Приказ Управления социальной защиты населения Липецкой области
от 30 декабря 2010 г. N 800
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы
социальной защиты населения Липецкой области на 2009 - 2011 годы"
30 декабря 2011 г.
В соответствии с Законами Липецкой области от 02.12.2009 N 327-ОЗ "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", от 29.11.2010 N 446-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", постановлением администрации Липецкой области от 30.04.2008 N 318 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", распоряжением администрации Липецкой области от 04.09.2006 N 672-р "Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения Липецкой области" приказываю:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного постановления следует читать как "N 93"
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие системы социальной защиты населения Липецкой области на 2009 - 2011 годы" (Приложение).
2. Приказ управления социальной защиты населения Липецкой области от 31.12.2008 N 424 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Липецкой области на 2009 - 2011 годы" признать утратившим силу.
3. Отделу государственной службы, кадровой работы и реализации административной работы (Королев А.Н.) и отделу бюджетного планирования, финансирования и статистики (Кравцова В.И.) обеспечить публикацию настоящего приказа в газете "Липецкая газета" и в сети Интернет на официальном сайте администрации Липецкой области.
Начальник управления |
В. Явных |
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы социальной защиты населения
Липецкой области на 2009 - 2011 годы"
30 декабря 2011 г.
Приказом Управления социальной защиты населения Липецкой области от 30 декабря 2011 г. N 936-П в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения
1. Паспорт программы
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета |
Управление социальной защиты населения Липецкой области (далее управление) |
Наименование программы |
"Развитие системы социальной защиты населения Липецкой области на 2009 - 2011 годы" |
Наименование и номер нормативного акта, утвердившего программу |
Приказ начальника управления социальной защиты населения Липецкой области от "30" декабря 2010 г. N 800 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Липецкой области на 2009 - 2011 годы" |
Цели и задачи программы |
Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения. Задача 1. Оказание мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста, семьям с детьми и малоимущим жителям области. Задача 2. Предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание помощи женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Задача 3. Повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания граждан, в первую очередь пожилых и инвалидов. |
Целевые индикаторы и показатели |
1. Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. 2. Удельный вес детей и женщин, получивших услуги в областных стационарных учреждениях для детей и женщин, от общего числа детей и женщин, находящихся в социально опасном положении. 3. Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от числа детей, находящихся в социально опасном положении. 4. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов. 5. Удельный вес клиентов стационарных учреждений, охваченных реабилитационной деятельностью, от общего числа проживающих. |
Характеристика программных мероприятий |
Мероприятия программы направлены на: - предоставление льгот областным категориям льготников; - региональные доплаты гражданам к государственной пенсии; - выплаты и компенсации иным категориям граждан; - оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства; - оказание социальной помощи женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; - реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; - перевозку детей, самовольно ушедших из семей или детских государственных учреждений. |
Сроки реализации программы |
2009 - 2011 годы |
Объемы финансирования из областного бюджета |
Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 6 429 847,3 тыс. руб., в т.ч. 2009 - 1 304 517,2 тыс. руб.; 2010 - 800 756,6 тыс. руб.; 2011 - 4 837 200,5 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели общественно-экономической эффективности |
1. Не допустить в условиях мирового финансового кризиса увеличения численности населения, среднедушевые доходы которого ниже величины прожиточного минимума, и сохранить в 2011 году удельный вес населения данной категории на уровне 2008 года в размере 11% от общей численности населения области. 2. Сократить количество семей риска в Липецкой области с 2770 семей в 2008 году до 2680 семей в 2011 году. 3. Достигнуть увеличения удельного веса детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от числа детей, находящихся в социально опасном положении, с 32,3% в 2008 году до 40% в 2011 году. 4. Обеспечить превышение продолжительности жизни в домах-интернатах для престарелых и инвалидов над среднеобластным значением по продолжительности жизни с 9,7 лет в 2008 году до 10,2 лет в 2011 году. 5. Увеличить количество трудоустроенных инвалидов из числа прошедших реабилитацию в ОГУ "Центр реабилитации "Сосновый бор" с 9 чел. в 2008 году до 11 чел. в 2011 году. |
2. Основные разделы ведомственной целевой программы
2.1. Характеристика проблемы, решение которой планируется
осуществить путем реализации ведомственной целевой программы
В Липецкой области за последние годы создана целостная система социальной поддержки и социального обслуживания населения, направленная на преодоление бедности и улучшение качества жизни населения. Несмотря на положительную динамику по основным направлениям социальной защиты населения, в этой сфере деятельности имеются проблемы, решение которых предстоит осуществить путем реализации ведомственной целевой программы.
