Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
от 24 февраля 2011 г. N 5/38
Перечень
программных мероприятий к комплексной программе
социально-экономического развития муниципального образования -
Пронский муниципальный район до 2013 года
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Демографическая ситуация | ||||||||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" | ||||||||
Обеспечение жильем молодых семей, стоящих на очереди в УО и МП администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
662,0 |
662,0 |
662,0 |
Улучшение демографической ситуации в Пронском муниципальном районе, укрепление престижа института семьи. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 23 семьи |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 34 семьи |
Областной бюджет |
1 105,0 |
1 105,0 |
1 105,0 |
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
1 860,0 |
1 860,0 |
1 860,0 |
|||||
Итого |
3 677,0 |
3 712,0 |
3 712,0 |
|||||
Всего по долгосрочной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 г.г." |
Федеральный бюджет |
662,0 |
662,0 |
662,0 |
|
|||
Областной бюджет |
1 105,0 |
1 105,0 |
1 105,0 |
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
1 860,0 |
1 860,0 |
1 860,0 |
|||||
Итого |
3 677,0 |
3 712,0 |
3 712,0 |
|||||
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Рязанской области на 2011 - 2013 годы" | ||||||||
Строительство благоустроенного жилья в сельской местности |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
1 564,0 |
1 650,0 |
2 240,0 |
Улучшение демографической ситуации в Пронском муниципальном районе, укрепление института семьи. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 9 семей |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 14 семей |
Областной бюджет |
1 816,0 |
2 290,0 |
3 150,0 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
3 380,0 |
3 940,0 |
5 390,0 |
|||||
Всего по долгосрочной целевой программе "Социальное развитие села Рязанской области на 2011 - 2013 годы" |
Федеральный бюджет |
1 564,0 |
1 650,0 |
2 240,0 |
|
|||
Областной бюджет |
1 816,0 |
2 290,0 |
3 150,0 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
3 380,0 |
3 940,0 |
5 390,0 |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года по направлению демографическая ситуация |
Федеральный бюджет |
2 226,0 |
2 312,0 |
2 902,0 |
|
|||
Областной бюджет |
2 921,0 |
3 395,0 |
4 255,0 |
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
1 860,0 |
1 860,0 |
1 860,0 |
|||||
Итого |
7 057,0 |
7 652,0 |
9 102,0 |
|||||
Социальная сфера | ||||||||
Образование | ||||||||
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования Пронского муниципального района на 2011 - 2012 г.г." | ||||||||
Создание современной школьной инфраструктуры. Обеспечение начальных классов необходимым оборудованием. |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение качества образования |
Количество классов, в которых введен ФГОС - 0 |
Количество классов, в которых введен ФГОС - 39 |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
5 |
5 |
5 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
5 |
5 |
5 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Развитие системы управления качеством образования, в том числе приобретение необходимого программного обеспечения. |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение качества управления образованием |
Количество приобретённых программ - 0 |
Количество приобретённых программ - 2 |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
5 |
|
5 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
5 |
0 |
5 |
|||||
Поддержка инновационных направлений деятельности в муниципальной системе образования. Проведение семинаров, конференций, обобщение опыта работы ОУ по экспериментальной деятельности. |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение профессионального уровня педагогов |
Количество образовательных учреждений, имеющих статус экспериментальной площадки - 4 |
Количество образовательных учреждений, имеющих статус экспериментальной площадки - 6 |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
10 |
10 |
10 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
10 |
10 |
10 |
|||||
Проведение районных и участие в областных олимпиадах, фестивалях, конкурсах, конференциях, соревнованиях |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Увеличение количества муниципальных, областных и всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности |
Число учащихся - призёров областных и всероссийских олимпиад, соревнований, конкурсов, турниров - 57 чел. Удельный вес детей, обучающихся по программам дополнительного образования - 89% учащихся. |
Число учащихся - призёров областных и всероссийских олимпиад, соревнований, конкурсов, турниров - 80 чел. Удельный вес детей, обучающихся по программам дополнительного образования - 95% учащихся. |
Областной бюджет |
30 |
30 |
30 |
|||||
Местный бюджет |
5 |
10 |
10 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
35 |
40 |
40 |
|||||
Организация покупки жилья для детей-сирот, не имеющих закреплённого жилого помещения. |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Снижение очерёдности на получение жилья для детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения |
Количество приобретенных квартир для детей-сирот - 3 |
Количество приобретенных квартир для детей-сирот - 12 |
Областной бюджет |
2700 |
3000 |
3000 |
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
2700 |
3000 |
3000 |
|||||
Проведение мероприятий и праздников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Полный охват детей указанной категории мероприятиями и праздниками |
Доля детей, охваченных мероприятиями и праздниками - 76% |
Доля детей, охваченных мероприятиями и праздниками - 90% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
5 |
5 |
5 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
5 |
5 |
5 |
|||||
Проведение ремонтных работ в Новомичуринских СОШ N 1, 2, в СОШ р. п. Пронск, д. Мамоново, п. Погореловский |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение доли учащихся, занимающихся в ОУ, отвечающих современным требованиям |
Удельный вес объектов образования, имеющих соответствующую современным требованиям материально-техническую базу - 10% |
Удельный вес объектов образования, имеющих соответствующую современным требованиям материально-техническую базу - 20% |
Областной бюджет |
900 |
1000 |
1000 |
|||||
Местный бюджет |
200 |
250 |
300 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
1100 |
1250 |
1300 |
|||||
Оснащение оборудованием и материалами, необходимыми для обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений (в дошкольных образовательных учреждениях г. Новомичуринск, средних общеобразовательных школах г. Новомичуринск, р. п. Пронск, с. Малинищи, с. Тырново) |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Выполнение требований Госпожнадзора, повышение доли ОУ, отвечающих современным требованиям |
Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям пожарной безопасности - 37% |
Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям пожарной безопасности - 50% |
Областной бюджет |
800 |
900 |
900 |
|||||
Местный бюджет |
50 |
100 |
100 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
850 |
1000 |
1000 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Обновление материально-технической базы школьных столовых г. Новомичуринск, р. п. Пронск и медицинских кабинетов в дошкольных образовательных учреждениях г. Новомичуринск |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Увеличение образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям |
Охват обновлённым оборудованием школьных столовых - 10%, медицинских кабинетов - 0% |
Охват обновлённым оборудованием школьных столовых - 50%, медицинских кабинетов - 30% |
Областной бюджет |
593,7 |
600 |
600 |
|||||
Местный бюджет |
10 |
100 |
100 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
603,7 |
700 |
700 |
|||||
Увеличение мощности действующих детских садов через их реконструкцию, ремонт дополнительных групп. |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение демографической политики и снижение очереди в дошкольные образовательные учреждения в отдельных населенных пунктах района. Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования |
Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием - 67% |
Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием - 75% |
Областной бюджет |
3000 |
1000 |
1000 |
|||||
Местный бюджет |
100 |
100 |
100 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
