Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 5. Система программных мероприятий
Система мер по достижению целей и показателей программы сгруппирована в два блока мероприятий, охватывающих все основные сферы жизнедеятельности города и обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере, как по городу в целом, так и на уровне административных округов.
Первый блок представляет ключевые направления энергосбережения, имеющие межотраслевой характер:
- организационно-экономические мероприятия;
- государственное регулирование энергопотребления;
- энергетические обследования предприятий и организаций.
Второй блок включает комплекс энергосберегающих мероприятий, сгруппированных в семь структурированных по основным показателям подпрограмм:
- "Энергоэффективность в промышленности";
- "Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе";
- "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве";
- "Энергоэффективность в социальной сфере";
- "Энергоэффективность в строительном комплексе";
- "Энергоэффективность в городском транспорте";
- "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы".
5.1. Организационно-экономические меры. Государственное регулирование энергопотребления. Энергетические обследования
Для успешной реализации программы и развития процесса энергосбережения в Москве необходимо:
- распространить практику использования тарифа экономического развития на промышленных предприятиях на другие отрасли экономики города
- учитывать на практике экономически обоснованные затраты потребителей электрической и тепловой энергии на реализацию программ энергосбережения;
- сформировать механизм государственной поддержки привлечения инвестиций на реализацию энергосберегающих мероприятий.
- обеспечить включение в бюджет города на протяжении действия всей программы в полном объеме финансирование программных мероприятий для организаций и учреждений социальной и жилой сферы.
- разработать положения о демонстрационных зонах высокой энергоэффективности и пилотных энергоэффективных проектах города Москвы,
- разработать и внедрить с 2005 года единые правила установления лимитов потребления топлива, тепловой, электрической энергии и услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей бюджетной сферы;
- в 2005 году разработать механизм перехода от лимитирования энергопотребления по достигнутому уровню к лимитированию по удельным нормам потребления для потребителей бюджетной сферы;
- обеспечить реализацию Программы проведения энергетических обследований предприятий и организаций г. Москвы на 2004-2007 годы, которая утверждена Вице-Мэром Москвы и является составной частью Городской целевой программы по энергосбережению на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года;
- в 2005 году разработать и утвердить форму энергетического паспорта бюджетной организации;
- с 2005 года ввести обязательную паспортизацию бюджетных организаций города Москвы не только городского, но и федерального уровня;
- В 2004 году разработать и внедрить с 2005 года порядок формирования, утверждения и применения лимитов потребления газа для всех потребителей на основе обоснованных нормативов.
- В 2005 году провести актуализацию Программы в части разработки показателя комплексной экологической эффективности (сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижение водопотребления и водоотведения с учетом изменения качественного состава воды и эффективности порядка обращения и сокращения объемов образования отходов) по каждой подпрограмме.
5.2.1. Подпрограмма "Энергоэффективность в промышленности"
5.2.1.1. Характеристика энергопотребления. Цели и основные задачи
Промышленность является важнейшим сектором экономики Москвы. Здесь действует около 1000 крупных и средних и более 20 тыс. малых производственных предприятий и научно-исследовательских организаций. Комплекс обеспечивает 8-9% производства валового регионального продукта и 22% налоговых поступлений в городской и федеральный бюджеты.
Начиная с 2000 года промышленность города в целом развивается устойчиво и высокими темпами. Наиболее высокие темпы роста промышленного производства достигнуты в полиграфической отрасли (138,3%), химической и нефтехимической (115,3%), машиностроении и металлообработке (115,0%).
В соответствии с "Прогнозом социально-экономического развития города на 2004 год и на трехлетний период" и прогнозными показателями Комплексной программы промышленной деятельности в городе Москве на 2004-2006 годы в период 2004-2006 годы предусматривается среднегодовой прирост промышленного производства в объеме 8%.
См. также Городскую целевую программу "Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве на 2007-2009 гг.", утвержденную постановлением Правительства Москвы от 5 декабря 2006 г. N 943-ПП
При этом одновременно с наращиванием темпов развития предприятиям комплекса необходимо обеспечить снижение энергоемкости выпускаемой продукции. В настоящее время доля затрат на энергоресурсы в себестоимости производимой продукции в среднем составляет от 8%.
Решение этой задачи требует повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, потребление которых в 2003 году с учетом собственной выработки энергии составило:
- электрическая энергия - 7858 млн.кВт.ч
- тепловая энергия - 20500 тыс. Гкал
- топливо (на технологические нужды) - 542 тыс.т у.т.
Потенциал энергосбережения в промышленности города оценивается в 2,5-2,6 млн.т у.т. в год.
Целью подпрограммы является повышение энергоэффективности промышленного производства и снижение на этой основе энергоемкости промышленной продукции за счет реализации имеющихся резервов энергосбережения, внедрения современного энергосберегающего оборудования и технологий. Сокращение вредных выбросов в окружающую среду и улучшение экологической обстановки в городе.
Приоритетные задачи:
- проведение государственной энергосберегающей политики на предприятиях энергоемких отраслей промышленности;
- поэтапная реализация потенциала энергоэффективности и энергосбережения, прежде всего, в черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, машиностроении и металлообработке, промышленности стройматериалов и снижение за счет этого в 2004-2007 годах по сравнению с 2003 годом потребности в энергоресурсах в среднем по комплексу на 10%;
- сокращение непроизводительного расхода энергоресурсов за счет внедрение# системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;
- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии на 60-80%;
- техническое перевооружение и модернизация энергоемких производств, повышение на этой основе их энергетической эффективности и уменьшение экологической нагрузки на природную среду города;
- развитие инновационной деятельности по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий;
- оснащение предприятий современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов - создание условий для широкомасштабного использования внебюджетных источников финансирования и привлечения негосударственных инвестиций;
- развитие стимулирование# повышения эффективности использования ТЭР;
- совершенствование нормирования и регулирования энергопотребления, нормативного и методического обеспечения энергосбережения;
- детализация заданий по подпрограмме (в разрезе отраслей, предприятий и т.д.) и обеспечение выполнения заданий в целом по промышленному комплексу.
5.2.1.2. Основные показатели подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности"
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 6010 |
5927 |
5779 |
5598 |
5407 |
4882 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
18,8% |
10,0% |
1,4% |
2,5% |
3,1% |
3,4% |
9,7% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
2524 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
4149 |
1329 |
83 |
231 |
412 |
603 |
2820 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
1235 |
710 |
153 |
174 |
188 |
195 |
525 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
5062 |
2910 |
627 |
713 |
771 |
799 |
2152 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
11202 |
3588 |
224 |
624 |
1 112 |
1628 |
7614 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
6140 |
678 |
-403 |
-89 |
341 |
829 |
5462 |
5.2.1.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы "Энергоэффективность в промышленности"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. 20042008за |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 гг. |
На 2004- 2007 годы |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 годы |
За 2007 гг. |
За 2010 гг. |
Всего 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Всего по промышленности Москвы |
5062 |
2910 |
627 |
713 |
771 |
799 |
2152 |
|
|
1329 |
2820 |
4149 |
1 |
Внедрение энергосберегающих технологий на предприятиях промышленности |
1516,4 |
866,2 |
194,9 |
213,1 |
218,7 |
239,5 |
650,2 |
|
|
375,5 |
826,7 |
1202,2 |
В том числе: |
|
|
|
||||||||||
1.1 |
Реконструкция приточно-вытяжных систем вентиляции с применением современных энергосберегающих технологических решений |
Внебюджетные средства |
ФГУП ММПП "Салют", ОАО "ММП им В.В. Чернышева" ОАО "Московский шинный завод", ОАО "Логика", ОАО "МЗ Электрощит", ОАО "Ангстрем", ОАО "НИИМЭ и завод Микрон", ОАО "АТЭ-1", ФГУП "ВНИИНМ им. А.А. Бочвара", ОАО "Московский подшипник", ОАО "МЗЭП", ОАО "Синтез", ОАО ММЗ "Серп и Молот", ОАО АКХ "ВНИИМЕТМАШ", другие предприятия промышленности по результатам конкурсного отбора проектов и программ по энергосбережению |
|
|
|
|||||||
1.2 |
Повышение теплозащитных характеристик производственных и административных зданий |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
1.3 |
Устранение потерь энергоносителей (пар, тепло, вода, воздух, конденсат и др.) путем замены нестандартной запорно-регулирующей арматуры, клапанов, конденсато-отводчиков и уплотнения узлов технологического оборудования и линий |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
1.4 |
Совершенствование схемы тепло водо-, газо-, воздухо- и электроснабжения с целью оптимизации режимов работы системы внутризаводского энергоснабжения |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
1.5 |
Оснащение потребителей энергоресурсов приборами коммерческого учета (газа, тепла, воды, воздуха, электроэнергии и др.) с применением современных автоматизированных систем учета, регулирования и контроля. |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
1.6 |
Выполнение мероприятий по промывке трубопроводов, нагревательных приборов и теплообменников наружных и внутренних систем отопления с применением прогрессивных химических, акустических и вибрационных методов очистки |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
1.7 |
Внедрение комплекса мероприятий по сокращению потерь электроэнергии (установка автоматических компенсаторов, оптимизация режима работы компрессорных установок, применение энергосберегающего электроосветительного оборудования, применение трансформаторов с магнитопроводами с аморфной лентой и др.) |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
1.8 |
Применение в производственных корпусах локальных газовых лучистых излучателей для отопления |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
1.9 |
Применение высокоэкономичных ламп, электроосветительных устройств на базе светодиодов, эффективных электронных устройств на осветительном оборудовании, систем автоматического включения / выключения и регулирования яркости освещения территорий предприятий, цехов и административно-бытовых помещений |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|||||||
2 |
Внедрение базовых энергоэффективных мероприятий на предприятиях промышленности |
927,5 |
552,8 |
116,6 |
132,5 |
155,3 |
148,4 |
374,8 |
|
|
178,8 |
349,4 |
528,2 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
2.1 |
Реконструкция заводских котельных с надстройкой высокоэкономичных или газопоршневых установок для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии с улучшенными экологическими показателями |
Внебюджетные средства |
ОАО "Московский шинный завод", ОАО "Синтез", ОАО "МЗ Электрощит", ФГУП "ВНИИНМ им. А.А. Бочвара", ОАО "ММП им. В.В. Чернышева", ОАО "МЗЭП", ОАО "Московский подшипник", ОАО "Элма", другие предприятия промышленности по результатам конкурсного отбора проектов и программ по энергосбережению |
|
|
|
|||||||
2.2 |
Реконструкция внутризаводских инженерных коммуникаций (тепло-, водопроводные и канализационные сети, электрокабельные и воздухораспределительные сети) с применением металлополимерных труб и труб с полиуретановой изоляцией |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
2.3 |
Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с применением пластинчатых теплообменников, современных насосов, приборов учета, контроля и автоматического регулирования режимов теплоснабжения и водопотребления |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
2.4 |
Внедрение частотно-регулируемого электропривода на насосных, вентиляторных, компрессорных и других установках |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
2.5 |
Установка на вводах тепловой энергии автоматических узлов регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителей |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
2.6 |
Восстановление системы возврата конденсата за счет установки фильтров для трубопроводной очистки |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
3 |
Проведение мероприятий по дополнительной выработке электроэнергии, оптимизации схем использования энергоносителей |
1687,1 |
955,5 |
206,1 |
234,0 |
253,1 |
262,3 |
731,5 |
|
|
465,3 |
996,1 |
1461,4 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
3.1 |
Применение на газорегуляторных пунктах предприятий турбодетандерных установок для выработки электроэнергии и холода без сжигания газа |
Внебюджетные средства |
ФГУП "ВНИИНМ им. А.А. Бочвара", ФГУП ММПП "Салют", ОАО "Серп и Молот"; ОАО "Московский шинный завод", ОАО "Логика", ОАО "Ангстрем", ОАО "НИИМЭ и завод Микрон", ОАО "Московский подшипник", ОАО "МЭЛЗ", ОАО "МЗ Электрощит", другие предприятия промышленности по результатам конкурсного отбора проектов и программ по энергосбережению |
|
|
|
|||||||
3.2 |
Применение теплонаносных# установок для утилизации сбросовых низкопотенциальных энергоресурсов |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
3.3 |
Замена существующих котлов и водонагревателей малой мощности (0,5-1,0 мвт) на высокоэкономичные, экологически чистые каталитические теплогенераторы, работающие без вредных выбросов в окружающую среду |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
3.4 |
Применение в цехах с повышенным шумом шумоснижающих устройств |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
3.5 |
Замена устаревших газогорелочных устройств на котлах, печах и нагревателях на современные, позволяющие повысить эффективность агрегатов за счет лучшего сжигания топлива и снизить до 30% выбросы вредных веществ в окружающую среду |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
4 |
Внедрение технологий вторичного использования пара, конденсата, сбросных вод, охлаждающих потоков воды и воздуха, сжатого воздуха |
513,8 |
295,6 |
64,1 |
72,3 |
78,2 |
81,0 |
218,2 |
|
|
220,4 |
458,8 |
679,2 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
4.1 |
Утилизация тепла конденсата и использование полученного тепла для: - перегрева теплоносителя сетевого теплоснабжения; - возврата в котельную и использование в качестве питательной# |
Внебюджетные средства |
ФГУП ММПП "Салют", ОАО "Синтез", ОАО "Московский шинный завод", ОАО "Логика", ОАО "Ангстрем", ОАО "НИИМЭ и завод Микрон", ОАО "Московский подшипник", ОАО "АТЭ-1", другие предприятия промышленности по результатам конкурсного отбора проектов и программ по энергосбережению |
|
|
|
|||||||
4.3# |
Использование вторичного тепла после калориферных и промышленных (в кузнечном и инструментальных цехах) установок |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
4.4 |
Установка рекуператоров для использования вторичного тепла |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
4.5 |
Создание и внедрение системы повторного использования на технологические нужды воды из ливнестоков |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
4.6 |
Применение тепловых насосов для утилизации отходящей сбросной низкопотенциальной теплоты холодильных машин, компрессоров, технологического оборудования |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
5 |
Совершенствование систем водоподготовки, водозабора, подачи воды |
315,5 |
181,3 |
39,1 |
44,5 |
48,0 |
49,7 |
134,1 |
|
|
89,0 |
189,0 |
278,0 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
5.1 |
Перевод систем охлаждения оборудования на техническую воду, строительство оборотных систем для уменьшения затрат на питьевую воду |
Внебюджетные средства |
ФГУП "ВНИИНМ им. А.А. Бочвара", ОАО МЭЛЗ", ОАО "Синтез", ОАО "Московский подшипник ", ОАО "МЗ Электрощит", ФГУП ММПП "Салют", ОАО "Логика", ОАО "Ангстрем", ОАО" НИИМЭ и завод Микрон", другие предприятия промышленности по результатам конкурсного отбора проектов и программ по энергосбережению |
|
|
|
|||||||
5.2 |
Модернизация водозаборов, станций оборотного водоснабжения |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
5.3 |
Наладка режимов холодного водоснабжения |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
5.4 |
Внедрение систем очистки технической воды от механических примесей |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
6 |
Внедрение АСКУЭ |
75,0 |
75,0 |
30,0 |
20,0 |
25,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
6.1 |
Внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов (АСКУЭ) на АМО "ЗИЛ", МНПЗ и ОАО ММЗ "Серп и Молот" |
Бюджетные средства* (кап. вложения) |
Распорядитель бюджетных средств - ДГПиР, гос. зак. - ДТЭХ |
|
|
|
|||||||
7 |
Совершенствование нормативного и методического обеспечения энергосбережения в промышленности |
51,0 |
29,4 |
0,0 |
9,4 |
10,0 |
10,0 |
21,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
7.1 |
Разработка и внедрение нормативных актов по стимулированию энергосбережения |
Внебюджетные средства |
Предприятия инфраструктуры промышленности по результатам конкурсного отбора проектов |
|
|
|
|||||||
7.2 |
Создание комплексной системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования ТЭР, включая разработку норм освещения, стимулирующих энергосбережение в осветительных установках |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|||||||
8 |
Проведение организационно-экономические мероприятия# |
50,8 |
29,4 |
6,2 |
7,2 |
7,7 |
8,0 |
21,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||
8.1 |
Проведение энергетических обследований (энергоаудита), в том числе энергоаудита осветительных установок, формирование программ энергосбережения предприятий |
Внебюджетные средства |
Энергоаудиторские, научные организации по результатам конкурсного отбора проектов |
|
|
|
|||||||
8.2 |
Внедрение системы энергетического менеджмента на предприятиях |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
8.3 |
Разработка и внедрение энергетических и энергоэкологических паспортов предприятий |
Внебюджетные средства |
|
|
|
||||||||
8.4 |
Проведение научно-практических конференций и семинаров. Подготовка кадров в области энергосбережения |
Внебюджетные средства |
|
|
|
Примечания: * - Финансирование предусмотрено распоряжением Правительства Москвы N 622-РП от 08.04.04 г. Капвложения ежегодно уточняются при формировании адресной инвестиционной программы.
