Решение Думы Качканарского городского округа Свердловской области
от 9 июня 2011 г. N 45
"О принятии комплексной программы социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2011 год"
30 июня, 29 сентября 2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Качканарского городского округа, Дума Качканарского городского округа решила:
1. Принять комплексную программу социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2011 год, далее Программа.
2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, находящихся на территории Качканарского городского округа, взять под контроль исполнение мероприятий Программы. Считать приоритетными в 2011 году задачи, определенные Программой.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Качканарского городского округа по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.
4. Опубликовать данное решение в газете "Качканарское время", Программу разместить на сайте Качканарского городского округа.
Глава городского округа |
С.М. Набоких |
Председатель Думы |
Г.В. Русских |
Принята
решением Думы
Качканарского городского округа
от 9 июня 2011 г. N 45
Комплексная программа
социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2011 год
30 июня, 29 сентября 2011 г.
Паспорт программы
Наименование программы |
Комплексная программа социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2011 год |
Основание для разработки Программы |
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07. 1998 N 145-ФЗ Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", |
Заказчик Программы |
Администрация, Дума Качканарского городского округа |
Разработчик Программы |
Администрация Качканарского городского округа при участии органов местного самоуправления, руководителей предприятий и учреждений Качканарского городского округа Администрация |
Исполнители Программы |
Органы местного самоуправления Качканарского городского округа Администрация, организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа |
Основная цель программы |
Создание условий для повышения уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного решения проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала Качканарского городского округа Администрация |
Основные задачи Программы |
- Разработка мероприятий, направленных на повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи населению; - обеспечение поддержки социально незащищенных групп населения; - создание новой ресурсной базы для получения качественного образования на основе развития и внедрения современных образовательных и информационно-коммуникативных технологий обучения; - обеспечение разнообразия культурной и спортивной жизни населения; - формирование условий для муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, повышение ее эффективности; - стимулирование сохранения и создания рабочих мест; принятие превентивных мер по снижению напряженности на рынке труда; - создание условий для развития сферы услуг: транспортных, связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; - увеличение темпов жилищного строительства и реконструкции жилья, приведение его структуры и технических характеристик в соответствие со спросом и потребностями населения; - обеспечение благоустройства территории городского округа; обеспечение охраны общественного порядка и безопасности; - увязка муниципальных целевых программ, комплексных программ, направленных на развитие отдельных направлений развития, действующих на территории Качканарского городского округа, планов и программ развития предприятий и организаций всех форм собственности в единый комплекс. При внесении изменений в муниципальные целевые программы, в решение Думы Качканарского городского округа от 29.12.2010 г. N 131 "О бюджете Качканарского городского округа на 2011 год", производственные планы предприятий, план мероприятий Программы подлежит корректировке |
Сроки реализации Программы (этапы реализации Программы) |
Период реализации программы: 2011 год, программа реализуется в один этап |
Объемы и источники финансирования Программы |
Объем финансирования программы: всего - 1267097,519 тыс. руб., в том числе: бюджет округа - 85585,25 тыс. руб.; планируемое привлечение средств из: федерального бюджета - 15311,8 тыс. руб.; областного бюджета - 367523,699 тыс. руб.; иных средств - 798676,770 тыс. руб. |
Контроль за реализацией Программы |
Оперативный контроль реализации программы осуществляют руководители органов местного самоуправления, руководители структурных подразделений Администрации Качканарского городского округа по разделам, соответствующим направлениям их деятельности. Контроль над реализацией программы осуществляет Администрация, Дума Качканарского городского округа, городская общественность. Ежеквартальная информация о реализации программы в рамках итогов социально-экономического развития предоставляется Главе Качканарского городского округа 10 мая, 10 августа, 10 ноября 2008 года, 20 февраля 2009 года. Информация о реализации программы за год предоставляется в Думу Качканарского городского округа не позднее 30 апреля 2012 года, после одобрения Главой Качканарского городского округа. |
Введение
Комплексная программа социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2011 год (далее - Программа) разработана с целью создания социально-экономических условий для устойчивого развития города, включая демографическое развитие, снижения социальной напряженности, формирования необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики на основе прогноза социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2011 год и на период до 2013 года. В разработке программы непосредственно принимали участие органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Качканарского городского округа, муниципальные учреждения, организации всех форм собственности.
Программа включает описание социально-экономического положения Качканарского городского округа в 2010 году, проблемы, цели, задачи и основные направления социально-экономического развития округа на 2011 год.
Составной частью Программы является система программных мероприятий по ее реализации.
Глава 1. Социальное и экономическое положение
1.1. Общая характеристика Качканарского городского округа
Численность населения округа на 1 января 2011 года - 43626 человек, из которых 2261 человек проживают в сельской местности. Городское население составляет 41365 человек.
Площадь городского округа составляет 31839 га.
Территориально-административный статус - муниципальное образование "Качканарский городской округ".
Органы местного самоуправления:
- представительный орган - Дума Качканарского городского округа;
- контрольный орган - Контрольное управление Качканарского городского округа;
- Глава Качканарского городского округа
- исполнительно-распорядительный орган - Администрация Качканарского городского округа;
- исполнительные органы - Управление образованием, Комитет по делам молодежи, культуре и спорту, Комитет по управлению муниципальным имуществом.
1.2. Макроэкономические показатели социально-экономического развития Качканарского городского округа в 2010 году
|
Наименование показателя |
Фактическое исполнение за 2010 год |
Фактическое исполнение за 2009 год |
Динамика 2010 к 2009, % |
1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг |
26820,2 |
13030,9 |
205,8 |
|
собственными силами крупных и средних предприятий, млн. руб., |
|
|
|
|
в том числе - добыча полезных ископаемых |
24209,3 |
11011,4 |
219,9 |
|
- обрабатывающие производства |
2128,3 |
1562,7 |
136,2 |
|
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
482,7 |
456,7 |
105,7 |
2 |
Прибыль предприятий за минусом убытков, млн. руб. |
13697,0 |
2378,9 |
575,8 |
|
- прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. |
13 858,8 |
2 473,1 |
560,4 |
|
- убыток убыточных предприятий, млн. руб. |
-)161,8 |
-)151,5 |
106,8 |
3 |
Объем розничного товарооборота, млн. руб. |
3 756,8 |
3 590,7 |
104,6 |
4 |
Средняя заработная плата с начала года, руб. |
20457,0 |
17313,2 |
118,1 |
5 |
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений с начала года, руб. |
12036,4 |
12065,2 |
99,8 |
6 |
Уровень безработицы, % |
3,44 |
5,66 |
2,22 п.п. |
7 |
Численность безработных |
951 |
1391 |
68,4 |
8 |
Просроченная задолженность по заработной плате (на 01.01.2011), тыс. руб. |
|
|
|
1.3. Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в Качканарском городском округе отражает общероссийскую тенденцию сокращения населения. Хотя в последние годы уровень рождаемости повышается, коэффициент естественного прироста населения остается отрицательным из-за превышения числа умерших над числом родившихся и отрицательного миграционного прироста. Основные демографические показатели:
|
2008 |
2009 |
2010 |
Численность населения на конец года, тыс. человек |
45,5 |
45,2 |
43,6 |
Число родившихся, человек |
479 |
514 |
546 |
Уровень рождаемости, человек на 1 тыс. населения |
10,5 |
11,3 |
12,1 |
Число умерших, тыс. человек |
658 |
627 |
629 |
Уровень смертности, человек на 1 тыс. населения |
14,5 |
13,9 |
14,0 |
Младенческая смертность, на 1000 родившихся |
- |
- |
- |
Естественный прирост, человек |
-179 |
-113 |
-83 |
Коэффициент естественного прироста, человек на 1 тыс. населения |
-3,9 |
-2,5 |
-1,8 |
Миграционный прирост, человек |
-142 |
- 113 |
-83 |
Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения |
-3,4 |
-2,5 |
-1,8 |
Коэффициент демографической нагрузки, человек на 1 тыс. трудоспособного возраста |
602 |
608 |
636 |
1.4. Трудовые ресурсы, уровень жизни населения
Численность населения Качканарского городского округа составляет 43,6 тыс. человек. Из них:
- население моложе трудоспособного возраста - 7,1 тыс. человек (15,8% от численности населения округа);
- население трудоспособного возраста - 27,5 тыс. человек (61,2% от численности населения района);
- население старше трудоспособного возраста - 10,4 тыс. человек (23,0% от численности населения района).
В экономике занято 25,3 тыс. человек. Из них: 41% занято в промышленности, 0,4% - в сельском хозяйстве, 13,4% - в строительстве, 14,6% - в торговле и бытовом обслуживании, 2,0% - на транспорте и связи, 9,9% - в социальной сфере, 18,7% - в прочих отраслях.
Несмотря на существующую безработицу, сохраняется дефицит рабочих строительных специальностей и жилищно-коммунальной сферы.
Наблюдается положительная динамика уменьшения численности безработных. В Качканарском центре занятости населения зарегистрирован 951 безработный, что составляет 2,44% от численности экономически активного населения округа.
Занятость и безработица
|
2008 |
2009 |
2010 |
Численность экономически активного населения, тыс. человек |
26,4 |
26,3 |
26,0 |
из них: |
|
|
|
занято в экономике |
25,9 |
24,8 |
25,3 |
Численность зарегистрированных безработных, на конец года, тыс. человек |
551 |
1488 |
951 |
Уровень зарегистрированной безработицы, % |
2,1 |
5,66 |
3,44 |
Структура занятости населения, % к общей численности занятых в экономике
Занято в экономике, всего |
100 |
100 |
100 |
в том числе: |
|
|
|
промышленность |
42,3 |
41,9 |
41,0 |
сельское хозяйство |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
строительство |
14,6 |
14,1 |
13,4 |
торговля и бытовое обслуживание |
15,1 |
14,5 |
14,6 |
транспорт и связь |
1,8 |
2,0 |
2,0 |
социальная сфера |
10,2 |
10,1 |
9,9 |
прочие виды деятельности |
15,6 |
17,0 |
18,7 |
Доходы и расходы населения
|
2008 |
2009 |
2010 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по городу, рублей |
17165,3 |
17313,2 |
20457,0 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений, финансируемых из бюджета, рублей |
11200,0 |
12065,2 |
12036,4 |
Прожиточный минимум (в среднем на душу населения), рублей в месяц |
3902 |
4714 |
5201 |
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по городу и прожиточного минимума, раз |
4,4 |
3,7 |
3,9 |
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по городу к среднемесячной заработной плате работников учреждений, финансируемых из бюджета, раз |
1,53 |
1,43 |
1,7 |
1.5. Жилищные условия населения
Жилищный фонд Качканарского городского округа составляет 910,4 тыс. кв.м
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 20,9 кв.м.