Недостаточный уровень профилактической работы с семьями и детьми на ранней стадии их социального неблагополучия приводит к наличию безнадзорности несовершеннолетних.
Отсутствие нормативной базы не позволяет осуществлять информационный обмен персональных данных между областными и федеральными структурами, что сказывается на качестве предоставления мер социальной поддержки и оказания социальных услуг.
Значительного укрепления требует материально-техническая база отрасли. В настоящее время образовалась очередь на поступление в стационарные учреждения в количестве 148 человек.
В связи с низкой заработной платой в учреждениях социальной защиты населения возросла текучесть кадров.
2.2. Цели и задачи программы
Деятельность системы социальной защиты населения направлена на достижение следующей цели:
- повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- оказание мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста, семьям с детьми и малоимущим жителям области;
- предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание помощи женщинам и детям, попавшим к трудную жизненную ситуацию, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания граждан, в первую очередь пожилых людей и инвалидов.
2.3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы.
Целевые индикаторы, измеряемые количественные показатели решения
поставленных задач и хода реализации программы по годам
Результатом реализации первой задачи ведомственной целевой программы является своевременное и качественное предоставление мер соцподдержки инвалидам, гражданам пожилого возраста, семьям с детьми и малоимущим жителям области. Индикатор решения данной задачи определяется удельным весом граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в том числе по годам реализации программы:
2009 год - 100%;
2010 год - 100%;
2011 год - 100%.
По второй задаче программы планируется создать действенный механизм защиты прав и интересов детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, оказывать помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, обеспечивать регулярный отдых и оздоровление детей, нуждающихся в заботе государства. Индикаторами решения по этой задаче являются:
- удельный вес женщин и детей, получивших услуги в областных стационарных учреждениях для детей и женщин, от общего числа детей и женщин, находящихся в социально опасном положении, в том числе по годам:
2009 год - 34,1%;
2010 год - 34,2%;
2011 год - 34,3%;
- удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от числа детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе по годам:
2009 год - 34%;
2010 год - 34%;
2011 год - 40%.
Результатом реализации третьей задачи является улучшение качества предоставления услуг пожилым людям и инвалидам в областных учреждениях соцзащиты населения, а также увеличение охвата данной категории граждан этими услугами. Индикаторами решения задачи являются:
- удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, от общего числа обратившихся граждан этой категории, в том числе по годам:
2009 год - 97%;
2010 год - 98%;
2010 год - 99%;
- удельный вес клиентов стационарных учреждений, охваченных реабилитационной деятельностью, от общего числа проживающих, в том числе по годам:
2009 год - 68%;
2010 год - 69%;
2011 год - 70%.
2.4. Перечень программных мероприятий
Программные мероприятия в ведомственной целевой программе распределены по следующим задачам:
Задача 1. На оказание мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста, семьям с детьми и малоимущим жителям области объем расходных обязательств осуществляется за счет реализации следующих мероприятий:
- возмещение расходов по предоставлению льгот по ЖКУ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
- региональная доплата гражданам к государственной пенсии;
- доплата к государственной пенсии государственным служащим;
- предоставление мер социальной поддержки иным категориям граждан (протезирование, санаторно-курортное лечение постинфарктных и постинсультных больных, дополнительная скидка 20% по оплате твердого топлива);
- выплата социального пособия на погребение неработающих граждан, не достигших пенсионного возраста;
- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по территории области и льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;
- выплата единовременной компенсации на рождение второго ребенка и последующих детей, а также единовременная компенсация на рождение ребенка, один из родителей которого является сиротой или из числа детей, оставшихся без попечения родителей;
- выплата денежных премий женщинам, награжденным почетным знаком Липецкой области "Слава матери"; мужчинам, награжденным почетным знаком Липецкой области "За верность отцовскому долгу"; родителям многодетных семей.