5.2.2. Подпрограмма "Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе"
5.2.2.1. Характеристика энергопотребления. Цели и основные задачи
Топливно-энергетический комплекс Москвы является крупнейшим в стране региональным производителем энергоресурсов. Электро- и теплоснабжение города обеспечивают 14 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", 67 тепловых станций и 107 отопительных котельных ГУП "Мостеплоэнерго" и другие источники. Годовая выработка электрической энергии для нужд города составляет около 31 млрд. кВтч, а тепловой - 87 млн. Гкал.
Основным поставщиком электрической энергии и самым крупным производителем тепловой энергии для нужд Москвы (более 70% от общей выработки) является ОАО "Мосэнерго".
Остальная часть тепловой энергии вырабатывается, транспортируется по магистральным теплопроводам и распределяется по квартальным тепловым сетям ГУП "Мостеплоэнерго". До 43% выработанного ОАО "Мосэнерго" тепловой энергии распределяется по квартальным тепловым сетям ГУП "Мосгортепло" и до 5% - по квартальным сетям ГУП "Теплоремонтналадка".
Базовым видом топлива для обеспечения деятельности предприятий ТЭК является природный газ, годовой расход которого составляет около 30 млрд. куб. м.
Газовое хозяйство города представляет собой единый многофункциональный производственный комплекс, основными задачами которого являются распределение и сбыт газа, профилактическое обслуживание, текущий и капитальный ремонт газопроводов, газорегуляторных станций, вводов, внутреннего газового оборудования и приборов в жилых домах, ликвидация аварий на городских газовых сетях, учет расхода газа населением, предприятиями и учреждениями города, расчет с потребителями газа.
Транспорт и распределение природного газа по городу в полном объеме осуществляет ГУП "Мосгаз", которое обслуживает отопительные котельные, 2500 промышленных и коммунальных предприятий, 26 тыс. газифицированных строений и около 2 млн. квартир.
ГУП "Моссвет" и СГУП "Мосгорсвет" обеспечивают надлежащую работу более 275 тыс. светильников наружного городского освещения, 125 трансформаторных подстанций и 200 км кабельных линий 6-10 кВ, более 10 тыс.км распределительных сетей наружного освещения, эксплуатируют 360 городских электрических часов. Общая установленная мощность осветительных приборов составляет около 60 МВт, а годовое потребление электроэнергии - 240 тыс.МВт.ч.
Потенциал энергосбережения по предприятиям комплекса оценивается в 2350-2400 тыс.т у.т. в год.
Главной целью подпрограммы является повышение энергоэффективности ТЭК города за счет улучшения использования действующих энергетических мощностей, реализации имеющихся резервов снижения топливно-энергетических издержек при выработке, транспортировке и распределении энергоресурсов, поставляемых предприятиями комплекса, и обеспечение на этой основе устойчивого и надежного снабжения потребителей Москвы электрической и тепловой энергией.
Основные задачи направлены на:
- проведение государственной энергосберегающей политики на предприятиях комплекса и участие # работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии;
- выполнение решений Правительства Москвы по вопросам энергосбережения и, прежде всего, Постановлений Правительства Москвы от 2 декабря 2003 г. N 999-ПП "О Концепции внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство", от 13.01.2004 г. N 3-ПП N "О развитии генерирующих мощностей в г. Москве", от 10.02.2004 года N 77-ПП "О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствования расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объекта# социальной сферы города Москвы;
- снижение за счет освоения потенциала энергосбережения потребности в топливе и энергии в период 2004-2007 годы на 10,2% по сравнению с базовым 2003 годом;
- техническое перевооружение и модернизация энергоемких производств, повышение на этой основе их энергетической эффективности и уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду;
- сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке ТЭР, включая потери в электрических сетях, в 2004-2007 годах на 50% и доведение их до уровня нормативных значений в 2010 году;
- сокращение непроизводительного расхода энергоресурсов за счет внедрение# системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;
- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии на 60-80%;
- оснащение предприятий современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов;
- развитие инновационной деятельности по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;
- создание условий для широкомасштабного использования внебюджетных источников финансирования программных мероприятий и привлечения негосударственных инвестиций;
- развитие мер по стимулированию повышения эффективности использования ТЭР.
5.2.2.2. Основные показатели подпрограммы "Энергоэффективность в ТЭК"
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 5390 |
5316 |
5180 |
5015 |
4841 |
4363 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
19,1% |
10,2% |
1,4% |
2,6% |
3,2% |
3,5% |
9,9% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
2264 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
3780 |
1208 |
74 |
210 |
375 |
549 |
2572 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
1127 |
649 |
140 |
159 |
172 |
178 |
478 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
4621 |
2661 |
574 |
652 |
705 |
730 |
1960 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
10206 |
3262 |
200 |
567 |
1013 |
1482 |
6944 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
5585 |
601 |
-374 |
-85 |
308 |
752 |
4984 |
5.2.2.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы "Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 годы |
На 2004- 2007 г. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 годы |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 годы |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Топливно-энергетический комплекс Москвы, всего |
4621 |
2661 |
574 |
652 |
705 |
730 |
1960 |
|
|
1208 |
2572 |
3780 |
|
Из всего по приоритетным энергосберегающим направлениям и технологиям: |
|
|
|
|
|
|||||||
1 |
Энергосберегающие мероприятия на предприятиях топливно-энергетического комплекса |
4606,4 |
2650,9 |
573,5 |
648,7 |
701,8 |
726,8 |
1955,5 |
|
|
1208,0 |
2572,0 |
3781,0 |
1.1 |
АО "Мосэнерго" |
1481,5 |
767,6 |
142,1 |
197,6 |
189,5 |
238,4 |
713,8 |
|
|
277,8 |
719,7 |
997,5 |
1.1.1 |
Оптимизация режимов работы электрической сети и оборудования |
8,4 |
4,8 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,6 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
2,2 |
4,5 |
6,7 |
1.1.2 |
Внедрение маломощных низковольтных частотных преобразователей (ЧП) для электроприводов (завода ОЗАП Мосэнерго) |
1,8 |
0,9 |
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,9 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
0,3 |
1,3 |
1,6 |
1.1.3 |
Внедрение мощных высоковольтных частотных преобразователей (ЧП) для электроприводов |
273,7 |
230,7 |
64,0 |
45,4 |
52,1 |
69,2 |
43,0 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
52,4 |
101,7 |
154,1 |
1.1.4 |
Установка сильфонных компенсаторов на тепловых сетях |
220,0 |
124,0 |
30,0 |
30,0 |
32,0 |
32,0 |
96,0 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
35,0 |
76,6 |
111,7 |
1.1.5 |
Применение теплопроводов с эффективной теплоизоляцией (ППУ) при перекладке тепловых сетей (с учетом продления срока службы трубопроводов) |
400,0 |
230,0 |
|
110,0 |
40,0 |
80,0 |
170,0 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
32,0 |
79,1 |
111,1 |
1.1.6 |
Энергетические обследования ТЭЦ и электрических сетей с разработкой мероприятий по снижению издержек при выработке и транспортировке электрической и тепловой энергии |
28,2 |
28,2 |
28,2 |
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.7 |
Очистка трубок конденсаторов турбин машиной "Атюмат" ГЭС-1, ТЭЦ -12, 23, 25 |
6,6 |
5,2 |
3,7 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,4 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
9,0 |
15,9 |
24,9 |
1.1.8 |
Уплотнение топок и газоходов паровых и водогрейных котлов |
6,8 |
5,8 |
4,4 |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
1,0 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
5,3 |
10,4 |
15,7 |
1.1.9 |
Замена высокогерметичных уплотненний (ВГУ), регулирующих клапанов ЦВД на турбинах ТЭЦ-9, ТГ-5, 4. |
5,6 |
5,6 |
2,8 |
2,8 |
|
|
|
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
11,8 |
12,7 |
24,5 |
1.1.10 |
Пересмотр и утверждение НТД по топливо-использованию на ТЭЦ-16, ТЭЦ-23 |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
0,2 |
|
|
|
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
1,4 |
1,6 |
3,1 |
1.1.11 |
Консервация ПВК N 13, 14, 15, 16 октадециломином (ОДА) на ТЭЦ-21 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
21,4 |
25,1 |
46,5 |
1.1.12 |
Замена мазутных подогревателей ПМ-10-120 на ТЭЦ-23 N 3-6, N 7-10 |
9,0 |
9,0 |
4,4 |
4,5 |
|
|
|
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
42,0 |
45,0 |
87,0 |
1.1.13 |
Воздушное байпасирование калориферов на ТЭЦ-23 к.а. N 7; к.а. N 8 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
1,7 |
1,8 |
3,5 |
1.1.14 |
Реконструкция концевых уплотнений ЦНД, ЦСД на ТЭЦ-23, ТГ N 7, ТГ N 8, ТГ N 6 |
5,7 |
5,7 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
|
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
20,0 |
26,1 |
46,1 |
1.1.15 |
Чистка трубных систем подогревателей сетевой воды на турбинах N 1-8 ТЭЦ-23 |
2,1 |
1,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,9 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
4,3 |
9,1 |
13,4 |
1.1.16 |
Реконструкция пароохладителей с внедрением новых установок впрыска котла ТГМ-84Б N4 на ТЭЦ-9 |
1,6 |
1,6 |
|
|
1,6 |
|
|
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
0,4 |
1,0 |
1,5 |
1.1.17 |
Замена водяного экономайзера на котлах ТЭЦ-23, к.а. N 6, к.а. N 5 |
18,5 |
18,5 |
|
|
|
18,5 |
|
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
11,0 |
110,4 |
121,4 |
1.1.18 |
Внедрение схемы захолаживания подпиточной воды теплосети в КТЦ-1, ТЭЦ-23 |
1,0 |
|
|
|
|
|
1,0 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
0,0 |
1,7 |
1,7 |
1.1.19 |
Внедрение схемы байпасирования ПВД по питательной воде на ТЭЦ-23 |
1,0 |
|
|
|
|
|
1,0 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
0,0 |
1,6 |
1,6 |
1.1.20 |
Малозатратные энергоэффективные мероприятия |
490,0 |
95,0 |
|
|
59,0 |
36,0 |
395,0 |
Внебюджетные средства |
АО "Мосэнерго" |
27,5 |
204,2 |
231,7 |
1.2 |
ГУП "Мостеплоэнерго" |
770,0 |
439,2 |
74,5 |
89,0 |
113,1 |
162,6 |
330,8 |
|
|
189,6 |
443,3 |
632,9 |
1.2.1 |
Внедрение эффективных технологических процессов и материалов при перекладке теплопроводов, включая тепловизионный мониторинг и диагностику состояния тепловых сетей, внедрение предизолированных теплопроводов из сшитого полиэтилена и применение теплопровод# |
574,8 |
311,6 |
62,3 |
77,9 |
84,1 |
87,2 |
263,2 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мостеплоэнерго" |
167,5 |
372,9 |
540,4 |
1.2.2 |
Внедрение частотных преобразователей (ЧП) на насосном оборудовании котельных и теплопунктов |
11,1 |
8,5 |
0,9 |
3,0 |
1,9 |
2,7 |
2,6 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мостеплоэнерго" |
1,2 |
2,0 |
3,2 |
1.2.3 |
Внедрение энергосберегающих мероприятий на производственно-отопительных предприятиях (модернизация оборудования, автоматизация технологических процессов, применение в технологических процессах теплонасосных установок) |
97,4 |
58,4 |
5,4 |
2,0 |
10,0 |
41,0 |
39,0 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мостеплоэнерго" |
10,4 |
39,5 |
49,8 |
1.2.4 |
Утилизация тепла уходящих газов котлов для нагрева обратной сетевой и подпиточной воды, предварительного нагрева воздуха и природного газа в оребренных теплообменниках |
60,2 |
45,2 |
5,3 |
1,0 |
12,3 |
26,6 |
15,0 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мостеплоэнерго" |
10,6 |
29,0 |
39,5 |
1.2.5 |
Энергоэкономические обследования котельных с разработкой мероприятий по снижению издержек при выработке тепловой энергии |
26,4 |
15,5 |
0,6 |
5,1 |
4,8 |
5,0 |