Жилой фонд города характеризуется высокой степенью благоустройства, каменные и кирпичные строения составляют 66%, деревянные - 33%, каркасно-засыпные - 1,0%. В жилой застройке преобладают 4-5, 9-этажные дома (60,3%), 2-3-этажные строения составляют 28% и 1-этажные - 11,7%.
Свыше 90% фонда оборудовано водопроводом, канализацией, центральным отоплением, более половины его обеспечено телефонами.
В реестр аварийного и ветхого жилья вошли 28 многоквартирных дома. Площадь жилых домов, подлежащих сносу и расселению жильцов составляет 378,5 кв.м.
Основные показатели жилищного строительства
|
2008 |
2009 |
2010 |
Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов, тыс. кв.м |
1999 |
9479 |
4030 |
В том числе |
|
|
|
- многоэтажное жилье |
- |
7576 |
- |
- индивидуальное жилищное строительство |
1999 |
1903 |
4030 |
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда, % к общей площади всего жилищного фонда |
|
|
0,9 |
1.6. Коммунальное хозяйство
Тепловой энергией город обеспечивается от филиала ОАО "ТГК N 9 Качканарской ТЭЦ", поселок Валериановск от котельной Главного карьера ОАО "Качканарский ГОК "Ванадий". Применена открытая система теплоснабжения.
Теплоисточники работают на природном газе. В качестве резервного топлива используется топочный мазут.
В Качканарском городском округе имеется 14 тепловых насосных станций - средний физический износ составляет 35,2%; 6 насосных станций хозпитьевого водоснабжения - средний физический износ составляет 48,5%; фильтровальная станция - средний физический износ составляет 44,3%; 2 очистных сооружения канализации - средний физический износ составляет 61%; 2 канализационные насосные станции - средний физический износ составляет 83%; 103 трансформаторные подстанции - средний физический износ составляет 70,1%.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 68,114 км, ветхих сетей 0,3 км, средний физический износ 81%.
Протяженность водопроводных сетей составляет 125,8 км, ветхих сетей 0,9 км, средний физический износ сетей 77,8 %.
Протяженность канализационных сетей составляет 89,76 км, ветхих 0,3 км, средний физический износ сетей 79,7%.
Протяженность электрических сетей составляет 292,8 км, ветхих сетей 8,2 км, средний физический износ сетей 80 %.
Вышеперечисленное оборудование и инженерные сети обеспечивают жизнедеятельность Качканарского городского округа, находятся в муниципальной собственности и переданы в аренду Отделению по Качканарскому городскому округу Общества с ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая компания".
1.7. Социальная инфраструктура
1.7.1. Здравоохранение
Система здравоохранения представлена двумя муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Качканарская центральная городская больница" и муниципальное бюджетное учреждение "Стоматологическая поликлиника", пятью ведомственными учреждениями и семью аптеками.
Все лечебно-профилактические учреждения имеют лицензию на медицинские виды деятельности. Коечная мощность стационара городского округа - 291 койка, количество мест в дневном стационаре - 45 коек.
Обеспеченность медицинскими кадрами муниципальных лечебно-профилактических учреждений городского округа сохранилась также на уровне 2009 года - обеспеченность врачами составляет 19 человек на 10 тысяч населения, средним медицинским персоналом - 82 человека на 10 тысяч населения.
Число медицинских работников, стоящих в очереди на получение благоустроенного жилья, на 01.01.2011 года: 79 человек, получили отдельное жилье 3 чел.
За 2010 год общая заболеваемость населения снизилась по сравнению с 2009 годом на 77,8 случаев (на 5,6%) и составила 1308,7 случаев на 1000 населения. Областной показатель общей заболеваемости - 1402,7.
Первичная заболеваемость в отчетном году составила 755 случаев на 1000 чел., что на 61,1 сл. меньше, чем в предыдущем году (областной показатель - 766 сл. на 1000 чел.)
Произошло снижение показателя первичной заболеваемости такими социально-опасными болезнями, как туберкулез, новообразования, сифилис.
Общая смертность и смертность в трудоспособном возрасте на уровне 2009 года и составила соответственно 14,0 и 7,38 на 1000 чел. населения.
В динамике трех лет возросла общая смертность от онкологических заболеваний, уменьшилась от сердечно-сосудистых заболеваний.
В динамике возросла смертность от основных причин в трудоспособном возрасте по травме; по злокачественным новообразованиям и от заболеваний органов дыхания; снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и отравлений.
Выполнено 14970 вызовов скорой медицинской помощи, это на 265 вызовов меньше, чем в предыдущем году, то есть жителям города скорая медицинская помощь понадобилась на 265 случаев меньше.
Для получения амбулаторной помощи население города обращалось в поликлинику 392197 раз, в предыдущем году - 413057 раз.
Количество пролеченных больных в стационаре в 2010 году составило 7429 чел.
Медицинскую помощь в дневных стационарах получили 1532 чел. На ремонт оборудования ЛПУ израсходовано 2,2 млн. руб., в 2009 году на ремонт было затрачено 0,87 млн. руб.
1.7.2. Образование
Основные показатели в сфере образования
|
2008 |
2009 |
2010 |
Структура образования, контингент |
|
|
|
Число школ |
8 |
8 |
8 |
Дошкольных учреждений |
10 |
8 |
8 |
Учреждений дополнительного образования |
7 |
7 |
6 |
Численность учащихся в школах всего |
4014 |
4188 |
4115 |
Численность воспитанников в ДОУ всего |
2298 |
2257 |
2301 |
Численность воспитанников в УДО всего |
3254 |
2972 |
1638 |
В дворовых клубах, клубах по месту жительства |
790 |
790 |
620 |
В секциях, кружках, студиях (и др.) при школах, ДОУ |
2803 |
2151 |
2185 |
Всего выпускников 9-х классов |
411 |
418 |
409 |
Всего выпускников 11-х классов |
310 |
270 |
98 |
Качество образования |
|
|
|
Обучается на 4 и 5 |
1531 40,2% |
1734 43,8% |
1456 39% |
Не допущено к аттестации |
1 |
1 |
1 |
Прошли аттестацию в щадящем режиме |
8 |
3 |
6 |
Не прошли аттестацию |
5 |
29 |
21 |
Финансирование системы образования |
|
|
|
Доля финансирования сферы образования в бюджете города |
51% |
47% |
51,5% |
Затраты на приобретение оборудования для образовательных учреждений (тыс. руб.) всего: |
12015,0 |
5077,6 |
3136,4 |
В том числе: компьютерная техника |
3000,0 |
3387,4 |
783,4 |
- технические средства обучения и учебно-наглядные пособия и оборудование, спортинвентарь |
2200,0 |
688,5 |
650,0 |
- учебная мебель |
6815,0 |
889,6 |
1093 |
- литература |
- |
112,1 |
610 |
Затраты, связанные с поощрением детей за успехи в образовании |
351,0 |
38,0 |
18 |
Затраты на организацию отдыха детей |
1278,0 |
1197,1 |
785,5 |
Затраты, связанные с организацией индивидуального образования детей |
3375,6 |
2830,0 |
2041 |
Сеть дошкольных образовательных учреждений в 2010 году не изменилась. В 2010 году наблюдается увеличение контингента детей дошкольного возраста. Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования - 71,4%. Обеспеченность детского населения местами в дошкольных образовательных учреждениях (мест на 1000 детей) - 714.
Потребность в дополнительном открытии групп раннего возраста в детских садах не снижается. Так, если на окончание 2010 г. имеется 33 свободных места в группах, подготовительных к школе, то группы раннего возраста укомплектованы полностью.
Все общеобразовательные учреждения имеют лицензии и аккредитацию образовательных программ.
В рамках введения новой системы оплаты труда педагогов важным показателем сети является наполняемость классов. Показатели Качканара превышают среднеобластные. Наблюдается положительная динамика повышения данного показателя:
|
2008-2009 |
2009-2010 |
Городские школы |
23,6 |
24 |
Сельская школа |
18,0 |
18,7 |
Успешно работают специализированные классы по видам спорта самбо и дзюдо и горные лыжи в лицее N 6, школе N 2. Продолжается компьютеризация образовательных учреждений. На 9,2 учащихся - 1 компьютер, в то время как в 2006 году этот показатель составлял 21.
Сеть образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья в Качканарском городском округе представлена 6 учреждениями. Три детских сада города осуществляют коррекцию речевых нарушений в рамках логопедических групп, учащиеся МОУ "Основная общеобразовательная школа N 5" занимаются на школьном логопункте. В МДОУ - Центр развития ребенка - детский сад "Дружба" функционируют две группы для слабовидящих детей, в МДОУ - детский сад "Звездочка" учителем-дефектологом ведутся индивидуальные занятия и консультации для детей, имеющих умственную отсталость. Дети-инвалиды получают дополнительное образование в клубе "Милосердие" при МОУ ДОД "Дом детского творчества", общеобразовательные услуги они получают в закрепленных ОУ. Кроме этого, два детских сада (ЦРР "Улыбка", ЦРР "Дружба") - в рамках платных образовательных услуг реализуют программы по коррекции речи.
В Качканарском городском округе 19 пищеблоков МДОУ организуют питание для 2301 воспитанника.
Стоимость питания в ДОУ составляет для детей с 1,5 до 3-х лет - 63 руб., для детей с 3 до 7 лет - 68 руб.
В Качканарском городском округе 7 школьных столовых при общеобразовательных учреждениях. С 11 января 2010 г. занимается организацией питания ООО "Рацион питания".
1.7.3. Культура и молодежная политика
Сеть учреждений культуры, искусства:
МУ "Городской центр досуга" имеет в составе: 8 клубов по месту жительства, краеведческий музей, поселковый дом культуры;
Автономное учреждение "Дворец культуры";
МБУ "Городская библиотека" имеет в составе: 1 детскую, 1 поселковую, 1 юношескую, 1 взрослую библиотеки;
МОУ ДОД "Детская школа искусств";
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа";
МОУ ДОД "Детская художественная школа".
Муниципальные учреждения культурно-досугового типа.
Муниципальное учреждение "Городской центр досуга". Работников численного состава с внешними совместителями 92 человек.
В составе учреждения:
- ДК "Горняк" (п. Валериановск);
- Краеведческий музей;
- Клубы по месту жительства: "Домовенок", "Семейный очаг", "Импульс", "Спасатель", "Здоровье", "Афганец", "Локомотив", "Берегиня".
