31 октября, 31 декабря 2014 г., 27 марта, 28 апреля, 1, 14, 28 октября, 22, 28 декабря 2015 г., 1 июня, 4 августа, 20 сентября, 28 декабря 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Законом Нижегородской области от 3 октября 2007 года N 129-З "О Правительстве Нижегородской области", распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 июля 2013 года N 1417-р "Об утверждении перечня государственных программ Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области".
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года";
- постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 792 "Об утверждении государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области до 2016 года";
- постановление Правительства Нижегородской области от 13 января 2014 года N 3 "О внесении изменений в государственную программу "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 792";
- постановление Правительства Нижегородской области от 10 февраля 2014 года N 72 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773";
- постановление Правительства Нижегородской области от 21 февраля 2014 года N 114 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773";
- пункт 2 постановления Правительства Нижегородской области от 27 февраля 2014 года N 128 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области";
- постановление Правительства Нижегородской области от 14 марта 2014 года N 173 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773";
- постановление Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2014 года N 267 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года N 773".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 4 августа 2016 г. N 511 пункт 4 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.В. Аверина.
|
Губернатор |
В.П. Шанцев |
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 303)
31 октября, 31 декабря 2014 г., 27 марта, 28 апреля, 1, 14, 28 октября, 22, 28 декабря 2015 г., 1 июня, 4 августа, 20 сентября, 28 декабря 2016 г.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 декабря 2016 г. N 915 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2016 г.
1. Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
|
Государственный заказчик-координатор государственной программы |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
|
|
Соисполнители государственной программы |
- министерство строительства Нижегородской области; - министерство образования Нижегородской области; - министерство здравоохранения Нижегородской области; - управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области |
|
|
Подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"; Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"; Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"; Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"; Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"; Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы" |
|
|
Цели государственной программы |
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области; - повышение энергетической и экономической эффективности в транспортном комплексе Нижегородской области |
|
|
Задачи государственной программы |
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения; - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом; - увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде; - повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях и на производственных базах; - обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения |
|
|
Этапы и сроки реализации государственной программы |
государственная программа реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: |
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб. |
|
|
Всего, в том числе: |
90 403 822,8 |
|
|
2015 год |
10 150 558,1 |
|
|
2016 год |
12 083 307,7 |
|
|
2017 год |
11 985 511,0 |
|
|
2018 год |
10 357 977,0 |
|
|
2019 год |
11 405 720,0 |
|
|
2020 год |
11 473 583,0 |
|
|
2021 год |
11 473 583,0 |
|
|
2022 год |
11 473 583,0 |
|
|
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | ||
|
Всего, в том числе: |
40 711 345,9 |
|
|
2015 год |
4 005 632,4 |
|
|
2016 год |
4 795 707,5 |
|
|
2017 год |
5 420 069,9 |
|
|
2018 год |
6 008 543,8 |
|
|
2019 год |
4 618 200,4 |
|
|
2020 год |
5 154 397,3 |
|
|
2021 год |
5 354 397,3 |
|
|
2022 год |
5 354 397,3 |
|
|
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | ||
|
Всего, в том числе: |
29 567 664,7 |
|
|
2015 год |
4 102 279,0 |
|
|
2016 год |
3 789 042,5 |
|
|
2017 год |
3 510 988,3 |
|
|
2018 год |
2 922 514,4 |
|
|
2019 год |
4 312 857,8 |
|
|
2020 год |
3 776 660,9 |
|
|
2021 год |
3 576 660,9 |
|
|
2022 год |
3 576 660,9 |
|
|
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | ||
|
Всего, в том числе: |
1 337 845,4 |
|
|
2015 год |
259 551,1 |
|
|
2016 год |
562 954,3 |
|
|
2017 год |
0,0 |
|
|
2018 год |
0,0 |
|
|
2019 год |
128 835,0 |
|
|
2020 год |
128 835,0 |
|
|
2021 год |
128 835,0 |
|
|
2022 год |
128 835,0 |
|
|
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | ||
|
Всего, в том числе: |
9 915 496,3 |
|
|
2015 год |
630 830,0 |
|
|
2016 год |
1 888 115,3 |
|
|
2017 год |
1 942 500,0 |
|
|
2018 год |
314 966,0 |
|
|
2019 год |
1 233 874,0 |
|
|
2020 год |
1 301 737,0 |
|
|
2021 год |
1 301 737,0 |
|
|
2022 год |
1 301 737,0 |
|
|
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" тыс. руб. | ||
|
Всего, в том числе: |
0 |
|
|
2015 год |
0 |
|
|
2016 год |
0 |
|
|
2017 год |
0 |
|
|
2018 год |
0 |
|
|
2019 год |
0 |
|
|
2020 год |
0 |
|
|
2021 год |
0 |
|
|
2022 год |
0 |
|
|
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. | ||
|
Всего, в том числе: |
1 442 085,9 |
|
|
2015 год |
1 143 265,6 |
|
|
2016 год |
47 119,1 |
|
|
2017 год |
41 950,2 |
|
|
2018 год |
41 950,2 |
|
|
2019 год |
41 950,2 |
|
|
2020 год |
41 950,2 |
|
|
2021 год |
41 950,2 |
|
|
2022 год |
41 950,2 |
|
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы тыс. руб. | ||
|
Всего, в том числе: |
7 429 384,6 |
|
|
2015 год |
9 000,0 |
|
|
2016 год |
1 000 369,0 |
|
|
2017 год |
1 070 002,6 |
|
|
2018 год |
1 070 002,6 |
|
|
2019 год |
1 070 002,6 |
|
|
2020 год |
1 070 002,6 |
|
|
2021 год |
1 070 002,6 |
|
|
2022 год |
1 070 002,6 |
|
|
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы: - среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55 455 руб.; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 60,0 млрд. руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Индикаторы: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 31,61%; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 13,02%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы - 1 698,24 км; - протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1 277 п.м. - количество объектов транспортной инфраструктуры оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности - 11 шт.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 134,56 км; - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 54 шт.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 240,16 км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество лиц, погибших в результате ДТП - 502; - количество детей, погибших в результате ДТП - 14; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Индикаторы: - увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Индикаторы: - экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4404,40 тыс. руб.; - снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,60 тонны; - экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб. Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост по отношению к 2014 году на 30 единиц. |
|
2. Текстовая часть государственной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие транспортной системы в Нижегородской области (далее - область, регион) становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Нижегородской области и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития региона.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Нижегородской области, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Автомобильные дороги связывают обширную территорию области, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов и во многом определяют возможности развития региона, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Формирование единой дорожной сети региона, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к развитию транспортно-логистической инфраструктуры являются приоритетными направлениями деятельности Правительства Нижегородской области.
Нижегородская область входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации по протяженности региональных дорог.
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог Нижегородской области составляет 27,5 тыс. км, из них 458 км приходится на дороги федерального значения, 13 тыс. км - на дороги регионального значения и 14 тыс. км - на дороги местного значения.
Протяженность автодорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, составляет 12 987 км, в том числе с твердым покрытием - 12 867 км, грунтовых дорог - 120 км. В составе автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, имеется 895 мостов общей протяженностью 35 191,68 п.м, а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.
Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замену, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог.
Автомобильные дороги Нижегородской области соединяют населенные пункты, муниципальные районы Нижегородской области и проходят по их территориям. Для улучшения условий транспортного сообщения в регионе необходимо строительство обходов населенных пунктов, обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожным станциям и другим объектам транспортной инфраструктуры. Одной из основных задач для развития дорожной сети Нижегородской области является обеспечение населенных пунктов региона автодорогами с твердым покрытием. При этом в приоритетном порядке обеспечиваются подъездами населенные пункты с численностью жителей не менее 125 человек.
Несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории Нижегородской области растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, повышению аварийности на дорогах Нижегородской области. Увеличению количества дорожно-транспортных происшествий способствует растущее отставание развития транспортной инфраструктуры от уровня автомобилизации населения. В сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.
Для разрешения существующих проблем разработана настоящая государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" (далее - Программа, государственная программа), которая направлена на комплексное решение вопросов и улучшение состояния существующей дорожной сети региона. Реализация Программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства области. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
В решении социально-экономических задач развития города Нижнего Новгорода также одно из ключевых мест занимает Нижегородский метрополитен.
Метрополитен обладает преимуществом по сравнению с другими видами городского транспорта, отличаясь исключительной регулярностью движения независимо от погоды и времени суток. Только в метро счет интервалов времени между поездами ведется на секунды. Поезда в метро имеют среднюю скорость 35 - 40 км/час, то есть она более чем в 2 раза превосходит скорость движения наземного общественного транспорта.
