24 ноября 2014 г., 20 января, 9 февраля, 17 марта 2015 г.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Дзержинска от 03.03.2014 N 676 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск", постановлением Администрации города Дзержинска от 08.07.2014 N 2744 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск", руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2015 - 2020 годы.
2. Отменить с 01.01.2015:
2.1. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 22.11.2012 N 5126 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования города Дзержинска на 2013 - 2015 годы".
2.2. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 09.11.2012 N 4899 "Об утверждении Долгосрочной муниципальной целевой программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы".
2.3. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26.12.2013 N 5373 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы".
2.4. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 02.12.2013 N 4924 "Об утверждении муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы.
2.5. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26.11.2013 N 4840 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы".
2.6. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 11.02.2014 N 497 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы".
2.7. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26.11.2013 N 4839 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы".
2.8. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10.10.2011 N 3530 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2012 - 2016 годы".
2.9. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 01.10.2012 N 4263 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск" на 2013 - 2015 годы".
2.10. Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 22.01.2014 N 116 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы".
3. Департаменту управления делами Администрации города (А.В. Кочетов) опубликовать постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.
Глава Администрации города |
Г.В. Виноградов |
Муниципальная программа
"Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск"
(утв. постановлением Администрации города Дзержинска
от 31 октября 2014 г. N 4699)
24 ноября 2014 г., 20 января, 9 февраля, 17 марта 2015 г.
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 марта 2015 г. N 746 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
1. Паспорт муниципальной программы
"Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск"
Заказчик-координатор муниципальной программы |
Заместитель Главы Администрации городского округа по социальной политике |
||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление социальной политики Администрации города Дзержинска |
||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Управление социальной политики Администрации города Дзержинска Управление образования Администрации города Дзержинска Управление детских дошкольных учреждений Администрации города Дзержинска Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Дзержинска |
||||||
Цель муниципальной программы |
Обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы городского округа г. Дзержинск |
||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания, создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, а также позитивной их социализации. 2. Формирование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования. 3. Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства. 4. Обеспечение условий для развития потенциала и самореализации молодежи. 5. Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом. 6. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы. 7. Создание условий, обеспечивающих комплексную безопасность учреждений социальной сферы. 8. Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях социальной сферы. 9. Создание условий для функционирования учреждений социальной сферы в режиме энергосбережения. 10. Создание условий для развития гражданской инициативы в сфере территориального общественного самоуправления. |
||||||
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Развитие общего образования в городском округе. 2. Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе. 3. Развитие культуры в городском округе. 4.Развитие молодежной политики в городском округе. 5. Развитие физической культуры и спорта в городском округе. 6. Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа. 7. Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа. 8. Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа. 9. Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа. 10. Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе. |
||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап. |
||||||
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||
2015 |
287913,6 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1142131,6 |
||
2016 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
||
2017 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
||
2018 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
||
2019 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
||
2020 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
||
Всего |
1790174,6 |
5125308,0 |
0,0 |
0,0 |
6915482,6 |
||
2015 |
210568,6 |
791151,6 |
0,0 |
95564,0 |
1097284,2 |
||
2016 |
212963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95564,0 |
1099679,1 |
||
2017 |
212963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95564,0 |
1099679,1 |
||
2018 |
212963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95564,0 |
1099679,1 |
||
2019 |
212963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95564,0 |
1099679,1 |
||
2020 |
212963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95564,0 |
1099679,1 |
||
Всего |
1275386,1 |
4746909,6 |
0,0 |
573384,0 |
6595679,7 |
||
2015 |
176890,2 |
95024,5 |
0,0 |
0,0 |
271914,7 |
||
2016 |
275762,7 |
57443,9 |
0,0 |
0,0 |
333206,6 |
||
2017 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
||
2018 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
||
2019 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
||
2020 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
||
Всего |
1786850,5 |
152468,4 |
0,0 |
0,0 |
1939318,9 |
||
2015 |
48420,6 |
22027,6 |
0,0 |
0,0 |
70448,2 |
||
2016 |
52610,4 |
11360,3 |
0,0 |
0,0 |
63970,7 |
||
2017 |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
||
2018 |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
||
2019 |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
||
2020 |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
||
Всего |
356939,8 |
33387,9 |
0,0 |
0,0 |
390327,7 |
||
2015 |
188258,5 |
74343,1 |
0,0 |
0,0 |
262601,6 |
||
2016 |
231992,1 |
40454,1 |
0,0 |
0,0 |
272446,2 |
||
2017 |
272534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272534,7 |
||
2018 |
272534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272534,7 |
||
2019 |
272534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272534,7 |
||
2020 |
272534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272534,7 |
||
Всего |
1494789,4 |
114797,2 |
0,0 |
0,0 |
1625186,6 |
||
2015 |
55189,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55189,2 |
||
2016 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
||
2017 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
||
2018 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
||
2019 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
||
2020 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
||
Всего |
121821,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121821,7 |
||
2015 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
||
2016 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
||
2017 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
||
2018 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
||
2019 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
||
2020 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
||
Всего |
29494,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29494,2 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2015 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Всего |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
||
Всего по муниципальной программе |
2015 |
975156,4 |
1836764,8 |
0,0 |
95564,0 |
2907485,2 |
|
2016 |
1092023,1 |
1754627,9 |
0,0 |
95564,0 |
2942215,0 |
||
2017 |
1201719,2 |
1645369,6 |
0,0 |
95564,0 |
2942652,8 |
||
2018 |
1201719,2 |
1645369,6 |
0,0 |
95564,0 |
2942652,8 |
||
2019 |
1201719,2 |
1645369,6 |
0,0 |
95564,0 |
2942652,8 |
||
2020 |
1201719,2 |
1645369,6 |
0,0 |
95564,0 |
2942652,8 |
||
Всего |
6874056,3 |
10172871,1 |
0,0 |
573384,0 |
17620311,4 |
||
Индикаторы достижения цели муниципальной программы |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам - 99,6%. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,4%. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы - 55,93%. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 86,7%. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 11,53% Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа - 25,74%, библиотеками - 66,42%, парками культуры и отдыха - 100%. Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью - 80%. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 40%. Сохранение нулевого значения доли муниципальных учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений социальной сферы - 0%. Доля жителей, вовлеченных в территориальное общественное самоуправление к общему количеству граждан, проживающих на территории городского округа - 20%. |
||||||
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
Обеспечение доступным бесплатным общим образованием более 21 тыс. человек. |
||||||
|
Обеспечение услугами дополнительного образования более 13,5 тыс. человек. |
||||||
|
Сохранение сети из 21 учреждения дополнительного образования детей. |
||||||
|
Обеспечение доступным дошкольным образованием более 12,5 тыс. человек в возрасте 1 - 6 лет. |
||||||
|
Снижение численности детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1730 чел. |
||||||
|
Увеличение количества молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, до 43 тыс. чел. |
||||||
|
Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 98 тыс. чел. |
||||||
|
Улучшение материально-технической базы, обеспечение комплексной безопасности, обеспечение энергоэффективности в 100% (154) учреждений социальной сферы. |
||||||
|
Увеличение количества жителей, вовлеченных в территориальное общественное самоуправление до 49,5 тыс. чел. |
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Программа развития социальной сферы разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлена на повышение качества работы муниципальных учреждений социальной сферы и эффективное расходование бюджетных средств.
Социальная сфера городского округа город Дзержинск на 01.01.14 включает 154 муниципальных учреждения. Учреждения закреплены в ведомственном подчинении за структурными подразделениями Администрации города и оказывают населению 16 видов услуг. Общее количество получателей муниципальных услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование по требованию, комплектование, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 130 тыс. человек.
Результаты проверок исполнения муниципальных заданий в 2013, 2014 годах, мониторинг деятельности учреждений свидетельствуют, в целом, об успешном функционировании и адаптированности учреждений социальной сферы к условиям нормативного финансирования.
В структуру социальной сферы городского округа входят отрасли общего и дошкольного образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. Деятельность по указанным отраслям направлена на решение конкретных задач, определенных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми определены и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.
Общее образование
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 сентября 2014 / 2015 учебного года действуют 42 образовательные организации, в том числе 38, подведомственных Управлению образования.
Общее количество обучающихся в образовательных организациях городского округа в системе общего образования в 2014 году составило более 21 тысячи человек.
Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразовательных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления возможности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение сети общеобразовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные образовательные маршруты развития.
При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, не преодолевшие минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике, и не получившие аттестаты о среднем общем образовании. Так, по сравнению с 2013 годом показатель "доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" в 2014 году увеличился до 99,6% (на 4,7%), показатель "доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" в 2014 году значительно улучшился и составил 0,4% (на 4,7%) (средний по Нижегородской области 0,63%).
Высокий результат 2013 / 2014 учебного года служит подтверждением положительных изменений в развитии общего образования, которые должны быть сохранены до 2020 года.
Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 11 муниципальных организации дополнительного образования, в которых обучаются свыше 13,5 тысяч детей. На 01.01.2014 показатель "доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы" составил 55,23%. К 2020 году показатель "доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы" за счет бюджетных средств планируется сохранить на уровне 55,93%.
Дошкольное образование
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
В последнее время дошкольному образованию уделяется значительное внимание в связи с тем, что потребность в услугах дошкольного образования не удовлетворена и очередность не снижается. Система дошкольного образования не успевает за желанием и возможностями родителей отдать ребенка в дошкольную образовательную организацию (далее - ДОО) как можно раньше. Сегодня проблема доступности услуг дошкольного образования одна из важнейших, ее решение возведено в ранг государственной политики.
В ведении управления детских дошкольных учреждений на 01.01.2014 находится 78 организаций. Контингент обучающихся составляет: 11894 человека в возрасте от 1 до 6 лет и 50 учащихся начальных классов. Число мест в детских дошкольных организациях на начало 2014 года - 12,02 тыс. единиц. Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования: 60 групп и 4 класса.
Одним из основных показателей, характеризующих доступность дошкольного образования, является доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию. На 01.01.2014 значение этого индикатора составляет 85,01%, это выше, чем в Нижегородской области (78,8%) и в целом по России (63,6%).
В то же время такой показатель как "доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения", на начало 2014 года составляет 16,15%.
Следует отметить, что на территории городского округа успешно реализуется областная целевая программа "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет на 2013 - 2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19.09.2012 N 646.
Постановление Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 г. N 646 утратило силу с 1 января 2015 г.
В рамках данной программы в городе создано 227 мест за счет использования ресурсов существующих ДОО, 150 мест за счет дополнительно открытых 6 групп, завершается строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне "Прибрежный".
Основные мероприятия, обозначенные муниципальной программой для решения проблемы доступности услуг дошкольного образования, предусматривают положительную динамику к 2020 году.
Культура
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 22.04.2013 "О проведении в Российской Федерации Года культуры") и важным направлением Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2020 года (постановление Правительства Нижегородской области 17.04.2006 N 127). Администрацией городского округа большое внимание уделяется формированию событийного культурного пространства. За последние 2 года появились и успешно реализуются новые проекты: фестивали по открытым небом "Дзержинский Арбат" и "Парад оркестров", межрегиональный театральный фестиваль "Гастрольная весна", зрительский конкурс "Признание", фестивали исполнительского искусства. Ежегодно в городе проводится более 300 городских массовых мероприятий в сфере культуры.
Деятельность в сфере культуры и решение поставленных задач обеспечивается муниципальными учреждениями культуры.
На 01.01.2014 в городе функционируют два театра (драматический театр и театр кукол с общим количество посадочных мест 869), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение клубного типа - Дворец культуры химиков (981 посадочное место), городской архив и 7 учреждений дополнительного образования детей. Обеспеченность учреждениями культуры (целевой индикатор "уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности") на 01.01.2014 составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа 17,5%;
- библиотеками - 66,42%;
- парками культуры и отдыха - 50%.
В процессе реализации муниципальной программы до 2020 года планируется сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.
Молодежная политика
Реализация молодежной политики в городском округе осуществляется в соответствии со Стратегией молодежной политики Нижегородской области до 2020 года (утв. постановлением Правительства Нижегородской области 21.11.2011 N 934).
На протяжении ряда лет в городе успешно реализовывались муниципальные целевые программы по работе с молодежью:
"Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска"
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города";
Деятельность в рамках реализуемых программ обеспечила формирование комплекса мероприятий по приоритетным направлениям и механизмы эффективного взаимодействия субъектов молодежной политики.
Безусловным позитивным фактором является сохранение в городском округе инфраструктуры отрасли, которая не имеет аналогов в Нижегородской области. Реализацию полномочий городского округа по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью обеспечивает деятельность трех учреждений сферы молодежной политики, включающих в себя разветвленную сеть из 21 клуба по месту жительства. На 01.01.2014 индикатор "доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью" составляет 26% от общего количества молодежи, проживающей на территории городского округа. К 2020 году данный показатель должен вырасти до 80%. Рост показателя обеспечивается:
- расширением практики конкурсной поддержки молодежных проектов;
- усилением информационной работы с молодежью;
- проведением мероприятий по позиционированию достижений дзержинской молодежи на региональном и федеральном уровнях.
Физическая культура и спорт
Деятельность Администрации города в сфере физической культуры и спорта направлена на реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р (далее - Стратегия). Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта.
В городском округе создана и успешно развивается сеть муниципальных учреждений физической культуры и спорта. С 01.01.14 в ее состав входят 3 специализированные школы олимпийского резерва, 6 детско-юношеских школ, детско-юношеский центр, физкультурно-оздоровительный комплекс.
В целях развития детского спорта в городе ежегодно проводятся первенства города по 30 видам спорта. Воспитанники детско-юношеских спортивных школ города принимают участие в городских, областных, всероссийских и международных соревнованиях, в которых неоднократно становились победителями и призерами.
Сильнейшие дзержинские спортсмены ежегодно принимают участие в составах сборных команд страны в Чемпионатах и первенствах Европы и мира. В 2013 году 6 дзержинцев поднимались на пьедестал почета на европейских и мировых чемпионатах и первенствах. Сборные команды города и отдельные спортсмены участвуют в областных, региональных и всероссийских соревнованиях. Успешно развивается инвалидный спорт. Среди дзержинских спортсменов-инвалидов призеры Паралимпийских игр, победители и призеры чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Сложилась система физкультурно-массовой работы.
На 01.01.2014 в городе функционирует 317 спортивных сооружений, 26,6% жителей города систематически занимаются физической культурой и спортом. Значение указанного индикатора в городе на 0,6% ниже, чем в среднем по Нижегородской области. К 2020 году планируется довести значение индикатора до запланированного по Нижегородской области - 40,0%.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Проблемными, с точки зрения обеспечения стабильных условий функционирования и развития всех учреждений социальной сферы, остаются аспекты состояния материально-технической базы учреждений, обеспечения комплексной безопасности и энергоэффективности, создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Причинами возникновения указанных проблем являются:
1. возраст зданий, в которых расположены объекты социальной сферы;
2. наличие эксплуатационных проблем из-за недофинансирования потребностей;
3. ужесточение требований со стороны надзорных органов к обеспечению безопасности эксплуатации;
4. изменение содержания (обновление) программ и стандартов.
Указанные выше проблемы носят межотраслевой характер и требуют системного, с учетом расстановки приоритетов, подхода к решению. С этой целью разработаны соответствующие подпрограммы:
"Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа";
"Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа";
"Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа";
"Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа".
Деятельность по реализации указанных подпрограмм призвана обеспечить не только сохранение нулевого значения показателя "доля учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта", но и направлена на проведение мероприятий по обновлению и приведению в соответствие с современными требованиями оборудования и производственной среды в учреждениях в целом.
Самоорганизация населения
Важным направлением социальной политики остается повышение активности населения городского округа в сфере самоуправления. Среди различных форм самоорганизации населения самой массовой является территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС). Эта форма самая гибкая и максимально приближенная к населению. ТОС является составной частью системы местного самоуправления и в пределах своих полномочий осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления г. Дзержинска. На 01.01.2014 система ТОС охватывает 30778 жителей, что составляет 12,5%. Разработка соответствующей подпрограммы позволит сформировать четкое видение долгосрочной цели, приоритетов функционирования и развития ТОС, выстроить взаимодействие органов местного самоуправления с органами ТОС на принципах системности, открытости, целеполагания. При этом доля жителей, вовлеченных в территориальное общественное самоуправление к общему количеству граждан, проживающих на территории городского округа к 2020 году достигнет 20%.
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа" позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения города. Участие в муниципальной программе учреждений социальной сферы - это реальная возможность осуществить необходимые населению образовательные, культурные, молодежные и спортивные проекты.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение стабильного функционирования и развития социальной сферы городского округа.
Задачи Программы:
1. Совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания, создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, а также позитивной их социализации.
2. Формирование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
3. Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранения культурного наследия и формирования единого культурно-информационного пространства.
4. Обеспечение условий для развития потенциала и самореализации молодежи.
5. Создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом.
6. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы.
7. Создание условий, обеспечивающих комплексную безопасность учреждений социальной сферы.
8. Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях социальной сферы.
9. Создание условий для функционирования учреждений социальной сферы в режиме энергосбережения.
10. Создание условий для развития гражданской инициативы в сфере территориального общественного самоуправления.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение "Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года", на среднесрочную перспективу - 6 лет и реализуется в один этап в период с 2015 по 2020 год.
В структуру муниципальной программы входят 10 подпрограмм.
Первая группа подпрограмм носит, в основном, ведомственных характер и направлена на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель Управление образования Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель Управление детских дошкольных учреждений Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель Управление социальной политики Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель Управление социальной политики Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Дзержинска (далее - Комитет по физической культуре и спорту, КФиС)).
Вторая группа подпрограмм носит межотраслевой характер и объединяет основные мероприятия, в реализации которых принимают участие все структурные подразделения:
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа" (соисполнитель Управление социальной политики Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск" (соисполнитель Управление детских дошкольных учреждений Администрации города Дзержинска, (далее - Управление детских дошкольных учреждений, УДДУ);
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа г. Дзержинск" (соисполнитель Управление образования Администрации города Дзержинска);
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа г. Дзержинск" (соисполнитель Управление образования Администрации города Дзержинска (далее - Управление образования, УО)).
Отдельная подпрограмма разработана по вопросу развития территориального общественного самоуправления. Данное направление деятельности регламентируется самостоятельной группой нормативных документов и не пересекается по содержанию с другими подпрограммами:
Подпрограмма А*(1) "Развитие территориального самоуправления в городском округе г. Дзержинск" (соисполнитель Управление социальной политики Администрации города Дзержинска, (далее - Управление социальной политики, УСП)).
