Рассмотрев обращение главы Касимовского муниципального района "Об утверждении муниципальной целевой программы "Социальное развитие села Касимовского муниципального района Рязанской области до 2012 года", Совет депутатов решил:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Социальное развитие села Касимовского муниципального района Рязанской области до 2012 года" (прилагается).
2. Администрации Касимовского муниципального района создать необходимые условия для реализации программы.
3. Направить настоящее решение главе Касимовского муниципального района для подписания и обнародования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета депутатов |
С.А.Новиков |
Глава Касимовского района |
Е.И.Попов |
Муниципальная целевая программа
"Социальное развитие села Касимовского муниципального района
Рязанской области до 2012 года"
(утв. решением Совета депутатов Касимовского муниципального района
от 25.12.2008 года N 83-IVСД)
Паспорт муниципальной целевой программы
Наименование муниципальной целевой программы |
Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" (далее - Программа) |
Срок реализации муниципальной целевой программы |
2008-2012 годы |
Заказчик |
Администрация Касимовского муниципального района |
Основной разработчик муниципальной целевой программы |
Управление капитального строительства Касимовского муниципального района Рязанской области |
Исполнители муниципальной целевой программы |
Администрация Касимовского муниципального района, УКС Касимовского муниципального района, УСХ Касимовского муниципального района и другие организации. |
Цели и задачи муниципальной целевой программы |
Цели Программы: повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий путем развития газификации и водоснабжения сельских населенных пунктов, развития общеобразовательных учреждений, культурно-досуговой деятельности, электрических, телекоммуникационных сетей в сельской местности, обеспечения улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в секторах сельской экономики и социальной сфере, путем предоставления жилья. |
|
Задачи Программы: - повышение уровня газификации сельских населенных пунктов; - повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой; - повышения уровня и качества электроснабжения сельских населенных пунктов; - обеспечение сельских поселений телефонной и телекоммуникационной связью; - повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений в сельской местности, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями; - активизации культурно-досуговой деятельности на селе; - обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе и нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
Важнейшие целевые показатели |
протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир; газификация сельских жилых домов и квартир; протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения; общая площадь построенного (приобретенного) жилья для: молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий; количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности. |
Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы |
Программа реализуется в один этап: 2008-2012 годы |
Перечень подпрограмм (мероприятий) |
1. Развитие газификации сельских населенных пунктов. 2. Развитие водоснабжения, электрических сетей сельских населенных пунктов. 3. Развитие телекоммуникационной сети в сельской местности. 4. Развитие образовательных учреждений, культурно-досуговой деятельности в сельской местности. 5. Развитие жилищного строительства в сельской местности. |
Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы, в том числе по годам |
Всего - 694460,77 тыс. руб. в том числе: Бюджет Рязанской области - 513376,2 тыс. руб., из них: 2008 год - 19574 тыс. руб.; 2009 год - 131685,6 тыс. руб.; 2010 год - 130996,6 тыс. руб.; 2011 год - 113573 тыс. руб.; 2012 год - 117547 тыс. руб.; Бюджеты муниципальных образований - 4476,64 тыс. руб., из них: 2008 год - 112 тыс. руб.; 2009 год - 1842,64 тыс. руб.; 2010 год - 1008 тыс. руб.; 2011 год - 788 тыс. руб.; 2012 год - 726 тыс. руб. Внебюджетные источники - 2260 тыс. руб., из них: 2010 год - 1960 тыс. руб.; 2011 год - 300 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности |
В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается: ввести в действие 40 тыс. кв. м общей площади благоустроенного жилья; газифицировать 1919 домов и квартир в сельской местности, проложить 146 км газораспределительных сетей, довести уровень газификации жилых домов в сельской местности до 62 процентов; проложить 37,4 км водопроводных линий в целях обеспечения сельского населения качественной питьевой водой. |
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом
Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.