В настоящее время нагорная и заречная части города связаны четырьмя мостами, пропускная способность которых практически исчерпана. При этом на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года и на перспективу сохранятся значительные пассажиропотоки из нагорной части города. Кроме того, наличие железнодорожного вокзала и размещение стадиона в заречной части города повлечет за собой концентрированные как по времени, так и по направлению пассажирские потоки в заречную часть города.
Комплекс Программных мероприятий сформирован в виде шести Подпрограмм:
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области";
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области";
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде";
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе".
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы".
2.2. Цели, задачи
Целями государственной программы являются совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области; повышение энергетической и экономической эффективности в транспортном комплексе Нижегородской области.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение основных задач:
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения;
- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом;
- увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде;
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях и на производственных базах;
- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.
2.3. Сроки и этапы реализации государственной программы
Действие Программы предусмотрено в течение 6-ти лет с 2015 по 2020 годы.
Программа реализуется в один этап.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 декабря 2016 г. N 915 в подраздел 2.4 раздела 2 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2016 г.
2.4. Перечень основных мероприятий государственной программы
Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" представлен в таблице 1 к Программе.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс. руб |
||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области |
10 150 558,1 |
12 083 307,7 |
11 985 511,0 |
10 357 977,0 |
11 405 720,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
90 403 822,8 |
||||
|
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
5 420 069,9 |
6 008 543,8 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
40 711 345,9 |
||||
|
Основное мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
2 308 566,0 |
2 370 604,4 |
2 775 432,6 |
2 940 647,3 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 235 808,3 |
|
Основное мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
1 426 642,0 |
1 425 806,2 |
2 140 346,5 |
2 661 234,2 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
13 871 679,2 |
|
Основное мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Прочие расходы, капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
252 778,8 |
263 019,9 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 549 818,2 |
|
Основное мероприятие 1.4. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Прочие расходы |
2015 - 2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
17 645,6 |
660 632,3 |
124 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
802 777,9 |
|
Основное мероприятие 1.5. |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
63 603,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239 221,5 |
|
Основное мероприятие 1.6 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Прочие расходы |
2016 - 2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
12 040,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 040,8 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
3 510 988,3 |
2 922 514,4 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
29 567 664,7 |
||||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
3 124 617,8 |
2 518 452,4 |
2 049 775,7 |
1 160 585,7 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
21 612 219,8 |
|
Основное мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Капитальные вложения |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
454 230,0 |
554 793,6 |
594 426,2 |
1 124 477,4 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 797 927,2 |
|
Основное мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Капитальные вложения |
2015 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
483 716,1 |
499 121,7 |
109 991,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 092 828,8 |
|
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Капитальные вложения |
2014 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
604 672,3 |
|
Основное мероприятие 2.5. |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году |
Капитальные вложения |
2015 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
39 715,1 |
198 524,0 |
756 795,4 |
446 831,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 441 864,8 |
|
Основное мероприятие 2.6 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. |
Капитальные вложения |
2016 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
18 150,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 150,8 |
|
Основное мероприятие 2.7 |
Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности. |
Капитальные вложения |
2016 - 2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
259 551,1 |
562 954,3 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 337 845,4 |
||||
|
Основное мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
127 446,0 |
127 841,0 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
770 627,0 |
|
Основное мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
54 823,3 |
72 068,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126 892,0 |
|
Основное мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
|
Основное мероприятие 3.5. |
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Прочие расходы/капитальные вложения |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
29 315,2 |
261 316,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 631,7 |
|
Основное мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО *, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.8. |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 530,0 |
|
Основное мероприятие 3.9. |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
700,0 |
107,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
807,1 |
|
Основное мероприятие 3.10. |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 521,5 |
|
Основное мероприятие 3.11. |
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 118,0 |
|
Основное мероприятие 3.12. |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 055,1 |
|
Основное мероприятие 3.13. |
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 365,0 |
|
Основное мероприятие 3.14. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Прочие расходы |
2015 - 2018 |
ПУГАДН ФСНСТ * |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.15. |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Прочие расходы |
2016 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 531,3 |
|
Основное мероприятие 3.16 |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области |
Прочие расходы |
2016 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
43 868,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 868,7 |
|
Основное мероприятие 3.17 |
Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Прочие расходы |
2016 - 2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
30 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 550,0 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 915 496,3 |
||||
|
Основное мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Капитальные вложения |
2014 - 2022 |
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода* |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 915 496,3 |
|
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Основное мероприятие 5.1. |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.2. |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Капитальные вложения |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.3. |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Капитальные вложения |
2015 - 2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
||||
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 429 384,6 |
||||
|
1. |
"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства" |
Капитальные вложения |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* |
9000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9000,0 |
|
1.1 |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Капитальные вложения |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
|
2. |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
1 000 369,0 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 420 384,6 |
* По согласованию
** При условии участия.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 декабря 2016 г. N 915 в подраздел 2.5 раздела 2 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2016 г.
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы
Индикатор "Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог" зависит от количества отремонтированных дорог в очередном году.
Данный индикатор имеет непосредственную связь со значениями коэффициентов норматива денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.
Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области при расчете размера ассигнований областного бюджета на вышеуказанные виды работ применять следующие поправочные коэффициенты на 2015 - 2020 годы:
Индикатор "Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году" исчисляется как сумма приростов протяженности автомобильных дорог, введенных в очередном году по отношению к 2014 году.
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
|
|
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/ непосредственного результата |
|||||||||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | ||||||||||||
|
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) |
руб. |
26 719,0 |
27 584,4 |
29 803,0 |
32 545,5 |
35 812,2 |
39 593,3 |
43 937,9 |
48 941,1 |
52 120,0 |
55 455,0 |
|
2. |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) |
млрд. руб. |
17,6 |
16,8 |
25,7 |
31,1 |
34,3 |
38,1 |
42,6 |
47,6 |
53,2 |
60,0 |
|
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | ||||||||||||
|
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
% |
29,88 |
28,32 |
28,02 |
28,57 |
29,09 |
29,59 |
30,04 |
30,53 |
31,03 |
31,61 |
|
2. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог |
% |
|
|
3,16 |
4,68 |
7,49 |
8,28 |
9,28 |
10,42 |
11,72 |
13,02 |
|
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом) |
км |
|
|
410,94 |
608,17 |
975,17 |
1 078,17 |
1 208,17 |
1 358,17 |
1 528,17 |
1 698,24 |
|
2. |
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом) |
п.м |
|
165,90 |
436,00 |
462,00 |
462,00 |
674,00 |
797,00 |
952,00 |
1 112,00 |
1 277,00 |
|
3 |
Количество объектов транспортной инфраструктуры оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности (нарастающим итогом) |
шт. |
|
|
|
3 |
6 |
9 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | ||||||||||||
|
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году |
% |
|
100,00 |
227,27 |
308,86 |
340,51 |
461,67 |
125,00 |
113,64 |
121,21 |
121,21 |
|
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения |
км |
13,40 |
13,20 |
30,00 |
40,77 |
44,95 |
60,94 |
16,50 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
|
2. |
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) |
км |
|
|
16,80 |
44,37 |
76,12 |
123,86 |
127,16 |
128,96 |
131,76 |
134,56 |
|
3. |
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) |
шт. |
|
|
8 |
15 |
30 |
36 |
40 |
45 |
49 |
54 |
|
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | ||||||||||||
|
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП* |
чел. |
726 |
699 |
517 |
668 |
615 |
575 |
536 |
502 |
502 |
502 |
|
2. |
Количество детей, погибших в результате ДТП* |
чел. |
22 |
20 |
9 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
14 |
14 |
|
3. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)* |
чел./100 тыс. населения |
22,00 |
21,08 |
15,76 |
19,85 |
19,21 |
16,95 |
15,56 |
14,91 |
14,91 |
14,91 |
|
4. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)* |
чел./10 тыс. единиц транспортных средств |
6,25 |
6,08 |
4,21 |
5,77 |
5,39 |
4,44 |
4,03 |
3,94 |
3,94 |
3,94 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | ||||||||||||
|
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года |
% |
|
|
|
|
|
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Общая протяженность действующих линий метрополитена |
км |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||||
|
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году |
тыс. руб. |
|
|
1 415,70 |
2 674,10 |
3 932,50 |
4 089,80 |
4 247,10 |
4 404,40 |
4 404,40 |
4 404,40 |
|
2. |
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году |
тонн в год |
|
|
1,80 |
3,40 |
5,00 |
5,20 |
5,40 |
5,60 |
5,60 |
5,60 |
|
3. |
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году |
тыс. руб. |
|
|
40,00 |
1 056,70 |
1 196,70 |
1 505,40 |
1 515,40 |
1 515,40 |
1 515,40 |
1 515,40 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо |
единиц |
|
|
9 |
8 |
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года N 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.