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 марта 2015 г. N 746 в раздел 2.4 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1 Система основных мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Участник программы |
Примечание |
||||
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление Образования | |||||||||
1.1. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
2015 |
131 569,7 |
|
|
|
131 569,7 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
131 569,7 |
|
|
|
131 569,7 |
|
|
|
|
2017 |
131 569,7 |
|
|
|
131 569,7 |
|
|
|
|
2018 |
131 569,7 |
|
|
|
131 569,7 |
|
|
|
|
2019 |
131 569,7 |
|
|
|
131 569,7 |
|
|
|
|
2020 |
131 569,7 |
|
|
|
131 569,7 |
|
|
1.2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам за счет областного бюджета (субвенция) |
2015 |
|
832 391,8 |
|
|
832 391,8 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
|
832 391,8 |
|
|
832 391,8 |
|
|
|
|
2017 |
|
832 391,8 |
|
|
832 391,8 |
|
|
|
|
2018 |
|
832 391,8 |
|
|
832 391,8 |
|
|
|
|
2019 |
|
832 391,8 |
|
|
832 391,8 |
|
|
|
|
2020 |
|
832 391,8 |
|
|
832 391,8 |
|
|
1.3. |
Предоставление дополнительного образования детей |
2015 |
61 267,7 |
|
|
|
61 267,7 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
71 090,0 |
|
|
|
71 090,0 |
|
|
|
|
2017 |
71 090,0 |
|
|
|
71 090,0 |
|
|
|
|
2018 |
71 090,0 |
|
|
|
71 090,0 |
|
|
|
|
2019 |
71 090,0 |
|
|
|
71 090,0 |
|
|
|
|
2020 |
71 090,0 |
|
|
|
71 090,0 |
|
|
1.4 |
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
2015 |
7 540,0 |
|
|
|
7 540,0 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
7 540,0 |
|
|
|
7 540,0 |
|
|
|
|
2017 |
7 540,0 |
|
|
|
7 540,0 |
|
|
|
|
2018 |
7 540,0 |
|
|
|
7 540,0 |
|
|
|
|
2019 |
7 540,0 |
|
|
|
7 540,0 |
|
|
|
|
2020 |
7 540,0 |
|
|
|
7 540,0 |
|
|
1.5 |
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
2015 |
10 070,6 |
|
|
|
10 070,6 |
|
|
|
|
2016 |
10 757,0 |
|
|
|
10 757,0 |
|
|
|
|
2017 |
10 757,0 |
|
|
|
10 757,0 |
|
|
|
|
2018 |
10 757,0 |
|
|
|
10 757,0 |
|
|
|
|
2019 |
10 757,0 |
|
|
|
10 757,0 |
|
|
|
|
2020 |
10 757,0 |
|
|
|
10 757,0 |
|
|
1.6 |
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику |
2015 |
9 356,9 |
|
|
|
9 356,9 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
9 983,5 |
|
|
|
9 983,5 |
|
|
|
|
2017 |
9 983,5 |
|
|
|
9 983,5 |
|
|
|
|
2018 |
9 983,5 |
|
|
|
9 983,5 |
|
|
|
|
2019 |
9 983,5 |
|
|
|
9 983,5 |
|
|
|
|
2020 |
9 983,5 |
|
|
|
9 983,5 |
|
|
1.7 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
2015 |
23 249,6 |
|
|
|
23 249,6 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
24 652,9 |
|
|
|
24 652,9 |
|
|
|
|
2017 |
24 652,9 |
|
|
|
24 652,9 |
|
|
|
|
2018 |
24 652,9 |
|
|
|
24 652,9 |
|
|
|
|
2019 |
24 652,9 |
|
|
|
24 652,9 |
|
|
|
|
2020 |
24 652,9 |
|
|
|
24 652,9 |
|
|
1.8 |
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания |
2015 |
|
17 595,4 |
|
|
17 595,4 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
|
17 595,4 |
|
|
17 595,4 |
|
|
|
|
2017 |
|
17 595,4 |
|
|
17 595,4 |
|
|
|
|
2018 |
|
17 595,4 |
|
|
17 595,4 |
|
|
|
|
2019 |
|
17 595,4 |
|
|
17 595,4 |
|
|
|
|
2020 |
|
17 595,4 |
|
|
17 595,4 |
|
|
1.9 |
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов |
2015 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
2017 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
2018 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
2019 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
2020 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
1.10 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
2015 |
3 235,8 |
|
|
|
3 235,8 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
3 235,8 |
|
|
|
3 235,8 |
|
|
|
|
2017 |
3 235,8 |
|
|
|
3 235,8 |
|
|
|
|
2018 |
3 235,8 |
|
|
|
3 235,8 |
|
|
|
|
2019 |
3 235,8 |
|
|
|
3 235,8 |
|
|
|
|
2020 |
3 235,8 |
|
|
|
3 235,8 |
|
|
1.11 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
2015 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
|
|
|
|
2017 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
|
|
|
|
2018 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
|
|
|
|
2019 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
|
|
|
|
2020 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
|
|
1.12 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города |
2015 |
23 747,7 |
|
|
|
23 747,7 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
23 747,7 |
|
|
|
23 747,7 |
|
|
|
|
2017 |
23 747,7 |
|
|
|
23 747,7 |
|
|
|
|
2018 |
23 747,7 |
|
|
|
23 747,7 |
|
|
|
|
2019 |
23 747,7 |
|
|
|
23 747,7 |
|
|
|
|
2020 |
23 747,7 |
|
|
|
23 747,7 |
|
|
1.13 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск, и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород |
2015 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
|
|
|
|
2017 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
|
|
|
|
2018 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
|
|
|
|
2019 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
|
|
|
|
2020 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
|
|
1.14 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
2015 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
Управление образования |
|
|
|
2016 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
|
|
|
|
2017 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
|
|
|
|
2018 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
|
|
|
|
2019 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
|
|
|
|
2020 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
|
|
1.15 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования |
2015 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
|
|
|
|
2016 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
|
|
|
|
2017 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
|
|
|
|
2018 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
|
|
|
|
2019 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
|
|
|
|
2020 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
|
|
1.16 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации |
2015 |
|
4 230,8 |
|
|
4 230,8 |
|
|
|
|
2016 |
|
4 230,8 |
|
|
4 230,8 |
|
|
|
|
2017 |
|
4 230,8 |
|
|
4 230,8 |
|
|
|
|
2018 |
|
4 230,8 |
|
|
4 230,8 |
|
|
|
|
2019 |
|
4 230,8 |
|
|
4 230,8 |
|
|
|
|
2020 |
|
4 230,8 |
|
|
4 230,8 |
|
|
1.17 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
2015 |
16 400,8 |
|
|
|
16 400,8 |
|
|
|
|
2016 |
16 400,8 |
|
|
|
16 400,8 |
|
|
|
|
2017 |
16 400,8 |
|
|
|
16 400,8 |
|
|
|
|
2018 |
16 400,8 |
|
|
|
16 400,8 |
|
|
|
|
2019 |
16 400,8 |
|
|
|
16 400,8 |
|
|
|
|
2020 |
16 400,8 |
|
|
|
16 400,8 |
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
2015 |
287 913,6 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 142 131,6 |
|
|
|
|
|
2016 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2017 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2018 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2019 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2020 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
всего |
1 790 174,6 |
5 125 308,0 |
0,0 |
0,0 |
6 915 482,6 |
|
|
В том числе: |
2015 |
287 913,6 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 142 131,6 |
|
|
|
Участник 1: Управление Образования |
2016 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2017 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2018 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2019 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2020 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
всего |
1 790 174,6 |
5 125 308,0 |
0,0 |
0,0 |
6 915 482,6 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений | |||||||||
2.1 |
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |
2015 |
163 327,7 |
|
|
95 564,0 |
258 891,7 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
168 936,6 |
|
|
95564,0 |
264 500,6 |
|
|
|
|
2017 |
168 936,6 |
|
- |
95 564,0 |
264 500,6 |
|
|
|
|
2018 |
168 936,6 |
|
- |
95 564,0 |
264 500,6 |
|
|
|
|
2019 |
168 936,6 |
|
- |
95 564,0 |
264 500,6 |
|
|
|
|
2020 |
168 936,6 |
|
- |
95 564,0 |
264 500,6 |
|
|
2.2. |
Расходы на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета |
2015 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
|
|
|
|
2017 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
|
|
|
|
2018 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
|
|
|
|
2019 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
|
|
|
|
2020 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
|
|
2.3. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
2015 |
1 586,3 |
|
|
|
1 586,3 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
1 586,3 |
|
|
|
1 586,3 |
|
|
|
|
2017 |
1 586,3 |
|
- |
- |
1 586,3 |
|
|
|
|
2018 |
1 586,3 |
|
- |
- |
1 586,3 |
|
|
|
|
2019 |
1 586,3 |
|
- |
- |
1 586,3 |
|
|
|
|
2020 |
1 586,3 |
|
- |
- |
1 586,3 |
|
|
2.4. |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в том числе: |
2015 |
|
11 566,1 |
|
|
11 566,1 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
|
11 566,1 |
|
|
11 566,1 |
|
|
|
|
2017 |
|
11 566,1 |
|
|
11 566,1 |
|
|
|
|
2018 |
|
11 566,1 |
|
|
11 566,1 |
|
|
|
|
2019 |
|
11 566,1 |
|
|
11 566,1 |
|
|
|
|
2020 |
|
11 566,1 |
|
|
11 566,1 |
|
|
|
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |
2015 |
|
6 583,5 |
|
|
6 583,5 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
|
6 583,5 |
|
|
6 583,5 |
|
|
|
|
2017 |
|
6 583,5 |
|
|
6 583,5 |
|
|
|
|
2018 |
|
6 583,5 |
|
|
6 583,5 |
|
|
|
|
2019 |
|
6 583,5 |
|
|
6 583,5 |
|
|
|
|
2020 |
|
6 583,5 |
|
|
6 583,5 |
|
|
|
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
2015 |
|
4 982,6 |
|
|
4 982,6 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
|
4 982,6 |
|
|
4 982,6 |
|
|
|
|
2017 |
|
4 982,6 |
|
|
4 982,6 |
|
|
|
|
2018 |
|
4 982,6 |
|
|
4 982,6 |
|
|
|
|
2019 |
|
4 982,6 |
|
|
4 982,6 |
|
|
|
|
2020 |
|
4 982,6 |
|
|
4 982,6 |
|
|
2.5. |
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей |
2015 |
4 742,2 |
|
|
|
4 742,2 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
5 101,9 |
|
|
|
5 101,9 |
|
|
|
|
2017 |
5 101,9 |
|
|
|
5 101,9 |
|
|
|
|
2018 |
5 101,9 |
- |
- |
- |
5 101,9 |
|
|
|
|
2019 |
5 101,9 |
|
|
|
5 101,9 |
|
|
|
|
2020 |
5 101,9 |
|
|
|
5 101,9 |
|
|
2.6 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
2015 |
33 343,5 |
|
|
|
33 343,5 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
35 378,7 |
|
|
|
35 378,7 |
|
|
|
|
2017 |
35 378,7 |
|
|
|
35 378,7 |
|
|
|
|
2018 |
35 378,7 |
- |
- |
- |
35 378,7 |
|
|
|
|
2019 |
35 378,7 |
|
|
|
35 378,7 |
|
|
|
|
2020 |
35 378,7 |
|
|
|
35 378,7 |
|
|
2.7. |
Расходы на исполнение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета |
2015 |
|
33 119,8 |
|
|
33 119,8 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
|
33 119,8 |
|
|
33 119,8 |
|
|
|
|
2017 |
|
33 119,8 |
|
|
33 119,8 |
|
|
|
|
2018 |
|
33 119,8 |
|
- |
33 119,8 |
|
|
|
|
2019 |
|
33 119,8 |
|
|
33 119,8 |
|
|
|
|
2020 |
|
33 119,8 |
|
|
33 119,8 |
|
|
2.8. |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
2015 |
140,0 |
|
|
|
140,0 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
140,0 |
|
|
|
140,0 |
|
|
|
|
2017 |
140,0 |
|
|
|
140,0 |
|
|
|
|
2018 |
140,0 |
- |
|
- |
140,0 |
|
|
|
|
2019 |
140,0 |
|
|
|
140,0 |
|
|
|
|
2020 |
140,0 |
|
|
|
140,0 |
|
|
2.9. |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
2015 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
|
|
2017 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
|
|
2018 |
800,0 |
- |
|
- |
800,0 |
|
|
|
|
2019 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
|
|
2020 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
2.10 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
2015 |
1 020,0 |
|
|
|
1 020,0 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
1 020,0 |
|
|
|
1 020,0 |
|
|
|
|
2017 |
1 020,0 |
|
|
|
1 020,0 |
|
|
|
|
2018 |
1 020,0 |
- |
|
- |
1 020,0 |
|
|
|
|
2019 |
1 020,0 |
|
|
|
1 020,0 |
|
|
|
|
2020 |
1 020,0 |
|
|
|
1 020,0 |
|
|
2.11 |
Предоставление одноразового бесплатного питания, организованного в дошкольной организации |
2015 |
5608,9 |
|
|
|
5608,9 |
УДДУ |
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2: |
2015 |
210 568,6 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 097 284,2 |
|
|
|
|
2016 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
|
|
|
|
2017 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
|
|
|
|
2018 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
|
|
|
|
2019 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
|
|
|
|
2020 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
|
|
|
|
Всего |
1 275 386,1 |
4 746 909,6 |
- |
573 384,0 |
6 595 679,7 |
|
|
|
В том числе: |
2015 |
210 568,6 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 097 284,2 |
|
|
|
Участник 1: Управление детских дошкольных учреждений |
2016 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
|
|
|
|
2017 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
|
|
|
|
2018 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
|
|
|
|
2019 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
|
|
|
|
2020 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
|
|
|
|
Всего |
1 275 386,1 |
4 746 909,6 |
- |
573 384,0 |
6 595 679,7 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе ", соисполнитель - Отдел Культуры Управления социальной политики | |||||||||
3.1 |
Предоставление дополнительного образования детей |
2015 |
73 181,60 |
|
|
|
73 181,60 |
Отдел культуры УСП |
|
|
|
2016 |
121 057,6 |
|
|
|
121 057,6 |
|
|
|
|
2017 |
149 683,5 |
|
|
|
149 683,5 |
|
|
|
|
2018 |
149 683,5 |
|
|
|
149 683,5 |
|
|
|
|
2019 |
149 683,5 |
|
|
|
149 683,5 |
|
|
|
|
2020 |
149 683,5 |
|
|
|
149 683,5 |
|
|
3.2. |
Предоставление дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
52 449,0 |
|
|
52 449,0 |
Отдел культуры УСП |
|
|
|
2016 |
|
28 625,9 |
|
|
28 625,9 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий |
2015 |
27 278,6 |
|
|
|
27 278,6 |
Отдел культуры УСП |
|
|
|
2016 |
47 149,3 |
|
|
|
47 149,3 |
|
|
|
|
2017 |
57 075,3 |
|
|
|
57 075,3 |
|
|
|
|
2018 |
57 075,3 |
|
|
|
57 075,3 |
|
|
|
|
2019 |
57 075,3 |
|
|
|
57 075,3 |
|
|
|
|
2020 |
57 075,3 |
|
|
|
57 075,3 |
|
|
3.4. |
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
15 628,1 |
|
|
15 628,1 |
Отдел культуры УСП |
|
|
|
2016 |
|
9 926,0 |
|
|
9 926,0 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний |
2015 |
21 035,2 |
|
|
|
21 035,2 |
Отдел культуры УСП |
|
|
|
2016 |
33 282,0 |
|
|
|
33 282,0 |
|
|
|
|
2017 |
39 399,4 |
|
|
|
39 399,4 |
|
|
|
|
2018 |
39 399,4 |
|
|
|
39 399,4 |
|
|
|
|
2019 |
39 399,4 |
|
|
|
39 399,4 |
|
|
|
|
2020 |
39 399,4 |
|
|
|
39 399,4 |
|
|
3.6 |
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
9 631,8 |
|
|
9 631,8 |
Отдел культуры УСП |
|
|
|
2016 |
|
6 117,4 |
|
|
6 117,4 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
3.7 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
2015 |
1 400,0 |
|
|
|
1 400,0 |
Отдел культуры УСП |
1. МБУК "ДКХ" |
|
|
2016 |
1 400,0 |
|
|
|
1 400,0 |
|
|
|
|
2017 |
1 400,0 |
|
|
|
1 400,0 |
|
|
|
|
2018 |
1 400,0 |
|
|
|
1 400,0 |
|
|
|
|
2019 |
1 400,0 |
|
|
|
1 400,0 |
|
|
|
|
2020 |
1 400,0 |
|
|
|
1 400,0 |
|
|
3.8 |
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) |
2015 |
21 133,6 |
|
|
|
21 133,6 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 документовыдача Исполнитель: МБУ "ЦБС" |
|
|
2016 |
36 380,8 |
|
|
|
36 380,8 |
|
|
|
|
2017 |
48 522,3 |
|
|
|
48 522,3 |
|
|
|
|
2018 |
48 522,3 |
|
|
|
48 522,3 |
|
|
|
|
2019 |
48 522,3 |
|
|
|
48 522,3 |
|
|
|
|
2020 |
48 522,3 |
|
|
|
48 522,3 |
|
|
3.9. |
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
15 779,1 |
|
|
15 779,1 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 документовыдача Исполнитель: МБУ "ЦБС" |
|
|
2016 |
|
11 798,7 |
|
|
11 798,7 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
3.10 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям |
2015 |
2 893,0 |
|
|
|
2 893,0 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 посетитель Исполнитель: МБУК "ДКМ" |
|
|
2016 |
4 846,7 |
|
|
|
4 846,7 |
|
|
|
|
2017 |
5 822,6 |
|
|
|
5 822,6 |
|
|
|
|
2018 |
5 822,6 |
|
|
|
5 822,6 |
|
|
|
|
2019 |
5 822,6 |
|
|
|
5 822,6 |
|
|
|
|
2020 |
5 822,6 |
|
|
|
5 822,6 |
|
|
3.11 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
1 536,5 |
|
|
1 536,5 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 посетитель Исполнитель: МБУК "ДКМ" |
|
|
2016 |
|
975,9 |
|
|
975,9 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
3.12 |
Комплектование, хранение и использование архивных документов |
2015 |
9 574,9 |
|
|
|
9 574,9 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 дело Исполнитель: МБУ "Городской архив" |
|
|
2016 |
10 119,6 |
|
|
|
10 119,6 |
|
|
|
|
2017 |
10 119,6 |
|
|
|
10 119,6 |
|
|
|
|
2018 |
10 119,6 |
|
|
|
10 119,6 |
|
|
|
|
2019 |
10 119,6 |
|
|
|
10 119,6 |
|
|
|
|
2020 |
10 119,6 |
|
|
|
10 119,6 |
|
|
3.13 |
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности |
2015 |
950,0 |
|
|
|
950,0 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 посещение Исполнитель: 1. МБУК "ДТД" 2. МБУК "ДТК" 3. МБОУ ДОД "ЦДМШ им. Скрябина" Показатель: 1 участник Исполнитель: 1. МБУК "ДКХ" 2. Местная национально-культурная автономия татар 3. Местная иудейская религиозная организация"Еврейская община г. Дзержинска" 4. РО "Нижегородская Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)" Воскресенский благочинный округ |
|
|
2016 |
950,0 |
|
|
|
950,0 |
|
|
|
|
2017 |
950,0 |
|
|
|
950,0 |
|
|
|
|
2018 |
950,0 |
|
|
|
950,0 |
|
|
|
|
2019 |
950,0 |
|
|
|
950,0 |
|
|
|
|
2020 |
950,0 |
|
|
|
950,0 |
|
|
3.14 |
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов) |
2015 |
|
|
|
|
|
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 человек Исполнитель: МБУ "ЦБС" |
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
3.15 |
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий |
2015 |
532,2 |
|
|
|
532,2 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 учащийся от общего числа; 1 преподаватель от общего числа; 1 новый музыкальный инструмент от общего числа Исполнители: МБОУДОД "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина" МБОУДОД "ДМШ N 2 им. А.П. Бородина" МБОУДОД "ДМШ N 3 им. Н.К. Гусельникова" МБОУДОД "ДХШ" МБОУДОД "ДШИ N 4" |
|
|
2016 |
532,2 |
|
|
|
532,2 |
|
|
|
|
2017 |
532,2 |
|
|
|
532,2 |
|
|
|
|
2018 |
532,2 |
|
|
|
532,2 |
|
|
|
|
2019 |
532,2 |
|
|
|
532,2 |
|
|
|
|
2020 |
532,2 |
|
|
|
532,2 |
|
|
3.16 |
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск |
2015 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
Отдел культуры УСП |
Исполнитель: МБУК "ДКМ", МБУК "ДКХ", МБОУДО Д "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина", МБУ "ЦБС" |
|
|
2016 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
2017 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
2018 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
2019 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
2020 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
3.17 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
2015 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
Отдел культуры УСП |
|
|
|
2016 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
|
|
|
|
2017 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
|
|
|
|
2018 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
|
|
|
|
2019 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
|
|
|
|
2020 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
|
|
3.18 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
2015 |
17 876,0 |
|
|
|
17 876,0 |
Отдел культуры УСП |
|
|
|
2016 |
19 009,4 |
|
|
|
19 009,4 |
|
|
|
|
2017 |
19 009,4 |
|
|
|
19 009,4 |
|
|
|
|
2018 |
19 009,4 |
|
|
|
19 009,4 |
|
|
|
|
2019 |
19 009,4 |
|
|
|
19 009,4 |
|
|
|
|
2020 |
19 009,4 |
|
|
|
19 009,4 |
|
|
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
|
|
|
|
Отдел культуры УСП |
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
3.19 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
2015 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
Отдел культуры УСП МКУ ЦБ |
|
|
|
2016 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
|
|
|
|
2017 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
|
|
|
|
2018 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
|
|
|
|
2019 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
|
|
|
|
2020 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
|
|
3.20 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
2015 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
Отдел культуры УСП |
|
|
|
2016 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
|
|
|
|
2017 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
|
|
|
|
2018 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
|
|
|
|
2019 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
|
|
|
|
2020 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
|
|
3.21 |
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия) |
2015 |
|
|
|
|
|
Отдел культуры УСП |
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3: |
2015 |
176 890,2 |
95 024,5 |
0,0 |
0,0 |
271 914,7 |
|
|
|
|
|
2016 |
275 762,7 |
57 443,9 |
0,0 |
0,0 |
333 206,6 |
|
|
|
|
2017 |
333 549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333 549,4 |
|
|
|
|
2018 |
333 549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333 549,4 |
|
|
|
|
2019 |
333 549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333 549,4 |
|
|
|
|
2020 |
333 549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333 549,4 |
|
|
|
|
всего |
1 786 850,5 |
152 468,4 |
0,0 |
0,0 |
1 939 318,9 |
|
|
в том числе: |
2015 |
159 004,2 |
95 024,5 |
|
|
254 028,7 |
|
|
|
Участник 1: Отдел культуры Управления социальной политики |
2016 |
256 743,3 |
57 443,9 |
|
|
314 187,2 |
|
|
|
|
2017 |
314 530,0 |
|
|
|
314 530,0 |
|
|
|
|
2018 |
314 530,0 |
|
|
|
314 530,0 |
|
|
|
|
2019 |
314 530,0 |
|
|
|
314 530,0 |
|
|
|
|
2020 |
314 530,0 |
|
|
|
314 530,0 |
|
|
|
|
всего |