Динамика
основных показателей культурно-досуговой сферы за последние 3 года
Год |
Сеть |
Количество клубных формирований |
Количество участников |
Количество проведенных |
Из них на платной основе |
2008 |
9 |
32 |
710 |
521 |
86 |
2009 |
10 |
34 |
760 |
550 |
72 |
2010 |
10 |
43 |
706 |
617 |
76 |
Централизованная библиотечная система МБУ "Городская библиотека" включает 4 муниципальные библиотеки, в том числе 1 детскую и 1 поселковую (сельскую). Работников численного состава с внешними совместителями 34 человека.
Динамика
основных показателей деятельности библиотек МБУ "Городская библиотека" (ЦБС)
|
2008 (тыс. ед.) |
2009 (тыс. ед.) |
2010 (тыс. ед.) |
Книжный фонд |
155,77 |
159,14 |
161,04 |
Новые поступления |
7,9 |
10,1 |
1,9 |
Выбытия |
4,8 |
6,7 |
5,1 |
Количество читателей |
14,23 |
14,36 |
14,35 |
Количество посещений |
116,52 |
118,3 |
118,3 |
Книговыдача |
347,53 |
349,81 |
349,8 |
Интернет |
3 |
4 |
5 |
Музеи:
Городской Краеведческий музей - структурное подразделение МУ "Городской центр досуга". Работников численного состава 6 человек.
Характеристика основных показателей
Год/Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
Число посещений (всего), тыс. чел. |
9,7 |
9,8 |
9,1 |
Число индивидуальных посещений, тыс. человек |
4,0 |
3,4 |
3,0 |
Число экскурсионных посещений тыс. человек |
5,7 |
6,4 |
6,1 |
Число экскурсий, единиц |
315 |
263 |
267 |
Число выставок, единиц |
15 |
23 |
24 |
Число массовых мероприятий, единиц |
45 |
47 |
49 |
Молодое поколение - это фундамент будущего. У молодежи есть свои проблемы, решение этих проблем возможно посредством реализации муниципальной целевой программы, которая ежегодно принимается в городе. Программа "Молодежь и город" реализуется по следующим основным направлениям: содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан; поддержка детского и молодежного движений, подготовка и обучение актива общественных организаций и специалистов молодежной сферы, развитие системы работы с молодежью по месту жительства, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие молодежного творчества.
Все мероприятия программы имеют в определенной степени профилактический характер, направлены на организацию досуга молодежи, формирование активной жизненной позиции.
1.7.4. Физическая культура и спорт
На территории Качканарского городского округа находится 140 спортивных сооружений, в том числе: стадион "Горняк" с трибунами на 10000 человек, спортивный зал "Спутник", Дворец спорта, 4 бассейна, из них - 3 при детских садиках; 2 лыжных базы и др.
В 5 спортивных школах, которые посещают 979 детей, ведутся занятия по следующим видам спорта: карате, бокс, самбо, дзюдо, легкая атлетика, баскетбол, плавание, лыжные гонки, горные лыжи, футбол.
В 2008 году на территории Качканарского городского округа открылся частный фитнесс-клуб, отвечающий всем современным требованиям (техническое оснащение, высокий уровень тренерского состава, широкий спектр предлагаемых услуг).
В соответствии с федеральной политикой показателем эффективности развития физической культуры и спорта является процент населения города, регулярно занимающегося физической культурой и спортом (таблица 1):
Привлечению к регулярным занятиям физической культурой и спортом способствует проведение городских соревнований по различным видам спорта. В соответствии с социальным запросом населения Качканарского городского округа в рамках Программы проводятся спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия по 16 видам спорта (таблица 2).
Показатель |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Количество мероприятий |
137 |
141 |
136 |
209 |
182 |
136 |
Количество участников |
16650 |
16390 |
16436 |
21762 |
18062 |
21663 |
1.8. Транспорт, дорожное хозяйство
Улично-дорожная сеть Качканарского городского округа состоит их 146 дорог и улиц с капитальным асфальтовым и грунтовым покрытиями, общая протяженность дорожной сети составляет 108,1 км. Не отвечающие требованиям стандартов (ГОСТов, СНиПов) - 102,1 км.
За последние годы система организации пассажирских перевозок в городе претерпела существенные изменения. Перевозки осуществляются маршрутными такси и автобусами индивидуальных предпринимателей, интервал движения по центральной улице города составляет не более 2-х минут.
Для перевозки пассажиров на городских, пригородных и междугородных маршрутах в 2010 году перевозчиками использовалось ежедневно 42 единиц пассажирских транспортных средств. В целях сокращения интервала движения, обновления парка пассажирских транспортных средств и, соответственно, повышения качества оказываемых жителям городского округа услуг в 2010 году индивидуальными предпринимателями было приобретено и выведено на городские маршруты 21 микроавтобус марки "Газель" вместимостью 13 человек. Для перевозки пассажиров на междугородных маршрутах индивидуальными предпринимателями в 2010 году приобретено 2 автобуса повышенной комфортности. Таким образом, к настоящему моменту, с учетом выбытия старой техники, пассажирские перевозки осуществляются на 42 единицах транспортных средств ежедневно.
Маршрутная сеть городского округа состоит из 8 городских и 5 пригородных маршрутов и охватывает весь округ, а также пос. Именновский, связь с которым ранее осуществлялась только железнодорожным транспортом. Открытые в 2007 году маршруты N 6, N 8 и N 9 функционируют. Более того, в течение 2010 года велась работа над улучшением движения транспорта по действующим маршрутам.
В соответствии с рекомендациями Правительства Свердловской области в Качканарском городском округе с 2009 года организована перевозка льготных категорий граждан на пригородных и городских маршрутах по социальному проездному билету стоимостью 275 руб. Выпадающие расходы перевозчикам компенсировались из средств местного бюджета.
Также с 2009 года организована перевозка льготных категорий граждан по сниженной на 30% стоимости проезда на маршруте пригородного сообщения "город Качканар - пос. Именновский". В весеннее-осенний период вводились дополнительно маршруты движения автобусов до коллективных садов.
Налажена постоянная транспортная связь с областным центром. До Екатеринбурга в сутки отправляется не менее 10 рейсов. Продолжают функционировать маршруты Качканар-Тюмень, Качканар-Пермь, Качканар-Краснотурьинск.
Широко востребованы населением услуги такси. В городе насчитывается 14 фирм, предлагающих услуги по перевозке пассажиров. Развитие этих видов услуг позволяет решать некоторые проблемы по внутригородскому и пригородному передвижению пассажиров.
1.9. Малое и среднее предпринимательство
Малое и средне предпринимательство Качканарского городского округа представлено субъектами в количестве 1312 единиц, из которых 205 являются юридическими лицами, 1107 - индивидуальными предпринимателями. Он обеспечивает занятость 5300 жителям Качканара, это более двадцати процентов от экономически активного населения. Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в собственные доходы местного бюджета составляет 3,4%. По основным показателям развития малого бизнеса Качканарский городской округ находится на среднеобластном уровне.
Данные о развитии малого и среднего предпринимательства
Наименование показателей |
2008 |
2009 |
2010 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (юридические лица и ИП), единиц |
1312 |
1477 |
1692 |
Количество малых предприятий, юридических лиц, единиц |
380 |
405 |
410 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей |
29 |
32,7 |
37,4 |
по сферам деятельности (юридических лиц): |
|
|
|
промышленные |
18 |
23 |
24 |
сельскохозяйственные |
0 |
3 |
4 |
торговли |
215 |
211 |
215 |
строительство |
82 |
102 |
104 |
бытовые |
10 |
12 |
15 |
другие |
55 |
58 |
48 |
Среднесписочная численность работников, тыс. чел. |
4,03 |
4,315 |
5,3 |
Доля занятых в общей численности занятых в экономике, % |
17,0 |
19,1 |
20,0 |
Объем оборота МП потребительского сектора, млн. руб. |
- |
2933,8 |
3923,0 |
В том числе: |
|
|
|
Торговля |
|
2795,0 |
3551,2 |
Общественное питание |
|
275,1 |
295,7 |
Бытовые услуги |
|
71,8 |
76,1 |
Источник: данные госстатуправления за 2008-2010 годы
Основные сферы деятельности субъектов малого и среднего бизнеса:
- 70,3% - торговля, общественное питание и бытовое обслуживание;
- 16% - промышленное производство;
- 19% - строительство и ремонтно-строительные работы;
- 11,8% - прочие отрасли (транспорт, связь, операции с недвижимостью, страховые общества и прочее).
Такие отрасли, как производство мебели, полиграфия, услуги по ремонту жилых помещений, изготовление и монтаж пластиковых окон, дверей, представлены предприятиями малого и среднего предпринимательства.
Малый бизнес, благодаря своей мобильности, может заполнить те пустые ниши и выполнить те функции, которые зачастую не готов взять на себя крупный и средний бизнес. Это, прежде всего, услуги населению (бытовые, образовательные, в сфере отдыха и т. д.) и бизнес-услуги (консалтинг, маркетинг, юридические и др.).
1.10. Потребительский рынок товаров и услуг
Потребительский рынок Качканарского городского округа представляют 248 объектов, осуществляющих деятельность в розничной торговле, 2 рынка, 72 предприятия общественного питания, 155 объектов сферы бытового обслуживания населения.
Оборот розничной торговли и платные услуги населению
|
2008 |
2009 |
2010 |
Оборот розничной торговли, в фактически действующих ценах, млн. руб. |
3384,6 |
3666,2 |
3959,5 |
Оборот розничной торговли на душу населения, в фактически действующих ценах, руб. |
74386 |
81283 |
88130 |
Объем платных услуг населению, в фактически действующих ценах, млн. руб. |
466,8 |
445,3 |
487,6 |
Объем платных услуг населению на душу населения, в фактически действующих ценах, руб. |
10260 |
9873 |
10853 |
Оборот общественного питания, в фактически действующих ценах, млн. руб. |
275,1 |
295,7 |
345,9 |
Оборот общественного питания на душу населения, в фактически действующих ценах, руб. |
6046 |
6556 |
7699 |
В структуре платных услуг сохраняется доминирующая роль услуг, носящих обязательный характер: жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта и связи - 46,5%. 40,9% приходится на санаторно-оздоровительные услуги. Наблюдается рост платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, культуры.
1.11. Бюджет
Бюджет городского округа является источником финансирования развития социальной сферы округа, реализации социальных программ и проведения дополнительных мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры территории, улучшение качества жизни населения.