2.6. Меры правового регулирования
Для достижения целей государственной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.
2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
В рамках реализации государственной программы предусматривается предоставление субсидий из дорожного фонда Нижегородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы.
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий, включенных в Программу, осуществляется согласно Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижегородской области, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2011 года N 978.
Предоставление субсидий на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области, на 2015 - 2020 годы" государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 302.
В рамках реализации государственной программы предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджету города Нижнего Новгорода на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие метрополитена в городе Нижнем Новгороде. Порядок предоставления указанных субсидий отражен в пункте 3.4.2.7 подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде.
Цели, условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального определены постановлением Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 года N 994 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Нижегородской области".
2.8. Информация об участии в реализации государственной программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Программы не предполагается.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 декабря 2016 г. N 915 подраздел 2.9 раздела 2 настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2016 г.
2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
|
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик-координатор, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
10 150 558,1 |
12 083 307,7 |
11 985 511,0 |
10 357 977,0 |
11 405 720,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
90 403 822,8 |
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 519 728,1 |
10 195 192,4 |
10 043 011,0 |
10 043 011,0 |
10 171 846,0 |
10 171 846,0 |
10 171 846,0 |
10 171 846,0 |
80 488 326,5 |
||
|
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 915 496,3 |
||
|
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
5 420 069,9 |
6 008 543,8 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
40 711 345,9 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
5 420 069,9 |
6 008 543,8 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
40 711 345,9 |
||
|
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
3 510 988,3 |
2 922 514,4 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
29 567 664,7 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
3 510 988,3 |
2 922 514,4 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
29 567 664,7 |
||
|
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
259 551,1 |
562 954,3 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 337 845,4 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
259 551,1 |
562 954,3 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 337 845,4 |
||
|
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 915 496,3 |
|
|
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 915 496,3 |
||
|
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
||
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: |
Всего |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 429 384,6 |
|
|
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
|
|
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
|
|
Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
1 000 369,0 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 420 384,6 |
|
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
|
Статус |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
16 037 963,9 |
21 367 708,1 |
16 876 264,7 |
10 940 376,0 |
12 846 761,8 |
12 992 902,5 |
12 780 335,5 |
12 780 335,5 |
116 622 648,0 |
|
расходы областного бюджета |
10 150 558,1 |
12 083 307,7 |
11 985 511,0 |
10 357 977,0 |
11 405 720,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
11 473 583,0 |
90 403 822,8 |
||
|
расходы местных бюджетов |
158 855,8 |
264 583,2 |
112 410,4 |
467 119,5 |
1 439 821,8 |
1 518 099,5 |
1 305 532,5 |
1 305 532,5 |
6 571 955,2 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
5 722 289,1 |
9 015 802,1 |
4 774 952,8 |
111 721,6 |
|
|
|
|
19 624 765,7 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
6 260,9 |
4 015,0 |
3 390,5 |
3 557,9 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
22 104,3 |
||
|
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 014 545,4 |
5 294 761,7 |
5 425 257,4 |
6 008 543,8 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
41 224 500,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
5 420 069,9 |
6 008 543,8 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
40 711 345,9 |
||
|
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
151 919,3 |
5 187,5 |
|
|
|
|
|
166 019,8 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
347 134,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
347 134,9 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 308 566,0 |
2 370 604,4 |
2 775 432,6 |
2 940 647,3 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 235 808,3 |
|
расходы областного бюджета |
2 308 566,0 |
2 370 604,4 |
2 775 432,6 |
2 940 647,3 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 235 808,3 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
1 426 642,0 |
1 772 941,1 |
2 140 346,5 |
2 661 234,2 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
14 218 814,1 |
|
расходы областного бюджета |
1 426 642,0 |
1 425 806,2 |
2 140 346,5 |
2 661 234,2 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
13 871 679,2 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
347 134,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
347 134,9 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
252 778,8 |
263 019,9 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 549 818,2 |
|
расходы областного бюджета |
252 778,8 |
263 019,9 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 549 818,2 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.4 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
26 558,6 |
807 391,2 |
129 687,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
963 637,3 |
|
расходы областного бюджета |
17 645,6 |
660 632,3 |
124 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
802 777,9 |
||
|
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
146 758,9 |
5 187,5 |
|
|
|
|
|
160 859,4 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.5 |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Всего |
0,0 |
63 603,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
239 221,5 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
63 603,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
239 221,5 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.6 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Всего |
0,0 |
17 201,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
17 201,2 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
12 040,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 040,8 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 160,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
5 160,4 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
7 467 654,0 |
10 777 289,5 |
5 902 138,2 |
3 113 134,4 |
4 514 343,1 |
3 989 227,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
42 917 108,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
3 510 988,3 |
2 922 514,4 |
4 312 857,8 |
3 776 660,9 |
3 576 660,9 |
3 576 660,9 |
29 567 664,7 |
||
|
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 353,4 |
1 111,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
748 628,1 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
3 229 883,6 |
6 980 893,6 |
2 390 038,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 600 816,1 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
6 253 697,7 |
6 511 641,5 |
3 140 522,4 |
1 160 585,7 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
29 825 235,5 |
|
расходы областного бюджета |
3 124 617,8 |
2 518 452,4 |
2 049 775,7 |
1 160 585,7 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
21 612 219,8 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
3 129 074,9 |
3 993 189,1 |
1 090 746,7 |
|
|
|
|
|
8 213 010,7 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
555 038,7 |
554 793,6 |
594 426,2 |
1 124 477,4 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 898 735,9 |
|
расходы областного бюджета |
454 230,0 |
554 793,6 |
594 426,2 |
1 124 477,4 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 797 927,2 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
100 808,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
100 808,7 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.3 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Всего |
619 207,5 |
506 475,1 |
111 102,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 236 784,6 |
|
расходы областного бюджета |
483 716,1 |
499 121,7 |
109 991,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1 092 828,8 |
||
|
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 353,4 |
1 111,0 |
0,0 |
|
|
|
|
143 955,8 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.4 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381 240,0 |
402 970,6 |
425 134,0 |
|
|
1 209 344,6 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.5 |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году |
Всего |
39 715,1 |
2 818 097,2 |
1 772 390,4 |
446 831,3 |
|
|
|
|
5 077 034,0 |
|
расходы областного бюджета |
39 715,1 |
198 524,0 |
756 795,4 |
446 831,3 |
|
|
|
|
1 441 865,8 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
2 619 573,2 |
1 015 595,0 |
0,0 |
|
|
|
|
3 635 168,2 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.6 |
Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Всего |
0,0 |
36 282,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
36 282,1 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
18 150,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
18 150,8 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
18 131,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
18 131,3 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.7 |
Строительство крупных особо важных для социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности |
Всего |
0,0 |
350 000,0 |
283 697,2 |
0,0 |
|
|
|
|
633 697,2 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
350 000,0 |
283 697,2 |
0,0 |
|
|
|
|
633 697,2 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
379 888,0 |
679 863,9 |
116 816,5 |
116 816,5 |
134 517,5 |
133 850,5 |
133 850,5 |
133 850,5 |
1 829 453,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
259 551,1 |
562 954,3 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
1 337 845,4 |
||
|
расходы местных бюджетов |
4 100,5 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 874,9 |
4 462,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
3 795,5 |
31 322,1 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
|
450 526,4 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
467,5 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 508,1 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
255,9 |
467,5 |
329,5 |
329,5 |
329,5 |
2 508,1 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2 |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
127 446,0 |
127 841,0 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
770 627,0 |
|
расходы областного бюджета |
127 446,0 |
127 841,0 |
0,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
770 627,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.3 |
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
54 823,3 |
72 068,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
126 892,0 |
|
расходы областного бюджета |
54 823,3 |
72 068,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
126 892,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.4 |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 348,0 |
|
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 348,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.5 |
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Всего |
29 315,2 |
261 316,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
290 631,7 |
|
расходы областного бюджета |
29 315,2 |
261 316,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
290 631,7 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.6 |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
1 220,0 |
9 760,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.7 |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
118 953,4 |
115 312,8 |
115 340,6 |
115 340,6 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
479 340,4 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
3 466,0 |
28 814,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
111 721,6 |
|
|
|
|
450 526,4 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.8 |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года N 1-П) |
Всего |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
29 530,0 |
|
расходы областного бюджета |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
29 530,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.9 |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
700,0 |
107,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
807,1 |
|
расходы областного бюджета |
700,0 |
107,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
807,1 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.10 |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон" |
Всего |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 521,5 |
|
расходы областного бюджета |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 521,5 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.11 |
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 118,0 |
|
расходы областного бюджета |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4 118,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.12 |
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 055,1 |
|
расходы областного бюджета |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 055,1 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.13 |
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Всего |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
9 365,0 |
|
расходы областного бюджета |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 365,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.14 |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.15 |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
15 531,3 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
15 531,3 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.16 |
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
43 868,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
43 868,7 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
43 868,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
43 868,7 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.17 |
Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД |
Всего |
0,0 |
30 550,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
30 550,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
30 550,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
30 550,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 014 736,6 |
3 565 509,9 |
4 317 929,3 |
587 590,6 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
21 763 936,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 915 496,3 |
||
|
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
101 687,7 |
102 237,0 |
272 624,6 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
5 622 151,8 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
|
|
|
|
6 226 288,3 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.1 |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Всего |
3 014 736,6 |
3 565 509,9 |
4 317 929,3 |
587 590,6 |
2 467 748,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
2 603 474,0 |
21 763 936,4 |
|
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 942 500,0 |
314 966,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
9 915 496,3 |
||
|
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
101 687,7 |
102 237,0 |
272 624,6 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
1 301 737,0 |
5 622 151,8 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
0,0 |
|
|
|
|
6 226 288,3 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 344,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 344,3 |
||
|
Основное мероприятие 5.1 |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
676,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
|
|
|
|
676,0 |
||
|
Основное мероприятие 5.2 |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
|
|
|
|
6 858,2 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
|
|
|
|
6 858,2 |
||
|
Основное мероприятие 5.3 |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Всего |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
|
|
|
|
4 810,1 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
|
|
|
|
4 810,1 |
||
|
"Обеспечение реализации государственной Программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
41 950,2 |
1 442 085,9 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы |
Всего |
12 833,4 |
1 000 369,0 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 429 384,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 429 384,6 |
||
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
1. |
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 833,4 |
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 000,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
1.1 |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 833,4 |
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 000,0 |
||
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 833,4 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
2 |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
1 000 369,0 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 420 384,6 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 000 369,0 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
7 420 384,6 |
||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
||
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.
