
|
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Другие общегосударственные вопросы |
99 9 0141 |
01 |
13 |
|
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0141 |
01 |
13 |
200 |
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0141 |
01 |
13 |
240 |
4 000,0 |
2 146,0 |
53,7 |
Прочие выплаты по обязательствам государства |
99 9 0142 |
|
|
|
500,0 |
- |
- |
Общегосударственные вопросы |
99 9 0142 |
01 |
|
|
500,0 |
- |
- |
Другие общегосударственные вопросы |
99 9 0142 |
01 |
13 |
|
500,0 |
- |
- |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 9 0142 |
01 |
13 |
300 |
500,0 |
- |
- |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
99 9 0142 |
01 |
13 |
320 |
500,0 |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
99 9 0000 |
|
|
|
40 740,3 |
28 606,9 |
70,2 |
Общегосударственные вопросы |
99 9 0143 |
01 |
|
|
33 000,0 |
22 888,2 |
69,4 |
Другие общегосударственные вопросы |
99 9 0143 |
01 |
13 |
|
33 000,0 |
22 888,2 |
69,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 9 0143 |
01 |
13 |
100 |
25 867,0 |
18 596,9 |
71,9 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
99 9 0143 |
01 |
13 |
110 |
25 867,0 |
18 596,9 |
71,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0143 |
01 |
13 |
200 |
6 983,0 |
4 224,1 |
60,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0143 |
01 |
13 |
240 |
6 983,0 |
4 224,1 |
60,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 9 0143 |
01 |
13 |
800 |
150,0 |
67,2 |
44,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
99 9 0143 |
01 |
13 |
850 |
150,0 |
67,2 |
44,8 |
Общегосударственные вопросы |
99 9 0154 |
01 |
|
|
1 040,3 |
888,3 |
85,4 |
Другие общегосударственные вопросы |
99 9 0154 |
01 |
13 |
|
1 040,3 |
888,3 |
85,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 9 0154 |
01 |
13 |
100 |
1 040,3 |
888,3 |
85,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
99 9 0154 |
01 |
13 |
120 |
1 040,3 |
888,3 |
85,4 |
Общегосударственные вопросы |
99 9 0155 |
01 |
|
|
6 700,0 |
4 830,4 |
72,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
99 9 0155 |
01 |
13 |
|
6 700,0 |
4 830,4 |
72,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
99 9 0155 |
01 |
13 |
600 |
6 700,0 |
4 830,4 |
72,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
99 9 0155 |
01 |
13 |
610 |
6 700,0 |
4 830,4 |
72,1 |
Расходы на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации деятельности административных комиссий |
99 9 2274 |
|
|
|
2 090,0 |
1 383,2 |
66,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников административной комиссии |
99 9 2274 |
|
|
|
1 550,0 |
1 129,6 |
72,9 |
Общегосударственные вопросы |
99 9 2274 |
01 |
|
|
1 550,0 |
1 129,6 |
72,9 |
Другие общегосударственные вопросы |
99 9 2274 |
01 |
13 |
|
1 550,0 |
1 129,6 |
72,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 9 2274 |
01 |
13 |
100 |
1 550,0 |
1 129,6 |
72,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
99 9 2274 |
01 |
13 |
120 |
1 550,0 |
1 129,6 |
72,9 |
Расходы на обеспечение функций административной комиссии |
99 9 2274 |
|
|
|
540,0 |
253,6 |
47,0 |
Общегосударственные вопросы |
99 9 2274 |
01 |
|
|
540,0 |
253,6 |
47,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
99 9 2274 |
01 |
13 |
|
540,0 |
253,6 |
47,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 2274 |
01 |
13 |
200 |
540,0 |
253,6 |
47,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 2274 |
01 |
13 |
240 |
540,0 |
253,6 |
47,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99 9 0000 |
|
|
|
4 070,0 |
2 300,6 |
56,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
99 9 0144 |
03 |
|
|
1 000,0 |
196,1 |
19,6 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99 9 0144 |
03 |
09 |
|
1 000,0 |
196,1 |
19,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0144 |
03 |
09 |
200 |
1 000,0 |
196,1 |
19,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0144 |
03 |
09 |
240 |
1 000,0 |
196,1 |
19,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
99 9 0145 |
03 |
|
|
3 070,0 |
2 104,5 |
68,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
99 9 0145 |
03 |
09 |
|
3 070,0 |
2 104,5 |
68,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 9 0145 |
03 |
09 |
100 |
2 801,0 |
2 046,2 |
73,1 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
99 9 0145 |
03 |
09 |
110 |
2 801,0 |
2 046,2 |
73,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0145 |
03 |
09 |
200 |
265,0 |
58,3 |
22,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0145 |
03 |
09 |
240 |
265,0 |
58,3 |
22,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 9 0145 |
03 |
09 |
800 |
4,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
99 9 0145 |
03 |
09 |
850 |
4,0 |
- |
- |
Обеспечение предоставления услуг в сфере лесных отношений |
99 9 0146 |
|
|
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Национальная экономика |
