Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 303 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 303
"Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"

С изменениями и дополнениями от:

31 октября, 31 декабря 2014 г., 27 марта, 28 апреля, 1, 14, 28 октября, 22, 28 декабря 2015 г., 1 июня, 4 августа, 20 сентября, 28, 30 декабря 2016 г., 9, 20 февраля, 14 апреля, 29 мая, 27 июля, 23 октября, 30 ноября, 22 декабря 2017 г., 7 февраля 2018 г.

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Законом Нижегородской области от 3 октября 2007 года N 129-З "О Правительстве Нижегородской области", распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 июля 2013 года N 1417-р "Об утверждении перечня государственных программ Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области".

2. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года";

- постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 792 "Об утверждении государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области до 2016 года";

- постановление Правительства Нижегородской области от 13 января 2014 года N 3 "О внесении изменений в государственную программу "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 792";

- постановление Правительства Нижегородской области от 10 февраля 2014 года N 72 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773";

- постановление Правительства Нижегородской области от 21 февраля 2014 года N 114 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773";

- пункт 2 постановления Правительства Нижегородской области от 27 февраля 2014 года N 128 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области";

- постановление Правительства Нижегородской области от 14 марта 2014 года N 173 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773";

- постановление Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2014 года N 267 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 23 октября 2017 г. - Постановление Правительства Нижегородской области от 23 октября 2017 г. N 758

См. предыдущую редакцию

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.В. Аверина.

 

Губернатор

В.П. Шанцев

 

Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 303)

С изменениями и дополнениями от:

31 октября, 31 декабря 2014 г., 27 марта, 28 апреля, 1, 14, 28 октября, 22, 28 декабря 2015 г., 1 июня, 4 августа, 20 сентября, 28, 30 декабря 2016 г., 9, 20 февраля, 14 апреля, 29 мая, 27 июля, 23 октября, 30 ноября, 22 декабря 2017 г., 7 февраля 2018 г.

 

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен с 7 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2018 г. N 76

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"

 

Государственный заказчик-координатор государственной программы

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Соисполнители государственной программы

- министерство строительства Нижегородской области;

- министерство образования Нижегородской области;

- министерство здравоохранения Нижегородской области;

- департамент региональной безопасности Нижегородской области

Подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области";

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области";

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде";

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе";

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы"

Цели государственной программы

- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области;

- повышение энергетической и экономической эффективности в транспортном комплексе Нижегородской области

Задачи государственной программы

- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом;

- увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде;

- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях и на производственных базах;

- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Этапы и сроки реализации государственной программы

государственная программа реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:

государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

104 203 076,5

2015 год

10 150 558,1

2016 год

12 083 307,7

2017 год

15 768 681,5

2018 год

14 064 170,3

2019 год

13 436 217,5

2020 год

13 834 076,0

2021 год

12 590 896,7

2022 год

12 275 168,7

подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

48 910 138,1

2015 год

4 005 632,4

2016 год

4 795 707,5

2017 год

6 916 605,1

2018 год

7 244 721,3

2019 год

8 409 055,7

2020 год

6 829 621,5

2021 год

5 354 397,3

2022 год

5 354 397,3

подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

26 839 426,0

2015 год

4 102 279,0

2016 год

3 789 042,5

2017 год

4 105 848,3

2018 год

2 047 911,1

2019 год

1 837 874,5

2020 год

3 803 148,8

2021 год

3 576 660,9

2022 год

3 576 660,9

подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

5 443 041,8

2015 год

259 551,1

2016 год

562 954,3

2017 год

797 445,7

2018 год

1 063 387,0

2019 год

909 767,8

2020 год

921 413,9

2021 год

500 561,2

2022 год

427 960,8

подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

7 379 885,3

2015 год

630 830,0

2016 год

1 888 115,3

2017 год

1 901 280,0

2018 год

356 186,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

1 301 737,0

2022 год

1 301 737,0

подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

0,0

2015 год

0,0

2016 год

0,0

2017 год

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

1 512 083,9

2015 год

1 143 265,6

2016 год

47 119,1

2017 год

49 964,3

2018 год

51 635,8

2019 год

53 539,7

2020 год

55 519,8

2021 год

55 519,8

2022 год

55 519,8

прочие мероприятия в рамках государственной программы

тыс. руб.

Всего, в том числе:

14 118 501,4

2015 год

9 000,0

2016 год

1 000 369,0

2017 год

1 997 538,1

2018 год

3 300 329,1

2019 год

2 225 979,8

2020 год

2 224 372,0

2021 год

1 802 020,5

2022 год

1 588 892,9

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:

- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 42 916,5 руб.;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 40,8 млрд. руб.

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Индикаторы:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,53%;

- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 20,36%.

Непосредственные результаты:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 2 663,26 км;

- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 3 431,32 п.м.;

- количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 11 шт.

