Распоряжение Правительства Республики Ингушетия
от 14 декабря 2013 г. N 903-р
Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 22 октября 2014 г. N 200 настоящее постановление признано утратившим силу
1. Утвердить государственную программу Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства".
2. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия разместить утвержденную государственную программу Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия" на своем официальном сайте в 2-недельный срок со дня подписания настоящего распоряжения.
Председатель Правительства Республики Ингушетия |
А. Мальсагов |
Государственная программа
Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"
Паспорт государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"
Ответственный исполнитель государственной программы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
Участники государственной программы |
- |
Министерство экономического развития Республики Ингушетия; Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия; Министерство здравоохранения Республики Ингушетия; Министерство финансов Республики Ингушетия |
Подпрограммы государственной программы |
- |
подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия"; подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах"; подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"; подпрограмма 4 "Чистая вода"; подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"; подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия"; подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа"; подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры"; подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
Цели государственной программы |
- |
стабилизация социально-экономического положения Республики Ингушетия, обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для устойчивого экономического роста |
Задачи государственной программы |
- |
развитие жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры; развитие образования; развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты; преодоление технической отсталости, поддержка развития промышленности и агропромышленного комплекса; строительство объектов транспорта и связи; обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности; сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения; обеспечение жилыми помещениями граждан, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов; создание условий для бесперебойного и надежного электроснабжения социально важных объектов жизнеобеспечения Республики Ингушетия; развитие материальной базы и технического переоснащения объектов жизнеобеспечения; реализация (изменение) схемы территориального планирования Республики Ингушетия, утвержденной постановлением Правительства Республики Ингушетия от 12 октября 2011 г. N 341, в части разработки документации по планировке территории для объектов регионального значения; создание и актуализация автоматизированной базы Республики Ингушетия, принятие оперативных, информационно-обоснованных управленческих решений; повышение обеспеченности спортивными сооружениями Республики Ингушетия. |
Целевые показатели государственной программы |
- |
снижение доли вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев; обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек; удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, к общему числу учащихся; физический износ сетей коммунальной инфраструктуры; размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений; снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений; количество расселяемых граждан из аварийного жилищного фонда; площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда; количество расселяемых аварийных многоквартирных домов; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети; доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети; обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения; обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения; потребление топливно-энергетических ресурсов; объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов; удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в республике; обеспеченность спортивными сооружениями в Республике Ингушетия |
Сроки реализации государственной программы |
- |
2014-2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
- |
общий объем средств, привлекаемых для реализации государственной программы, составляет: за счет всех источников финансирования - 44 252 555,090 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13 320 770,330 тыс. рублей; 2015 год - 12 697 900,485 тыс. рублей; 2016 год - 15 845 044,925 тыс. рублей; 2017 год - 2 388 839,350 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 18 816 890,795 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4 810 312,604 тыс. рублей; 2015 год - 5 324 608,418 тыс. рублей; 2016 год - 8 368 835,423 тыс. рублей; 2017 год - 313 134,350 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 8 822 594,265 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 859 157,511 тыс. рублей; 2015 год - 2 484 851,412 тыс. рублей; 2016 год - 3 332 379,277 тыс. рублей; 2017 год - 146 206,065 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 197 852,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 80 071,000 тыс. рублей; 2015 год - 66 122,500 тыс. рублей; 2016 год - 51 658,500 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 16 415 218,030 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5 571 229,215 тыс. рублей; 2015 год - 4 822 318,155 тыс. рублей; 2016 год - 4 092 171,725 тыс. рублей; 2017 год - 1 929 498,935 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы |
- |
реализация программных мероприятий позволит к 2020 году создать условия для развития отраслей: социально-экономическое развитие Республики Ингушетия; повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах; переселение граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение населения Республики Ингушетия чистой питьевой водой; повышение энергетической эффективности и энергосбережение в Республике Ингушетия; снижение административных барьеров в сфере строительства; капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа; развитие спортивной инфраструктуры |
I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Республика Ингушетия расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта, в центральной его части, в зоне благоприятных климатических условий. Граничит с Северной Осетией и Чеченской Республикой. По территории Республики Ингушетия также проходит участок государственной границы Российской Федерации с Республикой Грузия.
На территории Республики Ингушетия расположены 4 муниципальных района и 4 города республиканского значения. Удельный вес городского населения составляет 41,5%, сельского - 58,5%. При этом плотность населения очень высокая - более 127 человек на квадратный километр. Большинство жителей проживает в сельской местности.
Демографическая ситуация характеризуется высокой рождаемостью, низкой общей смертностью и относительно высокой продолжительностью жизни. Рост численности населения характеризовался не только положительным естественным приростом, но и притоком мигрантов - беженцев и вынужденных переселенцев из Чеченской Республики и Северной Осетии.
Современная отрасль строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия - это многоотраслевой комплекс, который включает в себя взаимозависимые, но достаточно автономные предприятия и организации производственной сферы. Потребителями услуг жилищно-коммунального комплекса Республики Ингушетия являются практически все население Республики Ингушетия, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики Республики Ингушетия.
По состоянию на 2008 год Республика Ингушетия обладала низкой инвестиционной привлекательностью и недостаточной развитостью инженерной и социальной инфраструктур, а также высоким уровнем реальной безработицы.
Низкий уровень доходов трудоспособного населения Республики Ингушетия обусловлен его занятостью преимущественно в секторах с низким уровнем производительности труда, в связи с чем наблюдается низкая платежеспособность населения.
Энергетическая система Республики Ингушетия характеризуется моральным и физическим износом подстанций и линий электропередач (60 процентов), значительными техническими потерями в сетях (45 процентов).
Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Ингушетия характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, связанных с высоким процентом износа сетей коммунальной инфраструктуры (70 процентов). Пропускная способность существующих коллекторов не удовлетворяет сегодняшним потребностям и нуждам населения.
Промышленность в Республике Ингушетия развита слабо. В основном это пищевая индустрия, базирующаяся на местных сельскохозяйственных ресурсах, а также добывающая промышленность - на базе месторождений нефти и газа на севере Республики Ингушетия в районе Малгобека. Имеются предприятия электротехнической и легкой промышленности. В Республике Ингушетия наблюдается высокая степень износа производственных фондов и низкий технический и технологический уровень оснащения промышленных производств.
Указанные причины сохраняют негативные тенденции в экономике и социальную напряженность в Республике Ингушетия. В этой связи актуальным является решение проблемы социально-экономического развития Республики Ингушетия при наличии целого комплекса благоприятных факторов, способствующих развитию экономического потенциала самой республики, главные из которых следующие: удобное расположение Республики Ингушетия для организации приграничного товарообмена с другими регионами; наличие биоклиматического и минерально-сырьевого потенциала; благоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в устойчивом росте населения трудоспособного возраста.
Сложный характер многочисленных проблем свидетельствует о необходимости целенаправленной поддержки государства в обеспечении устойчивого социально-экономического развития.
Учитывая масштабность задач, связанных с развитием Республики Ингушетия, наиболее предпочтительным инструментом для их решения является программный метод.
Подпрограммы к государственной программе "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" (далее - государственная программа) носят межотраслевой характер, охватывают весь комплекс проблем и предусматривают как реконструкцию существующих предприятий и объектов инфраструктуры с обновлением основных фондов, так и новое строительство с созданием рабочих мест, а также обеспечение надежности эксплуатации жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.
Основные направления государственной программы нацелены на достижение необходимых темпов экономического роста, обеспечивающих развитие отрасли, отвечающих критериям рыночной и социальной эффективности, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий граждан Республики Ингушетия.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы
Основной целью государственной программы является стабилизация социально-экономического положения Республики Ингушетия, обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для устойчивого экономического роста.
Стратегическая цель государственной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая не только позволяет удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Достижение целей государственной программы будет обеспечено путем решения следующих задач и достижения целевых значений показателей (индикаторов):
- развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры;
- развитие сферы образования;
- развитие сферы здравоохранения и обеспечение социальной защиты;
- преодоление технической отсталости, поддержка развития промышленности и агропромышленного комплекса;
- строительство объектов транспорта и связи;
- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;
- сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения;
- обеспечение жилыми помещениями граждан, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
- создание условий для бесперебойного и надежного электроснабжения социально важных объектов жизнеобеспечения Республики Ингушетия; развитие материальной базы и техническое переоснащение объектов жизнеобеспечения;
- реализация (изменение) схемы территориального планирования Республики Ингушетия, утвержденной постановлением Правительства Республики Ингушетия от 12 октября 2011 г. N 341, в части разработки документации по планировке территории для объектов регионального значения;
Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с целью и поставленными задачами определены следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:
- снижение доли вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев;
- обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек;
- удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, к общему числу учащихся;
- физический износ сетей коммунальной инфраструктуры;
- размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений;
- снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений;
- количество расселяемых граждан из аварийного жилищного фонда;
- площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда;
- количество расселяемых аварийных многоквартирных домов;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;
- потребление топливно-энергетических ресурсов;
- объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов.
Полный перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлен в таблице 1.
Ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются:
- ликвидация на территории Республики Ингушетия аварийного жилищного фонда в количестве 60 домов и 1362 жилых помещений, подлежащих расселению;
- переселение из аварийного жилищного фонда 3756 человек;
- строительство нового жилья с общей площадью жилых помещений 403,4 тыс. м2;
- эффективное управление и дальнейшее надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений;
- снижение уровня износа и улучшение состояния общего имущества собственников 60 многоквартирных домов;
- снижение расходов граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений;
- общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, составит 27 772,4 кв. м.;
- привлечение финансовых средств молодых семей в жилищную сферу;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- закрепление молодых специалистов в Республике Ингушетия;
- обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета семей граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- увеличение количества сделок на рынке жилья, активизация инвестиционно-строительной деятельности;
- улучшение жилищных условий населения;
- привлечение внебюджетных средств для реализации программы;
- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности:
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет их замены и реконструкции;
- снижение количества зарегистрированных больных инфекционными заболеваниями, болезнями органов пищеварения, злокачественными образованиями;
- улучшение производственного контроля качества питьевой воды;
- обеспечение санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и территорий, на которых они расположены;
- обеспечение комфортных условий проживания населения Республики Ингушетия путём своевременного и бесперебойного предоставления услуг по водоснабжению;
- обеспечение сохранности зданий и сооружений, механизмов и оборудования.
Сроки реализации - 2014-2020 годы.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы
Достижение приоритетов и целей, а так же решение задач государственной программы осуществляется путем выполнения конкретных мероприятий следующих 9 подпрограмм государственной программы взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
1. Подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия". Мероприятия подпрограммы носят межотраслевой характер, охватывают весь комплекс проблем и предусматривают как реконструкцию существующих предприятий и объектов инфраструктуры с обновлением основных фондов, так и строительство предприятий с созданием новых рабочих мест.
Основной целью реализации подпрограммы является повышение уровня жизни населения республики, который характеризуется не только его доходами, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, работой общественного транспорта, личной безопасностью и другими условиями.
2. Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах". В подпрограмму включены мероприятия по сейсмоусилению жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, объектов, обеспечивающих национальную безопасность Республики Ингушетия, а также создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве на сейсмоопасной территории.
3. Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Мероприятия подпрограммы предусматривают переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке таковыми до 1 января 2012 года.
4. Подпрограмма 4 "Чистая вода". Подпрограммой предусматривается проведение мероприятий в секторе водоснабжения и водоотведения, включающих организационные мероприятия, технические мероприятия и экономические мероприятия.
5. Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Ингушетия является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.
6. Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия". Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности.
7. Подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа". Основной целью подпрограммы является обеспечение комплексности и системности реализации мероприятий капитального характера на территории Республики Ингушетия, финансирование которых производится за счет средств республиканского бюджета, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств республики.
8. Подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры". Основной целью подпрограммы является сокращение дефицита спортивных сооружений, спортивных залов, включая спортивные залы общеобразовательных учреждений на 440000 населения республики, составляет 22,2% от расчетной потребности, плоскостных спортивных сооружений - 10,3%, бассейнов - 0,1%.
9. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия". Основной целью подпрограммы являются обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Устойчивое развитие строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и осуществление регионального государственного надзора в сфере строительства.
Для каждой подпрограммы государственной программы определены цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, перечень основных мероприятий, в результате которых будут достигнуты ожидаемые результаты их реализации.
Основные мероприятия государственной программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач государственной программы, обеспечивающих поступательное развитие в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы
При реализации государственной программы по мере возникновения или выявления неурегулированных вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель формирует проекты соответствующих нормативных и правовых актов и в установленном порядке вносит их на рассмотрение в Правительство Республики Ингушетия.
V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
В рамках реализации государственной программы для обеспечения софинансирования основных мероприятий подпрограмм государственной программы планируется привлечение средств федерального бюджета, государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников и средств собственников помещений в многоквартирных домах.
Государственная программа по своему содержанию является формой планирования и организации деятельности органа государственной власти в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению целей и решению постановленных задач и отражает намерения органа исполнительной власти по осуществлению указанных мероприятий и соответствующую финансовую оценку их реализации.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию государственной программы приведены в таблице 3.
Таблица 1
Перечень целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия и их значения "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
|||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
|||||||||
1.1. |
Доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев |
% |
11 |
11 |
11 |
13,5 |
39,3 |
49,3 |
61,4 |
|
1.2. |
Численность зарегистрированных безработных |
тыс. человек |
48,8 |
44,4 |
43,1 |
41,9 |
40,3 |
38,8 |
36,6 |
|
1.3. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
кв. м. |
11 |
13,8 |
14,9 |
16,1 |
16,5 |
16,7 |
18,7 |
|
1.4. |
Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек |
коек |
42,8 |
50,2 |
50,5 |
50,5 |
51,3 |
51,5 |
52 |
|
1.5. |
Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, к общему числу учащихся |
% |
60,2 |
59 |
61,2 |
61,5 |
62,1 |
62,4 |
64,1 |
|
1.6. |
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
% |
66 |
65,2 |
61,5 |
54,1 |
46,5 |
41,1 |
35 |
|
1.7. |
Сбор зерновых |
тыс. тонн |
44 |
50,8 |
64 |
77 |
80 |
82 |
85 |
|
1.8. |
Валовой сбор овощей |
тыс. тонн |
1,7 |
5,2 |
5,3 |
5,7 |
6 |
6,5 |
6,7 |
|
1.9. |
Производство скота и птицы в убойном весе |
тыс. тонн |
5,7 |
5,5 |
6,5 |
6,9 |
7,6 |
7,7 |
8 |
|
1.10. |
Обеспеченность телефонными аппаратами на 100 человек |
штук |
3,4 |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,8 |
5,1 |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
|||||||||
2.1. |
Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений |
млн рублей |
- |
- |
- |
- |
880,833 |
798,3 |
1 141,00 |
|
2.2. |
Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений |
% |
- |
- |
- |
- |
29,4 |
29,4 |
41,2 |
|
2.3. |
Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости |
кв. м. |
- |
- |
- |
- |
6 257,8 |
10 496,3 |
11 018,3 |
|
3 |
Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
|||||||||
3.1. |
Количество расселяемых граждан из аварийного жилищного фонда |
человек |
1212 |
1568 |
1725 |
2497 |
3750 |
4310 |
4614 |
4947 |
3.2. |
Площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда |
кв. м. |
13028 |
16815,5 |
18569,98 |
29451,18 |
43450,48 |
48777,18 |
51610,18 |
54528,6 |
3.3. |
Количество расселяемых жилых помещений (квартир) |
ед. |
261 |
345 |
389 |
557 |
817 |
944 |
1008 |
1072 |
3.4. |
Количество расселяемых аварийных многоквартирных домов |
ед. |
20 |
26 |
30 |
46 |
59 |
62 |
65 |
68 |
4 |
Подпрограмма 4 "Чистая вода" |
|||||||||
4.1. |
Удельный вес проб воды (из водопроводной сети, по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |
% |
35,9 |
36,1 |
33,1 |
30,1 |
27,1 |
24,8 |
21,8 |
|
4.2. |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |
% |
24,5 |
24,8 |
22,3 |
19,8 |
17,3 |
14,8 |
12,3 |
|
4.3. |
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети |
% |
54,5 |
55 |
51 |
47 |
43 |
39 |
35 |
|
4.4. |
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети |
% |
22,7 |
23,1 |
22,2 |
21,3 |
20,4 |
19,5 |
18,6 |
|
4.5. |
Доля объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
% |
4,5 |
4,5 |
11 |
18 |
25 |
32 |
39 |
|
4.6. |
Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод |
% |
80,1 |
80 |
83 |
87 |
90 |
93 |
96 |
|
4.7. |
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения |
% |
96,7 |
97 |
97,5 |
98 |
98,5 |
99 |
99,5 |
|
4.8. |
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения |
% |
12,1 |
12 |
18 |
24,6 |
30 |
36,6 |
43 |
|
4.9. |
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями |
тыс. чел. |
2,063 |
2,056 |
2,053 |
2,052 |
2,051 |
2,05 |
2,049 |
|
4.10. |
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами |
тыс. чел. |
0,015 |
0,01 |
0,009 |
0,008 |
0,007 |
0,006 |
0,005 |
|
4.11. |
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения |
тыс. чел. |
24,11 |
23,38 |
23,29 |
23,26 |
22,89 |
22,45 |
22,96 |
|
4.12. |
Зарегистрировано больных злокачественными образованиями |
тыс. чел. |
2,396 |
2,463 |
2,35 |
2,254 |
2,197 |
2,176 |
2,165 |
|
4.13. |
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения |
% |
0 |
0 |
78 |
82 |
85 |
85 |
84 |
|
4.14. |
Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования |
% |
0 |
0 |
0 |
15 |
24 |
29,0, |
35 |
|
5 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
|||||||||
5.1. |
Валовой региональный продукт |
млрд. руб. |
19 |
19,4 |
19,8 |
20,2 |
20,6 |
21 |
21,4 |
|
5.2. |
Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) |
тыс. т.у.т. |
761,8 |
736,6 |
712,3 |
688,8 |
666,1 |
644,1 |
622,9 |
|
5.3. |
Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) |
тыс. кВт*ч |
335604,8 |
327214,6 |
317398,2 |
307876,3 |
298640 |
288187,6 |
278101 |
|
5.4. |
Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) |
тыс. Гкал |
37,7 |
36,8 |
35,8 |
35 |
34,1 |
33,2 |
32,4 |
|
5.5. |
Объем потребления воды |
тыс. куб. м. |
24008,8 |
23408,6 |
22823,4 |
22138,7 |
21474,5 |
20830,3 |
20205,4 |
|
5.6. |
Объем потребления природного газа |
тыс. куб. м. |
536894,7 |
510049,9 |
479446,9 |
450680,1 |
423639,3 |
398221 |
370345,5 |
|
5.7. |
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. кВт*ч |
302044,3 |
310853,9 |
317398,2 |
307876,3 |
298640 |
288187,6 |
278101 |
|
5.8. |
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. Гкал |
26,4 |
34,9 |
35,8 |
35 |
34,1 |
33,2 |
32,4 |
|
5.9. |
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
тыс. куб. м. |
16806,2 |
22238,2 |
22823,4 |
22138,7 |
21474,5 |
20830,3 |
20205,4 |
|
5.10. |
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) |
тыс. куб. м. |
375826,3 |
484547,4 |
479446,9 |
450680,1 |
423639,3 |
398221 |
370345,5 |
|
5.11. |
Средневзвешенный тариф на ЭЭ |
руб./кВт*ч |
5,6 |
6,1 |
6,7 |
7,4 |
8,1 |
8,9 |
9,8 |
|
5.12. |
Средневзвешенный тариф на ТЭ |
руб./Гкал |
1807,7 |
1988,5 |
2187,4 |
2406,1 |
2646,7 |
2911,4 |
3202,5 |
|
5.13. |
Средневзвешенный тариф на воду |
руб./куб. м. |
32 |
35,2 |
38,7 |
42,6 |
46,8 |
51,5 |
56,6 |
|
5.14. |
Средневзвешенный тариф на природный газ |
руб./тыс. куб. м. |
5225,7 |
5748,3 |
6323,1 |
6955,4 |
7650,9 |
8416 |
9257,6 |
|
5.15. |
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
0 |
0 |
250 |
570 |
860 |
900 |
900 |
|
5.16. |
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации |
т.у.т. |
6332,6 |
6332,6 |
6582,6 |
6902,6 |
7192,6 |
7232,6 |
7232,6 |
|
5.17. |
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы |
млрд. руб. |
18294 |
678877,6 |
5123985,7 |
5043678 |
3829457 |
3108358 |
0 |
|
5.18. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млрд. руб. |
3000 |
126660,7 |
4507448,5 |
4545240,5 |
3362645 |
2657502,5 |
0 |
|
5.19. |
Объем потребления ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВт*ч |
33703,5 |
34413,1 |
33380,7 |
32379,2 |
31407,9 |
30465,6 |
30770,3 |
|
5.20. |
Объем потребления ЭЭ БУ |
тыс. кВт*ч |
35477,4 |
34413,1 |
33380,7 |
32379,2 |
31407,9 |
30465,6 |
30770,3 |
|
5.21. |
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
0,2 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
5.22. |
Объем потребления ТЭ БУ |
тыс. Гкал |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
5.23. |
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м. |
124,5 |
483,2 |
585,9 |
568,3 |
551,3 |
534,7 |
540,1 |
|
5.24. |
Объем потребления воды БУ |
тыс. куб. м. |
622,7 |
604 |
585,9 |
568,3 |
551,3 |
534,7 |
540,1 |
|
5.25. |
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м. |
24834,5 |
24089,5 |
23366,8 |
22665,8 |
21985,8 |
21326,2 |
21539,5 |
|
5.26. |
Объем потребления природного газа БУ |
тыс. куб. м. |
24834,5 |
24089,5 |
23366,8 |
22665,8 |
21985,8 |
21326,2 |
21539,5 |
|
5.27. |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
млн. руб. |
17301,8 |
15138,8 |
16047,1 |
17010 |
18030,6 |
19112,4 |
20259,1 |
|
5.28. |
Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |
тыс. руб. |
209772,8 |
203479,6 |
197375,3 |
191454 |
185710,4 |
180139,1 |
183741,8 |
|
5.29. |
Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.30. |
Общее количество БУ |
шт. |
381 |
382 |
383 |
384 |
385 |
386 |
387 |
|
5.31. |
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
шт. |
38 |
152 |
383 |
384 |
385 |
386 |
387 |
|
5.32. |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками |
шт. |
0 |
45 |
306 |
384 |
385 |
386 |
387 |
|
5.33. |
Общее количество государственных заказчиков |
шт. |
384 |
385 |
386 |
387 |
388 |
389 |
390 |
|
5.34. |
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) |
шт. |
38 |
152 |
383 |
384 |
388 |
389 |
390 |
|
5.35. |
Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд |
млн. руб. |
509,3 |
534,8 |
561,5 |
589,6 |
619,1 |
650 |
682,5 |
|
5.36. |
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности |
млн. руб. |
50,9 |
133,7 |
224,6 |
589,6 |
619,1 |
650 |
682,5 |
|
5.37. |
Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
млн. руб. |
147,2 |
262,7 |
265,3 |
268 |
270,7 |
273,4 |
276,1 |
|
5.38. |
Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
тыс. чел. |
170,9 |
193,6 |
197,5 |
201,4 |
205,4 |
209,6 |
213,8 |
|
5.39. |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
тыс. кВт*ч |
47496 |
48445,9 |
49414,8 |
50403,1 |
51411,2 |
52439,4 |
53488,2 |
|
5.40. |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВт*ч |
47496 |
48445,9 |
49414,8 |
50403,1 |
51411,2 |
52439,4 |
53488,2 |
|
5.41. |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
тыс. кВт*ч |
28451,1 |
29020,1 |
29600,5 |
30192,6 |
30796,4 |
31412,3 |
32040,6 |
|
5.42. |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. кВт*ч |
1422,6 |
1451 |
592 |
603,9 |
615,9 |
628,2 |
640,8 |
|
5.43. |
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. кВт*ч |
27028,6 |
27569,1 |
29008,5 |
29588,7 |
30180,5 |
30784,1 |
31399,8 |
|
5.44. |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) |
тыс. Гкал |
14,8 |
15,2 |
15,7 |
16,2 |
16,6 |
17,1 |
17,6 |
|
5.45. |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
3 |
5,3 |
15,7 |
16,2 |
16,6 |
17,1 |
17,6 |
|
5.46. |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
тыс. Гкал |
35,3 |
36,4 |
37,5 |
38,6 |
39,8 |
41 |
42,2 |
|
5.47. |
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. Гкал |
7,1 |
16,4 |
37,5 |
38,6 |
39,8 |
41 |
42,2 |
|
5.48. |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) |
тыс. куб. м. |
5325,6 |
5485,4 |
5649,9 |
5819,4 |
5994 |
6173,8 |
6359,1 |
|
5.49. |
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м. |
798,8 |
1426,2 |
2260 |
5819,4 |
5994 |
6173,8 |
6359,1 |
|
5.50. |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
тыс. куб. м. |
3503,9 |
3609 |
3717,3 |
3828,8 |
3943,7 |
4062 |
4183,9 |
|
5.51. |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета |
тыс. куб. м. |
525,6 |
902,3 |
371,7 |
191,4 |
197,2 |
203,1 |
209,2 |
|
5.52. |
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м. |
700,8 |
1154,9 |
1747,1 |
3637,4 |
3746,5 |
3858,9 |
3974,7 |
|
5.53. |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации) |
тыс. куб. м. |
34921,1 |
35968,8 |
37047,8 |
38159,3 |
39304 |
40483,1 |
41697,6 |
|
5.54. |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м. |
10476,3 |
17624,7 |
37047,8 |
38159,3 |
39304 |
40483,1 |
41697,6 |
|
5.55. |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
тыс. куб. м. |
18284,4 |
18832,9 |
19397,9 |
19979,9 |
20579,2 |
21196,6 |
21832,5 |
|
5.56. |
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета |
тыс. куб. м. |
14261,8 |
16384,6 |
19397,9 |
19979,9 |
20579,2 |
21196,6 |
21832,5 |
|
5.57. |
Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации |
ед. |
241 |
243 |
245 |
247 |
249 |
251 |
253 |
|
5.58. |
Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено энергетическое обследование |
ед. |
24 |
122 |
245 |
247 |
249 |
251 |
253 |
|
5.59. |
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
ед. |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
11 |
|
5.60. |
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
ед. |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
11 |
|
5.61. |
Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал |
1002,6 |
1946,9 |
3777 |
3663,7 |
3553,8 |
3447,2 |
3481,6 |
|
5.62. |
Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета |
кв. м. |
8235,1 |
16470,2 |
32940,4 |
33269,8 |
33602,5 |
33938,5 |
34277,9 |
|
5.63. |
Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал |
3011,6 |
1946,9 |
1888,5 |
1831,8 |
1776,9 |
1723,6 |
1671,9 |
|
5.64. |
Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов |
кв. м. |
24735,3 |
16470,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.65. |
Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
куб. м. |
538550,8 |
633499,8 |
687138,4 |
851846,4 |
809254,1 |
768791,4 |
730351,8 |
|
5.66. |
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
24960 |
27831 |
29841 |
34530 |
34530 |
34530 |
34530 |
|
5.67. |
Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
куб. м. |
427636,9 |
299345,9 |
209542,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.68. |
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов |
чел. |
9570 |
6699 |
4689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.69. |
Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
кВт*ч |
32362978,2 |
31392088,8 |
30450326,1 |
29536816,4 |
28650711,9 |
27791190,5 |
26957454,8 |
|
5.70. |
Численность штатных сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета |
чел. |
26728 |
26728 |
26728 |
26728 |
26728 |
26728 |
26728 |
|
5.71. |
Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
кВт*ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.72. |
Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.73. |
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т.у.т./кВт*ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.74. |
Удельный расход топлива на выработку ТЭ |
т.у.т./Гкал |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|
5.75. |
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
тыс. кВт*ч |
123304,7 |
117139,5 |
111282,5 |
105718,4 |
100432,4 |
95410,8 |
90640,3 |
|
5.76. |
Объем потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал |
2564,1 |
2435,8 |
2314,1 |
2198,4 |
2088,4 |
1984 |
1884,8 |
|
5.77. |
Объем потерь воды при ее передаче |
тыс. куб. м. |
3983,3 |
3784,1 |
3594,9 |
3415,2 |
3244,4 |
3082,2 |
2928,1 |
|
5.78. |
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
тыс. кВт*ч |
4520,5 |
4294,5 |
4079,8 |
3875,8 |
3682 |
3497,9 |
3323 |
|
5.79. |
Динамика энергоемкости валового регионального продукта |
кг. у. т./тыс. руб. |
40,04 |
37,96 |
35,98 |
34,11 |
32,34 |
30,66 |
29,07 |
|
5.80. |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.81. |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
70 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.82. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
70 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.83. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации |
% |
70 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.84. |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
0 |
0 |
250 |
320 |
290 |
40 |
0 |
|
5.85. |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации |
% |
0 |
0 |
3,8 |
8,26 |
11,96 |
12,44 |
12,44 |
|
5.86. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы |
% |
16,4 |
18,66 |
87,97 |
90,12 |
87,81 |
85,5 |
- |
|
5.87. |
Экономия электрической энергии в натуральном выражении |
тыс. кВт*ч |
8605,25 |
8390,12 |
9816,44 |
9521,95 |
9236,29 |
10452,4 |
10086,56 |
|
5.88. |
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
47766,67 |
51229,75 |
65932,69 |
70350,18 |
75063,64 |
93441,72 |
99188,39 |
|
5.89. |
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
0,97 |
0,94 |
0,92 |
0,9 |
0,87 |
0,85 |
0,83 |
|
5.90. |
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
1747,9 |
1874,63 |
2010,54 |
2156,3 |
2312,63 |
2480,3 |
2660,12 |
|
5.91. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. куб. м. |
615,61 |