10,9 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мостеплоэнерго" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3 |
ГУП "Мосгортепло" |
1933,7 |
1180,2 |
294,3 |
2889,4 |
329,5 |
267,0 |
753,5 |
|
|
614,7 |
1162,0 |
1776,6 |
1.3.1 |
Модернизация ЦТП с применением блочных тепловых пунктов |
111,1 |
71,7 |
18,0 |
20,1 |
16,3 |
17,2 |
39,5 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мосгортепло" |
33,9 |
65,2 |
99,2 |
1.3.2 |
Внедрение блоков систем автоматического регулирования отпуска тепла |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
ГУП "Мосгортепло" |
8,8 |
7,5 |
16,3 |
1.3.3 |
Внедрение эффективных технологических процессов и материалов при перекладке теплопроводов, в том числе применение предизолированных теплопроводов из сшитого полиэтилена и теплопроводов с эффективной теплоизоляцией (ППУ). |
1772,0 |
1069,4 |
264,9 |
258,9 |
304,4 |
241,2 |
702,6 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мосгортепло" |
569,1 |
1085,3 |
1654,3 |
1.3.4 |
Внедрение частотных преобразователей (ЧП) на насосном оборудовании теплопунктов |
17,7 |
14,2 |
2,8 |
4,5 |
2,8 |
4,1 |
3,5 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мосгортепло" |
2,9 |
4,0 |
6,9 |
1.4 |
ГУП "Теплоремонтналадка" |
206,1 |
115,3 |
26,3 |
28,1 |
29,4 |
31,5 |
90,8 |
|
|
63,3 |
135,0 |
198,3 |
1.4.1 |
Модернизация ЦТП с применением блочных тепловых пунктов |
11,6 |
9,4 |
5,1 |
1,5 |
1,0 |
1,9 |
2,2 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Теплоремонтналадка" |
5,3 |
7,7 |
13,0 |
1.4.2 |
Применение теплопроводов с эффективной теплоизоляцией |
191,6 |
103,9 |
20,8 |
26,0 |
28,0 |
29,1 |
87,7 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Теплоремонтналадка" |
57,0 |
125,3 |
182,3 |
1.4.3 |
Внедрение частотных преобразователей (ЧП) на насосном оборудовании теплопунктов |
2,9 |
2,0 |
0,5 |
0,6 |
0,4 |
0,5 |
0,9 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Теплоремонтналадка" |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
1.5 |
ГУП "Мосгаз" |
104,0 |
59,2 |
21,3 |
15,0 |
9,4 |
13,6 |
44,8 |
|
|
33,9 |
66,6 |
100,6 |
1.5.1 |
Внедрение энергосберегающих технологий при эксплуатации, ремонте и расширении газопроводной сети |
104,0 |
59,2 |
21,3 |
15,0 |
9,4 |
13,6 |
44,8 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мосгаз" |
33,9 |
66,6 |
100,6 |
1.6 |
ГУП "Моссвет" |
111,1 |
89,3 |
15,0 |
29,7 |
30,9 |
13,7 |
21,8 |
|
|
28,7 |
45,4 |
74,1 |
1.6.1 |
Замена неизолированных воздушных проводов на электробезопасные, изолированные самонесущие провода (СИП). |
10,50 |
7,50 |
1,50 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
Бюджетные средства (кап. вложения) |
Распор. бюдж. средств, гос.зак. - ДЭПиР |
2,4 |
4,0 |
6,4 |
1.6.2 |
Замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с энергоэкономичными лампами ДНАТ. |
98,20 |
79,40 |
13,50 |
27,70 |
27,70 |
10,50 |
18,80 |
Бюджетные средства (кап. вложения) |
Распор. бюдж. средств, гос.зак. - ДЭПиР |
25,9 |
40,1 |
66,0 |
1.6.3 |
Внедрение энергосберегающих технологий в системах наружного освещения города |
2,40 |
2,40 |
|
|
1,20 |
1,20 |
|
Бюджетные средства (кап. вложения) |
Распор. бюдж. средств, гос. зак. - ДЭПиР |
0,5 |
1,3 |
1,8 |
II |
Организационно-экономические мероприятия |
14,65 |
10,15 |
0,50 |
3,27 |
3,20 |
3,18 |
4,50 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1 |
Организация факультативного учебного курса по основам энергосбережения с программным обеспечением в высших и средних специальных учреждений# для студентов соответствующих специальностей |
5,25 |
3,75 |
0,50 |
1,08 |
1,08 |
1,09 |
1,50 |
Внебюджетные средства |
ГУП МАЭ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2 |
Организация хозрасчетных курсов повышения квалификации специалистов эксплуатационных предприятий и энергоаудиторских организаций |
4,50 |
3,00 |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
Внебюджетные средства |
ГУП МАЭ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Проведение конференций, семинаров, выставок по энергосбережению, повышению энергоэффективности |
4,90 |
3,40 |
|
1,19 |
1,12 |
1,09 |
1,50 |
Внебюджетные средства |
ДТЭХ, НП "АВОК", ГУП МАЭ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Примечание: Капвложения ежегодно уточняются при формировании адресной инвестиционной программы.
5.2.3. Подпрограмма "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве"
5.2.3.1. Характеристика энергопотребления. Цели и основные задачи
Жилищно-коммунальное хозяйство Москвы представляет собой непосредственно жилищный фонд с эксплуатационными службами, а также ГУП "Мосводоканал" и ряд специализированных предприятий, обеспечивающих решение общегородских задач, связанных с водоснабжением и водоответвлением, эксплуатацией мостов и лифтов, утилизацией бытовых отходов.
Жилищный фонд города насчитывает около 38 тыс. жилых домов, из которых более 29 тыс. зданий относятся к сектору городского жилья, остальные принадлежат различным ведомствам, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, а также находятся в частном владении. Эксплуатацию городского жилья осуществляют 128 дирекций единого заказчика находящихся в ведении управ районов.
На обеспечение жизнедеятельности ЖКХ ежегодно расходуется около трети общегородского потребления электроэнергии и тепла. В 2003 году на эти нужды израсходовано 9,5 млрд. кВт.ч электроэнергии, 44,5 млн. Гкал тепловой энергии и 555 млн.куб.м природного газа. По ГУП "Мосводоканал" потребление электроэнергии составило более 1,5 млрд.кВт.ч, тепловой энергии - свыше 0,7 тыс. Гкал, топлива - около 100 тыс.т у.т.
Тариф на тепловую энергию для населения утверждается РЭК ниже стоимости ее производства и поставки. Возмещение разницы теплоснабжающим предприятиям производится за счет средств городского бюджета.
Потенциал энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве оценивается в 3,3-3,4 млн.т у.т. в год.
Целью подпрограммы является повышение энергоэффективности организаций жилищно-коммунального хозяйства города и обеспечение на этой основе улучшение# эксплуатации жилищного фонда и комфортности проживания населения, сдерживание роста коммунальных платежей, а также уменьшение расходов городского бюджета на энергообеспечение объектов ЖКХ.
Основные задачи направлены на:
- выполнение постановлений Правительства Москвы от 02.12.2003 г. N 999-ПП "О Концепции внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство" и от 10.02.2004 г. N 77-ПП "О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города Москвы", предусматривающих:
- снижение на 8,8% к 2007 году затрат на энергообеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства с учетом ввода новых и реконструированных жилых зданий, а также реализации энергосберегающих мероприятий в эксплуатируемом жилищном фонде при обеспечении санитарных правил и норм;
- снижение на 8% к 2007 году бюджетных расходов на дотации населению по оплате коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов и оснащение домов жилищного фонда города узлами учета потребления энергоресурсов;
- установку до 01.09.2005 г. общедомовых приборов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии во всех жилых зданиях города.
5.2.3.2. Основные показатели подпрограммы "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве"
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 8320 |
8219 |
8038 |
7818 |
7585 |
6947 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
16,5% |
8,8% |
1,2% |
2,2% |
2,7% |
3,0% |
8,4% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
3494 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
5057 |
1620 |
101 |
282 |
502 |
735 |
3437 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
1504 |
866 |
187 |
212 |
229 |
238 |
638 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
4587 |
2641 |
570 |
647 |
698 |
726 |
1946 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
13654 |
4374 |
273 |
761 |
1355 |
1985 |
9280 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
9067 |
1733 |
-297 |
114 |
657 |
1259 |
7334 |
5.4.3.3.# Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 годы |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 годы |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
|
Всего по комплексу жилищно-коммунального хозяйства Москвы |
4587,0 |
2641,0 |
570,0 |
647,0 |
698,0 |
726,0 |
1946,0 |
|
|
1620,0 |
3437,0 |
5057,0 |
I |
Энергосберегающие мероприятия по предприятиям ДЖКХиБ (Мосводоканал) |
338,1 |
182,0 |
19,6 |
35,3 |
65,2 |
65,2 |
156,1 |
|
|
31,5 |
98,8 |
130,3 |
1 |
Внедрение регулируемого привода |
45,1 |
23,1 |
1,1 |
10,0 |
6,0 |
6,0 |
22,0 |
собственные средства |
МВК |
2,9 |
8,1 |
11,0 |
2 |
Модернизация насосных агрегатов с целью оптимизации режимов работы |
115,0 |
63,0 |
17,0 |
15,0 |
15,0 |
16,0 |
52,0 |
собственные средства |
МВК |
7,4 |
17,6 |
25,0 |
3 |
Внедрение теплообменных аппаратов для рекуперации тепла сброженного осадка (ст. аэрации) |
120,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
24,0 |
72,0 |
инвестор |
|
12,5 |
54,0 |
66,5 |
4 |
Модернизация тепловых пунктов с установкой приборов автоматического регулирования параметров теплоносителя |
8,0 |
4,4 |
0,5 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
3,6 |
собственные средства |
МВК |
4,2 |
9,9 |
14,1 |
5 |
Реконструкция и наладка систем теплоснабжения |
15,0 |
8,5 |
1,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
6,5 |
собственные средства |
МВК |
4,6 |
9,2 |
13,7 |
6 |
Модернизация автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии |
35 |
35 |
0 |
6,5 |
16,4 |
12,1 |
0 |
|
МВК |
0 |
0 |
0 |
II |
Жилищный фонд* |
4249 |
2459 |
550 |
612 |
633 |
664 |
1790 |
- |
- |
1588,5 |
3338,2 |
4926,7 |
* - Мероприятия по жилищному комплексу отражены в окружных программах.
5.2.4. Подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере"
5.2.4.1. Характеристика энергопотребления. Цели и основные задачи
На территории Москвы расположено около 9 тыс. организаций и учреждений бюджетной сферы федерального уровня и городского подчинения в системах образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физкультуры и спорта, обороны и безопасности.
Федеральная бюджетная сфера включает свыше 2 тыс. организаций, подведомственных федеральным ведомствам и финансируемых за счет средств государственного бюджета.
Годовой объем потребляемых ими топливно-энергетических ресурсов составляет 1850 тыс. т.у.т., потенциал энергосбережения оценивается в 550-600 тыс. т.у.т. Меры по повышению эффективности использования энергоресурсов в этих организациях осуществляются в соответствии ФЦП "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года и с отраслевыми программами энергосбережения.
Социальная сфера города включает около 6 тыс. организаций и учреждений, финансирование деятельности которых, в том числе оплата расходов на энергообеспечение, осуществляется за счет средств городского бюджета. Ежегодный расход электроэнергии по Комплексу социальной сферы составляет 850 млн.кВт.ч, а тепловой энергии - свыше 10 млн. Гкал, 49,5% общего потребления в данной сфере энергоресурсов приходится на учреждения Департамента образования и 43,7% - на учреждения Департамента здравоохранения.
Потенциал энергосбережения в социальной сфере оценивается в 800 тыс. т.у.т. в год.
Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и организациях социальной сферы города и обеспечение на этой основе снижение расходов бюджета города на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания.
Основные задачи направлены на:
- выполнение постановлений Правительства Москвы от 02.12.2003 г. N 999-ПП "О Концепции внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство" и от 10.02.2004 г. N 77-ПП "О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города Москвы", предусматривающих:
- разработку и внедрение организационных механизмов контроля и управления потреблением топливно-энергетических ресурсов организациями социальной сферы и сокращение бюджетных затрат на их энергообеспечение на 9,2% к 2007 году и на 17,1% к 2010 году;
- оснащение до 01.09.2005 г. объектов социальной сферы приборами учета холодной, горячей воды и тепловой энергии;
- проведение к 2006 году энергетической паспортизации всех объектов социальной сферы.