1 673 867,5 |
152 468,4 |
0,0 |
0,0 |
1 826 335,9 |
|
|
|
Участник 2: МКУ Централизованная Бухгалтерия УМКФ и С |
2015 |
17 886,0 |
|
|
|
17 886,0 |
|
|
|
|
2016 |
19 019,4 |
|
|
|
19 019,4 |
|
|
|
|
2017 |
19 019,4 |
|
|
|
19 019,4 |
|
|
|
|
2018 |
19 019,4 |
|
|
|
19 019,4 |
|
|
|
|
2019 |
19 019,4 |
|
|
|
19 019,4 |
|
|
|
|
2020 |
19 019,4 |
|
|
|
19 019,4 |
|
|
|
|
всего |
112 983,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
112 983,0 |
|
|
|
|
всего |
1 786 850,5 |
152 468,4 |
0,0 |
0,0 |
1 939 318,9 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики | |||||||||
4.1 |
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско - патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально - профилактической направленности |
2015 |
36 497,9 |
|
|
|
36 497,9 |
УСП |
|
|
|
2016 |
51 687,7 |
|
|
|
51 687,7 |
|
|
|
|
2017 |
63 054,5 |
|
|
|
63 054,5 |
|
|
|
|
2018 |
63 054,5 |
|
|
|
63 054,5 |
|
|
|
|
2019 |
63 054,5 |
|
|
|
63 054,5 |
|
|
|
|
2020 |
63 054,5 |
|
|
|
63 054,5 |
|
|
4.2. |
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско - патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально - профилактической направленности за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
22 027,6 |
|
|
22 027,6 |
УСП |
|
|
|
2016 |
|
11 360,3 |
|
|
11 360,3 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
2015 |
|
|
|
|
|
УСП |
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
2015 |
11 235,0 |
|
|
|
11 235,0 |
УСП |
|
|
|
2016 |
235,0 |
|
|
|
235,0 |
|
|
|
|
2017 |
235,0 |
|
|
|
235,0 |
|
|
|
|
2018 |
235,0 |
|
|
|
235,0 |
|
|
|
|
2019 |
235,0 |
|
|
|
235,0 |
|
|
|
|
2020 |
235,0 |
|
|
|
235,0 |
|
|
4.5 |
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
4.6 |
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциальных поведений в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни |
2015 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
УСП УДДУ |
|
|
|
2016 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
2017 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
2018 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
2019 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
2020 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
4.7 |
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ |
2015 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
УСП УДДУ |
|
|
|
2016 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
2017 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
2018 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
2019 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
2020 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
4.8 |
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи |
2015 |
137,7 |
|
|
|
137,7 |
УСП |
|
|
|
2016 |
137,7 |
|
|
|
137,7 |
|
|
|
|
2017 |
137,7 |
|
|
|
137,7 |
|
|
|
|
2018 |
137,7 |
|
|
|
137,7 |
|
|
|
|
2019 |
137,7 |
|
|
|
137,7 |
|
|
|
|
2020 |
137,7 |
|
|
|
137,7 |
|
|
4.9 |
Финансовая поддержка социально-ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия) |
2015 |
|
|
|
|
|
УСП |
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
4.10 |
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка |
2015 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
УСП |
|
|
|
2016 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
2017 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
2018 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
2019 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
2020 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
Итого по подпрограмме 4: |
2015 |
48 420,6 |
22 027,6 |
0,0 |
0,0 |
70 448,2 |
|
|
|
|
|
2016 |
52 610,4 |
11 360,3 |
0,0 |
0,0 |
63 970,7 |
|
|
|
|
2017 |
63 977,2 |
|
|
|
63 977,2 |
|
|
|
|
2018 |
63 977,2 |
|
|
|
63 977,2 |
|
|
|
|
2019 |
63 977,2 |
|
|
|
63 977,2 |
|
|
|
|
2020 |
63 977,2 |
|
|
|
63 977,2 |
|
|
|
|
всего |
356 939,8 |
33 387,9 |
0,0 |
0,0 |
390 327,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: Отдел молодежной политики Управления социальной политики |
2015 |
48 135,6 |
22 027,6 |
|
|
70 163,2 |
|
|
|
|
2016 |
52 325,4 |
11 360,3 |
|
|
63 685,7 |
|
|
|
|
2017 |
63 692,2 |
|
|
|
63 692,2 |
|
|
|
|
2018 |
63 692,2 |
|
|
|
63 692,2 |
|
|
|
|
2019 |
63 692,2 |
|
|
|
63 692,2 |
|
|
|
|
2020 |
63 692,2 |
|
|
|
63 692,2 |
|
|
|
|
всего |
355 229,8 |
33 387,9 |
0,0 |
0,0 |
388 617,7 |
|
|
|
Участник 2: Управление образования |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Участник 3: Управление детских дошкольных учреждений |
2015 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
|
|
2016 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
|
|
2017 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
|
|
2018 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
|
|
2019 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
|
|
2020 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
|
|
всего |
1 710,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 710,0 |
|
|
|
|
всего |
356 939,8 |
33 387,9 |
0,0 |
0,0 |
390 327,7 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту | |||||||||
5.1 |
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета |
2015 |
127 701,1 |
|
|
|
127 701,1 |
КФ И С |
|
|
|
2016 |
181 203,3 |
|
|
|
181 203,3 |
|
|
|
|
2017 |
217 510,4 |
|
|
|
217 510,4 |
|
|
|
|
2018 |
217 510,4 |
|
|
|
217 510,4 |
|
|
|
|
2019 |
217 510,4 |
|
|
|
217 510,4 |
|
|
|
|
2020 |
217 510,4 |
|
|
|
217 510,4 |
|
|
5.2. |
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
65 925,8 |
|
|
65 925,8 |
КФ И С |
|
|
|
2016 |
|
36 307,1 |
|
|
36 307,1 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
2015 |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
КФ И С |
|
|
|
2016 |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
|
|
|
|
2017 |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
|
|
|
|
2018 |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
|
|
|
|
2019 |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
|
|
|
|
2020 |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
|
|
5.4 |
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
2015 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
КФ И С |
|
|
|
2016 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
|
|
|
|
2017 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
|
|
|
|
2018 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
|
|
|
|
2019 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
|
|
|
|
2020 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
|
|
5.5 |
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения |
2015 |
34 145,0 |
|
|
|
34 145,0 |
КФ И С |
|
|
|
2016 |
39 976,4 |
|
|
|
39 976,4 |
|
|
|
|
2017 |
44 211,9 |
|
|
|
44 211,9 |
|
|
|
|
2018 |
44 211,9 |
|
|
|
44 211,9 |
|
|
|
|
2019 |
44 211,9 |
|
|
|
44 211,9 |
|
|
|
|
2020 |
44 211,9 |
|
|
|
44 211,9 |
|
|
5.6 |
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
8 417,3 |
|
|
8 417,3 |
КФ И С |
|
|
|
2016 |
|
4 147,0 |
|
|
4 147,0 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
5.7 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
2015 |
420,0 |
|
|
|
420,0 |
КФ И С |
|
|
|
2016 |
420,0 |
|
|
|
420,0 |
|
|
|
|
2017 |
420,0 |
|
|
|
420,0 |
|
|
|
|
2018 |
420,0 |
|
|
|
420,0 |
|
|
|
|
2019 |
420,0 |
|
|
|
420,0 |
|
|
|
|
2020 |
420,0 |
|
|
|
420,0 |
|
|
5.8 |
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта |
2015 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
КФ И С - 2400,0 |
|
|
|
2016 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
|
|
|
|
2017 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
|
|
|
|
2018 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
|
|
|
|
2019 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
|
|
|
|
2020 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
|
|
5.9 |
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений |
2015 |
4 130,0 |
|
|
|
4 130,0 |
КФ И С |
|
|
|
2016 |
4 130,0 |
|
|
|
4 130,0 |
|
|
|
|
2017 |
4 130,0 |
|
|
|
4 130,0 |
|
|
|
|
2018 |
4 130,0 |
|
|
|
4 130,0 |
|
|
|
|
2019 |
4 130,0 |
|
|
|
4 130,0 |
|
|
|
|
2020 |
4 130,0 |
|
|
|
4 130,0 |
|
|
5.10 |
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта |
2015 |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
КФ И С |
|
|
|
2016 |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
|
|
|
|
2017 |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
|
|
|
|
2018 |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
|
|
|
|
2019 |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
|
|
|
|
2020 |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
|
|
5.11 |
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия |
2015 |
|
|
|
|
|
КФ И С |
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
5.12 |
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
5.13 |
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка |
2015 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
КФ И С |
|
|
|
2016 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
2017 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
2018 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
2019 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
2020 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
5.14 |
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы |
2015 |
15 600,0 |
|
|
|
15 600,0 |
Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии (ДСРГПИПиЭ) |
|
|
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
2015 |
188 258,5 |
74 343,1 |
0,0 |
0,0 |
262 601,6 |
|
|
|
|
|
2016 |
231 992,1 |
40 454,1 |
0,0 |
0,0 |
272 446,2 |
|
|
|
|
2017 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
|
|
2018 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
|
|
2019 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
|
|
2020 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
|
|
всего |
1 510 389,4 |
114 797,2 |
0,0 |
0,0 |
1 625 186,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: Комитет по физической культуре и спорту |
2015 |
172 658,5 |
74 343,1 |
0,0 |
0,0 |
247 001,6 |
|
|
|
|
2016 |
231 992,1 |
40 454,1 |
0,0 |
0,0 |
272 446,2 |
|
|
|
|
2017 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
|
|
2018 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
|
|
2019 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
|
|
2020 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
|
|
всего |
1 494 789,4 |
114 797,2 |
0,0 |
0,0 |
1 609 586,6 |
|
|
|
Участник 2: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии |
2015 |
15600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15600,0 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
всего |
15600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15600,0 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие материально- технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики | |||||||||
6.1 |
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы |
2015 |
2649,0 |
|
|
|
2649,0 |
УДДУ УСП (ОК) |
|
|
|
2016 |
2649,0 |
|
|
|
2649,0 |
|
|
|
|
2017 |
2649,0 |
|
|
|
2649,0 |
|
|
|
|
2018 |
2649,0 |
|
|
|
2649,0 |
|
|
|
|
2019 |
2649,0 |
|
|
|
2649,0 |
|
|
|
|
2020 |
2649,0 |
|
|
|
2649,0 |
|
|
6.2 |
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы |
2015 |
52517,2 |
|
|
|
52517,2 |
КФиС УСП (ОК) УДДУ |
|
|
|
2016 |
10654,5 |
|
|
|
10654,5 |
|
|
|
|
2017 |
10654,5 |
|
|
|
10654,5 |
|
|
|
|
2018 |
10654,5 |
|
|
|
10654,5 |
|
|
|
|
2019 |
10654,5 |
|
|
|
10654,5 |
|
|
|
|
2020 |
10654,5 |
|
|
|
10654,5 |
|
|
6.3 |
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы |
2015 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
УСП (МКУ ЦБ) |
|
|
|
2016 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
|
|
2017 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
|
|
2018 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
|
|
2019 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
|
|
2020 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
Итого по подпрограмме 6: |
2015 |
55 189,2 |
|
|
|
55 189,2 |
|
|
|
|
|
2016 |
13 326,5 |
|
|
|
13 326,5 |
|
|
|
|
2017 |
13 326,5 |
|
|
|
13 326,5 |
|
|
|
|
2018 |
13 326,5 |
|
|
|
13 326,5 |
|
|
|
|
2019 |
13 326,5 |
|
|
|
13 326,5 |
|
|
|
|
2020 |
13 326,5 |
|
|
|
13 326,5 |
|
|
|
|
всего |
121 821,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 821,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: Управление Образования |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Участник 2: Комитет по физической культуре и спорту |
2015 |
1 245,0 |
|
|
|
1 245,0 |
|
|
|
|
2016 |
1 245,0 |
|
|
|
1 245,0 |
|
|
|
|
2017 |
1 245,0 |
|
|
|
1 245,0 |
|
|
|
|
2018 |
1 245,0 |
|
|
|
1 245,0 |
|
|
|
|
2019 |
1 245,0 |
|
|
|
1 245,0 |
|
|
|
|
2020 |
1 245,0 |
|
|
|
1 245,0 |
|
|
|
|
всего |
7 470,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 470,0 |
|
|
|
Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики |
2015 |
44 497,9 |
|
|
|
44 497,9 |
|
|
|
|
2016 |
2 635,2 |
|
|
|
2 635,2 |
|
|
|
|
2017 |
2 635,2 |
|
|
|
2 635,2 |
|
|
|
|
2018 |
2 635,2 |
|
|
|
2 635,2 |
|
|
|
|
2019 |
2 635,2 |
|
|
|
2 635,2 |
|
|
|
|
2020 |
2 635,2 |
|
|
|
2 635,2 |
|
|
|
|
всего |
57 673,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 673,9 |
|
|
|
Участник 4: Управление детских дошкольных учреждений |
2015 |
9 423,3 |
|
|
|
9 423,3 |
|
|
|
|
2016 |
9 423,3 |
|
|
|
9 423,3 |
|
|
|
|
2017 |
9 423,3 |
|
|
|
9 423,3 |
|
|
|
|
2018 |
9 423,3 |
|
|
|
9 423,3 |
|
|
|
|
2019 |
9 423,3 |
|
|
|
9 423,3 |
|
|
|
|
2020 |
9 423,3 |
|
|
|
9 423,3 |
|
|
|
|
всего |
56 539,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 539,8 |
|
|
|
Участник 5: МКУ Централизованная Бухгалтерия УМКФ и С |
2015 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
|
|
2016 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
|
|
2017 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
|
|
2018 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
|
|
2019 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
|
|
2020 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
|
|
всего |
138,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138,0 |
|
|
|
|
всего |
121 821,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 821,7 |
|
|
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений | |||||||||
7.1 |
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы |
2015 |
2927,8 |
|
|
|
2927,8 |
УДДУ УСП(ОК) КФиС |
|
|
|
2016 |
2927,8 |
|
|
|
2927,8 |
|
|
|
|
2017 |
2927,8 |
|
|
|
2927,8 |
|
|
|
|
2018 |
2927,8 |
|
|
|
2927,8 |
|
|
|
|
2019 |
2927,8 |
|
|
|
2927,8 |
|
|
|
|
2020 |
2927,8 |
|
|
|
2927,8 |
|
|
7.2 |
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы |
2015 |
1143,9 |
|
|
|
1143,9 |
УДДУ КФиС |
|
|
|
2016 |
1143,9 |
|
|
|
1143,9 |
|
|
|
|
2017 |
1143,9 |
|
|
|
1143,9 |
|
|
|
|
2018 |
1143,9 |
|
|
|
1143,9 |
|
|
|
|
2019 |
1143,9 |
|
|
|
1143,9 |
|
|
|
|
2020 |
1143,9 |
|
|
|
1143,9 |
|
|
7.3 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы |
2015 |
794,0 |
|
|
|
794,0 |
УСП (ОК) КФиС |
|
|
|
2016 |
794,0 |
|
|
|
794,0 |
|
|
|
|
2017 |
794,0 |
|
|
|
794,0 |
|
|
|
|
2018 |
794,0 |
|
|
|
794,0 |
|
|
|
|
2019 |
794,0 |
|
|
|
794,0 |
|
|
|
|
2020 |
794,0 |
|
|
|
794,0 |
|
|
7.4 |
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы |
2015 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
КФиС |
|
|
|
2016 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
2017 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
2018 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
2019 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
2020 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
Итого по подпрограмме 7: |
2015 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
|
|
|
|
|
2016 |
4915,7 |
|
|
|
4915,7 |
|
|
|
|
2017 |
4915,7 |
|
|
|
4915,7 |
|
|
|
|
2018 |
4915,7 |
|
|
|
4915,7 |
|
|
|
|
2019 |
4915,7 |
|
|
|
4915,7 |
|
|
|
|
2020 |
4915,7 |
|
|
|
4915,7 |
|
|
|
|
всего |
29494,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29494,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: Управление Образования |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Участник 2: Отдел культуры Управления социальной политики |
2015 |
904,0 |
|
|
|
904,0 |
|
|
|
|
2016 |
904,0 |
|
|
|
904,0 |
|
|
|
|
2017 |
904,0 |
|
|
|
904,0 |
|
|
|
|
2018 |
904,0 |
|
|
|
904,0 |
|
|
|
|
2019 |
904,0 |
|
|
|
904,0 |
|
|
|
|
2020 |
904,0 |
|
|
|
904,0 |
|
|
|
|
всего |
5424,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5424,0 |
|
|
|
Участник 3: Комитет по физической культуре и спорту |
2015 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
|
|
2016 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
|
|
2017 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
|
|
2018 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
|
|
2019 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
|
|
2020 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
|
|
всего |
4800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4800,0 |
|
|
|
Участник 4: Управление детских дошкольных учреждений |
2015 |
3211,7 |
|
|
|
3211,7 |
|
|
|
|
2016 |
3211,7 |
|
|
|
3211,7 |
|
|
|
|
2017 |
3211,7 |
|
|
|
3211,7 |
|
|
|
|
2018 |
3211,7 |
|
|
|
3211,7 |
|
|
|
|
2019 |
3211,7 |
|
|
|
3211,7 |
|
|
|
|
2020 |
3211,7 |
|
|
|
3211,7 |
|
|
|
|
всего |
19270,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19270,2 |
|
|
|
|
всего |
29494,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29494,2 |
|
|
|
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования | |||||||||
8.1 |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
8.2 |
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
8.3 |
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
8.4 |
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы, по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей инвалидов |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
Итого по подпрограмме 8: |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: Управление образования |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования | |||||||||
9.1 |
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы |
2015 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Итого по подпрограмме 9: |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 :Управление образования |
2015 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики | |||||||||
А.1 |
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально-ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий |
2015 |
2 691,7 |
|
|
|
2 691,7 |
УСП |
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
А.2 |
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления |
2015 |
308,3 |
|
|
|
308,3 |
УСП |
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме А: |
2015 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
всего |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
Участник 1: Управление социальной политики |
2015 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
всего |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
Всего по муниципальной программе "Развитие социальной сферы города Дзержинска" |
2015 |
975 156,4 |
1 836 764,8 |
0,0 |
95 564,0 |
2 907 485,2 |
|
|
|
|
2016 |
1 092 023,1 |
1 754 627,9 |
0,0 |
95 564,0 |
2 942 215,0 |
|
|
|
|
2017 |
1 201 719,2 |
1 645 369,6 |
0,0 |
95 564,0 |
2 942 652,8 |
|
|
|
|
2018 |
1 201 719,2 |
1 645 369,6 |
0,0 |
95 564,0 |
2 942 652,8 |
|
|
|
|
2019 |
1 201 719,2 |
1 645 369,6 |
0,0 |
95 564,0 |
2 942 652,8 |
|
|
|
|
2020 |
1 201 719,2 |
1 645 369,6 |
0,0 |
95 564,0 |
2 942 652,8 |
|
|
|
|
всего |
6 874 056,3 |
10 172 871,1 |
0,0 |
573 384,0 |
17 620 311,4 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: Управление Образования |
2015 |
287 913,6 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 142 131,6 |
|
|
|
|
2016 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2017 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2018 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2019 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
2020 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|
|
всего |
1 790 174,6 |
5 125 308,0 |
0,0 |
0,0 |
6 915 482,6 |
|
|
|
Участник 2: Отдел культуры Управления социальной политики |
2015 |
204 406,1 |
95 024,5 |
0,0 |
0,0 |
299 430,6 |
|
|
|
|
2016 |
260 282,5 |
57 443,9 |
0,0 |
0,0 |
317 726,4 |
|
|
|
|
2017 |
318 069,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
318 069,2 |
|
|
|
|
2018 |
318 069,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
318 069,2 |
|
|
|
|
2019 |
318 069,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
318 069,2 |
|
|
|
|
2020 |
318 069,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
318 069,2 |
|
|
|
|
всего |
1 736 965,4 |
152 468,4 |
0,0 |
0,0 |
1 889 433,8 |
|
|
|
Участник 3: Отдел молодежной политики Управления социальной политики |
2015 |
48 135,6 |
22 027,6 |
0,0 |
0,0 |
70 163,2 |
|
|
|
|
2016 |
52 325,4 |
11 360,3 |
0,0 |
0,0 |
63 685,7 |
|
|
|
|
2017 |
63 692,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 692,2 |
|
|
|
|
2018 |
63 692,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 692,2 |
|
|
|
|
2019 |
63 692,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 692,2 |
|
|
|
|
2020 |
63 692,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 692,2 |
|
|
|
|
всего |
355 229,8 |
33 387,9 |
0,0 |
0,0 |
389 617,7 |
|
|
|
Участник 4: Управление детских дошкольных учреждений |
2015 |
223 488,6 |
791 151,6 |
0,0 |
95 564,0 |
1 110 204,2 |
|
|
|
|
2016 |
225 883,5 |
791 151,6 |
0,0 |
95 564,0 |
1 112 599,1 |
|
|
|
|
2017 |
225 883,5 |
791 151,6 |
0,0 |
95 564,0 |
1 112 599,1 |
|
|
|
|
2018 |
225 883,5 |
791 151,6 |
0,0 |
95 564,0 |
1 112 599,1 |
|
|
|
|
2019 |
225 883,5 |
791 151,6 |
0,0 |
95 564,0 |
1 112 599,1 |
|
|
|
|
2020 |
225 883,5 |
791 151,6 |
0,0 |
95 564,0 |
1 112 599,1 |
|
|
|
|
всего |
1 352 906,1 |
4 746 909,6 |
0,0 |
573 384,0 |
6 673 199,7 |
|
|
|
Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту |
2015 |
174 703,5 |
74 343,1 |
0,0 |
0,0 |
249 046,6 |
|
|
|
|
2016 |
234 037,1 |
40 454,1 |
0,0 |
0,0 |
274 491,2 |
|
|
|
|
2017 |