В результате спада сельскохозяйственного производства, ухудшения финансового положения сельскохозяйственных организаций, изменений в организационно-экономическом механизме развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло значительное отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.
Инженерная инфраструктура села из-за длительных сроков эксплуатации морально и физически устарела и практически не развивается.
В настоящее время в районе эксплуатируется 791,41 км газовых сетей, что позволило газифицировать 1919 квартир и домов. Уровень газификации на селе остается неудовлетворительным и составляет 62%.
Основными источниками водоснабжения на селе являются подземные воды. В некоторых населенных пунктах района вода не соответствует требованиям санитарных норм. Отмечается превышение предельно-допустимых концентраций железа, стронция и других вредных веществ. Общая длина сетей водоснабжения составляет 264,7 км. Износ систем водоснабжения сельских населенных пунктов по предварительным подсчетам составляет 60-80 процентов.
В основной части сельского жилищного фонда отсутствуют элементарные коммунальные удобства.
Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособного, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе.
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора планируется принятие комплекса мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодоление дефицита квалифицированных специалистов и рабочих в сельском хозяйстве и социальной сфере, связанной с обслуживанием села.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена социально-политической остротой проблем села и широким спектром задач, решаемых агропромышленным комплексом области, необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.
Необходимо развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры агропромышленного комплекса Касимовского района, создание общественно - нормальных условий жизнедеятельности сельского населения и расширение рынка труда. Это позволит обеспечить эффективность функционирования экономики агропромышленного комплекса района, решить демографические проблемы, активизировать трудовые ресурсы, человеческий фактор.
Особенность размещения сельского населения, удаленность сельских населенных пунктов от центра муниципального района и центральных усадеб предопределяет автономное жизнеобеспечение этих поселений, необходимость интегрированного подхода к развитию сельских поселений.
В сложившихся условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать в удовлетворении жизненных потребностей проживающего на их территории сельского населения без государственной поддержки.
2. Цели и задачи муниципальной целевой программы
Цели Программы:
- повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий путем развития газификации и водоснабжения сельских населенных пунктов, электрических, телекоммуникационных сетей в сельской местности, общеобразовательных учреждений и культурно-досуговой деятельности;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
- привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в секторах сельской экономики и социальной сфере, путем предоставления жилья;
Задачи Программы:
- повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;
- повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой;
- повышения уровня и качества электроснабжения сельских населенных пунктов;
- обеспечение сельских поселений телефонной и телекоммуникационной связью;
- повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений в сельской местности, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями;
- активизация культурно-досуговой деятельности на селе;
- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе и нуждающихся в улучшении жилищных условий.
3. Перечень мероприятий по реализации
муниципальной целевой программы
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования всего |
В том числе за счет средств |
Исполнители мероприятий |
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам) км. |
|||||||||||||||||||||||
Федерального бюджета |
Бюджета Рязанской области |
Местных бюджетов |
|
|
||||||||||||||||||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2008 г. |
2009.г |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