5.4.4.2.# Основные показатели подпрограммы "Энергоэффективность в социальной сфере"
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 2000 |
1975 |
1930 |
1875 |
1817 |
1659 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
17,1% |
9,2% |
1,3% |
2,3% |
2,8% |
3,1% |
8,7% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
840 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
1255 |
403 |
25 |
70 |
125 |
183 |
852 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
373 |
215 |
46 |
53 |
57 |
59 |
158 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
1076 |
620 |
133 |
153 |
164 |
170 |
456 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн. рублей |
3389 |
1089 |
68 |
189 |
338 |
494 |
2300 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
2313 |
469 |
-65 |
36 |
174 |
324 |
1844 |
5.2.4.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы "Энергоэффективность в социальной сфере"
N пп. |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. Реализация потенциала энергосбережения, |
Источник финансирования |
Распорядитель бюджетных средств |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Всего на 2004- 2010 годы |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 гг. |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
Заказчик | |||||||||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Всего по социальной сфере Москвы |
1076,0 |
620,0 |
133,0 |
153,0 |
164,0 |
170,0 |
456,0 |
|
|
403 |
852 |
1255 |
I |
Комплексные мероприятия |
58,1 |
35,3 |
11,3 |
7,5 |
8,1 |
8,4 |
22,8 |
НИиОКР |
|
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Энергосберегающие мероприятия в социальной сфере Москвы |
956,9 |
546,5 |
114,9 |
130,6 |
147,8 |
153,2 |
410,4 |
|
|
403 |
852,0 |
1255 |
|
- учреждения городского подчинения |
348,7 |
197,2 |
38,6 |
44,9 |
55,9 |
57,8 |
151,5 |
|
|
148,0 |
317,8 |
466 |
|
- учреждения окружного подчинения* |
608,2 |
349,3 |
76,4 |
85,6 |
91,9 |
95,4 |
258,9 |
|
|
255,0 |
539,0 |
794 |
1 |
Департамент здравоохранения |
362,8 |
213,1 |
42,0 |
48,9 |
60,1 |
62,1 |
163,7 |
Бюджет г. Москвы |
Департамент здравоохранения |
142,4 |
302,8 |
445 |
- учреждения городского подчинения |
300,1 |
169,0 |
32,4 |
38,1 |
48,5 |
50,1 |
131,1 |
Бюджет г. Москвы |
109,8 |
235,0 |
345 |
||
1.1. |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС |
4,0 |
2,1 |
0,00 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
1,9 |
Бюджет г. Москвы |
1,1 |
2,5 |
4 |
|
1.2. |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
1,4 |
1,0 |
0,68 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
Бюджет г. Москвы |
2,6 |
5,1 |
8 |
|
1.3. |
Внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения |
1,9 |
1,1 |
0,24 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,8 |
Бюджет г. Москвы |
1,8 |
3,8 |
6 |
|
1.4. |
Автоматизация работы электроплит |
1,2 |
0,6 |
0,00 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
Бюджет г. Москвы |
1,9 |
5,1 |
7 |
|
1.5. |
Оптимизация работы вентсистем |
1,9 |
1,1 |
0,24 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,8 |
Бюджет г. Москвы |
1,2 |
2,5 |
4 |
|
1.6. |
Модернизация тепловых пунктов |
58,9 |
30,2 |
0,00 |
9,5 |
10,2 |
10,6 |
28,7 |
Бюджет г. Москвы |
19,7 |
52,4 |
72 |
|
1.7. |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
21,9 |
12,8 |
7,48 |
0,8 |
1,1 |
3,4 |
9,1 |
Бюджет г. Москвы |
10,6 |
21,0 |
32 |
|
1.8. |
Утепление входных дверей и окон |
3,4 |
1,9 |
0,42 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,4 |
Бюджет г. Москвы |
1,9 |
10,5 |
12 |
|
1.9. |
Установка теплоотражателей |
4,7 |
2,7 |
0,59 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
2,0 |
Бюджет г. Москвы |
5,0 |
10,5 |
15 |
|
1.10. |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
2,8 |
1,6 |
0,35 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
1,2 |
Бюджет г. Москвы |
5,0 |
10,5 |
15 |
|
1.11. |
Регулировка систем отопления |
10,9 |
9,6 |
2,50 |
2,4 |
2,4 |
2,3 |
1,3 |
Бюджет г. Москвы |
25,3 |
41,9 |
67 |
|
1.12. |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
10,0 |
5,7 |
1,25 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
4,2 |
Бюджет г. Москвы |
20,1 |
41,9 |
62 |
|
1.13. |
Утепление фасадов |
26,9 |
15,5 |
3,38 |
3,8 |
4,1 |
4,2 |
11,5 |
Бюджет г. Москвы |
5,0 |
10,5 |
15 |
|
1.14. |
Реконструкция котельных |
121,2 |
69,6 |
15,21 |
17,1 |
18,3 |
19,0 |
51,6 |
Бюджет г. Москвы |
5,0 |
10,5 |
15 |
|
- учреждения окружного подчинения* |
62,7 |
44,1 |
9,64 |
10,8 |
11,6 |
12,0 |
32,7 |
Бюджет г. Москвы |
префектуры |
32,6 |
67,8 |
100 |
|
2. |
Департамент образования |
432,2 |
301,5 |
66,0 |
73,9 |
79,3 |
82,3 |
223,4 |
Бюджет г. Москвы |
Департамент образования |
233,6 |
486,5 |
720 |
- учреждения городского подчинения |
19,6 |
11,3 |
2,6 |
2,7 |
2,9 |
3,1 |
8,3 |
Бюджет г. Москвы |
19,1 |
40,1 |
59 |
||
2.1. |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС |
1,2 |
0,6 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
Бюджет г. Москвы |
0,3 |
0,7 |
1 |
|
2.2. |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
Бюджет г. Москвы |
0,4 |
0,7 |
1 |
|
2.3. |
Внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
Бюджет г. Москвы |
0,2 |
0,2 |
0 |
|
2.4. |
Автоматизация работы электроплит |
0,5 |
0,2 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
Бюджет г. Москвы |
0,7 |
2,0 |
3 |
|
2.5. |
Оптимизация работы вентсистем |
0,7 |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
Бюджет г. Москвы |
0,5 |
1,0 |
1 |
|
2.6. |
Модернизация тепловых пунктов |
2,3 |
1,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
1,0 |
Бюджет г. Москвы |
0,9 |
1,8 |
3 |
|
2.7. |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
3,6 |
2,1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
1,5 |
Бюджет г. Москвы |
1,7 |
3,5 |
5 |
|
2.8. |
Утепление входных дверей и окон |
1,1 |
0,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
Бюджет г. Москвы |
1,7 |
3,5 |
5 |
|
2.9. |
Установка теплоотражателей |
0,8 |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
Бюджет г. Москвы |
0,9 |
1,8 |
3 |
|
2.10. |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
1,5 |
0,8 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
Бюджет г. Москвы |
2,6 |
5,3 |
8 |
|
2.11. |
Регулировка систем отопления |
0,6 |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
Бюджет г. Москвы |
4,3 |
8,9 |
13 |
|
2.12. |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
2,1 |
1,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,9 |
Бюджет г. Москвы |
4,3 |
8,9 |
13 |
|
2.13. |
Утепление фасадов |
4,5 |
2,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
1,9 |
Бюджет г. Москвы |
0,9 |
1,8 |
3 |
|
2.14. |
Реконструкция котельных |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет г. Москвы |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
2.15. |
Установка водосберегающей арматуры |
5,3 |
3,0 |
0,60 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
2,30 |
Средства Мосводоканала |
Мосводоканал |
|
0,0 |
0 |
- учреждения окружного подчинения* |
412,6 |
290,2 |
63,4 |
71,2 |
76,4 |
79,3 |
215,1 |
Бюджет г. Москвы |
префектуры |
214,5 |
446,4 |
661 |
|
3. |
Комитет культуры |
18,9 |
12,8 |
2,8 |
2,9 |
3,4 |
3,6 |
9,7 |
|
|
7,8 |
23,7 |
32 |
- учреждения городского подчинения |
2,9 |
1,5 |
0,3 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
1,4 |
|
|
3,1 |
6,4 |
10 |
|
3.1. |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
0,1 |
0,1 |
0,05 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
Бюджет г. Москвы |
Комитет культуры |
0,2 |
0,3 |
1 |
3.2. |
Внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения |
0,2 |
0,1 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,10 |
Бюджет г. Москвы |
0,2 |
0,5 |
1 |
|
3.3. |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
0,6 |
0,4 |
0,19 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,22 |
Бюджет г. Москвы |
0,3 |
0,5 |
1 |
|
3.4. |
Утепление входных дверей и окон |
0,1 |
0,0 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,03 |
Бюджет г. Москвы |
0,1 |
0,3 |
0 |
|
3.5. |
Установка теплоотражателей |
0,1 |
0,1 |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,05 |
Бюджет г. Москвы |
0,1 |
0,3 |
0 |
|
3.6. |
Регулировка систем отопления |
0,1 |
0,1 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,04 |
Бюджет г. Москвы |
0,6 |
1,3 |
2 |
|
3.7. |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
0,2 |
0,1 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,10 |
Бюджет г. Москвы |
0,4 |
1,0 |
1 |
|
- учреждения окружного подчинения* |
16,0 |
11,2 |
2,5 |
2,8 |
3,0 |
3,1 |
8,3 |
Бюджет г. Москвы |
префектуры |
4,6 |
17,3 |
22 |
|
4. |
Департамент социальной защиты |
19,4 |
11,5 |
2,7 |
1,9 |
3,4 |
3,5 |
9,1 |
|
|
8,0 |
22,1 |
30 |
- учреждения городского подчинения |
14,1 |
7,7 |
1,9 |
1,0 |
2,4 |
2,5 |
6,4 |
|
|
5,9 |
16,4 |
22 |
|
4.1. |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
0,3 |
0,2 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,12 |
Бюджет г. Москвы |
Департамент социальной защиты |
0,6 |
1,8 |
2 |
4.2. |
Внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения |
0,3 |
0,2 |
0,04 |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
0,13 |
Бюджет г. Москвы |
0,2 |
0,6 |
1 |
|
4.3. |
Оптимизация работы вентсистем |
0,4 |
0,3 |
0,06 |
0,06 |
0,07 |
0,07 |
0,19 |
Бюджет г. Москвы |
0,2 |
0,6 |
1 |
|
4.4. |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
0,7 |
0,4 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,29 |
Бюджет г. Москвы |
0,2 |
0,7 |
1 |
|
4.5. |
Утепление входных дверей и окон |
0,4 |
0,2 |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
0,07 |
0,18 |
Бюджет г. Москвы |
0,5 |
1,3 |
2 |
|
4.6. |
Установка теплоотражателей |
0,3 |
0,2 |
0,04 |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
0,13 |
Бюджет г. Москвы |
0,2 |
0,7 |
1 |
|
4.7. |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
0,4 |
0,2 |
0,05 |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
0,16 |
Бюджет г. Москвы |
0,5 |
1,3 |
2 |
|
4.8. |
Регулировка систем отопления |
0,3 |
0,2 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,05 |
0,12 |
Бюджет г. Москвы |
1,5 |
4,0 |
6 |
|
4.9. |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
0,6 |
0,4 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
0,27 |
Бюджет г. Москвы |
1,0 |
2,7 |
4 |
|
4.10. |
Утепление фасадов |
4,4 |
2,9 |
1,40 |
0,48 |
0,52 |
0,54 |
1,46 |
Бюджет г. Москвы |
|
0,6 |
1,3 |
2 |
- учреждения окружного подчинения* |
5,3 |
3,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
2,8 |
Бюджет г. Москвы |
|
2,1 |
5,8 |
8 |
|
5. |
Комитет физической культуры и спорта |
10,4 |
6,0 |
1,3 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
4,4 |
|
|
4,3 |
16,8 |
21 |
5.1. |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС |
1,9 |
1,0 |
0,00 |
0,31 |
0,33 |
0,35 |
0,94 |
Бюджет г. Москвы |
Комитет физической культуры и спорта |
0,3 |
1,2 |
2 |
5.2. |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
0,2 |
0,1 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,07 |
Бюджет г. Москвы |
0,3 |
1,0 |
1 |
|
5.3. |
Внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения |
0,9 |
0,6 |
0,36 |
0,09 |
0,09 |
0,10 |
0,27 |
Бюджет г. Москвы |
0,3 |
1,2 |
2 |
|
5.4. |
Оптимизация работы вентсистем |
1,1 |
0,6 |
0,14 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
0,46 |
Бюджет г. Москвы |
0,4 |
1,5 |
2 |
|
5.5. |
Модернизация тепловых пунктов |
3,8 |
2,2 |
0,48 |
0,54 |
0,58 |
0,60 |
1,63 |
Бюджет г. Москвы |
0,8 |
3,0 |
4 |
|
5.6. |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
0,6 |
0,3 |
0,08 |
0,09 |
0,09 |
0,10 |
0,26 |
Бюджет г. Москвы |
0,2 |
0,6 |
1 |
|
5.7. |
Утепление входных дверей и окон |
0,2 |
0,1 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,08 |
Бюджет г. Москвы |
0,2 |
0,6 |
1 |
|
5.8. |
Установка теплоотражателей |
0,5 |
0,3 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,23 |
Бюджет г. Москвы |
0,3 |
0,0 |
0 |
|
5.9. |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
0,5 |
0,3 |
0,06 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,21 |
Бюджет г. Москвы |
0,5 |
1,8 |
2 |
|
|
Регулировка систем отопления |
0,2 |
0,1 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,09 |
Бюджет г. Москвы |
0,8 |
3,0 |
4 |
|
5.10. |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
0,4 |
0,2 |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
0,07 |
0,18 |
Бюджет г. Москвы |
0,5 |
1,8 |
2 |
|
Ill |
Организационные мероприятия |
53,7 |
37,4 |
8,7 |
12,2 |
8,1 |
8,4 |
22,8 |
Бюджет г. Москвы |
|
0,0 |
0,0 |
0 |
* - Мероприятия учтены в подпрограмме административных округов.
5.2.5. Подпрограмма "Энергоэффективность в строительном комплексе"
5.2.5.1. Характеристика энергопотребления. Цели и основные задачи
Москва является наиболее динамично развивающимся городом, в котором сохраняются самые высокие темпы и объемы строительства по отношению с другими городам России, поэтому располагает хорошо развитой строительной базой. В настоящее время столичный строительный комплекс включает в себя:
- 45 предприятий по производству бетона и железобетонных изделий;
- 7 предприятий деревообрабатывающей промышленности;
- примерно 65 предприятий по производству различных строительных изделий;
- около 130 строительных организаций.
Строительный комплекс Москвы не является крупным потребителем энергоресурсов. Объем потребления в 2003 году составил 850 тыс.т. у.т., что составляет менее 3% от общего потребления энергоресурсов в Москве. Тем не менее в строительном комплексе сосредоточен значительный потенциал энергосбережения, особенно в промышленности строй индустрии#.
Оценка плановой экономии ТЭР за период 2004-2010 года составляет 360-400 тыс.т у.т. При этом, динамика уровня прогнозируемого ежегодного сокращения энергозатрат с нарастающим итогом составляет с 2005 по 2010 г.г., соответственно, от 2% до 12%. Потенциал энергосбережения по результатам оценки энергоэффективности предложенных мероприятий превысил 100 тыс.т у.т. в год. Величина капитальных затрат оценена в среднем на сумму 400 млн.рублей. Оценка эффекта по разнице стоимости сэкономленных энергоресурсов за 2004-2010 г.г. и капитальных затрат на эти цели составляет в среднем 600 млн.рублей.
Часть предложений представлена в виде энергосберегающих мероприятий для конкретных заводов стройиндустрии Москвы. Решением Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы в городскую программу по разделу "Строительство" включены пять крупных предприятий, суммарная энергоемкость которых составляет почти 15% от расхода ТЭР в стройкомплексе Москвы.
Результаты энергетического обследования этих предприятий позволили сделать предварительную оценку энергетической и экономической эффективности предложенных в программу энергосберегающих мероприятий. Расчетные сроки окупаемости дополнительных капитальных затрат на реализацию энергосберегающих мероприятий на этих заводах составляют от 3 до 8 лет.
Целью данной подпрограммы является снижение потребления энергоресурсов, в первую очередь в технологии производства строительных материалов, за счет повышения эффективности использования ТЭР.
Основные задачи:
- сокращение потребления энергоресурсов к 2010 году на 13% по отношению к базовому 2003 г.
- отработать механизм возврата привлекаемых инвестиций из реально сэкономленных средств за счет внедрения энергосберегающих мероприятий
- развитие и внедрение инновационных строительных технологий направленных на сокращение расхода энергоресурсов как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации жилых и общественных зданий.