Задача 2. На предупреждение семейного неблагополучия, профилактику социального сиротства, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание помощи женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям:
- перевозка детей, самовольно ушедших из семей или детских государственных учреждений;
- оздоровление детей из малоимущих семей, трудных подростков, детей из многодетных, неполных семей и оставшихся без попечения родителей в ОГУ "Реабилитационно-оздоровительный центр "Лесная сказка";
- оказание социальной помощи женщинам и детям, попавшим в кризисную ситуацию, предупреждение семейного насилия, создание условий для временного проживания женщин и детей, подвергшихся психологическому насилию, в ОГУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям";
- оказание социальной помощи и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в областном центре социальной реабилитации для несовершеннолетних "Надежда".
Задача 3. На повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания граждан, в первую очередь пожилых и инвалидов, объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям:
- организация работы сети областных учреждений социального обслуживания - 14 стационарных учреждений для престарелых и инвалидов;
- обеспечение деятельности областного учреждения социального обслуживания населения ГОУ "Липецкий дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства".
Измеряемые количественные показатели решения поставленных задач в разрезе вышеперечисленных мероприятий и ход реализации программы по годам исполнения отражены в приложении 1.
2.5. Срок реализации программы
Ведомственная целевая программа "Развитие социальной защиты населения Липецкой области" будет реализовываться в 2009 - 2011 годах.
2.6. Социально-экономические последствия
реализации ведомственной целевой программы
Социально-экономическими последствиями реализации программы является достижение следующих результатов:
По первой задаче - оказание мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста, семьям с детьми и малоимущим гражданам области.
Предполагается не допустить в условиях мирового финансового кризиса увеличения численности населения, среднедушевые доходы которого ниже величины прожиточного минимума, и сохранить уровень 2008 года по удельному весу населения данной категории от общей численности населения области в размере 11%, в том числе по годам реализации программы:
2009 год - 12%;
2010 год - 12%;
2011 год - 11%.
По второй задаче - предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание помощи женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, планируется сократить семьи риска в Липецкой области с 2770 семей в 2008 году до:
2009 год - 2730 семей;
2010 год - 2700 семей;
2011 год - 2680 семей,
а также увеличить удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от числа детей, находящихся в социально опасном положении, с 32,3% в 2008 году до:
2009 год - 34,0%;
2010 год - 37,0%;
2011 год - 40,0%.
По третьей задаче - повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания граждан, в первую очередь пожилых людей и инвалидов, предполагается достигнуть превышения продолжительности жизни в домах-интернатах для престарелых и инвалидов над среднеобластным значением по продолжительности жизни с 9,7 лет в 2008 году до:
2009 год - 10,0 лет;
2010 год - 10,1 лет;
2011 год - 10,2 лет,
а также довести количество трудоустроенных инвалидов из числа прошедших реабилитацию в ОГУ "Сосновый бор" с 9 человек в 2008 году до:
2009 год - 10 чел.;
2010 год - 10 чел.;
2011 год - 11 чел.
Выполнению ведомственной целевой программы могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и социально-экономических проблем:
- макроэкономические риски, которые выражаются в снижении темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности и высокой инфляции;
- финансовые риски в связи с недостаточностью финансирования отрасли "Социальная политика" из бюджетных источников.
2.7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы определяется выполнением в установленных размерах количественных показателей решения поставленных целей и задач.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы определяется по следующей формуле:
,
где:
- уровень выполнения программы, в процентах;
- количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы;
- максимальное количество баллов.
При выполнении индикатора программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов программы.