274 579,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 579,7 |
|
|
|
|
2018 |
274 579,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 579,7 |
|
|
|
|
2019 |
274 579,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 579,7 |
|
|
|
|
2020 |
274 579,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 579,7 |
|
|
|
|
всего |
1 507 059,4 |
114 797,2 |
0,0 |
0,0 |
1 621 856,6 |
|
|
|
Участник 6: МКУ Централизованная Бухгалтерия УМКФ и С |
2015 |
17 909,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 909,0 |
|
|
|
|
2016 |
19 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 042,4 |
|
|
|
|
2017 |
19 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 042,4 |
|
|
|
|
2018 |
19 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 042,4 |
|
|
|
|
2019 |
19 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 042,4 |
|
|
|
|
2020 |
19 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 042,4 |
|
|
|
|
всего |
113 121,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
113 121,0 |
|
|
|
Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии |
2015 |
15600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15600,0 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
всего |
15600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 8: Управление социальной политики |
2015 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
всего |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
|
|
|
Всего: |
всего |
6 874 056,3 |
10 172 871,1 |
0,0 |
573 384,0 |
17 620 311,4 |
|
|
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а так же степени эффективности мер, предпринимаемых Администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" определяется как отношение числа лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, выраженное в процентах. При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
В расчете учитываются выпускники всех муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в городском округе, имеющих государственную аккредитацию (средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей). Не учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов.
2. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения N 76-РИК и определяется следующим образом:
, где:
- численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК раздел 3 строка 10 графа 5);
- численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 10 графа 5).
- численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 07 графа 5);
- численность обучающихся, окончившие 12 класс, общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 09 графа 5);
- численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5);
- численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), интернатные общеобразовательные организации (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 07 графа 5);
- численность обучающихся, окончившие 12 класс, интернатные общеобразовательные школы-интернаты (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 09 графа 5);
- численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в интернатных общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5).
Рассматриваются только следующие муниципальные общеобразовательные организации: средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей.
3. Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы" рассчитывается как отношение числа детей 5 - 18 лет (включительно) получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности к общей численности детей данной возрастной группы согласно формам федерального статистического наблюдения 1-ДО, 1-ДМШ, 5-ФК.
Индикатор "Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет" определяется как отношение численности детей в возрасте 1 - 6 лет (включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (включительно), выраженное в процентах. Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года.
Индикатор "Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет" определяется как отношение численности детей в возрасте 1 - 6 лет (включительно), состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения к общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет (включительно), выраженное в процентах. Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года.
Индикатор "Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности" рассчитывается по учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р.
Индикатор "Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью" рассчитывается как отношение количества молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, к общей численности молодежи городского округа.
Индикатор "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом" рассчитывается как отношение численности лиц, занимающихся физкультурой и спортом (форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа" строка 16 графа 4) к среднегодовой численности населения.
Индикатор "Сохранение нулевого значения показателя "доля муниципальных учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений социальной сферы" рассчитывается как отношение числа учреждений социальной сферы, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта к общему числу учреждений социальной сферы.
Индикатор "Доля жителей, вовлеченных в территориальное общественное самоуправление к общему количеству граждан, проживающих на территории городского округа" определяется как отношение общего количества жителей проживающих на территории зарегистрированных органов ТОС, к среднегодовой численности населения городского округа.
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Развитие общего образования в городском округе"
|
Наименование индикатора цели Подпрограммы |
Еден. измер. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
Критерии социальной эффективности |
|
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях (далее - ОБОО) с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
, где
N - величина среднего балла ЕГЭ в10% ОБОО с лучшими результатами n - величина среднего балла ЕГЭ в10% ОБОО с худшими результатами К - отношение |
Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ города, поступающие по Региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ |
равенство доступа граждан к качественным образовательным услугам |
|
Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
, где
D - доля учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; - кол-во учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; Ко - кол-во учащихся перешедших на ФГОС |
Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования |
условия предоставления образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|
Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования |
% |
, где
D - доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; - кол-во учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; - общее кол-во обучающихся |
Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования |
результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи |
|
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего количества детей в ОБОО |
% |
, где
D - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования; - кол-во детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования; - общее кол-во детей в возрасте от 5 до 18 лет |
Ежегодная сводная форма 1-ДО федерального статистического наблюдения |
Доступность качественных услуг дополнительного образования
|
|
Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних пяти лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников |
% |
, где D - доля педработников, прошедших в течение последних пяти лет повышение квалификации; - кол-во педработников, прошедших в течение последних пяти лет повышение квалификации; - общее кол-во педработников |
Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров" |
Повышение качества обучения и воспитания |
|
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория |
% |
, где D - доля педработников муниципальных ОБОО, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория; - кол-во педработников с первой и высшей категорией; - общее кол-во педработников муниципальных ОБОО |
Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров" |
Совершенствование педагогического мастерства |
|
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся ОБОО |
% |
, где
D - доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления; - численность обучающихся ОБОО |
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании" |
Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления |
|
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект |
% |
, где
D - доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; - численность детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; - численность детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления |
Ведомственная статистика |
Рост числа детей, получивших выраженный оздоровительный эффект |
|
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
, где
D - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании" |
Увеличение количества оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе"
|
Наименование индикатора |
Методика расчета |
показатели |
1 |
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет |
Д - % охвата дошкольным образованием; А - численность детей в муниципальных образовательных учреждениях на конец отчетного года /форма 85-К/; Б - численность учащихся в возрасте 6 лет на 1 января /форма 76-РИК/; В - численность учащихся 1 класса, организованного в МОУ; Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно (по данным территориальных поликлиник). |
|
2 |
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей |
Д1 - доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, %; А - общая численность детей, стоящих на учете; Г - общая численность детей (по данным территориальных поликлиник) |
|
3 |
Доступность дошкольного образования |
Д3 - доступность дошкольного образования; А - численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; Г - численность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно по данным территориальных поликлиник; С - численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях. |
|
4 |
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет |
Д2 - доля детей от 1 года до 3 лет охваченных услугами дошкольного образования %; А - численность детей, от 1 года до 3 лет охваченных услугами дошкольного образования; Г - численность детей в возрасте от 1 года до 3 лет включительно (по данным территориальных поликлиник). |
2.5.3. Методика оценки эффективности подпрограммы 3 "Развитие культуры в городском округе"
1. Целевой индикатор "Охват населения городского округа город Дзержинск культурно-массовыми мероприятиями" (на 10 тыс. жителей в год) определяется по формуле:
, где:
- количество посещений культурно-массовых мероприятий в текущем году (ведомственная статистическая отчетность)
P - численность населения (данные государственного статистического наблюдения)
2. Целевой индикатор "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет" определяется по формуле:
,где:
- количество детей, участвующих в творческих мероприятиях ;
- общее количество детей от 5 до 18 лет.
3. Целевой индикатор "Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства" определяется по формуле:
, где:
- количество работников, участвующих в методических мероприятиях, публикациях и т.п.;
- общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты)
4. Целевой индикатор "Доля жителей городского округа, посещающих музейные учреждения" определяется по формуле:
, где:
- количество посещений музейных учреждений в текущем году;
P - численность населения.
5. Целевой индикатор "Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры" определяется по формуле:
, где:
- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
- число муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, единиц.
- число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, единиц.
У - общее количество муниципальных учреждений культуры (театры, клубы, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, кинотеатры, музеи, другие учреждения)
В случае если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз.
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указываемых в ведомственном годовом отчете "Сведения о материальной базе районных учреждений культуры", представляемом в министерство культуры Нижегородской области.
2.5.4. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4 "Развитие молодежной политики в городском округе"
Основные понятия:
- молодежь - лица в возрасте от 14 до 30 лет (закон Нижегородской области от 25.04.1997 N 70-З "О молодежной политике в Нижегородской области");
- несовершеннолетний - лицо, не достигшее возрасти восемнадцати лет (Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних").
Для определения значений целевых индикаторов и показателей используются данные городской статистики, отчетов муниципальных бюджетных учреждений, а также результаты реализации проектов, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных.
1. Целевой индикатор "Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, по отношению к общей численности указанной категории" определяется по формуле:
, где:
- количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия в сфере молодежной политики, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
- общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
2. Целевой индикатор "Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, от общего количества молодежи" определяется по формуле:
, где:
- количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности общественных объединений, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
- общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
3. Целевой индикатор "Доля подростков и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия с участием сотрудников УМВД РФ по г. Дзержинску, по отношению к общей численности указанной категории" определяется по формуле:
, где:
- количество подростков в возрасте от 12 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия с участием сотрудников УМВД РФ по г. Дзержинску, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
- общее количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 18 лет, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
4. Целевой индикатор "Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общего количества молодежи" определяется по формуле:
,где:
- количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в отчетном году (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области).
- общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
5. Целевой индикатор "Доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 23 лет, вовлеченные в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, по отношению к общей численности указанной категории" определяется по формуле:
, где:
- количество подростков и молодежи в возрасте от 10 до 23 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
- общее количество подростков и молодежи в возрасте от 10 до 23 лет, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
6. Целевой индикатор "Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на пропаганду ответственного отношения к созданию семьи и родительству, по отношению к общему количеству молодежи" определяется по формуле:
, где:
- количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в мероприятия, направленные на пропаганду ответственного отношения к созданию семьи и родительству, в отчетном году; (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области).
- общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
7. Целевой индикатор "Доля несовершеннолетних, охваченных организацией временной занятости, от общего числа несовершеннолетних" определяется по формуле:
, где:
- количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных организацией временной занятости, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
- общее число несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
8. Целевой индикатор "Доля молодежи, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ, по отношению к общему количеству молодежи" определяется по формуле:
, где:
- количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
- общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в отчетном году. (источник - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области)
2.5.5. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе"
Для определения значений целевых индикаторов и показателей используются данные городской статистики, отчетов муниципальных бюджетных учреждений, а также результаты реализации проектов, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных.
1. Целевой индикатор "Доля обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта" определяется по формуле:
, где:
- единовременной пропускной способности всех объектов спорта (форма 5ФК);
P - среднегодовая численность населения в отчетном году (данные Росстат).
2. Целевой индикатор "Доля детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в общей численности детей данной возрастной группы" определяется по формуле:
, где:
- количество детей школьного возраста, посещающих спортивные школы, клубы и секции в отчетном году;
P - численность детей школьного возраста в отчетном году.
2.5.6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа"
Методика расчета индикаторов, применяемых в Подпрограмме 6, осуществляется следующим образом:
1. Индикатор "Доля учреждений, в которых обеспечена сохранность муниципального имущества и его поддержание в удовлетворительном состоянии" определяется как отношение учреждений социальной сферы, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, к общему числу учреждений социальной сферы.
2. Индикатор "Доля учреждений, принимающих участие в улучшении материально-технической базы" определяется как отношение учреждений социальной сферы, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению материально-технической базы, к общему числу учреждений социальной сферы.
2.5.7. Методика оценки эффективности подпрограммы 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа"
1. Индикатор "Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, от общего числа учреждений" определяется как отношение учреждений социальной сферы, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, к общему количеству учреждений социальной сферы.
2. Индикатор "Доля учреждений, в которых улучшена антитеррористическая безопасность, от общего числа учреждений" определяется как отношение учреждений социальной сферы, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности, к общему количеству учреждений социальной сферы.
3. Индикатор "Доля учреждений, в которых улучшено санитарно-эпидемиологическое состояние" определяется как отношение учреждений социальной сферы, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния, к общему количеству учреждений социальной сферы.
4. Индикатор "Доля учреждений, в которых улучшены условия производственной среды, от общего числа учреждений" определяется как отношение учреждений социальной сферы, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению производственной среды, к общему количеству учреждений социальной сферы.
2.5.8. Методика оценки эффективности подпрограммы 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа"
N п/п |
Наименование индикатора цели Подпрограммы |
Еден. измер. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
Критерии социальной эффективности |
|
Доля учреждений социальной сферы, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды (Постановление Правительства РФ N 297 от 15.04.2014 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы") |
% |
, где:
- количество учреждений социальной сферы, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды; - общее количество учреждений социальной сферы. |
Ежеквартальный отчет исполнителей подпрограммы. |
Увеличить количество учреждений социальной сферы, оборудованных элементами безбарьерной среды |
2.5.9. Методика оценки эффективности подпрограммы 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа"
N п/п |
Наименование индикатора цели Подпрограммы |
Еден. измер. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
Критерии социальной эффективности |
1. |
Доля учреждений социальной сферы от общего числа объектов социальной сферы, в которых улучшены условия для эффективного использования энергоресурсов (Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 N 287 "Об утверждении государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области") |
% |
, где:
- количество учреждений социальной сферы, в которых улучшены условия для эффективного использования энергоресурсов - общее количество учреждений социальной сферы. |
Ежеквартальный отчет исполнителей подпрограммы. |
Улучшить условия для эффективного использования энергоресурсов |
2.5.10. Методика оценки эффективности Подпрограммы А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе"
Методика расчета применяемых в подпрограмме индикаторов основывается на ведомственных данных и осуществляется следующим образом:
1. Индикатор "Доля многоквартирных домов охваченных системой ТОС от общего числа многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа" определяется как отношение общего числа многоквартирных домов, находящихся на территориях зарегистрированных органов ТОС, к общему числу многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа.
2. Индикатор "Доля обученных представителей и руководителей органов ТОС от общего числа представителей и руководителей органов ТОС" определяется как отношение числа представителей и руководителей зарегистрированных ТОС, прошедших обучение, к общему числу представителей и руководителей зарегистрированных органов ТОС.
Эффективность реализации подпрограмм оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов, утвержденных подпрограммами.
Оценка текущей эффективности реализации подпрограмм по различным направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых показателей подпрограмм за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей подпрограмм.