5.2.5.2. Основные показатели подпрограммы "Энергоэффективность в строительном комплексе"
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 850 |
838 |
817 |
791 |
765 |
691 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
18,7% |
10,0% |
1,4% |
2,5% |
3,2% |
3,3% |
9,7% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
357 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
587 |
189 |
12 |
33 |
59 |
85 |
398 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
174 |
100 |
22 |
25 |
26 |
27 |
74 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
595 |
342 |
75 |
86 |
89 |
92 |
253 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
1585 |
510 |
32 |
89 |
159 |
230 |
1075 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
990 |
168 |
-43 |
3 |
70 |
138 |
822 |
5.2.5.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы "Энергоэффективность в строительстве"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Исполнитель |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
2004- 2010 гг. |
2004- 2007 гг. |
В том числе |
На 2008- 2010 гг. |
2004- 2007 гг. |
2008- 2010 гг. |
Всего 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Всего в строительном комплексе: |
595 |
342 |
75 |
86 |
89 |
92 |
253 |
|
|
189 |
398 |
587 |
|
1. |
Внедрение автономных систем технологического теплоснабжения на основе газоиспользующего оборудования |
89,9 |
54,9 |
8 |
13,7 |
14,5 |
18,7 |
35 |
Внебюджетное финансирование |
Предприятия стройиндустрии |
51,0 |
77,4 |
128,4 |
2. |
Внедрение автономных систем отопления и вентиляции производственных цехов на основе газоиспользующего оборудования |
90,2 |
47,7 |
12,7 |
10 |
10 |
15 |
42,5 |
24,9 |
51,1 |
76,0 |
||
3. |
Децентрализация заводских систем теплоснабжения на базе водогрейных миникотельных |
47 |
29 |
7 |
8 |
8 |
6 |
18 |
2,6 |
1,9 |
4,4 |
||
4. |
Децентрализация заводских систем сжатого воздуха |
62,2 |
42,2 |
7 |
12 |
13,2 |
10 |
20 |
10 |
19,2 |
29,2 |
||
5. |
Повышение эффективности систем теплообмена в схеме водяного отопления и горячего водоснабжения |
75,5 |
39 |
8 |
12 |
11 |
10 |
36,5 |
47,3 |
91,4 |
138,6 |
||
6 |
Внедрение эффективного режущего инструмента для обработки природных отделочных материалов повышенной твердости |
80,2 |
23,2 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
57 |
15,5 |
79,5 |
95,0 |
||
7. |
Внедрение технологий строительства и инженерного оборудования для жилых и общественных зданий с низким энергопотреблением |
150 |
106 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
44 |
36,3 |
84,9 |
121,2 |
5.2.6. Подпрограмма "Энергоэффективность в городском транспорте"
5.2.6.1. Характеристика энергопотребления. Цели и основные задачи
Основной объем перевозок пассажиров в Москве обеспечивают ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс".
Московский метрополитен является основным и наиболее удобным видом городского пассажирского транспорта. Услугами подземного транспорта в рабочие дни пользуются 9-9,5 млн.человек. В настоящее время в городе действуют 12 линий метро с 170 станциями. На балансе предприятия находится более 4 тысяч единиц подвижного состава, 15 электродепо, 283 электроподстанций, 800 тысяч световых точек, 9 тыс.км кабельных линий, 270 систем теплоснабжения, 582 эскалаторов общей протяженностью 63,8 км, 586 км тоннелей, 600 км пути. Московский метрополитен является энергоемким предприятием. Ежедневный расход электроэнергии превышает 5 млн.кВт.ч, три четверти которой расходуется на обеспечение работы подвижного состава.
Наземные перевозки пассажиров осуществляет ГУП "Мосгортранс". В его состав входят 17 автобусных и 7 троллейбусных парков, 1 автобусно-троллейбусный парк, 5 трамвайных депо, 192 конечных станций, 5 заводов. В городе действуют 523 автобусных, 85 троллейбусных и 38 трамвайных маршрутов, которые обслуживают 5,2 тыс. автобусов, 1,6 тыс.троллейбусов и 860 трамваев. В 2003 году наземным транспортом перевезено 4,1 млрд. пассажиров, что составляет 55% общего объема пассажироперевозок в Москве.
Потребление топливно-энергетических ресурсов 2003 году с учетом собственной выработки энергии составило:
|
ГУП "Московский метрополитен" |
ГУП "Мосгортранс" |
Всего |
- электроэнергия, млн.кВт.ч |
1651 |
391 |
2042 |
- тепловая энергия, тыс.Гкал |
391 |
230 |
621 |
- дизельное топливо, тыс.т |
0,52 |
88,7 |
89 |
- бензин, тыс.т |
1,9 |
23,7 |
25,6 |
Затраты на энергоресурсы в себестоимости транспортных услуг по предприятиям комплекса составляют около 16%.
Потенциал энергосбережения оценивается в 285-290 т у.т. в год.
Целью подпрограммы является повышение энергоэффективности предприятий городского транспорта на основе модернизации энергоемкого оборудования, внедрения современных энергосберегающих технологий и обеспечение за счет этого снижения энергозатрат в себестоимости транспортных услуг, а также уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.
Основные задачи направлены на реализацию резервов экономии энергоресурсов и предусматривают:
- внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в силовых установках, конструкциях и материалах транспортных средств;
- перевод наземной инфраструктуры энергохозяйств транспортных предприятий (котельные, тепловые сети, системы освещения, энергопотребляющее и генерирующее оборудование, системы водоснабжения и водоотведения) на энергоэкономичный режим эксплуатации;
- модернизацию парка энергооборудования с использованием тиристорных преобразователей, расширением внедрения асинхронного привода с преобразователям# частоты, внедрением автономной (вагонной) системы экономии электроэнергии с использованием накопителей;
- повышение уровня обеспеченности предприятий транспорта современными техническими средствами учета и регулирования использования топлива, энергоносителей и энергоресурсов.
- сокращение непроизводительного расхода энергоресурсов за счет внедрение# системы перспективных технических регламентов, региональных и отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;
- совершенствование системы стимулирования повышения эффективности.
5.2.6.2. Основные показатели подпрограммы "Энергоэффективность в городском транспорте"
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 650 |
648,6 |
643,9 |
637,8 |
630,7 |
613,0 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
5,8% |
3,0% |
0,2% |
0,8% |
0,9% |
1,1% |
2,8% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
286 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
121 |
39 |
1,4 |
6,1 |
12,2 |
19,3 |
82 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
33,9 |
25,1 |
2,9 |
4,0 |
7,0 |
11,2 |
8,8 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
109 |
82 |
10,4 |
10,1 |
26,5 |
35,0 |
27,0 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн. рублей |
302 |
97 |
4 |
15 |
30 |
48 |
205 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
193 |
15 |
-6,4 |
4,9 |
3,5 |
13 |
178 |
5.2.6.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы "Энергоэффективность в городском транспорте"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчики |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 гг. |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 гг. |
2004- 2007 гг. |
2008- 2010 гг. |
2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Городской транспорт Москвы, всего |
109 |
82 |
10,4 |
10,1 |
26,5 |
35 |
27 |
|
|
39 |
82 |
121 |
|
В том числе по приоритетным программным мероприятиям: |
||||||||||||
|
ГУП "Московский метрополитен" |
58 |
44 |
3,4 |
3,1 |
16,5 |
21 |
14 |
|
|
22 |
46 |
68 |
|
Электроэнергия |
||||||||||||
1. |
Внедрение АСКУЭ на пусковых объектах метрополитена в соответствии с программой развития "Московского метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта до 2015 г." |
80,0 |
80,0 |
40,0 |
10,0 |
30,0 |
|
|
Бюджетные средства* (кап. вложения) |
Пользователь - ГУП "Метрополитен". Распорядитель бюджетных средств - Департамент градостроительной политики развития и реконструкции города Москвы |
|
|
|
2. |
Внедрение новых источников света, в том числе на базе светодиодов |
0,9 |
0,9 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Внебюджетные средства |
ГУП "Метрополитен" |
0,4 |
0,7 |
1,1 |
|
Теплоэнергия |
||||||||||||
3. |
Наладка систем теплоснабжения |
3,0 |
1,6 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
1,4 |
Внебюджетные средства |
ГП "Метрополитен" |
1,0 |
2,2 |
3,2 |
4. |
Замена старотипных водяных водонагревателей, установка водосберегающей арматуры, восстановление наружных сетей с заменой тепловой изоляции |
8,0 |
4,6 |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
1,0 |
3,4 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Метрополитен" |
2,9 |
6,1 |
9,0 |
|
Водоснабжение |
||||||||||||
5. |
Замена запорной арматуры типа "Лудло" и "Москва" на энергосберегающие запорные шаровые конструкции КЗШ 80, КЗШ 100 |
2,4 |
1,5 |
0,6 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,9 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Метрополитен" |
1,0 |
1,9 |
2,9 |
6. |
Замена стальных труб, тоннельного водопровода на трубы из композитных материалов |
43,7 |
35,4 |
0,8 |
0,8 |
14,5 |
19,3 |
8,3 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Метрополитен" |
16,7 |
35,1 |
51,8 |
|
ГУП "Мосгортранс" |
51,0 |
38,0 |
7,0 |
7,0 |
10,0 |
14,0 |
13,0 |
|
|
17,0 |
36,0 |
53,0 |
1.# |
Устройство блокировки вентиляторов воздушно-тепловых завес с механизмом открывания ворот |
0,142 |
0,092 |
0,021 |
0,022 |
0,022 |
0,027 |
0,050 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Метрополитен" |
0,041 |
0,138 |
0,180 |
2. |
Замена устаревших электрических сетей, электрооборудования систем освещения, внедрение экономичных источников света |
0,980 |
0,560 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
0,420 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Метрополитен" |
0,250 |
1,163 |
1,413 |
3. |
Внедрение и установка автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), в соответствии с решением Правительства Москвы N 622-РП от 08.04.2004 г.*) |
33,0 |
33,0 |
16,0 |
17,0 |
|
|
|
Бюджетные средства* (кап. вложения) |
Пользователь - ГУП "Метрополитен". Распорядитель бюджетных средств - Департамент градостроительной политики развития и реконструкции города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Внедрение изоляторов новой конструкции |
17,22 |
16,51 |
1,90 |
1,68 |
4,54 |
8,39 |
0,71 |
Внебюджетные средства** |
ГУП "Мосгортранс" |
7,390 |
1,977 |
9,367 |
5. |
Автоматизация уличного освещения установка отключающих устройств (на основе фотореле, реле времени) |
0,600 |
0,352 |
0,085 |
0,087 |
0,090 |
0,090 |
0,248 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мосгортранс" |
0,157 |
0,687 |
0,844 |
6. |
Внедрение компенсирующих устройств. Установка автоматических компенсаторов реактивной мощности в электросетях и фильтрокомпенсирующих устройствах. Компенсация реактивной мощности |
0,105 |
0,060 |
0,015 |
0,015 |
0,015 |
0,015 |
0,045 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мосгортранс" |
0,027 |
0,125 |
0,151 |
О реализации пилотного проекта по установке систем компенсации реактивной мощности см. распоряжение Правительства Москвы от 7 августа 2008 г. N 1800-РП
|
Теплоэнергия |
||||||||||||
7. |
Замена и реконструкция устаревшего теплооборудования, котлов, теплообменников, теплокоммуникаций, запорной арматуры |
3,200 |
1,877 |
0,457 |
0,460 |
0,470 |
0,490 |
1,323 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мосгортранс" |
0,839 |
3,664 |
4,503 |
8. |
Модернизация и внедрение оптимальных режимов работы систем отопления, вентиляции на основе использования автоматизированных тепловых пунктов (блочного исполнения) и термостатических регуляторов |
1,600 |
0,940 |
0,230 |
0,232 |
0,235 |
0,243 |
0,660 |
Внебюджетные средства** |
ГУП "Мосгортранс" |
0,420 |
1,828 |
2,248 |
9. |
Установка теплосчетчиков нового поколения и внедрение автоматизированного учета тепловой энергии |
2,300 |
1,360 |
0,320 |
0,330 |
0,350 |
0,360 |
0,940 |
Внебюджетные средства** |
ГУП "Мосгортранс" |
0,608 |
2,603 |
3,211 |
|
Котельно-печное топливо |
||||||||||||
10. |
Реконструкция и капитальный ремонт автоматики на котельных установках (автоматика безопасности, автоматика регулирования) |
3,750 |
2,150 |
0,530 |
0,535 |
0,540 |
0,545 |
1,600 |
Внебюджетные средства |
ГУП "Мосгортранс" |
0,961 |
4,431 |
5,392 |
|
Водоснабжение |
||||||||||||
11. |
Реконструкция и монтаж системы оборотного водоснабжения, капитальный ремонт очистных сооружений, систем производственных и ливневых сточных вод |
21,10 |
14,10 |
3,30 |
3,50 |
3,60 |
3,70 |
7,00 |
Внебюджетные средства *** |
ГУП "Мосгортранс" |
6,305 |
19,385 |
25,690 |
Примечание: * - Финансирование предусмотрено распоряжением Правительства Москвы N 622-РП от 08.04.04 г.
** - Источник финансирования уточняется по результатам привлечения внебюджетных средств.
*** - Финансирование предусмотрено распоряжением Правительства Москвы N 64-ПП от 10.02.04 г.
Кап. вложения ежегодно уточняются при формировании адресной инвестиционной программы.
5.2.7. Подпрограмма "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
5.2.7.1. Характеристика энергопотребления. Цели и основные задачи
В сложившейся структуре административного деления и территориального управления г. Москвы Префектуры административных округов осуществляют координацию всей хозяйственно-экономической деятельности на территориях Москвы, включая эксплуатацию муниципального жилищного фонда. Через бюджеты округов осуществляется финансовое обеспечение учреждений социальной сферы окружного подчинения, включая затраты на потребление энергоресурсов. Жилищный фонд города вместе с социальной сферой окружного подчинения охватывает самую большую группу потребителей как по количеству, так и по объему потребления энергоресурсов.
В целом жилищный фонд Москвы и организации Комплекса социальной сферы окружного подчинения потребили за 2003 год 9052 тыс. т.у.т. или почти 30% от общего энергопотребления Москвы. При этом потенциал энергопотребления для этой группы потребителей оценивается в 3620 тыс. т.у.т. в год.
Окружные программы энергосбережения должны охватить около 30 тыс. домов муниципального жилья и более 5 тыс. учреждений социальной сферы окружного подчинения
Жилищный фонд Москвы в 2003 году потребил 555 млн.куб.м газа, 9493 млн.кВт.ч электроэнергии, 44429 тыс. Гкал тепловой энергии.
За весь период реализации Программы планируется снизить годовое потребление энергоресурсов на 17,2% или на 1702 тыс. т.у.т., при этом суммарная экономия энергоресурсов к 2010 году составит 5192 тыс. т.у.т.
Основным и единственным поставщиком электрической энергии для жилищного сектора и социальной сферы окружного подчинения является ОАО "Мосэнерго".
Основными поставщиками тепловой энергии являются:
открытое акционерное общество энергетики и электрификации АО "Мосэнерго", государственное унитарное предприятие тепловых станций и сетей ГУП "Мостеплоэнерго", государственное унитарное предприятие по эксплуатации тепловых пунктов и разводящих тепловых сетей ГУП "Мосгортепло" и государственное унитарное предприятие ГУП "Теплоремонтналадка".