Формирование налоговых доходов на территории Качканарского городского округа осуществлялось в условиях их перераспределения в основном в пользу федерального и областного бюджетов.
За 2010 г. объем доходов, собираемых на территории Качканарского городского округа во все уровни бюджетной системы Российской Федерации, составил 5833,6 млн. руб. Основная доля доходов, собираемых с территории округа, является источником формирования федерального и областного бюджетов. Поступления доходов составили: в федеральный бюджет - 2564,8 млн. руб., или 44,0%, в областной бюджет - 2945,1 млн. руб., или 50,5%, в местный бюджет - 342,2 млн. руб., или 5,9%. С 1 рубля налогов, созданных на территории, в городе остается менее 6 копеек.
Бюджет 2010 года для Качканарского городского округа был сложным.
Исполнение бюджета по доходам составило 657,4 млн. руб., или 97,6% уточненного плана, в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам - 342,2 млн. руб.,
- по безвозмездным поступлениям 315,2 млн. руб.
По сравнению с 2009 годом доходы бюджета в 2010 году увеличились на 28,3 млн. рублей. Фактическая бюджетная обеспеченность на одного жителя округа в 2010 году составила 14,6 тыс. руб.
Увеличились поступления от налога на доходы физических лиц на 12,4 млн. рублей (в сопоставимых нормативах), от земельного налога на 14,4 млн. рублей. Недопоступили средства по доходам от реализации имущества в сумме 3,5 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года недоимка составила 18,2 млн. рублей, снизилась за год на 33,1%.
Бюджет 2010 года был социальным бюджетом минимальных текущих расходов. При уточненном плане 718,6 млн. рублей бюджет был исполнен на 92,6% и составил 665,5 млн. руб. По сравнению с 2009 годом фактические расходы бюджета увеличились на 9,6 %, или на 58,3 млн. руб. На социальную сферу направлено 78,0 млн. рублей, или 11,7% от общих расходов бюджета, что на 8,0% выше уровня 2009 года.
Кредиторская задолженность на 1 января 2011 года по бюджетным учреждениям составила 26,0 млн. рублей, снизившись в течение года на 8,2 млн. рублей. Несмотря на сложности, заработная плата в бюджетных учреждениях выплачивалась в полном объеме и своевременно.
1.12. Охрана окружающей среды
Территория Качканарского городского округа относительно благоприятна в отношении экологического состояния окружающей природной среды и характеризуется низким уровнем потери экологической ценности природно-территориальных комплексов.
В числе наиболее ограниченных показателей природно-экономического потенциала района находятся запасы питьевых вод. Происходит плановое и неплановое сокращение лесных массивов в водоохранной зоне Верхне-Выйского водохранилища, находящегося на территории Пермского края. Самым неблагоприятным экологическим фактором в проблеме охраны здоровья населения является загрязнение атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта.
1.13. Охрана общественного порядка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Социальная обстановка в Качканарском городском округе характеризуется стабильностью, отсутствием противоречий, вызывающих социальную напряженность. Наблюдается тенденция к сокращению количества преступлений и увеличению числа раскрытых преступлений.
В течение 2010 года на территории Качканарского городского округа было зарегистрировано 1022 преступлений, что ниже уровня предыдущего года на 4,5%. Снизилось количество тяжких преступлений на 22,6%, особо тяжких на 47,5%, преступлений против личности на 13,3%. Убийств зарегистрировано на 70%% меньше, чем в прошлом году, грабежей и разбоев - на 29,2%. Снижение также отмечается по количеству уличных преступлений, преступлений в общественных местах.
К сожалению, по некоторым видам преступлений наблюдается отрицательная динамика, так, на 2,5% увеличилось количество преступлений против собственности, на 3,9% больше совершено краж, в сфере незаконного оборота наркотиков рост преступности на 19,6%.
При общем увеличении количества дорожно-транспортных происшествий на 79 единиц, сократилось количество пострадавших раненых и погибших. Снизилось число зарегистрированных ДТП с детьми на 27,3%.
Глава 2. Социально-экономические проблемы, сдерживающие развитие Качканарского городского округа
Наряду с положительной тенденцией развития округа существуют и серьезные проблемы, требующие безусловного внимания и решения.
В городе по-прежнему остается сложная демографическая ситуация. Численность постоянного населения продолжает ежегодно сокращаться, и к концу 2010 года ориентировочно составила 44803 человека.
Продолжает сохраняться значительная межотраслевая дифференциация в оплате труда работников. Разница между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми отраслями по уровню номинальной среднемесячной заработной платы достигает 2-х раз.
Одной из основных причин, препятствующих динамичному развитию экономики, является значительная степень износа основных производственных фондов, и в большей мере их активной части. Средняя величина износа активной части основных фондов составляет 54% от их полной учетной стоимости.
Еще одним сдерживающим фактором развития экономики стал опережающий рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Увеличение цен в данных отраслях сказалось и на структуре затрат производства и реализации продукции промышленности, возросла доля топливно-энергетической составляющей в общих затратах. В этих условиях необходима разработка и реализация энергосберегающих мероприятий.
Несмотря на сформировавшуюся структуру единого образовательного пространства на территории городского округа, включающего в себя наличие в городе ряда учреждений начального и среднего профессионального образования, существует ряд проблем развития кадрового потенциала в городе. Потребности отраслей экономики продиктованы объемами выпускаемой продукции и специфичностью тех или иных отраслей, а значит и необходимостью для них специалистов. Спрос самого человека на приобретение навыков той или иной профессии или специальности обусловлен, прежде всего, престижем профессии и уровнем оплаты. Поэтому несоответствие интересов порождает недостаток рабочих и специалистов одних специальностей и избыток других, которые в конечном итоге не востребованы.
Глава 3. Основные приоритеты, методы и механизмы их реализации
3.1. Главная цель и основные направления Программы определяются необходимостью видеть перспективу и управлять ею в интересах удовлетворения потребностей населения, недопущения снижения качества его жизни.
Качество жизни - степень удовлетворенности индивидуума или группы лиц в том, что их потребности удовлетворяются, и возможности для достижения цели имеются. В общем виде качество жизни определяется социальными компонентами: уровнем жизни, стилем жизни и укладом жизни, которые влияют на качество полноценного здоровья.
Для достижения поставленной цели предполагается использование следующих методов и механизмов:
- использование программно-целевого подхода при планировании;
- обеспечение роста денежных доходов населения на основе увеличения заработной платы, что потребует внедрения стимулирующих систем организации и оплаты труда, нацеленных на конечный результат;
- содействие активной политике занятости, нацеленной на конечный результат, в том числе содействие обеспечению самозанятости населения, сдерживанию растущей безработицы, развитию предпринимательской инициативы, увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же численности занятых в этой сфере;
- реализация приоритетного направления инвестиций в человека, в профессиональное образование;
- усиление адресности социальной поддержки (по принципу нуждаемости определенных слоев населения).
3.2. Приоритеты программы
Программа строится на основании комплексной оценки уровня социально-экономического развития округа и обозначенных проблем, представляет систему мер, направленных на достижение стратегической цели Программы.
Приоритетными направлениями развития Качканарского городского округа являются:
1. Развитие человеческого потенциала.
2. Сохранение стабильности экономики городского округа.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства и создание новых рабочих мест.
3.3. Стратегической целью программы является повышение качества жизни населения городского округа.
Для достижения стратегической цели необходимо достичь следующих структурированных целей:
1. Увеличение реальных доходов населения и доходов бюджета.
2. Улучшение комфортности проживания населения.
3. Обеспечение безопасности населения.
4. Улучшение состояния здоровья и уровня образования населения.
5. Социальная защита населения.
Для достижения каждой из поставленных структурированных целей определены конкретные направления и основные задачи для их решения.
Цель 1. Увеличение реальных доходов населения и доходов бюджета
Направления достижения цели |
Основные задачи (индикаторы) |
Занятость населения |
Обеспечение занятости граждан путем организации общественных работ, переобучения и переквалификации граждан профессиям, востребованным на рынке труда |
|
Увеличение доли занятых в общей численности трудоспособного населения |
Развитие малого и среднего бизнеса |
Увеличение количества действующих малых и средних хозяйствующих субъектов на 3,7%. |
Доходы бюджета |
Повышение бюджетной обеспеченности населения (доходы местного бюджета в расчете на одного жителя округа) путем работы с предприятиями-неплательщиками налогов, увеличение количества субъектов малого предпринимательства на 30%. |
Цель 2. Улучшение комфортности проживания населения
Направления достижения цели |
Основные задачи (индикаторы) |
Повышение степени благоустройства жилья |
Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе муниципального |
Повышение степени надежности инженерных сетей |
Снижение числа порывов ветхих сетей: - теплоснабжения; - водоснабжения; - водоотведения; - электроснабжения |
Обеспечение населения жильем |
Реализация пусковой программы жилищного строительства, ввод 4450 м жилой площади |
|
Снижение очередности по предоставлению жилья малообеспеченным гражданам на четыре семьи. |
Цель 3. Обеспечение безопасности населения
Направления достижения цели |
Основные задачи (индикаторы) |
Правоохранительная деятельность |
Снижение уровня преступности на 10 тысяч населения на 4,5% |
Повышение общей раскрываемости преступлений на 3,4% | |
Противопожарная деятельность |
Снижение количества пожаров не менее чем на 1,5% |
Экологическая безопасность |
Сокращение валового выброса в атмосферу загрязняющих веществ не менее чем на 2% |
Ликвидация несанкционированных свалок в объеме 100% |
Цель 4. Улучшение состояния здоровья и уровня образования населения
Направления достижения цели |
Основные задачи (индикаторы) |
Повышение качества услуг образования |
Сокращение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену до 0 |
Повышение обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях на 90 мест | |
Рост доли детей, посещающих учреждения дополнительного образования на 4% | |
Увеличение доли педагогов, имеющих высшую квалификацию, в общей численности педагогических работников на 1,5% | |
Повышение качества образования |
Увеличение доли учащихся, поступивших в высшие учебные заведения, учреждения начального, среднего профессионального образования, на 5% |
|
Рост доли выпускников, освоивших образовательные стандарты, 3,5% |
Улучшение качества здравоохранения |
Снижение общей заболеваемости на 1000 чел. населения на 5,6% |
Рост процента охвата населения периодическими медицинскими осмотрами на 2% | |
Рост процента охвата населения флюорографическим обследованием на 10,5% | |
Повышение охвата диспансерным наблюдением на 1000 чел. населения на 2% | |
|
Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми до 0 |
Цель 5. Социальная защита населения
Направления достижения цели |
Основные задачи (индикаторы) |
Социальная защита отдельных категорий граждан |
Оказание адресной помощи особо нуждающимся гражданам |
Поддержка социальных общественных организаций |
Выделение средств материальной помощи общественным объединениям |
Для достижения поставленных целей и задач необходимо выполнить мероприятия в соответствии с планом мероприятий и принятыми целевыми программами.