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Индикаторы:

- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 113,60 км;

- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 55 шт.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 219,20 км.

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- количество лиц, погибших в результате ДТП - 502;

- количество детей, погибших в результате ДТП - 14;

- количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;

- количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Индикаторы:

- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Индикаторы:

- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.;

- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны;

- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году

 

2. Текстовая часть государственной программы

 

Информация об изменениях:

Подраздел 2.1 изменен с 7 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2018 г. N 76

См. предыдущую редакцию

2.1. Характеристика текущего состояния

 

Развитие транспортной системы в Нижегородской области (далее - область, регион) становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Нижегородской области и улучшения качества жизни населения.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития региона.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Нижегородской области, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Автомобильные дороги связывают обширную территорию области, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов и во многом определяют возможности развития региона, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Формирование единой дорожной сети региона, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к развитию транспортно-логистической инфраструктуры являются приоритетными направлениями деятельности Правительства Нижегородской области.

Нижегородская область входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации по протяженности региональных дорог.

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог Нижегородской области составляет 31,5 тыс. км, из них 458 км приходится на дороги федерального значения, 13 тыс. км - на дороги регионального значения и 18 тыс. км - на дороги местного значения.

Протяженность автодорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, составляет 13 034 км, в том числе с твердым покрытием - 12 916,7 км, грунтовых дорог - 117,3 км. В составе автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, имеется 903 мостов общей протяженностью 37 381 п. м, а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.

Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замену, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог.

Автомобильные дороги Нижегородской области соединяют населенные пункты, муниципальные районы Нижегородской области и проходят по их территориям. Для улучшения условий транспортного сообщения в регионе необходимо строительство обходов населенных пунктов, обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожным станциям и другим объектам транспортной инфраструктуры. Одной из основных задач для развития дорожной сети Нижегородской области является обеспечение населенных пунктов региона автодорогами с твердым покрытием. При этом в приоритетном порядке обеспечиваются подъездами населенные пункты с численностью жителей не менее 50 человек.

Несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории Нижегородской области растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, повышению аварийности на дорогах Нижегородской области. Увеличению количества дорожно-транспортных происшествий способствует растущее отставание развития транспортной инфраструктуры от уровня автомобилизации населения. В сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" (далее - Программа, государственная программа), которая направлена на комплексное решение вопросов и улучшение состояния существующей дорожной сети региона. Реализация Программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства области. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.

В решении социально-экономических задач развития города Нижнего Новгорода также одно из ключевых мест занимает Нижегородский метрополитен.

Метрополитен обладает преимуществом по сравнению с другими видами городского транспорта, отличаясь исключительной регулярностью движения независимо от погоды и времени суток. Только в метро счет интервалов времени между поездами ведется на секунды. Поезда в метро имеют среднюю скорость 35 - 40 км/час, то есть она более чем в 2 раза превосходит скорость движения наземного общественного транспорта.

В настоящее время нагорная и заречная части города связаны четырьмя мостами, пропускная способность которых практически исчерпана. При этом на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года и на перспективу сохранятся значительные пассажиропотоки из нагорной части города. Кроме того, наличие железнодорожного вокзала и размещение стадиона в заречной части города повлечет за собой концентрированные как по времени, так и по направлению пассажирские потоки в заречную часть города.

Комплекс Программных мероприятий сформирован в виде шести Подпрограмм:

подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";

подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области";

подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области";

подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде";

подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе".

подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы".

В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", включенного в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 г. и на период до 2025 г. для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ, одобренный Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года N 1, в Нижегородской области разработана Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации, изложенная в аналитических приложениях 1 и 2 (справочно) к государственной программе.

 

2.2. Цели, задачи

 

Целями государственной программы являются совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области; повышение энергетической и экономической эффективности в транспортном комплексе Нижегородской области.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение основных задач:

- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом;

- увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде;

- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях и на производственных базах;

- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

 

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2016 г. N 933 в подраздел 2.3 раздела 2 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст подраздела в предыдущей редакции

2.3. Сроки и этапы реализации государственной программы

 

Действие Программы предусмотрено в течение восьми лет с 2015 по 2022 годы.

Программа реализуется в один этап.

 

Информация об изменениях:

Подраздел 2.4 изменен с 7 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2018 г. N 76

См. предыдущую редакцию

2.4. Перечень основных мероприятий государственной программы

 

Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" представлен в таблице 1 к Программе.