2.10. Анализ рисков реализации государственной Программы
Программа представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере развития транспортной системы Нижегородской области.
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий мирового финансового кризиса в 2011 - 2013 годах привело к вынужденному изменению приоритетов финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также замедлению перехода на финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по нормативам затрат, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 2 августа 2010 года N 461 "О нормативах денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах их расчета". Концентрация средств на завершение ранее начатых объектов и исключение большей части вновь начинаемых объектов реконструкции и строительства привели к резкому уменьшению технологических заделов на строительстве и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений, снижению объемов ввода объектов в эксплуатацию в 2011 - 2013 годах, незапланированному увеличению транспортной нагрузки на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, увеличению потребности финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. Риск дальнейшего воздействия этих негативных факторов, недостаточность количества вновь начинаемых объектов реконструкции и темпов восстановления технологических заделов на строительстве и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений при разработке адресной инвестиционной Программы на очередной год и плановый период может привести к дальнейшему замедлению роста объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и связанного с этим приведения транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети в нормативное состояние.
К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий Программы в области ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, строительства и реконструкции автомобильных дорог в регионе. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий Программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.
Реализация Программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.
Реализация Программы сопряжена с природными и техногенными рисками. В связи с отставанием темпов приведения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями от увеличения объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливается негативное влияние на состояние дорог независящих от деятельности органов управления дорожным хозяйством опасных природных процессов и техногенных факторов. Масштаб воздействия этих процессов и факторов может увеличиваться в связи с деградацией дорожных конструкций из-за увеличения транспортной нагрузки. Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других объектов и мероприятий Программы.
Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо и транспортного налога, являющихся источниками формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ при одновременном повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузки на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.
Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных последствий при выполнении Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и Программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
периодическая корректировка состава Программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.
3. Подпрограммы государственной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 декабря 2016 г. N 915 пункт 3.1.1 подраздела 3.1 раздела 3 настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2016 г.
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
3.1.2. Текстовая часть подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" (далее - Подпрограмма)
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Дорожное хозяйство Нижегородской области - одно из крупнейших в Российской Федерации. По протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородская область входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации.
На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (в оперативном управлении ГКУ НО "ГУАД"), расположено 895 мостовых сооружений (мостов, путепроводов, надземных пешеходных переходов) общей протяженностью 35 тыс. п.м и 10 тыс. штук водопропускных труб общей протяженностью 162 тыс. п.м.
В связи с большой протяженностью сети автомобильных дорог региона и несоответствием основной ее части нормативным требованиям, Правительством Нижегородской области приоритетным направлением дорожной отрасли определено сохранение и восстановление существующей сети автомобильных дорог.
Основными приоритетами развития автомобильных дорог на период до 2020 года являются:
- улучшение состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в пределах крупных транспортных узлов на основных направлениях перевозок;
- повышение уровня безопасности движения по автомобильным дорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, пешеходными переходами в разных уровнях, улучшением освещения и разметки;
- поэтапное приведение прочностных характеристик автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в соответствие с требованиями национальных стандартов;
- приведение в нормативное состояние полосы отвода автомобильных дорог;
- введение повсеместного весового контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.
Управление Подпрограммой осуществляет министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Реализация Подпрограммы предусматривает увеличение приведения в нормативное состояние автомобильных дорог областной собственности до 2020 года на 42% по отношению к 2014 году, повышения уровня технического состояния искусственных дорожных сооружений и, как следствие, снижение аварийности на дорогах, а также создание дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.
3.1.2.2. Цели, задачи
Основная цель Подпрограммы - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.
Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития Нижегородской области, повышение ее инвестиционной привлекательности.
К основным задачам относятся:
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- обеспечение безопасности дорожного движения.
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Действие Подпрограммы предусматривается в период с 2015 по 2020 годы в один этап.
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 государственной программы.
3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2 государственной Программы.
3.1.2.6. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.1.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для осуществления мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме, изложен в подразделе 2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" раздела 2 "Текстовая часть государственной программы".
3.1.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.
3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в таблицах 3 и 4 государственной программы.
3.1.2.10. Анализ рисков Подпрограммы
Анализ рисков Подпрограммы изложен в подразделе 2.10 текстовой части государственной программы.
3.2. Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 декабря 2016 г. N 915 пункт 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2016 г.
3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения области, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития региона. Ранее дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 6 - 10 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.
Основная доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 1% их общей протяженности имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных транспортных средств.
Непрерывно растущий парк автомобилей вызывает перегрузку уже имеющихся автомобильных дорог, требует увеличения пропускной способности дорожной сети, ее реконструкции, а также строительства объездных дорог крупных населенных пунктов.
Важные задачи стоят перед регионом в части развития автодорожной сети, одна из них - создание в регионе разветвленной сети дорог хорошего качества, которая будет способствовать увеличению темпов роста экономики региона, повышению его конкурентоспособности, улучшению экологии, а также повысит качество жизни населения в Нижегородской области.
Для успешного развития Нижегородской области и обеспечения надежного транспортного сообщения между правобережной и левобережной территориями региона, а также в целях снижения транспортной нагрузки на существующий Волжский мост в Подпрограмме 2 предусмотрено финансирование строительства дополнительного моста в непосредственной близости от существующего. Одновременно со строительством мостовых переходов предусматривается продолжение строительства объездных дорог административного центра региона. Через город Нижний Новгород проходят значительные потоки транзитного транспорта, достигающие по разным направлениям 35% от общего потока автотранспорта. С этой целью продолжается строительство III очереди Южного обхода Нижнего Новгорода, ввод в эксплуатацию которого позволит вывести за пределы областного центра транзитный поток, двигающийся по направлению Москва - Казань.
3.2.2.2. Цели, задачи
Основная цель Подпрограммы - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения.
Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на опережающее развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области, повышение ее инвестиционной привлекательности и ускорение интеграции в российское и мировое экономическое пространство.
Основная задача Подпрограммы - развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N Пр-3410.
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Действие Подпрограммы предусматривается в период с 2015 по 2022 годы в один этап.
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 государственной программы.
3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2 государственной программы.
Сведения о целевых показателях, отражающих решение задачи удвоения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения приведены в приложении 1 к Подпрограмме.
3.2.2.6. Меры правового регулирования
Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.2.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета для осуществления мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме, изложен в подразделе 2.7 текстовой части государственной программы.
3.2.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.
3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в таблицах 3 и 4 государственной программы.
Объемы финансирования, обеспечивающие задачу удвоения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, а также ресурсное обеспечение других мероприятий с разбивкой по кодам бюджетной классификации приведены в приложении 2 к Подпрограмме.