Реализация комплекса мероприятий по энергосбережению в жилищном секторе и социальной сфере позволит не только существенно сократить объем потребления энергоресурсов, но и получить значительную экономию бюджетных средств на оплату энергоресурсов для бюджетных организаций и бюджетных средств, выделяемых на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию, отпускаемую для населения.
В рамках реализации программы административных округов должна быть реализована задача оснащения жилых домов и объектов социальной сферы приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. В этой связи одними из целей подпрограммы являются:
- усиление роли административных округов в развитии энергосберегающих процессов города;
- упорядочение расчетов между потребителями и поставщиками энергоресурсов на основе внедрения системы по-домового учета и, как следствие, сдерживание роста коммунальных платежей населения, а также уменьшение расходов городского бюджета на энергообеспечение объектов ЖКХ и социальной сферы города;
- создание предпосылок для расширения системы по-квартирного учета энергоресурсов и внедрения у потребителей энергоэффективных регулирующих устройств и арматуры;
- развитие и объединение автоматизированных систем коммерческого учета энергоснабжающих предприятий, автоматизированных систем коммерческого учета потребления энергоресурсов у потребителей в единую общегородскую систему контроля балансов в энергоснабжении и расчета за потребляемые энергоресурсы и воду.
Основные задачи направлены на:
- выполнение постановлений Правительства Москвы от 02.12.2003 г. N 999-ПП "О Концепции внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство" и от 10.02.2004 г. N 77-ПП "О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города Москвы", предусматривающих:
- установку общедомовых приборов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии во всех жилых зданиях города и организациях социальной сферы, до 01.09.2005 г.;
- уменьшение расходов городского бюджета на энергообеспечение объектов ЖКХ и социальной сферы города на 9,2% к 2007 г. и на 17,2% к 2010 году.
5.2.7.2. Основные показатели подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 9052 |
8938 |
8731 |
8483 |
8217 |
7497 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
17,2% |
9,2% |
1,3% |
2,3% |
2,8% |
3,1% |
8,8% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
3620 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
5735 |
1 839 |
114 |
321 |
569 |
835 |
3896 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
1702 |
982 |
212 |
242 |
259 |
269 |
720 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
5192 |
2995 |
647 |
738 |
790 |
820 |
2197 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн. рублей |
15485 |
4965 |
308 |
867 |
1535 |
2255 |
10520 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
10293 |
1 970 |
-339 |
129 |
745 |
1435 |
8323 |
5.2.7.3.1. Основные показатели повышения энергоэффективности в ЦАО, предусматриваемые программой г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 1140 |
1 125 |
1099 |
1 068 |
1 035 |
943 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
17,3% |
9,2% |
1,3% |
2,3% |
2,8% |
3,1% |
8,9% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
479 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
726 |
233 |
15 |
41 |
72 |
105 |
493 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
216 |
124 |
27 |
30 |
33 |
34 |
92 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
660 |
379 |
82 |
92 |
101 |
104 |
281 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
1961 |
630 |
41 |
111 |
194 |
284 |
1331 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
1301 |
251 |
-41 |
19 |
93 |
180 |
1050 |
5.2.7.3.2. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение в ЦАО подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 года |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 гг. |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Всего по ЦАО |
660,00 |
379,00 |
82,00 |
92,00 |
101,00 |
104,00 |
281,00 |
|
|
233,00 |
493,00 |
726,00 |
1 |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС и ХВС |
54,47 |
22,93 |
0,00 |
4,11 |
9,06 |
9,76 |
31,54 |
ЦБФРТ |
Префектура ЦАО |
10,29 |
40,48 |
50,77 |
2 |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
44,71 |
21,26 |
3,96 |
4,91 |
5,80 |
6,58 |
23,45 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
13,54 |
41,52 |
55,06 |
3 |
Регулировка систем холодного и горячего водоснабжения |
23,60 |
14,30 |
2,70 |
3,42 |
4,09 |
4,10 |
9,30 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
29,28 |
51,89 |
81,17 |
4 |
Автоматизация работы электроплит |
16,52 |
10,18 |
2,00 |
3,02 |
2,68 |
2,48 |
6,35 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
23,14 |
40,22 |
63,36 |
5 |
Оптимизация работы вентсистем |
15,45 |
7,84 |
1,71 |
1,39 |
2,18 |
2,56 |
7,61 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
3,33 |
9,08 |
12,41 |
6 |
Внедрение частотно-регулируемого привода (лифты) |
34,23 |
20,08 |
4,83 |
4,88 |
4,92 |
5,45 |
14,15 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
4,58 |
9,08 |
13,66 |
7 |
Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъезда |
7,34 |
3,58 |
0,97 |
1,14 |
0,54 |
0,92 |
3,76 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
2,33 |
6,90 |
9,23 |
8 |
Внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения |
40,83 |
19,42 |
3,49 |
4,19 |
5,94 |
5,81 |
21,41 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
3,27 |
10,18 |
13,45 |
9 |
Модернизация тепловых пунктов |
46,57 |
24,08 |
5,16 |
6,07 |
6,19 |
6,66 |
22,49 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
4,92 |
12,97 |
17,90 |
10 |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
68,21 |
43,87 |
9,29 |
10,28 |
13,18 |
11,12 |
24,34 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
16,79 |
25,82 |
42,60 |
11 |
Утепление входных дверей и окон |
63,07 |
56,01 |
13,39 |
15,62 |
12,67 |
14,34 |
7,06 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
12,68 |
4,47 |
17,15 |
12 |
Установка теплоотражателей |
10,44 |
4,13 |
0,67 |
0,55 |
1,30 |
1,61 |
6,32 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
6,07 |
25,95 |
32,02 |
13 |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
21,95 |
11,51 |
2,50 |
2,58 |
3,27 |
3,16 |
10,43 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
14,48 |
36,43 |
50,91 |
14 |
Регулировка систем отопления |
42,58 |
25,21 |
6,46 |
6,66 |
6,06 |
6,04 |
17,37 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
54,50 |
96,91 |
151,42 |
15 |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
38,34 |
22,84 |
4,36 |
4,95 |
6,52 |
7,01 |
15,50 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
14,86 |
27,24 |
42,10 |
16 |
Утепление ограждающих конструкций зданий |
95,66 |
55,22 |
15,40 |
14,68 |
12,69 |
12,46 |
40,44 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
3,99 |
8,30 |
12,29 |
17 |
Промывка систем центрального отопления |
29,01 |
12,53 |
4,11 |
2,56 |
2,90 |
2,95 |
16,48 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЦАО |
14,94 |
45,51 |
60,45 |
18 |
Установка водосберегающей арматуры |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
Средства Мосводоканала |
Мосводоканал |
0,60 |
1,29 |
1,89 |
5.2.7.3.3. Основные показатели повышения энергоэффективности в СВАО, предусматриваемые программой г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 937 |
925 |
904 |
878 |
850 |
776 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
17,2% |
9,3% |
1,3% |
2,3% |
2,9% |
3,2% |
8,7% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
394 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
595 |
191 |
12 |
33 |
59 |
87 |
404 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
176 |
102 |
22 |
25 |
27 |
28 |
74 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
536 |
310 |
67 |
76 |
82 |
85 |
226 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
1606 |
515 |
32 |
89 |
159 |
235 |
1091 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
1070 |
205 |
-35 |
13 |
77 |
150 |
865 |
5.2.7.3.4. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение в СВАО подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 годы |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 гг. |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
|
Всего по СВАО |
536,00 |
310,00 |
67,00 |
76,00 |
82,00 |
85,00 |
226,00 |
|
|
191,00 |
404,00 |
595,00 |
1 |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
49,03 |
23,94 |
6,14 |
4,85 |
6,00 |
6,94 |
25,09 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
13,62 |
40,68 |
54,30 |
2 |
Регулировка систем холодного и горячего водоснабжения |
26,05 |
16,10 |
4,18 |
3,37 |
4,23 |
4,33 |
9,95 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
29,43 |
50,85 |
80,28 |
3 |
Автоматизация работы электроплит |
15,16 |
8,37 |
0,00 |
2,98 |
2,78 |
2,61 |
6,79 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
17,54 |
39,41 |
56,95 |
4 |
Оптимизация работы вентсистем |
17,12 |
8,98 |
2,65 |
1,37 |
2,26 |
2,70 |
8,14 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
3,38 |
8,90 |
12,28 |
5 |
Внедрение частотно-регулируемого привода (лифты) |
30,81 |
15,67 |
0,00 |
4,82 |
5,10 |
5,75 |
15,14 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
3,27 |
8,90 |
12,17 |
6 |
Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъезда |
8,20 |
4,17 |
1,51 |
1,13 |
0,56 |
0,98 |
4,02 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
2,39 |
6,76 |
9,15 |
7 |
Внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения |
39,31 |
16,41 |
0,00 |
4,14 |
6,15 |
6,13 |
22,90 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
2,54 |
9,97 |
12,51 |
8 |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
75,95 |
49,91 |
14,38 |
10,15 |
13,65 |
11,73 |
26,04 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
16,98 |
25,30 |
42,27 |
9 |
Утепление входных дверей и окон |
71,95 |
64,40 |
20,74 |
15,42 |
13,12 |
15,13 |
7,55 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
12,89 |
4,38 |
17,28 |
10 |
Установка теплоотражателей |
10,35 |
159 |
0,00 |
0,54 |
1,35 |
1,70 |
6,76 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
4,86 |
25,43 |
30,28 |
11 |
Перевод отопления на дежурный режим во нерабочее время в административных зданиях |
20,43 |
9,27 |
0,00 |
2,55 |
3,39 |
3,34 |
11,16 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
0,72 |
35,70 |
46,42 |
12 |
Регулировка систем отопления |
47,80 |
29,22 |
10,01 |
6,57 |
6,27 |
6,37 |
18,58 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
55,31 |
94,97 |
150,27 |
13 |
Утепление ограждающих конструкций зданий |
84,02 |
40,77 |
0,00 |
14,49 |
13,13 |
13,15 |
43,26 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
2,69 |
8,14 |
10,83 |
14 |
Промывка систем центрального отопления |
32,65 |
15,02 |
6,37 |
2,53 |
3,01 |
3,11 |
17,63 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СВАО |
15,38 |
44,60 |
59,98 |
15 |
Установка водосберегающей арматуры |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
Средства Мосводоканала |
Мосводоканал |
0,60 |
1,31 |
1,91 |
5.2.7.3.5. Основные показатели повышения энергоэффективности в ВАО, предусматриваемые программой г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 1274 |
1258 |
1229 |
1194 |
1157 |
1056 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
17,1% |
9,2% |
1,3% |
2,3% |
2,8% |
3,1% |
8,7% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
535 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
805 |
258 |
16 |
45 |
80 |
117 |
547 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
239 |
138 |
30 |
34 |
36 |
38 |
101 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
730 |
422 |
92 |
104 |
110 |
116 |
308 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
2174 |
697 |
43 |
122 |
216 |
316 |
1477 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
1444 |
275 |
-49 |
18 |
106 |
200 |
1169 |
5.2.7.3.6. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение в ВАО подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 года |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 гг. |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
|
Всего по ВАО |
730,00 |
422,00 |
92,00 |
104,00 |
110,00 |
116,00 |
308,00 |
|
|
258,00 |
547,00 |
805,00 |
1 |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС и ХВС |
60,03 |
25,42 |
0,00 |
4,65 |
9,87 |
10,90 |
34,60 |
ЦБФРТ |
Префектура ВАО |
11,36 |
44,91 |
56,27 |
2 |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
49,42 |
23,69 |
4,45 |
5,56 |
6,32 |
7,35 |
25,73 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
15,00 |
46,06 |
61,06 |
3 |
Регулировка систем холодного и горячего водоснабжения |
26,13 |
15,93 |
3,03 |
3,87 |
4,45 |
4,58 |
10,20 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
32,42 |
57,58 |
90,00 |
4 |
Автоматизация работы электроплит |
18,32 |
11,35 |
2,25 |
3,42 |
2,93 |
2,77 |
6,96 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
25,65 |
44,62 |
70,28 |
5 |
Оптимизация работы вентсистем |
17,08 |
8,73 |
1,92 |
1,57 |
2,38 |
2,86 |
8,35 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
3,68 |
10,08 |
13,76 |
6 |
Внедрение частотно-регулируемого привода |
37,93 |
22,40 |
5,42 |
5,53 |
5,37 |
6,08 |
15,53 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
5,07 |
10,08 |
15,15 |
7 |
Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъезда |
8,14 |
4,01 |
1,09 |
1,29 |
0,59 |
1,03 |
4,13 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
2,59 |
7,65 |
10,24 |
8 |
Внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения |
45,11 |
21,62 |
3,92 |
4,75 |
6,47 |
6,48 |
23,49 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
3,61 |
11,29 |
14,91 |
9 |
Модернизация тепловых пунктов |
51,52 |
26,85 |
5,79 |
6,88 |
6,74 |
7,44 |
24,68 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
5,45 |
14,39 |
19,85 |
10 |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
75,56 |
48,85 |
10,43 |
11,64 |
14,37 |
12,41 |
26,71 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
18,57 |
28,65 |
47,22 |
11 |
Утепление входных дверей и окон |
70,28 |
62,54 |
15,04 |
17,68 |
13,81 |
16,01 |
7,74 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
14,05 |
4,96 |
19,02 |
12 |
Установка теплоотражателей |
11,52 |
4,59 |
0,75 |
0,62 |
1,42 |
1,80 |
6,93 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
6,71 |
28,79 |
35,49 |
13 |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
24,27 |
12,83 |
2,81 |
2,92 |
3,57 |
3,53 |
11,45 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
16,02 |
40,42 |
56,44 |
14 |
Регулировка систем отопления |
47,19 |
28,14 |
7,26 |
7,54 |
6,60 |
6,74 |
19,06 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
60,39 |
107,53 |
167,92 |
15 |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
42,44 |
25,43 |
4,90 |
5,60 |
7,11 |
7,83 |
17,00 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
16,44 |
30,23 |
46,67 |
16 |
Утепление ограждающих конструкций зданий |
106,02 |
61,65 |
17,31 |
16,61 |
13,83 |
13,91 |
44,36 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