3100 |
1100 |
1100 |
|||||
Оснащение ДОУ современной оргтехникой |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение качества управления МДОУ |
Доля МДОУ, оснащенных современной оргтехникой - 44% |
Доля МДОУ, оснащенных современной оргтехникой - 60% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
50 |
50 |
50 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
50 |
50 |
50 |
|||||
Издание сборников по обобщению опыта работы образовательных учреждений по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение качества дополнительного образования детей |
Доля образовательных учреждений, принимающих участие в подготовке материалов для сборников - 60% |
Доля образовательных учреждений, принимающих участие в подготовке материалов для сборников - 80% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
2 |
2 |
2 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
2 |
2 |
2 |
|||||
Проведение районных тематических конференций, семинаров-совещаний, акций, военно-спортивных игр на местности, соревнований, фестивалей патриотической песни, конкурсов художественного творчества, творческих фестивалей, спартакиад, чемпионатов, конкурсов патриотической направленности. |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение качества дополнительного образования детей. Снижение преступности среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |
Доля детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической направленности - 60% |
Доля детей и молодежи, участвующих в мероприятиях патриотической направленности - 80% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
8 |
10 |
10 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
8 |
10 |
10 |
|||||
Всего по долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования Пронского муниципального района на 2011 - 2012 г.г." |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Областной бюджет |
8023,7 |
6530 |
6530 |
|||||
Местный бюджет |
450 |
642 |
697 |
|||||
Бюджеты поселений |
0 |
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||
Итого |
8473,7 |
7172 |
7227 |
|||||
Муниципальная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов Пронского муниципального района Рязанской области на 2008 - 2011 годы" | ||||||||
Разработка ПСД школы-сад с. Октябрьское |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
создание более комфортных условий для обучения и воспитания детей, ликвидация очередности в дошкольное учреждение в с. Октябрьское |
Охват детей в возрасте от 3 - 7 лет с. Октябрьском дошкольным образованием 76% |
Охват детей в возрасте от 3 - 7 лет в с. Октябрьском дошкольным образованием 95% |
Областной бюджет |
1700 |
|
137 533 |
|||||
Местный бюджет |
34 |
|
2 063 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
1734 |
0 |
139 596 |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Социальное развитие населенных пунктов Пронского муниципального района Рязанской области на 2008 - 2011 годы" |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
- |
|
|||
Областной бюджет |
1700 |
0 |
137 533 |
|||||
Местный бюджет |
34 |
0 |
2 063 |
|||||
Бюджеты поселений |
0 |
0 |
- |
|||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
- |
|||||
итого |
1734 |
0 |
139 596 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Мероприятия в рамках текущей деятельности | ||||||||
Освобождение от родительской платы в МДОУ детей определенной социальной категории |
2009 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |
Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием - 67% |
Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием - 75% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
1 110,0 |
1 110,0 |
1 110,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
1 110,0 |
1 110,0 |
1 110,0 |
|||||
Повышение квалификации руководителей и работников системы дошкольного образования через аттестацию, семинары, конференции, систему повышения квалификации |
2009 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение качества дошкольного образования |
Доля педагогических работников, охваченных системой повышения квалификации - 70% |
Доля педагогических работников, охваченных системой повышения квалификации - 90% |
Областной бюджет |
100,0 |
110,0 |
120,0 |
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
100,0 |
110,0 |
120,0 |
|||||
Всего по мероприятиям, осуществляемым в рамках текущей деятельности |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
100,0 |
110,0 |
120,0 |
|||||
Местный бюджет |
1 110,0 |
1 110,0 |
1 110,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
1 210,0 |
1 220,0 |
1 230,0 |
|||||
Национальный проект "Образование" | ||||||||
Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |
2009 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Обеспечение качественной воспитательной работы классных руководителей |
||
Областной бюджет |
2000 |
2000 |
2000 |
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
2000 |
2000 |
2000 |
|||||
Поощрение лучших учителей |
2009 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение качества образования |
Количество учителей победителей конкурса "Лучший учитель"- 11 |
Количество учителей победителей конкурса "Лучший учитель"- 13 |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
30 |
50 |
50 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
30 |
50 |
50 |
|||||
Поддержка талантливой молодежи (проведение мероприятий и награждений) |
2009 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение уровня образовательной подготовки учащихся |
Количество участников олимпиад, конкурсов, соревнований - 150 |
Количество участников олимпиад, конкурсов, соревнований - 180 |
Областной бюджет |
30 |
30 |
30 |
|||||
Местный бюджет |
60 |
60 |
60 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
90 |
90 |
90 |
|||||
Внедрение современных образовательных технологий |
2009 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение эффективности и качества образовательного процесса |
Количество ОУ, подключенных к сети Интернет - 14 |
Количество ОУ, подключенных к сети Интернет - 16 |
Областной бюджет |
330 |
350 |
350 |
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
330 |
350 |
350 |
|||||
Приобретение школьных автобусов |
2009 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Обеспечение учащихся качественным образованием |
Количество имеющихся автобусов, предназначенных для перевозки детей - 8 |
Количество имеющихся автобусов, предназначенных для перевозки детей - 13 |
Областной бюджет |
3000 |
1500 |
1500 |
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
3000 |
1500 |
1500 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Приобретение современного учебно-наглядного оборудования для образовательных учреждений |
2009 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение качества образовательных услуг |
Количество ОУ, обеспеченных современным учебно-наглядным оборудованием - 2 |
Количество ОУ, обеспеченных современным учебно-наглядным оборудованием - 5 |
Областной бюджет |
1100 |
1200 |
1300 |
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
1100 |
1200 |
1300 |
|||||
Обеспечение горячим питанием |
2009 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Сохранение здоровья учащихся |
Доля детей, охваченных горячим питанием - 96% |
Доля детей, охваченных горячим питанием - 98% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
10000 |
10500 |
10500 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
1000 |
1000 |
1000 |
|||||
Итого |
11000 |
11500 |
11500 |
|||||
Всего в рамках национального проекта "Образование" |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Областной бюджет |
6460 |
5080 |
5180 |
|||||
Местный бюджет |
10090 |
10610 |
10610 |
|||||
Бюджеты поселений |
0 |
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
1000 |
1000 |
1000 |
|||||
Итого |
17550 |
16690 |
16790 |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере образования |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
16 283,7 |
11 720,0 |
149 363,0 |
|||||
Местный бюджет |
11 684,0 |
12 362,0 |
14 480,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||||
Итого |
28 967,7 |
25 082,0 |
164 843,0 |
|||||
Здравоохранение | ||||||||
Муниципальная целевая программа "Онкология на 2011 - 2013 годы" | ||||||||
Приобретение современной медицинской техники и оборудования и расходных материалов, медикаментозное поддержание онко-больных. |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Укрепление материально-технической базы больницы. Своевременная диагностика и лечение злокачественных новообразований. |