600,22 |
585,22 |
684,7 |
664,16 |
644,24 |
624,91 |
|
5.92. |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
19682,02 |
21108,96 |
22639,36 |
29136,86 |
31089,03 |
33171,99 |
35394,52 |
|
5.93. |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб. м. |
28257,61 |
26844,73 |
30603 |
28766,82 |
27040,81 |
25418,36 |
27875,47 |
|
5.94. |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
147665,46 |
154310,41 |
193505,25 |
200084,43 |
206887,3 |
213921,47 |
258060,6 |
|
5.95. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объёме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.96. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
20 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.97. |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
20 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.98. |
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.99. |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
% |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
5.100. |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
% |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
5.101. |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) |
млн. руб. |
-6,49 |
-6,29 |
-6,1 |
-5,92 |
-5,74 |
-5,57 |
3,6 |
|
5.102. |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) |
млн. руб. |
-6,49 |
-6,29 |
-6,1 |
-5,92 |
-5,74 |
-5,57 |
3,6 |
|
5.103. |
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.104. |
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.105. |
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
9,97 |
39,79 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.106. |
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками |
шт. |
38 |
152 |
383 |
384 |
388 |
389 |
390 |
|
5.107. |
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры |
шт. |
9,9 |
39,48 |
99,22 |
99,22 |
100 |
100 |
100 |
|
5.108. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд |
% |
10 |
25 |
40 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.109. |
Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс. руб./чел. |
0,86 |
1,36 |
1,34 |
1,33 |
1,32 |
1,3 |
1,29 |
|
5.110. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.111. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
5 |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
5.112. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
95 |
95 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
5.113. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов) |
% |
35 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.114. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
20 |
45 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.115. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
15 |
26 |
40 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.116. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
15 |
25 |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
5.117. |
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
20 |
32 |
47 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
5.118. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации |
% |
30 |
49 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.119. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации |
% |
78 |
87 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.120. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |
шт. |
24 |
122 |
245 |
247 |
249 |
251 |
253 |
|
5.121. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
9,96 |
50,21 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.122. |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т.у.т./кВт*ч |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
5.123. |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ |
т.у.т./Гкал |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
5.124. |
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВт*ч |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
5.125. |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
Гкал |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
5.126. |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
куб. м. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
5.127. |
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
кВт*ч |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
5.128. |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации |
шт. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
5.129. |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке, которое осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых |
шт. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
6. |
Подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры" |
|||||||||
6.1. |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Республике Ингушетия |
% |
- |
- |
- |
- |
6,5 |
8,5 |
10 |
|
6.2. |
Плавательными бассейнами |
кв. м. |
|
|
|
|
287 |
549 |
836 |
|
6.3. |
Плоскостными спортивными сооружениями |
тыс. кв. м. |
|
|
|
|
89,1 |
94,3 |
100 |
|
6.4. |
Обеспеченность спортивными залами |
тыс. кв. м. |
- |
- |
- |
- |
39,7 |
42,5 |
46,6 |
|
7. |
Подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа" |
|||||||||
7.1. |
Прирост в основной капитал Республики Ингушетия |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
1 601 393,000 |
1 429 580,000 |
1 977 231,500 |
|
8. |
Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия" |
|||||||||
8.1. |
снижение административных барьеров и сокращение сроков выдачи разрешения |
дней |
- |
- |
- |
- |
10 |
9 |
7 |
|
8.2. |
разработку необходимой градостроительной документации республиканского и муниципального уровней |
месяц |
- |
- |
- |
- |
6 |
5 |
4 |
|
9 |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
|||||||||
9.1. |
Количество рабочих мест |
мест |
- |
- |
- |
- |
89 |
89 |
89 |
89 |
Таблица 2
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" за счет средств республиканского бюджета
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы |
Целевая статья расходов |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||
программа |
подпрограмма |
направление расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа |
"Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
11 |
0 |
0 |
2 859 157,511 |
2 484 851,412 |
3 332 379,277 |
146 206,065 |
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
11 |
1 |
2031 |
516 800,000 |
467 500,000 |
861 000,000 |
|
|
"Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
11 |
2 |
2032 |
18 060,000 |
25 770,000 |
|
|
|
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
11 |
3 |
2035 |
131 134,341 |
83 122,447 |
47 425,267 |
48 854,750 |
|
"Чистая вода" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
11 |
4 |
2036 |
86 874,570 |
77 090,165 |
107 027,910 |
97 351,315 |
|
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
11 |
5 |
2037 |
263 126,000 |
240 896,000 |
207 471,000 |
|
|
"Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
11 |
7 |
4051 |
1 601 393,000 |
1 429 580,000 |
1 977 231,500 |
|
|
"Развитие спортивной инфраструктуры" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
11 |
9 |
2038 |
200 813,0 |
117 972,0 |
87 400,0 |
|
|
"Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия", в том числе: |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
11 |
8 |
1001/1002 |
40956,6 |
42920,8 |
44823,6 |
|
|
|
Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Республики Ингушетия" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
11 |
8 |
1001 |
33528,3 |
35271,8 |
36950,8 |
|
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций государственных органов Республики Ингушетия" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
11 |
8 |
102 |
7428,30 |
7649,00 |
7872,80 |
|
Таблица 3
Перечень мероприятий государственной программы Республики Ингуштия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"
По-видимому, в названии настоящей таблицы допущена опечатка. Слово "Ингуштия" следует читать как "Ингушетия"
Статус |
N п/п |
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
1 |
|
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Государственная программа "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
всего, |
13 320 770,330 |
12 697 900,485 |
15 845 044,925 |
2 388 839,350 |
0,000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
4 810 312,604 |
5 324 608,418 |
8 368 835,423 |
313 134,350 |
0,000 |
||||
республиканский бюджет |
2 859 157,511 |
2 484 851,412 |
3 332 379,277 |
146 206,065 |
0,000 |
||||
местный бюджет |
80 071,000 |
66 122,500 |
51 658,500 |
0,000 |
0,000 |
||||
внебюджетные источники |
5 571 229,215 |
4 822 318,155 |
4 092 171,725 |
1 929 498,935 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 1 |
1 |
Подпрограмма 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
всего, |
4 579 100,000 |
5 106 700,000 |
8 568 300,000 |
0,000 |
0,000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
4 062 300,000 |
4 639 200,000 |
7 707 300,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
республиканский бюджет |
516 800,000 |
467 500,000 |
861 000,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 2 |
2 |
Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
всего, |
79 830,030 |
114 100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
61 770,0 |
88 330,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
республиканский бюджет |
18 060,000 |
25 770,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 3 |
3 |
Подпрограмма 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
всего |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
республиканский бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 4 |
4 |
Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
всего, |
322 683,865 |
122 780,435 |
65 300,650 |
67 269,120 |
0,000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
191 549,524 |
39 657,988 |
17 875,383 |
18 414,370 |
0,000 |
||||
республиканский бюджет |
131 134,341 |
83 122,447 |
47 425,267 |
48 854,750 |
0,000 |
||||
местный бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 5 |
5 |
Подпрограмма 4 "Чистая вода" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
всего, |
1 390 655,835 |
1 829 087,250 |
1 945 427,175 |
2 321 570,230 |
0,000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
142 155,550 |
154 203,930 |
262 527,540 |
294 719,980 |
0,000 |
||||
республиканский бюджет |
86 874,570 |
77 090,165 |
107 027,910 |
97 351,315 |
0,000 |
||||
местный бюджет |
0,000 |
|
|
|
|
||||
внебюджетные источники |
1 161 625,715 |
1 597 793,155 |
1 575 871,725 |
1 929 498,935 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 6 |
6 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
всего, |
5 065 338,000 |
3 817 591,000 |
3 040 162,000 |
0,000 |
0,000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
312 537,500 |
286 047,500 |
264 732,500 |
0,000 |
0,000 |
||||
республиканский бюджет |
263 126,000 |
240 896,000 |
207 471,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
местный бюджет |
80 071,000 |
66 122,500 |
51 658,500 |
0,000 |
0,000 |
||||
внебюджетные источники |
4 409 603,500 |
3 224 525,000 |
2 516 300,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 7 |
7 |
Подпрограмма 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
всего, |
1 601 393,000 |
1 429 580,000 |
1 977 231,500 |
0,000 |
0,000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
республиканский бюджет |
1 601 393,000 |
1 429 580,000 |
1 977 231,500 |
0,000 |
0,000 |
||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 8 |
8 |
Подпрограмма 8 "Развитие спортивной инфраструктуры" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия; Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия |
всего, |
240 813,0 |
235 141,0 |
203 800,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
40 000,0 |
117 169,0 |
116 400,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
республиканский бюджет |
200 813,0 |
117 972,0 |
87 400,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма 9 |
9 |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
всего, |
40 956,600 |
42 920,800 |
44 823,600 |
0,000 |
0,000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
республиканский бюджет |
40956,6 |
42920,8 |
44823,6 |
0,000 |
0,000 |
||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
||||
|
|
Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Республики Ингушетия" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
всего, |
33 528,300 |
35 271,800 |
36 950,800 |
0,000 |
0,000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
республиканский бюджет |
33528,3 |
35271,8 |
36950,8 |
0,000 |
0,000 |
||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
|
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функции государственных органов Республики Ингушетия" |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
всего, |
7 428,300 |
7 649,000 |
7 872,800 |
0,000 |
0,000 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
республиканский бюджет |
7428,30 |
7649,00 |
7872,80 |
0 |
0 |
||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Подпрограмма 1
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия"
Паспорт подпрограммы 1 "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство экономического развития Республики Ингушетия; государственное унитарное предприятие "Дирекция ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" |
Цели подпрограммы |
- |
стабилизация социально-экономического положения Республики Ингушетия, обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для устойчивого экономического роста |
Задачи подпрограммы |
- |
развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных переселенцев; развитие образования; развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты; преодоление технической отсталости, поддержка развития промышленности и агропромышленного комплекса |
Целевые показатели подпрограммы |
- |
удельный износ сетей коммунальной инфраструктуры; доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем; численность безработных; обеспеченность населения жильем; обеспеченность больничными койками; удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену; объем отгруженной продукции собственного производства на человека; сбор зерновых; валовой сбор овощей; производство скота и птицы в убойном весе; обеспеченность телефонными аппаратами |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2010-2016 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 31 159 500.0 тыс. рублей, в том числе: за счет всех источников финансирования с 2014 по 2016 годы - 18 254 100,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4 579 100,000 тыс. рублей; 2015 год - 5 106 700,000 тыс. рублей; 2016 год - 8 568 300,000 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 16 408 800,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4 062 300,000 тыс. рублей; 2015 год - 4 639 200,000 тыс. рублей; 2016 год - 7 707 300,000 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 1 845 300,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 516 800,000 тыс. рублей; 2015 год - 467 500,000 тыс. рублей; 2016 год - 861 000,000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2017 году создать условия для развития отраслей материального производства и социальной сферы и, как следствие, содействовать решению проблемы занятости, а также повысить реальные доходы населения. Численность безработных сократится на 13,7%; реализация мероприятий подпрограммы позволит создать до 18 тысяч новых рабочих мест в таких отраслях хозяйственного комплекса, как здравоохранение, образование, легкая и пищевая промышленности, сельское хозяйство и других. Обеспеченность населения жильем достигнет 18,7 кв. метров на человека; обеспеченность больничными койками увеличится в 1,3 раза и составит 52 койки на 10 тыс. человек; удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, достигнет 64,1 процентов к общему числу учащихся. Удельный износ сетей коммунальной инфраструктуры уменьшится в 2 раза и составит 35%. Сбор зерновых увеличится в 1,47 раза и составит 85 тыс. тонн на человека; валовой сбор овощей достигнет 6,7 тыс. тонн на тысячу человек; производство скота и птицы в убойном весе вырастет в 1,42 раза и составит 8 тыс. тонн на тысячу человек |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Республика Ингушетия расположена на северном склоне Большого Кавказского хребта и на параллельных ему малых Терском, Сунженском и Скалистом хребтах. Протяженность территории с севера на юг - 120 км., с запада на восток - 50 км. Граничит с Республикой Северная Осетия - Алания, Чеченской Республикой и со Ставропольским краем, а также с Грузией.
Республика Ингушетия - аграрно-индустриальная республика. Она располагает запасами нефти и газа, а также стройматериалами (строительным камнем и известняком), гидроресурсами. Территорию республики пересекают железнодорожная магистраль Ростов-на-Дону - Беслан - Назрань - Грозный - Махачкала - Баку и автомобильная трасса Ростов-на-Дону - Нальчик - Владикавказ - Назрань - Грозный - Баку. Через территорию республики проходят магистральные газо- и нефтепроводы из Чеченской Республики.
Социально-экономическое положение Республики Ингушетия характеризуется высоким уровнем безработицы и неразвитостью промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, низкой обеспеченностью объектами социальной сферы.
Промышленность в Республике Ингушетия развита слабо. В основном это пищевая индустрия, базирующаяся на местных сельскохозяйственных ресурсах, а также добывающая промышленность - на базе месторождений нефти и газа на севере республики в районе г. Малгобека.
В республике наблюдается высокая степень износа производственных фондов (средний уровень износа составляет 45,7 процента) и низкий технический и технологический уровень оснащения промышленных производств (37 процентов).
По состоянию на 2008 год республика обладает низкой инвестиционной привлекательностью и недостаточной развитостью инженерной и социальной инфраструктур.
Энергетическая система Республики Ингушетия характеризуется моральным и физическим износом подстанций и линий электропередач (60 процентов), значительными техническими потерями в сетях (45 процентов). Подстанция "Плиево", являющаяся узловой, осуществляет подачу электроэнергии для 70 процентов населения республики. Потребители получают электроэнергию по единственной высоковольтной линии, что приводит к значительным перегрузкам при поставке электроэнергии.
Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Ингушетия характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, связанных с высоким процентом износа сетей коммунальной инфраструктуры (70 процентов).
Жилищный фонд обеспечен канализацией на 64,8 процентов, центральным отоплением - на 4,1 процента, горячим водоснабжением - на 4,1 процент.
Пропускная способность существующих коллекторов не удовлетворяет сегодняшним потребностям и нуждам населения. Ввиду физического износа существующих коллекторов и их полного отсутствия в новых микрорайонах ухудшается эпидемиологическая обстановка в республике.
В 2008 году Республике Ингушетия функционировало 118 школ на 35,3 тысяч ученических мест. Численность учащихся в школах республики составляла 75,2 тысяч человек. Таким образом, дефицит составлял 39,9 тысяч ученических мест (или 54,1 процента). Обучение в 70 процентах школ проводилось в 2 смены, в 30 процентах - в 3.
Существующая сеть общеобразовательных учреждений в регионе не позволяет обеспечить качественного образования на современном уровне. Кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Более 70 процентов школ Республики Ингушетия расположены в приспособленных зданиях, построенных в 1920-1930 годы, с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, в 13 школах в аварийном состоянии находятся отдельные блоки и помещения.
Уровень инфраструктуры здравоохранения по количественным показателям ниже среднего уровня по Российской Федерации (информация по состоянию на 2008 год), в частности, обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет 40,4. Республиканская стоматологическая поликлиника, республиканская детская поликлиника, эндокринологический, кардиологический, онкологический, центр медицинской профилактики, медицинский информационно-аналитический центр размещены в арендуемых помещениях, которые не отвечают санитарным требованиям.
Аграрно-промышленный комплекс Республики Ингушетия характеризуется слабой материально-технической базой, низким уровнем урожайности, неразвитостью и низкой производительностью в животноводстве. Доминирующая отрасль сельского хозяйства - животноводство овцеводческого направления, а также разведение крупного рогатого скота. Значительное развитие получили также виноградарство, табаководство и зерновое растениеводство. Сельскохозяйственные угодья Ингушетии составляют 270 тыс. га. Вследствие низкой обеспеченности минеральными удобрениями (16 процентов), средствами защиты растений урожайность культур ниже нормативной.
В целом уровень развития сельского хозяйства не соответствует имеющемуся потенциалу.
Низкий уровень доходов трудоспособного населения республики обусловлен его занятостью преимущественно в секторах с низким уровнем производительности труда и высокой долей теневой экономики, наблюдается низкая платежеспособность населения.
Несбалансированность рынка труда является следствием утраты инженерно-технического кадрового потенциала, а также наличием свободной рабочей силы и отсутствием мест приложения труда.
В Республике Ингушетия имеется большое количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами и включенных в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений (далее - вынужденные переселенцы).
Наличие большого количества вынужденных переселенцев, не имеющих жилищных условий, соответствующих санитарным нормам, создает социальную напряженность в обществе, что в свою очередь препятствует созданию условий для ускорения экономического развития республики.
Указанные причины сохраняют негативные тенденции в экономике и социальную напряженность в Республике Ингушетия. В этой связи актуальным является решение проблемы социально-экономического развития Республики Ингушетия при наличии целого комплекса благоприятных факторов, способствующих развитию экономического потенциала самой республики, главные из которых следующие: удобное расположение Республики Ингушетия для организации приграничного товарообмена с другими регионами, а также для обеспечения транзитных перевозок из Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана, транзита грузов между портами Черного и Каспийского морей; наличие биоклиматического и минерально-сырьевого потенциала; благоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в устойчивом росте населения трудоспособного возраста.
В 2002-2007 годах государственная поддержка социально-экономического развития Республики Ингушетия осуществлялась в рамках федеральной целевой программы "Юг России", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2001 г. N 581, а также отраслевых федеральных целевых программ.
Несмотря на положительную тенденцию, наметившуюся за последние годы в социально-экономическом развитии Республики Ингушетия, и имеющиеся возможности для дальнейшего ее развития, текущее состояние экономики характеризуется низким уровнем валового регионального продукта на душу населения, который ниже аналогичного среднего показателя по Северо-Кавказскому федеральному округу. Значительное отставание сохраняется по основным показателям социального развития.
Сложный характер многочисленных проблем свидетельствует о необходимости целенаправленной поддержки государства в обеспечении устойчивого социально-экономического развития.
Учитывая масштабность задач, связанных с развитием Республики Ингушетия, наиболее предпочтительным инструментом для их решения является программный.
Решение проблемы социально-экономической стабилизации (далее - Проблема) предполагается осуществить с помощью подпрограммы Республики Ингушетия "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" (далее - подпрограмма) с учетом особенностей развития социальной и экономической сферы.
Мероприятия подпрограммы носят межотраслевой характер, охватывают весь комплекс проблем и предусматривают как реконструкцию существующих предприятий и объектов инфраструктуры с обновлением основных фондов, так и новое строительство с созданием рабочих мест.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
В рамках подпрограммы в 2014 году предусматривается продолжение реализации мероприятий республиканской целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Ингушетия от 5 февраля 2010 года N 34.
Основной целью подпрограммы является стабилизация социально-экономического положения Республики Ингушетия, обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для устойчивого экономического роста.
Основой данной цели, положенной из задач реализации подпрограммы, является повышение уровня жизни населения республики, который характеризуется не только его доходами, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, работой общественного транспорта, личной безопасностью и другими условиями.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных переселенцев;
развитие образования;
развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты;
преодоление технической отсталости, поддержка развития промышленности и агропромышленного комплексов.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы в соответствии с целью и поставленными задачами определены следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:
удельный износ сетей коммунальной инфраструктуры;
доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем;
численность безработных;
обеспеченность населения жильем;
обеспеченность больничными койками;
удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену;
объем отгруженной продукции собственного производства на человека;
сбор зерновых;
валовой сбор овощей;
производство скота и птицы в убойном весе;
обеспеченность телефонными аппаратами;
Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы отражены в таблице 1 к государственной программе.
Показатели результативности предоставления субсидий по линии Министерства энергетики Российской Федерации представлены в приложении 1 к подпрограмме.
Поставленная цель диктует необходимость осуществить ее в один этап за 2010-2016 годы.
Досрочное прекращение подпрограммы возможно в случае достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей до конца срока реализации подпрограммы, а также решения поставленных задач.
Подпрограмма включает в себя мероприятия, распределенные по направлениям социально-экономического развития Республики Ингушетия и сформированные на основании пообъектного перечня.
Ожидаемая эффективность реализации подпрограммы связана со стабилизацией социально-экономического положения Республики Ингушетия, обеспечивающего в долгосрочной перспективе базис для устойчивого экономического роста, при этом предусматривается постепенное снижение зависимости экономики от выделения средств из федерального бюджета.
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов.
К 2017 году будет стабилизировано социально-экономическое положение республики, будут созданы условия для развития отраслей материального производства и социальной сферы и повышения реальных доходов населения.
Численность безработных сократится на 13,7%. Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать до 18 тысяч новых рабочих мест в таких отраслях хозяйственного комплекса, как здравоохранение, образование, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство и других.
Обеспеченность населения жильем достигнет 18,7 кв. метров на человека, удельный вес износа сетей коммунальной инфраструктуры уменьшится в 2 раза и составит 35%.
Обеспеченность больничными койками увеличится в 1,3 раза и составит 52 койки на 10 тыс. человек.
Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, достигнет 64,1% к общему числу учащихся.
Сбор зерновых к 2017 году увеличится в 1,47 раза и составит 85 тыс. тонн на тыс. человек, валовой сбор овощей достигнет 6,7 тыс. тонн на тысячу человек, производство скота и птицы в убойном весе вырастет в 1,42 раза и составит 8 тыс. тонн на тыс. человек, обеспеченность телефонными аппаратами сети связи общего пользования увеличится в 1,5 раза и составит 5,1 ед. на 100 человек. Объем валового регионального продукта Республики Ингушетия превысит достигнутый в 2007 году уровень этого показателя в 2,8 раза.
В рамках реализации программных мероприятий планируется получить социальный эффект в размере 2,2 млрд. рублей, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней на 4 млрд. рублей (рост в 4,4 раза), том числе в федеральный бюджет - на 2,6 млрд. рублей, республиканский бюджет - на 1,4 млрд. рублей (рост в 2,3 раза). В результате бюджетная обеспеченность республиканского бюджета возрастет с 12,1% в 2008 году до 28% в 2016 году.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы намечается по ряду основных направлений, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия участников подпрограммы. Основным принципом при группировке мероприятий служит целевая направленность инвестиционных проектов и отраслевой принцип.
Мероприятия подпрограммы носят межотраслевой характер, охватывают весь комплекс проблем и предусматривают как реконструкцию существующих предприятий и объектов инфраструктуры с обновлением основных фондов, так и строительство предприятий с созданием новых рабочих мест.
Для выполнения задачи, направленной на развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных переселенцев, предполагается выполнение комплекса мероприятий по данным направлениям.
Одним из приоритетных направлений данной задачи является улучшение экологической обстановки и приближение ее к нормативному уровню. Для этого планируется осуществить строительство и реконструкцию водопроводных сетей, строительство станций водоподготовки, строительство и реконструкцию резервуаров чистой воды, а также канализационных коллекторов в г. Назрани, строительство котельной на 12 МВт с подводящими сетями в первом микрорайоне г. Магаса.
Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности имеет место энергетическая обеспеченность. Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет развития системы энергоснабжения и газоснабжения в Республике Ингушетия.
Предполагается создать коммунальную и инженерную инфраструктуры в г. Назрани и в черте централизованной застройки г. Магаса.
В рамках подпрограммы предусмотрено провести мероприятия по решению вопросов жилищного обустройства вынужденных переселенцев, изъявивших желание остаться на постоянное местожительство в Республике Ингушетия, путем строительства жилья. Также планируется реализация мероприятия по обеспечению жильем семей граждан, проживающих в оползневой зоне муниципальных образований г. Малгобека и Малгобекского района, путем организации их компактных поселений, создания для этой цели инженерной инфраструктуры и строительства жилья.
Для решения задачи развития образования планируется осуществить следующие мероприятия:
строительство школ в сельских поселениях Новый Редант, Кантышево, Троицкое, Яндаре, Нестеровское, обеспечивающее сокращение дефицита ученических мест в общеобразовательных учреждениях и решение проблемы с перегруженностью школ;
развитие материальной базы школы-интерната N 4 г. Малгобека и школы-интерната N 1 г. Назрани, обеспечивающее создание благоприятных условий для обучения детей из многодетных и малообеспеченных семей;
строительство детских дошкольных учреждений, в частности 9 детских садов на 1980 мест в сельских поселениях Экажево, Кантышево, Верхние Ачалуки, Новый Редант, Гамурзиево, Альтиево, Насыр-Корт, гг. Магасе и Малгобеке;
строительство центра интеллектуального развития детей в г. Магасе с целью обеспечения дополнительного образования, организации занимательного досуга детей и подростков во внеурочное и каникулярное время, раскрытия их творческого потенциала и профессионального самоопределения, укрепления здоровья, снижения правонарушений и профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних;
строительство средних специальных учебных заведений предусматривает строительство трех многопрофильных профессиональных образовательных учреждений по 360 мест в городах Магасе, Малгобеке и с.п. Орджоникидзевское, а также строительство (расширение) учебно-лабораторного комплекса ГОУ СПО "Политехнический колледж" Республики Ингушетия на 720 мест;
развитие материальной базы Ингушского государственного университета, в том числе строительство учебно-лабораторного корпуса, научной библиотеки, общежития на 310 мест и общежития семейного типа для профессорско-преподавательского состава. Реализация мероприятий позволит обеспечить соответствующими площадями учебный процесс, создать жилищные условия для профессорско-преподавательского состава и учебно-воспитательного персонала университета, а также создать социально-бытовые условия для проживания и обучения студентов из отдаленных населенных пунктов республики.
Реализация задачи развития системы здравоохранения и обеспечения социальной защиты предусматривает мероприятия по строительству станций скорой помощи в г. Назрани и в сельском поселении Орджоникидзевское Сунженского района, которые обеспечат организацию службы скорой медицинской помощи в круглосуточном режиме с использованием портативного медицинского оборудования.
В рамках мероприятий по реконструкции и расширению детского оздоровительного лагеря "Эрзи" будут созданы условия для круглогодичного отдыха и организации лечебно-профилактического процесса.
Кроме того, подпрограммой предусматривается строительство и реконструкция больниц, поликлиник и диспансеров, что позволит повысить качество и уровень доступности в специализированной медицинской помощи больным, расширить перечень услуг по диагностике, создать условия для оказания стационарной помощи.
Мероприятия и проекты, направленные на реализацию задачи развития системы здравоохранения и обеспечения социальной защиты, отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Для решения задачи предполагается осуществить строительство и оснащение объектов здравоохранения, в том числе строительство республиканской детской больницы в г. Назрани, городской поликлиники с женской консультацией. В г. Магасе предполагается осуществить строительство республиканского кардиологического диспансера, республиканского эндокринологического диспансера, стоматологической поликлиники. В г. Карабулаке предусмотрено строительство стационарного отделения республиканского кожно-венерологического диспансера.
Также предусматривается строительство онкологического диспансера со стационаром и поликлиникой в сельском поселении Плиево Назрановского района, Малгобекского отделения противотуберкулезного диспансера, районной участковой больницы в сельском поселении Джейрах Джейрахского района.
Основными направлениями для решения задачи преодоления технической отсталости, поддержки развития промышленности, агропромышленного комплекса является включение в подпрограмму проектов, направленных на комплексное, рациональное и эффективное использование уникального природно-климатического потенциала республики, в том числе на развитие животноводства и птицеводства.
В рамках подпрограммы предполагается осуществить комплекс мероприятий по развитию объектов промышленности, в том числе:
- завод электродвигателей малой мощности в г. Назрани, на базе которого предполагается организация производства 8-, 10- и 12- дюймовых центробежных насосов для подъема воды из скважин до 270 метров с подачей воды 120 куб. м/час;
- консервный завод в сельском поселении Троицкое Сунженского района;
- мебельная фабрика в сельском поселении Орджоникидзевское Сунженского района;
- трикотажная фабрика в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района.