2.8. Оценка общественной и экономической
эффективности ведомственной целевой программы
Реализация ведомственной целевой программы управлением социальной защиты населения обеспечивает выполнение на территории области полномочий, установленных областным законодательством в сфере социальной защиты населения. Оценка общественной и экономической эффективности программы определяется в разрезе поставленных задач.
Общественная эффективность задачи 1 определяется повышением благосостояния населения и недопущением увеличения количества малоимущих граждан в области.
Оценкой общественной эффективности реализации задачи 2 по предупреждению семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по оказанию помощи женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, является сокращение семей риска в Липецкой области.
Общественная эффективность реализации задачи 3 по повышению эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания граждан, в первую очередь пожилых людей и инвалидов, определяется увеличением продолжительности жизни граждан, проживающих в стационарных учреждениях соцзащиты населения.
Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы определяется по итогам отчетного года по следующей формуле:
ОФ ОФ
Э = пл / ф
эк НР НР
пл ф
где:
- оценка экономической эффективности программы по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный год;
- объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию соответствующей задачи (мероприятия);
- фактический объем финансирования на реализацию соответствующей задачи (мероприятия) за год;
- показатель непосредственного результата в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации задачи (мероприятия) на соответствующий финансовый год (приложение 1);
- фактический показатель непосредственного результата по задаче (мероприятию) за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение больше или равно 1.
2.9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
По задаче 1 потребность в необходимых ресурсах определяется исходя из численности получателей мер социальной поддержки и размера выплаты на одного получателя льгот, компенсаций и доплат.
По задаче 2 потребность в необходимых ресурсах определяется исходя из расходов на содержание областных стационарных учреждений соцзащиты населения - ОГУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям", ОГУ "Реабилитационно-оздоровительный центр "Лесная сказка" и ОГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда", в которых проходят реабилитацию и оздоравливаются женщины и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
По задаче 3 потребность в необходимых ресурсах складывается из расходов на содержание 15 областных учреждений соцзащиты населения для престарелых и инвалидов, которые включают в себя заработную плату с начислениями персонала этих учреждений, расходы на приобретение продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря, горюче-смазочных материалов, оплату услуг связи, коммунальных услуг и прочие расходы.
Приказом Управления социальной защиты населения Липецкой области от 30 декабря 2011 г. N 936-П настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области на 2009 - 2011 годы"
30 декабря 2011 г.
(тыс. руб.)
N |
Наименование мероприятия |
Код экономической классификации |
Срок реализации |
Объем финансирования |
Показатель реализации мероприятия |
Ответственный исполнитель |
||||||
Всего |
в том числе по годам |
Наименование показателя |
по годам реализации |
|||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель: Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения | ||||||||||||
|
Задача 1. Оказание мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста, семьям с детьми и малоимущим жителям области |
|
|
5090810,1 |
888508,4 |
384042,6 |
3818259,1 |
Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, % |
100 |
100 |
100 |
Первый заместитель начальника управления, заместители начальника управления |
Общее количество граждан в области, имеющих право на меры социальной поддержки, тыс. чел. |
487,5 |
487,5 |
487,5 |
|||||||||
1.1 |
Льготный проезд по территории области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельных категорий граждан |
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2009 - 2011 |
2500 |
2500 |
|
|
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий ветеранов, инвалидов и льготных категорий граждан |