|
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||||||||
|
1. Развитие газификации сельских населенных пунктов Касимовского муниципального района |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Газификация д. Перво |
2008 |
3182 |
955 |
|
|
|
|
2227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,856 |
|||||||||
2. Газификация д. Ермолово-Курмыш |
2008 |
7477 |
2243 |
|
|
|
|
5234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,055 |
|||||||||
Итого: |
2008 |
10659 |
3198 |
|
|
|
|
7461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,911 |
|||||||||
1. Газификация д. Малеево |
2009 |
3077,9 |
|
|
|
|
|
|
3077,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
|||||||||
2. Газификация д. Забелено |
2009 |
3195,31 |
|
|
|
|
|
|
3195,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,2 |
|||||||||
3. Газификация с. Шостье |
2009 |
6200 |
|
|
|
|
|
|
6200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|||||||||
4. Газификация д. Петрушово-Барсуково |
2009 |
4557,63 |
|
|
|
|
|
|
4557,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,5 |
|||||||||
5. Газификация д. Дуброво |
2009 |
1467,81 |
|
|
|
|
|
|
1467,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,6 |
|||||||||
6. Газификация д. Дворики |
2009 |
441,23 |
|
|
|
|
|
|
441,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,6 |
|||||||||
Итого: |
2009 |
18939,88 |
|
|
|
|
|
|
18939,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,4 |
|||||||||
1. Газификация д. Морозово |
2010 |
708,96 |
|
|
|
|
|
|
|
708,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1 |
|||||||||
2. Газификация д. Басово |
2010 |
1200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
3. Газификация д. Жуково |
2010 |
824,452 |
|
|
|
|
|
|
|
824,452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,7 |
|||||||||
4. Газификация д. Халымово |
2010 |
1236,81 |
|
|
|
|
|
|
|
1236,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,7 |
|||||||||
5. Газификация д. Алферьево |
2010 |
1383,76 |
|
|
|
|
|
|
|
1383,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,5 |
|||||||||
6. Газификация д. Чернышово-Починки |
2010 |
2694,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,53 |
|||||||||
7. Газификация д. Степаново |
2010 |
1966,21 |
|
|
|
|
|
|
|
1966,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|||||||||
8. Газификация д. Сиверка |
2010 |
4032,103 |
|
|
|
|
|
|
|
4032,103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,8 |
|||||||||
9. Газификация д. Мишуково |
2010 |
1840,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,6 |
|||||||||
10. Газификация д. Болотцы |
2010 |
1250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,6 |
|||||||||
19.Газификация д. Озерки |
2010 |
2668,3 |
|
|
|
|
|
|
|
2668,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|||||||||
20. Газификация д. Николаевка |
2010 |
1540,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,2 |
|||||||||
Итого: |
2010 |
21344,595 |
|
|
|
|
|
|
|
21344,595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37,73 |
|||||||||
1 .Газификация д. Толстиково |
2011 |
9850,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9850 |
|
|
|
|
|
|
|
9,6 |
|||||||||
2. Газификация д. Ананьино |
2011 |
2240,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240 |
|
|
|
|
|
|
|
2,2 |
|||||||||
3. Газификация д. Булгаково |
2011 |
5860,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5860 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|||||||||
4. Газификация д. Земское |
2011 |
4230,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|||||||||
5. Газификация д. Мимишкино |
2011 |
5860,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5860 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|||||||||
6. Газификация д. Ярыгино |
2011 |
4250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4250 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|||||||||
7.Газификация д. Озерный. |
2011 |
6780,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6780 |
|
|
|
|
|
|
|
6,5 |
|||||||||
Итого: |
2011 |
39070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39070 |
|
|
|
|
|
|
|
63,7 |
|||||||||
1. Газификация д. Давыдово |
2012 |