Для выполнения мероприятий, связанных с реализацией задач в агропромышленном комплексе, предполагается строительство животноводческого комплекса, десяти овцеводческих кошар в Назрановском и Малгобекском районах, тепличных комплексов в Джейрахском районе и с.п. Троицкое, завода по переработке молока, хладокомбината и комбината детского питания, а также приобретение племенного скота, строительство ветеринарных лечебниц в сельских поселениях. Реализация этих и других проектов позволит обеспечить рост производства продукции, отвечающей современным требованиям и пользующейся повышенным спросом на внутреннем рынке.
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы представлены в Таблице 3 к государственной программы.
Перечень мероприятий, направленных на решение задач подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия", и предельные объемы финансирования из республиканского бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Ингушетия и муниципальных образований, прочих нужд предусмотрено в Приложении 2 к подпрограмме.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в таблице 3 к государственной программе.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Государственное унитарное предприятие "Дирекция ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы".
Приложение 1
к подпрограмме "Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия"
Показатели
результативности предоставления субсидии по Министерству энергетики Российской Федерации
Наименование показателя |
Единица измерения |
Наименование объектов капитального строительства |
|
Значения показателей |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Степень технической готовности объектов капитального строительства* |
% |
"Строительство ПС 110/35/10 кВ "Малгобек-3" |
20,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
"Строительство ПС 110/35/10 кВ "Назрань-2" |
100 |
|||||||
Строительство объектов капитального строительства** |
% (от запланированного на 2011-2016 годы объема) |
х |
х |
17,3 |
31,7 |
42,5 |
53,9 |
100 |
* показатель применяется в 2011 году.
** показатель применяется с 2012 года.
Приложение 2
к подпрограмме "Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия"
Предельные объемы
финансирования из республиканского бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Ингушетия и муниципальных образований, прочих нужд
(млн руб. в ценах соответствующих лет) | |||||
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования |
||
всего |
федеральный бюджет |
бюджет Республики Ингушетия |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Всего |
всего |
31 024,8 |
27 819,5 |
3 205,3 |
2010 |
1 621,2 |
1 463,0 |
158,2 |
||
2011 |
1 501,8 |
1 362,0 |
139,8 |
||
2012 |
5 111,0 |
4 500,0 |
611,0 |
||
2013 |
4 536,7 |
4 085,7 |
451,0 |
||
2014 |
4 579,1 |
4 062,3 |
516,8 |
||
2015 |
5 106,7 |
4 639,2 |
467,5 |
||
2016 |
8 568,3 |
7 707,3 |
861,0 |
||
|
Капитальные вложения |
всего |
30 796,0 |
27 634,2 |
3 161,8 |
2010 |
1 544,1 |
1 393,7 |
150,4 |
||
2011 |
1 501,8 |
1 362,0 |
139,8 |
||
2012 |
5 101,2 |
4 500,0 |
601,2 |
||
2013 |
4 487,0 |
4 052,7 |
434,3 |
||
2014 |
4 486,9 |
3 979,3 |
507,6 |
||
2015 |
5 106,7 |
4 639,2 |
467,5 |
||
2016 |
8 568,3 |
7 707,3 |
861,0 |
||
|
Прочие нужды |
всего |
228,8 |
185,3 |
43,5 |
2010 |
77,1 |
69,3 |
7,8 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
||
2013 |
49,7 |
33,0 |
16,7 |
||
2014 |
92,2 |
83,0 |
9,2 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
I. Задача "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных переселенцев" | |||||
Мероприятия Госстроя | |||||
|
Капитальные вложения |
всего |
12 095,9 |
10 900,9 |
1 195,0 |
2010 |
287,2 |
258,4 |
28,8 |
||
2011 |
351,8 |
326,8 |
25,0 |
||
2012 |
3 732,4 |
3 359,5 |
372,9 |
||
2013 |
1 303,2 |
1 180,0 |
123,2 |
||
2014 |
1 834,7 |
1 643,0 |
191,7 |
||
2015 |
1 919,3 |
1 749,8 |
169,5 |
||
2016 |
2 667,3 |
2 383,4 |
283,9 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
1 |
Мероприятия по строительству коммунальной и инженерной инфраструктуры гг. Магаса и Назрани |
всего |
1 979,4 |
1 782,2 |
197,2 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
74,9 |
67,4 |
7,5 |
||
2012 |
75,0 |
67,5 |
7,5 |
||
2013 |
224,9 |
202,4 |
22,5 |
||
2014 |
345,8 |
311,2 |
34,6 |
||
2015 |
390,8 |
351,7 |
39,1 |
||
2016 |
868,0 |
782,0 |
86,0 |
||
1 |
Застройка микрорайона N 7 в г. Магас (без привязки зданий и сооружений) |
всего |
463,7 |
418,2 |
45,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
74,9 |
67,4 |
7,5 |
||
2012 |
75,0 |
67,5 |
7,5 |
||
2013 |
212,5 |
191,3 |
21,2 |
||
2014 |
101,3 |
92,0 |
9,3 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Застройка микрорайона N 8 в г. Магас (без привязки зданий и сооружений) |
всего |
236,3 |
212,3 |
24,0 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
40,2 |
37,3 |
2,9 |
||
2016 |
196,1 |
175,0 |
21,1 |
||
3 |
Застройка микрорайона N 9 в г. Магас (без привязки зданий и сооружений) |
всего |
332,7 |
300,0 |
32,7 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
84,6 |
75,0 |
9,6 |
||
2016 |
248,1 |
225,0 |
23,1 |
||
4 |
Строительство инженерной коммунальной инфраструктуры паркового комплекса в г. Магас (1-я очередь) |
всего |
235,3 |
210,9 |
24,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
12,4 |
11,1 |
1,3 |
||
2014 |
121,4 |
108,4 |
13,0 |
||
2015 |
46,0 |
41,4 |
4,6 |
||
2016 |
55,5 |
50,0 |
5,5 |
||
5 |
Строительство разводящих сетей г. Назрань |
всего |
290,6 |
262,0 |
28,6 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
290,6 |
262,0 |
28,6 |
||
6 |
Строительство канализационных коллекторов г. Назрань |
всего |
283,0 |
254,8 |
28,2 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
205,3 |
184,8 |
20,5 |
||
2016 |
77,7 |
70,0 |
7,7 |
||
7 |
Реконструкция очистных сооружений в г. Назрань |
всего |
137,8 |
124,0 |
13,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
123,1 |
110,8 |
12,3 |
||
2015 |
14,7 |
13,2 |
1,5 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения Республики Ингушетия |
всего |
2 064,7 |
1 862,1 |
202,6 |
2010 |
236,2 |
212,5 |
23,7 |
||
2011 |
276,9 |
259,4 |
17,5 |
||
2012 |
324,4 |
292,0 |
32,4 |
||
2013 |
176,1 |
156,0 |
20,1 |
||
2014 |
358,0 |
314,0 |
44,0 |
||
2015 |
344,1 |
314,1 |
30,0 |
||
2016 |
349,0 |
314,1 |
34,9 |
||
8 |
Водовод от водозабора "Магас" до водозабора "Альтиево" и 2 резервуаров объемом 5000 куб. м. |
всего |
115,3 |
104,2 |
11,1 |
2010 |
115,3 |
104,2 |
11,1 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9 |
Реконструкция разводящих сетей водоснабжения ст. Орджоникидзевская, ст. Троицкая Сунженского района |
всего |
99,8 |
90,0 |
9,8 |
2010 |
99,8 |
90,0 |
9,8 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10 |
Строительство разводящих сетей водопровода с/п. Сагопши Малгобекского района |
всего |
21,1 |
18,3 |
2,8 |
2010 |
21,1 |
18,3 |
2,8 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
11 |
Обустройство и развитие водозабора г. Магас (1-й этап) |
всего |
55,5 |
50,0 |
5,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
55,5 |
50,0 |
5,5 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
12 |
Строительство водозабора "Кантышево-Долаково" |
всего |
613,6 |
559,5 |
54,1 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
189,4 |
180,4 |
9,0 |
||
2012 |
324,4 |
292,0 |
32,4 |
||
2013 |
99,8 |
87,1 |
12,7 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
13 |
Обустройство и развитие водозабора г. Магас (2-й этап) 1-я очередь |
всего |
54,3 |
48,9 |
5,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
54,3 |
48,9 |
5,4 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
14 |
Строительство водозабора на р. Асса |
всего |
1 051,1 |
942,2 |
108,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
358,0 |
314,0 |
44,0 |
||
2015 |
344,1 |
314,1 |
30,0 |
||
2016 |
349,0 |
314,1 |
34,9 |
||
15 |
Реконструкция водоснабжения г. Карабулак (1 этап) |
всего |
32,0 |
29,0 |
3,0 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
32,0 |
29,0 |
3,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
16 |
Строительство водопроводных сетей в районе новостроек г. Карабулак (1-ый этап) |
всего |
22,0 |
20,0 |
2,0 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
22,0 |
20,0 |
2,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Мероприятия по развитию теплоснабжения Республики Ингушетия |
всего |
51,0 |
45,9 |
5,1 |
2010 |
51,0 |
45,9 |
5,1 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
17 |
Строительство котельной на 12 МВт с подводящими сетями в 1-м микрорайоне г. Магас |
всего |
51,0 |
45,9 |
5,1 |
2010 |
51,0 |
45,9 |
5,1 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Мероприятия по развитию газоснабжения Республики Ингушетия |
всего |
148,2 |
133,7 |
14,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
148,2 |
133,7 |
14,5 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
18 |
Строительство газопроводов в г. Назрань |
всего |
44,8 |
40,3 |
4,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
44,8 |
40,3 |
4,5 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
19 |
Строительство газопроводов в г. Карабулак |
всего |
103,4 |
93,4 |
10,0 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
103,4 |
93,4 |
10,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5 |
Мероприятия по переселению и обустройству семей граждан, проживающих в оползневой зоне муниципальных образований г. Малгобека и Малгобекского района |
всего |
3 333,0 |
3 000,0 |
333,0 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
3 333,0 |
3 000,0 |
333,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
20 |
Строительство жилых домов |
всего |
2 394,2 |
2 154,8 |
239,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
2 394,2 |
2 154,8 |
239,4 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
21 |
Строительство объектов инженерной инфраструктуры |
всего |
938,8 |
845,2 |
93,6 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
938,8 |
845,2 |
93,6 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6 |
Мероприятия по обеспечению жильем вынужденных переселенцев |
всего |
4 519,6 |
4 077,0 |
442,6 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
754,0 |
687,9 |
66,1 |
||
2014 |
1 130,9 |
1 017,8 |
113,1 |
||
2015 |
1 184,4 |
1 084,0 |
100,4 |
||
2016 |
1 450,3 |
1 287,3 |
163,0 |
||
22 |
Строительство жилых домов в жилых образованиях в северо-западном микрорайоне г. Назрань и с. Яндаре Назрановского района для жилищного обустройства вынужденных переселенцев на территории Республики Ингушетия. Строительство жилых домов с. Яндаре Назрановского района |
всего |
4 519,6 |
4 077,0 |
442,6 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
754,0 |
687,9 |
66,1 |
||
2014 |
1 130,9 |
1 017,8 |
113,1 |
||
2015 |
1 184,4 |
1 084,0 |
100,4 |
||
2016 |
1 450,3 |
1 287,3 |
163,0 |
||
II. Задача "Развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты" | |||||
Мероприятия Минздрава России | |||||
|
Капитальные вложения |
всего |
3 138,6 |
2 816,1 |
322,5 |
2010 |
194,2 |
174,8 |
19,4 |
||
2011 |
235,0 |
211,5 |
23,5 |
||
2012 |
268,3 |
232,7 |
35,6 |
||
2013 |
596,9 |
546,1 |
50,8 |
||
2014 |
568,0 |
510,8 |
57,2 |
||
2015 |
605,4 |
544,0 |
61,4 |
||
2016 |
670,8 |
596,2 |
74,6 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
7 |
Мероприятия по строительству станций скорой медицинской помощи |
всего |
198,8 |
178,0 |
20,8 |
2010 |
49,5 |
44,6 |
4,9 |
||
2011 |
50,4 |
44,4 |
6,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
39,4 |
35,5 |
3,9 |
||
2014 |
59,5 |
53,5 |
6,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
23 |
Строительство станции скорой медицинской помощи на 30 тыс. вызовов в год в г. Назрань |
всего |
99,9 |
89,0 |
10,9 |
2010 |
49,5 |
44,6 |
4,9 |
||
2011 |
50,4 |
44,4 |
6,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
24 |
Строительство станции скорой медицинской помощи на 30 тыс. вызовов в год в сельском поселении Орджоникидзевское Сунженского района |
всего |
98,9 |
89,0 |
9,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
39,4 |
35,5 |
3,9 |
||
2014 |
59,5 |
53,5 |
6,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8 |
Мероприятия по строительству республиканских больниц |
всего |
1 053,4 |
946,0 |
107,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
58,1 |
53,1 |
5,0 |
||
2012 |
164,3 |
147,9 |
16,4 |
||
2013 |
179,4 |
160,8 |
18,6 |
||
2014 |
103,1 |
92,5 |
10,6 |
||
2015 |
213,9 |
190,5 |
23,4 |
||
2016 |
334,6 |
301,2 |
33,4 |
||
25 |
Строительство Джейрахской районной больницы на 50 коек |
всего |
348,9 |
315,0 |
33,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
58,1 |
53,1 |
5,0 |
||
2012 |
164,3 |
147,9 |
16,4 |
||
2013 |
126,5 |
114,0 |
12,5 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
26 |
Строительство республиканской детской больницы на 200 коек в г. Назрань |
всего |
534,5 |
478,0 |
56,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
52,9 |
46,8 |
6,1 |
||
2014 |
103,1 |
92,5 |
10,6 |
||
2015 |
213,9 |
190,5 |
23,4 |
||
2016 |
164,6 |
148,2 |
16,4 |
||
27 |
Строительство участковой больницы на 40 коек в с.п. Средние Ачалуки Республики Ингушетия |
всего |
170,0 |
153,0 |
17,0 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
170,0 |
153,0 |
17,0 |
||
9 |
Мероприятия по строительству республиканских диспансеров |
всего |
1 538,1 |
1 378,9 |
159,2 |
2010 |
110,9 |
99,8 |
11,1 |
||
2011 |
95,8 |
86,3 |
9,5 |
||
2012 |
67,6 |
52,2 |
15,4 |
||
2013 |
359,4 |
333,0 |
26,4 |
||
2014 |
236,6 |
213,6 |
23,0 |
||
2015 |
331,6 |
299,0 |
32,6 |
||
2016 |
336,2 |
295,0 |
41,2 |
||
28 |
Строительство стационарного отделения Республиканского кожно-венерологического диспансера на 60 коек г. Карабулак |
всего |
199,8 |
178,5 |
21,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
117,3 |
104,0 |
13,3 |
||
2016 |
82,5 |
74,5 |
8,0 |
||
29 |
Строительство онкологического диспансера со стационаром на 100 коек, с поликлиникой на 100 посещений в смену в сельском поселении Плиево Назрановского района |
всего |
603,7 |
544,3 |
59,4 |
2010 |
110,9 |
99,8 |
11,1 |
||
2011 |
95,8 |
86,3 |
9,5 |
||
2012 |
67,6 |
52,2 |
15,4 |
||
2013 |
329,4 |
306,0 |
23,4 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
30 |
Строительство эндокринологического диспансера на 150 пос. в смену в г. Магас |
всего |
348,3 |
315,1 |
33,2 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
30,0 |
27,0 |
3,0 |
||
2014 |
236,6 |
213,6 |
23,0 |
||
2015 |
81,7 |
74,5 |
7,2 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
31 |
Строительство республиканского кардиологического диспансера на 100 пос. в смену в г. Магас |
всего |
193,7 |
170,9 |
22,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
66,4 |
60,3 |
6,1 |
||
2016 |
127,3 |
110,6 |
16,7 |
||
32 |
Строительство Малгобекского отделения противотуберкулезного диспансера на 50 пос. в смену |
всего |
192,6 |
170,1 |
22,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
66,2 |
60,2 |
6,0 |
||
2016 |
126,4 |
109,9 |
16,5 |
||
10 |
Мероприятия по строительству республиканских поликлиник |
всего |
348,3 |
313,2 |
35,1 |
2010 |
33,8 |
30,4 |
3,4 |
||
2011 |
30,7 |
27,7 |
3,0 |
||
2012 |
36,4 |
32,6 |
3,8 |
||
2013 |
18,7 |
16,8 |
1,9 |
||
2014 |
168,8 |
151,2 |
17,6 |
||
2015 |
59,9 |
54,5 |
5,4 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
33 |
Строительство стоматологической поликлиники на 200 пос. в смену, г. Магас |
всего |
91,3 |
82,1 |
9,2 |
2010 |
33,8 |
30,4 |
3,4 |
||
2011 |
30,7 |
27,7 |
3,0 |
||
2012 |
26,8 |
24,0 |
2,8 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
34 |
Строительство городской поликлиники на 300 пос. в смену с женской консультацией на 100 пос. в смену г. Назрань |
всего |
257,0 |
231,1 |
25,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
9,6 |
8,6 |
1,0 |
||
2013 |
18,7 |
16,8 |
1,9 |
||
2014 |
168,8 |
151,2 |
17,6 |
||
2015 |
59,9 |
54,5 |
5,4 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятия Минтруда России | |||||
|
Капитальные вложения |
всего |
130,2 |
117,9 |
12,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
10,9 |
9,9 |
1,0 |
||
2014 |
58,0 |
52,3 |
5,7 |
||
2015 |
61,3 |
55,7 |
5,6 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
11 |
Мероприятия по реконструкции и расширению детского оздоровительного лагеря "Эрзи" в с. Лейми Джейрахского района |
всего |
130,2 |
117,9 |
12,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
10,9 |
9,9 |
1,0 |
||
2014 |
58,0 |
52,3 |
5,7 |
||
2015 |
61,3 |
55,7 |
5,6 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
35 |
Реконструкция и расширение детского оздоровительного лагеря "Эрзи" в с. Лейми Джейрахского района (1 этап) |
всего |
130,2 |
117,9 |
12,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
10,9 |
9,9 |
1,0 |
||
2014 |
58,0 |
52,3 |
5,7 |
||
2015 |
61,3 |
55,7 |
5,6 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
III. Задача "Развитие образования" | |||||
Мероприятия Минобрнауки России | |||||
|
Капитальные вложения |
всего |
4 109,6 |
3 685,3 |
424,3 |
2010 |
360,0 |
326,7 |
33,3 |
||
2011 |
245,9 |
224,5 |
21,4 |
||
2012 |
113,7 |
97,2 |
16,5 |
||
2013 |
361,3 |
320,3 |
41,0 |
||
2014 |
348,5 |
298,0 |
50,5 |
||
2015 |
752,1 |
666,1 |
86,0 |
||
2016 |
1 928,1 |
1 752,5 |
175,6 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
12 |
Мероприятия по строительству школ |
всего |
1 606,7 |
1 477,3 |
129,4 |
2010 |
171,6 |
154,4 |
17,2 |
||
2011 |
167,0 |
156,9 |
10,1 |
||
2012 |
74,3 |
68,3 |
6,0 |
||
2013 |
126,0 |
113,7 |
12,3 |
||
2014 |
281,1 |
254,0 |
27,1 |
||
2015 |
295,9 |
263,6 |
32,3 |
||
2016 |
490,8 |
466,4 |
24,4 |
||
36 |
Строительство школы на 704 места в с. Кантышево Назрановского района |
всего |
280,6 |
256,0 |
24,6 |
2010 |
102,5 |
92,2 |
10,3 |
||
2011 |
71,4 |
66,4 |
5,0 |
||
2012 |
74,3 |
68,3 |
6,0 |
||
2013 |
32,4 |
29,1 |
3,3 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
37 |
Строительство школы на 540 мест в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района |
всего |
164,7 |
152,7 |
12,0 |
2010 |
69,1 |
62,2 |
6,9 |
||
2011 |
95,6 |
90,5 |
5,1 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
38 |
Строительство школы на 704 ученических места в сельском поселении Троицкое Сунженского района |
всего |
323,2 |
291,6 |
31,6 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
93,6 |
84,6 |
9,0 |
||
2014 |
229,6 |
207,0 |
22,6 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
39 |
Строительство школы на 540 мест в сельском поселении Нестеровское Сунженского района |
всего |
255,5 |
235,3 |
20,2 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
|
||
2014 |
51,5 |
47,0 |
4,5 |
||
2015 |
73,3 |
64,5 |
8,8 |
||
2016 |
130,7 |
123,8 |
6,9 |
||
40 |
Строительство школы на 540 мест в сельском поселении Яндаре Назрановского района |
всего |
252,5 |
238,3 |
14,2 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
39,5 |
35,5 |
4,0 |
||
2016 |
213,0 |
202,8 |
10,2 |
||
41 |
Строительство школы на 704 места в сельском поселении Троицкое Сунженского района |
всего |
330,2 |
303,4 |
26,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
183,1 |
163,6 |
19,5 |
||
2016 |
147,1 |
139,8 |
7,3 |
||
13 |
Мероприятия по развитию материальной базы школ-интернатов |
всего |
240,6 |
206,6 |
34,0 |
2010 |
37,9 |
34,1 |
3,8 |
||
2011 |
35,2 |
27,5 |
7,7 |
||
2012 |
11,9 |
5,0 |
6,9 |
||
2013 |
155,6 |
140,0 |
15,6 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
42 |
Строительство общежития на 100 койко-мест и спортзала для школы-интерната N 4 г. Малгобек |
всего |
85,0 |
66,6 |
18,4 |
2010 |
37,9 |
34,1 |
3,8 |
||
2011 |
35,2 |
27,5 |
7,7 |
||
2012 |
11,9 |
5,0 |
6,9 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
43 |
Строительство общежития на 240 койко-мест для школы-интерната N 1 г. Назрань |
всего |
155,6 |
140,0 |
15,6 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
155,6 |
140,0 |
15,6 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
14 |
Мероприятия по строительству детских садов |
всего |
1 265,0 |
1 072,3 |
192,7 |
2010 |
108,5 |
98,2 |
10,3 |
||
2011 |
16,0 |
14,4 |
1,6 |
||
2012 |
16,5 |
14,0 |
2,5 |
||
2013 |
58,2 |
47,6 |
10,6 |
||
2014 |
67,4 |
44,0 |
23,4 |
||
2015 |
296,5 |
261,3 |
35,2 |
||
2016 |
701,9 |
592,8 |
109,1 |
||
44 |
Строительство детского сада на 220 мест в г. Малгобек |
всего |
141,0 |
126,6 |
14,4 |
2010 |
108,5 |
98,2 |
10,3 |
||
2011 |
16,0 |
14,4 |
1,6 |
||
2012 |
16,5 |
14,0 |
2,5 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
45 |
Строительство детского сада на 220 мест в сельском поселении Экажево Назрановского района |
всего |
143,1 |
125,3 |
17,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
123,2 |
107,1 |
16,1 |
||
2016 |
19,9 |
18,2 |
1,7 |
||
46 |
Строительство детского сада на 220 мест в сельском поселении Кантышево Назрановского района |
всего |
143,1 |
121,8 |
21,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
143,1 |
121,8 |
21,3 |
||
47 |
Строительство детского сада на 220 мест в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района |
всего |
144,1 |
128,2 |
15,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
120,0 |
107,1 |
12,9 |
||
2016 |
24,1 |
21,1 |
3,0 |
||
48 |
Строительство детского сада на 220 мест в г. Назрань (Альтиево) |
всего |
125,6 |
91,6 |
34,0 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
58,2 |
47,6 |
10,6 |
||
2014 |
67,4 |
44,0 |
23,4 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
49 |
Строительство детского сада на 220 мест в г. Магас |
всего |
141,1 |
110,2 |
30,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
141,1 |
110,2 |
30,9 |
||
50 |
Строительство детского сада на 220 мест в г. Назрань (Насыр-Корт) |
всего |
143,0 |
123,2 |
19,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
143,0 |
123,2 |
19,8 |
||
51 |
Строительство детского сада на 220 мест, г. Назрань (Гамурзиево) |
всего |
143,0 |
128,1 |
14,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
53,3 |
47,1 |
6,2 |
||
2016 |
89,7 |
81,0 |
8,7 |
||
52 |
Строительство детского сада на 220 мест в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района |
всего |
141,0 |
117,3 |
23,7 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
141,0 |
117,3 |
23,7 |
||
15 |
Мероприятия по строительству центра интеллектуального развития детей в г. Магасе |
всего |
199,0 |
183,6 |
15,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
199,0 |
183,6 |
15,4 |
||
53 |
Центр интеллектуального развития детей на 300 мест в г. Магас |
всего |
199,0 |
183,6 |
15,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
199,0 |
183,6 |
15,4 |
||
16 |
Мероприятия по строительству средних специальных учебных заведений |
всего |
798,3 |
745,5 |
52,8 |
2010 |
42,0 |
40,0 |
2,0 |
||
2011 |
27,7 |
25,7 |
2,0 |
||
2012 |
11,0 |
9,9 |
1,1 |
||
2013 |
21,5 |
19,0 |
2,5 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
159,7 |
141,2 |
18,5 |
||
2016 |
536,4 |
509,7 |
26,7 |
||
54 |
Строительство многопрофильного профессионального образовательного учреждения на 360 мест в сельском поселении Орджоникидзевское |
всего |
221,1 |
207,8 |
13,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
28,7 |
25,0 |
3,7 |
||
2016 |
192,4 |
182,8 |
9,6 |
||
55 |
Строительство многопрофильного профессионального образовательного учреждения на 360 мест в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района |
всего |
221,2 |
207,9 |
13,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
28,6 |
24,9 |
3,7 |
||
2016 |
192,6 |
183,0 |
9,6 |
||
56 |
Строительство (расширение) учебно-лабораторного комплекса ГОУ СПО "Политехнический колледж" Республики Ингушетия |
всего |
253,8 |
235,2 |
18,6 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
102,4 |
91,3 |
11,1 |
||
2016 |
151,4 |
143,9 |
7,5 |
||
57 |
Строительство (завершение) профессионального училища сельскохозяйственного профиля на 360 мест в муниципальном образовании Насыр-Корт г. Назрань |
всего |
102,2 |
94,6 |
7,6 |
2010 |
42,0 |
40,0 |
2,0 |
||
2011 |
27,7 |
25,7 |
2,0 |
||
2012 |
11,0 |
9,9 |
1,1 |
||
2013 |
21,5 |
19,0 |
2,5 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
IV. Задача "Преодоление технической отсталости, поддержка развития промышленности и агропромышленного комплекса" | |||||
Мероприятия Госстроя | |||||
|
Всего |
всего |
1515,6 |
1288,2 |
227,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
234,0 |
211,7 |
22,3 |
||
2012 |
16,7 |
0,0 |
16,7 |
||
2013 |
356,6 |
307,5 |
49,1 |
||
2014 |
345,5 |
267,8 |
77,7 |
||
2015 |
312,7 |
285,2 |
27,5 |
||
2016 |
250,1 |
216,0 |
34,1 |
||
|
Капитальные вложения |
всего |
1515,6 |
1288,2 |
227,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
234,0 |
211,7 |
22,3 |
||
2012 |
16,7 |
0,0 |
16,7 |
||
2013 |
356,6 |
307,5 |
49,1 |
||
2014 |
345,5 |
267,8 |
77,7 |
||
2015 |
312,7 |
285,2 |
27,5 |
||
2016 |
250,1 |
216,0 |
34,1 |
||
Капитальные вложения | |||||
17 |
Мероприятия по развитию промышленности строительных материалов |
всего |
1 515,6 |
1 288,2 |
227,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
234,0 |
211,7 |
22,3 |
||
2012 |
16,7 |
0,0 |
16,7 |
||
2013 |
356,6 |
307,5 |
49,1 |
||
2014 |
345,5 |
267,8 |
77,7 |
||
2015 |
312,7 |
285,2 |
27,5 |
||
2016 |
250,1 |
216,0 |
34,1 |
||
58 |
Строительство завода по производству полимерных труб и облицовочных материалов "Полимер", г. Карабулак |
всего |
330,6 |
276,5 |
54,1 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
11,3 |
0,0 |
11,3 |
||
2013 |
178,7 |
150,0 |
28,7 |
||
2014 |
140,6 |
126,5 |
14,1 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
59 |
Завершение строительства цеха по производству теплоизоляционного изделия из сланцевой крошки для ГУП "Кавдоломит" |
всего |
20,0 |
15,0 |
5,0 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
20,0 |
15,0 |
5,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
60 |
Техническое перевооружение предприятия по добыче и переработке нерудных строительных материалов в г. Карабулак |
всего |
149,5 |
134,6 |
14,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
144,6 |
134,6 |
10,0 |
||
2012 |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
61 |
Строительство Гарбанинского завода по производству доломитовой муки в п. Гарбани Джейрахского района |
всего |
89,9 |
77,1 |
12,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
89,4 |
77,1 |
12,3 |
||
2012 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
62 |
Строительство (в т.ч. реконструкция, техническое перевооружение) предприятия сборно-монолитного бетона мощностью 50000 куб. м. в год в г. Карабулак РИ |
всего |
606,3 |
549,6 |
56,7 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
157,9 |
142,5 |
15,4 |
||
2014 |
157,0 |
141,3 |
15,7 |
||
2015 |
291,4 |
265,8 |
25,6 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
63 |
Строительство завода по производству базальтопластиковых изделий в с/пос. Кантышево |
всего |
319,3 |
235,4 |
83,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
47,9 |
0,0 |
47,9 |
||
2015 |
21,3 |
19,4 |
1,9 |
||
2016 |
250,1 |
216,0 |
34,1 |
||
Мероприятия Минпромторга России | |||||
|
Капитальные вложения |
всего |
2 711,9 |
2 501,0 |
210,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
4,5 |
0,0 |
4,5 |
||
2012 |
264,7 |
238,2 |
26,5 |
||
2013 |
598,5 |
557,0 |
41,5 |
||
2014 |
384,0 |
360,7 |
23,3 |
||
2015 |
740,7 |
691,0 |
49,7 |
||
2016 |
719,5 |
654,1 |
65,4 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
18 |
Мероприятия по развитию целлюлозно-бумажной промышленности |
всего |
136,5 |
123,0 |
13,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
136,5 |
123,0 |
13,5 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
64 |
Строительство фабрики по производству картонажных изделий в г. Карабулак |
всего |
136,5 |
123,0 |
13,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
136,5 |
123,0 |
13,5 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
19 |
Мероприятия по развитию машиностроения и металлообработки |
всего |
1 331,6 |
1 247,4 |
84,2 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
4,5 |
0,0 |
4,5 |
||
2012 |
128,2 |
115,2 |
13,0 |
||
2013 |
598,5 |
557,0 |
41,5 |
||
2014 |
119,0 |
113,7 |
5,3 |
||
2015 |
256,2 |
246,7 |
9,5 |
||
2016 |
225,2 |
214,8 |
10,4 |
||
65 |
Техническое перевооружение Назрановского завода электродвигателей малой мощности |
всего |
195,7 |
171,9 |
23,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
4,5 |
0,0 |
4,5 |
||
2012 |
128,2 |
115,2 |
13,0 |
||
2013 |
63,0 |
56,7 |
6,3 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
66 |
Строительство завода по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов, г. Малгобек |