Уровень ранней диагностики новообразований 72% |
Уровень ранней диагностики новообразований 100% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
35,0 |
320,0 |
320,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
35,0 |
320,0 |
320,0 |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Онкология на 2011 - 2013 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
35,0 |
320,0 |
320,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
35,0 |
320,0 |
320,0 |
|||||
Муниципальная целевая программа "О мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП) в Пронском районе на 2011 - 2013 годы" | ||||||||
Приобретение лекарственных средств для лечения ЗППП |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Снижение случаев заболеваемости ЗППП |
сифилис - 7 случаев; гонорея - 6 случаев; другие ЗППП - 58 случаев |
сифилис - 1 случай; гонорея - 1 случай; другие ЗППП - 30 случаев |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
30 |
80 |
80 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
30 |
80 |
80 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "О мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП) в Пронском районе на 2011 - 2013 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
30,0 |
80,0 |
80,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
30,0 |
80,0 |
80,0 |
|||||
Муниципальная целевая программа "Развитие службы крови на 2011 - 2012 годы" | ||||||||
Приобретение реактивов для лаборатории, расходных материалов, мешков с консервантом для заготовки крови |
2011 - 2012 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Увеличение количества доноров |
160 доноров |
180 доноров |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
50 |
60 |
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
50 |
60 |
0 |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Развитие службы крови на 2011 - 2012 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
60,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
50,0 |
60,0 |
0,0 |
|||||
Муниципальная целевая программа "Вакцинопрофилактика на 2011 - 2013 годы" | ||||||||
Приобретение бытовых холодильников, термоконтейнеров, реактивов для диагностики инфекционных заболеваний |
2012 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение системы транспортировки и хранения иммунобиологических препаратов для вакцинации |
Снижение уровня заболеваемости инфекциями, контролируемого вакцинацией на 95% |
Снижение уровня заболеваемости инфекциями, контролируемого вакцинацией на 100% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
30,0 |
30,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
Приобретение противогриппозной вакцины "Гриппол" для работников бюджетной сферы, учащихся 10 - 11 классов, одноразовых шприцев |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Своевременная профилактика гриппа |
||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
25 |
120 |
120 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
25 |
120 |
120 |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Вакцинопрофилактика на 2011 - 2013 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
25,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
25,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
Муниципальная целевая программа "Дети - инвалиды на 2011 - 2013 годы" | ||||||||
Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами и средствами, облегчающими их самообслуживание |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Помощь детям-инвалидам |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|
|
|||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
итого |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Дети-инвалиды на 2011 - 2013 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Муниципальная целевая программа "Здоровый ребенок на 2011 - 2013 годы" | ||||||||
Обследование на TORH-комплекс беременных |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Обследование определенной категории беременных в целях исключения рождения детей с патологией |
||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Здоровый ребенок на 2011 - 2013 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|||||
Муниципальная целевая программа "Сахарный диабет на 2011 - 2013 годы" | ||||||||
Обеспечение пациентов сахароснижающими медикаментами и инсулиновыми шприцами |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Обеспечение эффективной системы лечения сахарного диабета, снижение доли осложнений у пациентов с данным заболеванием |
Снижение доли осложнений при сахарном диабете на 13% к уровню 2009 года |
|
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
20,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
20,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Сахарный диабет на 2011 - 2013 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
20,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
20,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||
Муниципальная целевая программа "Снижение смертности и инвалидности от сердечно-сосудистых заболеваний на 2011 - 2013 годы" | ||||||||
Приобретение тромболитических препаратов для скорой помощи |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Снижение смертности при церебральном инсульте и остром инфаркте |
Снижение показателя смертности при церебральном инсульте и остром инфаркте на 7 - 10% к уровню 2009 года |
|
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
60,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
60,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Снижение смертности и инвалидности от сердечно-сосудистых заболеваний на 2011 - 2013 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
60,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
60,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Муниципальная целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пронском районе на 2011 - 2013 годы" | ||||||||
Приобретение флюорографической пленки |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Ранняя диагностика больных туберкулезом, увеличение охвата населения флюорографическим обследованием |
Доля охвата населения флюорографическим осмотром - 78% |
Доля охвата населения флюорографическим осмотром - 85% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
50,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пронском районе на 2011 - 2013 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
50,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||
Районная целевая программа "По предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в Пронском районе на 2007 - 2011 годы" | ||||||||
Приобретение одноразовых шприцев и противовирусных препаратов для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией. |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение системы профилактики заражения заболеванием, вызываемого вирусом иммунодефицита человека. Уменьшение количества вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ- инфекцией (на 100 тыс. нас.) |
Количество вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ- инфекцией (на 100 тыс. нас.) - 15 человек |
Количество вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ- инфекцией (на 100 тыс. нас.) - 14 человек |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
20,0 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Всего по районной целевой программе "По предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в Пронском районе на 2007 - 2011 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Муниципальная целевая программа "Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях на 2011 - 2013 годы" | ||||||||
Приобретение дезинфекционной техники автоклав |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение эффективности дезинфекционных мероприятий в МУЗ ПР "Новомичуринская ЦРБ" |
Количество случаев внутрибольничного инфицирования - 3 случая |
Количество случаев внутрибольничного инфицирования - 0 случаев |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
50,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
Всего по районной целевой программе "Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях на 2011 - 2013 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
50,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||
Муниципальная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов Пронского муниципального района Рязанской области на 2008 - 2011 годы" | ||||||||