262 Пособия по социальной помощи населению |
5500 |
|
2500 |
3000 |
||||||||
1.2 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для областных категорий льготников |
226 Прочие работы, услуги |
2009 - 2010 |
24965,2 |
9403,2 |
7607 |
7955 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий ветеранов, инвалидов и льготных категорий граждан |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2009 - 2011 |
21976,2 |
21976,2 |
|
|
|||||||
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2009 - 2011 |
4500 |
4500 |
|
|
|||||||
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
98452,4 |
|
49476,2 |
48976,2 |
|||||||
1.3 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
2009 - 2011 |
289227 |
95167 |
98195 |
95865 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий госслужащих, предоставления гос. выплат и социальных услуг |
1.4 |
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
2009 - 2011 |
136445,8 |
49118 |
44468 |
42859,8 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий госслужащих, предоставления гос. выплат и социальных услуг |
1.5 |
Проезд детей из многодетных семей |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2009 - 2011 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
Отдел по вопросам семейной и демографической политики |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2009 - 2011 |
538,8 |
|
280,6 |
258,2 |
|||||||
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2009 - 2011 |
3461,2 |
|
1719,4 |
1741,8 |
|||||||
1.6 |
Выплата социального пособия на погребение |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2009 - 2011 |
21612,4 |
7200 |
7000 |
7412,4 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий госслужащих, предоставления гос. выплат и социальных услуг |
1.7 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (льготы по ЖКУ) |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2009 - 2011 |
569648,1 |
532909,4 |
36738,7 |
|
|
|
|
|
Отдел по обеспечению сертификатами и социальным гарантиям по ЖКУ |
1.8 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла (льготы по ЖКУ) |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2009 - 2011 |
22643,8 |
21764 |
879,8 |
|
|
|
|
|
Отдел по обеспечению сертификатами и социальным гарантиям по ЖКУ |
1.9 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (льготы по ЖКУ) |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2009 - 2011 |
13438,3 |
12905 |
533,3 |
|
|
|
|
|
Отдел по обеспечению сертификатами и социальным гарантиям по ЖКУ |
1.10 |
Единовременное пособие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с рождением ребенка; единовременная компенсационная выплата в связи с рождением второго и последующих детей |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2009 - 2011 |
165716,6 |
45886,6 |
44960 |
74870 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
1.11 |
Обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2009 - 2012 |
35700 |
11000 |
11000 |
13700 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий ветеранов, инвалидов и льготных категорий граждан |
1.12 |
Обеспечение неработающих пенсионеров, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда санаторно-курортными путевки для долечивания в санаториях; граждан дополнительной скидки в размере 20% по оплате топлива |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2009 - 2011 |
19375 |
7300 |
6000 |
6075 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий ветеранов, инвалидов и льготных категорий граждан |
1.13 |
Льготы почетным гражданам Липецкой области |
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2009 - 2011 |
780 |
360 |
0 |
420 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий ветеранов, инвалидов и льготных категорий граждан |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
3822 |
769 |
1289 |
1764,0 |
|
|
|
|
||||
1.14 |
Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2009 - 2011 |
20546,8 |
5330 |
7990 |
7226,8 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий госслужащих, предоставления гос. выплат и социальных услуг |
1.15 |
Выплата денежных премий отдельным категориям граждан |
290 Прочие расходы |
2009 - 2011 |
4450 |
2100 |
1175 |
1175 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам семейной и демографической политики |
1.16 |
Поощрительные выплаты в сфере социальной защиты населения |
290 Прочие расходы |