3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3370 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|||||||||
2. Газификация д. Чинур |
2012 |
2230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2230 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||||||
3. Газификация д. Большой Мутор |
2012 |
4640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4640 |
|
|
|
|
|
|
4,3 |
|||||||||
4. Газификация д. Выкуши |
2012 |
5320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5320 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|||||||||
Итого: |
2012 |
15560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15560 |
|
|
|
|
|
|
14,3 |
|||||||||
Всего: |
|
105573,475 |
3198 |
|
|
|
|
7461 |
18939,88 |
21344,595 |
39070 |
15560 |
|
|
|
|
|
|
146,041 |
|||||||||
|
2. Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов Касимовского муниципального района |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Реконструкция водопроводной сети в с. Дмитриево |
2008 |
5957 |
1762 |
|
|
|
|
4113 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
2,6 |
|||||||||
Итого: |
2008 |
5957 |
1762 |
|
|
|
|
4113 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
2,6 |
|||||||||
1. Реконструкция водопроводной сети в с.Дмитриево |
2009 |
5991 |
|
1646 |
|
|
|
|
4138 |
|
|
|
|
207 |
|
|
|
|
2,35 |
|||||||||
2. Строительство водопроводной сети в с. Селищи |
2009 |
4682,0 |
|
1404,6 |
|
|
|
|
3183,76 |
|
|
|
|
93,64 |
|
|
|
|
2,2 |
|||||||||
3. Строительство водопроводной сети и бурение разведочно-эксплуатационной скважины в д. Урдово-Квасьево |
2009 |
12300 |
|
3690 |
|
|
|
|
8241 |
|
|
|
|
369 |
|
|
|
|
7,25 |
|||||||||
4. Реконструкция водопроводных сетей в с. Торбаево |
2009 |
8000,0 |
|
2960 |
|
|
|
|
4800 |
|
|
|
|
240 |
|
|
|
|
3,4 |
|||||||||
Итого: |
2009 |
30973 |
|
9700,6 |
|
|
|
|
20362,76 |
|
|
|
|
909,64 |
|
|
|
|
15,2 |
|||||||||
1. Реконструкция водопроводных сетей в д. Крутоярский |
2010 |
8200 |
|
|
2460 |
|
|
|
|
5658 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
4,3 |
|||||||||
2. Реконструкция водопроводных сетей в с. Которово |
2010 |
6076 |
|
|
1860 |
|
|
|
|
4092 |
|
|
|
|
124 |
|
|
|
3,1 |
|||||||||
Итого: |
2010 |
14276 |
|
|
4320 |
|
|
|
|
9750 |
|
|
|
|
206 |
|
|
|
7,4 |
|||||||||
1. Реконструкция водопроводных сетей в с. Любовниково |
2011 |
3500 |
|
|
|
1050 |
|
|
|
|
2415 |
|
|
|
|
35 |
|
|
1,8 |
|||||||||
2. Реконструкция водопроводных сетей в с. Токарево |
2011 |
4400 |
|
|
|
1320 |
|
|
|
|
2992 |
|
|
|
|
88 |
|
|
2,2 |
|||||||||
3. Реконструкция водопроводных сетей в д. Новая Деревня |
2011 |
5800,0 |
|
|
|
1740 |
|
|
|
|
3944 |
|
|
|
|
116 |
|
|
2,9 |
|||||||||
4. Реконструкция водопроводных сетей в д. Лощинино |
2011 |
6200,0 |
|
|
|
1860 |
|
|
|
|
4216 |
|
|
|
|
124 |
|
|
3,1 |
|||||||||
Итого: |
2011 |
19900 |
|
|
|
5970 |
|
|
|
|
13567 |
|
|
|
|
363 |
|
|
10 |
|||||||||
1. Реконструкция водопроводных сетей в д. Крюково |
2012 |
4300,0 |
|
|
|
|
1290,0 |
|
|
|
|
2924 |
|
|
|
|
86 |
|
2,2 |
|||||||||
Итого: |
2012 |
4300 |
|
|
|
|
1290 |
|
|
|
|
2924 |
|
|
|
|
86 |
|
2,2 |
|||||||||
Всего: |
|
75406 |
1762 |
9700,6 |
4320 |
5970 |
1290 |
4113 |
20362,76 |
9750 |
13567 |
2924 |
82 |
909,64 |
206 |
363 |
86 |
|
37,4 |
|||||||||
|
3. Развитие электрических сетей в сельской местности Касимовского муниципального района |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Реконструкция ТП 10/0,4 кв - д. Ташенка |
2010 |
700,0 |
|
|
210,0 |
|
|
|
|
483,0 |
|
|
|
|
7,0 |
|
|
|
Реконструкция трансф. подстанции |
|||||||||
Итого |
2010 |
700,0 |
|
|
210,0 |
|
|
|
|
483,0 |
|
|
|
|
7,0 |
|
|
|
|
|||||||||
|
4. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности Касимовского муниципального района |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рязанский филиал ОАО "Центр-Телеком" |
Сокращение эксплуатации затрат сельхоз. производителей |
|||||||||
|
5. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности Касимовского муниципального района |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Строительство школы на 132 учащихся в д. Шостье |
2008 |
10030 |
3000 |
|
|
|
|
7000 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
132 уч. |
|||||||||
ИТОГО: |
2008 |
10030 |
3000 |
|
|
|
|
7000 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1. АТП Газификация школы в д. Крутоярский |