Строительство терапевтического корпуса на 45 коек в р. п. Пронск |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение условий для лечения больных р. п. Пронск и близлежащих населённых пунктов района |
||
Областной бюджет |
20000 |
38670 |
|
|||||
Местный бюджет |
500 |
730 |
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
20500 |
39400 |
0 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Социальное развитие населенных пунктов Пронского муниципального района Рязанской области на 2008 - 2011 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
20 000,0 |
38 670,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
500,0 |
730,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
20 500,0 |
39 400,0 |
0,0 |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере здравоохранение |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
20 000,0 |
38 670,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
915,0 |
2 010,0 |
1 220,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
20 915,0 |
40 680,0 |
1 220,0 |
|||||
Культура | ||||||||
Долгосрочная целевая программа "Культура Пронского района на 2010 - 2012 годы" | ||||||||
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства. (Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, ремонт электросистемы, пропитка чердачных помещений, одежды сцены, сценической коробки филиалов МУК "Районный Дом культуры МО - ПМР", филиалов МУК "Центральная районная библиотека МО - ПМР" |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Обеспечение безопасности населения |
Доля учреждений культуры и искусства района полностью обеспеченных средствами противопожарной защиты 39 (100%) |
Доля учреждений культуры и искусства района полностью обеспеченных средствами противопожарной защиты 39 (100%) |
Областной бюджет |
1 500,0 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
135,0 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
1635 |
0 |
0 |
|||||
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства. (Капитальный ремонт фасада МУК "Центральная районная библиотека МО - ПМР", текущий ремонт МОУ "Новомичуринская ДШИ" |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение качества обслуживания населения, свободного доступа к информационным ресурсам |
Доля отремонтированных учреждений культуры и искусства Пронского муниципального района - 25% |
Доля отремонтированных учреждений культуры и искусства Пронского муниципального района - 31% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
202,0 |
350,0 |
350,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
430,0 |
645,0 |
650,0 |
|||||
итого |
632,0 |
995,0 |
1000,0 |
|||||
Проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры и искусства района |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение качества обслуживания населения |
Доля населения Пронского муниципального района, участвующего в культурно-досуговых учреждениях - 42% |
Доля населения Пронского муниципального района, участвующего в культурно-досуговых учреждениях района - 53% |
Областной бюджет |
50,0 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
|||||
итого |
80,0 |
50,0 |
60,0 |
|||||
Формирование информационных ресурсов библиотек района (Подписка на периодические издания, комплектование книжного фонда МУК "Центральная районная библиотека") |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение качества обслуживания населения, улучшение учебного процесса |
Доля укомплектованности библиотечных учреждений новой книжной литературой и периодическими изданиями 2,3% |
Доля укомплектованности библиотечных учреждений новой книжной литературой и периодическими изданиями 3,0% |
Областной бюджет |
34,0 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
125,0 |
130,0 |
130,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
159,0 |
130,0 |
130,0 |
|||||
Оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, вычислительной техникой, программным обеспечением (Приобретение программы АС "Музей" для МУК " Пронский краеведческий музей") |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Обеспечение улучшения учёта музейных фондов |
Доля средств учёта музейных фондов в МУК "Пронский краеведческий музей" - 0% |
Доля средств учёта музейных фондов в МУК "Пронский краеведческий музей" - 100% |
Областной бюджет |
50,0 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Мероприятия по подготовке и переподготовке кадров (Организация работы зонального методического объединения в Новомичуринской ДШИ) |
2011 - 2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение качества обучения детей, развитие их способностей |
Доля педагогического и ученического состава учреждений дополнительного образования в сфере культуры района, участвующего в зональных профессиональных конкурсах, с целью повышения профессионального уровня деятельности - 63% |
Доля педагогического ученического состава учреждений дополнительного образования в сфере культуры района, участвующего в зональных профессиональных конкурсах, с целью повышения профессионального уровня деятельности - 74% |
Областной бюджет |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||
Мероприятия по улучшению качества услуг, предоставляемых муниципальными учрежедениями искусства и образования (Приобретение музыкальных инструментов для Новомичуринской ДШИ) |
2011-2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение условий для проведения учебного процесса |
Доля обеспеченности учреждений дополнительного образования в сфере культуры высококачественными, авторскими инструментами - 70% |
Доля обеспеченности учреждений дополнительного образования в сфере культуры высококачественными, авторскими инструментами - 80% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
итого |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
Мероприятия по улучшению качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями искусства и образования (Приобретение костюмов для хореографии в Новомичуринскую ДШИ) |
2012 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение качества проведения мероприятий |
Доля творческих коллективов учреждений дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных сценическими костюмами - 55% |
Доля творческих коллективов учреждений дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных сценическими костюмами - 65% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
30,0 |
|
|||||
итого |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятия по улучшению качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями искусства и образования (Приобретение звуковой аппаратуры в Берёзвоский, Маклаковский, Кисьвянский СДК |
2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение качества проведения мероприятий, с целью повышения качества обслуживания населения |
Доля учреждений культуры клубного типа, обеспеченных современной свето- и звукоаппаратурой - 21% |
Доля учреждений культуры клубного типа, обеспеченных современной свето- и звукоаппаратурой - 27% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
80,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
|||||
Всего по долгосрочной целевой программе "Культура Пронского района на 2010 - 2012 годы" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
1 754,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||
Местный бюджет |
472,0 |
500,0 |
580,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
500,0 |
755,0 |
740,0 |
|||||
Итого |
2 726,0 |
1 375,0 |
1 440,0 |
|||||
В рамках текущего финансирования | ||||||||
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства. (Ремонт класса хореографии Новомичурнской ДШИ) |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение условий занятий учащихся хореографического отделения |
|
Рост числа обучающихся |
Областной бюджет |
300,0 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
100,0 |
|
|
|||||
итого |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Проведение массовых мероприятий в клубных учреждениях района и продолжение работы по пропаганде и вовлечению в кружки народных промыслов и ремёсел взрослого населения, детей и молодёжи, проведение выставок, персональных выставок мастеров-умельцев, проведение мероприятий различной жанровой направленности |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение качества обслуживания населения |
Доля населения Пронского муниципального района, посещающих культурно-досуговые учреждения - 42% |
Доля населения Пронского муниципального района, посещающих культурно-досуговые учреждения - 53% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