 

Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы

 

N мероприятия

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам)областного бюджета

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель государственной Программы:

- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

10150 558,1

12083 307,7

15 768 681,5

14064 170,3

13436 217,5

13834 076,0

12590 896,7

12275 168,7

104203 076,5

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

4005 632,4

4795 707,5

6 916 605,1

7244 721,3

8409 055,7

6829 621,5

5354 397,3

5354 397,3

48910 138,1

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

2308 566,0

2370 604,4

2 534 206,4

2889 382,9

3020 329,4

3152 998,7

3252 400,0

3252 400,0

22780 887,8

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

1426 642,0

1425 806,2

2 761 391,0

3137 335,5

4737 061,8

2950 576,1

1740 467,3

1740 467,3

19919 747,2

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Прочие расходы, капитальные вложения

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

252 778,8

263 019,9

338 206,3

504 853,9

527 147,5

548 637,4

361 530,0

361 530,0

3 157 703,8

Основное мероприятие 1.4.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

17 645,6

660 632,3

1 205 971,1

599 470,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 483 719,2

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Прочие расходы

2016 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

63 603,9

76 830,3

113 678,8

124 517,0

177 409,3

0,0

0,0

556 039,3

Основное мероприятие 1.6.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Прочие расходы

2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

12 040,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 040,8

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

4102 279,0

3789 042,5

4 105 848,3

2047 911,1

1837 874,5

3803 148,8

3576 660,9

3576 660,9

26839 426,0

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Капитальные вложения

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

3124 617,8

2518 452,4

2 298 933,8

458 908,1

1020 100,0

3000 000,0

3056 660,9

3056 660,9

18534 333,9

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Капитальные вложения

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

454 230,0

554 793,6

542 954,6

530 037,2

569 234,8

590 581,8

520 000,0

520 000,0

4 281 832,0

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Капитальные вложения

2015 - 2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

483 716,1

499 121,7

267 443,2

328 948,4

47 054,4

0,0

0,0

0,0

1 626 283,8

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Капитальные вложения

2014 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

0,0

604 672,3

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году

Капитальные вложения

2015 - 2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

39 715,1

198 524,0

996 516,7

461 184,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 695 940,1

Основное мероприятие 2.6.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Капитальные вложения

2016 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ОМСУ**

0,0

18 150,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 150,8

Основное мероприятие 2.7.

Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности

Капитальные вложения

2016 - 2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.8

Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Капитальные вложения

2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ*

0,0

0,0

0,0

78 213,1

0,0

0,0

0,0

0,0

78 213,1

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

259 551,1

562 954,3

797 445,7

1063 387,0

909 767,8

921 413,9

500 561,2

427 960,8

5 443 041,8

Основное мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

1 000,0

450,0

450,0

0,0

0,0

1 900,0

Основное мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

127 446,0

127 841,0

139 385,1

193 519,0

318 601,2

318 601,2

318 601,2

318 601,2

1 862 595,9

Основное мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

54 823,3

72 068,7

100 287,8

101 692,6

101 692,6

101 692,6

101 692,6

101 692,6

735 642,8

Основное мероприятие 3.4.

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

5 174,0

5 174,0

5 773,6

7 667,0

7 667,0

7 667,0

7 667,0

7 667,0

54 456,6

Основное мероприятие 3.5.

Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Прочие расходы/ капитальные вложения

2015 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

29 315,2

261 316,5

408 921,0

645 533,4

365 813,2

377 187,0

72 600,4

0,0

2 160 686,7

Основное мероприятие 3.6.

Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П)

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

Основное мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, департамент региональной безопасности НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

700,0

107,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

807,7

Основное мероприятие 3.10.

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

Основное мероприятие 3.11.

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

Основное мероприятие 3.12.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Прочие расходы

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

Основное мероприятие 3.13.

Модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД

Прочие расходы

2015 - 2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 365,0

Основное мероприятие 3.14.

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Прочие расходы

2015 - 2018

Приволжское МУГАДН*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.15.

Модернизация оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Прочие расходы

2016 - 2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 531,3

Основное мероприятие 3.16.

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области

Прочие расходы

2016 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

43 868,7

109 969,4

113 975,0

115 543,8

115 816,1

0,0

0,0

499 173,0

Основное мероприятие 3.17.

Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Прочие расходы

2016 - 2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

30 550,0

14 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 650,0

Основное мероприятие 3.18.

Приобретение специализированного оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Прочие расходы

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

0,0

7 707,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 707,3

Основное мероприятие 3.19.

Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения

Прочие расходы

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

0,0

11 301,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 301,5

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

630 830,0

1888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

0,0

1301 737,0

1301 737,0

7 379 885,3

Основное мероприятие 4.1.

Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

Капитальные вложения

2014 - 2022

Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*

630 830,0

1888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

0,0

1301 737,0

1301 737,0

7 379 885,3

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Капитальные вложения

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

Капитальные вложения

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

1143 265,6

47 119,1

49 964,3

51 635,8

53 539,7

55 519,8

55 519,8

55 519,8

1 512 083,9

Прочие мероприятия в рамках государственной программы:

9 000,0

1000 369,0

1 997 538,1

3300 329,1

2225 979,8

2224 372,0

1802 020,5

1558 892,9

14118 501,4

1.

Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства

Капитальные вложения

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

9 000,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 616,5

1.1.

Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

Капитальные вложения

2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*

9 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

1.2.

Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области

Капитальные вложения

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области*

0,0

0,0

7 616,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 616,5

2.

Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*

0,0

1000 369,0

393 927,6

245 723,8

228 448,5

236 316,1

207 573,6

207 573,6

2 519 932,2

3.

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта

Прочие расходы

2017 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОАО "ВВППК"*, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**, АО "НКД"*

0,0

0,0

305 364,3

286 195,9

286 218,7

286 100,7

281 740,6

277 526,7

1 723 146,9

3.1.

Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов

Прочие расходы

2017 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОАО "ВВППК"*

0,0

0,0

236 242,0

220 414,2

224 774,7

228 661,8

228 661,8

228 661,8

1 367 416,3

3.2.

Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой

Прочие расходы

2017 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*

0,0

0,0

7 702,9

8 265,2

8 653,5

9 051,4

9 051,4

9 051,4

51 775,8

3.3.

Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог

Прочие расходы

2017 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"*

0,0

0,0

23 727,9

19 825,0

15 099,0

10 696,0

6 335,9

2 122,0

77 805,8

3.4.

Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети

Прочие расходы

2017 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании**

0,0

0,0

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

37 691,5

226 149,0

4.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области

Прочие расходы

2017 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

1 027 852,9

1143 697,4

1073 674,6

1073 792,6

1073 792,6

1073 792,6

6 466 602,7

4.1.

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)

Прочие расходы

2017 - 2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

1 027 852,9

1143 697,4

1073 674,6

1073 792,6

1073 792,6

1073 792,6

6 466 602,7

5.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017 - 2021

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта**

0,0

0,0

261 904,0

500 696,0

393 622,0

384 146,6

238 913,7

0,0

1 779 282,3

5.1.

Субсидии на закупку подвижного состава, капитально-восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017 - 2021

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта**

0,0

0,0

191 904,0

410 320,0

351 510,0

351 510,0

216 910,0

0,0

1 522 154,0

5.2.

Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017 - 2021

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта**

0,0

0,0

37 094,0***

47 376,0

42 112,0

32 636,6

22 003,7

0,0

144 128,3

5.3.

Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года

Прочие расходы

2017 - 2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта**

0,0

0,0

70 000,0

43 000,0

0,0

 

 

 

113 000,0

6.

Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти

Прочие расходы

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО

0,0

0,0

872,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

872,8

7.

Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года N 558)

Прочие расходы

2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта**

0,0

0,0

365 052,5 ****

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области

Прочие расходы

2018 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта**

0,0

0,0

0,0

244 016,0

244 016,0

244 016,0

 

 

732 048,0

8.1.

Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области

Прочие расходы

2018 - 2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации пассажирского городского электрического транспорта**

0,0

0,0

0,0

244 016,0

244 016,0

244 016,0

 

 

732 048,0

9.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Прочие расходы

2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

880 000,0

0,0

0,0

 

 

880 000,0

9.1.

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области

Прочие расходы

2019

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Дзержинска Нижегородской области*

 

 

 

80 000,0

 

 

 

 

80 000,0

9.2.

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород

Прочие расходы

2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода*

 

 

 

800 000,0

 

 

 

 

800 000,0

 

* - по согласованию;

** - при условии участия;

*** - финансирование за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года N 839;

**** - финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года N 558.

 

Информация об изменениях:

Подраздел 2.5 изменен с 7 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2018 г. N 76

См. предыдущую редакцию

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы

 

Индикатор "Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог" зависит от количества отремонтированных дорог в очередном году.

Данный индикатор имеет непосредственную связь со значениями коэффициентов норматива денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.

Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области при расчете размера ассигнований областного бюджета на вышеуказанные виды работ применять следующие поправочные коэффициенты на 2015 - 2020 годы:

 

Вид работ (по годам)

%

2015 год

 

содержание

19,313

ремонт

17,266

кап. ремонт

0,130

2016 год

 

содержание

19,189

ремонт

13,594

кап. ремонт

0,857

2017 год

 

содержание

19,538

ремонт

30,207

кап. ремонт

0,207

2018 год

 

содержание

21,333

ремонт

28,862

кап. ремонт

0,000

2019 год

 

содержание

21,367

ремонт

44,609

кап. ремонт

0,000

2020 год

 

содержание

21,519

ремонт

26,911

кап. ремонт

0,000

2021 год

 

содержание

17,509

ремонт

14,992

кап. ремонт

0,929

2022 год

 

содержание

16,787

ремонт

14,238

кап. ремонт

0,883

 

Индикатор "Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году" исчисляется как сумма приростов протяженности автомобильных дорог, введенных в очередном году по отношению к 2014 году.

 

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

 

 

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)

руб.