2009 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
1425 |
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
КЧМ 7 4 шт. |
|||||||||
2. Строительство школы на 132 учащихся в д. Шостье |
2009 |
66474 |
|
19943 |
|
|
|
|
46251 |
|
|
|
|
280 |
|
|
|
|
132 уч. |
|||||||||
3. АТП Д/сад в д. Крутоярский |
2009 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
1425 |
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
КЧМ-5 2 шт. |
|||||||||
4. АТП Школа в д. Ермолово |
2009 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
1425 |
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
КЧМ-7 2 шт. |
|||||||||
5. АТП Школа в д. Савостьяново |
2009 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
950 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
КЧМ-4 2 шт. |
|||||||||
6. АТП Газификация школы в д. Перво |
2009 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
950 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
КЧМ-7 2 шт. |
|||||||||
Итого: |
2009 |
72974 |
|
19943 |
|
|
|
|
52426 |
|
|
|
|
605 |
|
|
|
|
|
|||||||||
1. Строительство д/сада в д. Клетино на 25 мест |
2010 |
35000,0 |
|
|
10500 |
|
|
|
|
24325 |
|
|
|
|
175,0 |
|
|
|
25 |
|||||||||
2. АТП Д.сад в д. Крутоярский |
2010 |
1800 |
|
|
|
|
|
|
|
1710 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
КЧМ-52 шт. |
|||||||||
3. АТП. Школа в д. Лубяники |
2010 |
1200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
|
|
|
|
60 |
|
|
|
КЧМ-4 2 шт. |
|||||||||
4. АТП Школа в д. Балушевы Починки |
2010 |
1200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
|
|
|
|
60 |
|
|
|
КЧМ-5 2 шт. |
|||||||||
Итого: |
2010 |
39200 |
|
|
10500 |
|
|
|
|
28315 |
|
|
|
|
385 |
|
|
|
|
|||||||||
4. Строительство д/сада в с. Погост на 25 мест |
2011 |
35000,0 |
|
|
|
10500 |
|
|
|
|
24325 |
|
|
|
|
175,0 |
|
|
25 |
|||||||||
Итого: |
2011 |
35000 |
|
|
|
10500 |
|
|
|
|
24325 |
|
|
|
|
175 |
|
|
25 |
|||||||||
5. Строительство д/сада в д. Лощинино |
2012 |
55000 |
|
|
|
|
16500 |
|
|
|
|
38225,0 |
|
|
|
|
275,0 |
|
25 |
|||||||||
Итого: |
2012 |
55000 |
|
|
|
|
16500 |
|
|
|
|
38225 |
|
|
|
|
275 |
|
25 |
|||||||||
Итого |
|
212204 |
3000 |
19943 |
10500 |
10500 |
16500 |
7000 |
52426 |
28315 |
24325 |
38225 |
30 |
605 |
385 |
175 |
275 |
|
|
|||||||||
|
6. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности Касимовского муниципального района |
|||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция ДК в д. Ахматово |
2008 |
1000 |
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 м. |
|||||||||
Итого: |
2008 |
1000 |
|
|
|
|
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1. Реконструкция ДК в д. Ахматово |
2009 |
9000 |
|
2700,0 |
|
|
|
|
6120,0 |
|
|
|
|
180 |
|
|
|
|
100 м |
|||||||||
2. Реконструкция здания в центр досуга молодежи в д. Ардабьево |
2009 |
4900,0 |
|
1470,0 |
|
|
|
|
3332 |
|
|
|
|
98 |
|
|
|
|
50 м. |
|||||||||
3.АТП ДК в д. Крутоярский |
2009 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
950 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
КЧМ-7 2 шт |
|||||||||
Итого: |
2009 |
14900 |
|
4170 |
|
|
|
|
10402 |
|
|
|
|
328 |
|
|
|
|
250 |
|||||||||
1. Строительство физкультурно-оздоровительного центра в д. Торбаево |
2010 |
70000 |
|
|
21000 |
|
|
|
|
48650 |
|
|
|
|
350 |
|
|
|
100 м |
|||||||||
2. АТП ДК в д. Лубяники |
2010 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
|
|
|
|
60 |
|
|
|
КЧМ-5 7 шт. |
|||||||||
Итого: |
2010 |
71140 |
|
|
21000 |
|
|
|
|
49790 |
|
|
|
|
410 |
|
|
|
100 |
|||||||||
1. Строительство ДК на 100 мест в д. Перво |
2011 |
38000 |
|
|
|
11400,0 |
|
|
|
|
26410 |
|
|
|
|
190 |
|
|
|
|||||||||
2. АТП Клуб в д. Алферьево |
2011 |
1200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
|
|
|
|
60 |
|
|
КЧМ-4 1 шт. |
|||||||||
Итого: |
2011 |
39200 |
|
|
|
11400 |
|
|
|
|
27550 |
|
|
|
|
250 |
|
|
|
|||||||||
1. Строительство ДК на 150 мест в д. Лощинино |
2012 |
35000,0 |
|
|
|
|
10500,0 |
|
|
|
|
24325,0 |
|
|
|
|
175 |
|
150 м. |
|||||||||
2. Строительство ДК на 100 мест в н.п. Балушевы Починки |
2012 |
38000,0 |
|
|
|
|
11400,0 |
|
|
|
|
26410,0 |
|
|
|
|
190,0 |
|
100 м |
|||||||||
Итого: |
2012 |
73000 |
|
|
|
|
21900 |
|
|
|
|
50735 |
|
|
|