100,0 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Ремонт ДК "Энергетик" г. Новомичуринск |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
2 500,0 |
2 900,0 |
2 000,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
2 500,0 |
2 900,0 |
2 000,0 |
|||||
Всего по мероприятиям, осуществляемым в рамках текущей деятельности |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
2 500,0 |
2 900,0 |
2 000,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
3 050,0 |
2 900,0 |
2 000,0 |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере культура |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
2 054,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||
Местный бюджет |
622,0 |
500,0 |
580,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
2 500,0 |
2 900,0 |
2 000,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
600,0 |
755,0 |
740,0 |
|||||
Итого |
5 776,0 |
4 275,0 |
3 440,0 |
|||||
Физическая культура и спорт | ||||||||
Проведение спортивных мероприятий согласно единому календарному плану физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Сокращение числа правонарушений, снижение уровня заболевания населения Пронского муниципального района |
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 16,1% |
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 20% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
565,0 |
600,0 |
600,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
250,0 |
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
815,0 |
600,0 |
600,0 |
|||||
Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием детские дошкольные учреждения, школы, сборные команды района по видам спорта |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Достижение более высоких результатов в физической культуре и спорте. Укрепление материально-технической базы |
||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
185,0 |
215,0 |
235,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
185,0 |
215,0 |
235,0 |
|||||
Открытие проката коньков и лыж в Новомичуринском городском поселении |
2012 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Расширение и качественное улучшение сферы услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, более полное удовлетворение потребностей населения в содержательном спортивном досуге |
||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
Строительство спортивных площадок в Октябрьском сельском поселении |
2011 г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения |
||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
50,0 |
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Приобретение спортивного оборудования Новомичуринским спортивно-оздоровительным комплексом МОУ ФОК "Дельфин" |
2011 г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Оснащение спортивным оборудованием спортивно-оздоровительного комплекса |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
416,0 |
|
|
|||||
Итого |
416,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Ремонт спортивно-оздоровительного комплекса МОУ ФОК "Дельфин" г. Новомичуринск |
2011 г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения |
||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
3 119,0 |
1 800,0 |
1 500,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
3 119,0 |
1 800,0 |
1 500,0 |
|||||
Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, организация пропаганды физической культуры и спорта в средствах массовой информации |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
В рамках основной деятельности |
Привлечение большего числа, занимающихся физической культурой и спортом через средства массовой информации, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 5313 человек в 2009 году до 6600 человек в 2013 году |
||||
Областной бюджет | ||||||||
Местный бюджет | ||||||||
Бюджеты поселений | ||||||||
Внебюджетные средства | ||||||||
Итого | ||||||||
Участие сборных команд в межрайонных, областных соревнованиях и открытие новых направлений по видам спорта в детской юношеской спортивной школе |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
В рамках основной деятельности, согласно календарного плана |
Ведение здорового образа жизни и увеличение числа занимающихся в системе подготовки спортивного резерва |
||||
Областной бюджет | ||||||||
Местный бюджет | ||||||||
Бюджеты поселений | ||||||||
Внебюджетные средства | ||||||||
Итого | ||||||||
Продолжение работы по военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к прохождению службы в Российской Армии |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
В рамках основной деятельности, согласно положений |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения |
||||
Областной бюджет | ||||||||
Местный бюджет | ||||||||
Бюджеты поселений | ||||||||
Внебюджетные средства | ||||||||
Итого | ||||||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере физическая культура и спорт |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
750,0 |
815,0 |
835,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
3 419,0 |
1 850,0 |
1 550,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
416,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
4 585,0 |
2 665,0 |
2 385,0 |
|||||
Охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения | ||||||||
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Пронском районе на 2011 - 2015 годы" | ||||||||
Мероприятия по решению общих вопросов профилактики правонарушений, профилактике правонарушений в отдельных отраслях, сферах социального управления и жизнедеятельности, профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений. Снижение количества зарегистрированных преступлений. |
Количество зарегистрированных преступлений - 317 (доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений - 140) |
Количество зарегистрированных преступлений сократится не менее, чем на 8% к уровню 2009 года до 291 (доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение сократится не менее, чем на 7% до 130) |
Областной бюджет |
|
50 |
50 |
|||||
Местный бюджет |
|
25 |
20 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
0 |
75 |
70 |
|||||
Совершенствование института социальной профилактики и вовлечение актива общественности в предупреждении правонарушений. Профилактика противоправных посягательств против интересов личности и собственности на административных участках и улицах |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
50 |
110 |
110 |
|||||
Местный бюджет |
62,3 |
530,8 |
518,6 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
112,3 |
640,8 |
628,6 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов, предупреждение угрозы терроризма |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
50 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
5 |
86,4 |
103,6 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
55 |
86,4 |
103,6 |
|||||
Информационно-методическое и пропагандистское обеспечение правонарушений |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
30 |
40 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
0 |
30 |
40 |
|||||
Приобретение материалов и техники, необходимых для профилактики правонарушений |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
24 |
163 |
189,6 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
24 |
163 |
189,6 |
|||||
Противодействие алкоголизации населения |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
В рамках основной деятельности |
|||||
Областной бюджет | ||||||||
Местный бюджет | ||||||||
Бюджеты поселений | ||||||||
Внебюджетные средства | ||||||||
Итого | ||||||||
Профилактика правонарушений среди лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы и граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
В рамках основной деятельности |
|||||
Областной бюджет | ||||||||
Местный бюджет | ||||||||
Бюджеты поселений | ||||||||
Внебюджетные средства | ||||||||
Итого | ||||||||
Всего по долгосрочной целевой программе "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Пронском районе на 2011 - 2015 годы" |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Областной бюджет |
100 |
160 |
160 |
|||||
Местный бюджет |
91,3 |
835,2 |
871,8 |
|||||
Бюджеты поселений |
0 |
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||
Итого |
191,3 |
995,2 |
1031,8 |
|||||
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Пронском муниципальном районе на 2011 - 2014 годы" | ||||||||