Глава 4. Сроки и этапы реализации программы
Период реализации программы: 2011 год. Программа реализуется в 1 этап.
Глава 5. Контроль за реализацией программы
Программа социально-экономического развития округа призвана не подменять действующие программы, а увязать их в единый комплекс и оптимизировать расходование бюджетных средств на основе комплексно-целевых подходов.
Система контроля включает в себя контроль со стороны Администрации Качканарского городского округа, Думы Качканарского городского округа и общественный контроль.
Общее управление и контроль за реализацией Программы ведет Глава Качканарского городского округа, заместители главы администрации городского округа и начальники отраслевых отделов администрации.
Структурные, функциональные подразделения администрации округа, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия округа:
- осуществляют оперативный контроль за реализацией Программы в части, касающейся их деятельности;
- обеспечивают предоставление информации, необходимой для контроля за реализацией Программы;
- обеспечивают эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых в соответствии с Программой для выполнения мероприятий;
- по мере необходимости вносят предложения по уточнению отдельных мероприятий Программы.
В целях общественного контроля информация о реализации Программы доводится до населения через средства массовой информации и размещается на официальном сайте Качканарского городского округа.
Глава 6. Перечень применяемых сокращений
ГИБДД - Государственная инспекция по дорожному движению;
ГОК - горно-обогатительный комбинат;
ГУ УСЗН - Государственное учреждение Управление социальной защиты населения;
ДТП - дорожно-транспортное происшествие;
ИП - индивидуальный предприниматель;
КГО - Качканарский городской округ;
КДМКиС - комитет по делам молодежи, культуры и спорту;
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом;
КЦГБ - Качканарская центральная городская больница;
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение;
МБ - местный бюджет;
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение;
МБУЗ - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МО - муниципальное образование;
МОУ - муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МУ - муниципальное учреждение;
ОАГиЗО - отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям;
ОБ - областной бюджет;
ОВД - Отдел внутренних дел;
СОШ - Средняя общеобразовательная школа;
СП - средства предпринимателей;
СТК - Свердловская теплоснабжающая компания;
ТГК - территориальная генерирующая компания;
ТЭЦ - теплоэнергоцентраль;
УГХ - Управление городского хозяйства;
УО - Управление образованием;
УЖК - Управляющая жилищная компания;
ФБ - федеральный бюджет;
ФГУЗ "ЦГиЭ" - Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии";
ЦБС - Централизованная библиотечная система;
ЦРР - Центр развития ребенка.
Решением Думы Качканарского городского округа Свердловской области от 29 сентября 2011 г. N 80 в настоящий План внесены изменения
План
мероприятий по выполнению программы социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2011 год
30 июня, 29 сентября 2011 г.
N пп |
Наименование мероприятия |
Срок выполнения мероприятия |
Ответственный за реализацию мероприятия |
Источник финансирования |
Годовой объем финансирования (тыс. руб.) |
Результат выполнения мероприятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Глава 1. Промышленность | ||||||
1.1 |
Приобретение промышленного оборудования взамен изношенного |
в течение года |
ОАО КГОК "Ванадий" |
Средства предприятий |
538080 |
|
1.2 |
Приобретение нового технологического оборудования |
в течение |
ОАО КГОК |
Средства |
9920 |
|
1.3 |
Обновление оборудования дирекции по информационным технологиям |
в течение года |
ОАО КГОК "Ванадий" |
Средства предприятий |
24032 |
|
1.4 |
Инвестиционные проекты |
в течение года |
ОАО КГОК "Ванадий" |
Средства предприятий |
32435 |
|
1.5 |
Приобретение установки ваккумно-нагнетательной пропитки |
в течение года |
ЗАО Холдинг "Ремэлектро" |
Средства предприятий |
500 |
Улучшение качества работ на 25% |
1.6 |
Освоение технологии сварки коллекторов |
в течение года |
ЗАО Холдинг "Ремэлектро" |
Средства предприятий |
1000 |
Повышение качества ремонтов и увеличение объемов производства на 30% |
Итого по главе 1 |
|
|
|
605967 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Средства предприятий |
|
|
|
605967,000 |
|
|
Глава 2. Малый бизнес | ||||||
2.1 |
Реализация муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Качканарском городском округе |
в течение года |
Администрация городского округа, Фонд поддержки малого предприниматель |
Всего |
755,050 |
Создание благоприятных условий для развития предпринимательства , социальная защита работающих в малом бизнесе, вовлечение в предпринимательскую деятельность незанятого трудоспособного населения |
|
||||||
375,050 |
||||||
Средства предпринимателей |
380,000 |
|||||
Итого по главе 2 |
|
|
|
755,050 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
375,050 |
|
|
Средства предпринимателей |
|
|
|
380,000 |
|
|
Глава 3. Управление имущественным земельным комплексом | ||||||
3.1 |
Реализация Целевой программы управления и приватизации муниципального имущества Качканарского городского округа на 2009-2011 годы |
в течение года |
МБ |
510,000 |
Получение достоверной информации (землеустроительной, технической и другой) об объектах муниципальной собственности, а также признание права собственности Качканарского городского округа в установленном законом порядке, увеличение доходов местного бюджета от использования и отчуждения муниципального имущества городского округа. |
|
3.1.1 |
Управление муниципальным имуществом Качканарского городского округа |
|
|
МБ |
410,000 |
|
3.1.2 |
Приватизация муниципального имущества Качканарского городского округа |
|
|
МБ |
100,000 |
|
3.2 |
Реализация муниципальной целевой программы "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Качканарского городского округа |
в течение года |
1230,000 |
создание единого экономического и градостроительного пространства территории городского округа |
||
|
|
150,000 |
||||
3.6 |
Реализация Муниципальной целевой программы по развитию и поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и коллективных садов |
в течение года |
|
МБ |
822,900 |
Создание благоприятных условий для развития фермерства и огородничества, организация перевозки граждан в сады в садово-огороднический период |
Итого по главе 3 |
|
|
|
2712,900 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
2712,900 |
|
|
Глава 4. Транспорт | ||||||
4.1 |
Мониторинг транспортного обслуживания населения городского округа |
1 квартал |
Администрация городского округа |
без финансирования |
|
Упорядочение движения пассажирского транспорта на территории городского округа |
4.2 |
Обновление парка маршрутных такси |
в течение года |
индивидуальные предприниматели |
средства предпринимателей |
|
улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок |
4.3 |
Создание транспортного муниципального унитарного предприятия |
в течение года |
КУМИ |
без финансирования |
|
организация транспортного обслуживания населения |
Глава 5. Потребительский рынок | ||||||
5.1 |
Ввод в действие, реконструкция объектов культурно-развлекательной сферы, торговли и общественного питания: |
|
|
25750,000 |
Увеличение торговых площадей, расширение спектра досуговых услуг для жителей города, услуг общественного питания, приближение данных услуг к населению, создание новых рабочих мест |
|
5.2 |
Ввод в строй торгово-развлекательного комплекса "Центральный", район Дворца культуры (новое строительство) |
2 квартал |
ИП Максимов А.Ю. |
СП |
7000,000 |
Создание 50 рабочих мест |
5.3 |
Строительство культурно-развлекательного центра в 8 мкр. д. 2а, ниже Дворца спорта (новое строительство) |
3 квартал |
ИП Сивков Д.А. |
СП |
4300,000 |
Создание 35 рабочих мест |
5.4 |
Реконструкция ТЦ "Экспресс", 10 мкр., д. 24а |
4 квартал |
ИП Калинин Ю.А. |
СП |
1200,000 |
Создание 8 рабочих мест |
5.5 |
Реконструкция магазина "Восторг", 8 мкр., д. 35 |
4 квартал |
ИП Одегов С.В. |
СП |
1200,000 |
Создание 1 рабочего места |
5.6 |
Реконструкция магазина компьютерной техники, ул. Свердлова, д. 33, пом. 82 |
2 квартал |
ИП Ложкин С.А |
СП |
1150,000 |
Создание 2 рабочих мест |
5.7 |
Реконструкция магазина "Гелиос" (расширение площадей) |
1 квартал |
ИП Гафиулина Л.Н. |
СП |
1500,000 |
Создание 4 рабочих мест |
5.8 |
Реконструкция магазина промышленных товаров, 10 мкр., д. 20, пом. 123 |
1 квартал |
ИП Рычков А.А. |
СП |
900,000 |
Создание 3 рабочих мест |
5.9 |
Реконструкция помещения кафе "Пиццерия" |
1 квартал |
ИП Селькова Н.В. |
СП |
1800,000 |
Создание 4 рабочих мест |
5.10 |
Строительство магазина , 5а мкр., д. 5а/1 (на месте старого) |
1 квартал |
ИП Салахутдинов |
СП |
3000,000 |
Создание 9 рабочих мест |
5.11 |
Новый магазин (специализация не определена), 5 мкр. д. 61 |
3 квартал |
ИП Березин А.Н. |
СП |
1500,000 |
Создание 4 рабочих места |
5.12 |
Павильон "Пекарня", ул. Свердлова, 27/1 |
1 квартал |
ИП Алиманов П.А. |
СП |
1200,000 |
Создание 3 рабочих мест |
5.13 |
Закусочная "Блинная", ул. Свердлова, 7а |
3 квартал |
ИП Ахматова Л.А |
СП |
1000,000 |
Создание 3 рабочих мест |
Итого по главе 5 |
|
|
|
25750,000 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
средства предпринимателей |
|
|
|
25750,000 |
|
|
Глава 6. Рынок труда и занятость | ||||||
6.1 |
Реализация программы содействия занятости населения Качканарского городского округа на 2011-2012 годы |
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Организация ярмарок вакансий и учебных мест |
в течение года |
Центр занятости |
26,007 |
Организация 8 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для непосредственной встречи работодателей с безработными и ищущими работу гражданами |
|
6.1.2 |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда |
в течение года |
Центр занятости |
ОБ |
26,795 |
Информирование населения, работодателей о потребностях рынка труда, возможностях профессионального обучения, профориентации, сокращение сроков поиска работы гражданами и комплектования рабочих мест |