|
365 |
|
|
|||||||||
Всего: |
|
199240 |
|
4170 |
21000 |
11400 |
21900 |
1000 |
10402 |
49790 |
27550 |
50735 |
|
328 |
410 |
250 |
365 |
|
|
|||||||||
|
6. # Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности Касимовского муниципального района |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты (км) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главное управление автомобильных дорог Ряз. области (по согласованию) |
Сокращение эксплуатационных затрат сельхозпроизводителей |
|||||||||
2. Введение в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающие сельские населенные пункты (км) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главное управление автомобильных дорог Ряз. области (по согласованию) |
Сокращение эксплуатационных затрат сельхозпроизводителей |
|||||||||
|
7. Развитие жилищного строительства в сельской местности Касимовского муниципального района |
|||||||||||||||||||||||||||
- жилищное строительство для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий |
|
11394,156 |
- |
3263,199 |
1415037 |
- |
- |
- |
4532,220 |
2183,700 |
- |
- |
|
|
|
|
|
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области |
Жилые дома Квартиры (кв. м общ. пл.) 2008 г.- 2009 г.- 2010 г.- 2011 г.- 2012 г. всего - |
|||||||||
- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там |
|
87683,425 |
- |
9937,927 |
7075,187 |
3433,752 |
3914,437 |
- |
25023,348 |
19129,212 |
9061,290 |
10108,272 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
Итого: |
|
99077,581 |
|
13201,126 |
8490,224 |
3433,752 |
3914,437 |
|
29555,568 |
21312,912 |
9061,290 |
10108,272 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации муниципальной целевой программы
Цели и задачи областной целевой программы |
Перечень непосредственных и конечных показателей |
Фактическое значение на момент разработки областной целевой программы (базисное значение) |
Изменение значений по годам реализации |
Плановое значение на день окончания действия областной целевой программы |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Цель N 1 "Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий путем развития газификации и водоснабжения сельских населенных пунктов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача N 1 - повышение уровня газификации сельских населенных пунктов |
- протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир, км |
791,41 |
13,911 |
16,4 |
37,73 |
63,7 |
14,3 |
937,45 |
|
- газификация сельских жилых домов и квартир, един. |
9402 |
259 |
528 |
602 |
407 |
123 |
11321 |
Задача N 2 - повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой |
- протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения, км |
362,4 |
2,6 |
15,2 |
7,4 |
10 |
2,2 |
399,8 |
Цель N 2 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача N 3 - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе и нуждающихся в улучшении жилищных условий |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, кв. м |
|
- |
17403 |
11900 |
5099 |
5598 |
40000 |
Цель N 3 "Привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в секторах сельской экономики и социальной сферы на селе, путем предоставления жилья" Задача N 4 - обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, кв. м |
457,9 |
111,2 |
1654 |
1314 |
684 |
684 |
4905,1 |
Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности, человек |
8 |
2 |
18 |
14 |
8 |
10 |
60 |
Описание используемых базовых показателей
муниципальной целевой программы
N п/п |
Наименование и единица измерения базового показателя |
Источник информации |
Метод сбора информации |
Объект и единица наблюдения |
Охват единиц совокупности |
Периодичность формирования значения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир |
км |
Муниципальные образования |
Периодическая отчетность |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Годовая |
2. |
Газификация сельских жилых домов и квартир |
ед. |
Муниципальные образования |
Периодическая отчетность |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Годовая |
3. |
Протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения |
км |
Муниципальные образования |
Периодическая отчетность |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Годовая |