Организационные и правовые меры профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту наркотиков |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Снижение уровня преступности, связанного с незаконным оборотом наркотиков на 10% к уровню 2009 г. |
40 преступлений |
36 преступлений |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
5 |
10 |
10 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
5 |
10 |
10 |
|||||
Борьба с незаконным оборотом наркотиков |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Выявление и уничтожение объемов площадей произрастания дикорастущих наркосодержащих растений |
5 га |
2 га |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
51,6 |
85 |
85 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
51,6 |
85 |
85 |
|||||
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
В рамках финансирования основной деятельности |
Снижение уровня заболеваемости населения наркоманией на 10,5% к уровню 2009 г. |
95 человек |
85 человек |
||
Областной бюджет | ||||||||
Местный бюджет | ||||||||
Бюджеты поселений | ||||||||
Внебюджетные средства | ||||||||
итого | ||||||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Всего по долгосрочной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Пронском муниципальном районе на 2011 - 2014 годы" |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
56,6 |
95 |
95 |
|||||
Бюджеты поселений |
0 |
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||
Итого |
56,6 |
95 |
95 |
|||||
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пронском районе на 2011 - 2013 годы" | ||||||||
Информационно-методическое и пропагандистское обеспечение безопасности дорожного движения |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение безопасности дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах, сокращение дорожно-транспортных происшествий, повышение качества оказания медицинской помощи пострадавшим |
Количество дорожно-транспортных происшествий - 53 |
Количество дорожно-транспортных происшествий сократится не менее чем на 10 % к уровню 2009 года до 48 |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
16,1 |
79,3 |
95,2 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
16,1 |
79,3 |
95,2 |
|||||
Организационно-планировочные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов и мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
208 |
738,6 |
108,7 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
208 |
738,6 |
108,7 |
|||||
Всего по долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в Пронском районе на 2011 - 2013 годы" |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
224,1 |
817,9 |
203,9 |
|||||
Бюджеты поселений |
0 |
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||
Итого |
224,1 |
817,9 |
203,9 |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
100,0 |
160,0 |
160,0 |
|||||
Местный бюджет |
372,0 |
1 748,1 |
1 170,7 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
472,0 |
1 908,1 |
1 330,7 |
|||||
Безнадзорность и правонарушения | ||||||||
Долгосрочная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пронском муниципальном районе на 2011 - 2014 годы" | ||||||||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение профилактической работы среди несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений несовершеннолетними |
7 преступлений |
3 преступления |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
31 |
65 |
65 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
31 |
65 |
65 |
|||||
Организация временного трудоустройства и занятости несовершеннолетних в период каникул |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
50 |
50 |
50 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
50 |
50 |
50 |
|||||
Раннее выявление детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение постоянного патронажа проблемных и кризисных семей |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении |
60 семей |
52 семьи |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
92 |
100 |
100 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
92 |
100 |
100 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Всего по долгосрочной целевой программе "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пронском муниципальном районе на 2011 - 2014 годы" |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
173 |
215 |
215 |
|||||
Бюджеты поселений |
0 |
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||
Итого |
173 |
215 |
215 |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
173,0 |
215,0 |
215,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
173,0 |
215,0 |
215,0 |
|||||
Сельское хозяйство | ||||||||
Ввод в действие молочно-товарного комплекса на 2000 голов |
2011 г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Наращивание поголовья крупно-рогатого скота Увеличение производства молока Увеличение производства мяса |
Поголовье крупно-рогатого скота - 4790 голов Производство молока - 6850 тонн Производство мяса - 717 тонн |
Увеличение поголовья крупно-рогатого скота к уровню 2009 года на 34% (6450 голов) Увеличение производства молока к уровню 2009 года на 75% (12000 тонн) Увеличение производства мяса к уровню 2009 года на 25% (900 тонн) |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
80,7 |
|
|
|||||
Итого |
80,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Реконструкция животноводческих помещений ООО "Кердь" |
2013 г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
50 000,0 |
|||||
Итого |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|||||
Реконструкция картофелехранилища ООО"Пронскагропродукт" |
2012 г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Увеличение производства картофеля |
Производство картофеля - 6844 тонн |
Увеличение производства картофеля к уровню 2009 года на 32% (9050 тонн) |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
20 000,0 |
|
|||||
Итого |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
|||||
Строительство зернохранилища ООО "Малинищи" |
2013 г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Увеличение производства зерна Увеличение производства подсолнечника Увеличение производства кукурузы на зерно |
Валовый сбор зерна - 92000 тонн Валовый сбор подсолнечника - 1500 тонн Валовый сбор кукурузы на зерно - 380 тонн |
Увеличение валового сбора зерна к уровню 2009 года на 9% (100000тонн) Увеличение валового сбора подсолнечника к уровню 2009 года на 33% (5000 тонн) Увеличение валового сбора кукурузы на зерно к уровню 2009 года на 26% (2000 тонн) |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
110 000,0 |
|||||
Итого |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере сельского хозяйства |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
80,7 |
20 000,0 |
160 000,0 |
|||||
Итого |
80,7 |
20 000,0 |
160 000,0 |
|||||
Рыночный потенциал, развитие малых форм предпринимательства | ||||||||
Создание центра поддержки малого предпринимательства |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Активизация работы по развитию предпринимательства, создание новых рабочих мест, привлечение предпринимателей к решению важных социальных задач на уровне муниципалитета |
|
Увеличение количества субъектов малого предпринимательства по отношению к уровню 2009 года на 6% |
Областной бюджет |
300,0 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
100,0 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере рыночного потенциала и развития малых форм предпринимательства |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Транспортное обеспечение | ||||||||
Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта внутримуниципального сообщения в Пронском муниципальном районе Рязанской области на период 2010 - 2015 г.г." | ||||||||
Компенсация убытков транспортного обслуживания внутримуниципального сообщения |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение эффективности расходов на содержание пассажирского транспорта, увеличение количества населенных пунктов, которые будут охвачены регулярным транспортным сообщением, увеличение количества рейсов на автобусных маршрутах внутримуниципального сообщения и количества перевезенных пассажиров |
Количество населенных пунктов, охваченных регулярным транспортным сообщением - 37 |
Количество населенных пунктов, охваченных регулярным транспортным сообщением - 40 |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
400 |
500 |
600 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
400 |
500 |
600 |
|||||
Обновление автобусного парка |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
1350 |
1350 |
1350 |
|||||
Итого |
1350 |
1350 |
1350 |
|||||