99 9 0146 |
04 |
|
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Лесное хозяйство |
99 9 0146 |
04 |
07 |
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
99 9 0146 |
04 |
07 |
|
5 507,8 |
4 109,5 |
74,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 9 0146 |
04 |
07 |
100 |
4 780,0 |
3 653,1 |
76,4 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
99 9 0146 |
04 |
07 |
110 |
4 780,0 |
3 653,1 |
76,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0146 |
04 |
07 |
200 |
702,8 |
448,6 |
63,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0146 |
04 |
07 |
240 |
702,8 |
448,6 |
63,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 9 0146 |
04 |
07 |
800 |
25,0 |
7,8 |
31,1 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
99 9 0146 |
04 |
07 |
850 |
25,0 |
7,8 |
31,1 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
99 9 0147 |
|
|
|
1 500,0 |
- |
- |
Национальная экономика |
99 9 0147 |
04 |
|
|
1 500,0 |
- |
- |
Другие вопросы в области национальной экономики |
99 9 0147 |
04 |
12 |
|
1 500,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0147 |
04 |
12 |
200 |
1 500,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0147 |
04 |
12 |
240 |
1 500,0 |
- |
- |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
99 9 0148 |
|
|
|
2 500,0 |
1 500,0 |
60,0 |
Национальная экономика |
99 9 0148 |
04 |
|
|
2 500,0 |
1 500,0 |
60,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
99 9 0148 |
04 |
12 |
|
2 500,0 |
1 500,0 |
60,0 |
Взнос муниципального образования в уставные капиталы |
99 9 0148 |
04 |
12 |
400 |
2 500,0 |
1 500,0 |
60,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
99 9 0148 |
04 |
12 |
450 |
2 500,0 |
1 500,0 |
60,0 |
Занятость школьников в период летних каникул |
99 9 0150 |
|
|
|
470,5 |
100,0 |
21,3 |
Образование |
99 9 0150 |
07 |
|
|
470,5 |
100,0 |
21,3 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
99 9 0150 |
07 |
07 |
|
470,5 |
100,0 |
21,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0150 |
07 |
07 |
200 |
470,5 |
100,0 |
21,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0150 |
07 |
07 |
240 |
470,5 |
100,0 |
21,3 |
Ежемесячные доплата к государственной пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
99 9 0151 |
|
|
|
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Социальная политика |
99 9 0151 |
10 |
|
|
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Пенсионное обеспечение |
99 9 0151 |
10 |
01 |
|
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 9 0151 |
10 |
01 |
300 |
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
99 9 0151 |
10 |
01 |
310 |
8 000,0 |
4 831,8 |
60,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
99 9 0152 |
|
|
|
3 101,0 |
2 254,7 |
72,7 |
Средства массовой информации |
99 9 0152 |
12 |
|
|
3 101,0 |
2 254,7 |
72,7 |
Телевидение и радиовещание |
99 9 0152 |
12 |
01 |
|
3 101,0 |
2 254,7 |
72,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 9 0152 |
12 |
01 |
100 |
2 346,5 |
1 702,4 |
72,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
99 9 0152 |
12 |
01 |
110 |
2 346,5 |
1 702,4 |
72,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0152 |
12 |
01 |
200 |
751,5 |
552,3 |
73,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0152 |
12 |
01 |
240 |
751,5 |
552,3 |
73,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 9 0152 |
12 |
01 |
800 |
3,0 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
99 9 0152 |
12 |
01 |
850 |
3,0 |
- |
- |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
99 9 0153 |
|
|
|
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Средства массовой информации |
99 9 0153 |
12 |
|
|
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Периодическая печать и издательства |
99 9 0153 |
12 |
02 |
|
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
99 9 0153 |
12 |
02 |
600 |
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
99 9 0153 |
12 |
02 |
610 |
8 035,0 |
5 524,7 |
68,8 |
Обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета |
99 Ф 5020 |
|
|
|
7 080,9 |
1 691,2 |
23,9 |
Социальная политика |
99 Ф 5020 |
10 |
|
|
7 080,9 |
1 691,2 |
23,9 |
Социальное обеспечение населения |
99 Ф 5020 |
10 |
03 |
|
7 080,9 |
1 691,2 |
23,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 Ф 5020 |
10 |
03 |
300 |
7 080,9 |
1 691,2 |
23,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
99 Ф 5020 |
10 |
03 |
320 |
7 080,9 |
1 691,2 |
23,9 |
Обеспечение жильем молодых семей за счет средств республиканского бюджета |
99 1 2003 |
|
|
|
4 596,0 |
1 652,3 |
35,9 |
Социальная политика |
99 1 2003 |
10 |
|
|
4 596,0 |
1 652,3 |
35,9 |
Социальное обеспечение населения |
99 1 2003 |
10 |
03 |
|
4 596,0 |
1 652,3 |
35,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 1 2003 |
10 |
03 |
300 |
4 596,0 |
1 652,3 |
35,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