всего |
1 135,9 |
1 075,5 |
60,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
535,5 |
500,3 |
35,2 |
||
2014 |
119,0 |
113,7 |
5,3 |
||
2015 |
256,2 |
246,7 |
9,5 |
||
2016 |
225,2 |
214,8 |
10,4 |
||
20 |
Мероприятия по развитию деревообрабатывающей промышленности |
всего |
301,8 |
271,7 |
30,1 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
62,1 |
55,9 |
6,2 |
||
2016 |
239,7 |
215,8 |
23,9 |
||
67 |
Строительство мебельной фабрики в сельском поселении Орджоникидзевское Сунженского района |
всего |
301,8 |
271,7 |
30,1 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
62,1 |
55,9 |
6,2 |
||
2016 |
239,7 |
215,8 |
23,9 |
||
21 |
Мероприятия по развитию легкой промышленности |
всего |
376,4 |
356,1 |
20,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
187,3 |
177,7 |
9,6 |
||
2015 |
189,1 |
178,4 |
10,7 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
68 |
Строительство трикотажной фабрики в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района |
всего |
376,4 |
356,1 |
20,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
187,3 |
177,7 |
9,6 |
||
2015 |
189,1 |
178,4 |
10,7 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
22 |
Мероприятия по развитию фармацевтической и медицинской промышленности |
всего |
565,6 |
502,8 |
62,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
77,7 |
69,3 |
8,4 |
||
2015 |
233,3 |
210,0 |
23,3 |
||
2016 |
254,6 |
223,5 |
31,1 |
||
69 |
Строительство предприятия по производству лекарственных трав в Джейрахском районе |
всего |
97,7 |
87,3 |
10,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
47,7 |
42,3 |
5,4 |
||
2015 |
50,0 |
45,0 |
5,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
70 |
Строительство предприятия по производству одноразовых шприцев в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района |
всего |
246,3 |
216,0 |
30,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
140,0 |
126,0 |
14,0 |
||
2016 |
106,3 |
90,0 |
16,3 |
||
71 |
Строительство предприятия по производству медицинского оборудования и медицинской техники в г. Карабулак |
всего |
221,6 |
199,5 |
22,1 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
30,0 |
27,0 |
3,0 |
||
2015 |
43,3 |
39,0 |
4,3 |
||
2016 |
148,3 |
133,5 |
14,8 |
||
Мероприятия Минсельхоза России | |||||
|
Всего |
всего |
2 855,6 |
2 535,5 |
320,1 |
2010 |
119,6 |
107,5 |
12,1 |
||
2011 |
320,7 |
288,7 |
32,0 |
||
2012 |
225,0 |
196,1 |
28,9 |
||
2013 |
644,9 |
566,9 |
78,0 |
||
2014 |
635,6 |
566,9 |
68,7 |
||
2015 |
290,0 |
261,0 |
29,0 |
||
2016 |
619,8 |
548,4 |
71,4 |
||
|
Капитальные вложения |
всего |
2 626,8 |
2 350,2 |
276,6 |
2010 |
42,5 |
38,2 |
4,3 |
||
2011 |
320,7 |
288,7 |
32,0 |
||
2012 |
215,2 |
196,1 |
19,1 |
||
2013 |
595,2 |
533,9 |
61,3 |
||
2014 |
543,4 |
483,9 |
59,5 |
||
2015 |
290,0 |
261,0 |
29,0 |
||
2016 |
619,8 |
548,4 |
71,4 |
||
|
Прочие нужды |
всего |
228,8 |
185,3 |
43,5 |
2010 |
77,1 |
69,3 |
7,8 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
||
2013 |
49,7 |
33,0 |
16,7 |
||
2014 |
92,2 |
83,0 |
9,2 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Капитальные вложения | |||||
23 |
Мероприятия по развитию животноводства и птицеводства |
всего |
786,1 |
710,5 |
75,6 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
172,7 |
155,2 |
17,5 |
||
2012 |
124,2 |
114,1 |
10,1 |
||
2013 |
186,7 |
169,2 |
17,5 |
||
2014 |
302,5 |
272,0 |
30,5 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
72 |
Строительство мясо-молочного комплекса на 800 гол. в с. Сагопши |
всего |
717,7 |
648,6 |
69,1 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
104,3 |
93,3 |
11,0 |
||
2012 |
124,2 |
114,1 |
10,1 |
||
2013 |
186,7 |
169,2 |
17,5 |
||
2014 |
302,5 |
272,0 |
30,5 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
73 |
Строительство 2 овцеводческих кошар в Назрановском районе |
всего |
13,4 |
12,1 |
1,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
13,4 |
12,1 |
1,3 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
74 |
Строительство 8 овцеводческих кошар в Малгобекском районе |
всего |
55,0 |
49,8 |
5,2 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
55,0 |
49,8 |
5,2 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
24 |
Мероприятия по развитию растениеводства (овощеводства, садоводства, мелиорации) |
всего |
488,8 |
437,3 |
51,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
8,7 |
8,0 |
0,7 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
41,3 |
36,0 |
5,3 |
||
2014 |
39,0 |
29,9 |
9,1 |
||
2015 |
157,3 |
145,0 |
12,3 |
||
2016 |
242,5 |
218,4 |
24,1 |
||
75 |
Строительство тепличного хозяйства в Джейрахском районе |
всего |
8,7 |
8,0 |
0,7 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
8,7 |
8,0 |
0,7 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
76 |
Строительство тепличного хозяйства в с.п. Троицкое Сунженского района |
всего |
41,3 |
36,0 |
5,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
41,3 |
36,0 |
5,3 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
77 |
Строительство тепличного комплекса (гидропонная культивация) в с.п. Орджоникидзевское |
всего |
438,8 |
393,3 |
45,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
39,0 |
29,9 |
9,1 |
||
2015 |
157,3 |
145,0 |
12,3 |
||
2016 |
242,5 |
218,4 |
24,1 |
||
25 |
Мероприятия по строительству ветеринарной лаборатории и лечебниц с пунктами искусственного осеменения |
всего |
43,7 |
39,5 |
4,2 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
43,7 |
39,5 |
4,2 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
78 |
Строительство вирусологической ветеринарной лаборатории в сельском поселении Орджоникидзевское |
всего |
9,1 |
8,1 |
1,0 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
9,1 |
8,1 |
1,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
79 |
Строительство ветеринарной лечебницы с пунктом искусственного осеменения в сельском поселении Экажево Назрановского района |
всего |
4,2 |
3,8 |
0,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
4,2 |
3,8 |
0,4 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
80 |
Строительство ветеринарной лечебницы с пунктом искусственного осеменения в сельском поселении Яндаре Назрановского района |
всего |
4,3 |
3,9 |
0,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
4,3 |
3,9 |
0,4 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
81 |
Строительство ветеринарной лечебницы с пунктом искусственного осеменения в сельском поселении Троицкое Сунженского района |
всего |
4,3 |
3,9 |
0,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
4,3 |
3,9 |
0,4 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
82 |
Строительство ветеринарной лечебницы с пунктом искусственного осеменения в сельском поселении Галашки Сунженского района |
всего |
4,3 |
3,9 |
0,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
4,3 |
3,9 |
0,4 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
83 |
Строительство ветеринарной лечебницы с пунктом искусственного осеменения в сельском поселении Средние Ачалуки Малгобекского района |
всего |
4,3 |
3,9 |
0,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
4,3 |
3,9 |
0,4 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
84 |
Строительство ветеринарной лечебницы с пунктом искусственного осеменения в сельском поселении Мужичи Сунженского района |
всего |
4,4 |
4,0 |
0,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
4,4 |
4,0 |
0,4 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
85 |
Строительство ветеринарной лечебницы с пунктом искусственного осеменения в г. Назрань (Насыр-Корт) |
всего |
4,4 |
4,0 |
0,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
4,4 |
4,0 |
0,4 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
86 |
Строительство ветеринарной лечебницы с пунктом искусственного осеменения в г. Назрань (Альтиево) |
всего |
4,4 |
4,0 |
0,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
4,4 |
4,0 |
0,4 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
26 |
Мероприятия по развитию перерабатывающей отрасли |
всего |
1 308,2 |
1 162,9 |
145,3 |
2010 |
42,5 |
38,2 |
4,3 |
||
2011 |
95,6 |
86,0 |
9,6 |
||
2012 |
91,0 |
82,0 |
9,0 |
||
2013 |
367,2 |
328,7 |
38,5 |
||
2014 |
201,9 |
182,0 |
19,9 |
||
2015 |
132,7 |
116,0 |
16,7 |
||
2016 |
377,3 |
330,0 |
47,3 |
||
87 |
Строительство молочного комбината |
всего |
91,5 |
72,0 |
19,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
91,5 |
72,0 |
19,5 |
||
88 |
Строительство агропромышленного комбината ГУП "Атлас" в ст. Троицкая Сунженского района |
всего |
519,1 |
467,7 |
51,4 |
2010 |
42,5 |
38,2 |
4,3 |
||
2011 |
95,6 |
86,0 |
9,6 |
||
2012 |
91,0 |
82,0 |
9,0 |
||
2013 |
290,0 |
261,5 |
28,5 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
89 |
Строительство хладокомбината в Малгобекском районе |
всего |
145,5 |
131,0 |
14,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
145,5 |
131,0 |
14,5 |
||
90 |
Строительство мясокомбината, г. Карабулак |
всего |
273,0 |
243,0 |
30,0 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
132,7 |
116,0 |
16,7 |
||
2016 |
140,3 |
127,0 |
13,3 |
||
91 |
Строительство комбината детского питания в с. Али-Юрт |
всего |
279,1 |
249,2 |
29,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
77,2 |
67,2 |
10,0 |
||
2014 |
201,9 |
182,0 |
19,9 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Прочие нужды | |||||
27 |
Приобретение сельскохозяйственной техники, племенного маточного поголовья овец, племенного крупнорогатого скота и лабораторного оборудования |
всего |
228,8 |
185,3 |
43,5 |
2010 |
77,1 |
69,3 |
7,8 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
||
2013 |
49,7 |
33,0 |
16,7 |
||
2014 |
92,2 |
83,0 |
9,2 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
92 |
Приобретение 61 единицы сельскохозяйственной техники для ГУП "Кавказ" |
всего |
35,6 |
32,4 |
3,2 |
2010 |
35,6 |
32,4 |
3,2 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
93 |
Приобретение 6000 голов племенного маточного поголовья овец для ГУП "Кавказ" |
всего |
41,5 |
36,9 |
4,6 |
2010 |
41,5 |
36,9 |
4,6 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
94 |
Приобретение 800 голов племенного крупнорогатого скота |
всего |
92,2 |
83,0 |
9,2 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
92,2 |
83,0 |
9,2 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
95 |
Приобретение сельскохозяйственной техники |
всего |
39,9 |
24,2 |
15,7 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
39,9 |
24,2 |
15,7 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
96 |
Приобретение лабораторного оборудования для вирусологической лаборатории |
всего |
19,6 |
8,8 |
10,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
||
2013 |
9,8 |
8,8 |
1,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
V. Задача "Развитие системы энергоснабжения" | |||||
Мероприятия Минэнерго России | |||||
|
Капитальные вложения |
всего |
4 467,4 |
3 974,6 |
492,8 |
2010 |
660,2 |
595,6 |
64,6 |
||
2011 |
109,9 |
98,8 |
11,1 |
||
2012 |
490,2 |
376,3 |
113,9 |
||
2013 |
664,4 |
598,0 |
66,4 |
||
2014 |
404,8 |
362,8 |
42,0 |
||
2015 |
425,2 |
386,4 |
38,8 |
||
2016 |
1 712,7 |
1 556,7 |
156,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
28 |
Мероприятия по развитию системы энергосбережения Республики Ингушетия |
всего |
4 467,4 |
3 974,6 |
492,8 |
2010 |
660,2 |
595,6 |
64,6 |
||
2011 |
109,9 |
98,8 |
11,1 |
||
2012 |
490,2 |
376,3 |
113,9 |
||
2013 |
664,4 |
598,0 |
66,4 |
||
2014 |
404,8 |
362,8 |
42,0 |
||
2015 |
425,2 |
386,4 |
38,8 |
||
2016 |
1 712,7 |
1 556,7 |
156,0 |
||
97 |
Строительство ПС 110/35/10 "Назрань-2" в г. Назрань |
всего |
676,6 |
610,9 |
65,7 |
2010 |
660,2 |
595,6 |
64,6 |
||
2011 |
16,4 |
15,3 |
1,1 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
98 |
Строительство ПС 110/35/10 "Малгобек-3" в г. Малгобек |
всего |
466,5 |
376,5 |
90,0 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
93,5 |
83,5 |
10,0 |
||
2012 |
373,0 |
293,0 |
80,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
99 |
Строительство ЛЭП в районах новостроек г. Назрань |
всего |
151,2 |
136,1 |
15,1 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
151,2 |
136,1 |
15,1 |
||
100 |
Строительство ПС 35/10 кВ "Таргим" 2 х 6,3 МВА, г. Малгобек |
всего |
113,2 |
99,8 |
13,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
2,3 |
0,0 |
2,3 |
||
2013 |
110,9 |
99,8 |
11,1 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
101 |
Строительство ВЛ-35 кВ ПС "Галашки" до Таргим в габаритах 110 кВ |
всего |
194,7 |
170,1 |
24,6 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
||
2013 |
61,2 |
55,4 |
5,8 |
||
2014 |
127,5 |
114,7 |
12,8 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
102 |
Строительство 2-х цепной ВЛ 35 кВ от ПС "Малгобек-3" до ПС "Таргим" |
всего |
46,9 |
39,5 |
7,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
||
2013 |
44,0 |
39,5 |
4,5 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
103 |
Строительство ПС 35/10 кВ "Назрань-3" в г. Назрань |
всего |
157,4 |
142,5 |
14,9 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
107,4 |
97,5 |
9,9 |
||
2016 |
50,0 |
45,0 |
5,0 |
||
104 |
Строительство ВЛ 35 кВ ПС "Назрань-2" - "Назрань-3" |
всего |
102,2 |
92,4 |
9,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
33,6 |
30,6 |
3,0 |
||
2016 |
68,6 |
61,8 |
6,8 |
||
105 |
Распределительные сети 10/6/0,4 кВ г. Назрань (ЦМО) |
всего |
146,5 |
132,7 |
13,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
50,3 |
45,3 |
5,0 |
||
2015 |
96,2 |
87,4 |
8,8 |
||
2016 |
|
|
|
||
106 |
Строительство ПС-110/35/10 кВ "Галашки" 2*16 МВА |
всего |
467,8 |
415,5 |
52,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
98,5 |
83,3 |
15,2 |
||
2013 |
369,3 |
332,2 |
37,1 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
107 |
Строительство ВЛ-110 кВ ПС "Магас" - ПС "Галашки" |
всего |
86,5 |
71,1 |
15,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
||
2013 |
79,0 |
71,1 |
7,9 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
108 |
Распределительные сети 10/6/0,4 кВ с.п. Нестеровское, с.п. Берд-Юрт, с.п. Экажево |
всего |
144,4 |
130,0 |
14,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
144,4 |
130,0 |
14,4 |
||
109 |
Строительство ВЛ 110 кВ ПС "Предмостная" - ПС "Вознесенская" (1-ый этап) |
всего |
118,6 |
107,9 |
10,7 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
51,5 |
46,9 |
4,6 |
||
2015 |
67,1 |
61,0 |
6,1 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
110 |
Строительство ПС 35/10 кВ "Таргим" 2 х 6,3 МВА в Джейрахском районе |
всего |
114,0 |
100,5 |
13,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
114,0 |
100,5 |
13,5 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
111 |
Строительство ВЛ 35 кВ ПС "Назрань-2" - ПС "Назрань-4" |
всего |
122,2 |
110,0 |
12,2 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
122,2 |
110,0 |
12,2 |
||
112 |
Строительство 2-ой очереди ПС 110/35/10 "Слепцовская" с заменой трансформатора 1600 кВ на 2/25000 кВА |
всего |
206,6 |
190,0 |
16,6 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
206,6 |
190,0 |
16,6 |
||
113 |
ПС 110/10 кВ 2*10 МВА "Аби-ГУ" и ВЛ-110 кВ. |
всего |
242,3 |
219,2 |
23,1 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
120,9 |
109,9 |
11,0 |
||
2016 |
121,4 |
109,3 |
12,1 |
||
114 |
Строительство ПС 110/35/10 кВ "Яндаре" 2/16000 кВА |
всего |
423,2 |
391,8 |
31,4 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
423,2 |
391,8 |
31,4 |
||
115 |
Строительство 2-й очереди ПС "Магас" 110/35/10 кВ и КЛ-10 кВ |
всего |
98,0 |
88,2 |
9,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
98,0 |
88,2 |
9,8 |
||
116 |
Строительство ВЛ 110 кВ "Плиево Новая" - ПС "Яндаре" |
всего |
168,9 |
152,1 |
16,8 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
168,9 |
152,1 |
16,8 |
||
117 |
Строительство ВЛ-35 кВ ПС "Назрань-2" - ПС "Кантышево" |
всего |
43,0 |
38,7 |
4,3 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
43,0 |
38,7 |
4,3 |
||
118 |
Внешнее электроснабжение микрорайонов N 9-11 и объектов прибрежно-парковой зоны г. Магаса от ПС "Магас" с установкой двух распределительных пунктов РП 10 кВт |
всего |
61,5 |
55,4 |
6,1 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
61,5 |
55,4 |
6,1 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
119 |
Строительство ПС 35/10 кВ "Назрань-4" |
всего |
115,2 |
103,7 |
11,5 |
2010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2013 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
115,2 |
103,7 |
11,5 |
Подпрограмма 2
"Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах"
Паспорт подпрограммы 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
Цели подпрограммы |
- |
создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Ингушетия; достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности на территориях сейсмических районов Республики Ингушетия; уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий; |
Задачи подпрограммы |
- |
реализация подготовительных организационных мероприятий и совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения скоординированного подхода к выполнению работ по сейсмоусилению объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости; сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, водоотведения и др.), мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений; снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений; общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014-2016 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
прогнозируемый объем финансирования первоочередных мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования - 193 930,030 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 79 830,030 тыс. рублей 2015 год - 114 100,000 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета - 150 100,030 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 61 770,0 тыс. рублей 2015 год - 88 330,000 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета - 43 830,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 18 060,000 тыс. рублей 2015 год - 25 770,000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
сейсмоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также объектов, обеспечивающих национальную безопасность Республики Ингушетия |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" (далее - подпрограмма) разработана в целях повышения сейсмической безопасности населения, снижения социального, экономического и экологического риска в Республике Ингушетия, снижения ущерба от разрушительных землетрясений.
Приоритетными направлениями в реализации подпрограммных мероприятий являются:
обеспечение сейсмостойкости эксплуатируемых зданий и сооружений;
формирование правовой основы обеспечения сейсмической безопасности населения;
внедрение в практику современных методов и технических средств обеспечения сейсмостойкости;
совершенствование научных методов и технологий сейсмостойкости при осуществлении строительства и эксплуатации зданий, сооружений.
Необходимость разработки и реализации подпрограммы определяется тем, что территория Республики Ингушетия подвержена землетрясениям, наносящим непредсказуемый по своим катастрофическим масштабам ущерб.
Республика Ингушетия занимает площадь 3,6 тыс. кв. км., численность населения составляет 487 тыс. человек, в том числе городского населения - 207,9 тыс. человек.
По результатам экспертной оценки сейсмического риска Республика Ингушетия относится к первой группе сейсмически опасных регионов с сейсмичностью 9-10 баллов.
Особенностью региона является горный рельеф местности.
По территории Республики Ингушетия проходят многие важные коммуникации (транспортные, нефтяные и газовые магистрали); находятся гидроэлектростанции и другие объекты, разрушение которых приведет к экологической деградации территории и гибели людей.
В Республике Ингушетия должным образом не были реализованы подпрограммы по сейсмической безопасности, в результате чего десятки тысяч человек живут в домах, характеризующихся дефицитом сейсмостойкости в 2-3 балла.
Принципиально новый подход к оценке сейсмобезопасности, а также недостаток сейсмологических сведений становятся весомыми аргументами необходимости проведения масштабных работ по повышению сейсмической безопасности и защите объектов различного назначения на территории Республики Ингушетия.
Существующая нормативно-методическая и техническая база сейсмического микрорайонирования в настоящее время существенно устарела и нуждается в значительном обновлении, поскольку Республика Ингушетия характеризуется высоким уровнем сейсмического риска, а развитие опасных геологических процессов природного и природно-техногенного характера усугубляет возможные разрушительные последствия землетрясений, необходимость сохранения жизни и здоровья людей, предотвращение или снижение уровня материальных потерь и ущерба окружающей среде. Все это определяет комплексную задачу: обеспечить сейсмическую безопасность населения и устойчивость материально-технических объектов в пределах показателей приемлемого риска, значение которого должно быть дифференцировано в Республике Ингушетия.
Высокий уровень сейсмического риска определяется в значительной степени высокой сейсмической уязвимостью, то есть недостаточной сейсмостойкостью части построенных гражданских, промышленных, гидротехнических и других сооружений, а также неготовностью к землетрясениям большинства населенных пунктов республики.
По приближенным оценкам до 40 процентов зданий и сооружений должны быть отнесены к несейсмостойким, то есть сейсмически уязвимым.
Недостаточная надежность сейсмологического прогноза является принципиально неустранимой в ближайшие десятилетия, поскольку природа сейсмической деятельности крайне сложна, не до конца понятна и недостаточно исследована, несмотря на несомненные и значительные достижения мировой и отечественной сейсмологии. Кроме того, проблема усложняется в связи с крупномасштабной деятельностью человека (добыча ископаемых, строительство гидротехнических сооружений, водохранилищ и т.д.), которая влияет и на природу человека как непосредственно, так и через провоцирование природных сейсмоявлений на напряженных участках земной коры.
Поэтому в будущем можно ожидать не только землетрясений в пределах интенсивности прогнозируемой карты общего сейсмического районирования, но и землетрясений более высокой интенсивности, превышающей расчетные сейсмические воздействия на сооружения. Это обстоятельство следует учитывать при разработке и выполнении всех подпрограммных мероприятий.
Таким образом, проблема обеспечения сейсмической безопасности является комплексной, требующей межведомственных решений и согласований, оценки прогноза не только прямого, но и косвенного ущерба, реализации большого числа многоуровневых задач в масштабах республики.
Подпрограммой предусмотрено финансирование по обеспечению надежности эксплуатации жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Целями подпрограммы являются:
создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Ингушетия;
достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности в сейсмических районах Республики Ингушетия;
уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий.
Основные задачи подпрограммы:
реализация подготовительных организационных мероприятий и совершенствование нормативной правовой базы для обеспечения скоординированного подхода к выполнению работ по сейсмоусилению объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости;
сейсмоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, зданий и сооружений, задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также объектов, обеспечивающих национальную безопасность Республики Ингушетия;
строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, с использованием современных, в том числе зарубежных, технологий и строительных материалов, применяемых в малоэтажном строительстве;
создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве на сейсмоопасной территории";
Перечень целевых показателей государственной подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в таблице 1 к государственной программе.
Реализацию программных мероприятий осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия, которое с привлечением специалистов центральных научно-исследовательских институтов обеспечивает необходимый научно-технический уровень основных мероприятий Подпрограммы, координацию их по срокам и ресурсам и контроль за их исполнением, формирует предложения по нормативному правовому обеспечению программных мероприятий.
Реализацию подпрограммы планируется осуществлять посредством формирования комплексных групп из местных специалистов и при необходимости с привлечением специалистов из других регионов.
Ответственный исполнитель подпрограммы и органы местного самоуправления Республики Ингушетия осуществляют действия по реализации мероприятий подпрограммы в пределах объемов финансирования, указанных в Подпрограмме.
Финансирование мероприятий будет осуществляться в соответствии с подпрограммой, при этом обязательным условием будет являться наличие утвержденной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы по объектам капитального строительства.
Отчетность о ходе реализации подпрограммы и эффективность использования выделяемых на ее реализацию средств подлежит представлению в Министерство финансов Республики Ингушетия и Министерство экономического развития Республики Ингушетия ежемесячно в установленном порядке.
Основными задачами осуществления контроля по исполнению Подпрограммы являются:
- рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление рекомендаций по их корректировке;
- рассмотрение итогов реализации подпрограммы;
- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Подпрограммы и разработка предложений по их решению.
Осуществление контроля позволит своевременно принимать решения о внесении изменений в подпрограмму в ходе ее реализации по результатам анализа эффективности программных мероприятий.
Перечень мероприятий подпрограммы формируется ответственным исполнителем подпрограммы в соответствии с ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 365, предложениями администраций муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия, ГУ МЧС России по Республике Ингушетия в строгом соответствии с утвержденными приоритетами и целевыми индикаторами подпрограммы.
При формировании перечня мероприятий подпрограммы должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации и нормативы целевого выделения средств с учетом дефицита сейсмостойкости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Ингушетия.
Заказы на выполнение подпрограммных мероприятий размещаются посредством заключения контрактов (договоров).
Отбор исполнителей подпрограммных мероприятий проводится на конкурсной основе из числа строительных, проектных и научно-исследовательских организаций в соответствии с федеральным законом.
Содержание приоритетных подпрограммных мероприятий включает в себя нижеследующие положения.
Руководство по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия, которое с привлечением специалистов центральных научно-исследовательских институтов обеспечивает необходимый научно-технический уровень основных мероприятий подпрограммы, координацию их по срокам и ресурсам и контроль за их исполнением, формирует предложения по нормативному правовому обеспечению программных мероприятий.
Реализацию подпрограммы планируется осуществлять посредством формирования комплексных групп из местных специалистов и при необходимости с привлечением специалистов из других регионов.
Реализация мероприятий подпрограммы в пределах объемов финансирования, указанных в подпрограмме.
Финансирование мероприятий будет осуществляться в соответствии с подпрограммой, при этом обязательным условием будет являться наличие утвержденной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы по объектам капитального строительства.
Содержание приоритетных подпрограммных мероприятий включает в себя нижеследующие положения.
Оценка сейсмоуязвимости зданий, сооружений
Для обеспечения надежности и безопасности эксплуатируемых и строящихся зданий и сооружений на определенных территориях населенных пунктов, в первую очередь, необходимо проводить комплексное обследование зданий повышенной социальной ответственности и массового пребывания людей. Для чего следует разработать методы обследования указанных объектов, учитывающих местные климатические условия, а также современные способы и инновационные технологии сейсмоусиления.