Всего по долгосрочной целевой программе "Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта внутримуниципального сообщения в Пронском муниципальном районе Рязанской области на период 2010 - 2015 г.г." |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
400 |
500 |
600 |
|||||
Бюджеты поселений |
0 |
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
1350 |
1350 |
1350 |
|||||
Итого |
1750 |
1850 |
1950 |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере транспортного обеспечения |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
400,0 |
500,0 |
600,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
1 350,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
|||||
Итого |
1 750,0 |
1 850,0 |
1 950,0 |
|||||
Жилищное строительство | ||||||||
Федеральный закон от 21.07.2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", адресная программа Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | ||||||||
Строительство многоквартирного жилого дома в р. п. Пронск |
2011 г. |
Федеральный бюджет |
22 362,0 |
|
|
Улучшение жилищных условий населения |
Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда во всем жилищном фонде Пронского муниципального районе - 4% |
Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда во всем жилищном фонде Пронского муниципального районе - 3,5% |
Областной бюджет |
7 485,3 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
152,7 |
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Всего по мероприятиям, осуществляемым согласно Федерального закона от 21.07.2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", адресной программы Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
Федеральный бюджет |
22 362,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
7 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
152,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Ввод в действие жилья Пронского муниципального района | ||||||||
Ввод жилищного строительства в р. п. Пронск, ул. Старо-Никольская |
2012 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение качества жизни населения путем обеспечения граждан жильем |
Площадь жилищного фонда 783 тыс. кв. м |
Площадь жилищного фонда 799 тыс. кв. м, увеличение к уровню 2009 года на 2% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
35 000,0 |
120 000,0 |
124 000,0 |
|||||
Итого |
35 000,0 |
120 000,0 |
124 000,0 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Ввод жилищного строительства в р. п. Пронск, ул Верхне-Архангельская |
2012 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
5 963,2 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1 996,1 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
40,7 |
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
120 000,0 |
124 000,0 |
|||||
Итого |
8 000,0 |
120 000,0 |
124 000,0 |
|||||
Всего по мероприятиям, осуществляемым в рамках ввода в действие жилья Пронского муниципального района |
Федеральный бюджет |
5 963,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
1 996,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
40,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
35 000,0 |
240 000,0 |
248 000,0 |
|||||
Итого |
43 000,0 |
240 000,0 |
248 000,0 |
|||||
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ||||||||
Проведение ремонта многоквартирных домов |
2012 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение жилищных условий граждан |
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего числа многоквартирных домов, которые по состоянию на 01.01.2010 г. нуждались в ремонте - 24,6% |
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего числа многоквартирных домов, которые по состоянию на 01.01.2010 г. нуждались в ремонте - 58,2% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
29 206,0 |
6 029,6 |
14 236,6 |
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
29 206,0 |
6 029,6 |
14 236,6 |
|||||
Всего по мероприятиям, осуществляемым в рамках проведения капитального ремонта многоквартирных домов |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
29 206,0 |
6 029,6 |
14 236,6 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
29 206,0 |
6 029,6 |
14 236,6 |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере жилищного строительства |
Федеральный бюджет |
28 325,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
9 481,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
29 399,4 |
6 029,6 |
14 236,6 |
|||||
Внебюджетные средства |
35 000,0 |
240 000,0 |
248 000,0 |
|||||
Итого |
102 206,0 |
246 029,6 |
262 236,6 |
|||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
Муниципальная целевая программа "Развитие газификации Пронского муниципального района на 2010 - 2012 годы" | ||||||||
Разработка ПСД для строительства газораспределительных сетей в Пронском муниципальном районе |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Строительство газораспределительных сетей: с. Ёлшино, Березово-Яблонево-Руднево, р. п. Пронск (ул. Ст.-Никольская, ул. Кануновка, ул. Самодуровка, ул. Шишовка,ул. Подгорная, ул. Холмовая, ул. Ново-Нагорная, ул. Почтовая, Покровский проезд), д. Скучаловка, д. Дубовое, д. Ивашково, с. Терновая-Погореловка, д. Булычево, с. Красное, д. Юмашево, с. Кореево, д. Ланинка, с. Роскино Строительство теплогенераторных пунктов в 2011 году: для ДК с. Семенск, ДК п. Восточный, 2012 году: для школы п. Восточный, ДК с. Альютово, ДК с. Большое, мед. пункт с. Березово, библиотеки с. Березово |
Уровень газификации населенных пунктов (за исключением малочисленных) 75% |
Уровень газификации населенных пунктов (за исключением малочисленных) 100% |
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
1110 |
1060 |
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
1110 |
1060 |
0 |
|||||
Софинансирование строительства газораспределительных сетей с. Ёлшино |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
36 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
36 |
0 |
0 |
|||||
Строительство теплогенераторного пункта школы-сад д. Альютово |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
3600 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
100 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
3700 |
0 |
0 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Разработка ПСД для строительства теплогенераторных пунктов для объектов социальной сферы |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
265 |
700 |
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
265 |
700 |
0 |
|||||
Финансирование строительства АТП Пронской больницы |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
150 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
150 |
0 |
0 |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Развитие газификации Пронского муниципального района на 2010 - 2012 годы" |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Областной бюджет |
3600 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1661 |
1760 |
0 |
|||||
Бюджеты поселений |
0 |
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||
итого |
5261 |
1760 |
0 |
|||||
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение в коммунальном комплексе Пронского муниципального района Рязанской области на 2010 - 2011 годы" | ||||||||
Установка энергосберегающей системы освещения р. п. Пронск, с. Октябрьское, с. Тырново |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
экономия электроэнергии на 98,9 тыс. кВт |
|
сокращение расхода электроэнергии на 40% |
Областной бюджет |
916,4 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
49,1 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
57,9 |
|
|
|||||
итого |
1023,4 |
0 |
0 |
|||||
Разработка проектно-сметной документации на установку станции частотного регулирования с. Березово, с. Семенск, с. Октябрьское, с. Малинищи, с. Гремяки, д. Альютово, д. Абакумово, с. Тырново, р. п. Пронск и на замену фекального насоса в р. п. Пронск |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
экономия электроэнергии на 185,7 тыс. кВт |
||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
125 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
53,6 |
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
178,6 |
0 |
0 |
|||||
Установка станции частотного регулирования с. Березово, с. Семенск, с. Октябрьское, с. Малинищи, с. Гремяки, д. Альютово, д. Абакумово, с. Тырново, р. п. Пронск |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
1505,3 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
121,7 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