4. |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий |
кв. м |
Муниципальные образования |
Периодическая отчетность |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Месячная |
5. |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там |
кв. м |
Муниципальные образования |
Периодическая отчетность |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Месячная |
6. |
Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности |
человек |
Муниципальные образования |
Периодическая отчетность |
Подрядные организации |
Сплошное наблюдение |
Месячная |
Паспорт показателя "Протяженность газопроводов
среднего и низкого давления, уличных газовых сетей,
проложенных с целью газификации жилых домов и квартир"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
|
|
1. |
Номер паспорта показателя |
|
2. |
Наименование показателя |
Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир |
3. |
Единица измерения |
км |
4. |
Тип показателя |
непосредственный |
5. |
Порядок формирования показателя |
по итогам года |
6. |
Описание системы мониторинга показателя |
статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 28.04.2007 г. N 35) |
Паспорт показателя "Газификация сельских жилых домов и квартир"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
|
|
1. |
Номер паспорта показателя |
|
2. |
Наименование показателя |
Газификация сельских жилых домов и квартир |
3. |
Единица измерения |
единицы |
4. |
Тип показателя |
непосредственный |
5. |
Порядок формирования показателя |
по итогам года |
6. |
Описание системы мониторинга показателя |
статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 28.04.2007 г. N 35) |
Паспорт показателя "Протяженность реконструированных
и введенных вновь систем водоснабжения "
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
|
|
1. |
Номер паспорта показателя |
|
2. |
Наименование показателя |
Протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения |
3. |
Единица измерения |
км |
4. |
Тип показателя |
непосредственный |
5. |
Порядок формирования показателя |
по итогам года |
6. |
Описание системы мониторинга показателя |
статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 28.04.2007 г. N 35) |
Паспорт показателя "Общая площадь построенного (приобретенного) жилья
для граждан, проживающих в сельской местности
и нуждающихся в улучшении жилищных условий"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
|
|
1. |
Номер паспорта показателя |
|
2. |
Наименование показателя |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий |
3. |
Единица измерения |
кв. м |
4. |
Тип показателя |
непосредственный |
5. |
Порядок формирования показателя |
по итогам года |
6. |
Описание системы мониторинга показателя |
статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 28.04.2007 г. N 35) |
Паспорт показателя "Общая площадь построенного (приобретенного) жилья
для молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание
переехать на постоянное место жительства в
сельскую местность и работать там"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) |
|
|
1. |
Номер паспорта показателя |
|
2. |
Наименование показателя |
Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там |
3. |
Единица измерения |
кв. м |
4. |
Тип показателя |
непосредственный |
5. |
Порядок формирования показателя |
по итогам года |
6. |
Описание системы мониторинга показателя |
статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 28.04.2007 г. N 35) |
Паспорт показателя "Количество молодых семей
и молодых специалистов, построивших или купивших жилье
в сельской местности"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
|
|
1. |
Номер паспорта показателя |
|
2. |
Наименование показателя |
Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности |
3. |
Единица измерения |
человек |
4. |
Тип показателя |
непосредственный |
5. |
Порядок формирования показателя |
по итогам года |
6. |
Описание системы мониторинга показателя |
статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена постановлением Росстата от 28.04.2007 г. N 35) |
5. Организационно-экономический и финансовый механизм
управления муниципальной целевой программой
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Государственный заказчик, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей.