26 719,00

27 389,60

29 076,80

29 900,00

31 923,00

33 870,30

35 767,00

38 016,00

40 373,00

42 916,50

2.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного)

млрд. руб.

17,70

16,90

25,50

27,60

30,30

32,00

34,00

36,20

38,40

40,80

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года

%

29,88

28,32

28,02

28,53

29,03

29,53

30,03

30,53

31,03

31,53

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог

%

 

 

3,16

4,68

8,85

12,48

15,32

17,07

18,72

20,36

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)

км

 

 

410,94

607,94

1 153,33

1 627,99

1 999,01

2 227,06

2 446,34

2 663,26

2.

Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)

п.м

 

 

436,00

462,00

1 579,90

2 826,32

2 976,32

3 126,32

3 276,32

3 431,32

3.

Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности.

шт.

 

 

 

3

6

9

11

11

11

11

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году

%

 

100,00

227,27

294,20

353,81

245,68

96,92

197,30

121,21

121,21

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения

км

13,40

13,20

30,00

38,83

46,70

32,43

12,56

26,67

16,00

16,00

2.

Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)

км

 

 

16,80

42,43

75,94

95,17

94,53

108,00

110,80

113,60

3.

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)

шт.

 

 

8

13

25

36

40

45

50

55

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество лиц, погибших в результате ДТП*

чел.

726,00

699,00

517,00

471,00

615,00

575,00

536,00

502,00

502,00

502,00

2.

Количество детей, погибших в результате ДТП*

чел.

22,00

20,00

9,00

15,00

17,00

16,00

15,00

14,00

14,00

14,00

3.

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)*

чел./100 тыс. населения

22,00

21,08

15,76

14,5

19,21

16,95

15,56

14,91

14,91

14,91

4.

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)*

чел./10 тыс. единиц транспортных средств

6,25

6,08

4,21

3,7

5,39

4,44

4,03

3,94

3,94

3,94

* По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

 

Индикаторы

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года

%

 

 

 

 

 

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Общая протяженность действующих линий метрополитена

км

18,90

18,90

18,90

18,90

18,90

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

 

Индикаторы

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году

тыс. руб.

 

 

1 415,70

2 674,10

3 932,50

4 089,80

4 247,10

4 404,40

4 561,70

4 561,70

2.

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году

тонн в год

 

 

1,80

3,40

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

5,80

3.

Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году

тыс. руб.

 

 

40,00

1 056,70

1 196,70

1 505,40

1 515,40

1 515,40

1 515,40

1 515,40

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо

Единиц в год

 

 

9

8

8

1

1

1

0

0

 

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

 

Непосредственные результаты

Ед. измерения

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Закупка подвижного состава, капитально-восстановительный ремонт (модернизация) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

количество приобретаемых вагонов метро, шт.

23

 

 

 

 

 

 

 

количество вагонов метро, прошедших капитально-восстановительный ремонт, шт.

34

 

 

 

 

 

2.

Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года

количество приобретаемых автобусов, шт.

50

 

 

 

 

 

 

* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.

 

2.6. Меры правового регулирования

 

Для достижения целей государственной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

 

Информация об изменениях:

Подраздел 2.7 изменен с 7 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2018 г. N 76

См. предыдущую редакцию

2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

 

В рамках реализации государственной программы предусматривается предоставление субсидий из дорожного фонда Нижегородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий, включенных в Программу, осуществляется согласно Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижегородской области, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2011 года N 978.

Предоставление субсидий на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области, на 2015 - 2020 годы" государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 302.

В рамках реализации государственной программы предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджету города Нижнего Новгорода на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие метрополитена в городе Нижнем Новгороде. Порядок предоставления указанных субсидий отражен в пункте 3.4.2.7 подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде.

Цели, условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального определены постановлением Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 года N 994 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Нижегородской области".

 

2.8. Информация об участии в реализации государственной программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

 

Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Программы не предполагается.

 

Информация об изменениях:

Подраздел 2.9 изменен с 7 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Нижегородской области от 7 февраля 2018 г. N 76