1627 |
0 |
0 |
|||||
Установка автоматики на глубинных насосах с. Пахомово, д. Кареево |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
экономия электроэнергии на 14,5 тыс. кВт |
||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
20,8 |
|
|
|||||
итого |
20,8 |
0 |
0 |
|||||
Замена фекального насоса в ж/д N 11 по ул. Есенина |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
экономия электроэнергии на 19,3 тыс. кВт |
||
Областной бюджет |
78,3 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
4,2 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
82,5 |
0 |
0 |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Энергосбережение в коммунальном комплексе Пронского муниципального района Рязанской области на 2010 - 2011 годы" |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Областной бюджет |
2500 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
300 |
0 |
0 |
|||||
Бюджеты поселений |
53,6 |
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
78,7 |
0 |
0 |
|||||
итого |
2932,3 |
0 |
0 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Муниципальная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Пронского муниципального района на 2007 - 2015 г.г." | ||||||||
Реконструкция водоснабжения д. Мамоново (3,7 км.), Малинищи (2,62 км.) |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Повышение комфортности проживания жителей р. п. Пронск, с. Гремяки |
||
Областной бюджет |
11368 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
228 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
11596 |
0 |
0 |
|||||
Строительство котельной для теплоснабжения ж/д в р. п. Пронск |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
14012 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
1630 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
15642 |
0 |
0 |
|||||
Разработка ПСД на установку оборудования автоматического розжига котлов центральной газовой котельной в с. Б.-Погореловка |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
200 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
135 |
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
335 |
0 |
0 |
|||||
Разработка ПСД и строительство шахтных колодцев (11 шт.) |
2011 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
1200 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
80 |
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
1280 |
0 |
0 |
|||||
Разработка ПСД на реконструкцию водоснабжения с. Гремяки, строительство наружной сети водоотведения в р. п. Пронск (пл. Новая) |
2012 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
750 |
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
0 |
750 |
0 |
|||||
Реконструкция водоснабжения с. Гремяки, строительство наружной сети водоотведения в р. п. Пронск (пл. Новая) |
2013 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
19000 |
|||||
Местный бюджет |
|
|
1000 |
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
0 |
0 |
20000 |
|||||
Всего по муниципальной целевой программе "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Пронского муниципального района на 2007 - 2015 г.г." |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Областной бюджет |
26780 |
0 |
19000 |
|||||
Местный бюджет |
1993 |
750 |
1000 |
|||||
Бюджеты поселений |
80 |
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
|||||
Итого |
28853 |
750 |
20000 |
|||||
Ремонт инженерных коммуникаций | ||||||||
Ремонт водопроводных и канализационных сетей г. Новомичуринск |
2011 - 2012 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Снижение потерь в сетях водоснабжения при транспортировке |
||
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
1 200,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
1 200,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
|||||
Всего по мероприятиям, осуществляемым в рамках ремонта инженерных коммуникаций |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
1 200,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
1 200,0 |
1 700,0 |
1 700,0 |
|||||
Наименование мероприятия |
Период реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый эффект |
Базовый показатель, 2009 год |
Целевой индикатор, 2013 год |
|||
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Ремонт улично-дорожной сети | ||||||||
Ремонт улично-дорожной сети г. Новомичуринск |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Снижение уровня аварийности на дорогах |
Доля в общем объеме улично-дорожной сети, сети нуждающейся в ремонте - 50% |
Доля в общем объеме улично-дорожной сети, сети нуждающейся в ремонте - 47% |
Областной бюджет |
|
|
5710,2 |
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
24900 |
12500 |
16710,2 |
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
Итого |
24900 |
12500 |
22420,4 |
|||||
Всего по мероприятиям, осуществляемым в рамках ремонта инженерных коммуникаций |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
5 710,2 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
24 900,0 |
12 500,0 |
16 710,2 |
|||||
Внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
24 900,0 |
12 500,0 |
22 420,4 |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
32 880,0 |
0,0 |
24 710,2 |
|||||
Местный бюджет |
3 954,0 |
2 510,0 |
1 000,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
26 233,6 |
14 200,0 |
18 410,2 |
|||||
Внебюджетные средства |
78,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Итого |
63 146,3 |
16 710,0 |
44 120,4 |
|||||
Состояние окружающей среды | ||||||||
Долгосрочная целевая программа "Улучшение экологической обстановки в Рязанской области в 2010 - 2012 годах" подпрограмма "Улучшение качества окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности населения" | ||||||||
Утилизация просроченных, пришедших в негодность пестицидов и ядохимикатов |
2011 г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации |
Доля утилизируемых пестицидов в общем объеме выявленных пестицидов - 0% |
Доля утилизируемых пестицидов в общем объеме выявленных пестицидов - 100% |
Областной бюджет |
750 |
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
|
|
|
|||||
Внебюджетные средства |
|
|
|
|||||
итого |
750 |
0 |
0 |
|||||
Ликвидация несанкционированных свалок |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
Количество несанкционированных свалок - 12 |
Количество несанкционированных свалок - 0 |
|
Областной бюджет |
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
|
|
|
|||||
Бюджеты поселений |
50 |
60 |
70 |
|||||
Внебюджетные средства |
20 |
20 |
20 |
|||||
итого |
70 |
80 |
90 |
|||||
Механизм сбора и вывоза и утилизации отходов производства и потребления |
2011 - 2013 г.г. |
Федеральный бюджет |
В рамках основной деятельности исполнителей |
Охват населенных пунктов Пронского муниципального района централизованным сбором отходов в общем количестве населенных пунктов |
Доля населенных пунктов обеспеченных централизованным сбором отходов - 71% |
Доля населенных пунктов обеспеченных централизованным сбором отходов - 80% |
||
Областной бюджет | ||||||||
Местный бюджет | ||||||||
Бюджеты поселений | ||||||||
Внебюджетные средства | ||||||||
итого | ||||||||
Всего по долгосрочной целевой программе "Улучшение экологической обстановки в Рязанской области в 2010 - 2012 годах" подпрограмма "улучшение качества окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности населения" |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Областной бюджет |
750 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||||
Бюджеты поселений |
50 |
60 |
70 |
|||||
Внебюджетные средства |
20 |
20 |
20 |
|||||
итого |
820 |
80 |
90 |
|||||
Сумма денежных средств, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года в сфере состояние окружающей среды |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджеты поселений |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
|||||
Внебюджетные средства |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
Итого |
820,0 |
80,0 |
90,0 |
|||||
Всего объемы финансирования мероприятий, направленных на реализацию программы социально-экономического развития Пронского муниципального района до 2013 года |
Федеральный бюджет |
30 551,2 |
2 312,0 |
2 902,0 |
|
|||
Областной бюджет |
84 770,1 |
54 065,0 |
178 608,2 |
|||||
Местный бюджет |
19 020,0 |
20 745,1 |
20 185,7 |
|||||
Бюджеты поселений |
61 602,0 |
25 039,6 |
36 266,8 |
|||||
Внебюджетные средства |
40 405,4 |
264 985,0 |
412 970,0 |
|||||
Итого |
236 348,7 |
367 146,7 |
650 932,7 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.