3.2.2.10. Анализ рисков Подпрограммы
Анализ рисков Подпрограммы изложен в подразделе 2.10 текстовой части государственной программы.
3.2.2.11. Сведения о крупных особо важных проектах
Сведения о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках подпрограммы представлены в приложении 3 к Подпрограмме.
3.2.2.12. Обеспечение мониторинга исполнения Поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства дорог
Для обеспечения мониторинга исполнения Поручения Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N Пр-3410 по удвоению объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в Министерство транспорта Российской Федерации по итогам года направляются отчеты по формам приложений 4 и 5 к Подпрограмме.
3.2.2.13. Дополнительные сведения (справочно)
Сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 - 2012 годов представлены в приложении 1-А к Подпрограмме.
Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках Программы представлены в приложении 2-А к Подпрограмме.
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации Программы представлены в приложении 3-А к Подпрограмме.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 декабря 2016 г. N 915 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2016 г.
Приложение 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
1, 28 октября, 22, 28 декабря 2015 г., 1 июня, 4 августа, 20 сентября, 28 декабря 2016 г.
|
N п.п. |
Показатели и индикаторы |
Единица измерения |
2003 - 2012 годы |
2013 - 2022 годы |
в том числе |
|||||||||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе: |
км |
- |
- |
30 865,4 |
31 013,7 |
31 079,9 |
31 394,75 |
31 423,64 |
31 445,87 |
31 492,97 |
31 520,87 |
31 544,97 |
31 571,97 |
|
1.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
- |
- |
12 987,1 |
12 992,8 |
12 995,6 |
12 991,9 |
12 996,5 |
13 010,4 |
13 052,3 |
13 071,2 |
13 086,3 |
13 104,3 |
|
1.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
- |
- |
17 878,3 |
18 020,9 |
18 084,3 |
18 402,8 |
18 427,14 |
18 435,47 |
18 440,67 |
18 449,67 |
18 458,67 |
18 467,67 |
|
2. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: |
км |
166,90 |
266,69 |
13,40 |
13,20 |
30,00 |
40,77 |
44,95 |
60,94 |
16,50 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
|
2.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
146,80 |
129,91 |
2,30 |
6,70 |
0,2 |
23,29 |
13,55 |
52,61 |
11,30 |
6,00 |
7,00 |
7,00 |
|
2.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
136,78 |
11,10 |
6,50 |
29,8 |
17,48 |
31,40 |
8,33 |
5,20 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
2а |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе: |
км |
166,90 |
637,40 |
23,50 |
13,20 |
30,00 |
149,73 |
296,53 |
60,94 |
16,50 |
15,00 |
16,00 |
16,00 |
|
2а.1 |
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
146,80 |
494,07 |
2,30 |
6,70 |
0,20 |
136,53 |
264,43 |
52,61 |
11,30 |
6,00 |
7,00 |
7,00 |
|
2а.2 |
автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,10 |
143,33 |
21,20 |
6,50 |
29,80 |
13,20 |
32,10 |
8,33 |
5,20 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|
3. |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
238,43 |
14,60 |
27,80 |
57,55 |
97,18 |
134,80 |
177,33 |
193,33 |
207,43 |
222,43 |
238,43 |
|
3.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
108,20 |
2,30 |
9,00 |
9,00 |
31,80 |
45,10 |
79,30 |
90,10 |
95,20 |
101,20 |
108,20 |
|
3.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
130,23 |
12,30 |
18,80 |
48,55 |
65,38 |
89,70 |
98,03 |
103,23 |
112,23 |
121,23 |
130,23 |
|
4. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
32,36 |
0,00 |
2,90 |
3,08 |
4,22 |
11,55 |
29,96 |
30,46 |
31,36 |
32,36 |
32,36 |
|
4.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
21,71 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
0,67 |
0,90 |
19,31 |
19,81 |
20,71 |
21,71 |
21,71 |
|
4.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
10,65 |
0,00 |
2,90 |
2,90 |
3,55 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
10,65 |
|
5. |
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе: |
км |
|
1 837,24 |
681,79 |
565,90 |
549,94 |
747,24 |
1 114,24 |
1 217,24 |
1 347,24 |
1 497,24 |
1 667,24 |
1 837,24 |
|
5.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
1 553,27 |
531,09 |
337,30 |
316,70 |
464,62 |
830,27 |
933,27 |
1 063,27 |
1 213,27 |
1 383,27 |
1 553,27 |
|
5.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
|
283,97 |
150,70 |
228,60 |
233,24 |
282,62 |
283,97 |
283,97 |
283,97 |
283,97 |
283,97 |
283,97 |
|
6 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
км |
- |
- |
11 067,47 |
11 033,99 |
11 422,20 |
11 647,51 |
11 876,34 |
12 107,14 |
12 342,88 |
12 581,32 |
12 822,83 |
13 079,88 |
|
6.1 |
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
|
|
3 881,17 |
3 679,69 |
3 641,50 |
3 711,20 |
3 781,30 |
3 850,20 |
3 920,80 |
3 990,80 |
4 060,50 |
4 142,30 |
|
6.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
км |
|
|
7 186,30 |
7 354,30 |
7 780,70 |
7 936,31 |
8 095,04 |
8 256,94 |
8 422,08 |
8 590,52 |
8 762,33 |
8 937,58 |
|
7. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: |
% |
- |
- |
35,86 |
35,58 |
36,75 |
37,10 |
37,79 |
38,50 |
39,19 |
39,91 |
40,65 |
41,43 |
|
7.1 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
% |
|
|
29,88 |
28,32 |
28,02 |
28,57 |
29,09 |
29,59 |
30,04 |
30,53 |
31,03 |
31,61 |
|
7.2 |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
% |
|
|
40,20 |
40,81 |
43,02 |
43,13 |
43,93 |
44,79 |
45,67 |
46,56 |
47,47 |
48,40 |
Примечания: 1. В графах "2013" и 2014 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.
Приложение 1-А
(справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 - 2012 годов
|
N п.п. |
Показатели и индикаторы |
Единица измерения |
2003 - 2012 годы |
в том числе |
|||||||||
|
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||
|
1. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: |
км |
166,9 |
21,6 |
11,6 |
12,6 |
16,6 |
14,6 |
43,0 |
23,4 |
5,6 |
7,6 |
10,3 |
|
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
км |
146,8 |
21,6 |
11,6 |
12,6 |
16,6 |
12,3 |
38,6 |
15,8 |
5,6 |
4,9 |
7,2 |
|
|
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
20,1 |
|
|
|
|
2,3 |
4,4 |
7,6 |
|
2,7 |
3,1 |
|
Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 декабря 2016 г. N 915 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2016 г.
Приложение 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
1, 28 октября, 22, 28 декабря 2015 г., 1 июня, 4 августа, 20 сентября, 28 декабря 2016 г.