6.1.3 |
Организация общественных работ |
в течение года |
Центр занятости |
ОБ |
600,732 |
Организация временной занятости 502 чел. |
СР |
602,000 |
|||||
6.1.4 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
в течение года |
Центр занятости |
ОБ |
64,837 |
Временное трудоустройство 33 граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
СР |
160,100 |
|||||
6.1.5 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
в течение года |
Центр занятости, КДМКиС (программа "Молодежь и город") |
410,488 |
Приобщение к труду 280 несовершеннолетних граждан и получение ими профессиональных навыков |
|
539,000 |
||||||
СР |
621,500 |
|||||
6.1.6 |
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда |
в течение года |
Центр занятости |
ОБ |
9,250 |
Обеспечение адаптации 140 безработных граждан к ситуации на рынке труда |
6.1.7 |
Оказание содействия самозанятости безработных граждан (организуют собственное дело) |
в течение года |
Центр занятости |
ОБ |
37,029 |
Создание условий для расширения возможностей занятости граждан в сфере предпринимательской деятельности - 45 чел. |
6.1.8 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
в течение года |
Центр занятости |
ОБ |
31,436 |
Организация временного трудоустройства 16 чел. |
СР |
50,000 |
|||||
6.1.9 |
Трудоустройство инвалидов |
в течение года |
Центр занятости |
без финансирования |
|
Обеспечение гарантированного трудоустройства 35 инвалидов |
6.1.10 |
Трудоустройство по организованному набору |
в течение года |
Центр занятости |
без финансирования |
|
Трудоустройство по организованному набору на территории и за пределами области 12 чел. |
6.1.11 |
Переселение на постоянное место жительства |
в течение года |
Центр занятости |
без финансирования |
|
Переселение семей на село |
6.1.12 |
Профессиональное обучение безработных граждан (приступят к профобучению) |
в течение года |
Центр занятости |
2464,202 |
Повышение качества рабочей силы на рынке труда области на основе профессионального обучения - 206 чел. |
|
6.1.13 |
Профессиональная ориентация и психологическая поддержка безработных граждан |
в течение года |
Центр занятости |
ОБ |
35,175 |
Обеспечение участия в программах профессиональной ориентации и психологической поддержки 764 чел. |
6.1.14 |
Развитие и совершенствование прикладного программного обеспечения и технических средств автоматизированных систем |
|
|
без финансирования |
|
обеспечение доступа к информации через Интернет-порталы |
6.1.15 |
Социальная поддержка безработных граждан: |
в течение года |
Центр занятости |
ОБ |
40153,500 |
|
выплата пособий по безработице (в среднегодовом исчислении) |
в течение года |
Центр занятости |
ОБ |
36751,557 |
Выплата пособий по безработице 2000 чел. |
|
оформление безработным гражданам пенсий досрочно (в среднегодовом исчислении) |
в течение года |
Центр занятости |
ОБ |
1009,000 |
Оформление досрочной пенсии 15 чел. |
|
стипендии на профессиональное обучение безработных граждан |
в течение года |
Центр занятости |
ОБ |
2201,891 |
Выплата стипендий 206 чел. |
|
Итого по главе 6 |
|
|
|
85794,499 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
83821,899 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
539,000 |
|
|
Средства работодателей |
|
|
|
1433,600 |
|
|
Глава 7. Капитальное строительство | ||||||
7.1 |
Выполнение пусковой программы жилищного строительства по Качканарскому городскому округу на 2009 год |
|
|
|
|
Ввод 2000 кв.м индивидуального жилья |
7.2 |
Строительство школы N 8 ( рамках целевой программы "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры КГО на 2010-2012 годы" |
в течение года |
29918,800 |
Обеспечение наиболее населенного микрорайона общеобразовательным учреждением |
||
ОБ |
124300,000 |
|||||
7.3 |
Капитальный ремонт здания начальной школы МОЦ СОШ N 7, 5 мкр., д. 43 (в рамках целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в КГО на 2010-2014 годы") |
|
МБУ "УГХ" |
ОБ |
14322,000 |
Возврат ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений |
МБ |
6138,000 |
|||||
7.4 |
Строительство газопровода по ул. Бажова ( рамках целевой программы "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры КГО на 2010-2012 годы" |
|
МБУ "УГХ" |
МБ |
511,000 |
|
1192,000 |
||||||
7.4 |
Инвест-проект "Закольцовка газопровода высокого давления от газораспределительной станции до газорегуляторного пункта ГРП-9 в 11 мкр. г. Качканар" (заказчик - ОАО "Уральские газовые сети", инвестор - ЗАО ТАЗЭКС", подрядчик - ЗАО "Газмонтаж") |
|
ЗАО "Газмонтаж" |
инвестиции |
12000,000 |
|
7.5 |
Инвест-проект "Закольцовка газорегуляторного пункта ГРП-8 с ГРП-10, мкр. 10 от ж. д.43 до ГРП-10 г. Качканар"(заказчик - ОАО "Уральские газовые сети", инвестор - ЗАО "ГАЗЭКС", подрядчик - ЗАО "Газмонтаж") |
|
ЗАО "Газмонтаж" |
инвестиции |
1440,000 |
|
Итого по главе 7 |
|
|
|
189821,800 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
139814,000 |
|
|
Средства предприятий |
|
|
|
13440,000 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
36567,800 |
|
|
Глава 8. Жилищно-коммунальный комплекс | ||||||
8.1 |
Капитальный ремонт затворов с водолазным обследованием тела плотины В.Выйского ГТС |
в течение года |
ООО "СТК" |
Средства предприятий |
500,000 |
Обеспечение качества подготовки питьевой воды |
8.2 |
Капитальный ремонт с санацией водопроводных сетей |
в течение года |
ООО "СТК" |
Средства предприятий |
1250,020 |
|
8.3 |
Капитальный ремонт колодцев водопроводных сетей |
в течение года |
ООО "СТК" |
Средства предприятий |
1272,320 |
|
8.4 |
Капитальный ремонт колодцев канализационных сетей 5-11 мкр. |
в течение года |
ООО "СТК" |
Средства предприятий |
1054,260 |
|
8.5 |
Капитальный ремонт колодцев тепловых сетей |
в течение года |
ООО "СТК" |
Средства предприятий |
702,840 |
Обеспечение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
8.6 |
Капитальный ремонт с заменой панелей на ТНС-9 |
в течение года |
ООО "СТК" |
Средства предприятий |
2124,900 |
|
8.7 |
Каптальный ремонт с заменой насосного оборудования ТНС-9 |
в течение года |
ООО "СТК" |
Средства предприятий |
2932,050 |
|
8.8 |
Капитальный ремонт ВЛ-04 от ТП-317а фид. "4а мкр., д. N 83-84, магазин" |
в течение года |
ООО "СТК" |
Средства предприятий |
44,760 |
Обеспечение надежности электроснабжения потребителей |
8.9 |
Капитальный ремонт ВЛ-бкВ фид. N 9, ПС-110/6 N 3 |
в течение года |
ООО "СТК" |
Средства предприятий |
35,180 |
|
8.10 |
Капитальный ремонт ВЛ-бкВ фид. N 21, ПС-110/6 N 3 |
в течение года |
ООО "СТК" |
Средства предприятий |
59,790 |
|
8.11 |
Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ от ТП-317а фид. "4а мкр., д. N 85-94" |
в течение года |
ООО "СТК" |
Средства предприятий |
55,250 |
|
8.12 |
Реализация мероприятий целевой программы капитального ремонта жилищного фонда |
в течение года |
2361,500 |
Улучшение условий проживания граждан, технического состояния жилых домов |
||
иные источники |
811,500 |
|||||
8.13 |
Реализация программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Качканарского городского округа на 2009-2011 годы" |
в течение года |
МБУ "УГХ" |
МБ |
2303,000 |
Повышение уровня развития коммунальной инфраструктуры муниципального значения, улучшение проживания граждан, создание условий для малоэтажного строительства. |
8.13.1 |
Разработка проектно-сметной документации по газификации ул. Бажова |
|
МБУ "УГХ" |
МБ |
300,000 |
|
8.13.2 |
Строительство сетей электроснабжения коттеджей по ул. Мира, ул. Качканарская - строительство ВЛ-0,4 кв и монтаж КТП(09) |
|
МБУ "УГХ" |
МБ |
1253,000 |
|
8.13.3 |
Строительство коммуникаций инфраструктуры коттеджного поселка "Форманта" (ЛЭП-0,4 кв) |
|
МБУ "УГХ" |
МБ |
750,000 |
|
8.14 |
Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения |
|
МБУ "УГХ" |
|
1752,500 |
Расширение сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в результате развития сетей муниципального образования |
8.14.1 |
Проектирование водовода с установкой пожарных гидрантов ул. Комсомольская 1-25 |
|
МБУ "УГХ" |
|
100,000 |
|
8.14.2 |
Экспертиза проекта по строительству водопровода |
|
МБУ "УГХ" |
|
130,055 |
|
8.14.3 |
Экспертиза проекта по детскому саду |
|
МБУ "УГХ" |
|
363,945 |
|
8.14.4 |
Проектирование реконструкции здания начальной школы МОУ СОШ N 7 по адресу: 5 мкр., д. 42 |
|
МБУ "УГХ" |
|
500,000 |
|
8.14.5 |
Проектирование дороги к пос. Форманта-2 |
|
МБУ "УГХ" |
|
658,500 |
|
8.15 |
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда* |
|
ООО УЖК "Наш дом" |
4600,000 |
Ремонт многоквартирных домов |
|
8.16 |
Реализация муниципальной целевой программы "Комплексное благоустройство дворовых территорий Качканарского городского округа в 2011 году" |
|
10434,000 |
Повышение уровня комфортности проживания населения Увеличение количества дворов, оборудованных детскими площадками, до 198 дворов |
||
МБ |
4472,000 |
|||||
8.16 |
Благоустройство |
|
|
|
3647,000 |
Создание комфортных условий проживания граждан, повышение безопасности на дорогах |
8.16.1 |
Благоустройство территории городского округа |
|
МБУ "УГХ" |
|
1767,400 |
|
8.16.2 |
Обслуживание сетей уличного освещения |
|
МБУ "УГХ" |
|
1379,600 |
|
8.16.3 |
Ямочный ремонт дорог |
|
МБУ "УГХ" |
|
500,000 |
|
8.17 |
Создание на базе имущественного комплекса водо-, тепло-, энергоснабжения, водоотведения муниципального унитарного предприятия |
в течение года |
КУМИ |
без финансирования |
|
обеспечение населения городского округа услугами водо-, тепло-, энергоснабжения, водоотведения |
Итого по главе 8 |
|
|
|
40412,870 |
|
|
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
10434,000 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
19136,000 |
|
|
Иные средства |
|
|
|
811,500 |
|
|
Средства предприятий |
|
|
|
10031,370 |
|
|
Глава 9. Энергосбережение | ||||||
9.1* |
Исполнение муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Качканарского городского округа на период до 2015 года" |
|
|
Всего: |
44767* |
Экономия тепло-энергоресурсов |
МБ |
19170* |
|||||
25594* |
||||||
Итого по главе 9 |
|
|
|
44767* |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
19170* |
|
|
Средства предприятий |
|
|
|
25594* |
|
|
Глава 10. Природоохранные мероприятия | ||||||
10.1 |