2009 - 2011 |
1070 |
|
|
1070 |
|
|
|
|
Первый заместитель начальника управления заместители начальника управления |
1.17 |
Обеспечение деятельности управления соцзащиты |
|
2009 - 2011 |
192013,75 |
57320,0 |
62230,6 |
72463,15 |
|
|
|
|
Первый заместитель начальника управления, заместители начальника управления |
211 Заработная плата |
122694 |
39499,0 |
41349,0 |
41846,0 |
||||||||
212 Прочие выплаты |
7855,7 |
2803,0 |
2513,0 |
2539,7 |
||||||||
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
29502,7 |
7996,0 |
8825,2 |
12681,5 |
||||||||
221 Услуги связи |
3937,2 |
1300,0 |
1290,0 |
1347,2 |
||||||||
222 Транспортные услуги |
523,9 |
150,0 |
174,4 |
199,5 |
||||||||
223 Коммунальные услуги |
3884 |
564,1 |
1618,0 |
1701,9 |
||||||||
224 Арендная плата за пользование имуществом |
70 |
70,0 |
|
|
||||||||
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
4595,8 |
1305,0 |
1265,0 |
2025,8 |
||||||||
226 Прочие работы, услуги |
11986,5 |
1784,0 |
2888,0 |
7314,5 |
||||||||
290 Прочие расходы |
465,85 |
78,5 |
100,4 |
286,95 |
||||||||
310 Увеличение стоимости основных средств |
1700,8 |
317,9 |
392,5 |
990,4 |
||||||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
4797,3 |
1452,5 |
1815,1 |
1529,7 |
||||||||
1.18 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
338333 |
|
|
338333,0 |
|
|
|
|
Отдел по обеспечению сертификатами и социальным гарантиям по ЖКУ |
1.19 |
Выплата ежемесячного пособия на ребенка малоимущим гражданам, имеющим детей |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
130984 |
|
|
130984,0 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
1.20 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
950896,6 |
|
|
950896,6 |
|
|
|
|
Отдел по обеспечению сертификатами и социальным гарантиям по ЖКУ, Отдел социальных гарантий ветеранов, инвалидов и льготных категорий граждан |
1.21 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
135866 |
|
|
135866,0 |
|
|
|
|
Отдел по обеспечению сертификатами и социальным гарантиям по ЖКУ, Отдел социальных гарантий ветеранов, инвалидов и льготных категорий граждан |
1.22 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
25514,5 |
|
|
25514,5 |
|
|
|
|
Отдел по обеспечению сертификатами и социальным гарантиям по ЖКУ, Отдел социальных гарантий ветеранов, инвалидов и льготных категорий граждан |
1.23 |
Предоставление ежемесячной денежной выплаты учащимся из малообеспеченных семей на проезд в автомобильном транспорте |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
5839,2 |
|
|
5839,2 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
1.24 |
Предоставление государственной социальной помощи |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
88601 |
|
|
88601,0 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
1.25 |
Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг, бесплатному проезду и газификации жилья |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
42462 |
|
|
42462,0 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам семейной и демографической политики |
1.26 |
Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной категории населения |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
1500 |
|
|
1500,0 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий госслужащих, предоставления гос. выплат и социальных услуг |
1.27 |
Предоставление ежемесячных социальных выплат малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора до трех лет |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
57487 |
|
|
57487,0 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
1.28 |
Меры социальной поддержки педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
70316 |
|
|
70316,0 |
|
|
|
|
|
1.29 |
Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
10845 |
|
|
10845,0 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
1.30 |
Предоставление дополнительной льготы по оплате твердого топлива федеральным категориям льготников |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
1284 |
|
|
1284,0 |
|
|
|
|
Отдел по обеспечению сертификатами и социальным гарантиям по ЖКУ |
1.31 |
Содержание муниципальных органов социальной защиты населения |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
246427,4 |
|
|
246427,4 |
|
|
|
|
Заместители начальника управления |
1.32 |
Предоставление льгот Героям Советского Союза, Героям Социалистического труда |