См. предыдущую редакцию

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

10150 558,1

12083 307,7

15 768 681,5

14064 170,3

13 436 217,5

13 834 076,0

12590 896,7

12 275 168,7

104203 076,5

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 519 728,1

10195 192,4

13 867 401,5

13707 984,3

13 436 217,5

13 834 076,0

11289 159,7

10 973 431,7

96 823 191,2

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

7 379 885,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 005 632,4

4 795 707,5

6 916 605,1

7 244 721,3

8 409 055,7

6 829 621,5

5 354 397,3

5 354 397,3

48 910 138,1

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 005 632,4

4 795 707,5

6 916 605,1

7 244 721,3

8 409 055,7

6 829 621,5

5 354 397,3

5 354 397,3

48 910 138,1

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

4 102 279,0

3 789 042,5

4 105 848,3

2 047 911,1

1 837 874,5

3 803 148,8

3 576 660,9

3 576 660,9

26 839 426,0

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

4 102 279,0

3 789 042,5

4 105 848,3

2 047 911,1

1 837 874,5

3 803 148,8

3 576 660,9

3 576 660,9

26 839 426,0

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

259 551,1

562 954,3

797 445,7

1 063 387,0

909 767,8

921 413,9

500 561,2

427 960,8

5 443 041,8

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

259 551,1

562 954,3

797 445,7

1 063 387,0

909 767,8

921 413,9

500 561,2

427 960,8

5 443 041,8

Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

7 379 885,3

министерство строительства Нижегородской области

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

7 379 885,3

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

51 635,8

53 539,7

55 519,8

55 519,8

55 519,8

1 512 083,9

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

51 635,8

53 539,7

55 519,8

55 519,8

55 519,8

1 495 759,1

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

Всего

9 000,0

1 000 369,0

1 997 538,1

3 300 329,1

2 225 979,8

2 224 372,0

1 801 984,5

1 558 856,9

14 118 429,4

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

9 000,0

1 000 369,0

1 997 538,1

3 300 329,1

2 225 979,8

2 224 372,0

1 801 984,5

1 558 856,9

14 118 429,4

 

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников

 

Статус

Наименование мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

12

Государственная программа

"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Всего

16037 963,9

21367 708,1

23 267 811,5

17174 478,6

14197 108,1

14631 645,3

14191 082,0

14114 268,1

134982 065,6

расходы областного бюджета

10150 558,1

12083 307,7

15 768 681,5

14064 170,3

13436 217,5

13834 076,0

12590 896,7

12275 168,7

104203 076,5

расходы местных бюджетов

158 855,8

264 583,2

154 322,7

2 215 768,9

374 303,0

394 706,8

1 598 965,3

1 837 879,4

6 999 385,1

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

5 722 289,1

9 015 802,2

7 341 816,8

890 981,5

385 341,6

401 616,5

0,0

0,0

23 757 847,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

6 260,9

4 015,0

2 990,5

3 557,9

1 246,0

1 246,0

1 220,0

1 220,0

21 756,3

Подпрограмма 1

"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Всего

4 014 545,4

5 294 761,7

8 173 432,1

8 110 059,5

8 438 704,7

6 859 592,5

5 354 397,3

5 354 397,3

51 599 890,5

расходы областного бюджета

4 005 632,4

4 795 707,5

6 916 605,1

7 244 721,3

8 409 055,7

6 829 621,5

5 354 397,3

5 354 397,3

48 910 138,1

расходы местных бюджетов

8 913,0

151 919,3

56 827,0

65 338,2

29 649,0

29 971,0

 

 

342 617,5

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

347 134,9

1 200 000,0

800 000,0

0,0

0,0

 

 

2 347 134,9

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

2 308 566,0

2 370 604,4

2 534 206,4

2 889 382,9

3 020 329,4

3 152 998,7

3 252 400,0

3 252 400,0

22 780 887,8

расходы областного бюджета

2 308 566,0

2 370 604,4

2 534 206,4

2 889 382,9

3 020 329,4

3 152 998,7

3 252 400,0

3 252 400,0

22 780 887,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего

1 426 642,0

1 772 941,1

2 761 391,0

3 137 335,5

4 737 061,8

2 950 576,1

1 740 467,3

1 740 467,3

20 266 882,1

расходы областного бюджета

1 426 642,0

1 425 806,2

2 761 391,0

3 137 335,5

4 737 061,8

2 950 576,1

1 740 467,3

1 740 467,3

19 919 747,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

347 134,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

347 134,9

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Всего

252 778,8

263 019,9

338 206,3

504 853,9

527 147,5

548 637,4

361 530,0

361 530,0

3 157 703,8

расходы областного бюджета

252 778,8

263 019,9

338 206,3

504 853,9

527 147,5

548 637,4

361 530,0

361 530,0

3 157 703,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего

26 558,6

807 391,2

2 462 798,1

1 464 808,4

29 649,0

29 971,0

0,0

0,0

4 821 176,3

расходы областного бюджета

17 645,6

660 632,3

1 205 971,1

599 470,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 483 719,2

расходы местных бюджетов

8 913,0

146 758,9

56 827,0

65 338,2

29 649,0

29 971,0

 

 

337 457,1

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

1 200 000,0

800 000,0

0,0

0,0

 

 

2 000 000,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Всего

0,0

63 603,9

76 830,3

113 678,8

124 517,0

177 409,3

 

 

556 039,3

расходы областного бюджета

0,0

63 603,9

76 830,3

113 678,8

124 517,0

177 409,3

 

 

556 039,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 1.6.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Всего

0,0

17 201,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

17 201,2

расходы областного бюджета

0,0

12 040,8

0,0

0,0

 