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 марта 2015 г. N 746 в раздел 2.6 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
N п/п |
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия) |
Участник /Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
||||||||||
начала реализации |
окончания реализации |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования", соисполнитель - Управление Образования | ||||||||||||||
1.1 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
1.2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам за счет областного бюджета (субсидия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях |
УО / учащийся |
х |
х |
20562 |
20732 |
20676 |
20935 |
21046 |
21049 |
21100 |
21129 |
|||
1.3 |
Предоставление дополнительного образования детей |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Численность учащихся (потребителей услуги) |
УО / учащийся |
х |
х |
4987 |
5023 |
5023 |
5023 |
5023 |
5023 |
5023 |
5023 |
|||
1.4 |
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
учащийся |
х |
х |
5659 |
5774 |
5680 |
5680 |
5680 |
5680 |
5680 |
5680 |
||
1.5 |
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество обращений для предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
УО/обращение |
х |
х |
10598 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
||
1.6 |
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Численность педагогических работников, получивших методическую, методологическую и информационную помощь |
педагогический сотрудник |
х |
х |
12386 |
8781 |
8781 |
8781 |
8781 |
8781 |
8781 |
8781 |
||
1.7 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество обслуживаемых учреждений |
УО/ уч-ние |
х |
х |
49 |
47 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
||
1.8 |
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Численность учащихся по программам общего образования в негосударственных общеобразовательных организациях |
УО/учащийся |
х |
х |
390 |
398 |
423 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
||
1.9 |
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество участников олимпиад, конкурсов, соревнований |
УО/тыс. чел. |
х |
х |
18942 |
19025 |
20320 |
20320 |
20320 |
20320 |
20320 |
20320 |
||
1.10 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений |
УО/количество учреждений |
х |
х |
18 |
20 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
35 |
||
1.11 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество сотрудников муниципальных учреждений образования, получающих выплаты |
УО /чел. |
х |
х |
62 |
62 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
||
1.12 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
численность детей, имеющих право на предоставление меры социальной поддержки |
УО/ чел. |
х |
х |
2918 |
2747 |
2769 |
2769 |
2769 |
2769 |
2769 |
2769 |
||
1.13 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск, и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
численность детей, получающих меры социальной поддержки |
УО/чел. |
х |
х |
|
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
||
1.14 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество сотрудников муниципальных учреждений образования, и получающих меры социальной поддержки |
УО/чел. |
х |
х |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
||
1.15 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество человек, получивших выплаты |
УО/чел. |
х |
х |
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
1.16 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество человек, получающих выплаты |
УО/чел. |
х |
х |
190 |
200 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
||
1.17 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество человек, получающих выплаты |
УО/чел. |
х |
х |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
||
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений | ||||||||||||||
2.1. |
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
2.2 |
Расходы на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Количество воспитанников осваивающих программы дошкольного образования |
УДДУ/чел. |
х |
х |
11295 |
11825 |
12103 |
12103 |
12103 |
12103 |
12103 |
12103 |
|||
2.3 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
2.4. |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |
УДДУ/чел |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
УДДУ/чел. |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Количество воспитанников осваивающих программы дошкольного образования |
УДДУ/чел |
х |
х |
73 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
||
|
Количество обучающихся осваивающих программы начального общего образования |
УДДУ/чел. |
х |
х |
49 |
48 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
2.5 |
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей |
|
2015 |
2020 |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество детей школьного и дошкольного возраста обратившихся за психолого-медико-педагогическим обследованием |
УДДУ/чел. |
х |
х |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||
2.6 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество обслуживаемых учреждений |
УДДУ/кол-во уч-ний |
х |
х |
78 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
||
2.7 |
Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях |
УДДУ/чел. |
х |
х |
10210 |
10210 |
10210 |
10210 |
10210 |
10210 |
10210 |
10210 |
||
2.8 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты |
УДДУ/чел. |
х |
х |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||
2.9 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты |
УДДУ/чел. |
х |
х |
88 |
88 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
2.10 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений |
УДДУ/кол-во уч-ний |
х |
х |
79 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
2.11 |
Предоставление одноразового бесплатного питания, организованного в дошкольной организации |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество получателей одноразового бесплатного питания, организованного в дошкольной организации |
УДДУ/чел. |
х |
х |
2193 |
2193 |
2193 |
2193 |
2193 |
2193 |
2193 |
2193 |
||
Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск", соисполнитель - Отдел Культуры, Управления социальной политики | ||||||||||||||
3.1 |
Предоставление дополнительного образования детей |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
3.2 |
Предоставление дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета (субсидия) |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Численность учащихся (потребителей услуги) |
ОК/чел. |
х |
х |
3929 |
3941 |
3941 |
3941 |
3941 |
3941 |
3941 |
3941 |
|||
3.3 |
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
3.4. |
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий за счет средств областного бюджета (субсидия) |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Количество мероприятий |
ОК/1 мероприятие |
х |
х |
534 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
|||
3.5 |
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
3.6. |
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний за счет областного бюджета (субсидия) |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Количество мероприятий |
ОК/1 мероприятие |
х |
х |
191 |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
|||
3.7. |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Количество мероприятий |
ОК/1 мероприятие |
х |
х |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
|||
3.8 |
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
3.9 |
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) за счет областного бюджета (субсидия) |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Количество документовыдач |
ОК/документовыдача |
х |
х |
921035 |
844700 |
844700 |
844700 |
844700 |
844700 |
844700 |
844700 |
|||
3.10 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
3.11 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям за счет областного бюджета (субсидия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Количество посетителей |
ОК/посетитель |
х |
х |
15118 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
|||
3.12 |
Комплектование, хранение и использование архивных документов |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество дел |
ОК/1 дело |
х |
х |
451000 |
451000 |
451000 |
451000 |
451000 |
451000 |
451000 |
451000 |
||
3.13 |
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности за счет городского бюджета |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество посещений спектаклей, концертов, представлений |
ОК/ед. |
х |
х |
135800 |
136204 |
136740 |
137140 |
137600 |
138140 |
138680 |
139000 |
||
|
количество участников культурно-досуговых мероприятий |
ОК/чел. |
х |
х |
73400 |
73800 |
74200 |
75000 |
75500 |
76000 |
76600 |
77150 |
||
3.14 |
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов) |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Охват населения библиотечным обслуживанием |
ОК/чел. |
х |
х |
42800 |
43048 |
43296 |
43545 |
44045 |
44544 |
44900 |
45200 |
||
3.15 |
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
ОК/чел. |
х |
х |
1400 |
1494 |
1535 |
1575 |
1615 |
1655 |
1695 |
1735 |
||
|
количество преподавателей, имеющие высокие профессиональные достижения |
ОК/чел. |
х |
х |
163 |
164 |
165 |
166 |
167 |
168 |
169 |
170 |
||
|
Количество нового учебного оборудования |
ОК/ед. |
х |
х |
81 |
82 |
87 |
90 |
94 |
98 |
100 |
102 |
||
3.16 |
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество выставок в музее |
ОК/ед. |
х |
х |
21 |
21 |
22 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
||
|
количество созданных экспозиций в музее |
ОК/ед. |
х |
х |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
количество отреставрированных объектов культурного наследия |
ОК/об. |
х |
х |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
3.17 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений |
ОК/кол-во уч-ний |
х |
х |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
3.18 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета (субсидии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Количество обслуживаемых учреждений |
ОК/уч. |
х |
х |
20 |
24 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
||
3.19 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество сотрудников муниципальных учреждений, имеющих право на получение выплаты |
ОК/чел. |
х |
х |
11 |
14 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
3.20 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих меры социальной поддержки |
ОК/чел. |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
3.21 |
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия) |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество некоммерческих организаций |
ОК/кол-во организаций |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики", соисполнитель - Отдел молодежной политики, Управления социальной политики | ||||||||||||||
4.1 |
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско - патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально - профилактической направленности |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
4.2. |
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско - патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально - профилактической направленности за счет средств областного бюджета (субсидия) |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество потребителей муниципальной услуги |
ОМ/чел. |
х |
х |
6100 |
6100 |
6100 |
6100 |
6100 |
6100 |
6100 |
6100 |
||
4.3 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество учреждений |
ОМ/кол-во уч-ний |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
4.4 |
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество молодежи, вовлеченной в проекты, программы и мероприятия в сфере молодежной политики |
ОМ/чел. |
х |
х |
14000 |
14060 |
20550 |
23000 |
26850 |
30200 |
30450 |
32950 |
||
4.5 |
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество молодежи, вовлеченной в деятельность трудовых объединений |
ОМ/чел. |
х |
х |
53 |
260 |
315 |
360 |
405 |
460 |
515 |
570 |
||
4.6 |
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциальных поведений в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, асоциальных поведений в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни |
ОМ/ чел. |
х |
х |
23750 |
24900 |
25500 |
25750 |
26100 |
26500 |
27100 |
28100 |
||
4.7 |
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество молодежи, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ |
ОМ/чел. |
х |
х |
504 |
705 |
1200 |
1650 |
2060 |
2400 |
2700 |
3010 |
||
4.8 |
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско - патриотическое воспитание молодежи |
|
2015 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи |
ОМ/чел. |
х |
х |
30800 |
31250 |
31500 |
31900 |
32155 |
32500 |
32600 |
33000 |
||
4.9 |
Финансовая поддержка социально-ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия) |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество организаций |
ОМ/ед. |
х |
х |
4 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
4.10 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих выплаты |
ОМ/чел. |
х |
х |
7 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта городского округа", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту | ||||||||||||||
5.1 |
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
5.2. |
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия) |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Количество потребителей муниципальной услуги |
КФиС/чел. |
х |
х |
4357 |
5695 |
6275 |
6275 |
6275 |
6275 |
6275 |
6275 |
|||
5.3 |
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество мероприятий |
КФиС/Ед. |
х |
х |
145 |
79 |
172 |
172 |
172 |
172 |
172 |
172 |
||
5.4 |
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество потребителей муниципальной услуги |
КФиС/чел. |
х |
х |
327 |
210 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
||
5.5 |
5.4.1 Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
5.6 |
5.4.2 Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения за счет областного бюджета (субсидия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Количество потребителей муниципальной услуги |
КФиС/чел/час |
х |
х |
|
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
|||
5.7 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество учреждений |
КФиС/кол-во уч-ний |
х |
х |
4 |
8 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
5.8 |
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом |
КФиС/чел. |
х |
х |
65720 |
68944 |
74400 |
80725 |
83980 |
88920 |
93860 |
98800 |
||
5.9 |
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа на спортивных мероприятиях областного, всероссийского и международного уровня |
КФиС/ед. |
х |
х |
120 |
122 |
123 |
124 |
125 |
126 |
128 |
130 |
||
5.10 |
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество информационных материалов |
КФиС/ед. |
х |
х |
204 |
206 |
207 |
209 |
211 |
213 |
215 |
217 |
||
5.11 |
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество некоммерческих организаций |
КФиС/кол-во организаций |
х |
х |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
||
5.12 |
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество спортсменов и тренеров |
КФиС/чел. |
х |
х |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
5.13 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих выплаты |
КФиС/чел. |
х |
х |
3 |
3 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
5.14 |
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество реконструированных зданий |
ДСРГПИП и Э/ед. |
х |
х |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы", соисполнитель - Управление социальной политики | ||||||||||||||
6.1 |
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество учреждений |
УСП/кол-во уч-ний |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.2 |
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество учреждений |
УСП/кол-во уч-ний |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.3 |
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество учреждений |
УСП/кол-во уч-ний |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений | ||||||||||||||
7.1 |
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений |
УДДУ/кол-во уч-ний |
х |
х |
125 |
125 |
130 |
137 |
141 |
146 |
150 |
154 |
||
7.2 |
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений |
УДДУ/кол-во уч-ний |
х |
х |
72 |
72 |
84 |
97 |
109 |
121 |
135 |
154 |
||
7.3 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений |
УДДУ/кол-во уч-ний |
х |
х |
146 |
146 |
147 |
149 |
150 |
151 |
152 |
154 |
||
7.4 |
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений |
УДДУ/кол-во уч-ний |
х |
х |
98 |
98 |
107 |
117 |
126 |
135 |
144 |
154 |
||
Подпрограмма 8 "Доступная среда в учреждениях социальной сферы", соисполнитель - Управление образования | ||||||||||||||
8.1 |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений |
УО/кол-во уч-ний |
х |
х |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.2 |
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений |
УО/кол-во уч-ний |
х |
х |
2 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.3. |
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений социальной сферы, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
УО/кол-во уч-ний |
х |
х |
2 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8.4. |
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы, по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей инвалидов |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество специалистов, прошедших обучение по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов |
УО/чел. |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 9 "Энергоэффективность", соисполнитель - Управление образования | ||||||||||||||
9.1 |
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество учреждений |
УО/кол-во уч-ний |
х |
х |
9 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
||
Подпрограмма А "Развитие общественного самоуправления", соисполнитель - Управление социальной политики | ||||||||||||||
А.1 |
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально-ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество мероприятий |
УСП/ед. |
х |
х |
0 |
10 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
А.2 |
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество мероприятий |
УСП/ед. |
х |
х |
0 |
55 |
75 |
95 |
115 |
125 |
130 |
135 |
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования
N п/п |
Название муниципального правового акта (МПА) |
Основные положения правового акта (суть) |
Участник |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе" | ||||
1. |
Решение Городской Думы г. Дзержинска |
Утверждение Порядка исполнения Администрацией города отдельных полномочий в сфере образования |
Управление образования |
2017 год |
2. |
Решение Городской Думы г. Дзержинска |
Утверждение Порядка исполнения Администрацией города государственных полномочий по осуществлению выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации, за счет субвенций из областного бюджета |
Управление образования |
ежегодно |
3. |
Решение Городской Думы г. Дзержинска |
Об изменении срока окончания действия предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях с "31 декабря 2016 года" на "31 декабря 2020 года" |
Управление образования |
2016 год |
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе" | ||||
1. |
Не требуется |
|
|
|
Подпрограмма 3 Развитие культуры в городском округе. | ||||
1. |
Не требуется |
|
|
|
Подпрограмма 4 Развитие молодежной политики в городском округе. | ||||
1. |
Не требуется |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе" | ||||
1. |
Не требуется |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа" | ||||
1. |
Не требуется |
|
|
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа" | ||||
1. |
Не требуется |
|
|
|
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа" | ||||
1. |
Не требуется |
|
|
|
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа" | ||||
1. |
Не требуется |
|
|
|
Подпрограмма 10 "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе" | ||||
1. |
Не требуется |
|
|
|
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 марта 2015 г. N 746 в раздел 2.8 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Таблица 5
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 марта 2015 г. N 746 в раздел 2.9 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа: "Развитие социальной сферы города Дзержинска" |
Ответственный исполнитель-Управление социальной политики |
||||||
всего: |
975156,4 |
1092023,1 |
1201719,2 |
1201719,2 |
1201719,2 |
1201719,2 |
|
Участник 1:УО |
287913,6 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
|
Участник 2:УДДУ |
223488,6 |
225883,5 |
225883,5 |
225883,5 |
225883,5 |
225883,5 |
|
Участник 3:УСП (ОК) |
207406,1 |
260282,5 |
318069,2 |
318069,2 |
318069,2 |
318069,2 |
|
Участник 4:УСП (ОМ) |
48135,6 |
52325,4 |
63692,2 |
63692,2 |
63692,2 |
63692,2 |
|
Участник 5:КФ и С |
190303,5 |
234037,1 |
274579,7 |
274579,7 |
274579,7 |
274579,7 |
|
Участник 6:МКУ ЦБ УМКФ и С |
17909,0 |
19042,4 |
19042,4 |
19042,4 |
19042,4 |
19042,4 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе", соисполнитель - Управление Образования |
соисполнитель - Управление Образования |
||||||
|
всего |
287 913,6 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
|
участник 1: УО |
287 913,6 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
участник 1: УО |
131 569,7 |
131 569,7 |
131 569,7 |
131 569,7 |
131 569,7 |
131 569,7 |
Предоставление дополнительного образования детей |
участник 1: УО |
61 267,7 |
71 090,0 |
71 090,0 |
71 090,0 |
71 090,0 |
71 090,0 |
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
участник 1: УО |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
участник 1: УО |
10 070,6 |
10 757,0 |
10 757,0 |
10 757,0 |
10 757,0 |
10 757,0 |
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику |
участник 1: УО |
9 356,9 |
9 983,5 |
9 983,5 |
9 983,5 |
9 983,5 |
9 983,5 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
участник 1: УО |
23 249,6 |
24 652,9 |
24 652,9 |
24 652,9 |
24 652,9 |
24 652,9 |
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов |
участник 1: УО |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 1: УО |
3 235,8 |
3 235,8 |
3 235,8 |
3 235,8 |
3 235,8 |
3 235,8 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
участник 1: УО |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города |
участник 1: УО |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск, и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород |
участник 1: УО |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
участник 1: УО |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования |
участник 1: УО |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
участник 1: УО |
16 400,8 |
16 400,8 |
16 400,8 |
16 400,8 |
16 400,8 |
16 400,8 |
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
||||||
|
всего |
210568,6 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
|
участник 2: УДДУ |
210568,6 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |
участник 2: УДДУ |
163327,7 |
168936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
участник 2: УДДУ |
1586,3 |
1586,3 |
1586,3 |
1586,3 |
1586,3 |
1586,3 |
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей |
участник 2: УДДУ |
4742,2 |
5101,9 |
5101,9 |
5101,9 |
5101,9 |
5101,9 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
участник 2: УДДУ |
33343,5 |
35378,7 |
35378,7 |
35378,7 |
35378,7 |
35378,7 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
участник 2: УДДУ |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
участник 2: УДДУ |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Предоставление одноразового бесплатного питания, организованного в дошкольной организации |
участник 2: УДДУ |
5 608,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 2: УДДУ |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе ", соисполнитель - Отдел Культуры Управления социальной политики |
соисполнитель - Управление социальной политики |
||||||
|
всего |
176890,2 |
275762,7 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
|
участник 3: УСП (ОК) |
159004,2 |
256743,3 |
314530,0 |
314530,0 |
314530,0 |
314530,0 |
|
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С |
17886,0 |
19019,4 |
19019,4 |
19019,4 |
19019,4 |
19019,4 |
Предоставление дополнительного образования детей |
участник 3: УСП (ОК) |
73181,6 |
121057,6 |
149683,5 |
149683,5 |
149683,5 |
149683,5 |
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий |
участник 3: УСП (ОК) |
27278,6 |
47149,3 |
57075,3 |
57075,3 |
57075,3 |
57075,3 |
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний |
участник 3: УСП (ОК) |
21035,2 |
33282,0 |
39399,4 |
39399,4 |
39399,4 |
39399,4 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
участник 3: УСП (ОК) |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) |
участник 3: УСП (ОК) |
21133,6 |
36380,8 |
48522,3 |
48522,3 |
48522,3 |
48522,3 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям |
участник 3: УСП (ОК) |
2893,0 |
4846,7 |
5822,6 |
5822,6 |
5822,6 |
5822,6 |
Комплектование, хранение и использование архивных документов |
участник 3: УСП (ОК) |
9574,9 |
10119,6 |
10119,6 |
10119,6 |
10119,6 |
10119,6 |
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности |
участник 3: УСП (ОК) |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов) |
участник 3: УСП (ОК) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий |
участник 3: УСП (ОК) |
532,2 |
532,2 |
532,2 |
532,2 |
532,2 |
532,2 |
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск |
участник 3: УСП (ОК) |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 3: УСП (ОК) |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С |
17876,0 |
19009,4 |
19009,4 |
19009,4 |
19009,4 |
19009,4 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
участник 3: УСП (ОК) |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
участник 3: УСП (ОК) |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики |
соисполнитель - Отдел молодежной политики, Управления социальной политики |
||||||
|
всего |
48 420,6 |
52 610,4 |
63 977,2 |
63 977,2 |
63 977,2 |
63 977,2 |
|
участник 4: УСП (ОМ) |
48 135,6 |
52 325,4 |
63 692,2 |
63 692,2 |
63 692,2 |
63 692,2 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3: УДДУ |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско-патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально-профилактической направленности |
участник 4: УСП (ОМ) |
36 497,9 |
51 687,7 |
63 054,5 |
63 054,5 |
63 054,5 |
63 054,5 |
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
участник 4: УСП (ОМ) |
11 235,0 |
235,0 |
235,0 |
235,0 |
235,0 |
235,0 |
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений |
участник 4: УСП (ОМ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциальных поведений в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни |
участник 4: УСП (ОМ) |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3: УДДУ |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ |
участник 4: УСП (ОМ) |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
участник 3: УДДУ |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи |
участник 4: УСП (ОМ) |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка |
участник 4: УСП (ОМ) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |
соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |
||||||
всего |
188 258,5 |
231 992,1 |
272 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
|
участник 5: КФиС |
172658,5 |
231 992,1 |
272 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
|
участник 7: ДСРГПИПиЭ |
15600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета |
участник 5: КФиС |
127 701,1 |
181 203,3 |
217 510,4 |
217 510,4 |
217 510,4 |
217 510,4 |
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
участник 5: КФиС |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
участник 5: КФиС |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения |
участник 5: КФиС |
34 145,0 |
39 976,4 |
44 211,9 |
44 211,9 |
44 211,9 |
44 211,9 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 5: КФиС |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта |
участник 5: КФиС |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений |
участник 5: КФиС |
4 130,0 |
4 130,0 |
4 130,0 |
4 130,0 |
4 130,0 |
4 130,0 |
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта |
участник 5: КФиС |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка |
участник 5: КФиС |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы |
участник 7: ДСРГПИПиЭ |
15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики |
соисполнитель - Управление социальной политики |
||||||
|
всего |
55189,2 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
|
участник 2: УДДУ |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3: УСП (ОК) |
44497,9 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
|
участник 5: КФиС |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
|
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы |
участник 2: УДДУ |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3: УСП (ОК) |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы |
участник 2 : УДДУ |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
|
участник 3 : УСП (ОК) |
43997,9 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
|
участник 5: КФиС |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы |
участник 2 : УДДУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 6 : МКУ ЦБ УМКФ и С |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
участник 5: КФиС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
||||||
|
всего |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
|
участник 2: УДДУ |
3211,7 |
3211,7 |
3211,7 |
3211,7 |
3211,7 |
3211,7 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3: УСП (ОК) |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
|
участник 5: КФ и С |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы |
участник 2: УДДУ |
2367,8 |
2367,8 |
2367,8 |
2367,8 |
2367,8 |
2367,8 |
|
участник 3: УСП (ОК) |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
участник 3: КФ и С |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы |
участник 2: УДДУ |
843,9 |
843,9 |
843,9 |
843,9 |
843,9 |
843,9 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 5: КФ и С |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы |
участник 3: УСП (ОК) |
754,0 |
754,0 |
754,0 |
754,0 |
754,0 |
754,0 |
|
участник 5: КФ и С |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы |
участник 5: КФ и С |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования |
соисполнитель - Управление образования |
||||||
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы, по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей инвалидов |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования |
соисполнитель - Управление образования |
||||||
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики |
соисполнитель - Управление социальной политики |
||||||
всего |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3: УСП (ОК) |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально-ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий |
участник 1: УСП |
2691,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления |
участник 1: УСП |
308,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Муниципальная программа: "Развитие социальной сферы города Дзержинска" |
2907485,2 |
2942215,0 |
2942652,8 |
2942652,8 |
2942652,8 |
2942652,8 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
975156,4 |
1092023,1 |
1201719,2 |
1201719,2 |
1201719,2 |
1201719,2 |
|
(2) расходы областного бюджета |
1836764,8 |
1754627,9 |
1645369,6 |
1645369,6 |
1645369,6 |
1645369,6 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" Соисполнитель - Управление образования |
1142131,6 |
1154670,2 |
1154670,2 |
1154670,2 |
1154670,2 |
1154670,2 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
287913,6 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
|
(2) расходы областного бюджета |
854218,0 |
854218,0 |
854218,0 |
854218,0 |
854218,0 |
854218,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
1097284,2 |
1099679,1 |
1099679,1 |
1099679,1 |
1099679,1 |
1099679,1 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
210568,6 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
|
(2) расходы областного бюджета |
791151,6 |
791151,6 |
791151,6 |
791151,6 |
791151,6 |
791151,6 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе ", соисполнитель - Отдел Культуры Управления социальной политики |
271914,7 |
333206,6 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
176890,2 |
275762,7 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
|
(2) расходы областного бюджета |
95024,5 |
57443,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе", соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики |
70448,2 |
63970,7 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
|
(1) расходы городского бюджета |
48420,6 |
52610,4 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
|
(2) расходы областного бюджета |
22027,6 |
11360,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |
262601,6 |
272446,2 |
272534,7 |
272534,7 |
272534,7 |
272534,7 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
188258,5 |
231992,1 |
272534,7 |
272534,7 |
272534,7 |
272534,7 |
|
(2) расходы областного бюджета |
74343,1 |
40454,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики |
55189,2 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
55189,2 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному изменению планируемых сроков или изменению условий реализации основных мероприятий программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе"
Паспорт подпрограммы 1
3.1.1. Характеристика текущего состояния
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 сентября 2014 / 2015 учебного года действуют 38 общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования.
Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций в городе созданы и функционируют три учреждения: МБОУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения", МБОУ ПМС-центр, МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования".
Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск (далее - город) оказывают 2 негосударственных ОБОО.
В системе образования города наряду с ОБОО, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют ОБОО, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.
В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в городе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть ОБОО повышенного статуса. Всего таких ОБОО в городе - 6, в том числе 1 лицей, 1 гимназия, 4 ОБОО с углубленным изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старшеклассников города.
Модернизация учебно-лабораторной базы ОБОО города осуществляется в последние годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и Комплекса мер по модернизации общего образования.
Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.
Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования в ОБОО города сохраняется.
Как показывают результаты созданного в рамках реализации мониторинга комплексных проектов модернизации образования в 13,5% ОБОО города оборудованы постоянно действующие площадки для наблюдений и исследований, в 18,9% школ - площадки для моделирования и конструирования.
Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагогических работников и руководителей ОО в контексте новых требований к организации учебного процесса.
Стоит отметить увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных школах, с 965 человек в 2012 году до 989 учащихся в 2014 году.
В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:
- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;
- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;
- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.
В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 сентября 2014 года включены четыре муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования: "Дворец детского (юношеского) творчества", "Станция юных техников", "Центр художественных ремесел", "Эколого-биологический центр".
Воспитание и дополнительное образование детей в 2011 - 2014 годах осуществлялось в рамках мероприятий по реализации муниципальных программ: "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска", "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" (2011 - 2013 г.г.), "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (2014 г.), "Молодежь Дзержинска", "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска". Проведенные мероприятия были направлены на развитие воспитания и дополнительного образования, совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи. Общий объем финансирования мероприятий программ составил 12110,5 тысяч рублей. Выделенные ассигнования освоены образовательными организациями, подведомственными Управлению образования, в полном объеме. Цели программ достигнуты. Ежегодно в городских мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 17 тысяч детей.
Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осознанного поведения обучающихся.
В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений). Вместе с тем, в 2013 году произошло увеличение количества учащихся - участников преступлений на 23,7% по сравнению с 2012 годом. В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. Основными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а также такие мало затратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов и экскурсионных поездок.
Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию кадрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная стратегическая цель заключается в совершенствовании содержания и технологий обучения и воспитания, создании в системе общего и дополнительного образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, а также позитивной их социализации.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение функционирования, развития системы общего и дополнительного образования, предоставления муниципальных услуг организациями, подведомственными Управлению образования;
2. Совершенствование форм и методов обучения и воспитания для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; развитие системы выявления и поддержки одаренных детей;
3. Предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением образовательной деятельности и отдыха детей.
Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:
- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;
- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;
- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;
- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;
- модернизация инфраструктуры физического воспитания в ОБОО города;
- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;
- развитие профильного обучения на старшей ступени ОБОО, включая индивидуальные программы и профессиональное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения исследовательских задач;
- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в ОБОО, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, классах ОБОО, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;
- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;
- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование системы подготовки обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;
- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;
- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое внимание организации полноценного питания детей;
- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;
- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и оздоровления.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования в городском округе" |
Соисполнитель - Управление образования |
|||||||
|
всего |
287 913,6 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
|
|
участник 1: УО |
287 913,6 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
|
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
участник 1: УО |
131569,7 |
131569,7 |
131569,7 |
131569,7 |
131569,7 |
131569,7 |
|
Предоставление дополнительного образования детей |
участник 1: УО |
61267,7 |
71090,0 |
71090,0 |
71090,0 |
71090,0 |
71090,0 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
участник 1: УО |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
|
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
участник 1: УО |
10070,6 |
10757,0 |
10757,0 |
10757,0 |
10757,0 |
10757,0 |
|
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику |
участник 1: УО |
9356,9 |
9983,5 |
9983,5 |
9983,5 |
9983,5 |
9983,5 |
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
участник 1: УО |
23 249,6 |
24652,9 |
24652,9 |
24652,9 |
24652,9 |
24652,9 |
|
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов |
участник 1: УО |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 1: УО |
3235,8 |
3235,8 |
3235,8 |
3235,8 |
3235,8 |
3235,8 |
|
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
участник 1: УО |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города |
участник 1: УО |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск, и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород |
участник 1: УО |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
|
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
участник 1: УО |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования |
участник 1: УО |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
|
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
участник 1: УО |
16 400,8 |
16 400,8 |
16 400,8 |
16 400,8 |
400,8 |
16400,8 |
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.
3.2. Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе"
Паспорт подпрограммы 2
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273 "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
В последнее время дошкольному образованию уделяется значительное внимание в связи с тем, что потребность в услугах дошкольного образования не удовлетворена и очередность не снижается. Система дошкольного образования не успевает за желанием и возможностями родителей отдать ребенка в дошкольную образовательную организацию (далее - ДОО) как можно раньше. Сегодня проблема доступности услуг дошкольного образования одна из важнейших, ее решение возведено в ранг государственной политики.
Задача сохранения и развития системы дошкольных образовательных учреждений остается чрезвычайно актуальной. Однако сама эта система должна претерпеть существенные изменения и ориентироваться на расширение видов предоставляемых услуг, форм организации ухода и присмотра за детьми и повышение их качества.
В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих государственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования. Сеть дошкольных организаций обеспечивает реальную доступность дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения, гарантии прав родителей на выбор учреждений и вариативных образовательных программ с учетом состояния здоровья детей, их способностей.
В ведении управления детских дошкольных учреждений на 01.01.2014 г. находится 78 организаций, из них: 77 муниципальных образовательных организаций и одно муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, "Центр диагностики и консультирования". Контингент обучающихся составляет 11894 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет и 50 учащихся начальных классов. Число мест на начало 2014 года составляло 12,02 тыс. единиц.
Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования: 60 групп и 4 класса. Успешно реализуются 7 коррекционно-развивающих направлений: коррекция нарушений речи, зрения, слуха, нарушений опорно-двигательного аппарата, нарушений интеллекта, задержки психического развития, функционируют группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией. На 01.01.2014 численность воспитанников групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности - 724 ребенка, количество детей инвалидов - 99.
В городе Дзержинске детские сады посещает подавляющее большинство детей дошкольного возраста: охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами дошкольного образования в 2013 году составляет 83%, это выше, чем в Нижегородской области (78,8%) и по России (63,6%).
Динамика изменения численности воспитанников в возрасте 1 - 6 лет в дошкольных организациях характеризуется следующими данными:
|
Наименование показателя |
2011 |
2012 |
2013 |
1. |
Численность детей от 1 до 6 лет |
10 409 |
11 138 |
11 485 |
Количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, стабильно увеличивается: в среднем прирост составляет 400 детей в год, таким образом, имеющееся количество мест не будет обеспечивать потребности населения в дошкольном образовании к 2020 году. Увеличение численности детей связано с увеличением рождаемости.
Численность детей стоящих на учете для получения места в ДОО на 01.01.2014 года - 3 601 ребенок. Стабильно в структуре очереди преобладают дети с 1 года до 3 лет. На начало 2014 года очередность детей с 3 до 7 лет составляла 1% от числа детей данного возраста.
Такой результат связан с успешной реализацией областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет на 2013 - 2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года N 646.
В рамках данной программы в городе реализованы следующие мероприятия:
- использование ресурсов существующих ДОУ - создано 227 мест;
- дополнительно открыто 6 групп - создано 150 мест.
Ведется строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне "Прибрежный" на 220 мест.
Однако, эти меры позволили ликвидировать очередность только детей дошкольного возраста. На 01.09.2014 года количество детей от 1 года до 3 лет, нуждающихся в предоставлении места - 228 человек.
Изучение общественного мнения показывают, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предоставлении их ребенку места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.
В такой форме присмотр и уход получают около 2 900 детей в возрасте от 1 до 3 лет в 77 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.
Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспечения детей до 3 лет услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий: создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования, открытия дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительства нового детского сада, которые по своим материально-техническим условиям соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Реализация нового содержания дошкольного образования предусматривает необходимость:
- оснащения образовательного пространства ДОО информационно-коммуникативными средствами для реализации ФГОС ДО. В оснащении техническими средствами (интерактивные доски и проекторы, светозвуковые интерактивные панели, индивидуальные ноутбуки и планшеты) нуждается 75% ДОО;
- обеспечения образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности в 80% образовательных организациях;
- обеспечения учебной мебелью, оборудованием, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО - в 91% образовательной организации;
- приобретение спортивного и игрового оборудования на участках 96,1% муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- кадрового обеспечения системы дошкольного образования.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является формирование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования.
4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделе 2.5. и 2.6 муниципальной программы.
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 марта 2015 г. N 746 в подраздел 3.2.4 раздела 3.2 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и областного бюджета;
- снижение рождаемости;
- увеличение родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в более позднем возрасте; более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное, организационно-методическое и экспертное аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.
3.3. Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе"
Паспорт подпрограммы 3
3.3.1. Характеристика текущего состояния
В Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 17.04.2006 N 127 сфера культуры определена как мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.
Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранения национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально-концертные организации, культурно-досуговые и учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач Администрации городского округа город Дзержинск.
По состоянию на 1 января 2014 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области. Она состоит из 29 муниципальных учреждений культуры (17 библиотек из них объединены в одно учреждение - Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"(далее - МБУ "ЦБС").
Общая численность работающих в отрасли составляет 620 человек.
Структура
отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2014 года
N п/п |
Типы учреждений культуры |
Количество |
|
Библиотеки |
17 |
|
Клубные учреждения |
1 |
|
Музей |
1 |
|
Театры |
2 |
|
Детские музыкальные, художественная школы, школы искусств. |
7 |
|
Муниципальный архив |
1 |
За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования отрасли культуры в городском округе город Дзержинск.
Реализуемая с 2007 года долгосрочная целевая программа "Развитие культуры в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы", утвержденная постановлением Городской Думы от 31.08.2006 г. N 113, накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, реконструкции и ремонту зданий, что способствовало сохранению и в определенной степени развитию учреждений культуры.
В рамках реализации программы проведено:
- комплектование книжного фонда МБУ "ЦБС"
- приобретение оргтехники для автоматизации информационных процессов в МБУ "ЦБС";
- обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации;
- городские творческие фестивали для учащихся учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- участие учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в конкурсах и фестивалях различных уровней;
- ремонтные работы в помещениях левого крыла МУК "Дзержинский краеведческий музей" и его филиале.
Программа была направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию богатого творческого потенциала горожан, вовлечение в культурный процесс различных социально-возрастных и демографических групп населения города Дзержинска.
В 2014 году начала свою реализацию муниципальная программа "Развитие культуры городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы.
Программа направлена на решение следующих задач:
- обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
- информатизация отрасли;
- модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства, отвечающей задачам сохранения традиций лучших российских школ и требованиям современности;
- выявление, охрана и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск.
Программа реализовывалась в рамках 9 направлений, связанных с поддержкой проектов в области профессионального искусства, народного творчества, культурной самобытностью населения и национальных традиций, созданием новых информационных продуктов в области дополнительного образования учреждений культуры, библиотечного обслуживания, музейного дела, созданием прогрессивных условий функционирования библиотечного фонда, проведением творческих мероприятий для одаренных детей и молодежи, совершенствованием системы подготовки кадров в сфере культуры, развитием материально-технической базы образовательных учреждений культуры, созданием условий для обеспечения доступности музейных фондов, научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Все эти направления комплексно охватывали городскую сферу культуры и определили векторы дальнейшего ее развития в последующие 2015 - 2020 годы.
Фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города являются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, 1 детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому искусству.
В последующие годы планируется открытие новых предпрофессиональных программ по декоративно-прикладному творчеству, расширится спектр музыкального хорового и инструментального исполнительства. Итогом реализации данных программ должно стать создание новых творческих коллективов, как сводного городского хора, духового и симфонического оркестров, более активное пополнение отрасли молодыми квалифицированными кадрами, активное участие юных дарований в конкурсах и фестивалях в различных регионах нашей страны, в итоге - рост имиджевой составляющей всего городского округа город Дзержинск в РФ.
Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей и молодежи в Дзержинске является сложившаяся в последние годы система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования.
Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств городского округа в 2013 году обучалось 3985 детей, 1300 из которых в 2013 году стали участниками конкурсов, фестивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий. Данный показатель в 2013 году в среднем по региону составляет 7%,что выше показателя по городскому округу на 2,6%. Таким образом, важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при общем количестве обучаемых детей не менее 3 941 учащегося, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.
Данные задачи будут реализованы через систему следующих основных направлений подпрограммы:
- предоставление дополнительного образования детям;
- обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий.
В 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
Охват населения городского округа город Дзержинск культурно-массовыми мероприятиями - 3110 чел. из расчета на 10 000 чел.
- количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей достигнет 1 650 человек, что составит 5,6% от общего числа детей (увеличение показателя подпрограммы будет соответствовать росту показателя региона);
- количество преподавателей, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории возрастет до 170 человек в 2020 году, что составит 70,8% от общего числа преподавателей и специалистов, работающих в отрасли. Данный показатель является одним из высоких в регионе. Задача городского округа состоит в том, чтобы число высококвалифицированных специалистов держалось на данном уровне.
Доля жителей городского округа, посещающих музейные учреждения составит - 0,08% от средней численности населения.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 0%.
Одним из приоритетных направлений культуры Дзержинска стало развитие сферы профессионального искусства, соответственно, театрально-концертной деятельности, где особая роль отводится проектам по поддержке классического и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию мероприятий современной, в том числе и молодежной тематики. На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: МБУК "Дзержинский театр драмы" и МБУК "Дзержинский театр кукол". За последние 3 года на сцене этих театров создано 28 премьер новых и капитально-возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают около 290 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездах и гастролях по Нижегородской области; спектакли ежегодно посещают около 70 тыс. зрителей.
С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, а также реализации муниципальной услуги по организации мероприятий исполнительского характера: (бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, концертов, культурно-массовых мероприятий) необходимо поддерживать проекты по гастрольной деятельности театров, развития концертных залов учреждений культуры, их материальной, технической и инструментальной базы.
Культурно-досуговые учреждения клубного типа по состоянию на 01.01.2014 представлены в городе Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Дворец культуры химиков" (МБУК "ДКХ"). Он аккумулирует в себе и культурно-просветительскую, и массовую и гастрольную виды деятельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа.
МБУК "ДКХ" в 2013 году проведено 45 крупных массовых мероприятий, что на 25% больше по сравнению с 2012 годом. Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в Дзержинске.
Тем не менее, на сегодняшний момент ощущается дефицит городских культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Также необходимо дальнейшее расширение количества предлагаемых услуг в клубной работе, проектов, связанных с темами семьи, патриотизма, работы с молодежью.
Библиотеки сегодня - это объединенная сеть, включающая 17 библиотек: 6 - городских взрослых, 5 - городских детских, 6 - общего доступа поселковых. Ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы. Всего документный фонд библиотек городского округа составляет 1 083 828 единиц хранения.
Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу, как настоящему, так и будущим поколениям.
Библиотеки ведут активную работу в целях популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Централизованная библиотечная система, несмотря на определенную недостаточность в финансировании, в последние годы достигла некоторых положительных результатов.