Реализация мероприятий экологической программы МО г. Качканар, утвержденного постановлением Главы Качканарского городского округа от 19.12.2008 N 1764 |
в течение года |
|
Всего: |
48410,400 |
Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа |
МБ |
5866,000 |
|||||
СП |
42544,400 |
|||||
10.1.1 |
Мероприятия по модернизации и техническому перевооружению предприятий |
|
Предприятия города |
СП |
42544,400 |
|
10.1.2 |
Общегородские природоохранные мероприятия |
Администрация КТО, МБУЗ "КЦГБ", МБУ "УГХ", Кушвинский ф-л ФГУЗ "ЦГиЭ", УО, КДМКиС |
5866,000 |
|||
Итого по главе 10 |
|
|
|
48410,400 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Средства предприятий |
|
|
|
42544,400 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
5866,000 |
|
|
Раздел 11. Демография | ||||||
11.1 |
Реализация долгосрочной комплексной программы демографического развития Качканарского городского округа на период до 2025 года |
в течение года |
Администрация городского округа |
|
|
Улучшение демографической ситуации |
Глава 12. Образование | ||||||
12.1 |
Осуществление доплат за классное руководство педагогам школ в рамках ПНП "Образование" |
|
|
Всего: |
7390,200 |
Повышение мотивации педагогических работников |
2706,000 |
||||||
4684,200 |
||||||
12.2 |
Реализация комплексного проекта модернизации образования Свердловской области |
|
|
|
|
Учебно-методическое, современное материально-техническое обеспечение образовательного процесса |
12.2.1 |
Приобретение учебно-наглядных пособий (школы: им. Новикова, N 5, 7, лицей N 6, ВСОШ) |
|
|
827,000 |
|
|
12.2.2 |
Развитие технической основы современных информационных технологий |
|
|
|
826,200 |
материально-техническое оснащение ОУ: школа им. Новикова, лицей N 6, школа N 7, ВСОШ |
12.2.3 |
Оплата трафика сети Интернет в ОУ |
|
|
ОБ |
156,200 |
обеспечение доступа к современным |
12,900 |
информационным ресурсам |
|||||
12.2.4 |
Организация деятельности Муниципального Управляющего совета |
|
|
без финансирования |
|
обеспечение государственно-общественного характера управления |
12.3 |
Осуществление перехода ОУ в статус автономных, казенных, бюджетных организаций |
|
|
без финансирования |
|
Разработанные (измененные) локальные нормативно-правовые акты |
12.4 |
Текущий ремонт всех образовательных учреждений |
|
|
Привлеченные средства |
|
Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях к нормам СанПин, исполнение предписаний |
12.5 |
Внедрение нового Федерального государственного образовательного стандарта |
|
|
в рамках оплаты труда из областных субвенций |
|
Обеспечпение реализации государственной политики в области образования |
12.6 |
Организация деятельности по подготовке и проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ГИА |
|
|
в сметах ОУ |
|
Качественное проведение ЕГЭ |
12.7 |
Развитие учительского потенциала образовательных учреждений |
|
|
|
|
Повышение уровня квалификации педагогических работников и руководящих кадров, трансляция опыта лучших педагогических работников |
12.7.1 |
Аттестация педагогических и руководящих работников ОУ |
|
|
МБ |
5,000 |
|
12.7.2 |
Организация целевой подготовки кадров для системы образования |
|
|
без финансирования |
|
|
12.7.3 |
Курсовая подготовка и переподготовка кадров |
|
|
в сметах ОУ в рамках госзаказа |
|
|
12.7.4 |
Конкурс профессионального мастерства |
|
|
без финансирования |
|
|
12.7.5 |
День учителя |
|
|
без финансирования |
|
|
12.7.6 |
Городские педагогические чтения |
|
|
без финансирования |
|
|
12.7.7 |
Августовская конференция |
|
|
без финансирования |
|
|
12.7.8 |
Форум молодых специалистов |
|
|
без финансирования |
|
|
12.8 |
Воспитание и здоровье |
|
|
|
|
Сбережение здоровья детей и подростков, создание условий для занятости детей, обеспечение адаптивности образовательного процесса |
12.8.1 |
Организация бесплатного питания учащихся школ |
|
|
17110,000 |
||
12.8.2 |
Оздоровление детей в загородных и муниципальных лагерях |
|
|
ОБ |
7816,000 |
|
450,000 |
||||||
12.8.3 |
Организация деятельности детей и подростков через работу учреждений дополнительного образования |
|
|
в сметах УДО |
|
|
12.8.4 |
Возрождение движения "Готов к труду и обороне" |
|
|
без финансирования |
|
|
12.8.5 |
Организация работы городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) |
|
|
без финансирования |
|
|
12.8.6 |
Организация дистанционного обучения детей-инвалидов |
|
|
без финансирования |
|
|
12.8.7 |
Конкурс на лучшую воспитательную систему среди образовательных учреждений |
|
|
без финансирования |
|
|
12.9 |
Поддержка талантливых детей |
|
|
|
|
Создание условий для мотивации учения, поддержка талантливых и одаренных учащихся |
12.9.1 |
Акция чествования стипендиатов |
|
|
МБ |
18,000 |
|
12.9.2 |
Праздник "Выпускник". Акция чествования медалистов |
|
|
без финансирования |
|
|
12.9.3 |
Праздник "Одаренный ребенок" |
|
|
без финансирования |
|
|
12.9.4 |
Проведение муниципальных этапов олимпиад, конкурсов, участие в областных мероприятиях в рамках областного фестиваля "Юные интеллектуалы среднего Урала" |
|
|
без финансирования |
|
|
Итого по главе 12 |
|
|
|
34611,500 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
2706,000 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
31419,600 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
485,900 |
|
|
Глава 13. Молодежная политика | ||||||
13.1 |
Реализация программы "Молодежь и город" |
в течение года |
МБ |
1200,000 |
Повышение деловой и социальной активности молодежи, уровня гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, обеспечение занятости подростков и молодежи в летний период, снижение уровня подростковой преступности |
|
13.1.1 |
Содействие трудоустройству |
|
|
|
500,000 |
|
13.1.2 |
Деятельность экологического отряда |
|
|
|
0,000 |
|
13.1.3 |
Поддержка детского и молодежного движения |
|
|
|
130,000 |
|
13.1.4 |
Подготовка и обучение актива общественных организаций и специалистов в молодежной сфере |
|
|
|
150,000 |
|
13.1.5 |
Развитие системы работы с молодежью по месту жительства |
|
|
|
30,000 |
|
13.1.6 |
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи |
|
|
|
190,000 |
|
13.1.7 |
Поддержка молодежных средств массовой информации |
|
|
|
35,000 |
|
13.1.8 |
Поддержка и развитие молодежного творчества и организация досуга молодежи |
|
|
|
165,000 |
|
13.2 |
Обеспечение жильем молодых семей в рамках целевой программы |
в течение года |
Администрация КГО, КДМКиС |
1224,000 |
Улучшение жилищных условий молодых |
|
1987,200 |
семей |
|||||
13.3 |
Содержание молодежной организации ОАО "Ванадий" |
в течение года |
ОАО КГОК "Ванадий |
Средства предприятий |
678,000 |
|
Итого по главе 13 |
|
|
|
5089,200 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
1987,200 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
2424,000 |
|
|
Средства предприятий |
|
|
|
678,000 |
|
|
Глава 14. Здравоохранение | ||||||
14.1 |
Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения: |
в течение года |
Всего |
6673,100 |
Повышение доступности и качества |
|
3589,100 |
первичной медико-санитарной помощи, |
|||||
МБ |
3084,000 |
укрепление кадрового потенциала первичного звена, снижение коэффициента совместительства, увеличение заработной платы работников |
||||
14.2 |
Реализация программ |
|
|
|
|
|
14.2.1 |
"Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях на территории Качканарского городского округа |
в течение года |
МБУЗ "КЦГБ" |
МБ |
1051,200 |
Снижение заболеваемости внутрибольничными инфекциями |
ОМС |
622,000 |
|||||
14.2.2 |
Реализация ведомственной программы "Вакцинопрофилактика" |
в течение года |
МБУЗ "КЦГБ" |
Всего |
4571,000 |
Профилактика инфекционных заболеваний управляемыми средствами иммунизации |
МБ |
2019,300 |
|||||
СРиН |
2551,700 |
|||||
14.2.3 |
"Охрана репродуктивного здоровья населения Качканарского городского округа" |
в течение года |
МБУЗ "КЦГБ" |
Всего |
5011,100 |
Совершенствование организации помощи в сфере репродуктивного здоровья, укрепление здоровья детей и подростков, укрепление семьи |
ФБ |
5009,700 |
|||||
МБ |
1,400 |
|||||
14.2.4 |
"Здоровые дети - здоровый город" |
|
|
Спонсорская помощь |
17,200 |
Сохранение здоровья детей и подростков |
14.2.5 |
"О мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым путем" |
|
|
87,100 |
Наиболее полное выявление больных и контактных с ними лиц, стабилизация уровней венерических заболеваний |
|
14.2.6 |
"Об организации борьбы с туберкулезом в Качканарском городском округе" |
|
|
МБ |
1066,700 |
Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза |
14.2.7 |
Комплексный план мероприятий противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и ограничению распространения ВИЧ-инфекции, пьянства, алкоголизма на территории Качканарского городского округа" |
|
|
МБ |
1018,600 |
Своевременное назначение профилактического лечения |
ОМС |
22,000 |
|||||
Итого по главе 14 |
|
|
|
20140,000 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
8598,800 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
8328,300 |
|
|
оме |
|
|
|
644,000 |
|
|
Спонсорская помощь |
|
|
|
17,200 |
|
|
СРиН |
|
|
|
2551,700 |
|
|
Глава 15. Физическая культура и спорт | ||||||
15.1 |
Реализация программы "Развитие физической культуры и спорта в Качканарском городском округе на 2011-2013 годы" |
|
|
МБ |
1890,000 |
Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан, создание условий для развития спорта высших достижений, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений |
15.1.1 |
Мероприятия по повышению квалификации и профессиональная подготовка специалистов спортивной сферы и судейского корпуса |
в течение года |
МБ |
60,000 |
||
15.1.2 |
Конкурс профессионального мастерства среди учреждений спортивной направленности |
в течение года |
КДМКиС |
МБ |
30,000 |
|
15.1.3 |
Создание информационно-методического центра |
в течение года |
КДМКиС |
МБ |
40,000 |
|
15.1.4 |
Реконструкция хоккейного корта "Кристалл" |
в течение года |
КДМКиС |
40,000 |
||
15.1.5 |
Проведение конкурса проектов развития физической культуры и спорта среди бюджетных организаций |
в течение года |
КДМКиС |
МБ |
50,000 |
|
15.1.6 |
Обеспечение спортивных сооружений оборудованием для проведения массовых спортивных мероприятий |