 

 

 

12 040,8

расходы местных бюджетов

0,0

5 160,4

0,0

0,0

 

 

 

 

5 160,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Всего

7 467 654,0

10 777 289,5

7 902 709,5

2 372 442,8

2 425 176,7

4 417 332,3

3 576 660,9

3 576 660,9

42 515 926,6

расходы областного бюджета

4 102 279,0

3 789 042,5

4 105 848,3

2 047 911,1

1 837 874,5

3 803 148,8

3 576 660,9

3 576 660,9

26 839 426,0

расходы местных бюджетов

135 491,4

7 353,4

39 958,3

233 550,2

201 960,6

212 567,0

0,0

0,0

830 880,9

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 229 883,6

6 980 893,6

3 756 902,9

90 981,5

385 341,6

401 616,5

0,0

0,0

14 845 619,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Всего

6 253 692,7

6 511 641,5

2 748 933,8

458 908,1

1 020 100,0

3 000 000,0

3 056 660,9

3 056 660,9

26 106 597,9

расходы областного бюджета

3 124 617,8

2 518 452,4

2 298 933,8

458 908,1

1 020 100,0

3 000 000,0

3 056 660,9

3 056 660,9

18 534 333,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

федеральный бюджет

3 129 074,9

3 993 189,1

450 000,0

0,0

0,0

0,0

 

 

7 572 264,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Всего

555 038,7

554 793,6

542 954,6

530 037,2

569 234,8

590 581,8

520 000,0

520 000,0

4 382 640,7

расходы областного бюджета

454 230,0

554 793,6

542 954,6

530 037,2

569 234,8

590 581,8

520 000,0

520 000,0

4 281 832,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

федеральный бюджет

100 808,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

100 808,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Всего

619 207,5

506 475,1

307 401,5

359 285,4

47 529,7

0,0

0,0

0,0

1 839 899,2

расходы областного бюджета

483 716,1

499 121,7

267 443,2

328 948,4

47 054,4

0,0

0,0

 

1 626 283,8

расходы местных бюджетов

135 491,4

7 353,4

39 958,3

30 337,0

475,3

0,0

0,0

 

213 615,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Всего

0,0

0,0

0,0

381 240,0

402 970,6

425 134,0

0,0

 

1 209 344,6

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

 

604 672,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

 

604 672,3

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.

Всего

39 715,1

2 818 097,2

4 052 023,1

461 184,3

0,0

0,0

 

 

7 371 019,7

расходы областного бюджета

39 715,1

198 524,0

996 516,7

461 184,3

0,0

0,0

 

 

1 695 940,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

2 619 573,2

3 055 506,4

0,0

0,0

0,0

 

 

5 675 079,6

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.6.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Всего

0,0

36 282,1

0,0

0,0

385 341,6

401 616,5

 

 

823 240,2

расходы областного бюджета

0,0

18 150,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

18 150,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

18 131,3

0,0

0,0

385 341,6

401 616,5

 

 

805 089,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.7.

Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности

Всего

0,0

350 000,0

251 396,5

0,0

0,0

0,0

 

 

601 396,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

350 000,0

251 396,5

0,0

0,0

0,0

 

 

601 396,5

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 2.8.

Субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Всего

0,0

0,0

0,0

181 787,8

0,0

0,0

 

 

181 787,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

78 213,1

0,0

0,0

 

 

78 213,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

12 593,2

0,0

0,0

 

 

12 593,2

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

90 981,5

0,0

0,0

 

 

90 981,5

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Подпрограмма 3

"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Всего

379 888,0

679 863,9

913 862,2

1 068 226,0

914 606,8

926 252,9

505 227,2

432 626,8

5 820 553,8

расходы областного бюджета

259 551,1

562 954,3

797 445,7

1 063 387,0

909 767,8

921 413,9

500 561,2

427 960,8

5 443 041,8

расходы местных бюджетов

4 100,5

3 622,8

3 874,9

3 619,0

3 619,0

3 619,0

3 446,0

3 446,0

29 347,2

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

115 016,4

112 066,8

111 721,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

338 804,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 220,0

1 220,0

820,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 360,0

Основное мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Всего

163,5

376,8

255,9

1 000,0

450,0

450,0

0,0

0,0

2 696,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 000,0

450,0

450,0

0,0

0,0

1 900,0

расходы местных бюджетов

163,5

376,8

255,9

0,0

0,0

0,0

 

 

796,2

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)

Всего

127 446,0

127 841,0

139 385,1

193 519,0

318 601,2

318 601,2

318 601,2

318 601,2

1 862 595,9

расходы областного бюджета

127 446,0

127 841,0

139 385,1

193 519,0

318 601,2

318 601,2

318 601,2

318 601,2

1 862 595,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фото-, видео-фиксации нарушений правил дорожного движения

Всего

54 823,3

72 068,7

100 287,8

101 692,6

101 692,6

101 692,6

101 692,6

101 692,6

735 642,8

расходы областного бюджета

54 823,3

72 068,7

100 287,8

101 692,6

101 692,6

101 692,6

101 692,6

101 692,6

735 642,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4.