Развивается процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках городского округа.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:
1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов (по данным 2013 года на 1 тыс. человек поступило 32,8 новых документ, при социальных нормативах 250).
2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
3. Неудовлетворительное состояние материальной базы сельских и некоторых городских библиотек.
Особое место в общественной жизни городского округа занимает Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский краеведческий музей", являясь одним из самых доступных учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: просветительского центра, образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.
На начало 2014 года в городском округе город Дзержинск действует 1 муниципальный музей, что составляет 20% обеспеченности населения услугами музеев по действующим нормативам (при населении около 250 тыс. человек городской округ должен иметь не менее 5 музеев).
О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
- ежемесячно в музее открываются новые выставки (21 выставка в год), которые посещают более 15 тыс. человек;
- в 2013 году возросло количество экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 7,8%).
Тем не менее, в последнее время наблюдается тенденция снижения интереса горожан к посещению музея, так как один краеведческий музей не в силах предоставить множественное культурное предложение. Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в городском округе.
Поэтому главными задачами в области музейной работы станут, формирование новых музейно-выставочных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев, организация выставочных проектов, связанных с историей города, в других учреждениях культуры.
Состояние архивного дела в городе Дзержинске относится к качественным показателям развития городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд город Дзержинск составляет 451 тыс. единиц хранения с 1927 года до настоящего времени. Муниципальный архив хранит документы, образующиеся в процессе функционирования органов государственной, муниципальной власти городского округа, городских предприятий, учреждений, документы по ликвидированным предприятиям.
Основными приоритетами в развитии архивного дела в городском округе должны стать:
1. Обеспечение сохранности архивных документов, улучшение условий их хранения.
2. Повышение информационного потенциала архивного фонда городского округа город Дзержинск.
В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города Дзержинска. В рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" в 2014 году производится установка информационных досок на 10 объектах культурного наследия регионального и федерального значения городского округа город Дзержинск.
С целью приведения в нормативное состояние городских зданий и сооружений, относящихся к объектам культурного наследия (далее - ОКН) необходимо активизировать деятельность по ремонту и реставрации ОКН, находящихся в муниципальной собственности города Дзержинска. По данным Единого государственного реестра объектов культурного наследия на территории города всего 92 объекта культурного наследия, из них в муниципальной либо коллективной (в т.ч. муниципальной) собственности - 36 (39,13%).
Результатом развития сферы охраны объектов культурного наследия городского округа станет увеличение количества объектов, приведенных в нормативное состояние, а следовательно, повышение качества городской среды. Также для привлечения внимания к городскому культурному и историческому наследию, увеличению посещаемости музеев необходимы шаги в сторону развития въездного туризма в городском округе в виде паспортизации музеев учреждений культуры, а также разработки направлений и объектов въездного туризма в Дзержинске.
Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием повышения уровня благосостояния и качества жизни граждан.
3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Обеспечение качества, повышение доступности предоставления муниципальной услуги в сфере культуры и искусства.
2. Повышение творческого потенциала городского округа, создание единого культурного пространства.
3. Поддержка и развитие профессионального искусства, поддержка юных дарований и творческой молодежи.
4. Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа город Дзержинск.
5. Улучшение условий сохранности документов в муниципальном архиве.
6. Сохранение культурного и исторического наследия городского округа город Дзержинск.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 марта 2015 г. N 746 в подраздел 3.3.4 раздела 3.3 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Юридические риски, связанные с изменением законодательства Нижегородской области, правовых актов городского округа город Дзержинск, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы планируется проведение мониторинга планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры и муниципальных нормативно-правовых актах.
2. Экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, недофинансированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
3. Организационные и управленческие риски - связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации данных рисков являются:
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.
4. Природные риски - пожары, наводнения, бури, землетрясения, ураганы, засухи, стихийные бедствия, террористические акты, природные катаклизмы, техногенные катастрофы.
Кадровые риски, обусловленные значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в городской сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока квалифицированных кадров, переподготовки, повышения квалификации имеющихся специалистов, проведение с ними мастер-классов, методических конференций, профессиональных конкурсов.
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 9 февраля 2015 г. N 294 в раздел 3.4 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
3.4. Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе"
Паспорт подпрограммы 4
3.4.1. Характеристика текущего состояния
В рамках реализации Стратегии государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области года от 21.11.2011 N 934, Администрацией города Дзержинска проводится методическая и организационная работа, направленная на дальнейшее развитие государственной молодежной политики.
Так, в сфере молодежной политики с 2008 года на территории городского округа действовали 4 муниципальные программы "Молодежь Дзержинска", "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города", "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ", реализация которых позволила создать организационные основы молодежной политики, выработать механизм ее реализации, добиться положительных тенденций в молодежной среде:
- повышение социальной активности молодежи;
- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;
- рост заинтересованности молодежи в сохранении своего здоровья;
- повышение интереса молодежи к массовым видам спорта и активным видам досуга.
В городе созданы и работают Антинаркотическая комиссия городского округа город Дзержинск и 3 Координационных совета:
- по реализации государственной молодежной политики на территории городского округа город Дзержинск;
- профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска;
- патриотическому воспитанию жителей города Дзержинска.
Реализацию полномочий городского округа по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью обеспечивает деятельность трех учреждений сферы молодежной политики, которая позволяет обеспечить доступность муниципальной услуги в области молодежной политики в городе Дзержинске для 6 100 получателей, которыми являются молодые люди от 14 до 30 лет.
За период с 2008 по 2013 годы получены следующие результаты:
- оказана поддержка в реализации социально значимых проектов 3-м учреждениям по работе с детьми и молодежью;
- на условиях временной занятости несовершеннолетних ежегодно было трудоустроено 1500 человек в возрасте от 14 до 18 лет. На 01.01.2014 года целевой индикатор "доля несовершеннолетних, охваченных организацией временной занятости, по отношению к общему количеству несовершеннолетних" составляет 2,4% (2020 год - 5,5%);
- в 8 учреждениях высшего и среднего профессионального образования действуют студенческие клубы, объединяющие обучающихся с целью организации полноценного досуга, проявления социально значимой инициативы, приобщения к здоровому образу жизни;
- ежегодно организуются конкурсы социальных и инновационных проектов. В 2013 году на реализацию молодежных проектов было выделено 200,0 тысяч рублей, в 2014 - 700,0 тысяч рублей.
- с 2010 года молодым людям города ежегодно вручается муниципальная премия талантливой молодежи в размере 10,0 тыс. руб. В 2013 году количество участников достигло 90 человек (2012 год - 70).
- на территории городского округа сложилась и развивается система молодежного самоуправления. Дзержинск - первый город в области, где в 2006 году был образован и продолжает работу Молодежный парламент.
Также в городе с 2011 года действует Молодежная администрация, появляются молодежные общественные объединения различной направленности, в состав которых входят настоящие молодежные лидеры города, чья работа позволяет наладить конструктивный диалог власти и молодежи города.
Положительный опыт Дзержинска по организации и проведению мероприятий для молодежи, а также мероприятий, реализуемых молодежью, учитывается Правительством Нижегородской области, в результате чего в 2013 году Дзержинску был присвоен статус пилотной площадки по реализации двух федеральных проектов: "Молодежное правительство" и "Информационный поток". На 01.01.2014 года целевой индикатор "доля молодежи, вовлеченной в реализацию молодежных информационных проектов и программ по отношению к общему количеству молодежи" составляет 1,3% (2020 г. - 7,3%).
В городе развивается сеть детских и молодежных общественных объединений, органов ученического и студенческого самоуправления, творческих молодежных союзов.
К настоящему моменту сложилась система работы с молодежными неформальными сообществами и субкультурами. Ключевым событием в данном направлении стал межрегиональный фестиваль молодежных субкультур WAFEst (Вайфест), ежегодно собирающий более 3000 человек.
На 01.01.2014 целевой индикатор "доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений от общего количества молодежи" составляет 6,9% (2020 год - 15,0%).
Молодежь обладает большими возможностями, которые необходимо задействовать в интересах города. Для того, чтобы потенциал молодежи мог быть реализован в качестве одного из важных ресурсов городского развития, необходимо выстроить механизмы, позволяющие молодежи оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в городе.
На 01.01.2014 года индикатор "доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и мероприятиях, проводимых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью" составляет 25,0%. К 2020 году данный показатель должен вырасти до 80%.
Рост показателя будет обеспечиваться:
- расширением практики конкурсной поддержки молодежных проектов;
- усилением информационной работы с молодежью;
- проведением мероприятий по позиционированию достижений дзержинской молодежи на региональном и федеральном уровнях.
Администрация давно и успешно использует опыт программно-целевого планирования, который позволяет четко определять приоритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершенствовать систему логически последовательных и взаимосвязанных действий, развивать и укреплять структуру взаимодействия различных ведомств по вопросам государственной молодежной политики, профилактики правонарушений и наркомании, патриотического воспитания, целенаправленно финансировать социально значимые мероприятия и проекты.
Позитивные результаты в реализации государственной молодежной политики можно достичь только при условии объединения усилий органов местного самоуправления, общественных объединений и внедрения новых управленческих технологий.
3.4.2. Цель и задачи подпрограммы 4
Целью подпрограммы является обеспечение условий для развития потенциала и самореализации молодежи.
В рамках достижения указанной цели планируется решение следующих задач:
1. создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
2. поддержка и укрепление института семьи;
3. содействие профессиональному самоопределению и занятости молодежи;
4. формирование установки на здоровый образ жизни и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде;
5. развитие молодежного информационного пространства;
6. развитие и укрепление системы патриотического воспитания молодежи.
3.4.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделе 2.5. и 2.6 муниципальной программы.
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 марта 2015 г. N 746 в подраздел 3.4.4 раздела 3.4 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
3.4.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
3.4.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
Подпрограмма 4 "Развитие молодежной политики в городском округе" соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики |
70448,2 |
63970,7 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
48420,6 |
52610,4 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
|
(2) расходы областного бюджета |
22027,6 |
11360,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.4.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
Финансовые риски:
- существенное сокращение объемов финансирования Подпрограммы:
- замедление экономического роста в стране в целом и в городе Дзержинске, в частности.
Организационные риски:
- дефицит квалифицированных управленческих кадров;
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;
- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи.
Способом снижения организационных рисков являются развитие институтов молодежного самоуправлении (молодежный парламентаризм) путем взаимодействия с общественным активом молодежи, проведение информационных компаний в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (социальных сетях), направленных на пропаганду ведения здорового образа жизни, семейных ценностей, привлечение молодежи к деятельности "позитивных" субкультур и сообществ.
3.5. Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе"
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 20 января 2015 г. N 65 в настоящий паспорт внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
Паспорт подпрограммы 5
3.5.1. Характеристика текущего состояния
В рамках реализации Стратегии государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 N 285, Комитетом по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Дзержинск ведется кропотливая работа по привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом различных слоев населения.
Основные показатели развития физической культуры и спорта в городе Дзержинске:
- в 2013 году число занимающихся в секциях и группах физкультурно-спортивной направленности составляло 65,7 тысяч человек или 26,6% от числа всех жителей города; по сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 1,6%;
- в 2013 году в городе на развитие физической культуры и спорта на одного жителя города было выделено 25 рублей. Согласно методике подсчета, рекомендованной Министерством спорта и молодежной политики, в эту сумму вошли средства, направленные на проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря. Аналогичный показатель по Нижегородской области в 2013 году составил 32,0 рубля.
В общей сложности в 2013 году объем финансирования отрасли "Физическая культура и спорт" из различных источников составил 157 356,2 тыс. рублей: из которых 3 194,8 тыс. руб. средств израсходовано на проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, 2 393,3 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, 50 490,5 тыс. руб.- на содержание и работу детских спортивных школ, 85 553,8 на заработную плату и 15 813,8 на другие нужды.
Из общей суммы, выделенных в 2013 году на физическую культуру и спорт из всех источников: 55,7% получены из областного бюджета, 54,3% - из городского бюджета.
Число штатных работников в сфере физической культуры и спорта в 2013 г. по сравнению с 2012 увеличилось на 19,0%.
На 31.12.2013 в городе функционирует 317 спортивных сооружений. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений города составляет 7906 человек - 3,2% от населения города. Для сравнения, аналогичный показатель в Нижегородской области составляет 3,3%.
Детский спорт
На территории города Дзержинска функционирует 11 спортивных муниципальных учреждений (3 специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 6 детско-юношеских спортивных школ, 1 детско-юношеский центр и 1 ФОК). В январе 2014 г. в муниципальное из областного ведомства перешли 4 учреждения: СДЮСШОР по фехтованию, СДЮСШОР "Заря", СДЮСШОР борьбы "Созвездие", "ФОК".
В сентябре 2014 г. 3 муниципальных учреждения спортивной направленности (ДЮСШ N 1; ДЮСШ N 3; ДЮЦ "Магнитная стрелка") перешли из подведомственного подчинения Управления образования в подведомственное подчинение Комитета по физической культуре и спорту.
Число занимающихся в детских спортивных школах и центрах в 2013 году составило 6 540 человек и увеличилось на 1,2% по сравнению с 2012 годом.
В городе ведется физкультурно-оздоровительная работа в клубах по месту жительства и на базе образовательных школ во внеурочное время. Согласно статистическим данным спортивными занятиями на постоянной основе занято 40,0% школьников города, из которых 29,3% занимаются в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и детских спортивных клубах по месту жительства, 10,7% - в спортивных секциях при общеобразовательных школах.
В целях развития детского спорта в городе ежегодно проводятся первенства города по 30 видам спорта. В соревнованиях по лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике, шашкам, шахматам, баскетболу, волейболу, настольному теннису, футболу, мини-футболу и других видов спорта. В этих соревнованиях ежегодно принимают участие около 9 тыс. учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений среднего специального и высшего профессионального образования.
В городе проводятся смотры-конкурсы: на лучшую постановку учебно-воспитательной и спортивной работы среди учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, среди тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, организаций спортивно-массовой работы по месту жительства, конкурс "Профи".
Физкультурно-массовая работа с населением
В последнее время в городе появилась положительная тенденция развития физкультурно-массовой работы с населением. Так с 2011 года включены в городской календарный план спортивно-массовых мероприятий спартакиада силовых структур, спартакиада несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН, спартакиада среди кадетов.
Ежегодно проводятся массовые городские легкоатлетические эстафетные пробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 45 г.г. и "Золотая осень", Всероссийские массовые соревнования "Кросс Нации", "Лыжня России", "Российский Азимут", соревнования среди ветеранов посвященные декаде пожилых людей, спортивные праздники посвященные Дню города, Дню Независимости и Дню физкультурника, спартакиады клубов по месту жительства, городских и загородных оздоровительных лагерей, предприятий и организаций, средних специальных и высших учебных заведений.
Спорт людей с ограниченными возможностями
Начиная с 1994 года, в городе работают спортивные кружки и секции для инвалидов. В 1998 году в СДЮСШОР "Заря" было открыто отделение инвалидного спорта. Спорт людей с ограниченными возможностями в нашем городе уже имеет славные традиции. Среди дзержинских спортсменов-инвалидов призеры Паралимпийских игр, победители и призеры чемпионатов и первенств России, Европы и мира. Если в начале развивался спорт среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, то с 2004 года спортом начали заниматься люди с нарушением слуха. На сегодняшний день 8 спортсменов-инвалидов являются членами сборных команд России по легкой атлетике, по пауэрлифтингу, по футболу.
Ежегодно город Дзержинск принимает Чемпионат, Первенство и Кубок России по плаванию среди людей с ограниченными возможностями.
Спорт высших достижений
Дзержинске ежегодно проводится более 180 соревнований, среди которых 110 городских, и более 70 областных и всероссийских и международных. Количество участников спортивных мероприятий в 2013 году достигло 40 160 чел.
В 2014 году в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, занимается 5 695 человек, среди них спортсменов-разрядников 1295 человек.
В 2013 году Дзержинские спортсмены завоевали на официальных международных соревнованиях 21 медаль - 16 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовых. В 2014 году 46 медалей - 19 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей.
Материально-техническая база спорта
В материально-техническую базу спортивных школ в 2013 году было инвестировано 157 356,2 тыс. рублей.
Уровень обеспеченности города Дзержинска спортивными залами составляет 11,2% от федерального норматива, плоскостными сооружениями - 68,8%, бассейнами - 10,2%. Следует признать, что большая часть спортивных сооружений не отвечает современным требованиям и нуждается в реконструкции или в капитальном ремонте.
Работа по реконструкции и капитальному ремонту не решает проблем с обеспеченностью города спортивными сооружениями. Только строительство современных многофункциональных спортивных сооружений, оснащение их спортивным инвентарем и оборудованием, обеспечение профессиональными кадрами - это те меры, которые позволят увеличить число занимающихся физической культурой и спортом в городе и перейти на новый, более эффективный уровень спортивной работы с различными социально-демографическими группами населения, привлечь детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.
Пропаганда физической культуры и спорта
В Дзержинске отсутствует городское печатное спортивное издание, поэтому для доведения информации о физкультурно-спортивной жизни и в целях пропаганды физической культуры и спорта Комитет по физической культуре и спорту тесно взаимодействует со средствами массовой информации и отделом СМИ Администрации города: предоставляет необходимые информационные материалы, проводит пресс-конференции, рекламная агитация.
Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта в городе Дзержинске являются:
- недостаточное количество современных спортивных сооружений, низкий уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, спортивными залами и бассейнами и большая степень изношенности имеющихся спортивных сооружений;
- низкий уровень обеспеченности детских образовательных учреждений спортивной направленности качественным спортивным инвентарем и оборудованием.
Все это не позволяет привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее число жителей, а значительное количество имеющихся спортивных объектов нуждается в капитальном ремонте. Низкая обеспеченность детских образовательных учреждений спортивной направленности, детских спортивных клубов по месту жительства спортивным инвентарем и оборудованием, отрицательно сказываются на количестве детей, желающих заниматься физической культурой и спортом.
Реализация мер, направленных на развитие физической культуры, и спорта, пропаганду здорового образа жизни на территории муниципального округа город Дзержинск требует комплексного и последовательного подхода, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий Программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса контроля.
Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
3.5.2. Цель и задачи подпрограммы 5
Главная цель подпрограммы - создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.
2. Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта.
3. Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений.
4. Обеспечение возможности занятий физической культурой и спортом.
5. Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта.
6. Финансовая поддержка организаций спортивной направленности, федераций по видам спорта, спортсменов и тренеров за высокие достижения.
3.5.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 5
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделе 2.5 и 2.6. муниципальной программы.
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 20 января 2015 г. N 65 в подпункт 3.5.4 пункта 3.5 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
3.5.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств городского бюджета
Таблица N 1 (6)
3.5.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
3.5.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 5
1. Финансовые риски:
- существенное сокращение объемов финансирования подпрограммы,
- замедление экономического роста в стране в целом и в городе Дзержинске в частности,
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2. Организационные риски:
- дефицит квалифицированных тренерских кадров;
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока квалифицированных кадров, переподготовки, повышения квалификации имеющихся специалистов.
3.6. Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа"
Паспорт подпрограммы 6
3.6.1. Характеристика текущего состояния
Развитие потенциала многопрофильной сети учреждений социальной сферы г. Дзержинска приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей городского округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.
В основе деятельности учреждений социальной сферы лежит предоставление муниципальных услуг населению, которые регламентированы стандартами качества муниципальных услуг, утвержденных соответствующими постановлениями Администрации города Дзержинска.
Одной из составляющих качества является надежность зданий, в которых предоставляются услуги. По состоянию на 01.01.2014 80% зданий были введены в эксплуатацию в 60 - 70 годах прошлого века и имеют срок эксплуатации 30-50 лет. Деятельность органов местного самоуправления по своевременному решению локальных проблем эксплуатации обеспечила недопущение присвоения зданиям статуса "аварийных".