|
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
||||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
итого 2015 - 2022 годы |
||
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе: |
|
103 |
04 09 |
14 0 00 00000 |
000 |
12 438 793,7 |
16 913 147,5 |
13 748 183,3 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
12 538 111,1 |
105 790 680,2 |
|
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" * |
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
3 124 617,8 |
2 518 452,4 |
2 049 775,7 |
1 160 585,7 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
21 612 219,8 |
|
103 |
04 09 |
14 2 02 20900 |
400 |
454 230,0 |
554 793,6 |
594 426,2 |
1 124 477,4 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 797 927,2 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 05 20850 |
400 |
39 715,1 |
61 126,0 |
703 343,0 |
446 831,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 251 015,4 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 05 51950 |
400 |
|
2 610 557,3 |
1 015 595,0 |
|
|
|
|
|
3 626 152,3 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
137 398,0 |
53 452,4 |
|
|
|
|
|
190 850,4 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
|
3 993 189,1 |
|
|
|
|
|
|
3 993 189,1 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 05 54200 |
400 |
|
9 015,9 |
|
|
|
|
|
|
9 015,9 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 07 54200 |
500 |
|
350 000,0 |
283 697,2 |
|
|
|
|
|
633 697,2 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 06 50180 |
400 |
|
18 131,3 |
|
|
|
|
|
|
18 131,3 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 06 R0180 |
400 |
|
18 150,8 |
|
|
|
|
|
|
18 150,8 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 5018 |
400 |
100 808,7 |
|
|
|
|
|
|
|
100 808,7 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 5115 |
400 |
900 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900 000,0 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 53900 |
400 |
437 191,1 |
0,0 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
6 981 671,3 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 54200 |
400 |
1 791 883,8 |
|
1 357 083,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
10 380 485,6 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 5195 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 03 72200 |
500 |
483 716,1 |
499 121,7 |
109 991,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 092 828,8 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 7222 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
604 672,3 |
||
|
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
2 727 467,7 |
1 232 594,2 |
283 697,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 243 759,1 |
|
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
1 000 000,0 |
882 594,2 |
|
|
|
|
|
|
1 882 594,2 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 5115 |
400 |
900 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
900 000,0 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 5420 |
400 |
827 467,7 |
|
|
|
|
|
|
|
827 467,7 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 07 54200 |
500 |
|
350 000,0 |
283 697,2 |
|
|
|
|
|
633 697,2 |
||
|
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
4 120 978,8 |
9 038 220,2 |
6 864 422,6 |
5 268 944,7 |
6 648 422,8 |
6 101 144,2 |
6 113 711,2 |
6 113 711,2 |
42 313 257,4 |
|
103 |
04 09 |
14 2 01 20800 |
400 |
2 124 617,8 |
1 635 858,2 |
2 049 775,7 |
1 160 585,7 |
3 601 372,5 |
3 044 093,9 |
3 056 660,9 |
3 056 660,9 |
19 729 625,6 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 02 20900 |
400 |
454 230,0 |
554 793,6 |
594 426,2 |
1 124 477,4 |
510 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
520 000,0 |
4 797 927,2 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 5018 |
400 |
100 808,7 |
|
|
|
|
|
|
|
100 808,7 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 05 20850 |
400 |
39 715,1 |
61 126,0 |
703 343,0 |
446 831,3 |
|
|
|
|
1 251 015,4 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 05 51950 |
400 |
|
2 610 557,3 |
1 015 595,0 |
|
|
|
|
|
3 626 152,3 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 05 R1950 |
400 |
|
137 398,0 |
53 452,4 |
|
|
|
|
|
190 850,4 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 01 54200 |
400 |
|
3 993 189,1 |
|
|
|
|
|
|
3 993 189,1 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 05 54200 |
400 |
|
9 015,9 |
|
|
|
|
|
|
9 015,9 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 06 50180 |
400 |
|
18 131,3 |
|
|
|
|
|
|
18 131,3 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 06 R0180 |
400 |
|
18 150,8 |
|
|
|
|
|
|
18 150,8 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 5390 |
400 |
437 191,1 |
0,0 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
1 090 746,7 |
6 981 671,3 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 5420 |
400 |
964 416,1 |
0,0 |
1 357 083,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
1 446 303,6 |
9 553 017,9 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе: |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
|
|
3 987 986,8 |
4 470 169,3 |
5 295 569,9 |
6 008 543,8 |
4 618 200,4 |
5 154 397,3 |
5 354 397,3 |
5 354 397,3 |
40 243 662,1 |
|
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
200 |
2 243 303,6 |
2 353 694,2 |
2 765 432,6 |
2 930 647,3 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 133 635,7 |
||
|
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
800 |
65 262,4 |
16 910,2 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 172,6 |
||
|
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
1 426 642,0 |
1 425 806,2 |
2 140 346,5 |
2 661 234,2 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
13 871 679,2 |
||
|
103 |
04 09 |
14 1 02 54200 |
200 |
|
347 134,9 |
|
|
|
|
|
|
347 134,9 |
||
|
103 |
04 09 |
14 1 03 20700 |
200 |
252 778,8 |
263 019,9 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 549 818,2 |
||
|
103 |
04 09 |
14 1 05 20750 |
200 |
0,0 |
63 603,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239 221,5 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* |
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
34 890,5 |
245 859,3 |
57 930,3 |
178 228,9 |
|
|
|
|
516 909,0 |
|
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
103 |
04 09 |
14 1 02 20600 |
200 |
1 391 751,5 |
1 179 946,9 |
2 082 416,2 |
2 483 005,3 |
1 196 248,4 |
1 540 467,3 |
1 740 467,3 |
1 740 467,3 |
13 354 770,2 |
|
|
103 |
04 09 |
14 1 02 54200 |
200 |
|
347 134,9 |
|
|
|
|
|
|
347 134,9 |
||
|
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
200 |
2 243 303,6 |
2 353 694,2 |
2 765 432,6 |
2 930 647,3 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
3 252 400,0 |
23 133 635,7 |
|
|
103 |
04 09 |
14 1 01 20500 |
800 |
65 262,4 |
16 910,2 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
102 172,6 |
||
|
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения" |
103 |
04 09 |
14 1 03 20700 |
200 |
252 778,8 |
263 019,9 |
297 099,0 |
313 736,5 |
338 594,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
361 530,0 |
2 549 818,2 |
|
|
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности" |
103 |
04 09 |
14 1 05 20750 |
200 |
|
63 603,9 |
82 691,8 |
92 925,8 |
|
|
|
|
239 221,5 |
|
|
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* |
|
04 09 |
|
|
1 100 998,7 |
1 000 369,0 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
1 070 002,6 |
8 521 383,3 |
|
103 |
04 09 |
14 7 02 48590 |
100 |
131 628,1 |
156 311,5 |
150 671,2 |
150 671,2 |
150 671,2 |
150 365,7 |
150 365,7 |
150 365,7 |
1 191 050,3 |
||
|
103 |
04 09 |
14 7 02 48590 |
200 |
26 587,9 |
41 575,3 |
34 179,6 |
34 179,6 |
34 179,6 |
34 485,1 |
34 485,1 |
34 485,1 |
274 157,3 |
||
|
103 |
04 09 |
14 7 02 48590 |
800 |
942 782,7 |
802 482,2 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
885 151,8 |
7 056 175,7 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ** |
|
04 09 |
|
|
501 361,7 |
1 171 794,8 |
234 491,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
0,0 |
0,0 |
2 512 319,8 |
|
103 |
04 09 |
14 2 5195 |
500 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 03 72200 |
500 |
483 716,1 |
499 121,7 |
109 991,0 |
|
|
|
|
|
1 092 828,8 |
||
|
103 |
04 09 |
14 2 7222 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
|
|
604 672,3 |
||
|
103 |
04 09 |
14 1 06 72210 |
500 |
17 645,6 |
660 632,3 |
124 500,0 |
|
|
|
|
|
802 777,9 |
||
|
103 |
04 09 |
14 1 06 72300 |
500 |
|
12 040,8 |
|
|
|
|
|
|
12 040,8 |
||
|
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |
|
04 09 |
|
|
586 266,6 |
677 311,5 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
589 143,2 |
4 798 437,3 |
|
|
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего в т.ч.: |
|
04 09 |
|
|
2 402 415,9 |
7 328 028,5 |
3 747 122,5 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
26 162 818,6 |
|
|
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) |
|
04 09 |
|
|
1 000 808,7 |
2 628 688,6 |
1 015 595,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 645 092,3 |
|
|
иные межбюджетные трансферты |
|
04 09 |
|
|
1 401 607,2 |
4 699 339,9 |
2 731 527,5 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
2 537 050,3 |
21 517 726,3 |
|
* По согласованию;
** При условии участия.
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 28 декабря 2016 г. N 915 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2016 г.
Приложение 2-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
(с изменениями от 1, 28 октября, 22 декабря 2015 г.,
1 июня, 4 августа, 20 сентября, 28 декабря 2016 г.)
Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
|
N п.п. |
Наименование объектов |
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов |
Срок ввода в эксплуатацию |
Мощность по проектно-сметной документации |
Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км |
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб) |
Подлежит выполнению до конца строительства |
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |
|||||||
|
км |
из них искусственные сооружения, пог.м. |
км |
из них искусственные сооружения, пог.м. |
Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
до конца строительства или срока действия программы |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Всего |
|
|
161,026 |
4 458,581 |
0,0 |
35 657 890,8 |
161,026 |
4 458,581 |
28 560 421,8 |
6 393 548,0 |
9 853 752,8 |
5 492 206,7 |
2 731 894,4 |
4 019 779,6 |
|
|
в том числе по объектам капитального строительства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г. Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс) |
ФГУ "Главгосэкспертиза России" N 271-08/ГГЭ-3272/04 от 16.04.2008 |
2016 |
18,701 |
728,984 |
|
6 626 449,1 |
18,701 |
728,984 |
3 610 061,9 |
2 727 467,7 |
882 594,2 |
0,0 |
|
0,0 |
|
2 |
Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша - Иваново - Н.Новгород на участке обхода г. Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап) |
N 795-07/УГГЭ-0109 от 20.12.2007 |
2019 |
9,42 |
407,83 |
|
4 675 024,6 |
9,420 |
407,830 |
3 423 183,6 |
250,0 |
99,5 |
100,0 |
100,0 |
3 422 634,1 |
|
3 |
Строительство мостового перехода через р. Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород - Шахунья - Киров в Нижегородской области |
ФГУ "Главгосэкспертиза России" N 160-13/ГГЭ-8410/04 от 12.03.13 |
2017 |
8,719 |
2 029,31 |
|
14 190 994,1 |
8,719 |
2 029,310 |
11 567 635,1 |
3 488 421,3 |
5 342 460,4 |
2 736 753,4 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п. Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области" |
N 0197-15/УГЭ-5061 от 15.07.2015 |
2018 |
0,0 |
69,06 |
|
50 226,2 |
0,000 |
69,060 |
50 226,2 |
0,0 |
98,0 |
0,0 |
50 128,2 |
0,0 |
|
5 |
Строительство мостового перехода через р. Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п. Быструха от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области |
N 0125/УГЭ-4899 от 18.03.2014 |
2017 |
0,258 |
26,1 |
|
29 565,0 |
0,258 |
26,100 |
29 565,0 |
0,0 |
16 716,0 |
12 849,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное - Кр.Остров - Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 0+522 в Сеченовском районе Нижегородской области |
N 0194-14/УГЭ-4886 от 29.04.2014 |
2016 |
0,207 |
41,67 |
|
25 387,6 |
0,207 |
41,670 |
25 387,6 |
0,0 |
25 387,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Строительство автомобильной дороги подъезд к д. Винный Майдан от а/д (2029) Арманиха - Теплотроицкое в Д.Константиновском районе Нижегородской области |
N 0857-09/УГЭ - 3065 от 09.12.2009 |
2016 |
5,479 |
|
|
153 873,8 |
5,479 |
|
17 292,5 |
0,0 |
17 292,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Самойловка от а/д Павлово - Тумботино - Гороховец в Павловском районе Нижегородской области |
N 0161-15/917-5195 от 09.06.2015 |
2016 |
1,6 |
|
|
58 377,1 |
1,600 |
|
58 377,1 |
22 095,0 |
36 282,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тарханово от а/д Линда - Городец - Заволжье в Городецком районе Нижегородской области |
N 0183-15/УГЭ -5196 от 22.06.2015 |
2016 |
0,85 |
|
|
20 171,5 |
0,850 |
|
20 171,5 |
18 306,1 |
1 865,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Строительство автомобильной дороги Маресево - Каменка в Починковском районе Нижегородской области |
N 0217-12/УГЭ-4022 от 03.04.2012 |
2017 |
3,849 |
|
|
71 979,2 |
3,849 |
|
71 979,2 |
0,0 |
19 851,9 |
52 127,3 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Каменка от а/д Валки - Великовское - Каменка - Михайловское в Воротынском районе Нижегородской области |
N 0158-15/917-5197 от 01.06.15 |
2016 |
1,929 |
|
|
48 292,0 |
1,929 |
|
48 292,0 |
45 095,0 |
3 197,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малые Гривы от а/д Сосновское - Панино в Сосновском районе Нижегородской области |
N 0074-15//УГЭ-5148 от Т26.03.2015 |
2016 |
1,49 |
|
|
47 808,4 |
1,490 |
|
47 808,4 |
47 356,4 |
452,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд N 1 к д. Мирша от а/д Подъезд к д. Мирша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области |
N 0225-15/угэ-5230 от 10.08.2015 |
2016 |
0,466 |
|
|
9 965,0 |
0,466 |
|
9 965,0 |
5 730,0 |
4 235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0083-16 от 12.04.2016 |
2017 |
0,706 |
|
|
21 737,6 |
0,706 |
|
21 737,6 |
0,0 |
20 206,0 |
1 531,6 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Пионерское от а/д Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0070-16 ОТ25.03.2016 |
2017 |
0,545 |
|
|
15 220,0 |
0,545 |
|
15 220,0 |
0,0 |
14 555,6 |
664,4 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заломаево от а/д Подъезд к д. Серково в Городецком районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0060-16 от 21.03.2016 |
2017 |
0,974 |
|
|
28 737,8 |
0,974 |
|
28 737,8 |
0,0 |
19 212,0 |
9 525,8 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
Строительство автомобильной дороги подъезд к с. Размазлей от а/д Владимир - Муром - Арзамас в Ардатовском районе Нижегородской области |
N 0237-15/УГЭ-5257 от 21.08.2015 |
2016 |
1,63 |
|
|
51 353,9 |
1,630 |
|
51 353,9 |
9 000,0 |
42 353,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Талица от а/д Семенов - Ильино-Заборское - Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0069-16 от 16.03.2016 |
2017 |
0,56 |
23,1 |
|
46 550,6 |
0,560 |
23,100 |
46 550,6 |
0,0 |
38 090,0 |
8 460,6 |
0,0 |
0,0 |
|
19 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от а/д Задворка - Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области |
N 0299-15/УГЭ-5334 от 23.10.2015 |
2017 |
3,157 |
|
|
90 401,4 |
3,154 |
|
90 401,4 |
0,0 |
65 185,0 |
25 216,4 |
0,0 |
0,0 |
|
20 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заозерье от а/д Задворка - Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0069-16 от 25.03.2016 |
2017 |
1,093 |
|
|
43 583,9 |
1,093 |
|
43 583,9 |
0,0 |
39 953,8 |
3 630,1 |
0,0 |
0,0 |
|
21 |
Строительство автомобильной Фатеево-Выделка в Сокольском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0084-16 от 12.04.2016 |
2017 |
1,393 |
|
|
39 125,5 |
1,393 |
|
39 125,5 |
0,0 |
32 099,0 |
7 026,5 |
0,0 |
0,0 |
|
22 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Борковка - д. Кирилловка от а/д Спасское - Варганы в Спасском районе Нижегородской области |
Объект проектируется ориентировочно в экспертизу - конец сентября заключение - конец декабря |
2018 |
4,1 |
|
|
130 170,3 |
4,100 |
|
130 170,3 |
0,0 |
0,0 |
10 297,3 |
60 000,0 |
59 873,0 |
|
23 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Трегубово от а/д Семенов - Ильино-Заборское - Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области |
Объект проектируется ориентировочно в экспертизу - конец сентября заключение - конец декабря |
2018 |
2,5 |
|
|
84 065,6 |
2,500 |
|
84 065,6 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
64 065,6 |
0,0 |
|
24 |
Строительство автомобильной дороги Ивановское - Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0221-16 от 13.09.2016 |
2018 |
3,7 |
|
|
94 066,5 |
3,700 |
|
94 066,5 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
74 066,5 |
0,0 |
|
25 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Городное от а/д Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0198-16 от 19.08.2016 |
2018 |
2,8 |
|
|
83 280,5 |
2,800 |
|
83 280,5 |
0,0 |
10 000,0 |
23 280,5 |
50 000,0 |
0,0 |
|
26 |
Строительство автомобильной дороги Саров - Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0073-16 от 30.03.2016 |
2018 |
7,834 |
|
|
441 493,8 |
7,834 |
|
441 493,8 |
0,0 |
117 947,8 |
150 000,0 |
173 546,0 |
0,0 |
|
27 |
Дорожная инфраструктура земельных участков, предназначенных многодетным семьям, в районе д. Сысоевка Богородского района Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0152-16 от 20.06.2016 |
2017 |
8,6 |
|
|
155 306,7 |
8,644 |
|
155 306,7 |
0,0 |
30 243,7 |
125 063,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Жекино от а/д Подъезд к д. Пожога в Вачском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0007-16 от 19.01.2016 |
2017 |
1,1 |
|
|
28 233,8 |
1,100 |
|
28 233,8 |