99 1 2003 |
10 |
03 |
320 |
4 596,0 |
1 652,3 |
35,9 |
Обеспечение жильем молодых семей |
99 2 2003 |
|
|
|
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Социальная политика |
99 2 2003 |
10 |
|
|
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Социальное обеспечение населения |
99 2 2003 |
10 |
03 |
|
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 2 2003 |
10 |
03 |
300 |
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
99 2 2003 |
10 |
03 |
320 |
3 000,0 |
2 083,9 |
69,5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно-досуговых учреждений |
99 9 0156 |
|
|
|
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Культура и кинематография |
99 9 0156 |
08 |
|
|
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Культура |
99 9 0156 |
08 |
01 |
|
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
99 9 0156 |
08 |
01 |
600 |
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
99 9 0156 |
08 |
01 |
610 |
3 518,6 |
2 391,3 |
68,0 |
Мероприятия на проведение историко-культурной экспертизы, затрат, связанных с координированием границ территории зон г. Владикавказа, а также затрат, связанных с формированием плана детальной застройки |
99 9 0157 |
|
|
|
1 200,0 |
- |
- |
Национальная экономика |
99 9 0157 |
04 |
|
|
1 200,0 |
- |
- |
Другие вопросы в области национальной экономики |
99 9 0157 |
04 |
12 |
|
1 200,0 |
- |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0157 |
04 |
12 |
200 |
1 200,0 |
- |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 9 0157 |
04 |
12 |
240 |
1 200,0 |
- |
- |
Начальник Финансового управления |
К. Цоков |
Приложение N 5
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
тыс. рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации |
Предусмотрено по бюджету на 2015 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 года |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета |
445 442,9 |
- 19 022,1 |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
189 609,0 |
85 000,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
1 252 609,0 |
783 000,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
1 252 609,0 |
783 000,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
- 1 063 000,0 |
- 698 000,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
- 1 063 000,0 |
- 698 000,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 18 800,0 |
- |
000 01 03 01 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
195 000,0 |
- |
000 01 03 01 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
195 000,0 |
- |
000 01 03 01 00 00 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 213 800,0 |
- |
000 01 03 01 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 213 800,0 |
- |
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
193 277,0 |
- |
000 01 06 01 00 00 0000 000 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
193 277,0 |
- |
000 01 06 01 00 00 0000 630 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
193 277,0 |
- |
000 01 06 01 00 04 0000 630 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
193 277,0 |
- |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета |
81 356,9 |
-104 022,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
- 6 108 285,4 |
- 3 739 539,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
- 6 108 285,4 |
- 3 739 539,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
- 6 108 285,4 |
- 3 739 539,0 |
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
- 6 108 285,4 |
- 3 739 539,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
6 189 642,3 |
3 635 516,9 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
6 189 642,3 |
3 635 516,9 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
6 189 642,3 |
3 635 516,9 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
6 189 642,3 |
3 635 516,9 |
Начальник Финансового управления |
К. Цоков |
Приложение N 6
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года
Отчет
об использовании ассигнований резервного фонда администрации местного самоуправления г. Владикавказа за 9 месяцев 2015 года
тыс. рублей
N п/п |
Основание (постановление, распоряжение, дата, номер) |
Получатель средств (ведомство) |
Целевое назначение |
Предусмотрено по бюджету на 2015 год |
Кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 года |
% исполнения |
|||
1 |
Распоряжение администрации местного самоуправления г. Владикавказа |
284 |
12.08.2015 |
О выделении средств |
МБОУ СОШ N 29 |
в связи с ремонтом системы отопления |
719,7 |
- |
- |
|
Всего |
|
|
|
|
|
719,7 |
- |
- |
Начальник Финансового управления |
К. Цоков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 2 ноября 2015 г. N 2256 "Об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2015 года"
Текст постановления опубликован в газете "Владикавказ" от 11 ноября 2015 г. N 169 (2003), от 12 ноября N 170 (2004)