Государственный заказчик совместно с исполнителями мероприятий Программы предоставляют отчетные документы о ходе реализации Программы в порядке, определенном Законом.
Основанием для государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов является бюджетная заявка министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области на реализацию инвестиционных мероприятий по Программе, заключение министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодного соглашения, предусматривающего взаимные обязательства о финансировании мероприятий Программы.
Финансирование Программы за счет средств бюджета области осуществляется в объеме, принятом в законе Рязанской области о бюджете Рязанской области на соответствующий финансовый год.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность |
|
всего |
в том числе по годам |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Финансовые ресурсы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год |
тыс. руб. |
694460,77 |
19686 133528,24 132004,6 116321 118573 |
Материально-технические ресурсы |
- |
- |
- |
Трудовые ресурсы |
- |
- |
- |
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов): |
|
|
|
Бюджет Рязанской области 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год |
тыс. руб. |
513376,2 |
19574 131685,6 130996,6 113573 117547 |
Бюджеты муниципальных образований 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год |
тыс. руб. |
4476,64 |
112 1842,64 1008 788 726 |
Внебюджетные источники 2010 год 2011 год |
тыс. руб. |
2260 |
1960 300 |
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и др.) в зависимости от особенностей областной целевой программы |
- |
- |
- |
Объемы финансирования рассчитаны в ценах 2008 года, могут подвергаться корректировке, исходя из возможностей бюджета области, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год, и увеличиваться на средства, поступающие в доход бюджета области из федерального бюджета на соответствующие цели. Объемы финансирования увеличиваются на средства, поступившие в доход бюджета области из федерального бюджета на соответствующие цели, без внесения изменений в Программу.
7. Социально - экономическая эффективность
муниципальной целевой программы
В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается:
- ввести в действие 40000 кв. м общей площади благоустроенного жилья;
- газифицировать 1919 домов и квартир в сельской местности природным газом, довести уровень газификации жилых домов в сельской местности до 100 процентов;
- обеспечить сельское население качественной питьевой водой, проложить 37,4 км водопроводных линий.
В сельских населенных пунктах области будут улучшены условия для обеспечения жизнедеятельности сельского населения.
В сфере занятости населения - Программа предусматривает более полное использование трудового потенциала сельской местности, сохранение на объектах социальной и инженерной инфраструктуры рабочих мест, расширение рынка труда, получение сельским населением дополнительных доходов.
8. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной целевой программы
К обязательствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программ в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся социальные риски:
- усиление социальной непривлекательности жизни в сельской местности;
- увеличение разрыва между уровнем жизни в городе и на селе;
- нехватка трудовых ресурсов.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Совета депутатов Касимовского муниципального района Рязанской области от 25 декабря 2008 г. N 83-IV СД "Об утверждении муниципальной целевой программы "Социальное развитие села Касимовского муниципального района Рязанской области до 2012 года"
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания
Текст решения опубликован в "Информационном бюллетене Касимовского муниципального района" от 29 декабря 20008 г. N 17