Цель - получение данных о техническом состоянии зданий и сооружений на определенных территориях населенных пунктов:
- оценка вероятности и степени повреждения зданий и сооружений при возможных землетрясениях;
- оценка целесообразности сейсмоусиления зданий и сооружений;
- назначение проектного уровня сейсмоусиления;
- принятие соответствующих мер по сейсмоусилению зданий и сооружений.
Методы решения:
- обследование существующих зданий и сооружений;
- составление отчетов по результатам обследований.
Основные результаты реализации:
- создание базы данных по сейсмической уязвимости зданий, сооружений и карт сейсмического риска для определенных территорий населенных пунктов.
Разработка методов и технологий типовых и индивидуальных проектов сейсмоусиления зданий и сооружений
Цель - создание унифицированных типовых технических решений для сейсмоусиления зданий с дефицитом сейсмостойкости.
Методы решения:
- разработка унифицированных типовых проектов сейсмоусиления зданий и сооружений массовых серий;
- разработка унифицированных типовых методов, способов и решений сейсмоусиления зданий и сооружений;
- разработка опытно-экспериментальных проектов.
Основные результаты реализации:
- создание набора унифицированных типовых проектов для сейсмоусиления зданий и сооружений массовых серий и унифицированных типовых технических решений сейсмоусиления.
Повышение сейсмостойкости основных объектов
Цель - повышение сейсмостойкости зданий и сооружений.
Методы решения:
- определение очередности сейсмоусиления определенных объектов;
- оценка целесообразности сейсмоусиления отдельных зданий и сооружений;
- разработка проектно-сметной документации;
- проведение усиления и строительно-монтажных работ.
Основные результаты реализации:
- обеспечение и повышение надежности и безопасности зданий и сооружений.
Порядок определения очередности проведения сейсмоусиления социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия создается рабочая группа с привлечением администраций районов и городов и местных специалистов для обследования и паспортизации социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населенных пунктов республики.
Образованная рабочая группа собирает информацию о количестве объектов здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, объекты энергетического хозяйства и других социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.
Основным направлением является разработка и реализация практических мер по сейсмоусилению существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе критически важных объектов, систем энергоснабжения, коммунальной инфраструктуры, объектов системы реагирования в чрезвычайных ситуациях), сооружений, являющихся местами массового пребывания людей.
Согласно карте районирования определяют объекты, находящиеся на территории с наибольшим сейсмическим риском.
Рабочая группа собирает и анализирует информацию по выбранным объектам (проектно-сметную документацию, технические паспорта, ранее составленные акты обследования) для предварительного определения сейсмического состояния объекта и для определения дефицита сейсмостойкости на основании рассмотренных документов.
С учетом полученной информации рабочая группа по каждому объекту проводит детальное обследование объекта с применением современных технологий.
По результатам обследования зданий и сооружений определяются соответствующие приоритеты в области реализации мероприятий по сейсмоусилению существующих зданий и сооружений, устанавливается очередность проведения этих мероприятий с учетом технической возможности и экономической целесообразности.
"Объект государственной собственности и (или) муниципальной собственности, имеющий дефицит сейсмостойкости, признается объектом, сейсмоусиление или реконструкция которого экономически нецелесообразны:
а) по объектам муниципальной собственности - на основании акта комиссии, состав и порядок работы которой утверждается органом местного самоуправления;
б) по объектам государственной собственности - на основании акта комиссии, состоящей из представителей соответствующих профильных министерств и ведомств, состав и порядок работы которой определяется органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению и распоряжению объектами государственной собственности Республики Ингушетия.
Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы будет осуществляться на основании целевых индикаторов и показателей.
Экологическая эффективность подпрограммы оценке не подлежит, так как мероприятия подпрограммы не оказывают воздействия на окружающую среду.
В результате реализации подпрограммы:
размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений составит 2 820,133 млн. рублей;
снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений составит 100 процентов;
общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, составит 27 772,4 кв. метров.
Реализация подпрограммы окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Республики Ингушетия в районах, расположенных на сейсмоопасных территориях.
Выполнение мероприятий по сейсмоусилению существующих объектов позволит снизить вероятность оттока населения из постоянных мест проживания в сейсмических районах Республики Ингушетия, который может возникнуть в результате увеличения вероятности сейсмических проявлений, а также материальных потерь от разрушения и повреждения зданий и сооружений во время сейсмических событий.
При разработке проектной документации и в ходе реализации подпрограммы предусматривается:
осуществление мер по антисейсмической защите зданий и сооружений, что обеспечит уменьшение объема разрушений и иных негативных последствий, которые могут возникнуть в результате сейсмических проявлений;
использование современных технологий и строительных материалов, что приведет к повышению эффективности затрат на мероприятия по сейсмоусилению существующих, а также к соблюдению необходимых экологических требований в ходе выполнения работ.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень отдельных мероприятий государственной подпрограммы с указанием источников и объемов финансирования и сроков их реализации приведены в приложениях 1, 2 к подпрограмме.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Ингушетия. Подпрограмма будет реализована в течение 3 лет. Общий объем финансирования подпрограммы составит 193,93 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 150,1 млн. рублей;
- республиканского бюджета - 43,83 млн. рублей.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Привлечение государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций к реализации подпрограммы не предусматривается.
Приложение 1
к подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах Республики Ингушетия"
Перечень первоочередных объектов
тыс. рублей | ||||||||
NN |
Наименование объекта |
Характер строительства |
Единица измерения |
Мощность |
Объем финансирования |
|||
всего |
в том числе: |
|||||||
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
внебюджетные источники |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Капитальные вложения | ||||||||
2014 год | ||||||||
1 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 2, с.п. Кантышево |
сейсмоусиление |
м2 |
1 800,0 |
15 121,0 |
11 700,63 |
3 420,4 |
|
2 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания НОШ N 1 с.п. Экажево Назрановского района, ул. Джабагиева 48 |
сейсмоусиление |
м2 |
1 816,30 |
14 358,8 |
11 108,4 |
3 250,4 |
|
3 |
Реконструкция (сейсмоусиление) детского сада-ясли N 3, г. Малгобек |
сейсмоусиление |
м2 |
350,0 |
11 909,0 |
9 215,2 |
2 693,8 |
|
4 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания начальной школы N 16, АО Гамурзиевский |
сейсмоусиление |
м2 |
1 900,0 |
14 727,0 |
11 395,8 |
3 331,2 |
|
5 |
Реконструкция (сейсмоусиление) средней школы N 2 в с.п. Сурхахи, ул. Аушева |
сейсмоусиление |
м2 |
4 630,0 |
23 714,2 |
18 350,0 |
5 364,2 |
|
|
Итого: |
|
|
10 496,3 |
79 830,0 |
61 770,0 |
18 060,0 |
0,0 |
2015 год | ||||||||
1 |
Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 с.п. Орджоникидзевское" |
сейсмоусиление |
м2 |
1 385,0 |
17 183,3 |
13 303,3 |
3 880,0 |
|
2 |
Реконструкция (сейсмоусиление) детского сада N 2, г. Малгобек, ул. Гарданова, 39 |
сейсмоусиление |
м2 |
1 044,0 |
13 928,0 |
10 783,0 |
3 145,0 |
|
3 |
Реконструкция (сейсмоусиление) школы-интернат N 4, г. Малгобек |
сейсмоусиление |
м2 |
1 260,0 |
16 502,0 |
12 775,9 |
3 726,1 |
|
4 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 20, в г. Малгобек, ул. Гарданова, 23 |
сейсмоусиление |
м2 |
2 400,0 |
20 900,0 |
16 180,8 |
4 719,2 |
|
5 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 2, с.п. Яндаре, ул. Орджоникидзе, 69 |
сейсмоусиление |
м2 |
2 153,0 |
14 704,0 |
11 383,8 |
3 320,2 |
|
6 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада "Малышок", г. Карабулак, ул. Рабочая, 41 |
сейсмоусиление |
м2 |
960,0 |
12 175,7 |
9 426,4 |
2 749,3 |
|
7 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 2, с.п. Экажево, ул. Бекова |
сейсмоусиление |
м2 |
1 816,3 |
18 707,0 |
14 476,8 |
4 230,2 |
|
|
Итого: |
|
|
11 018,3 |
114 100,0 |
88 330,0 |
25 770,0 |
0,0 |
|
Всего по капитальным вложениям: |
|
|
21 514,6 |
193 930,0 |
150 100,0 |
43 830,0 |
0,0 |
Приложение 2
к подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах Республики Ингушетия"
Перечень
недостаточно сейсмостойких объектов, требующих усиления
тыс. рублей | |||||||||||||
NN |
Наименование объекта |
Наличие ПСД (кем, когда утверждена) или стадия разработки |
Форма собственности объекта |
Характер строительства |
Единица измерения (мощность) |
Мощность по проекту |
Срок ввода в эксплуатацию |
Сметная стоимость строительства в ценах 2010 г. |
Остаток сметной стоимости |
Объем финансирования |
|||
всего |
в том числе |
||||||||||||
федеральный бюджет |
бюджет субъекта |
внебюджетные источники |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Реконструкция (сейсмоусиление) средней школы N 9, г. Малгобек, ул. Обороны Кавказа |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
400 |
|
11 907,0 |
|
11 907,0 |
9 216,0 |
2 691,0 |
|
2 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 6, г. Малгобек ул. Железнодорожная, 16 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
420 |
|
14 735,0 |
|
14 735,0 |
11 404,9 |
3 330,1 |
|
3 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы N 29, с.п. Средние Ачалуки, ул. Цечоева, 1 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
220 |
|
11 337,0 |
|
11 337,0 |
8 774,8 |
2 562,2 |
|
4 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы N 15, с.п. Верхние Ачалуки, ул. Крайняя |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
420 |
|
13 800,0 |
|
13 800,0 |
10 681,2 |
3 118,8 |
|
5 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания Ачалукской участковой больницы, с.п. Средние Ачалуки, ул. Больничная, 1 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
койко/мест |
45 |
|
13 072,0 |
|
13 072,0 |
10 117,7 |
2 954,3 |
|
6 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы N 12, с.п. Вознесеновское, ул. Советская, 23 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
420 |
|
19 726,0 |
|
19 726,0 |
15 267,9 |
4 458,1 |
|
7 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 28, с.п. Южный Малгобекского района |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
120 |
|
10 576,0 |
|
10 576,0 |
8 185,8 |
2 390,2 |
|
8 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 19, с.п. Сагопши, ул. Школьная, 73 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
|
16 180,0 |
|
16 180,0 |
12 523,3 |
3 656,7 |
|
9 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания СОШ N 8 с.п. Сагопши, ул Гарданова, 40 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
250 |
|
17 069,0 |
|
17 069,0 |
13 211,4 |
3 857,6 |
|
10 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада N 7 "Теремок", с.п. Сагопши |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
120 |
|
14 598,0 |
|
14 598,0 |
11 298,9 |
3 299,1 |
|
11 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 17, с.п. Верхние Ачалуки |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
540 |
|
22 911,0 |
|
22 911,0 |
17 733,1 |
5 177,9 |
|
12 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 22 с.п. Верхние Ачалуки |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
420 |
|
20 012,0 |
|
20 012,0 |
15 489,3 |
4 522,7 |
|
13 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы N 10, с.п. Вежарий |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
420 |
|
19 132,0 |
|
19 132,0 |
14 808,2 |
4 323,8 |
|
14 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы N 1, с.п. Пседах, ул. Нурадилова, 35 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
540 |
|
17 519,0 |
|
17 519,0 |
13 559,7 |
3 959,3 |
|
15 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы N 25 с.п. Пседах, ул. Школьная, 19 а, корпус 1 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
340 |
|
14 669,0 |
|
14 669,0 |
11 353,8 |
3 315,2 |
|
16 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы N 25 с.п. Пседах, ул. Школьная, 19 а, корпус 2 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
|
12 252,0 |
|
12 252,0 |
9 483,0 |
2 769,0 |
|
17 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада, с.п. Пседах, ул. К. Маркса, 31 а |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
120 |
|
12 596,0 |
|
12 596,0 |
9 749,3 |
2 846,7 |
|
18 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 12, с.п. Инарки |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
420 |
|
17 519,0 |
|
17 519,0 |
13 559,7 |
3 959,3 |
|
19 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 23, с.п. Инарки |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
340 |
|
18 538,0 |
|
18 538,0 |
14 348,4 |
4 189,6 |
|
20 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания сельской врачебной амбулатории, с.п. Новый Редант, ул. Заводская, 9 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
посещений/смена |
100 |
|
12 180,0 |
|
12 180,0 |
9 427,3 |
2 752,7 |
|
21 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы N 27, с.п. Нижние Ачалуки |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
275 |
|
17 076,0 |
|
17 076,0 |
13 216,8 |
3 859,2 |
|
22 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 2, Центральный МО, г. Назрань, ул. Осканова, N 27 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
630 |
|
24 323,0 |
|
24 323,0 |
18 826,0 |
5 497,0 |
|
23 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 3, Центральный МО, г. Назрань, ул. Московская |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
540 |
|
20 214,0 |
|
20 214,0 |
15 645,6 |
4 568,4 |
|
24 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада N 1 г. Назрань, ул. Школьная, 3, Центральный МО |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
180 |
|
12 577,0 |
|
12 577,0 |
9 734,6 |
2 842,4 |
|
25 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада N 2, г. Назрань, ул. Осканова, N 10, Центральный МО |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
120 |
|
17 185,0 |
|
17 185,0 |
13 301,2 |
3 883,8 |
|
26 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания ясли-сада, г. Назрань, ул. Нурадилова, N 20, Центральный МО |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
100 |
|
11 544,0 |
|
11 544,0 |
8 935,1 |
2 608,9 |
|
27 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада N 6, г. Назрань, пр. Базоркина, Центральный МО |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
120 |
|
13 927,0 |
|
13 927,0 |
10 779,5 |
3 147,5 |
|
28 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания Назрановской средней школы N 1, г. Назрань |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
540 |
|
19 230,0 |
|
19 230,0 |
14 884,0 |
4 346,0 |
|
29 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 9, г. Назрань |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
|
19 230,0 |
|
19 230,0 |
14 884,0 |
4 346,0 |
|
30 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 6, Барсукинский МО, ул. Советская, N 2 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
540 |
|
12 970,0 |
|
12 970,0 |
10 038,8 |
2 931,2 |
|
31 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 12, Плиевский МО, ул. Осканова, 46 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
420 |
|
16 876,0 |
|
16 876,0 |
13 062,0 |
3 814,0 |
|
32 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 1 в г. Карабулаке, ул. Осканова, 120 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
520 |
|
18 700,0 |
|
18 700,0 |
14 473,8 |
4 226,2 |
|
33 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада "Колосок", г. Карабулак, ул. Чапаева, 1 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
120 |
|
11 170,0 |
|
11 170,0 |
8 645,6 |
2 524,4 |
|
34 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы, с.п. Али-Юрт, ул. Зязикова, 18 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
540 |
|
23 883,0 |
|
23 883,0 |
18 485,4 |
5 397,6 |
|
35 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания СОШ с.п. Али-Юрт Назрановского района, ул. Ахриева, 24 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
125 |
|
16 131,0 |
|
16 131,0 |
12 485,4 |
3 645,6 |
|
36 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы с.п. Гази-Юрт Назрановского района, ул. Школьная, 10 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
196 |
|
21 295,0 |
|
21 295,0 |
16 482,3 |
4 812,7 |
|
37 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания СОШ с.п. Долаково Назрановского района, ул. Дахкильгова, 4 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
250 |
|
15 966,0 |
|
15 966,0 |
12 357,7 |
3 608,3 |
|
38 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы, с.п. Долаково, ул. Дахкильгова, 47 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
|
19 092,0 |
|
19 092,0 |
14 777,2 |
4 314,8 |
|
39 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 1, с.п. Кантышево, ул. Шерипова |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
|
20 482,0 |
|
20 482,0 |
15 853,1 |
4 628,9 |
|
40 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 1, с.п. Сурхахи, ул. Аушева |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
|
16 254,0 |
|
16 254,0 |
12 580,6 |
3 673,4 |
|
41 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания СОШ, с.п. Сурхахи, ул. Аушева |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
275 |
|
12 939,0 |
|
12 939,0 |
10 014,8 |
2 924,2 |
|
42 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 1, с.п. Экажево, ул. Ингушская |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
275 |
|
10 970,0 |
|
10 970,0 |
8 490,8 |
2 479,2 |
|
43 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 1, с.п. Яндаре, ул. Орджоникидзе, 9 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
540 |
|
15 876,0 |
|
15 876,0 |
12 288,0 |
3 588,0 |
|
44 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы - медресе, с.п. Яндаре, ул. Мальсагова, N 59 а" |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
|
15 287,0 |
|
15 287,0 |
11 832,1 |
3 454,9 |
|
45 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 1, с.п. Орджоникидзевское, ул. Демченко, 45 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
420 |
|
18 653,0 |
|
18 653,0 |
14 437,4 |
4 215,6 |
|
46 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 2, с.п. Орджоникидзевское, ул. Демченко, 67 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
540 |
|
13 230,0 |
|
13 230,0 |
10 240,0 |
2 990,0 |
|
47 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада "Победа", с.п. Орджоникидзевское, ул. Кавказская |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
65 |
|
8 604,0 |
|
8 604,0 |
6 659,5 |
1 944,5 |
|
48 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания Сунженской районной больницы, с.п. Орджоникидзевское |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
койко/мест |
316 |
|
57 656,0 |
|
57 656,0 |
44 625,7 |
13 030,3 |
|
49 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы, с.п. Аршты, ул. Шерипова, 99 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
596 |
|
26 502,0 |
|
26 502,0 |
20 512,5 |
5 989,5 |
|
50 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 1, с.п. Нестеровское |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
275 |
|
14 095,0 |
|
14 095,0 |
10 909,5 |
3 185,5 |
|
51 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 3, с.п. Нестеровское |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
275 |
|
17 069,0 |
|
17 069,0 |
13 211,4 |
3 857,6 |
|
52 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 2 в с.п. Нестеровское Сунженского района |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
275 |
|
11 962,0 |
|
11 962,0 |
9 258,6 |
2 703,4 |
|
53 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания начальной школы N 2, с.п. Нестеровское |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
220 |
|
14 510,0 |
|
14 510,0 |
11 230,7 |
3 279,3 |
|
54 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 1, с.п. Троицкое, ул. Братская |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
540 |
|
8 561,0 |
|
8 561,0 |
6 626,2 |
1 934,8 |
|
55 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания СОШ N 3, с.п. Троицкое, ул. Шоссейная |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
275 |
|
13 925,0 |
|
13 925,0 |
10 778,0 |
3 147,1 |
|
56 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада N 1, с.п. Троицкое, ул. Братская |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
75 |
|
7 242,0 |
|
7 242,0 |
5 605,3 |
1 636,7 |
|
57 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания сельской врачебной амбулатории, с.п. Троицкое |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
посещений/ |
75 |
|
12 221,0 |
|
12 221,0 |
9 459,1 |
2 761,9 |
|
58 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания Троицкой участковой больницы, с.п. Троицкое |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
койко/мест |
50 |
|
12 644,0 |
|
12 644,0 |
9 786,5 |
2 857,5 |
|
59 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы, с.п. Алхасты, ул. Ленина, 50, 2 корпус |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
120 |
|
10 303,0 |
|
10 303,0 |
7 974,5 |
2 328,5 |
|
60 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания ясли-сад, с.п. Алхасты |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
60 |
|
6 978,0 |
|
6 978,0 |
5 401,0 |
1 577,0 |
|
61 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 1, с.п. Галашки |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
360 |
|
16 591,0 |
|
16 591,0 |
12 841,4 |
3 749,6 |
|
62 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 2, с.п. Галашки, Сунженский район |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
|
14 018,0 |
|
14 018,0 |
10 849,9 |
3 168,1 |
|
63 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада N 2, с.п. Галашки |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
100 |
|
8 580,0 |
|
8 580,0 |
6 640,9 |
1 939,1 |
|
64 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы, с.п. Чемульга |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
120 |
|
11 097,0 |
|
11 097,0 |
8 589,1 |
2 507,9 |
|
65 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 13, г. Малгобек, ул. Вокзальная |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
120 |
|
13 764,0 |
|
13 764,0 |
10 653,3 |
3 110,7 |
|
66 |
Реконструкция (сейсмоусиление) котельной N 1, г. Малгобек, ул. Нурадилова, 80 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
м2 |
|
|
6 100,0 |
|
6 100,0 |
4 721,4 |
1 378,6 |
|
67 |
Реконструкция (сейсмоусиление) СОШ N 11, г. Малгобек, ул. Суворова, 1 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
275 |
|
12 214,0 |
|
12 214,0 |
9 453,6 |
2 760,4 |
|
68 |
Реконструкция (сейсмоусиление) начальной школы N 16, г. Малгобек, ул. Западная, 40 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
80 |
|
3 955,0 |
|
3 955,0 |
3 061,2 |
893,8 |
|
69 |
Реконструкция (сейсмоусиление) средней школы N 18, г. Малгобек, ул. Гоголя 2 а |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
150 |
|
7 278,0 |
|
7 278,0 |
5 633,2 |
1 644,8 |
|
70 |
Реконструкция (сейсмоусиление) детского сада N 1, г. Малгобек, ул. Калинина, 9 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
120 |
|
11 707,0 |
|
11 707,0 |
9 061,2 |
2 645,8 |
|
71 |
Реконструкция (сейсмоусиление) детского сада-ясли N 1, г. Малгобек, ул. Чкалова |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
120 |
|
11 707,0 |
|
11 707,0 |
9 061,2 |
2 645,8 |
|
72 |
Реконструкция (сейсмоусиление) детского сада-ясли N 3, г. Малгобек, ул. Базоркина, 62 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
120 |
|
9 018,0 |
|
9 018,0 |
6 979,9 |
2 038,1 |
|
73 |
Реконструкция (сейсмоусиление) детского сада N 5, г. Малгобек, ул. Горданова, 108 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
120 |
|
12 562,0 |
|
12 562,0 |
9 723,0 |
2 839,0 |
|
74 |
Реконструкция (сейсмоусиление) детского сада N 5, г. Малгобек, пер. Базоркина, 3 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
120 |
|
13 162,0 |
|
13 162,0 |
10 187,4 |
2 974,6 |
|
75 |
Реконструкция (сейсмоусиление) противотуберкулезного диспансера, г. Малгобек, ул. Алероева, 21 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
койко/мест |
40 |
|
2 120,0 |
|
2 120,0 |
1 640,9 |
479,1 |
|
76 |
Реконструкция (сейсмоусиление) школы N 21, с.п. Аки-Юрт, ул. Молодежная, 1 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
275 |
|
11 663,0 |
|
11 663,0 |
9 027,2 |
2 635,8 |
|
77 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 22, с.п. Верхние Ачалуки |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
220 |
|
13 299,0 |
|
13 299,0 |
10 293,4 |
3 005,6 |
|
78 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания сельской врачебной амбулатории, с.п. Верхние Ачалуки |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
посещений/ |
100 |
|
9 967,0 |
|
9 967,0 |
7 714,5 |
2 252,5 |
|
79 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы N 26, с.п. Зязиков-Юрт, ул. Кавказская, 41 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
350 |
|
17 909,0 |
|
17 909,0 |
13 861,6 |
4 047,4 |
|
80 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания сельской врачебной амбулатории, с.п. Зязиков-Юрт, ул. Центральная, 37 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
посещений/ |
100 |
|
8 265,0 |
|
8 265,0 |
6 397,1 |
1 867,9 |
|
81 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания сельской врачебной амбулатории, с.п. Пседах, ул. Фрунзе, 9 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
посещений/ |
100 |
|
8 467,0 |
|
8 467,0 |
6 553,5 |
1 913,5 |
|
82 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания СОШ N 24, с.п. Новый Редант, ул. Школьная |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
115 |
|
8 467,0 |
|
8 467,0 |
6 553,5 |
1 913,5 |
|
83 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы N 14, с.п. Нижние Ачалуки |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
|
1 901,0 |
|
1 901,0 |
1 471,4 |
429,6 |
|
84 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания туберкулезного диспансера, г. Назрань |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
койко/мест |
100 |
|
15 188,0 |
|
15 188,0 |
11 755,5 |
3 432,5 |
|
85 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания СОШ N 15, с.п. Плиево, ул. Партизанская, 62 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
100 |
|
6 898,0 |
|
6 898,0 |
5 339,1 |
1 558,9 |
|
86 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания городской больницы, АО Гамурзиевский |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
койко/мест |
350 |
|
33 967,0 |
|
33 967,0 |
26 290,5 |
7 676,5 |
|
87 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания начальной школы N 17, г. Назрань, ул. Почтовая, 32 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
80 |
|
6 170,0 |
|
6 170,0 |
4 775,6 |
1 394,4 |
|
88 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 11 г. Назрань, ул. Эсмурзиева, 20, корпус N 1 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
240 |
|
11 518,0 |
|
11 518,0 |
8 914,9 |
2 603,1 |
|
89 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 11, г. Назрань, ул. Эсмурзиева, 20, корпус N 2 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
80 |
|
5 484,0 |
|
5 484,0 |
4 244,6 |
1 239,4 |
|
90 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы N 3, с.п. Гайрбек-Юрт, ул. Центральная, 3 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
80 |
|
7 973,0 |
|
7 973,0 |
6 171,1 |
1 801,9 |
|
91 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания общеобразовательной школы, с.п. Кантышево, ул. Базоркина |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
125 |
|
33 967,0 |
|
33 967,0 |
26 290,5 |
7 676,5 |
|
92 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания участковой больницы, с.п. Кантышево, ул. Шерипова |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
койко/мест |
75 |
|
6 170,0 |
|
6 170,0 |
4 775,6 |
1 394,4 |
|
93 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 2, с.п. Сурхахи, ул. Аушева |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
|
28 705,0 |
|
28 705,0 |
22 217,7 |
6 487,3 |
|
94 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания начальной школы, с.п. Сурхахи, ул. Аушева |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
120 |
|
16 080,0 |
|
16 080,0 |
12 445,9 |
3 634,1 |
|
95 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания СОШ N 2, с.п. Сурхахи, ул. Осканова |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
275 |
|
15 669,0 |
|
15 669,0 |
12 127,8 |
3 541,2 |
|
96 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада N 1, с.п. Орджоникидзевское, ул. Лермонтова, 46 |
сводный сметный расчет |
субъект |
Сейсмоусиление |
мест |
65 |
|
4 272,0 |
|
4 272,0 |
3 306,5 |
965,5 |
|
97 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского садика-яслей "Радуга", с.п. Нестеровское |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
80 |
|
16 080,0 |
|
16 080,0 |
12 445,9 |
3 634,1 |
|
98 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания участковой больницы, с.п. Нестеровское |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
койко/мест |
40 |
|
2 247,0 |
|
2 247,0 |
1 739,2 |
507,8 |
|
99 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада N 2, с.п. Троицкое, ул. Ростовская |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
120 |
|
20 352,0 |
|
20 352,0 |
15 752,4 |
4 599,6 |
|
100 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского дома-интерната для умственно отсталых детей, с.п. Троицкое |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
чел |
80 |
|
20 931,0 |
|
20 931,0 |
16 200,6 |
4 730,4 |
|
101 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, с.п. Троицкое |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
80 |
|
20 931,0 |
|
20 931,0 |
16 200,6 |
4 730,4 |
|
102 |
Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы, с.п. Алхасты, ул. Ленина, 50, корпус 1 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
120 |
|
24 715,0 |
|
24 715,0 |
19 129,4 |
5 585,6 |
|
103* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) детского сада - ясли N 3 г., Малгобек |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
80 |
2014 |
11 909,0 |
|
11 909,00 |
9 215,20 |
2 693,80 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 909,00 |
9 215,20 |
2 693,80 |
|
104* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) здания начальной школы N 16, АО Гамурзиевский |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
230 |
2014 |
14 727,0 |
|
14 727,00 |
11 395,80 |
3 331,20 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 727,00 |
11 395,80 |
3 331,20 |
|
105* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) средней школы N 2 в с.п. Сурхахи, ул. Аушева |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
2014 |
23 714,2 |
|
23 714,20 |
18 350,00 |
5 364,20 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 714,20 |
18 350,00 |
5 364,20 |
|
106* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 2, с.п. Кантышево |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
2014 |
15 121,0 |
|
15 121,00 |
11 700,63 |
3 420,40 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 121,00 |
11 700,63 |
3 420,40 |
|
107* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) здания НОШ N 1 с.п. Экажево Назрановского района, ул. Джабагиева 48 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
120 |
2014 |
14 358,8 |
|
14 358,80 |
11 108,40 |
3 250,40 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 358,80 |
11 108,40 |
3 250,40 |
|
108* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) школы - интернат N 4, г. Малгобек |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
240 |
2015 |
16 502,0 |
|
16 502,00 |
12 775,90 |
3 726,10 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 502,00 |
12 775,90 |
3 726,10 |
|
109* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 с.п. Орджоникидзевское |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
540 |
2015 |
17 183,3 |
|
17 183,30 |
13 303,30 |
3 880,00 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 183,30 |
13 303,30 |
3 880,00 |
|
110* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 2, с.п. Яндаре, ул. Орджоникидзе, 69 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
120 |
2015 |
14 704,0 |
|
14 704,00 |
11 383,80 |
3 320,20 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 704,00 |
11 383,80 |
3 320,20 |
|
111* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 2, с.п. Экажево, ул. Бекова |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
320 |
2015 |
18 707,0 |
|
18 707,00 |
14 476,80 |
4 230,20 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 707,00 |
14 476,80 |
4 230,20 |
|
112* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней школы N 20, в г. Малгобек, ул. Гарданова, 23 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
уч/м |
964 |
2015 |
20 900,0 |
|
20 900,00 |
16 180,80 |
4 719,20 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 900,00 |
16 180,80 |
4 719,20 |
|
113* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) детского сада N 2, г. Малгобек, ул. Гарданова, 39 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
180 |
2015 |
13 928,0 |
|
13 928,00 |
10 783,00 |
3 145,00 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 928,00 |
10 783,00 |
3 145,00 |
|
114* |
*Реконструкция (сейсмоусиление) здания детского сада "Малышок", г. Карабулак, ул. Рабочая, 41 |
сводный сметный расчет |
субъект |
сейсмоусиление |
мест |
130 |
2015 |
12 175,7 |
|
12 175,70 |
9 426,40 |
2 749,30 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 175,70 |
9 426,40 |
2 749,30 |
|
|
Всего по капитальным вложениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 692 738,0000 |
1 310 177,4220 |
382 560,6080 |
|
|
в том числе первоочередные объекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
193 930,00 |
150 100,03 |
43 830,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Первоочередные объекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
Паспорт подпрограммы 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
Участники подпрограммы |
- |
Городской округ г. Карабулак, Городской округ г. Назрань, Городской округ г. Малгобек, Сунженский муниципальный район, Джейрахский муниципальный район, (по согласованию) |
Цели подпрограммы |
- |
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке таковыми до 1 января 2012 года |
Задачи подпрограммы |
- |
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; обеспечение возможности выбора гражданами способа переселения из аварийного многоквартирного дома; обеспечение ликвидации в 2014-2017 годах 35958,6 м2 аварийного жилищного фонда; использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство объектов градостроительной деятельности |
Целевые показатели подпрограммы |
- |
переселение 3222 жителей Республики Ингушетия из аварийных многоквартирных жилых домов в другие благоустроенные жилые помещения; ликвидация 683 квартир в 38 аварийных многоквартирных домах общей жилой площадью 35958,6 м2 |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014-2017 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
за счет всех источников финансирования - 578 034,070 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 322 683,865 тыс. рублей 2015 год - 122 780,435 тыс. рублей 2016 год - 65 300,650 тыс. рублей 2017 год - 67 269,120 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 267 497,265 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 191 549,524 тыс. рублей 2015 год - 39 657,988 тыс. рублей 2016 год - 17 875,383 тыс. рублей 2017 год - 18 414,370 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 310 536,805 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 131 134,341 тыс. рублей 2015 год - 83 122,447 тыс. рублей 2016 год - 47 425,267 тыс. рублей 2017 год - 48 854,750 тыс. рублей; |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
реализация мероприятий подпрограммы обеспечит улучшение жилищных условий жителей Республики Ингушетия, проживающих в аварийном жилищном фонде, и значительное уменьшение аварийного жилищного фонда муниципальных образований городов и районов Республики Ингушетия |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).