в течение года |
КДМКиС |
МБ |
100,000 |
|
15.1.7 |
Проведение городских спортивных праздников |
в течение года |
КДМКиС |
МБ |
300,000 |
|
15.1.8 |
Проведение мероприятий в зачет городских спартакиад |
в течение года |
КДМКиС |
МБ |
370,000 |
|
15.1.9 |
Проведение спортивных мероприятий по массовым видам спорта |
в течение года |
КДМКиС |
МБ |
120,000 |
|
15.1.10 |
Подготовка спортивного резерва |
в течение года |
КДМКиС |
МБ |
370,000 |
|
15.1.11 |
Поддержка взрослого спорта |
в течение года |
КДМКиС |
МБ |
310,000 |
|
15.1.12 |
Установка баннеров с портретами спортсменов высокого класса |
в течение года |
КДМКиС |
МБ |
50,000 |
|
15.1.13 |
Издание спортивной газеты (приложение к местному изданию) |
в течение года |
КДМКиС |
МБ |
50,000 |
|
Итого по главе 15 |
|
|
|
1890,000 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
1890,000 |
|
|
Глава 16. Социальная политика | ||||||
16.1 |
Реализация федеральных и областных законов социальной защиты населения |
|
|
Всего: |
103485,000 |
|
3438,000 |
||||||
100047,000 |
||||||
16.1.1 |
Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентах" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ФБ |
2808,000 |
Ежегодная денежная разовая выплата почетным донорам (6934 руб. в год) |
16.1.2 |
Областной закон "О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
9790,000 |
Денежные выплаты опекунам |
16.1.3 |
Областной закон "О ежемесячных пособиях гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
577,000 |
Ежемесячные пособия инвалидам ВОВ |
16.1.5 |
Областной закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
49847,000 |
Возмещение расходов в размере 50% на услуги |
компенсация на услуги связи |
ОБ |
8255,000 |
||||
компенсация на проезд в городском транспорте |
ОБ |
17961,000 |
||||
компенсация на проезд в междугороднем транспорте |
ОБ |
1958,000 |
||||
услуги ЖКХ |
ОБ |
673,000 |
||||
санаторно-курортное лечение |
ОБ |
21000,000 |
||||
16.1.6 |
Постановление Правительства Свердловской области "О мерах по реализации ФЗ N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
404,000 |
Социальная поддержка родственникам умерших, ранее нигде не работавших |
16.1.7 |
ЗСО "О социальной поддержке реабилитированных и пострадавших от политических репрессий" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
1121,000 |
Социальная поддержка реабилитированных |
проезд в городском транспорте |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
884,000 |
||
компенсация на погребение |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
84,000 |
||
компенсация на оплату билетов на железнодорожном транспорте |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
153,000 |
||
16.1.8 |
Областной закон "О защите прав ребенка" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
1666,000 |
Оплата больничного листа беременным женщинам, нигде не работающим в связи с ликвидацией предприятия, и несовершеннолетним, оказание социальной помощи на ребенка-инвалида, оплата в областной медицинский центр с ребенком |
|
выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, нигде не работающие |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
110,000 |
||
ежемесячные выплаты на ребенка-инвалида |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
1103,000 |
||
оплата проезда в областной центр здравоохранения на обследование с ребенком |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
453,000 |
||
16.1.9 |
Областной закон "Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
8997,000 |
Оказание социальной помощи гражданам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, возмещение расходов по оплате коммунальных услуг |
16.1.10 |
Областной закон "О ежемесячных пособиях гражданам, имеющим детей" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
15618,000 |
Ежемесячные пособия семьям, имеющим детей и доходы ниже прожиточного минимума |
16.1.11 |
Постановление Правительства Свердловской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
1199,000 |
Компенсационные выплаты на проезд на территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта |
16.1.12 |
Постановление Правительства Свердловской области "О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
6522,000 |
Ежемесячные компенсационные выплаты за содержание детей в образовательных учреждениях |
|
16.1.13 |
Областной закон "О социальном обслуживании населения в Свердловской области" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ОБ |
643,000 |
Предоставление единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации |
16.1.14 |
Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
в течение года |
ГУ УСЗН |
5,000 |
Выплата денежной компенсации |
|
ОБ |
33,000 |
|||||
16.1.16 |
Постановление Правительства СО "Об осуществлении полномочий по назначению и выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего...." |
в течение года |
ГУ УСЗН |
ФБ |
625,000 |
Выплаты женам военнослужащих на рождение ребенка |
|
Постановление Правительства Свердловской области "О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд на территории Свердловской области на всех видах городского, пассажирского транспорта" |
|
|
ОБ |
3630,000 |
Ежегодная денежная разовая выплата |
16.2 |
Реализация программы "Дополнительная социальная поддержка населения Качканарского городского округа на 2009 год" |
в течение года |
Администрация городского округа, |
481,300 |
Реализация государственной политики в социальной сфере, социальная поддержка общественных организаций и граждан городского округа |
|
16.2.1 |
Социальная поддержка общественных организаций |
|
организации ветеранов ВОВ и труда, ВОС, ВОИ |
МБ |
332,700 |
|
16.2.2 |
Выплата дотации к пенсии пенсионерам, ушедшим на пенсию до 1987 г. из учреждений города |
МБ |
33,600 |
|||
16.2.3 |
Фиксированные компенсационные выплаты Почетным гражданам города |
МБ |
108,000 |
|||
16.2.4 |
Компенсация расходов за радиоточку инвалидам по зрению |
МБ |
7,000 |
|
||
16.3 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам |
в течение года |
ОБ |
36580,000 |
социальная поддержка граждан |
|
16.4 |
Приобретение квартир для малоимущих граждан, состоящих в списках очередности для получения жилья |
в течение года |
Администрация городского округа |
МБ |
3328,000 |
Приобретение 4 квартир для малоимущих граждан |
16.4.1 |
Социальная политика ОАО "Ванадий" |
|
ОАО КГОК "Ванадий" |
Средства предприятий |
91628,000 |
Социальная поддержка работников предприятия |
16.4.2 |
Содержание детского лагеря отдыха "Чайка" |
|
|
|
19781,000 |
|
16.4.3 |
Санаторно-курортное лечение в с/п "Зеленый мыс" |
|
|
|
11592,000 |
|
16.4.4 |
Санаторно-курортное лечение в сторонних здравницах |
|
|
|
6076,000 |
|
16.4.5 |
Возмещение стоимости путевок в детские# |
|
|
|
4648,000 |
|
16.4.6 |
Социально-бытовые услуги трудящимся комбината |
|
|
|
10642,000 |
|
16.4.7 |
Дополнительное медицинское страхование работников комбината |
|
|
|
21361,000 |
|
16.4.8 |
Единовременные выплаты в связи с выходом на пенсию работников комбината |
|
|
|
12045,000 |
|
16.4.9 |
Содержание женсовета ОАО "Ванадий" |
|
|
|
607,000 |
|
16.5 |
Предоставление социальных гарантий работникам предприятия |
|
ОАО "Металлист" |
Средства предприятий |
2800,000 |
Социальная поддержка работников предприятия |
Итого по главе 16 |
|
|
|
202291,300 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
4007,000 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
100047,000 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
3809,300 |
|
|
Средства предприятий |
|
|
|
94428,000 |
|
|
Глава 17. Общественная безопасность | ||||||
17.1 |
Реализация программы мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности Качканарского городского округа на 2011-2013 годы |
в течение года |
2672,000 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей |
||
17.1.1 |
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению людей на водных объектах |
МБ |
1088,000 |
|||
17.1.2 |
Мероприятия по пожарной безопасности |
МБ |
1584,000 |
|||
17.2 |
Реализация программы "Профилактика правонарушений и предупреждение экстремистской и террористической деятельности на территории Качканарского городского округа на 2011-2013 годы |
в течение года |
Администрация городского округа |
МБ |
683,000 |
Удержание контроля над криминальной ситуацией, снижение уровня преступности, обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности |
17.3 |
Реализация программы повышения безопасности дорожного движения на территории Качканарского городского округа |
в течение года |
МБ |
96,000 |
Снижение аварийности на дорогах городского округа |
|
Итого по главе 17 |
|
|
|
3451,000 |
|
|
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
3451,000 |
|
|
Итого по программе |
|
|
|
1267097,519 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
15311,80 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
367523,699 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
85585,250 |
|
|
Иные средства, в том числе: |
|
|
|
798676,770 |
|
|
Фонд социального страхования |
|
|
|
644,000 |
|
|
Средства предприятий |
|
|
|
767088,770 |
|
|
Средства предпринимателей |
|
|
|
26130,000 |
|
|
Иные средства |
|
|
|
811,500 |
|
|
Спонсорская помощь |
|
|
|
17,200 |
|
|
Средства работодателей и населения |
|
|
|
3985,300 |
|
* мероприятия будут реализованы при условии дополнительного финансирования (в итоговой сумме финансирования мероприятий не учтены)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Думы Качканарского городского округа Свердловской области от 9 июня 2011 г. N 45 "О принятии комплексной программы социально-экономического развития Качканарского городского округа на 2011 год"
Текст решения опубликован в газете "Качканарское время" от 29 июня 2011 г. N 25 стр. 3 (без приложения). Текст приложения размещен на сайте Качканарского городского округа Свердловской области в Internet (www.admkgo.ru)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Думы Качканарского городского округа Свердловской области от 29 сентября 2011 г. N 80
Решение Думы Качканарского городского округа Свердловской области от 30 июня 2011 г. N 53