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"

Всего

5 174,0

5 174,0

5 773,6

7 667,0

7 667,0

7 667,0

7 667,0

7 667,0

54 456,6

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

5 773,6

7 667,0

7 667,0

7 667,0

7 667,0

7 667,0

54 456,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5.

Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего

29 315,2

261 316,5

408 921,0

645 533,4

365 813,2

377 187,0

72 600,4

0,0

2 160 686,7

расходы областного бюджета

29 315,2

261 316,5

408 921,0

645 533,4

365 813,2

377 187,0

72 600,4

 

2 160 686,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

Основное мероприятие 3.6.

Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку

Всего

1 220,0

1 220,0

820,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 360,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 220,0

1 220,0

820,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

1 220,0

9 360,0

Основное мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Всего

118 953,4

115 312,8

115 340,6

3 619,0

3 619,0

3 619,0

3 446,0

3 446,0

367 355,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

3 937,0

3 246,0

3 619,0

3 619,0

3 619,0

3 619,0

3 446,0

3 446,0

28 551,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

115 016,4

112 066,8

111 721,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

338 804,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П)

Всего

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

29 530,0

расходы областного бюджета

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

29 530,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

Всего

700,0

107,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

807,1

расходы областного бюджета

700,0

107,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

807,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.10.

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"

Всего

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

4 521,5

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

4 521,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.11.

Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

4 118,0

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

4 118,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.12.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

1 055,1

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

1 055,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.13.

Модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД

Всего

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

9 365,0

расходы областного бюджета

2 868,0

6 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

9 365,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.14.

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.15.

Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области.

Всего

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

15 531,3

расходы областного бюджета

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

15 531,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.16.

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области

Всего

0,0

43 868,7

109 969,4

113 975,0

115 543,8

115 816,1

0,0

0,0

499 173,0

расходы областного бюджета

0,0

43 868,7

109 969,4

113 975,0

115 543,8

115 816,1

0,0

0,0

499 173,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.17.

Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД

Всего

0,0

30 550,0

14 100,0

0,0

0,0

0,0

 

 

44 650,0

расходы областного бюджета

0,0

30 550,0

14 100,0

0,0

0,0

0,0

 

 

44 650,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.18.

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

Всего

0,0

0,0

7 707,3

0,0

0,0

0,0

 

 

7 707,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

7 707,3

0,0

0,0

0,0

 

 

7 707,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Основное мероприятие 3.19.

Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения

Всего

0,0

0,0

11 301,5

0,0

0,0

0,0

 

 

11 301,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

11 301,5

0,0

0,0

0,0

 

 

11 301,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

Подпрограмма 4

"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Всего

3 014 736,6

3 565 509,9

4 203 091,6

795 494,4

0,0

0,0

2 603 474,0

2 603 474,0

16 785 780,5

расходы областного бюджета

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

7 379 885,3

расходы местных бюджетов

6 517,5

101 687,7

28 619,3

439 308,4

0,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

3 179 606,9

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 226 288,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.

Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

Всего

3 014 736,6

3 565 509,9

4 203 091,6

795 494,4

0,0

0,0

2 603 474,0

2 603 474,0

16 785 780,5

расходы областного бюджета

630 830,0

1 888 115,3

1 901 280,0

356 186,0

0,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

7 379 885,3

расходы местных бюджетов

6 517,5

101 687,7

28 619,3

439 308,4

0,0

0,0

1 301 737,0

1 301 737,0

3 179 606,9

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2 377 389,1

1 575 706,9

2 273 192,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 226 288,3

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Всего

5 040,9

2 795,0

2 170,5

2 337,9

26,0

26,0

0,0

0,0

12 396,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

5 040,9

2 795,0

2 170,5

2 337,9

26,0

26,0

0,0

0,0

12 396,3

Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего

234,0

208,0

208,0

26,0

26,0

26,0

0,0

0,0

728,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

234,0

208,0

208,0

26,0

26,0

26,0

0,0

 

728,0

Основное мероприятие 5.2.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

Всего

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

0,0

0,0

 

 

6 858,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

3 493,0

1 558,6

1 628,6

178,0

0,0

0,0

 

 

6 858,2

Основное мероприятие 5.3.

Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

Всего

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

0,0

0,0

 

 

4 810,1

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

1 313,9

1 028,4

333,9

2 133,9

0,0

0,0

 

 

4 810,1

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной Программы"

Всего

1 143 265,6

47 119,1

49 964,3

51 635,8

53 539,7

55 519,8

55 519,8

55 519,8

1 512 083,9