Подпрограмма направлена на решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке таковыми до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории городов и районов Республики Ингушетия, за счёт средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Республики Ингушетия.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Основное направление подпрограммы - улучшение жилищных условий граждан Республики Ингушетия и обеспечение ликвидации 35 958,6 м2 аварийного жилищного фонда.
По состоянию на 1 сентября 2013 года доля аварийного многоквартирного жилищного фонда Республики Ингушетия составляет 55,9%. Данный показатель увеличивается по мере проведения очередных комиссионных обследований, вследствие чего увеличивается количество граждан, проживающих в аварийных домах с риском для жизни и здоровья.
Настоящая подпрограмма направлена на ликвидацию такого аварийного фонда.
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и значительное уменьшение аварийного жилищного фонда муниципальных образований городов и районов Республики Ингушетия.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Целью подпрограммы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов городов и районов Республики Ингушетия, признанных в установленном порядке таковыми до 1 января 2012 года, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, собственники помещений которых проявили готовность участвовать в данной подпрограмме.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;
обеспечение возможности выбора гражданами способа переселения из аварийного многоквартирного дома;
обеспечение ликвидации в 2014-2017 годах 35 958,6 м2 аварийного жилищного фонда;
использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство объектов градостроительной деятельности.
Срок реализации подпрограммы - 2014-2017 годы (до 1 сентября 2017 года).
Источниками финансирования подпрограммы являются средства Фонда и бюджета Республики Ингушетия.
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, стоимость реализации мероприятий по муниципальным образованиям городов и районов Республики Ингушетия и в отношении каждого аварийного многоквартирного дома приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.
Общая площадь помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках подпрограммы, составляет 35 958,6 м2.
Способ переселения граждан из аварийного жилищного фонда - мена на другое вновь построенное жилое помещение - 35 958,6 м2.
Стоимость реализации мероприятий подпрограммы для переселения граждан рассчитана, исходя из предельной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения, установленной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 554 в размере 23 050 руб.
Общий объём средств на реализацию подпрограммы составляет 828 845 730 руб., в том числе:
средства Фонда - 427 181 741 руб.;
средства бюджета Республики Ингушетия - 401 663 989 руб.
Финансирование строительства рассчитано на четыре года.
Объём средств долевого финансирования в 2014-2017 гг. на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов за счет средств Фонда, средств республиканского бюджета приведен в таблице 1.
Таблица 1
Объём средств долевого финансирования в 2014-2017 годах на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов из средств Фонда, средств республиканского бюджета
(в рублях) | ||||
N п\п |
Муниципальное образование (получатель бюджетных средств) |
Объём средств всего |
средства Фонда |
средства бюджета Республики Ингушетия |
2014 г.(переходящие с 2013 года) |
2014 г. (переходящие с 2013 года) |
|||
1. |
г. Карабулак |
51 009 650,0 |
32 472 743,0 |
18 536 907,0 |
2. |
Сунженский район |
189 199 010,0 |
120 477 783,0 |
68 721 227,0 |
3. |
Джейрахский район |
10 603 000,0 |
6 733 950,0 |
3 869 050,0 |
|
2014 г. |
2014 г. |
||
1 |
г. Малгобек |
172 974 115,0 |
102 098 538,0 |
70 875 577,0 |
2 |
г. Назрань |
149 709 750,0 |
89 450 986,0 |
60 258 764,0 |
|
2015 г. |
2015 г. |
||
1 |
г. Малгобек |
37 403 235,0 |
16 286 712,0 |
21 116 523,0 |
2 |
г. Назрань |
85 377 200,0 |
23 371 276,0 |
62 005 924,0 |
|
2016 г. |
2016 г. |
||
1 |
г. Малгобек |
10 556 900,0 |
2 889 865,0 |
7 667 035,0 |
2 |
г. Назрань |
54 743 750,0 |
14 985 518,0 |
39 758 232,0 |
|
2017 г. |
2017 г. |
||
1 |
г. Малгобек |
67 269 120,0 |
18 414 370,0 |
48 854 750,0 |
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Средства Фонда, средства бюджета Республики Ингушетия, предусмотренные на долевое финансирование мероприятий подпрограммы, используются муниципальными образованиями городов и районов Республики Ингушетия на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в порядке, предусмотренном действующим жилищным законодательством Российской Федерации.
Участниками подпрограммы могут быть муниципальные образования городов и районов Республики Ингушетия, которые:
а) выполнили условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;
б) приняли решение о долевом финансировании переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета.
Перечень отдельных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 2.
Таблица 2
Перечень отдельных мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия |
Количество переселяемых граждан по годам (чел.) |
Площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда по годам (м2) |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по муниципальным образованиям: |
772 |
1253 |
560 |
637 |
10881,2 |
13999,3 |
5326,7 |
5751,4 |
г. Карабулак |
118 |
0 |
0 |
0 |
2213,0 |
0 |
0 |
0 |
г. Назрань |
0 |
599 |
482 |
265 |
0 |
6495,0 |
3704,0 |
2375,0 |
г. Малгобек |
0 |
654 |
78 |
372 |
0 |
7504,3 |
1622,7 |
3376,4 |
Сунженский район |
617 |
0 |
0 |
0 |
8208,2 |
0 |
0 |
0 |
Джейрахский район |
37 |
0 |
0 |
0 |
460,0 |
0 |
0 |
0 |
При реализации мероприятий подпрограммы муниципальные образования городов и районов Республики Ингушетия осуществляют переселение граждан исходя из количества признанных аварийными многоквартирных домов в следующей последовательности:
а) в первую очередь - из признанных аварийными многоквартирных домов, в которых все собственники жилых помещений выбрали конкретный вариант переселения, согласовали с администрациями муниципальных образований городов и районов Республики Ингушетия все условия изъятия жилого помещения, и все собственники жилых и нежилых помещений подписали предварительные соглашения о мене изымаемых жилых помещений с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых подписание таких соглашений перенесено на более раннюю дату;
б) во вторую очередь - из многоквартирных домов, собственники жилых и нежилых помещений которых приняли на общих собраниях единогласные решения об отказе от самостоятельного сноса или реконструкции, признанных аварийными многоквартирных домов, с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых как можно большая доля собственников жилых помещений заключили с администрациями муниципальных образований городов и районов Республики Ингушетия предварительные соглашения о мене изымаемых жилых помещений;
в) в третью очередь - из многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли на общих собраниях решения об отказе от самостоятельного сноса или реконструкции признанных аварийными многоквартирных домов, с предоставлением внутри группы таких домов приоритета многоквартирным домам, в которых такие решения приняты большим числом голосов;
г) в четвёртую очередь - из многоквартирных домов, в отношении которых раньше было принято решение о признании их аварийными.
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в таблице 3.
Общее количество граждан, подлежащих переселению в 2014-2017 годах, - 3222 человека, в том числе:
в 2014 г. - 772;
в 2015 г. - 1253;
в 2016 г. - 560;
в 2017 г. - 637.
Общая площадь ликвидируемого аварийного жилья в 2014-2017 годах - 35958,6 м2, в том числе:
в 2014 г. - 10881,2;
в 2015 г. - 13999,3;
в 2016 г. - 5326,7;
в 2017 г. - 5751,4.
Общее количество ликвидируемых аварийных домов (квартир) в 2014-2017 гг. - 38 (683), в том числе:
в 2014 г - 16 (168);
в 2015 г - 13 (260);
в 2016 г - 3 (127);
в 2017 г - 6 (128).
Мониторинг реализации подпрограммы и контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется согласно статье 22 Федерального закона.
Информацию о подготовке и реализации мероприятий подпрограммы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений, признанных аварийными в многоквартирных домах, с использованием всех доступных средств массовой информации.
Критериями эффективности реализации подпрограммы являются:
а) количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда;
б) количество ликвидируемых многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
в) размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Планируемые показатели выполнения подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда даны в приложении 3 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит улучшение жилищных условий жителей Республики Ингушетия, проживающих в аварийном жилищном фонде, и значительное уменьшение аварийного жилищного фонда муниципальных образований городов и районов Республики Ингушетия.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в таблице 3 к государственной программе.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счёт средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) и Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы представлены в таблице 3 к государственной программе.
Текст приложений и таблица 3 к настоящей подпрограмме будут представлены в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ
Подпрограмма 4
"Чистая вода"
Паспорт подпрограммы 4 "Чистая вода"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство образования Республики Ингушетия, Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
Цели подпрограммы |
- |
обеспечение населения Республики Ингушетия питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; стабилизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Республики Ингушетия |
Задачи подпрограммы |
- |
развитие системы эффективного управления в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем совершенствования долгосрочного тарифообразования, а также экологической защиты окружающей среды; обеспечение питьевой водой надлежащего качества объектов социальной инфраструктуры, включая учреждения образования, здравоохранения и социальной сферы; повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения |
Целевые показатели подпрограммы |
- |
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности: по показателю удельного веса проб воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться с 36,9% в 2010 году до 18,0% к 2017 году; по показателю удельного веса проб воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, который должен снизиться с 24,5% в 2010 году до 9,5% к 2017 году. увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 4,5% в 2010 году до 46% к 2017 году; уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 54,5% в 2010 году до 31% к 2017 году; уменьшение числа зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями с 2,063 на 1000 человек в 2010 году до 2,048 к 2017 году; уменьшение числа зарегистрированных больных вирусными гепатитами с 0,015 на 1000 человек в 2010 году до 0,004 к 2017 году; уменьшение числа зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 24,11 на 1000 человек в 2010 году до 21,75 к 2017 году; уменьшение числа зарегистрированных больных злокачественными образованиями с 2,396 на 1000 человек в 2010 году до 2,160 к 2017 году; увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, с 12,1% в 2010 году до 50% к 2017 году; увеличение доли воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования, с 0% в 2009 году до 80% к 2021 году (при утверждении на федеральном уровне нормативных документов по установке долгосрочных тарифов); уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 22,7% в 2010 году до 17,5% к 2017 году; увеличение доли объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 80,1% в 2010 году до 100% к 2017 году; рост инвестиционной активности в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014-2017 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет за счет всех источников финансирования - 7 486 740,490 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 390 655,835 тыс. рублей 2015 год - 1 829 087,250 тыс. рублей 2016 год - 1 945 427,175 тыс. рублей 2017 год - 2 321 570,230 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета - 853 607,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 142 155,550 тыс. рублей 2015 год - 154 203,930 тыс. рублей 2016 год - 262 527,540 тыс. рублей 2017 год - 294 719,980 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета - 368 343,960 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 86 874,570 тыс. рублей 2015 год - 77 090,165 тыс. рублей 2016 год - 107 027,910 тыс. рублей 2017 год - 97 351,315 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 6 264 789,530 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 161 625,715 тыс. рублей 2015 год - 1 597 793,155 тыс. рублей 2016 год - 1 575 871,725 тыс. рублей 2017 год - 1 929 498,935 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
увеличение обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и обеспечение доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению инфекционной заболеваемости, связанной с водным, путем передачи, антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях обеспечения населения Республики Ингушетия питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, Управлением жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия совместно с Министерством финансов Республики Ингушетия разработана настоящая подпрограмма с учетом положений федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы", утвержденной Правительством Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. N 1092.
Качественное обеспечение населения России чистой питьевой водой является одним из важнейших направлений социально-экономического развития.
Подпрограмма "Чистая вода" (далее - подпрограмма) разработана в целях:
- обеспечения населения Республики Ингушетия питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;
- улучшения состояния здоровья жителей Республики Ингушетия;
- рационального использования источников питьевого водоснабжения.
Чистая питьевая вода - вода, которая предназначена для ежедневного неограниченного и безопасного потребления человеком и другими живыми существами. Главным отличием от столовых и минеральных вод является пониженное содержание солей (сухого остатка), а также наличие действующих на общий состав и свойства стандартов (ГОСТ Р 52407-2005; ГОСТ Р 52029-2003; ГОСТ Р 52109-2003; ГОСТ 18164-72), (СанПиН 2.1.4.1074-01 - для централизованных систем водоснабжения и СанПиН 2.1.4.1116-02 - для вод, расфасованных в емкости).
От качества питьевой воды зависит состояние здоровья людей, уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, степень комфортности и, следовательно, социальная стабильность общества. Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. Поэтому обеспечение населения безопасной для здоровья питьевой водой является приоритетной задачей социально-экономического развития республики.
Качество воды большинства природных источников, из которых осуществляется подача воды населению, не удовлетворяет нормативным требованиям, что обусловлено присутствием в воде загрязняющих веществ природного и антропогенного происхождения.
Это наряду с введением новых нормативных требований к качеству питьевой воды, значительным износом сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения определяет актуальность проблемы обеспечения жителей Республики доброкачественной питьевой водой.
Решение данной задачи требует значительных финансовых расходов, то есть без софинансирования долгосрочных программных мероприятий из федерального бюджета невозможно.
Мероприятия, указанные в подпрограмме, предусматривают строительство новых и модернизацию существующих объектов водоснабжения и водоотведения, в первую очередь, в населенных пунктах Республики Ингушетия, испытывающих дефицит питьевого водоснабжения и отсутствие централизованных канализационных сетей.
Конечным результатом реализации подпрограммы является увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (централизованными системами водоснабжения).
Республика Ингушетия расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта и на прилегающих к нему малых хребтах - Терском, Сунженском и Скалистом. Население республики составляет 430,5 тыс., из них городское население - 168,8 тыс., сельское население - 261,7 тыс.
В Ингушетии на 2013 год 48 населенных пунктов, в том числе 4 города и 44 сельских поселения.
Основными источниками водоснабжения населения Республики Ингушетия на различные нужды и для всех категорий потребителей являются подземные воды и горные родники.
Как и по всей Российской Федерации, в Республике Ингушетия санитарно-экологическое состояние водных объектов по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Так, в нарушение требований СанПиН 2.1.5. 980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод", сброс сточных вод без обеззараживания ведется в малые реки: Камбилеевка, Сунжа, Назранка, Кенч. Открытые водоемы загрязняются, в основном, хозяйственно-бытовыми и производственными стоками, так как существующие очистные сооружения находятся в стадии реконструкции или строительства и практически не функционируют.
На качество воды реки Назранка отрицательное влияние оказывают сточные воды г. Назрани. Старые городские очистные сооружения разрушены, новые не введены в эксплуатацию. Сточные воды города без всякой очистки и обеззараживания, без разрешительных документов сбрасываются в реку Назранка. Ниже сброса сточных вод в реку Назранка наблюдается увеличение концентрации загрязняющих веществ по всем основным показателям.
Улучшение гидрохимического состояния реки Назранка возможно только после ввода в эксплуатацию очистных сооружений г. Назрани.
Река Сунжа наиболее загрязненной остается по-прежнему в створах ниже впадения реки Назранка и ниже г. Карабулака (отрицательное влияние сбрасываемых без очистки сточных вод г. Назрани и г. Карабулака).
Ниже слияния с реки Назранка наблюдается увеличение БПК5, растворенный кислород снижается, концентрация хлоридов увеличивается от 16 до 30 мм./л., сульфатов от 45 до 123 мг./л., солей от 350 до 500 мг./л., содержание нефтепродуктов возрастает в 2 раза.
В створе ниже г. Карабулака среднегодовая концентрация загрязняющих веществ составляет: 2,4 ПДК БПК5, 1,96 ПДК нефтепродуктов, концентрация фосфатов увеличивается более чем в 2 раза.
В бассейне реки Асса отобраны пробы воды в створе с. Мужичи, с.п. Нестеровское, р. Иерусалимка, из родников. Вода водных объектов реки Асса по основным показателям отвечает требованиям водоемов рыбохозяйственного значения.
По результатам мониторинга, при анализе воды из этих водоемов регистрируется превышение ПДК содержания нитратов, аммиака, биопотребности в кислороде, что свидетельствует об органическом загрязнении. При бактериологическом исследовании выявляется наличие фекального загрязнения.
Сточные воды являются основным источником экологического загрязнения объектов окружающей среды, в том числе поверхностных водоемов, подземных, водоносных горизонтов, питьевой воды и почвы. Со сточными водами в окружающую среду поступает значительное количество химических соединений, учитывая интенсивность использования населением средств бытовой химии и синтетических моющих средств как в быту, так и в местной промышленности. В основном это кислоты, щелочи, поверхностно-активные вещества, хлорсодержащие соединения. Также значительным является микробное и паразитарное загрязнение сточных вод, что является фактором риска распространения возбудителей инфекций (холера, дизентерия, паратифы А и Б, болезнь Боткина и др.) и паразитарных инвазий (лямблиоз, аскаридоз и др.), с фекально-оральным механизмом передачи.
Для приема, обеззараживания и отведения сточных вод на территории Республики Ингушетия в рабочем состоянии находятся только очистные сооружения г. Магаса - мощность 1,5 тыс. м3/сутки. В 2009 г. завершено строительство очистных сооружений в г. Назрани мощностью 14 тыс. м3/сутки и в г. Малгобеке - 12 тыс. м3/сутки. На данных очистных сооружениях произведены пробные запуски. Строительными организациями очистные сооружения не переданы на баланс территориальных коммунальных служб. Завершено строительство очистных сооружений в г. Карабулаке с проектной мощностью (9 тыс. м3/сутки). Проектная мощность всех очистных сооружений в республике составляет 37 тыс. м3/сутки при минимальной расчетной потребности в 50,2 тыс. м3/сутки. Завершено строительство нового канализационного коллектора в г. Назрани (общая протяженность 3,5 км от ул. Муталиева до очистных сооружений).
Разводящие канализационные сети по населенным пунктам также ветхие, как и водопроводные: наблюдаются постоянные порывы на канализационных сетях, из-за чего происходит вторичное загрязнение воды в водопроводных сетях.
Высокий износ канализационных сетей, который составляет 65%, является одним из источников загрязнения окружающей среды.
Количество пропущенных сточных вод за 2013 год по республике составило 5856051 м3, в том числе от населения 4906087 м3. Пропуск сточных вод с разбивкой по городам и районам республики за 2010 год: Сунженский район - 218100 м3, в том числе от населения 203249 м3; г. Магас - 207323 м3, в том числе от населения 43510 м3; г. Малгобек - 1891957 м3, в том числе от населения 1734611 м3; г. Назрань - 2974220 м3, в том числе от населения 2385386 м3; г. Карабулак - 564451 м3, в том числе от населения 539331 м3.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Республики Ингушетия используются только подземные источники воды. Для водоснабжения населения используются 5 крупных водозаборов: Сунженский (МУП "Сунженский водоканал"), Альтиевский ("МУП "Водоканал г. Назрань"), Кизлярский (МУП "Водоканал г. Малгобек") и в г. Магасе (МУП "Водоканал г. Магас"). Благоустроены и отвечают требованиям санитарных норм только 3 водозабора (водозабор г. Магас, Сунженский и Альтиевский водозаборы).
Для водоснабжения части сельских поселений республики используются водозаборы (скважины), стоящие на балансе сельских администраций: с.п. Яндаре, с.п. Экажево, с.п. Сурхахи, с.п. Долаково, с.п. Троицкое, с.п. Кантышево, с.п. Али-Юрт, АО Гамурзиевский, АО Насыр-Кортский. Все эти водозаборы, за исключением 2-х скважин в с.п. Сурхахи, 2-х скважин в с.п. Экажево, 1-ой скважины в с.п. Али-Юрт, 1-ой скважины в с.п. Яндаре, полностью не отвечают требованиям санитарных норм, не защищены (не соблюдаются ЗСО), не благоустроены.
Качество питьевой воды на некоторых действующих водозаборах по физико-химическим свойствам не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая. Контроль качества" и нуждается в механической или химической очистке. Качество питьевой воды ухудшается за счет ветхости и изношенности разводящей системы на пути к потребителю и частых перебоев в водоснабжении. С целью обеззараживания только на 1-ом водопроводе "Сунженская - Малгобек" применяются современные бактерицидные УФО - облучатели, на остальных водопроводах производится хлорирование воды по графикам, согласованным с ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РИ".
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2125,6 км., из них по состоянию на сегодняшний день подлежит замене около 60%.
Централизованным водоснабжением охвачено около 80% населения. Для водоснабжения используются также децентрализованные источники - 24 родника в сельских поселениях Джейрахского района и части сельских поселений Сунженского района (с.п. Мужичи, с.п. Галашки, с.п. Алхасты, с.п. Алкун), Назрановского района (с.п. Яндаре., с.п. Сурхахи).
Основными предприятиями, обеспечивающими население питьевым водоснабжением и водоотведением, на территории Республики Ингушетия являются муниципальные предприятия водоснабжения и водоотведения. В республике действуют 7 предприятий, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, и одно из них является государственным унитарным предприятием.
Отпуск воды по республике за 2013 год составил 22881,4 тыс. м3, в том числе населению - 15105,3 тыс. м3. Отпуск воды с разбивкой по городам и районам республики за 2010 год: Сунженский район - 10458362 м3, в том числе населению - 4017536 м3; г. Магас - 254215 м3, в том числе населению - 43510 м3; г. Малгобек - 3912714 м3, в том числе населению - 3670615 м3; г. Назрань - 6373302 м3, в том числе населению - 5551464 м3; г. Карабулак - 1882807 м3, в том числе населению - 1822194 м3.
В республике необходимо начать строительство групповых водозаборов со станциями водоочистки, насосными станциями, магистральными и разводящими сетями водоснабжения в населенных пунктах.
С введением новых нормативных требований к качеству подземных вод (СанПиН 2.1.4.1074-01) на многих действующих водозаборах выявлено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) природного бора - в 3-5 раз и более. Повышенное содержание бора в воде наблюдается почти на 40% территории республики.
Для обеспечения населения Малгобекского, Назрановского, Сунженского районов качественной питьевой водой необходимо бурение разведочно-эксплуатационных скважин с целью выявления подземных вод.
Ввиду того, что только 20% добытой воды используется населением непосредственно для питья и приготовления пищи, а остальная вода - на хозяйственно-бытовые нужды, целесообразно проведение обезборивания подземных вод в объемах, необходимых только для питьевых целей, с последующим бутилированием и реализацией в торговых сетях.
Всего за 2010 г. в ходе мониторинга качества питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая "Контроль качества" исследованы Управлением Роспотребнадзора по Республике Ингушетия:
- по хим. показателям - 1215 проб, из них не соответствовали - 437 (35,9%), несоответствие идет по показателям "жесткость", "окисляемость", "железо", "мутность", "запах";
- по бактериологическим показателям - 1463 проб, из них не соответствовали - 359 (24,5%), несоответствие идет по превышению показателей содержания непатогенной кишечной микрофлоры, из них вода из родников и каптажей:
- по хим. показателям - 28 проб, не соответствует 1 проба (1%);
- по бактериологическим показателям - 146 проб, не соответствуют гигиеническим нормативам 40 проб (27,4%);
- по паразитологическим показателям - 99 проб, не соответствуют 2 пробы (2%).
Количество порывов сетей водоснабжения (в основном разводящих) составило 726 случаев.
Для обеспечения населения Республики Ингушетия качественной питьевой водой в достаточном количестве, защиты водных объектов как источников питьевого водоснабжения, решения проблем водоотведения требуются значительные вложения финансовых средств.
Для решения задачи формирования государством благоприятных и долгосрочных условий функционирования и развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод является несовершенство системы тарифного регулирования инфраструктурного сектора.
При установлении тарифов на один год организации, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, не заинтересованы в снижении издержек и повышении качества услуг. Организации получают выгоду от увеличения эффективности только в течение года, после чего тарифы пересматриваются с учетом достигнутых показателей.
В настоящее время наблюдаются низкие параметры капитальных затрат, связанные с несовершенством действующей системы регулирования тарифов, основанной на применении метода экономически обоснованных затрат.
В результате повышения инвестиционной активности частных инвесторов, за счет реализации программы ожидается увеличение доли капитальных вложений в систему водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В создавшихся условиях государственное регулирование может и должно стать инструментом, позволяющим привлекать инвестиционные ресурсы на долгосрочную перспективу.
Между тем действующая система регулирования, основанная на применении метода экономически обоснованных затрат, требует реформирования, которое должно осуществляться путем перехода к установлению долгосрочных тарифов, привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений, повышения надежности и качества услуг и внедрения энергосбережения:
1. Переход на новую систему тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, в том числе на применении метода доходности инвестированного капитала (далее - метод RAB) и метода фиксированных тарифов.
При применении метода RAB тарифы устанавливаются на срок от трех до пяти лет. В методологии RAB тариф формируется из трех составляющих:
доход на инвестированный капитал, сопоставимый с доходом в других отраслях со схожими рисками;
возврат капитала, осуществляемый в течение 10-20 лет;
операционные расходы, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования и индексируемые с учетом роста цен в экономике.
Если ранее организация осуществляла инвестиции в пределах средств, заложенных в тариф, то в RAB использован принцип ипотеки: расходы осуществляются в текущий момент в необходимом объеме, в тарифе эти инвестиции рассматриваются как кредит потребителю, который погашается за 10-20 лет и по которому начисляются проценты. При этом стоимость средств, привлекаемых регулируемой организацией, ниже, чем стоимость кредита для потребителя. Вместе с тем при переходе на RAB компания должна нести ответственность за реализацию инвестиционной программы, обязательства по сокращению операционных расходов и потерь, росту надежности и качества услуг.