262 Пособия по социальной помощи населению |
2011 |
351,3 |
|
|
351,3 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий ветеранов, инвалидов и льготных категорий граждан |
1.33 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
333879,4 |
|
|
333879,4 |
|
|
|
|
Отдел по обеспечению сертификатами и социальным гарантиям по ЖКУ |
1.34 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
24418,8 |
|
|
24418,8 |
|
|
|
|
Отдел по обеспечению сертификатами и социальным гарантиям по ЖКУ |
1.35 |
Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
Всего |
2011 |
48130,8 |
|
|
48130,8 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий госслужащих, предоставления гос. выплат и социальных услуг |
221 |
1 |
|
|
1,0 |
||||||||
262 |
47517,8 |
|
|
47517,8 |
||||||||
310 |
491 |
|
|
491,0 |
||||||||
340 |
121 |
|
|
121,0 |
||||||||
1.36 |
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
|
2011 |
116 |
|
|
116,0 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
1.37 |
Выплаты инвалидам компенсации страховых премии по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств |
Всего |
2011 |
659,4 |
|
|
659,4 |
|
|
|
|
Отдел социальных гарантий ветеранов, инвалидов и льготных категорий граждан |
221 |
5 |
|
|
5,0 |
||||||||
262 |
654,4 |
|
|
654,4 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
1.38 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
880488,1 |
|
|
880488,1 |
|
|
|
|
Отдел по обеспечению сертификатами и социальным гарантиям по ЖКУ |
1.39 |
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
35139,8 |
|
|
35139,8 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
1.41 |
Компенсация проезда на ж/д транспорте учащихся |
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
1887,4 |
|
|
1887,4 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
|
Задача 2. Предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание помощи женщинам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
|
253823,2 |
57628,2 |
64629,1 |
131565,9 |
Удельный вес детей и женщин, получивших услуги в областных стационарных учреждениях для детей и женщин, от общего числа детей и женщин, находящихся в социально опасном положении, % |
34,1 |
34,2 |
34,3 |
Заместитель начальника управления |
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей, нуждающихся в заботе государства (состоящих на учете в органах социальной защиты населения),% |
34,0 |
34,0 |
17,0 |
|||||||||
2.1 |
Обеспечение деятельности ОГУ "Реабилитационно-оздоровительный центр "Лесная сказка" |
|
2009 - 2011 |
143942,9 |
36145,0 |
42079,0 |
65718,9 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
211 Заработная плата |
49182 |
13886,0 |
13886,0 |
21410,0 |
||||||||
212 Прочие выплаты |
821,8 |
242,0 |
242,0 |
337,8 |
||||||||
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
14560,8 |
3545,7 |
3693,0 |
7322,1 |
||||||||
221 Услуги связи |
757 |
191,0 |
231,0 |
335,0 |
||||||||
222 Транспортные услуги |
1345 |
366,0 |
366,0 |
613,0 |
||||||||
223 Коммунальные услуги |
12312,2 |
3435,7 |
4010,0 |
4866,5 |
||||||||
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
8429,9 |
2594,0 |
2571,0 |
3264,9 |
||||||||
226 Прочие работы, услуги |
5966,5 |
1774,0 |
1774,0 |
2418,5 |
||||||||
290 Прочие расходы |
476,4 |
36,5 |
85,0 |
354,9 |
||||||||
310 Увеличение стоимости основных средств |
18302,9 |
1181,1 |
5765,0 |
11356,8 |
||||||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
31788,4 |
8893,0 |
9456,0 |
13439,4 |
||||||||
2.2 |
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений СРЦ "Надежда", "Кризисный центр помощи женщинам и детям" |
|
2009 - 2011 |
71604,5 |
21412,2 |
22479,1 |
27713,2 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
211 Заработная плата |
34326,7 |
10879,0 |
10935,7 |
12512,0 |
||||||||
212 Прочие выплаты |
191,3 |
61,0 |
66,2 |
64,1 |
||||||||
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
9947 |
2844,2 |
2854,9 |
4247,9 |
||||||||
221 Услуги связи |
634,6 |
212,5 |
206,0 |
216,1 |
||||||||
222 Транспортные услуги |
71,9 |
17,4 |
16,3 |
38,2 |
||||||||
223 Коммунальные услуги |
4445 |
1190,7 |
1539,0 |
1715,3 |
||||||||
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
3960,8 |
957,8 |
1215,5 |
1787,5 |
||||||||
226 Прочие работы, услуги |
3966,9 |
1258,8 |
1297,8 |
1410,3 |
||||||||
262 Пособия по социальной помощи населению |
1168,4 |
370,4 |
410,0 |