0,0 |
26 760,0 |
1 473,8 |
0,0 |
0,0 |
|
29 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д. Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области |
в экспертизе |
2019 |
5,8 |
|
|
348 623,3 |
5,800 |
|
348 623,3 |
0,0 |
20 000,0 |
10 000,0 |
195 185,9 |
123 437,4 |
|
30 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Теша от а/д Владимир - Муром - Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области |
в экспертизе |
2018 |
10,0 |
|
|
719 834,2 |
10,000 |
|
719 834,2 |
0,0 |
20 000,0 |
145 738,3 |
554 095,9 |
0,0 |
|
31 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малиновка от а/д Подъезд к д. Слопинец в Кстовском районе Нижегородской области |
N 0287 - 15/УГЭ - 5063 от 14.10.2015 |
2017 |
1,657 |
|
|
62 724,3 |
1,657 |
|
62 724,3 |
0,0 |
14 027,3 |
48 697,0 |
0,0 |
0,0 |
|
32 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Венец от а/д Тумботино - Старое Щербинино в Павловском районе Нижегородской области |
в экспертизе |
2018 |
0,8 |
|
|
31 689,2 |
0,800 |
|
31 689,2 |
0,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
16 689,2 |
0,0 |
|
33 |
Строительство объекта: "Пешеходные переходы в д. Афонино на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0030) Восточный подъезд к г. Н.Новгород от а/д М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0097-16 от 22.04.2016 |
2017 |
0,0 |
175,462 |
|
127 319,6 |
0,000 |
175,462 |
127 319,6 |
|
33 393,0 |
93 926,6 |
0,0 |
0,0 |
|
34 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Степурино от а/д Кулебаки - Валтово - Салавирь - Петров Мост в городе областного значения Навашино Нижегородской области |
в экспертизе |
2018 |
7,0 |
|
|
224 945,6 |
7,000 |
|
224 945,6 |
|
20 000,0 |
94 571,3 |
110 374,3 |
0,0 |
|
35 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кужадон от а/д Кстово - Д.Константиново - а/д Н.Новгород - Саратов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0237-16 от 16.09.16 |
2017 |
0,7 |
|
|
21 631,7 |
0,700 |
|
21 631,7 |
|
3 000,0 |
18 631,7 |
|
0,0 |
|
36 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тяпино от а/д Бутурлино - Суродеево - Гагино в Гагинском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0222-16 от 14.09.2016 |
2017 |
1,0 |
|
|
29 376,5 |
1,000 |
|
29 376,5 |
|
3 000,0 |
26 376,5 |
|
0,0 |
|
37 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Вышка от а/д Подъезд к д. Инютино в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области |
в экспертизе |
2017 |
0,5 |
|
|
16 912,5 |
0,500 |
|
16 912,5 |
|
3 000,0 |
13 912,5 |
|
0,0 |
|
38 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кипрево от а/д Линда - Городец - Заволжье в Городецком районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0237-16 от 14.10.16 |
2017 |
0,6 |
|
|
19 547,0 |
0,600 |
|
19 547,0 |
|
3 000,0 |
16 547,0 |
|
0,0 |
|
39 |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к паромной переправе с. Фокино - с. Михайловское от а/д Воротынец - Фокино - берег р. Волга в Воротынском районе Нижегородской области |
N 0372-14/УГЭ-5041 от 19.09.2014 |
2018 |
3,387 |
|
|
119 400,9 |
3,387 |
|
119 400,9 |
|
20 050,0 |
16 965,1 |
82 385,8 |
0,0 |
|
40 |
Строительство мостового перехода через р. Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0078) Н.Новгород - Шахунья - Киров - д. Никитиха - с. Новоуспенское - а/д Урень - Шарья - Никольск - Котлас км 37 + 411 в Ветлужском районе Нижегородской области |
N 0135-14/УГЭ-4891 от 21.03.2014 |
2019 |
0,481 |
41,15 |
|
131 203,0 |
0,481 |
41,150 |
131 203,0 |
|
|
|
46 862,0 |
84 341,0 |
|
41 |
Строительство мостового перехода через р. Мига на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0046) Воротынец - Спасское - Сергач км 35 + 246 в Нижегородской области |
N 0149-14/УГЭ-4812 от 01.04.2014 |
2018 |
0,17 |
23,02 |
|
48 276,4 |
0,170 |
23,020 |
48 276,4 |
|
|
|
48 276,4 |
0,0 |
|
42 |
Строительство мостового перехода через канал ГРЭС на км 3 + 825 автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0322 Подъезд к п. Механического завода от а/д Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер в Балахнинском районе Нижегородской области |
N 0264-13/УГЭ-4537 от 15.04.2013 |
2018 |
0,3749 |
23,1 |
|
58 415,6 |
0,375 |
23,100 |
58 415,6 |
|
|
|
58 415,6 |
0,0 |
|
43 |
Строительство мостового перехода через р. Степановка на автомобильной дороги (22 ОП НР 22К-0043) Лысково - Княгинино км 16 + 091 в Княгининском районе Нижегородской области |
N 0084-14/УГЭ-4859 от 17.02.2014 |
2018 |
0,121 |
25,9 |
|
48 229,1 |
0,121 |
25,900 |
48 229,1 |
|
|
|
48 229,1 |
0,0 |
|
44 |
Строительство автомобильной дороги Новодмитриевка - Люнда - Шипово от автодороги (К-180 Боковая - Воскресенское с мостом через р. Люнда в Семеновском районе Нижегородской области |
N 0663-10/УГЭ-2962 от 20.09.2010 |
2019 |
2,3 |
41,2 |
|
105 322,3 |
2,304 |
41,200 |
105 322,3 |
|
|
|
0,0 |
105 322,3 |
|
45 |
Строительство участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0162) Работки - Порецкое с искусственным дорожным сооружением на км 99 + 830 в Краснооктябрьском районе Нижегородской области (ликвидация оползневых явлений) |
N 52-1-1-3-0119-16 от 11.05.2016 |
2019 |
0,62 |
|
|
231 411,0 |
0,620 |
|
231 411,0 |
|
|
|
71 316,9 |
160 094,1 |
|
46 |
Строительство мостового перехода через р. Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020) Линда - Городец - Заволжье км 31 + 477 в Городецком районе Нижегородской области |
N 0148-14/УГЭ-4811 от 01.04.2014 |
2019 |
0,7 |
70,2 |
|
144 077,7 |
0,743 |
70,200 |
144 077,7 |
|
|
|
80 000,0 |
64 077,7 |
|
47 |
Строительство автомобильной дороги Глядково - Батманово в Сосновском районе Нижегородской области |
в экспертизе |
2017 |
0,5 |
|
|
16 912,5 |
0,500 |
|
16 912,5 |
|
3 072,4 |
13 840,1 |
|
0,0 |
|
48 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1205) Ветлуга - Маркуша - Зиновиха - Спасское с искусственным дорожным сооружением на км 7 + 728 в Ветлужском районе Нижегородской области |
N 0324-14/УГЭ-4994 от 13.08.2014 |
2018 |
0,59 |
|
|
64 191,4 |
0,590 |
|
64 191,4 |
|
|
|
64 191,4 |
0,0 |
|
49 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4215) Тонкино - Плотниково - Отары с мостом через р. Яхта на км 1 + 484 в Тонкинском районе Нижегородской области |
N 0441-14/УГЭ-5121 от 08.12.2014 |
2016 |
0,291 |
26,0 |
|
39 535,2 |
0,291 |
26,000 |
39 535,2 |
29 826,5 |
9 708,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
50 |
Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 1822) Субботино - Большая Уда км 0 + 000 - км 2 + 700, км 3 + 200 - км 9 + 300 в Гагинском районе Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0153-16 от 21.06.2016 |
2018 |
8,8 |
|
|
245 723,6 |
8,800 |
|
245 723,6 |
0,0 |
26 477,8 |
5 000,0 |
214 245,8 |
0,0 |
|
51 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 0728) Долгово - Память Парижской Коммуны км 0 + 000 - км 9 + 022 в городе областного значения Бор Нижегородской области |
N 52-1-1-3-0149-16 от 15.06.2016 |
2018 |
9,022 |
|
|
247 319,0 |
9,022 |
|
247 319,0 |
0,0 |
20 000,0 |
4 430,5 |
222 888,5 |
0,0 |
|
52 |
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0436) Подъезд к с. Алистеево от а/д Богородск - Ключищи с искусственным дорожным сооружением на км 9 + 238 в Богородском районе Нижегородской области |
N 0195-15/УГЭ-5229 от 08.07.2015 |
2017 |
0,232 |
23,1 |
|
18 067,0 |
0,232 |
23,100 |
18 067,0 |
|
9 887,0 |
8 180,0 |
|
0,0 |
|
53 |
*Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г. Нижний Новгород |
N 0224-15/УГЭ-5287 от 10.08.2015 |
2017 |
7,1 |
518,8 |
|
3 955 483,3 |
7,100 |
518,800 |
3 886 243,0 |
|
2 747 955,3 |
1 069 047,4 |
0,0 |
0,0 |
|
54 |
Строительство автомобильной дороги общего пользования по Волжской набережной от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовская в г. Нижний Новгород |
в экспертизе |
2017 |
0,692 |
|
|
144 299,5 |
0,692 |
|
144 299,5 |
|
|
144 299,5 |
|
0,0 |
|
55 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях) в т.ч.: |
N 52-1-1-3-0111-16 от 04.05.2016 |
2018 |
3,84 |
164,595 |
|
1 075 977,9 |
3,840 |
164,595 |
1 075 917,7 |
0,0 |
70 042,9 |
559 043,5 |
446 831,3 |
0,0 |
|
55.1 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская). 1 - 5 этапы |
|
|
3,84 |
|
|
854 461,9 |
3,840 |
|
854 461,9 |
|
20 243,7 |
437 124,8 |
397 093,4 |
0,0 |
|
55.2 |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул. Бетанкура в г. Нижнем Новгороде). 6 этап |
||||||||||||||
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.