Метод фиксированных тарифов позволит устанавливать долгосрочные тарифы на срок от двух до пяти лет в случае, если реализация мероприятий производственной программы превышает один год. При этом тарифы на каждый год долгосрочного периода регулирования устанавливаются следующими способами:
- финансовые потребности организации по реализации производственной программы рассчитываются на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом прогнозного изменения цен (тарифов, стоимости) материальных затрат, изменения фонда оплаты труда исходя из отраслевых тарифных соглашений, изменения расходов на капитальные и текущие ремонты исходя из потребности в их выполнении и прочих параметров, влияющих на стоимостную оценку расходов. При этом тарифы рассчитываются для каждого года исходя из величины финансовых потребностей на соответствующий год и расчетного объема оказания услуг.
Данный способ предпочтителен в случае ожидаемого существенного изменения объемов товаров (услуг) и (или) состава расходов:
- финансовые потребности организации по реализации производственной программы рассчитываются в сопоставимых ценах (ценах базового года) совокупно за весь период регулирования.
Расчетные объемы поставки товаров (оказания услуг), а также величина присоединенной мощности потребителей товаров (услуг) рассчитываются совокупно за весь период регулирования.
При этом базовые тарифы (тарифы первого года долгосрочного периода регулирования) рассчитываются исходя из совокупного размера финансовых потребностей в сопоставимых ценах. На второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования осуществляется индексация базового тарифа исходя из индивидуальных индексов изменения отдельных статей затрат (электроэнергия, топливо, теплоэнергия, фонд оплаты труда, расходы на капитальный и текущий ремонты) и прогнозного индекса изменения цен производителей или роста потребительских цен (в отсутствие индекса изменения цен производителей), применяемого ко всем остальным статьям затрат.
Тарифы, установленные на срок от 2 до 5 лет, в случае объективного изменения условий деятельности регулируемой организации могут корректироваться путем применения метода индексации;
2. Применение концессионных соглашений.
Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств.
Строительство новых и модернизация (реконструкция) существующих объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - высоко-затратный для бюджета процесс. Это приводит к необходимости поиска новых форм привлечения средств для финансирования строительства и модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Одним из таких способов является внедрение принципов государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры. Этому способствует ряд объективных факторов:
необходимость поиска конструктивных решений по разгрузке бюджетов совместными усилиями органов власти и предпринимателей;
реализация аутсорсинга как механизма передачи функций с государственного на общественный уровень;
предоставление жилищно-коммунальных и социальных услуг населению и организация их выполнения, требующие кооперации с частным сектором.
Преимуществами применения государственно-частного подхода по сравнению с бюджетным финансированием при осуществлении инвестиционных проектов являются:
повышение эффективности контроля использования бюджетных средств, в рамках строительных контрактов;
передача ответственности за своевременный ввод объектов в рамках заранее определенной сметы частным инвесторам (строительство "под ключ");
формирование внебюджетных механизмов обеспечения обязательств государственного заказчика перед инвесторами в рамках договора (контракта) государственно-частного партнерства.
Поскольку механизмы государственно-частного партнерства находятся в гражданско-правовой плоскости отношений, а в соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации, в настоящее время на федеральном уровне отсутствует единый законодательный акт, регулирующий вопросы государственно-частного партнерства. Определено лишь основное направление применения государственно-частного партнерства - развитие публичного сектора экономики. Сложившаяся ситуация усложняет процесс привлечения частного капитала и управленческого опыта в регионы для эффективного управления государственным и муниципальным имуществом.
Между тем очень многие проекты и сферы, в которых традиционно применимы механизмы государственно-частного партнерства, так или иначе находятся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципалитетов (здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, региональная транспортная, коммунальная инфраструктура и т.д.), которые вправе самостоятельно разработать и принять соответствующие нормативные правовые акты.
Законодательная практика показывает, что развитие государственно-частного партнерства в каждом отдельно взятом субъекте Российской Федерации должно опираться на определенную нормативную базу, позволяющую участникам проектов при реализации совместных проектов взаимодействовать в рамках правового поля и "играть" по одним правилам.
Этим и обусловлена необходимость развития нормативной правовой базы Республики Ингушетия в области государственно-частного партнерства;
3. Повышение надежности и качества услуг и внедрение энергосбережения.
Большая энергозатратность производственных процессов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на фоне постоянно растущих тарифов на энергоснабжение приводит к снижению рентабельности данной отрасли и, как следствие, является одним из факторов, снижающих ее инвестиционную привлекательность. Решить данную проблему и снизить энергозатратность позволяет применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Энергосбережение (рационализация производства, распределения и использования всех видов энергии) стало в последние годы одним из приоритетных направлений развития России. Энергосбережение в любой сфере сводится к снижению бесполезных потерь. Анализ структуры потерь в сфере производства, распределения и потребления электроэнергии показывает, что основная составляющая потерь (до 90%) приходится на сферу потребления. Системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, построенные в советское время, являются неэффективными в плане энергопотребления и энергоэффективности. В течение длительного отрезка времени отпускная цена на энергоносители была значительно ниже фактической стоимости, что не стимулировало оптимизацию энергопотребления и внедрение энергосберегающих технологий. Опережающий рост стоимости энергоносителей привел к тому, что энергетическая составляющая в себестоимости на предприятиях водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод достигла 40-65%. В связи с этим чрезвычайную актуальность приобретает разработка комплекса технических и организационных мероприятий, направленных на оптимальное использование энергетических ресурсов, что позволит повысить инвестиционную привлекательность объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Также одним из механизмов привлечения инвестиций на реконструкцию, модернизацию объектов коммунального комплекса является плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в соответствии с Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83.
При этом плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры муниципального образования устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.
Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения позволит:
снизить производственные затраты путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрения современных технологий;
создать условия, необходимые для привлечения инвестиций.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Целями подпрограммы являются:
- обеспечение населения Республики Ингушетия питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;
- улучшение состояния здоровья жителей Республики Ингушетия;
- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:
- развитие системы государственного регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;
- создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе путем применения долгосрочного тарифообразования и использования методов государственно-частного партнерства;
- создание групповых систем водоснабжения;
- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;
- внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;
- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.
При успешной реализации всех программных мероприятий ожидается достижение целевых показателей и индикаторов реализации подпрограммы, приведенных в таблице 1 к государственной программе.
Оценка результативности выполнения подпрограммы будет ежегодно отслеживаться на основании планируемых и фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей за отчетный период.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2017 годы. Работы по реализации подпрограммы осуществляются в два этапа:
- первый этап - 2014-2015 годы;
- третий этап - 2016-2017 годы.
В течение первого (подготовительного) этапа реализации подпрограммы было запланировано:
- выполнение комплекса технических мероприятий, включающего в себя изыскательские и иные предпроектные работы, разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов;
- выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего в себя разработку и согласование тарифов на услуги водоснабжения/водоотведения, установление инвестиционных надбавок к тарифам на период реализации подпрограммы, обоснование бюджетного финансирования инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством заключение с кредитными организациями соглашений о предоставлении кредитных ресурсов;
- начало выполнения полного комплекса работ по развитию систем водоснабжения/водоотведения.
В течение второго этапа реализации подпрограммы планируется осуществить полный комплекс работ на объектах водохозяйственного комплекса на территории Республики Ингушетия.
В течение третьего этапа реализации подпрограммы планируется:
- завершить работы по реконструкции, модернизации, строительству объектов водоснабжения и водоотведения;
- обеспечить эффективные условия работы персонала, обслуживающего объекты водоснабжения, и удаления сточных вод;
- сформировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую мировому уровню по техническим и экономическим характеристикам.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения указанной цели и выполнения задач в рамках подпрограммы предусматривается проведение мероприятий в секторе водоснабжения и водоотведения, включающих организационные мероприятия, технические мероприятия, экономические мероприятия.
Организационные мероприятия:
- определение схемы организации системы водоснабжения и водоотведения в зависимости от градации населенных пунктов Республики Ингушетия по отношению к существующим схемам систем водоснабжения и водоотведения;
- разработка состава комплекса необходимых мероприятий системы обеспечения питьевой водой на территории Республики Ингушетия.
- оформление прав муниципальной и государственной собственности Республики Ингушетия на объекты коммунального комплекса. Мероприятия предполагают регистрацию права собственности в установленном порядке на объекты коммунального комплекса (водоснабжения и водоотведения, очистки воды), включая проведение дорогостоящих работ по изготовлению технической и кадастровой документации на каждый объект.
В перечень планируемых в населенных пунктах Республики Ингушетия технических мероприятий подпрограммы включено:
- строительство и реконструкция водозаборов подземных вод;
- проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов подземных вод;
- строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения в сельских населенных пунктах;
- строительство и реконструкция систем водоснабжения и уличной водопроводной сети;
- строительство и реконструкция систем водоотведения.
Реализация комплекса мероприятий позволит к концу 2017 года обеспечить жителей республики качественной питьевой водой, в том числе увеличить долю сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоотведения.
Технические мероприятия включают перечень основных направлений реализации планов по строительству и модернизации инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения региона.
В рамках данных направлений будут реализовываться мероприятия по строительству и модернизации: водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода, водоводов, разводящих сетей, насосных станций водопровода, приборов учета потребления воды, средств автоматизации, сети водоотведения (в т.ч. ливневой), очистных сооружений канализации (в т.ч. ливневых), канализационных коллекторов (в т.ч. ливневых), насосных станций канализаций (в т.ч. ливневых).
При строительстве систем водоснабжения на основе проведенного анализа экономической эффективности будут рассматриваться альтернативные источники водоснабжения, перспективные для хозяйственно-питьевого и технического использования на территории муниципальных образований Республики Ингушетия.
При модернизации систем водоснабжения/водоотведения будут использованы следующие технологические решения:
- традиционные решения;
- инновационные решения с использованием современных технологий очистки воды и стоков, комплектно-блочных, автоматизированных установок и устройств, неметаллических разводящих сетей с монтажом локальных установок доочистки воды малой производительности непосредственно в местах ее потребления;
- решения о строительстве и реконструкции локальных сооружений водоснабжения и доочистки воды для предприятий социальной инфраструктуры Республики Ингушетия.
Экономические мероприятия включают в себя: совершенствование нормативно-правовой базы в сфере водообеспечения; преобразования в сфере тарифного регулирования организаций коммунального комплекса и мероприятия, направленные на рост инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение и водоотведение.
Предельные индексы предполагают установление в среднем по субъектам Российской Федерации и (или) в среднем по муниципальным образованиям на очередной финансовый год, если иной срок не установлен федеральным законом или решением Правительства Российской Федерации, выраженных в процентах индексов максимально и минимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, действующих на конец предыдущего периода регулирования.
Экономически обоснованные тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение по муниципальным образованиям Республики Ингушетия.
Также программные мероприятия затронут социальные, экономические и экологические аспекты, которые позволят достигнуть положительных результатов за счет сохранения здоровья людей, что в значительной степени предотвратит миграцию населения, а также за счет реализации комплекса водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения, что наряду с улучшением качества природной воды положительно повлияет на состояние животного и растительного мира, ихтиофауну, рекреационные ресурсы.
Мероприятия подпрограммы сформулированы по результатам обследований фактического состояния инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Республики Ингушетия.
IV. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В 2014-2017 годах общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 7486740,490 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 853607,000 тыс. руб.;
- средства республиканского бюджета - 368343,960 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 6264789,530 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и внебюджетных источников.
Подпрограмма предусматривает получение субсидий из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы" на софинансирование строительства объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод государственной собственности Республики Ингушетия.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом индексации.
Предельное (прогнозное) распределение средств по источникам финансирования подпрограммы и годам ее реализации приведено в таблице 2.
Контроль и организация комплексных проверок за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия, Министерством финансов Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Республики Ингушетия.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых государственными заказчиками с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом.
Обязательным условием участия муниципального образования в подпрограмме является проведение сходов граждан в каждом сельском населенном пункте, планируемом к участию в подпрограмме, с целью разъяснения вопросов:
- обязательности оплаты потребляемой питьевой воды по утвержденным тарифам, включающим затраты на доставку питьевой воды до потребителя и на восстановление и развитие системы водоснабжения;
- обязательности строительства системы водоснабжения с вводом в жилые дома, при этом выполнение работ по вводу в дом сети водоснабжения, установке счетчиков учета воды, устройству канализационных сооружений оплачивается самими жителями.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Привлечение государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы будет осуществляться в ходе реализации программы по мере необходимости.
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
Цели подпрограммы |
- |
повышение качества жизни населения и переход Республики Ингушетия на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности республиканской экономики и бюджетной сферы |
Задачи подпрограммы |
- |
создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов; развитие рынка энергосервисных услуг, стимулирование производства энергосберегающего оборудования и материалов, внедрение энергосберегающих технологий на территории Республики Ингушетия; обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Республики Ингушетия; внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в организациях с государственным и муниципальным участием Республики Ингушетия, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте; создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче; оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов; улучшение экологических показателей среды обитания за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развития альтернативных видов топлива; развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности, направленной на разработку и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
Целевые показатели подпрограммы |
- |
целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" и содержат общие целевые показатели, а также целевые показатели по отдельным видам энергетических ресурсов, целевые показатели для бюджетного сектора, жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры и транспортного комплекса |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11 923 091,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5 065 338,000 тыс. рублей; 2015 год - 3 817 591,000 тыс. рублей; 2016 год - 3 040 162,000 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 863 317,500 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 312 537,500 тыс. рублей; 2015 год - 286 047,500 тыс. рублей; 2016 год - 264 732,500 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 711 493,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 263 126,000 тыс. рублей; 2015 год - 240 896,000 тыс. рублей; 2016 год - 207 471,000 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 197 852,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 80 071,000 тыс. рублей; 2015 год - 66 122,500 тыс. рублей; 2016 год - 51 658,500 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 10 150 428,500 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4 409 603,500 тыс. рублей; 2015 год - 3 224 525,000 тыс. рублей; 2016 год - 2 516 300,000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
обеспечение потребностей населения и экономики Республики Ингушетия в энергетических ресурсах в условиях прогнозируемого роста валового регионального продукта; развитие топливно-энергетического комплекса Республики Ингушетия, повышение эффективности его функционирования и закрепление ведущих позиций среди субъектов Российской Федерации по показателям; реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением и бюджетными учреждениями энергетических ресурсов; создание условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов; реализация подпрограммы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р, Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года N 1-р, Стратегией социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009-2020 годы и на период до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной постановлением Правительства Республики Ингушетия от 16 февраля 2009 года N 49 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингушетия.
Подпрограмма устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в связи с приоритетными направлениями развития республики, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих работ, механизм реализации и оценку социально-экономической эффективности подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются повышение качества жизни населения и переход Республики Ингушетия на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности республиканской экономики и бюджетной сферы.
Цели подпрограммы отвечают установленным в Стратегии основным приоритетам развития Республики Ингушетия, прежде всего инфраструктурному, промышленному и социальному направлениям.
В сфере инфраструктурного и промышленного развития Стратегией предусмотрена постепенная ликвидация дефицита электроэнергии за счет развития средней и малой гидроэнергетики. В социальной сфере одним из основных направлений стратегического развития является улучшение условий жизни населения Республики Ингушетия.
В рамках соответствующих стратегических направлений развития Республики Ингушетия подпрограмма позволит снизить дефицит электроэнергии за счет модернизации топливно-энергетического комплекса, рационального использования энергетических ресурсов, освоения возобновляемых источников энергии, в том числе дальнейшего развития средней и малой гидроэнергетики и альтернативных видов топлива. Это позволит сократить расходы на поставки энергетических ресурсов, в том числе и бюджетной сферы, и направлять полученную экономию на дальнейшее развитие топливно-энергетического комплекса Республики Ингушетия.
Подпрограмма является основой для проведения согласованной региональной энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который составляет более 40% от уровня потребления энергетических ресурсов. В абсолютных объемах это 403 млн тонн условного топлива (т.у.т.). Энергоемкость валового внутреннего продукта (далее - ВВП) Российской Федерации в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5-3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран.
Снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее, чем на 40% по отношению к уровню 2007 года, определено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП более, чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП - не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Одним из основных интегральных показателей (индикаторов) эффективности использования энергетических ресурсов в субъектах Российской Федерации является энергоемкость валового регионального продукта (далее - ВРП) как составляющая энергоемкости ВВП Российской Федерации, определяемая в сопоставимых ценах отношением объемов потребляемых первичных энергоносителей в тоннах условного топлива к объему ВРП. По этому показателю субъекты Российской Федерации значительно отличаются друг от друга, что определяется их экономической структурой, социальной, демографической и миграционной ситуациями, состоянием основных производственных фондов и окружающей среды.
ВРП Республики Ингушетия характеризуется высокой энергоемкостью, так, в 2007 году он составил 39,3 кг. у. т./тыс. руб., ВРП региона за 2005-2009 годы представлен в следующей таблице:
Показатель |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Валовой региональный продукт: |
|
|
|
|
всего, млн руб. |
9 033,5 |
14 834,8 |
19199,5 |
18654,1 |
на душу населения, руб. |
18 442,4 |
29 903,7 |
38 057,0 |
36 102,4 |
Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году |
99,9 |
126,3 |
98,4 |
87,9 |
добыча полезных ископаемых |
560,0 |
409,0 |
395,0 |
380,0 |
обрабатывающие производства |
328,0 |
346,0 |
334,0 |
401,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
351,0 |
390,0 |
536,0 |
721,0 |
Индекс производства по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", в % к предыдущему году |
105,1 |
76,1 |
83,7 |
112,1 |
Энергоемкость ВРП, кг. у. т./тыс. руб |
41,5 |
39,30 |
36,65 |
42,23 |
Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в структуре валовой добавленной стоимости, в % |
104,9 |
79,1 |
128,5 |
97,4 |
Для достижения снижения энергоемкости ВВП к 2020 году не менее, чем на 40% по отношению к уровню 2007 года, определенной в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, необходимо достичь снижения энергоемкости ВРП Республики Ингушетия к 2020 году не менее, чем на 40% или до 23,58 кг. у. т./тыс. руб по отношению к уровню 2007 года. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение уровня энергоемкости до 23,48 кг. у. т./тыс. руб к 2020 году.
Состояние топливно-энергетического комплекса Республики Ингушетия
Республика Ингушетия входит в состав Северо-Кавказского федерального округа и граничит на западе с Северной Осетией, на востоке с Чеченской Республикой, на юге с Грузией (с краем Мцхета-Мтианети). Республика расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к нему малых хребтах - Терском, Сунженском и Скалистом.
Площадь Республики Ингушетия составляет 3 513 кв. км. протяженность: с севера на юг 144 км., с запада на восток 72 км. Население республики составляет 516,7 тыс. человек при плотности населения 140,0 чел./кв. км.
Горные регионы в Республике Ингушетия, обладая значительным гидроэнергетическим потенциалом, имеют недостаточное энергоснабжение, наблюдаются существенные перебои, особенно в зимний период, с обеспеченностью электроэнергией, поставками газа и других видов топлива. Дефициту топлива и энергии способствуют сложные схемы транспортировки и нестабильность поставок электроэнергии через горные перевалы.
В республике вся электроэнергия импортируется. Собственная выработка электроэнергии отсутствует.
В настоящее время поставки электроэнергии обеспечивают: ОАО "Ингушэнерго" и ОАО "Ингушэнергосеть".
Электробаланс Республики Ингушетия за 2007-2009 годы приведен в следующей таблице:
Наименование |
Общее годовое электропотребление, тыс. кВт*ч |
||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
|
Добыча и транспортировка нефти |
4677,76 |
2369,3 |
2062,0 |
Добыча и транспортировка газа |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальный сектор |
63443,1 |
50645,2 |
49648,9 |
Население |
86556,2 |
126707,5 |
170264,0 |
Организации бюджетной сферы |
34169,9 |
37307,7 |
36574,6 |
Промышленные предприятия |
26311,0 |
35856,9 |
26248,6 |
Стройиндустрия |
15852,6 |
15704,1 |
15466,9 |
Сельское хозяйство |
1533,0 |
1499,9 |
1361,2 |
Транспорт |
0 |
0 |
0 |
Энергетика |
0 |
0 |
0 |
Городское освещение |
4915,2 |
4674,4 |
5399,4 |
Дорожное освещение |
4171,5 |
4999,5 |
4553,1 |
Прочие |
17035,2 |
38173,6 |
26683,6 |
Всего потребления: |
262258,8 |
323451,9 |
344210,0 |
В структуре потребления электрической энергии основная доля приходится на добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, население.
Общий объем выработки и потребления тепловой энергии в 2007-2009 годах приведены в нижеследующей таблице:
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |
0 |
0 |
41,53 |
Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |
32,58 |
30,43 |
31,88 |
Уровень газификации республики природным газом достаточно высок и составляет 75%, в том числе в городах и поселках - 82%, на селе - 71%. При этом наблюдается увеличение потребления газа (с 480,89 млн. куб. м. в 2007 году до 565,15 млн. куб. м. в 2009 году), прежде всего в жилищно-коммунальном хозяйстве, при росте тарифа и суммарных годовых затрат на данный вид топлива (с 789,96 млн. руб. в 2007 году до 1316,11 млн. руб. в 2009 году).
По территории Республики Ингушетия проходят магистральные газопроводы. Общая протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов на территории республики составляет около 3070,61 км.
Общий объем потребления воды в 2007-2010 гг. приведен в нижеследующей таблице:
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Общий объем добычи воды, тыс. куб. м. |
26561,41 |
30291,81 |
28817,40 |
Потребление воды, тыс. куб. м. |
23509,914 |
24052,88 |
24624,451 |
Потери при транспортировке воды, тыс. куб. м. |
3051,499 |
6238,925 |
4192,945 |
Степень износа основных фондов организаций, осуществляющих деятельность по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составляет более 60%, удельный вес полностью изношенных основных фондов - 18,9%.
Суммарное потребление энергетических ресурсов в 2009 году составило:
электрической энергии - 118,58 тыс. т.у.т.;
тепла - 5,75 тыс. т.у.т.;
газа - 649,92 тыс. т.у.т.;
мазута - 0 тыс. т.у.т.;
воды - 24052,88 тыс. куб. м.
Проведение государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Республики Ингушетия, а также наращивание производства электроэнергии за счет дальнейшего строительства гидроэлектростанций средней и малой мощностей будут способствовать росту уровня самообеспеченности республики электроэнергией.
ВРП Республики Ингушетия характеризуется высокой энергоемкостью. Этому способствует высокая степень износа основных фондов в организациях сельского хозяйства (в 2009 году - 41,8%), в организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых (78,7%), и производство и распределение электроэнергии, газа и воды (более 60%), в строительстве (54,9%), в организациях транспорта и связи (31,7%). Степень износа всех основных фондов Республики Ингушетия в 2008 г. составила 50,38%, в 2009 году - 50,24%.
Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории республики в топливном эквиваленте составило в 2009 году более 124,3 тыс. т.у.т. Общий объем потребления воды в 2009 году составил 24,62 млн. куб. м.
Создание условий для энергосбережения и повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития Республики Ингушетия.
В Республике Ингушетия ожидается рост потребления электрической энергии примерно на 34% (рост на 5% каждый год) к 2016 году по отношению к уровню 2009 года, при этом крупнейшими потребителями среди базовых отраслей будут нефтегазодобывающая промышленность, пищевая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) и сельское хозяйство.
Суммарный потенциал энергосбережения в Республике Ингушетия в различных сферах и отраслях экономики Республики Ингушетия оценивается в 37,3 тыс. т.у.т. по электрической и тепловой энергии и 260 тыс. т.у.т. по газу.
Прогноз развития Республики Ингушетия при существующей энергоемкости ВРП:
дефицит энергетических ресурсов без ввода дополнительных генерирующих мощностей возрастет к 2016 году на 34%;
рост тарифов для всех групп потребителей составит 10-30% ежегодно;
дефицит пропускной способности электрических и тепловых сетей, без ввода новых трансформаторных подстанций и тепловых пунктов;
затраты бюджетов всех уровней на покрытие расходов бюджетных учреждений на энергетические ресурсы, а также субсидируемых социальных групп граждан возрастут к 2016 году на 15-20%.
Прогноз развития Республики Ингушетия при снижении энергоемкости ВРП на 20% к 1 января 2016 года:
ежегодный рост тарифа на тепловую и электрическую энергию при проведении энергосберегающих мероприятий за счет снижения себестоимости производства и передачи энергетических ресурсов, а также общего снижения темпов прироста их потребления составит не более 10%;
снижение затрат бюджетов всех уровней на покрытие расходов бюджетных учреждений, а также субсидируемых социальных групп граждан составит к 2016 году не менее 15%;
за счет ввода новых трансформаторных подстанций, тепловых пунктов, а также модернизации существующих, удастся избежать дефицита пропускной способности электрических и тепловых сетей и обеспечить возрастающие потребности в присоединенной мощности.
Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах и отраслях экономики Республики Ингушетия по тепловой и электрической энергии составляет:
жилищно-коммунальная сфера - 135,4 тыс. т.у.т.;
бюджетные учреждения - 85,9 тыс. т.у.т.;
промышленность - 20,4 тыс. т.у.т.;
транспорт - 4,1 тыс. т.у.т.;
строительство - 10,0 тыс. т.у.т.;
сельское хозяйство - 2,5 тыс. т.у.т.;
наружное освещение - 39,0 тыс. т.у.т.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Целями подпрограммы являются: повышение качества жизни населения и переход Республики Ингушетия на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности региональной экономики и бюджетной сферы.
Задачами подпрограммы по достижению поставленных целей являются:
создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;
развитие энергосервисных услуг, стимулирование производства энергосберегающего оборудования и материалов, внедрение энергосберегающих технологий на территории Республики Ингушетия;
обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Республики Ингушетия;
внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в организациях с государственным и муниципальным участием Республики Ингушетия, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте;
создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;
оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;
улучшение экологических показателей среды обитания за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развития альтернативных видов топлива;
развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности, направленной на разработку и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;
пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2016 годы. Работы по реализации подпрограммы осуществляются в два этапа.
На первом этапе (2014 год) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:
разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;
внедрение современных методов тарифного стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
проведение первых обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных подпрограмм энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в собственности Республики Ингушетия и муниципальных образований Республики Ингушетия, приборами учета энергетических ресурсов;
реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат;
проведение первоочередных мероприятий в области популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирования методических основ и информационного сопровождения реализации подпрограммы.
разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов.
На втором этапе (2015-2016 годы) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:
комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере Республики Ингушетия, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;
создание условий для организации и освоения производства энергосберегающего оборудования и материалов на территории Республики Ингушетия;
создание новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии.
завершение разработки и внедрения автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" и содержат общие целевые показатели, а также целевые показатели по отдельным видам энергетических ресурсов, целевые показатели для бюджетного сектора, жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры и транспортного комплекса.
Индикаторы и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в таблице 1 к государственной программе.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В Республике Ингушетия 380 организаций бюджетной сферы, расходующих 10,6% (12,6 тыс. т.у.т.) энергетических ресурсов (электроэнергии и тепла), потребляемых в республике. В 2009 году общее годовое потребление бюджетными учреждениями электроэнергии составило 36,6 млн. кВт*ч, тепла - 4,4 тыс. Гкал, воды - 1,1 млн. куб. м., газа - 25,6 млн. куб. м. На оплату энергетических ресурсов было выделено более 200 млн. руб.
Потребление электрической энергии и тепловой энергии организациями бюджетной сферы в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшилось на 733,1 тыс. кВт*ч и снизилось на 5,0 Гкал. В то же время потребление воды в 2008 году уменьшилось на 182,1 тыс. куб. м. и возросло на 244,9 тыс. куб. м. в 2009 году.
Сохраняется низкая оснащенность бюджетных учреждений и иных организаций с государственным и муниципальным участием Республики Ингушетия приборами учета энергетических ресурсов.
В соответствии с требованиями Закона N 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.
Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Ингушетия является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.
Потенциал энергосбережения в бюджетных учреждениях оценивается в 85,9 тыс. т.у.т.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
проведение обязательных энергетических обследований органов государственной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия, бюджетных учреждений и иных организаций с участием Республики Ингушетия и муниципальных образований Республики Ингушетия;
разработка и реализация пообъектных подпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;
внедрение систем "интеллектуального" учета потребляемых энергетических ресурсов;
модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции с установкой систем автоматического регулирования;
установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов;
внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;
регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий.
Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:
модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;
утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;
замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления организаций с участием государства и муниципальных образований Республики Ингушетия с КПД ниже 75% на новые энергоэффективные газовые котлы с КПД не ниже 95%.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в таблица 3 к государственной программе.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Привлечение государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы будет осуществляться в ходе реализации программы по мере необходимости.
Подпрограмма 6
"Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия"
Паспорт подпрограммы 6 "Снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Республики Ингушетия"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
Цель подпрограммы |
- |
создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства в республике путем снижения административных барьеров в области градостроительной деятельности |
Задачи подпрограммы |
- |
стимулирование деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия на оптимизацию процедур формирования и предоставления земельных участков для жилищного строительства и получения разрешения на строительство, а также оптимизация условий присоединения объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; снижение административных барьеров при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получении разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию; создание условий для развития негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; перевод в электронный вид оказываемых государственных и муниципальных услуг при реализации инвестиционных проектов, организация работы с заказчиками и инвесторами в режиме "одного окна" |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
количество документов территориального планирования муниципальных образований Республики Ингушетия по отношению к количеству муниципальных образований Республики Ингушетия; наличие информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальных образованиях на территории Республики Ингушетия по отношению к необходимому их количеству; площадь земельных участков, подготовленных к освоению в целях строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, по отношению к их площади; сокращение сроков продолжительности строительства объектов капитального строительства |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- |
снижение административных барьеров в строительстве и создание необходимых условий для инвестиционной активности на рынке жилья |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Отсутствие документов территориального планирования является сильным сдерживающим фактором многих процессов в сфере строительства, а также разработки правил землепользования и застройки территорий муниципальных образований.
Так, при отсутствии документов территориального планирования и документации по планировке территорий невозможно развитие комплексной застройки, в том числе строительство жилья экономического класса, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.
Правила землепользования и застройки территорий муниципальных образований посредством единого документа нормативного характера обеспечит публичное предъявление четких и понятных "правил игры", что позволит снизить существующие административные барьеры в сфере градостроительной деятельности.
Согласно ч. 4 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации не допускается принятие органами государственной власти и органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка для государственных или муниципальных нужд при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Данная норма введена в действие с 1 января 2012 г., носит сдерживающий характер и направлена на упорядочение принятия указанных в ней решений.
С 1 января 2012 года также не допускается выдача разрешений на строительство объектов всех форм собственности при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.
Другими факторами, сдерживающим развитие жилищного строительства, являются административные барьеры при получении исходно-разрешительной документации на строительство, заключения государственной экспертизы на проектную документацию, технических условий на подключение объектов к инженерным коммуникациям и разрешений на ввод построенных объектов в эксплуатацию.
Проблемным для застройщиков остается оформление земельных участков: не отработан регламент перевода земель из земель сельхозназначения в земли под строительство, существуют проблемы при кадастровом учете земельных участков. Выдача технических условий сетевыми компаниями осуществляется с завышенными требованиями (при предоставлении земельных участков, не обеспеченных инженерной инфраструктурой). Имеют место случаи, когда технические условия являются просто неподъемными для инвесторов, стоимость подключения делает строительство жилого дома на уже приобретенном земельном участке экономически бессмысленным.
Необходимо принять меры по оптимизации процедур формирования и предоставления земельных участков для строительства и получения разрешения на строительство. При этом необходимо исключить из практики предоставление земельных участков без проведения аукционов, за исключением случаев предоставления земельных участков для строительства объектов государственного и муниципального значения. Также необходимо сократить количество согласований при предоставлении земельных участков без проведения аукционов, в том числе при предоставлении земельных участков по процедуре предварительного согласования места размещения объекта.
Отсутствие генеральных планов не позволяет муниципалитету системно определить, как он будет развивать территорию, на которой инвестор хочет осуществить строительство. Отсюда следуют противоречивые технические условия, возведение жилых домов без учреждений соцкультбыта и другие проблемы, возникающие при принятии решения о строительстве и вводе объектов в эксплуатацию.
Тем не менее в Земельном и Градостроительном кодексах Российской Федерации изначально предусмотрена оптимальная для инвестора, но требующая вложений со стороны муниципальных образований схема предоставления земельных участков.
При этой схеме орган местного самоуправления муниципального образования:
- обеспечивает подготовку генерального плана и правил землепользования и застройки;
- определяет сроки и объемы финансирования для обеспечения развиваемых территорий инженерной инфраструктурой;
- устанавливает назначение и границы земельных участков путем подготовки документации по планировке территории;
- обеспечивает подготовку технических условий;
- готовит документацию для аукционов;
- реализовывает сформированные и обеспеченные всеми документами земельные участки, включая в их стоимость свои затраты на их подготовку.
Переход на такую схему позволит инвестору выбирать из подготовленных к продаже земельных участков наиболее подходящий для осуществления его строительных намерений и значительно сократит сроки проведения разрешительных процедур в строительстве. Необходимо изменить сам порядок, при котором отправной точкой для инвестора будет не поиск участка неосвоенной территории, а выбор из готовых и продуманных градостроительных решений.
Кроме того, для реального сокращения разрешительных процедур в строительстве необходимо комплексное рассмотрение вопросов всего цикла:
- оформление прав на землю;
- сбор исходных данных;
- подготовка, согласование и экспертиза проектной документации;
- получение разрешений;
- строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
Для каждого этапа должны быть установлены регламенты, определяющие порядок и сроки его прохождения.
При реализации данных мероприятий по снижению административных барьеров в строительстве предусматривается реализация как системных мер, так и мер отраслевого характера.
К системным мерам относится внедрение саморегулирования, оптимизация осуществления контрольных (надзорных) функций и предоставления государственных услуг, развитие конкуренции.
Основополагающими целями системы саморегулирования в строительстве являются:
во-первых, усиление ответственности строительных фирм за выполняемые строительные работы путем установления субсидиарной имущественной ответственности саморегулируемых организаций за вред, причиненный членом такой организации, вследствие недостатков строительных работ;
во-вторых, повышение качества работ посредством принятия саморегулируемыми организациями стандартов и правил саморегулирования.
Иным системным подходом решения данной проблемы является оптимизация контрольных (надзорных) функций и предоставление государственных услуг посредством разработки административных регламентов, закрепляющих условия предоставления государственной услуги (перечень документов, порядок предоставления, сроки рассмотрения, персональная ответственность), и размещение их в СМИ и сети Интернет.
Необходимо усилить контроль за исполнением требования Градостроительного кодекса Российской Федерации о завершении формирования системы документов территориального планирования муниципальных образований, правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории.
Инструментами снижения административных барьеров в жилищном строительстве также может стать реализация следующих мероприятий:
- обеспечение открытости и прозрачности информации о свободных земельных участках, предназначенных для капитального строительства, путем размещения сведений о них в сети Интернет на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти, информации о проводимых аукционах и их результатах;
- упрощение процедур получения хозяйствующими субъектами разрешений на строительство и согласования с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия и исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия;
- развитие системы негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, создание механизмов обеспечения ответственности и аккредитации организаций, осуществляющих такую экспертизу.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Целью подпрограммы является создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства в республике.
Для достижения поставленной цели необходимо осуществление мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, в ходе реализации которых:
а) обеспечить до 1 января 2012 года завершение формирования системы документов территориального планирования республики (входящих в ее состав муниципальных образований), при этом:
- осуществить планомерную подготовку и утверждение схемы территориального планирования республики, документации по планировке территории (в том числе градостроительных планов земельных участков) и республиканских нормативов градостроительного проектирования;
- оказывать финансовую, организационную и методическую поддержку органам местного самоуправления в разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, создания и ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;
- обеспечить контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия при принятии ими решений о градостроительном регулировании территорий в части подготовки и утверждения (до 1 января 2012 года) документов территориального планирования муниципальных образований, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории;
б) принять необходимые меры по оптимизации процедур формирования и предоставления земельных участков для строительства и получения разрешения на строительство, при этом:
- исключить практику предоставления земельных участков без проведения аукционов, за исключением случаев предоставления земельных участков для строительства объектов государственного и муниципального значения, промышленных предприятий, а также иных установленных федеральным законом случаев;
- сократить количество согласований при предоставлении земельных участков без проведения аукционов, в том числе при предоставлении земельных участков по процедуре предварительного согласования места размещения объекта капитального строительства;
- размещать на официальных сайтах в сети Интернет информацию о наличии земель и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, права на которые зарегистрированы для целей строительства;
в) принять меры, направленные на совершенствование порядка выдачи разрешений на строительство, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, предусматривающие в том числе:
- сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий до 60 дней с закреплением возможности заказчика устранять замечания в течение срока проведения такой экспертизы;
- развитие системы негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в увязке с созданием механизмов обеспечения ответственности и аккредитации организаций, осуществляющих экспертизу;
- исключение случаев необоснованного отказа в выдаче разрешения на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию, нарушение порядка и сроков выдачи таких разрешений, а также требования иных документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
г) завершить разработку и ускорить утверждение административных регламентов исполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления республики государственных и муниципальных функций и предоставления государственных и муниципальных услуг, непосредственно влияющих на ход реализации инвестиционных строительных проектов, при этом:
- принять исчерпывающие меры по переводу в электронный вид оказываемых услуг в сфере строительства, обеспечить публикацию необходимой информации об административных процедурах при реализации инвестиционных проектов, в том числе с указанием органов или организаций, участвующих в таких процедурах, сроков их проведения, требований к документам, представляемым заявителями;
- организовать работу с заказчиками и инвесторами в режиме "одного окна";
д) сократить количество и сроки выдачи исходно-разрешительной документации на технологическое подключение, также производить выдачу вышеуказанной документации соответствующими службами на бесплатной основе, а также принять меры, направленные на предупреждение и устранение злоупотреблений в процессе технологического присоединения к электрическим сетям построенных или реконструируемых объектов капитального строительства, при этом исключить:
- взимание организациями коммунального комплекса и электросетевыми компаниями с застройщика помимо платы за подключение (технологическое присоединение) дополнительной платы, связанной с подключением объектов капитального строительства к инженерно-технической инфраструктуре и (или) с технологическим присоединением к электрическим сетям;
- установление организациями коммунального комплекса и электросетевыми компаниями требований к застройщику на проведение не предусмотренных договором о подключении (технологическом присоединении) работ по строительству или реконструкции объектов инженерно-технической инфраструктуры и электрических сетей за пределами земельного участка, предоставленного (приобретенного) застройщику для строительства;
е) привести республиканское законодательство о градостроительной деятельности в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации и обеспечить его безусловное выполнение, при этом:
- осуществлять постоянный контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных образований и подведомственными организациями требований законодательства о градостроительной деятельности и принимать необходимые меры по устранению выявленных нарушений;
- при формировании бюджета на строительство объектов госзаказа и объектов по федеральным целевым подпрограммам учитывать предложения государственного заказчика.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется наличие следующих документов территориального планирования:
- схема территориального планирования Республики Ингушетия;
- схемы территориального планирования муниципальных образований Республики Ингушетия;
- генеральные планы городских округов;
- генеральные планы городских поселений.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" разработка документов территориального планирования муниципального уровня должна осуществляться за счет местных бюджетов.
Для обеспеченности территории Республики Ингушетия градостроительной документацией необходимо разработать документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий, в том числе:
- документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований с учетом населенных пунктов с интенсивными темпами освоения;
- документации по планировке и межеванию территорий, предназначенных для развития жилищного комплекса и документации по планировке территории под размещение объектов капитального строительства регионального значения.
На территории Республики Ингушетия этим правом готовы воспользоваться, ориентировочно, 80% сельских поселений.
Таким образом, основной задачей на ближайшие три года является разработка генеральных планов административных центров муниципальных районов республики и правил землепользования и застройки городских и сельских поселений республики.
Главными причинами, препятствующими разработке документов территориального планирования муниципального уровня, являются отсутствие долгосрочных подпрограмм развития территорий муниципальных образований и недостаточное, а иногда и полное отсутствие финансирования.
Органы государственной власти Республики Ингушетия и органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия (по согласованию) в установленном порядке предусматривают в проектах соответствующих бюджетов выделение финансовых средств в объемах, необходимых для реализации подпрограммы.
Определены следующие механизмы оценки реализации подпрограммы:
- мониторинг и оценка реализации подпрограммы, в том числе результатов отдельных мероприятий;
- детальное календарное планирование (с учетом зависимости между выполняемыми различными участниками подпрограммы видами деятельности), сопоставление альтернативных вариантов достижения желаемых результатов, оценка и управление рисками.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия обеспечивает:
- согласованность действий с министерствами и ведомствами республики, участвующими в реализации программных мероприятий;
- взаимодействие с администрациями муниципальных образований Республики Ингушетия;
- выполнение мероприятий подпрограммы, проведение мониторинга и оценки эффективности их реализации.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Настоящая подпрограмма направлена на ликвидацию административных барьеров в строительстве жилья, создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства в республике. Для достижения цели и задач подпрограммы разработаны мероприятия.
Подпрограмма реализовывается по двум направлениям:
- градостроительное планирование развития территорий Республики Ингушетия;
- снижение административных барьеров в сфере строительства на территории республики.
По каждому из выделенных направлений подпрограммы предусмотрена реализация конкретных мер, на проведении которых должны быть сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.
Для достижения поставленных задач в Республике Ингушетия имеются все необходимые ресурсы.
В рамках снижения административных барьеров в строительстве предусматривается решение следующих вопросов:
- обеспечение мер по усилению контроля за строительством на земельных участках, предоставленных для жилищного строительства из земель сельхозназначения;
- внедрение системы оказания государственных услуг по экспертизе, выдаче разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде, осуществление перехода на электронную форму представления, оформления и выдачи документов;
- введение нормы законодательства, предусматривающей изъятие земельного участка, отведенного (приобретенного) под строительство, в случае его неиспользования более трех лет с момента отведения;
- нормативное закрепление срока действия выданных технических условий для строительства не менее трех лет, а также введение запрета на внесение изменений в технические условия в период их действия.
Реализация всего указанного комплекса мер позволит сократить продолжительность сроков строительства объектов с учетом параллельного выполнения возможных мероприятий и получения согласований.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит снизить административные барьеры в строительстве и создать необходимые условия для инвестиционной активности на рынке жилья.
Подпрограмма позволит осуществить:
- разработку необходимой градостроительной документации республиканского и муниципального уровней;
- снижение административных барьеров и сокращение сроков строительства объектов.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам выполнения подпрограммы за год и по окончании срока ее реализации на основании достижения целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой.
IV. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Привлечение государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусматривается.
Подпрограмма 7
"Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа"
Паспорт подпрограммы 7 "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
Цели подпрограммы |
- |
обеспечение программности, комплексности и системности реализации мероприятий капитального характера на территории Республики Ингушетия, финансирование которых производится за счет средств республиканского бюджета, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств республики |
Задачи подпрограммы |
- |
планирование инвестиционной политики Республики Ингушетия на трехлетний период; определение этапов реализации всех мероприятий подпрограммы и их приоритетность, исходя из строительных норм и ежегодных возможностей бюджета Республики Ингушетия; снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики Республики Ингушетия (на республиканском и местном уровнях); повышение доступности и качества инженерной и социальной инфраструктур на республиканском и муниципальном уровнях; повышение занятости населения |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
объем инвестиций в основной капитал; объем инвестиций в основной капитал на душу населения; строительство и реконструкция учреждений здравоохранения; строительство и реконструкция спортивных учреждений; строительство и реконструкция учреждений социального обслуживания; строительство и реконструкция учреждений агропромышленного комплекса; строительство и реконструкция образовательных учреждений; строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства; строительство и реконструкция объектов газоснабжения; строительство и реконструкция объектов водоснабжения; строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений; строительство, реконструкция и содержание объектов дорожного хозяйства |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014-2016 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования, осуществляемого за счет средств республиканского бюджета, составляет за счет всех источников финансирования - 5 008 204,500 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 1 601 393,000 тыс. рублей 2015 год - 1 429 580,000 тыс. рублей 2016 год - 1 977 231,500 тыс. рублей в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 5 008 204,500 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 1 601 393,000 тыс. рублей 2015 год - 1 429 580,000 тыс. рублей 2016 год - 1 977 231,500 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
повышение благосостояния и качества жизни населения Республики Ингушетия, обеспечивающее сокращение их отставания от среднероссийского уровня |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Высокая дотационность бюджета Республики Ингушетия, низкий уровень доходов населения, высокая безработица свидетельствуют об острой необходимости программного расходования резервов для инвестирования в основные средства. В Республике Ингушетия требуется устранение социальной напряженности в локальных зонах, вызванной крайне низким развитием социальной и инженерной инфраструктур.
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа" (далее - подпрограмма) разработана в целях оптимизации капитальных вложений Республики Ингушетия и повышения качества жизни и благосостояния граждан республики.
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Основной целью подпрограммы является повышение благосостояния и качества жизни населения Республики Ингушетия, обеспечивающее сокращение их отставания от среднероссийского уровня.
Подпрограмма направлена на обеспечение программности, комплексности и системности реализации мероприятий капитального характера на территории Республики Ингушетия, финансирование которых производится за счет средств республиканского бюджета, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств республики.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
- спланировать инвестиционную политику республики на трехлетний период;
- определить этапы реализации всех мероприятий подпрограммы и их приоритетность, исходя из строительных норм и ежегодных возможностей бюджета;
- планирование инвестиционной политики Республики Ингушетия на трехлетний период;
- определение этапов реализации всех мероприятий подпрограммы и их приоритетность, исходя из строительных норм и ежегодных возможностей бюджета Республики Ингушетия;
- снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики Республики Ингушетия (на республиканском и местном уровнях);
- повышение доступности и качества инженерной и социальной инфраструктур на республиканском и муниципальном уровнях;
- повышение занятости населения.
Перечисленные цели и задачи подпрограммы являются составной частью общереспубликанской системы целей и задач, направленных на ускорение темпов социально-экономического развития Республики Ингушетия.
Перечень объектов, финансируемых в рамках подпрограммы (далее - Перечень), ежегодно формируется Правительством Республики Ингушетия с учетом предложений министерств и ведомств Республики Ингушетия, а также органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия.
Полномочия государственного заказчика могут передаваться в соответствии с Перечнем.
Правительством Республики Ингушетия утверждаются титульные списки начинаемых строек и объектов, а также титульные списки переходящих строек и объектов, находящихся в республиканской и муниципальной собственности.
Пообъектное распределение объемов финансирования подпрограммы по государственным заказчикам производится в соответствии с Перечнем.
Важнейшим элементом реализации подпрограммы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и корректировки подпрограммы.
В этой связи, ход реализации подпрограммы ежемесячно анализируется на основе оценки результативности мероприятий подпрограммы.
Принятие управленческих решений в рамках подпрограммы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.
Неотъемлемой составляющей механизма реализации подпрограммы являются формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях ее реализации.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
- осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков объектов, определенных в Перечне (далее - государственные заказчики) по анализу и рациональному использованию средств республиканского бюджета;
- организует текущее управление реализацией подпрограммы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- организует мониторинг хода реализации подпрограммы;
- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией подпрограммы и контроля за ходом ее выполнения;
- осуществляет координацию деятельности (взаимодействия) республиканских и муниципальных органов власти по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы;
- организует проведение экспертных проверок хода реализации подпрограммы.
Государственные заказчики:
- исполняют функции главного распорядителя бюджетных средств Республики Ингушетия в рамках данной подпрограммы;
- ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, обобщают и анализируют отчетность по реализации подпрограммы и представляют в Правительство Республики Ингушетия, Министерство экономического развития Республики Ингушетия и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия доклады о ее выполнении;
- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;
- организуют размещение в электронном виде информации по направлению деятельности о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов;
- согласовывают утверждаемые органами государственной власти Республики Ингушетия титульные списки строек и объектов, находящихся в республиканской и муниципальной собственности;
- организуют внедрение информационных технологий управления реализацией подпрограммы, а также осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий заказчиком-застройщиком;
- представляют ответственному исполнителю - координатору подпрограммы в установленные им сроки отчеты о ходе реализации подпрограммы и об использовании средств республиканского бюджета.
Приостановление предоставления средств или сокращение объемов финансирования за счет средств республиканского бюджета, предоставляемых на реализацию программных мероприятий, может быть осуществлено в следующих случаях:
- нецелевое использование государственными заказчиками выделенных бюджетных средств;
- непредставление государственными заказчиками в сроки, предусмотренные условиями подпрограммы, отчетов о проведении мероприятий.
При этом ответственность за несвоевременное завершение строительства (реконструкции) объектов несут государственные заказчики подпрограммы.
Приостановление предоставления средств или сокращение объемов финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета на очередной год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств Республики Ингушетия по увеличению финансирования этих мероприятий в последующих периодах.
Объем финансирования в разрезе подпрограммных мероприятий уточняется ежегодно соответствующим актом Правительства Республики Ингушетия.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить создание экономических условий для устойчивого развития Республики Ингушетия с учетом стратегических социально-экономических интересов.
Реализация подпрограммы обеспечит повышение уровня жизни населения и позволит сократить отставание республики по данному показателю от среднероссийского уровня.
Реализация наиболее эффективных и быстроокупаемых мероприятий подпрограммы позволит добиться интенсивного роста собственного инвестиционного потенциала республики, обеспечить рост доходной части бюджетов всех уровней, а также направить часть полученных средств на дальнейшую реализацию мероприятий подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы - 2014-2016 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом используются показатели, исчисляемые в натуральных величинах:
- строительство и реконструкция учреждений здравоохранения;
- строительство и реконструкция спортивных учреждений;
- строительство и реконструкция учреждений социального обслуживания;
- строительство и реконструкция промышленных учреждений;
- строительство и реконструкция учреждений агропромышленного комплекса;
- строительство и реконструкция образовательных учреждений;
- строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства;
- строительство и реконструкция объектов газоснабжения;
- строительство и реконструкция объектов водоснабжения;
- строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений;
- строительство, реконструкция и содержание объектов дорожного хозяйства.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в таблице 3 к государственной программе.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Привлечение государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусматривается.
Подпрограмма 8
"Развитие спортивной инфраструктуры"
Паспорт подпрограммы 8 "Развитие спортивной инфраструктуры"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
Участники подпрограммы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия; Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия |
Цель подпрограммы |
- |
развитие сети физкультурно-оздоровительных учреждений |
Задача подпрограммы |
- |
повышение обеспеченности спортивными сооружениями Республики Ингушетия |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Республике Ингушетия; обеспеченность спортивными сооружениями в Республике Ингушетия |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014-2016 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы за счет всех источников финансирования - 679 754,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 240 813,0 тыс. рублей; 2015 год - 235 141,0 тыс. рублей; 2016 год - 203 800,0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 273 569,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 40 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 117 169,0 тыс. рублей; 2016 год - 116 400,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета - 406 185,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 200 813,0 тыс. рублей; 2015 год - 117 972,0 тыс. рублей; 2016 год - 87 400,0 тыс. рублей Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Ингушетия |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
обеспечить население Республики Ингушетия спортивными сооружениями и увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В настоящее время в Республике Ингушетия функционируют 270 спортивных сооружений, включая спортивные залы общеобразовательных учреждений с единовременной пропускной способностью - 6 263 чел., в том числе в сельской местности - 153 с единовременной пропускной способностью - 3 563 чел.
Состояние спортивной инфраструктуры Республики Ингушетия и ее соответствие социальным нормам и нормативам согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "Методика определения нормативной потребности субъектов РФ спортивными сооружениями", обеспеченность республики спортивными сооружениями на 10000 человек населения представлены следующим образом:
Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: |
Площадь спортивных сооружений Республики Ингушетия - всего: |
Расчетная площадь на 10000 человек по нормативу |
Обеспеченность Республики Ингушетия на 10000 человек населения по нормативу |
% обеспеченности Республики Ингушетия на 10000 человек населения |
Плоскостные сооружения |
89,1 тыс. кв. м. |
19,5 тыс. кв. м. |
2,0 |
2,2 |
Спортивные залы |
34,2 тыс. кв. м. |
3,5 тыс. кв. м. |
0,8 |
2,3 |
Плавательные бассейны |
287 кв. м. |
750 кв. м. зеркала воды |
6,5 |
2,2 |
В Республике Ингушетия не хватает спортивных сооружений: количество спортивных залов, включая спортивные залы общеобразовательных учреждений, на 440000 населения республики составляет 22,2% от расчетной потребности, плоскостных спортивных сооружений - 10,3%, бассейнов - 0,1%.
Из имеющихся спортивных залов общеобразовательных учреждений более половины спортивных залов располагаются в приспособленных, нестандартных помещениях. Многие спортивные сооружения на территории Республики Ингушетия не соответствуют нормативным документам и требуют реконструкции.
В связи с низкой обеспеченностью спортивными сооружениями, процент населения Республики Ингушетия систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет всего лишь 4,8% (в среднем по РФ - 22%).
Этот факт негативно сказывается на развитии массового спорта и спорта высших достижений, влияет на ухудшение здоровья детей и подростков, половина которых имеют хронические заболевания, причем недостаток двигательной активности провоцирует у них болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.
Настоящая подпрограмма предусматривает в качестве одного из основных приоритетных направлений деятельности на период с 2014 по 2016 годы повысить обеспеченность спортивными сооружениями в населенных пунктах Республики Ингушетия:
- спортивными залами с 34,2 тыс. кв. м. до 46,6 тыс. кв. м. в 2016 году;
- плавательными бассейнами с 287 кв. метров зеркало воды до 836 кв. метров зеркало воды в 2016 году;
- плоскостными спортивными сооружениями с 89,1 тыс. кв. м. до 100,0 тыс. кв. м. в 2016 году.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Для достижения целей подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
- развитие сети физкультурно-оздоровительных учреждений;
- повышение обеспеченности спортивными сооружениями Республики Ингушетия.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
1. Увеличить число занимающихся физической культурой и спортом в Республике Ингушетия с 4,8% в 2013 году до 10% в 2016 году.
2. Повысить обеспеченность спортивными сооружениями в населенных пунктах Республики Ингушетия:
- спортивными залами с 34,2 тыс. кв. м. до 46,6 тыс. кв. м. в 2016 году;
- плавательными бассейнами с 287 кв. метров зеркало воды до 836 кв. метров зеркало воды в 2016 году;
- плоскостными спортивными сооружениями с 89,1 тыс. кв. м. до 100,0 тыс. кв. м. в 2016 году.
Реализация подпрограммы предусматривается в срок с 2014 по 2016 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:
мероприятие 1 - строительство физкультурно-оздоровительных комплексов;
мероприятие 2 - строительство плоскостных спортивных сооружений.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах за счет всех источников финансирования составляет 679754,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 273569,0 тыс. рублей, республиканского бюджета - 406185,0 тыс. рублей.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Привлечение государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусматривается.
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия"
Паспорт подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
Цели подпрограммы |
- |
обеспечение выполнения целей, задач, целевых индикаторов и показателей государственной программы "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
Задачи подпрограммы |
- |
обеспечение эффективной деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия как ответственного исполнителя государственной программы |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
2014-2016 года |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Республики Ингушетия составит на период с 2014-2016 годы 128 701,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 40 956,6 тыс. рублей; в 2015 году - 42 920,8 тыс. рублей; в 2016 году - 44 823,6 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
достижение плановых значений целевых показателей государственной программы |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" (далее - подпрограмма) направлена на создание условий для реализации государственной программы.
В подпрограмме отражаются расходы республиканского бюджета на содержание аппарата Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия (далее - Министерство), являющегося ответственным исполнителем государственной программы, мероприятия которой направлены на реализацию государственной программы в целом и не могут быть отнесены ни к одной из подпрограмм государственной программы.
Министерство является исполнительным органом государственной власти Республики Ингушетия, осуществляющим разработку и проведение государственной политики в сфере строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и определение путей развития экономики, обеспечивающих социально-экономический прогресс и устойчивое развитие Республики Ингушетия.
В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Ингушетия, федеральными, республиканскими законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, указами и распоряжениями Главы Республики Ингушетия, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Ингушетия, а также настоящим Положением.
Министерство осуществляет взаимодействие с другими исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Основной целью подпрограммы является обеспечение выполнения целей, задач, целевых индикаторов и показателей государственной программы "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства".
Для достижения поставленной цели предусматривается решение задач по обеспечению эффективности деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия как ответственного исполнителя государственной программы.
Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение плановых значений целевых показателей государственной программы.
Сроки реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1. Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов.
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов.
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих реализацию государственной программы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования, сроков их реализации и исполнителей приведен в таблице 3 к государственной программе.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Республики Ингушетия составит на период с 2014 по 2016 годы 128 701,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 40 956,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 42 920,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 44 823,6 тыс. рублей.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
IV. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предполагается.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 14 декабря 2013 г. N 903-р
Текст распоряжения официально опубликован не был
Текст распоряжения представлен без приложений к подпрограмме 3
Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 22 октября 2014 г. N 200 настоящее постановление признано утратившим силу