В связи с многолетней эксплуатацией объектов социальной сферы имеет место высокая степень изношенности и несоответствие современным требованиям сетей теплоснабжения, энергоснабжения и водоснабжения. Таким образом, учреждения социальной сферы на сегодняшний день представляют собой недостаточно защищенную, с точки зрения аварийности, категорию объектов с массовым пребыванием людей.
Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых в предыдущие годы ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройства территорий.
Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база, которая так же в основной массе была сформирована в 70 - 80-е годы. Модернизация материально-технической базы на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.
Настоящая подпрограмма разработана в связи с необходимостью комплексного подхода к обеспечению качества предоставления услуг учреждениями социальной сферы. Решение проблемы сохранения зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии и несоответствия темпов обновления технического оснащения учреждений посредством данной подпрограммы позволит эффективно и целенаправленно выстроить работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями. На протяжении срока действия данной подпрограммы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений социальной сферы и его поддержание в удовлетворительном состоянии на уровне 100%. Доля учреждений, принимающих участие в модернизации материально-технической базы составит 100%.
3.6.2. Цель и задачи подпрограммы 6
Целью подпрограммы является совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание современной инфраструктуры в учреждениях социальной сферы.
2. Повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей учреждений социальной сферы.
3.6.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 6
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделе 2.5 и 2.6. муниципальной программы.
3.6.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 6 "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа" |
Соисполнитель - Управление социальной политики |
||||||
|
всего |
55189,2 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
|
участник 2: УДДУ |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3 : УСП (ОК) |
44497,9 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
|
участник 5: КФИС |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
|
Участник 6 МКУ "ЦБ УМКФиС" |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы |
участник 2 : УДДУ |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3 : УСП (ОК) |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы |
участник 2 : УДДУ |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
|
участник 3 : УСП (ОК) |
43997,9 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
|
участник 5: КФИС |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы |
участник 2 : УДДУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3 : УСП (ОК) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 5: КФИС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Участник 6 МКУ "ЦБ УМКФиС" |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
3.6.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 6 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
3.6.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 6
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:
1. Финансовые риски:
- возникновение бюджетного дефицита и недостаточный, вследствие этого, уровень бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;
- нерегулярное поступление финансирования.
2. Правовые риски:
-. изменение законодательства, требований надзорных органов, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков и объемов финансирования или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
3. Экономические риски:
- замедление экономического роста в стране в целом и г. Дзержинске в частности;
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию Подпрограммы 6, планируется подготовка предложений, направленных на:
- финансирование мероприятий Подпрограммы 6 в полном объеме;
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 6, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве, регулирующем социальную сферу.
3.7. Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа"
Паспорт подпрограммы 7
3.7.1. Характеристика текущего состояния
Важным направлением деятельности учреждений социальной сферы является обеспечение комплексной безопасности предоставления муниципальных услуг. Учреждения обязаны обеспечивать исполнение требований:
- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12. 2001 N 197-ФЗ;
- Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
- Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
- Федерального закона от 25.07.2007 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";
- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Санитарных правил и нормативов, утвержденных для различных учреждений.
До 2012 года вопросы создания условий безопасного предоставления услуг комплексно не рассматривались. Финансирование соответствующих мероприятий осуществлялось по остаточному принципу, в связи с чем устранять замечания надзорных органов в полном объеме не удавалось.
В ходе реализации муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы на 2012 - 2016 годы" в течение 3 лет удалось актуализировать проблему безопасности и провести ряд мероприятий по улучшению условий предоставления муниципальных услуг. По состоянию на 01.01.2014 доля учреждений, в которых обеспечена пожарная безопасность, составила 50,9%, доля учреждений, в которых обеспечена антитеррористическая безопасность - 37,1%, доля учреждений, которые относятся к 1 группе санитарно-эпидемиологического благополучия - 91,1%. При этом решение проблем не носило системного характера.
Стоит так же отметить, что требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждений в направлении безопасности периодически подвергаются изменениям. Этот факт подтверждает необходимость разработки отдельной подпрограммы для целенаправленного и планомерного решения проблемы обеспечения безопасных условий предоставления муниципальных услуг и определяет ее актуальность на весь срок реализации.
В результате реализации основных мероприятий Подпрограммы к 2020 году планируется повысить противопожарную, антитеррористическую и санитарно-эпидемиологическую защищенность в 100% учреждений социальной сферы.
3.7.2. Цель и задачи подпрограммы 7
Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих комплексную безопасность учреждений социальной сферы.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
1. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений социальной сферы.
2. Формирование безопасной производственной среды.
3.7.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 7
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.7.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа" |
Соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
||||||
|
Всего |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
|
участник 2: УДДУ |
3211,7 |
3211,7 |
3211,7 |
3211,7 |
3211,7 |
3211,7 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3: УСП (ОК) |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
|
участник 5: КФ и С |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы |
участник 2: УДДУ |
2367,8 |
2367,8 |
2367,8 |
2367,8 |
2367,8 |
2367,8 |
|
участник 3: УСП (ОК) |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
участник 3: КФ и С |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы |
участник 2: УДДУ |
843,9 |
843,9 |
843,9 |
843,9 |
843,9 |
843,9 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 5: КФ и С |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы |
участник 3: УСП (ОК) |
754,0 |
754,0 |
754,0 |
754,0 |
754,0 |
754,0 |
|
участник 5: КФ и С |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы |
участник 5: КФ и С |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
3.7.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Таблица 2 (7)
3.7.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 7
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
Экономические и финансовые риски:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и областного бюджета;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски - связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными условиями минимизации данных рисков являются:
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
3.8. Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа"
Паспорт подпрограммы 8
Соисполнитель муниципальной программы |
Управление образования |
|||||
Участник подпрограммы |
Управление образования Управление детских дошкольных учреждений Управление социальной политики Комитет по физической культуре |
|||||
Цель подпрограммы |
Создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях социальной сферы |
|||||
Задача подпрограммы |
Увеличение числа учреждений социальной сферы, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
|||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
2015 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
2016 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
2017 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
2018 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
2019 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
2020 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Всего |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Индикаторы подпрограммы |
Доля учреждений социальной сферы, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 32%. |
3.8.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышения доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.
Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, среди них 687 детей-инвалидов.
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий.
В учреждениях дошкольного образования создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования: 60 групп и 4 класса. Успешно реализуются 7 коррекционно-развивающих направлений: коррекция нарушений речи, зрения, слуха, нарушений опорно-двигательного аппарата, нарушений интеллекта, задержки психического развития, функционируют группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.
Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
Социальной реабилитацией инвалидов занимается МБУ СП "КЦРДМ Молодежные инициативы".
Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе, также как интеграция через образование. Занятие инвалидов физкультурой и спортом во многих случаях можно рассматривать не только как средство реабилитации, но и как постоянную форму жизненной активности - социальной занятости и достижений. В государственной политике развития физической культуры и спорта среди инвалидов безусловный приоритет отдается физкультурно-оздоровительной направленности, массовости этого развития и связанному с ними решению задач социально-психологической адаптации в обществе и по совершенствованию двигательной активности инвалидов, повышению уровня их физического, психического и социального благополучия. Систематические занятия инвалидов физической культурой и спортом не только расширяют их функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, но и благоприятно воздействует на психику, мобилизуют волю, возвращают людям с ограниченными физическими возможностями чувство социальной защищенности и полезности.
В настоящее время в Дзержинске спортом занимаются 282 человека с ограниченными возможностями, среди них инвалиды по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальной недостаточностью. Одним из приоритетных направлений данных учреждений это привлечение к адаптивной физической культурой лиц с отклонениями в состоянии здоровья, оказания помощи в реализации их возможностей и способностей. Опыт работы в данном направлении показал, что все перечисленные виды деятельности в совокупности привели к положительной динамике в области социализации, реабилитации, адаптации людей с ограниченными возможностями. Вместе с тем, для проведения реабилитационных мероприятий с данными категориями лиц необходимо современное оборудование.
В МБОУ ДОД "СДЮШОР "Заря" проводится реабилитация инвалидов с помощью гидрореабилитации и плавания, с 1998 года открыто отделение инваспорта. Работая с детьми-инвалидами, спортивная школа достигла больших успехов как в спортивном плане (есть чемпионы и призеры мира, Европы, Паралимпийских игр и России), так и в реабилитации - занятия "поставили на ноги" более 70 человек.
В Дзержинском плавательном бассейне неоднократно проходили соревнования Всероссийского масштаба для спортсменов-инвалидов, ежегодно организуются учебно-тренировочные сборы для сборной команды России. Это обусловлено удачным расположением дзержинского бассейна: близко от вокзалов, гостиницы, центра города и других инфраструктур. В городе работают высококвалифицированные тренеры-преподаватели, специализирующиеся на адаптивной физической культуре.
С учетом имеющихся материально-технических условий физкультурно-оздоровительного комплекса одним из приоритетных направлений деятельности стало привлечение к занятиям адаптивной физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья, оказание помощи в реализации их возможностей и способностей.
Опыт работы в этой области показал, что все перечисленные виды деятельности в совокупности привели к положительной динамике в области социализации, реабилитации, адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к занятиям адаптивной физической культурой.
За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения бассейна маломобильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).
Но для соответствия требованиям "Паспорта доступности учреждений" для инвалидов и маломобильных групп населения (содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его фактическую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу) необходимо еще оборудовать учреждения подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд других мероприятий. Кроме того, материально-техническая база учреждений нуждается в существенной модернизации и обновлении.
На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования, молодежной политики, физкультуры и спорта не соответствовало параметрам доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам в социальной сфере, приводит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям, координации действий участников подпрограммы. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
На 01.01.2014 индикатор "доля учреждений социальной сферы, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды" составляет 6% от общего количества учреждений социальной сферы на территории городского округа. К 2020 году в процессе реализации муниципальной программы данный показатель должен вырасти до 32%.
3.8.2. Цель и задачи подпрограммы 8
Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях социальной сферы.
Задача подпрограммы - увеличение числа учреждений социальной сферы, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.
3.8.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 8
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.8.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа" |
Соисполнитель - Управление образования |
||||||
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы, по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей инвалидов |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.8.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 8 за счет всех источников
Таблица 2(7)
3.8.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 8
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
3.9. Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа"
Паспорт подпрограммы 9
Соисполнитель муниципальной программы |
Управление образования |
|||||
Участники подпрограммы |
Управление образования Управление детских дошкольных учреждений Управление социальной политики Комитет по физической культуре |
|||||
Цель подпрограммы |
Создание условий для функционирования учреждений социальной сферы в режиме энергосбережения |
|||||
Задача подпрограммы |
Создание условий для улучшения эффективности использования энергоресурсов |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
|||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Индикаторы достижения цели подпрограммы |
Доля учреждений социальной сферы от общего числа объектов социальной сферы, в которых улучшены условия для эффективного использования энергоресурсов - 26,5% |
3.9.1. Характеристика текущего состояния
Анализ сложившейся ситуации в топливно-энергетическом комплексе города показывает, что угрозы надежному энергообеспечению существуют. В первую очередь к таковым можно отнести дефицит электрической и тепловой мощности, ограничения по пропускной способности и недостаточное развитие системы электрических сетей, а также высокий износ электросетевого и энергетического оборудования топливно-энергетического комплекса города Дзержинска.
Инвестиции в обновление, модернизацию оборудования топливно-энергетического комплекса города вкладываются в недостаточном объеме, что приводит к его старению, повышению уровня аварийности и снижению эксплуатационной готовности.
Основными причинами аварийного прекращения подачи электрической энергии в учреждения социальной сферы являются несоответствие существующих схем электроснабжения требованиям по категории надежности и неудовлетворительное состояние их электрических сетей. Плохое состояние систем отопления и недостаточное финансирования на ремонт зданий социальной сферы увеличивают риск возникновения аварийных ситуаций систем теплопотребления. Большой срок эксплуатации коммунальных систем, при недостаточном финансировании, необходимом для поддержания их в соответствии, приводят к увеличению потребления тепло и электроэнергии. Общая потеря тепла через окна составляет до 45%, то есть в пересчете на школу это составляет немного немало 136 Гкал в год. И это только непосредственный материальный ущерб, к этому нужно добавить сотни детей, страдающих от сквозняков, работу врачей в случае болезни, пропущенные уроки - недополученные знания. Изношенность систем водоснабжения увеличивают риски повышения холодного и горячего водопотребления, а также приводят к разрушению конструкций здания
За последние годы проведены работы, повышающие энергоэффективность учреждений социальной сферы, но эти меры не носят комплексного подхода в решении проблем по повышению эффективности использования энергии в образовательных организациях. Проблемы доступного и надежного энергоснабжения учреждений социальной сферы, а также обеспечение их устойчивой работы обусловили необходимость разработки подпрограммы "Энергосбережение".
Подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению эффективности использования энергии в учреждениях социальной сферы, приведение в соответствие с паспортами энергобезопасности учреждений. Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной целевой подпрограммы энергосбережения.
На 01.01.2014 индикатор "доля учреждений социальной сферы от общего числа объектов социальной сферы, в которых улучшены условия для эффективного использования энергоресурсов" составляет 6,6% от общего количества учреждений социальной сферы на территории городского округа. К 2020 году в процессе реализации муниципальной программы данный показатель должен вырасти до 23,2%.
3.9.2. Цель и задача подпрограммы 9
Цель подпрограммы - создание условий для функционирования учреждений социальной сферы в режиме энергосбережения.
Срок достижения цели подпрограммы - 2020 год.
Основная задача подпрограммы - создание условий для улучшения эффективности использования энергоресурсов.
3.9.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 9
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.9.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа" |
Соисполнитель - Управление образования |
||||||
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 2: УДДУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3: КФиС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 4: УСП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 2: УДДУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 3: КФиС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 4: УСП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.9.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 9 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
3.9.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 9
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 9 февраля 2015 г. N 294 в раздел 3.10 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
3.10. Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе"
Паспорт подпрограммы А
3. А.1. Характеристика текущего состояния
Принятие Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" создало законодательную основу для самоорганизации граждан. Среди различных форм самоорганизации населения самой массовой является территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС). Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Такая форма исключительно гибкая и максимально приближенная к населению. Основным направлением деятельности ТОС является решение социально значимых для населения вопросов: благоустройства территорий, социальной защиты и социального обслуживания населения, строительства и ремонта дорог, детских игровых площадок, физкультурно-оздоровительных объектов.
ТОС является составной частью системы местного самоуправления и в пределах своих полномочий осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления г. Дзержинска.
Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с сентября 2011 года. В настоящее время продуктивно идет процесс формирования ТОС, наиболее деятельные жители территорий объединяются в инициативные группы, организуют конференции жителей с целью создания органов ТОС.
В период с сентября 2011 года по август 2014 года 64 инициативных группы по созданию органов ТОС подготовили и провели 64 учредительных конференций граждан по созданию органов ТОС. На территории городского округа создано 50 органов ТОС, из них имеют статус юридического лица 10 органов ТОС.
Система ТОС в городе Дзержинске охватывает 30 778 жителей, что составляет 12,5% от среднегодовой численности населения на 01.01.14. Задача органов местного самоуправления - поддержать гражданскую инициативу жителей городского округа, оказать всю необходимую организационную, методическую, информационную, финансовую поддержку. В период с сентября 2011 года по июль 2014 года органами местного самоуправления проведено 34 обучающих семинаров, обучено 918 человек.
Вместе с тем, формирование и дальнейшее развитие системы ТОС в городе Дзержинске сдерживается следующими факторами:
- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем многоквартирного дома и развития территорий;
- недостаточная информированность населения об институтах Советов ТОС;
- недостаточная информированность населения о работе органов ТОС;
- отсутствие нормативно-правового обеспечения, регулирующего некоторые аспекты формирования и деятельности органов ТОС;
- неразвитость механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления, органами ТОС и организациями обслуживающими жилой фонд;
- недостаточное методическое обеспечение формирования и деятельности органов ТОС.
Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение программного метода с использованием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. В этой связи разработка подпрограммы является необходимой и позволяет сформировать четкое видение долгосрочной цели, приоритетов функционирования и развития ТОС, выстроить взаимодействие органов местного самоуправления с органами ТОС на принципах системности, открытости, целеполагания.
Реализация подпрограммы будет работать на дальнейшее интенсивное развитие добрососедских отношений, конструктивный диалог между органами местного самоуправления и органами ТОС, активизацию творческого потенциала, инициативное участие граждан в решении вопросов местного значения и процессах самостоятельного управления территориями.
Реализация основных мероприятий подпрограммы приведет к увеличению количества многоквартирных домов города Дзержинска, охваченных системой ТОС, повышению профессиональной и социальной компетенции представителей и руководителей органов ТОС, возрастанию информированности населения о деятельности органов ТОС, повышению роли ТОС в организации местного самоуправления, укреплению доверия к органам местного самоуправления.
3. А.2. Цель и задачи подпрограммы А
Целью подпрограммы является создание условий для развития гражданской инициативы в сфере территориального общественного самоуправления.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС, создание стимулов к участию ТОС в реализации уставной деятельности, стратегических направлений развития города Дзержинска.
2. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе.
3. Информационное и методическое обеспечение деятельности органов ТОС.
3. А.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы А
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 9 февраля 2015 г. N 294 в раздел 3.А.4 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
3. А.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы А за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе" |
Управление социальной политики |
||||||
|
Всего |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Участник 3: УСП (ОК) |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально-ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий |
Участник 3: УСП(ОК) |
2691,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления города |
Участник 3: УСП (ОК) |
308,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 9 февраля 2015 г. N 294 в раздел 3.А.5 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
3. А.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы А за счет всех источников
Таблица 2 (7)
3. А.6. Анализ рисков реализации подпрограммы А
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:
Финансовые риски:
- существенное, по сравнению с запланированным, сокращение объемов финансирования подпрограммы, что приведет к сдержанному развитию территориального самоуправления, нарушит внутреннюю логику подпрограммы и снизит суммарный эффект предусмотренной системы мероприятий;
- нерегулярное поступление финансирования;
- нецелевое расходование средств исполнителями подпрограммы.
Организационные и управленческие риски:
- несогласованность действий органов местного самоуправления г. Дзержинска исполнителей, вовлеченных в процесс реализации подпрограммы;
- пассивность участия в реализации подпрограммы органов ТОС;
- дефицит квалифицированных управленческих кадров.
Экономические риски:
- замедление экономического роста в стране в целом и г. Дзержинске в частности;
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию подпрограммы, планируется подготовка предложений направленных на:
- финансирование мероприятий подпрограммы в полном объеме;
- целевое расходование средств исполнителями подпрограммы;
- консолидацию действий органов местного самоуправления г. Дзержинска и исполнителей Подпрограммы;
- активное участие в реализации подпрограммы органов местного самоуправления г. Дзержинска и органов ТОС.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.8., не наступают. Индикаторы цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.8.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
-------------------------------------------
*(1) Наименование подпрограммы А определяет структура целевой статьи в соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2014 г. N 4699 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2015 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Дзержинские ведомости" от 21 ноября 2014 г. N 46
Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 1 апреля 2016 г. N 1042 настоящее постановление отменено с 1 января 2016 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. N 4420
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. N 4371
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 9 октября 2015 г. N 3382
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 июля 2015 г. N 2391
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 16 июля 2015 г. N 2321
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 4 июня 2015 г. N 1753
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 8 мая 2015 г. N 1415
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 14 апреля 2015 г. N 1064
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 17 марта 2015 г. N 746
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 9 февраля 2015 г. N 294
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 20 января 2015 г. N 65
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 24 ноября 2014 г. N 5050
Изменения вступают в силу с момента опубликования названного постановления