В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных министерству спорта и молодежной политики Нижегородской области государственных бюджетных учреждений.
2. Приказ министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области от 27 июня 2011 года N 1110 признать утратившим силу.
Министр |
С.Ю. Панов |
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
18 июня 2014 года
N в реестре 05812-322-745
Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных министерству спорта и молодежной политики Нижегородской области государственных бюджетных учреждений
(утв. приказом министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области от 28 мая 2014 г. N 745)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области (далее - учреждение).
1.2. План составляется на очередной финансовый год и на два года планового периода.
II. Порядок составления Плана
2.1. План составляется учреждением на этапе формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.2. В Плане указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения;
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату;
показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана).
2.3. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением, исходя из представленной министерством спорта и молодежной политики Нижегородской области информации о планируемых объемах расходных обязательств:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее - государственное задание);
субсидий, предоставляемых на иные цели;
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области планируется передать в установленном порядке учреждению.
2.4. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением согласно Порядку в разрезе:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания;
субсидий, предоставляемых на иные цели;
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;
Суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства передаются в установленном порядке учреждению, указываются справочно.
2.5. Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом пункта 2.4 формируются учреждением на основании информации, представленной министерством спорта и молодежной политики Нижегородской области на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год.
Суммы, указанные в абзаце четвертом пункта 2.4, учреждение рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.
2.6. Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов услуг (работ).
2.7. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в разрезе выплат, указанных в Плане с детализацией до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе "Поступление нефинансовых активов" - с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.
Общая сумма расходов учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
III. Порядок утверждения Плана
3.1. После утверждения в установленном порядке закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период План при необходимости уточняется учреждением и направляется на утверждение в министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области.
Уточнения показателей Плана, связанных с принятием закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется учреждением не позднее одного месяца после официального опубликования закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного государственного задания и размера субсидии на выполнение государственного задания.
3.2. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Плане данные - руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), руководителем финансово-экономической службы учреждения, главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа.
3.3. В целях внесения изменений составляется новый План, показатели которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План.
3.4. Внесение изменений в План, не связанных с принятием закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей.
3.5. План учреждения (План с учетом изменений) утверждается министерством спорта и молодежной политики Нижегородской области.
Приложение
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных
министерству спорта и молодежной
политики Нижегородской области
государственных бюджетных учреждений
Утверждаю
_______________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ г.
План
финансово-хозяйственной деятельности
на ___________________________
|
|
КОДЫ |
|||
|
Форма по КФД |
|
|||
"___" __________ 20__ г. |
Дата |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
Наименование государственного |
по ОКПО |
|
|||
бюджетного учреждения (подразделения) |
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
ИНН/КПП |
|
|
|
||
|
|
|
|||
Единица измерения: руб. |
|
по ОКЕИ |
|
||
|
|
||||
Наименование органа, осуществляющего |
|
||||
функции и полномочия учредителя |
|
|
|||
|
|
||||
Адрес фактического местонахождения |
|
||||
государственного бюджетного учреждения |
|
||||
(подразделения) |
|
|
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. Целевые субсидии:
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя |
Сумма |
Нефинансовые активы, всего: |
|
из них: |
|
недвижимое имущество, всего: |
|
в том числе: |
|
остаточная стоимость |
|
особо ценное движимое имущество, всего |
|
в том числе: |
|
остаточная стоимость |
|
Финансовые активы, всего |
|
из них: |
|
дебиторская задолженность по доходам |
|
дебиторская задолженность по расходам |
|
Обязательства, всего |
|
из них: |
|
просроченная кредиторская задолженность |
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Код субсидии |
Отраслевой код |
КВФО |
Всего 1-ый год планирования |
В том числе |
Всего 2-ой год планирования |
В том числе |
||
Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО |
Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |
Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО |
Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях |
|||||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на выполнение государственного задания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
План финансово-хозяйственной деятельности составляется на очередной финансовый год и на два года планового периода.
В плане, в частности, указываются цели и основные виды деятельности учреждения, перечень оказываемых (выполняемых) платных услуг (работ), данные о нефинансовых и финансовых активах и обязательствах, а также отражается размер субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.
После утверждения в установленном порядке закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период План, при необходимости, уточняется учреждением и направляется на утверждение в министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области.
Приказ Министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области от 28 мая 2014 г. N 745 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных министерству спорта и молодежной политики Нижегородской области государственных бюджетных учреждений"
Текст приказа опубликован в газете "Нижегородская правда" от 13 сентября 2014 г. N 95
Настоящий приказ включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 18 июня 2014 г.
N в реестре 05812-322-745