4,42 |
9,21 |
13,64 |
17 |
Промывка систем центрального отопления |
32,06 |
13,98 |
4,62 |
2,90 |
3,17 |
3,29 |
18,08 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ВАО |
16,54 |
50,50 |
67,04 |
18 |
Установка водосберегающей арматуры |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
Средства Мосводоканала |
Мосводоканал |
0,60 |
1,30 |
1,90 |
5.2.7.3.7. Основные показатели повышения энергоэффективности в ЮВАО, предусматриваемые программой г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 864 |
853 |
834 |
810 |
785 |
717 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
17,0% |
9,1% |
1,3% |
2,2% |
2,9% |
3,1% |
8,7% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
363 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
543 |
174 |
11 |
30 |
54 |
79 |
369 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
161 |
93 |
20 |
23 |
25 |
25 |
68 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
490 |
283 |
61 |
70 |
76 |
76 |
207 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
1466 |
470 |
30 |
81 |
146 |
213 |
996 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
976 |
187 |
-31 |
11 |
70 |
137 |
789 |
5.2.7.3.8. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение в ЮВАО подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 года |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 20082010 гг. |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
|
Всего по ЮВАО |
490,00 |
283,00 |
61,00 |
70,00 |
76,00 |
76,00 |
207,00 |
|
|
174,00 |
369,00 |
543,00 |
1 |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС и ХВС |
40,16 |
17,02 |
0,00 |
3,12 |
6,79 |
7,11 |
23,14 |
ЦБФРТ |
Префектура ЮВАО |
7,68 |
30,30 |
37,98 |
2 |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
33,01 |
15,80 |
2,94 |
3,73 |
4,35 |
4,79 |
17,21 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
10,11 |
31,07 |
41,18 |
3 |
Регулировка систем холодного и горячего водоснабжения |
17,46 |
10,64 |
2,00 |
2,59 |
3,06 |
2,98 |
6,82 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
21,87 |
38,84 |
60,71 |
4 |
Автоматизация работы электроплит |
12,24 |
7,59 |
1,48 |
2,29 |
2,01 |
1,80 |
4,66 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
17,32 |
30,10 |
47,42 |
5 |
Оптимизация работы вентсистем |
11,40 |
5,82 |
1,27 |
1,05 |
1,64 |
1,86 |
5,58 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
2,48 |
6,80 |
9,28 |
6 |
Внедрение частотно-регулируемого привода (лифты) |
25,32 |
14,94 |
3,58 |
3,70 |
3,69 |
3,97 |
10,39 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
3,42 |
6,80 |
10,21 |
7 |
Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъезда |
5,43 |
2,67 |
0,72 |
0,86 |
0,41 |
0,67 |
2,76 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
1,74 |
5,16 |
6,90 |
8 |
Внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения |
30,15 |
14,44 |
2,58 |
3,18 |
4,45 |
4,23 |
15,71 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
2,44 |
7,62 |
10,06 |
9 |
Модернизация тепловых пунктов |
34,42 |
17,91 |
3,82 |
4,61 |
4,64 |
4,85 |
16,51 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура |
3,68 |
9,71 |
13,39 |
10 |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
50,52 |
32,66 |
6,88 |
7,80 |
9,89 |
8,10 |
17,86 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура |
12,54 |
19,32 |
31,86 |
11 |
Утепление входных дверей и окон |
46,88 |
41,70 |
9,92 |
11,84 |
9,50 |
10,44 |
5,18 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
9,47 |
3,35 |
12,82 |
12 |
Установка теплоотражателей |
7,69 |
3,06 |
0,49 |
0,41 |
0,98 |
1,17 |
4,64 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
4,52 |
19,42 |
23,94 |
13 |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
16,22 |
8,56 |
1,85 |
1,96 |
2,45 |
2,30 |
7,66 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
10,81 |
27,27 |
38,08 |
14 |
Регулировка систем отопления |
31,52 |
18,77 |
4,78 |
5,05 |
4,54 |
4,40 |
12,75 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
40,72 |
72,54 |
113,26 |
15 |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
28,35 |
16,98 |
3,23 |
3,75 |
4,89 |
5,10 |
11,37 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
11,09 |
20,39 |
31,48 |
16 |
Утепление ограждающих конструкций зданий |
70,80 |
41,12 |
11,41 |
11,13 |
9,51 |
9,07 |
29,67 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
2,98 |
6,21 |
9,20 |
17 |
Промывка систем центрального отопления |
21,41 |
9,32 |
3,05 |
1,94 |
2,18 |
2,15 |
12,09 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮВАО |
11,14 |
34,06 |
45,20 |
18 |
Установка водосберегающей арматуры |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
Средства Мосводоканала |
Мосводоканал |
0,60 |
1,30 |
1,90 |
5.2.7.3.9. Основные показатели повышения энергоэффективности в ЮАО, предусматриваемые программой г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 937 |
925 |
904 |
878 |
850 |
776 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
17,2% |
9,3% |
1,3% |
2,3% |
2,9% |
3,2% |
8,7% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
394 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
595 |
191 |
12 |
33 |
59 |
87 |
404 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
176 |
102 |
22 |
25 |
27 |
28 |
74 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
536 |
310 |
67 |
76 |
82 |
85 |
226 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
1606 |
515 |
32 |
89 |
159 |
235 |
1091 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
1070 |
205 |
-35 |
13 |
77 |
150 |
865 |
5.2.7.3.10. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение в ЮАО подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 годы |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 гг. |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
|
Всего по ЮАО |
536,00 |
310,00 |
67,00 |
76,00 |
82,00 |
85,00 |
226,00 |
|
|
191,00 |
404,00 |
595,00 |
1 |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС и ХВС |
43,99 |
18,68 |
0,00 |
3,39 |
7,34 |
7,96 |
25,30 |
ЦБФРТ |
Префектура ЮАО |
8,44 |
33,17 |
41,61 |
2 |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
36,16 |
17,34 |
3,23 |
4,05 |
4,70 |
5,37 |
18,81 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
11,10 |
34,02 |
45,12 |
3 |
Регулировка систем холодного и горячего водоснабжения |
19,13 |
11,67 |
2,20 |
2,82 |
3,31 |
3,34 |
7,46 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
24,00 |
42,53 |
66,53 |
4 |
Автоматизация работы электроплит |
13,40 |
8,31 |
1,63 |
2,49 |
2,17 |
2,02 |
5,09 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
18,99 |
32,96 |
51,94 |
5 |
Оптимизация работы вентсистем |
12,50 |
6,39 |
1,39 |
1,14 |
1,77 |
2,09 |
6,10 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
2,73 |
7,44 |
10,17 |
6 |
Внедрение частотно-регулируемого привода (лифты) |
27,74 |
16,39 |
3,93 |
4,03 |
3,99 |
4,44 |
11,35 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
3,75 |
7,44 |
11,19 |
7 |
Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъезда |
5,94 |
2,93 |
0,79 |
0,94 |
0,44 |
0,75 |
3,02 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
1,91 |
5,65 |
7,57 |
8 |
Внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения |
33,02 |
15,84 |
2,84 |
3,46 |
4,81 |
4,73 |
17,17 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
2,68 |
8,34 |
11,02 |
9 |
Модернизация тепловых пунктов |
37,69 |
19,65 |
4,20 |
5,01 |
5,01 |
5,43 |
18,04 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
4,04 |
10,63 |
14,67 |
10 |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
55,31 |
35,79 |
7,57 |
8,47 |
10,68 |
9,07 |
19,53 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
13,76 |
21,16 |
34,91 |
11 |
Утепление входных дверей и окон |
51,40 |
45,74 |
10,91 |
12,87 |
10,26 |
11,69 |
5,66 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
10,39 |
3,67 |
14,06 |
12 |
Установка теплоотражателей |
8,43 |
3,36 |
0,54 |
0,45 |
1,06 |
1,31 |
5,07 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
4,97 |
21,26 |
26,23 |
13 |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
17,76 |
9,39 |
2,04 |
2,13 |
2,65 |
2,58 |
8,37 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
11,87 |
29,85 |
41,72 |
14 |
Регулировка систем отопления |
34,51 |
20,58 |
5,26 |
5,49 |
4,91 |
4,92 |
13,93 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
44,69 |
79,42 |
124,10 |
15 |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
31,06 |
18,63 |
3,55 |
4,08 |
5,28 |
5,72 |
12,43 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
12,18 |
22,33 |
34,50 |
16 |
Утепление ограждающих конструкций зданий |
77,52 |
45,08 |
12,55 |
12,10 |
10,28 |
10,16 |
32,44 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
3,27 |
6,80 |
10,08 |
17 |
Промывка систем центрального отопления |
23,44 |
10,22 |
3,35 |
2,11 |
2,35 |
2,41 |
13,22 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮАО |
12,23 |
37,30 |
49,53 |
18 |
Установка водосберегающей арматуры |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
Средства Мосводоканала |
Мосводоканал |
0,60 |
1,31 |
1,91 |
5.2.7.3.11. Основные показатели повышения энергоэффективности в ЮЗАО, предусматриваемые программой г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 1039 |
1026 |
1002 |
973 |
943 |
860 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
17,2% |
9,2% |
1,3% |
2,3% |
2,9% |
3,1% |
8,8% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
436 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
660 |
212 |
13 |
37 |
66 |
96 |
448 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
196 |
113 |
24 |
28 |
30 |
31 |
83 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
598 |
345 |
73 |
85 |
92 |
95 |
253 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
1782 |
572 |
35 |
100 |
178 |
259 |
1210 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
1184 |
227 |
-38 |
15 |
86 |
164 |
957 |
5.2.7.3.12. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение в ЮЗАО подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 годы |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 гг. |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
|
Всего по ЮЗАО |
598,00 |
345,00 |
73,00 |
85,00 |
92,00 |
95,00 |
253,00 |
|
|
212,00 |
448,00 |
660,00 |
1 |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС и ХВС |
49,31 |
20,94 |
0,00 |
3,79 |
8,24 |
8,91 |
28,36 |
ЦБФРТ |
Префектура ЮЗАО |
9,39 |
36,78 |
46,18 |
2 |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
40,43 |
19,34 |
3,52 |
4,54 |
5,28 |
6,01 |
21,09 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
12,33 |
37,73 |
50,05 |
3 |
Регулировка систем холодного и горячего водоснабжения |
21,37 |
13,01 |
2,40 |
3,16 |
3,72 |
3,74 |
8,36 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
26,65 |
47,16 |
73.81 |
4 |
Автоматизация работы электроплит |
14,97 |
9,27 |
1,78 |
2,79 |
2,44 |
2,26 |
5,71 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
21,09 |
36,55 |
57,64 |
5 |
Оптимизация работы вентсистем |
13,97 |
7,12 |
1,52 |
1,28 |
1,99 |
2,34 |
6,84 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
3,02 |
8,25 |
11,27 |
6 |
Внедрение частотно-регулируемого привода (лифты) |
30,98 |
18,25 |
4,29 |
4,51 |
4,48 |
4,97 |
12,73 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
4,16 |
8,25 |
12,41 |
7 |
Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъезда |
6,64 |
3,26 |
0,87 |
1,05 |
0,49 |
0,84 |
3,38 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
2,12 |
6,27 |
8,39 |
8 |
Внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения |
36,93 |
17,67 |
3,10 |
3,87 |
5,40 |
5,30 |
19,25 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
2,97 |
9,25 |
12,22 |
9 |
Модернизация тепловых пунктов |
42,13 |
21,90 |
4,58 |
5,61 |
5,63 |
6,08 |
20,23 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
4,48 |
11,79 |
16,27 |
10 |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
61,78 |
39,89 |
8,25 |
9,49 |
12,00 |
10,15 |
21,89 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
15,27 |
23,46 |
38,73 |
11 |
Утепление входных дверей и окон |
57,28 |
50,93 |
11,90 |
14,42 |
11,53 |
13,09 |
6,35 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
11,53 |
4,07 |
15,60 |
12 |
Установка теплоотражателей |
9,43 |
3,75 |
0,59 |
0,50 |
1,19 |
1,47 |
5,68 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
5,51 |
23,58 |
29,09 |
13 |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
19,85 |
10,47 |
2,22 |
2,38 |
2,98 |
2,88 |
9,38 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
13,17 |
33,10 |
46,27 |
14 |
Регулировка систем отопления |
38,53 |
22,91 |
5,74 |
6,15 |
5,51 |
5,51 |
15,62 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
49,59 |
88,07 |
137,66 |
15 |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
34,71 |
20,78 |
3,88 |
4,57 |
5,94 |
6,40 |
13,94 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
13,52 |
24,76 |
38,27 |
16 |
Утепление ограждающих конструкций зданий |
86,52 |
50,15 |
13,69 |
13,55 |
11,54 |
11,37 |
36,36 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
3,63 |
7,55 |
11,17 |
17 |
Промывка систем центрального отопления |
26,18 |
11,36 |
3,66 |
2,37 |
2,64 |
2,69 |
14,82 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЮЗАО |
13,56 |
41,36 |
54,91 |
18 |
Установка водосберегающей арматуры |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
Средства Мосводоканала |
Мосводоканал |
0,60 |
1,30 |
1,90 |
5.2.7.3.13. Основные показатели повышения энергоэффективности в ЗАО, предусматриваемые программой г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 885 |
874 |
853 |
829 |
803 |
732 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
17,3% |
9,3% |
1,2% |
2,4% |
2,8% |
3,1% |
8,8% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
372 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
563 |
181 |
11 |
32 |
56 |
82 |
382 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
167 |
96 |
21 |
24 |
25 |
26 |
71 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
509 |
292 |
64 |
73 |
76 |
79 |
217 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
1519 |
488 |
30 |
86 |
151 |
221 |
1031 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
1010 |
196 |
-34 |
13 |
75 |
142 |
814 |
5.2.7.3.14. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение в ЗАО подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 годы |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 гг. |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
|
Всего по ЗАО |
509,00 |
292,00 |
64,00 |
73,00 |
76,00 |
79,00 |
217,00 |
|
|
181,00 |
382,00 |
563,00 |
1 |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС и ХВС |
41,72 |
17,44 |
0,00 |
3,25 |
6,79 |
7,39 |
24,28 |
ЦБФРТ |
Префектура ЗАО |
7,93 |
31,36 |
39,29 |
2 |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
34,36 |
16,30 |
3,08 |
3,89 |
4,35 |
4,98 |
18,05 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
10,51 |
32,17 |
42,68 |
3 |
Регулировка систем холодного и горячего водоснабжения |
18,13 |
10,97 |
2,10 |
2,70 |
3,06 |
3,10 |
7,16 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
