Администрация Задонского муниципального района постановляет:
Внести в постановление администрации Задонского муниципального района от 16 февраля 2011 года N 132 "Об утверждении районной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Задонского муниципального района Липецкой области на 2011 - 2013 годы" следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. Таблицу "Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности" подраздела IX "Оценка эффективности Программы" раздела II "Описательная часть Программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности
Таблица
N |
Наименование задач и показателей |
Ед. изм. |
2010 (базовый год) |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||||
1. |
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Направление: Консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, ограничение бюджетного дефицита и госдолга муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Дефицит бюджета муниципального района |
% |
42,2 |
15,9 |
|
21,1 |
|
0 |
|
4. |
Предельный объем муниципального долга не превышает общий годовой объем доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений |
% отношение предельного объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
% |
0 |
4,4 |
|
6,0 |
|
6,0 |
|
5. |
Направление: Удлинение горизонта планирования. Повышение точности прогнозирования социально-экономического развития Задонского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Предельный размер отклонения фактических показателей социально-экономического развития от запланированных |
% отклонения факта от плана |
18,5 |
18,0 |
|
17,7 |
|
17,0 |
|
7. |
Направление: Повышение точности прогнозирования доходов бюджета муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Предельный размер отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального запланированного на соответствующий финансовый год по абсолютной величине |
% отклонения от перв. плана |
-8,1 |
-7,9 |
|
-6,0 |
|
-5,0 |
|
9. |
Направление: Обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств в условиях возможных колебаний доходов бюджета муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Предельный размер отклонения кассовых расходов бюджета муниципального района от уточненного плана |
% от уточненного плана |
94,9 |
93,0 |
|
95,0 |
|
95,0 |
|
11. |
Направление: Совершенствование формы и порядка ведения реестра расходных обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Доля расходных обязательств бюджета муниципального района, детализированных по услугам |
% от общего объема расходов бюджета муниципального района |
59,3 |
55,0 |
|
55,8 |
|
54,3 |
|
13. |
Уровень расхождения между расходами бюджета и данными реестра расходных обязательств |
отношение абсолютных сумм отклонений к общему объему расходов бюджета муниципального района, % |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
14. |
Направление: Формализация процедуры введения новых и увеличения действующих расходных обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета муниципального района |
% к объему расходов бюджета муниципального района |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
16. |
Направление: Предоставление методической и финансовой помощи городского и сельским поселениям муниципального района совершенствования управления бюджетным процессом на местном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям государственной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Направление: Инвентаризация сети бюджетных учреждений с учетом ее загруженности, объема предоставляемых муниципальных услуг, востребованности населением Задонского муниципального района муниципальных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями. Инвентаризация имущественного комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Удельный вес расходов бюджета муниципального района на выполнение функций бюджетными учреждениями в общем объеме расходов бюджета муниципального района |
% в общем объеме расходов бюджета муниципального района |
63,2 |
65,8 |
|
55,8 |
|
54,3 |
|
20. |
Направление: Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
21. |
Количество главных распорядителей средств бюджета муниципального района с наилучшим качеством финансового менеджмента |
Единиц |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
22. |
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
23. |
Направление: Приведение регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом от 8 мая 2 010 года N 83-ФЗ "0 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
24. |
Приведение правового положения районного муниципального учреждения в соответствие с нормами Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" |
Кол-во учреждений -всего |
30 |
|
|
33 |
|
|
|
Кол-во казенных учреждений |
- |
|
|
|
|
|
|
||
Кол-во автономных учреждений |
|
|
|
11 |
|
|
|
||
Количество бюджетных учреждений |
30 |
|
|
32 |
|
|
|
||
26. |
Задача 4. Переход к программной структуре расходов бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
27. |
Направление: Формирование программного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
28. |
Доля расходов бюджета муниципального района, осуществляемых в рамках районных целевых программ |
% от общего объема расходов бюджета муниципального района |
1,1 |
0,9 |
|
1,7 |
|
3,1 |
|
29. |
Задача 5. Совершенствование муниципального финансового контроля |
|
|
|
|
|
|
|
|
30. |
Направление: Совершенствование контроля за деятельностью муниципальных районных учреждений в отношении их финансового состояния и хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
31. |
Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района к общей сумме расходов бюджета муниципального района (без учета обслуживания госдолга) |
% к общей сумме расходов бюджета муниципального района |
10 |
10 |
|
10 |
|
10 |
|
32. |
Направление: Повышение эффективности муниципального финансового контроля за совершенствованием механизма внутреннего финансового контроля |
|
|
|
|
|
|
|
|
33. |
Соотношение возмещенных бюджетных средств, использованных с нарушением законодательства в финансовой бюджетной сфере, к общей сумме средств, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере |
% |
- |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
34. |
Задача 7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |
|
|
|
|
|
|
|
|
35. |
Направление: Совершенствование информационной базы по составлению и ведению реестров расходных обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
36. |
Доля от общего числа главных распорядителей средств областного бюджета, формирующих реестр расходных обязательств с выделением расходов на оказание государственных услуг (работ) в соответствии с государственным заданием |
% |
0 |
0 |
|
50 |
|
100 |
|
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3. В разделе Х "Система программных мероприятий":
1) строку 1.5.1 изложить в следующей редакции:
"1.5.1. |
Разработка Порядка принятия решений по введению новых (увеличению объема действующих) расходных обязательств |
2012 год |
|
Комитет финансов и казначейского исполнения бюджета администрации муниципального района |
Глава района |
Г.И. Мосолов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.