388,0 |
||||||||
290 Прочие расходы |
1226,8 |
152,4 |
173,1 |
901,3 |
||||||||
310 Увеличение стоимости основных средств |
836,7 |
29,5 |
210,2 |
597,0 |
||||||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
10828,4 |
3438,5 |
3554,4 |
3835,5 |
||||||||
2.3. |
Мероприятия по оздоровительной кампании детей |
|
2011 |
37782 |
|
|
37782,0 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
222 |
825.5 |
|
|
825,5 |
||||||||
226 |
130,7 |
|
|
130,7 |
||||||||
262 |
36767,2 |
|
|
36767,2 |
||||||||
340 |
58,6 |
|
|
58,6 |
||||||||
2.4. |
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений внутри Липецкой области |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2009 - 2011 |
493,8 |
71 |
71 |
351,8 |
|
|
|
|
Отдел по вопросам материнства и детства |
|
Задача 3. Повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания граждан, в первую очередь пожилых и инвалидов |
|
2009 - 2011 |
1597841,1 |
358380,6 |
352084,9 |
887375,6 |
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов % |
97 |
98 |
99 |
Заместители начальника управления |
Удельный вес клиентов стационарных учреждений, охваченных реабилитационной деятельностью от общего числа проживающих, % |
68 |
69 |
70 |
|||||||||
3.1 |
Обеспечение деятельности областных государственных домов-интернатов |
|
2009 - 2011 |
1065144,4 |
337637,4 |
335439,4 |
392067,6 |
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, чел. |
2312 |
2342 |
2342 |
Отдел стационарных учреждений, содержания и развития материальной базы отрасли начальник |
211 Заработная плата |
|
428260,8 |
137477,5 |
137818,2 |
152965,1 |
|||||||
212 Прочие выплаты |
|
1959,8 |
626,9 |
684,7 |
648,2 |
|||||||
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
122536,6 |
35124,6 |
35416,9 |
51995,1 |
||||||||
221 Услуги связи |
5100,2 |
1542,6 |
1683,5 |
1874,1 |
||||||||
222 Транспортные услуги |
307,2 |
94,4 |
175,1 |
37,7 |
||||||||
223 Коммунальные услуги |
149679,6 |
47219,8 |
50263,7 |
52196,1 |
||||||||
224 Арендная плата за пользование имуществом |
91,1 |
91,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
77817,9 |
25280,3 |
24782,6 |
27755,0 |
||||||||
226 Прочие работы, услуги |
36076,3 |
13711,2 |
10818,6 |
11546,5 |
||||||||
290 Прочие расходы |
10214,6 |
903,2 |
1131,3 |
8180,1 |
||||||||
310 Увеличение стоимости основных средств |
24641,1 |
5582,4 |
6438,9 |
12619,8 |
||||||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
208459,2 |
69983,4 |
66225,9 |
72249,9 |
||||||||
3.2 |
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений социального обслуживания населения |
|
2009 - 2011 |
57851,5 |
20743,2 |
16645,5 |
20462,75 |
Количество клиентов стационарных учреждений, охваченных реабилитационной деятельностью, чел. |
1570 |
1610 |
1630 |
Заместитель начальника управления |
211 Заработная плата |
|
21059,7 |
8828,9 |
5840,0 |
6390,8 |
|||||||
212 Прочие выплаты |
|
32,9 |
11,9 |
11,0 |
10,0 |
|||||||
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
|
5656,4 |
1970,4 |
1574,0 |
2112,0 |
|||||||
221 Услуги связи |
|
367,6 |
124,7 |
121,0 |
121,9 |
|||||||
222 Транспортные услуги |
|
30,2 |
23,6 |
5,1 |
1,5 |
|||||||
223 Коммунальные услуги |
|
10671,9 |
4060,3 |
3459,0 |
3152,6 |
|||||||
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
|
6327,5 |
2009,7 |
2118,2 |
2199,55 |
|||||||
226 Прочие работы, услуги |
|
2539,8 |
851,0 |
632,5 |
1056,3 |
|||||||
290 Прочие расходы |
|
1267,9 |
31,4 |
15,9 |
1220,6 |
|||||||
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
1016,7 |
43,9 |
218,8 |
754,0 |
|||||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
8880,9 |
2787,4 |
2650,0 |
3443,5 |
|||||||
3.3. |
Предоставление муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения муниципальными учреждениями |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2011 |
474845,2 |
|
|
474845,2 |
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
6429847,3 |
1304517,2 |
800756,6 |
4837200,5 |
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Управления социальной защиты населения Липецкой области от 30 декабря 2010 г. N 800 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Липецкой области на 2009 - 2011 годы"
Текст приказа опубликован в "Липецкой газете" от 21 января 2011 г. N 10
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Управления социальной защиты населения Липецкой области от 30 декабря 2011 г. N 936-П