22,74 |
40,21 |
62,95 |
4 |
Автоматизация работы электроплит |
12,72 |
7,83 |
1,56 |
2,39 |
2,01 |
1,88 |
4,89 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
18,02 |
31,16 |
49,18 |
5 |
Оптимизация работы вентсистем |
11,86 |
6,00 |
1,33 |
1,10 |
1,64 |
1,94 |
5,86 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
2,58 |
7,04 |
9,61 |
6 |
Внедрение частотно-регулируемого привода (лифты) |
26,33 |
15,44 |
3,76 |
3,86 |
3,69 |
4,12 |
10,89 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
3,56 |
7,04 |
10,60 |
7 |
Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъезда |
5,66 |
2,77 |
0,76 |
0,90 |
0,41 |
0,70 |
2,90 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
1,82 |
5,34 |
7,17 |
8 |
Внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения |
31,36 |
14,88 |
2,71 |
3,32 |
4,45 |
4,40 |
16,48 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
2,53 |
7,89 |
10,42 |
9 |
Модернизация тепловых пунктов |
35,81 |
18,50 |
4,01 |
4,81 |
4,64 |
5,04 |
17,31 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
3,83 |
10,05 |
13,88 |
10 |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
52,40 |
33,66 |
7,22 |
8,13 |
9,89 |
8,42 |
18,74 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
13,03 |
20,00 |
33,04 |
11 |
Утепление входных дверей и окон |
48,56 |
43,13 |
10,41 |
12,36 |
9,50 |
10,86 |
5,43 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
9,87 |
3,47 |
13,34 |
12 |
Установка теплоотражателей |
8,01 |
3,15 |
0,52 |
0,43 |
0,98 |
1,22 |
4,86 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
4,69 |
20,11 |
24,79 |
13 |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
16,86 |
8,83 |
1,94 |
2,04 |
2,45 |
2,39 |
8,03 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
11,24 |
28,23 |
39,47 |
14 |
Регулировка систем отопления |
32,78 |
19,41 |
5,02 |
5,27 |
4,54 |
4,57 |
13,37 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
42,41 |
75,09 |
117,50 |
15 |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
29,44 |
17,51 |
3,39 |
3,91 |
4,89 |
5,31 |
11,93 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
11,52 |
21,11 |
32,63 |
16 |
Утепление ограждающих конструкций зданий |
73,67 |
42,54 |
11,98 |
11,61 |
9,51 |
9,43 |
31,13 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
3,11 |
6,43 |
9,54 |
17 |
Промывка систем центрального отопления |
22,32 |
9,64 |
3,20 |
2,03 |
2,18 |
2,23 |
12,69 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура ЗАО |
11,61 |
35,26 |
46,87 |
18 |
Установка водосберегающей арматуры |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
Средства Мосводоканала |
Мосводоканал |
0,60 |
1,29 |
1,89 |
5.2.7.3.15. Основные показатели повышения энергоэффективности в СЗАО, предусматриваемые программой г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 811 |
801 |
782 |
760 |
736 |
671 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
17,3% |
9,2% |
1,2% |
2,4% |
2,8% |
3,2% |
8,8% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
341 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
515 |
165 |
10 |
29 |
51 |
75 |
350 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
153 |
88 |
19 |
22 |
23 |
24 |
65 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
466 |
268 |
58 |
67 |
70 |
73 |
198 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
1391 |
446 |
27 |
78 |
138 |
203 |
945 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
925 |
178 |
-31 |
11 |
68 |
130 |
747 |
5.2.7.3.16. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение в СЗАО подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 годы |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 гг. |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
|
Всего по СЗАО |
466,00 |
268,00 |
58,00 |
67,00 |
70,00 |
73,00 |
198,00 |
|
|
165,00 |
350,00 |
515,00 |
1 |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС и ХВС |
38,18 |
16,05 |
0,00 |
2,98 |
6,25 |
6,82 |
22,12 |
ЦБФРТ |
Префектура СЗАО |
7,26 |
28,74 |
36,00 |
2 |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
31,41 |
14,96 |
2,79 |
3,56 |
4,00 |
4,60 |
16,45 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
9,59 |
29,47 |
39,06 |
3 |
Регулировка систем холодного и горячего водоснабжения |
16,58 |
10,06 |
1,90 |
2,48 |
2,82 |
2,87 |
6,52 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
20,74 |
36,84 |
57,58 |
4 |
Автоматизация работы электроплит |
11,63 |
7,18 |
1,41 |
2,19 |
1,85 |
1,73 |
4,45 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
16,43 |
28,55 |
44,98 |
5 |
Оптимизация работы вентсистем |
10,84 |
5,51 |
1,20 |
1,01 |
1,51 |
1,79 |
5,34 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
2,35 |
6,45 |
8,80 |
6 |
Внедрение частотно-регулируемого привода (лифты) |
24,07 |
14,14 |
3,40 |
3,54 |
3,40 |
3,81 |
9,93 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
3,24 |
6,45 |
9,69 |
7 |
Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъезда |
5,17 |
2,53 |
0,69 |
0,83 |
0,37 |
0,65 |
2,64 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
1,66 |
4,90 |
6,55 |
8 |
Внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения |
28,67 |
13,65 |
2,46 |
3,04 |
4,10 |
4,06 |
15,02 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
2,31 |
7,22 |
9,54 |
9 |
Модернизация тепловых пунктов |
32,74 |
16,96 |
3,63 |
4,41 |
4,27 |
4,66 |
15,78 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
3,49 |
9,21 |
12,70 |
10 |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
47,93 |
30,86 |
6,54 |
7,46 |
9,10 |
7,77 |
17,07 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
11,88 |
18,33 |
30,21 |
11 |
Утепление входных дверей и окон |
44,47 |
39,51 |
9,42 |
11,33 |
8,74 |
10,02 |
4,95 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
8,99 |
3,18 |
12,17 |
12 |
Установка теплоотражателей |
7,32 |
2,89 |
0,47 |
0,40 |
0,90 |
1,13 |
4,43 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
4,28 |
18,42 |
22,70 |
13 |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
15,42 |
8,10 |
1,76 |
1,87 |
2,26 |
2,21 |
7,32 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
10,24 |
25,86 |
36,11 |
14 |
Регулировка систем отопления |
29,96 |
17,78 |
4,55 |
4,83 |
4,18 |
4,22 |
12,18 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
38,64 |
68,80 |
107,44 |
15 |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
26,93 |
16,06 |
3,07 |
3,59 |
4,50 |
4,90 |
10,87 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
10,51 |
19,34 |
29,85 |
16 |
Утепление ограждающих конструкций зданий |
67,31 |
38,95 |
10,84 |
10,65 |
8,75 |
8,71 |
28,36 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
2,83 |
5,89 |
8,72 |
17 |
Промывка систем центрального отопления |
20,38 |
8,82 |
2,90 |
1,86 |
2,00 |
2,06 |
11,56 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура СЗАО |
10,57 |
32,31 |
42,88 |
18 |
Установка водосберегающей арматуры |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
Средства Мосводоканала |
Мосводоканал |
0,60 |
1,29 |
1,89 |
5.2.7.3.17. Основные показатели повышения энергоэффективности в САО, предусматриваемые программой г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 736 |
727 |
710 |
690 |
668 |
609 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
17,3% |
9,2% |
1,2% |
2,3% |
2,8% |
3,2% |
8,8% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
309 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
467 |
149 |
9 |
26 |
46 |
68 |
318 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
139 |
80 |
17 |
20 |
21 |
22 |
59 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
424 |
244 |
52 |
61 |
64 |
67 |
180 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
1261 |
402 |
24 |
70 |
124 |
184 |
859 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
837 |
158 |
-28 |
9 |
60 |
117 |
679 |
5.2.7.3.18. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение в САО подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 годы |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 гг. |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
|
Всего по САО |
424,00 |
244,00 |
52,00 |
61,00 |
64,00 |
67,00 |
180,00 |
|
|
149,00 |
318,00 |
467,00 |
1 |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС и ХВС |
34,75 |
14,67 |
0,00 |
2,71 |
5,71 |
6,26 |
20,08 |
ЦБФРТ |
Префектура САО |
6,59 |
26,11 |
32,70 |
2 |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
28,54 |
13,61 |
2,50 |
3,24 |
3,65 |
4,22 |
14,93 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
8,66 |
26,78 |
35,44 |
3 |
Регулировка систем холодного и горячего водоснабжения |
15,07 |
9,15 |
1,70 |
2,25 |
2,57 |
2,63 |
5,92 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
18,73 |
33,47 |
52,21 |
4 |
Автоматизация работы электроплит |
10,57 |
6,53 |
1,26 |
1,99 |
1,69 |
1,59 |
4,04 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
14,83 |
25,94 |
40,77 |
5 |
Оптимизация работы вентсистем |
9,85 |
5,01 |
1,08 |
0,92 |
1,37 |
1,64 |
4,84 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
2,12 |
5,86 |
7,98 |
6 |
Внедрение частотно-регулируемого привода (лифты) |
21,86 |
12,85 |
3,04 |
3,22 |
3,10 |
3,49 |
9,01 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
2,93 |
5,86 |
8,78 |
7 |
Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъезда |
4,69 |
2,30 |
0,61 |
0,75 |
0,34 |
0,59 |
2,39 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
1,49 |
4,45 |
5,94 |
8 |
Внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения |
26,05 |
12,42 |
2,20 |
2,76 |
3,74 |
3,72 |
13,63 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
2,09 |
6,56 |
8,65 |
9 |
Модернизация тепловых пунктов |
29,74 |
15,42 |
3,25 |
4,00 |
3,90 |
4,27 |
14,32 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
3,15 |
8,37 |
11,52 |
10 |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
43,55 |
28,06 |
5,85 |
6,78 |
8,30 |
7,12 |
15,50 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
10,73 |
16,65 |
27,38 |
11 |
Утепление входных дверей и окон |
40,39 |
35,90 |
8,43 |
10,30 |
7,98 |
9,19 |
4,49 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
8,11 |
2,89 |
11,00 |
12 |
Установка теплоотражателей |
6,66 |
2,63 |
0,42 |
0,36 |
0,82 |
1,03 |
4,02 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
3,87 |
16,74 |
20,61 |
13 |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
14,00 |
7,36 |
1,57 |
1,70 |
2,06 |
2,03 |
6,64 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
9,25 |
23,50 |
32,75 |
14 |
Регулировка систем отопления |
27,20 |
16,14 |
4,07 |
4,39 |
3,82 |
3,87 |
11,06 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
34,87 |
62,51 |
97,38 |
15 |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
24,48 |
14,61 |
2,75 |
3,26 |
4,11 |
4,49 |
9,87 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
9,50 |
17,57 |
27,07 |
16 |
Утепление ограждающих конструкций зданий |
61,10 |
35,35 |
9,70 |
9,68 |
7,99 |
7,98 |
25,75 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
2,55 |
5,36 |
7.91 |
17 |
Промывка систем центрального отопления |
18,49 |
8,00 |
2,59 |
1,69 |
1,83 |
1,89 |
10,49 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура САО |
9,53 |
29,36 |
38,89 |
18 |
Установка водосберегающей арматуры |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
Средства Мосводоканала |
Мосводоканал |
0,60 |
1,29 |
1,89 |
5.2.7.3.19. Основные показатели повышения энергоэффективности в Зеленограде, предусматриваемые программой г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
N п/п |
Показатели |
Всего на 2004-2010 годы |
В том числе по периодам |
|||||
Период 2004-2007 годы |
В том числе по годам I-го периода |
Период 2008-2010 годы |
||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|||||
1. |
Объем энергопотребления с учетом снижения потребления ТЭР по сравнению с базовым годом, тыс.т у.т. |
База - 429 |
424 |
414 |
403 |
390 |
357 |
|
2. |
Уровни годового снижения энергопотребления, % |
16,8% |
9,1% |
1,2% |
2,4% |
2,7% |
3,2% |
8,5% |
3. |
Потенциал энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
180 |
||||||
4. |
Суммарная экономия ТЭР (нарастающим итогом), тыс.т у.т. |
266 |
85 |
5 |
15 |
26 |
39 |
181 |
5. |
Реализация потенциала энергосбережения, тыс.т у.т. в год |
79 |
46 |
10 |
11 |
12 |
13 |
33 |
6. |
Затраты на выполнение мероприятий, млн.рублей |
243 |
142 |
31 |
34 |
37 |
40 |
101 |
7. |
Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн.рублей |
719 |
230 |
14 |
41 |
70 |
105 |
489 |
8. |
Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат (нарастающим итогом), млн.рублей |
476 |
88 |
-17 |
7 |
33 |
65 |
388 |
5.2.7.3.20. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение в Зеленограде подпрограммы "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы"
N п/п |
Энергосберегающие мероприятия |
Общие затраты, млн.руб. |
Источник финансирования |
Заказчик |
Экономия ТЭР, тыс.т у.т. |
||||||||
Реализация потенциала энергосбережения, | |||||||||||||
Всего на 2004- 2010 годы |
На 2004- 2007 гг. |
В том числе по годам |
На 2008- 2010 гг. |
За 2004- 2007 гг. |
За 2008- 2010 гг. |
Всего за 2004- 2010 гг. |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
||||||||||
|
Всего по г. Зеленоград |
243,00 |
142,00 |
31,00 |
34,00 |
37,00 |
40,00 |
101,00 |
|
|
85,00 |
181,00 |
266,00 |
1 |
Внедрение частотно-регулируемого привода насосов ГВС и ХВС |
19,57 |
8,45 |
0,00 |
1,49 |
3,26 |
3,70 |
11,12 |
ЦБФРТ |
Префектура Зелноград |
3,77 |
14,86 |
18,63 |
2 |
Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов |
16,10 |
7,83 |
1,47 |
1,78 |
2,09 |
2,49 |
8,27 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
4,95 |
15,24 |
20,19 |
3 |
Регулировка систем холодного и горячего водоснабжения |
8,54 |
1,26 |
1,00 |
1,24 |
1,47 |
1,55 |
3,28 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
10,68 |
19,05 |
29,73 |
4 |
Автоматизация работы электроплит |
5,98 |
3,74 |
0,74 |
1,09 |
0,97 |
0,94 |
2,24 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
8,43 |
14,77 |
23,20 |
5 |
Оптимизация работы вентсистем |
5,57 |
2,89 |
0,63 |
0,50 |
0,79 |
0,97 |
2,68 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
1,22 |
3,33 |
4,55 |
6 |
Внедрение частотно-регулируемого привода (лифты) |
12,38 |
7,39 |
1,79 |
1,77 |
1,77 |
2,06 |
4,99 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
1,67 |
3,33 |
5,01 |
7 |
Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъезда |
2,65 |
1,32 |
0,36 |
0,41 |
0,20 |
0,35 |
1,33 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
0,85 |
2,53 |
3,38 |
8 |
Внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения |
14,70 |
7,15 |
1,29 |
1,52 |
2,14 |
2,20 |
7,55 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
1,19 |
3,74 |
4,93 |
9 |
Модернизация тепловых пунктов |
16,79 |
8,86 |
1,91 |
2,20 |
2,23 |
2,52 |
7,93 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
1,80 |
4,76 |
6,56 |
10 |
Утепление чердачных перекрытий и подвалов |
24,70 |
16,12 |
3,44 |
3,73 |
4,75 |
4,21 |
8,58 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
6,12 |
9,48 |
15,60 |
11 |
Утепление входных дверей и окон |
23,10 |
20,61 |
4,96 |
5,66 |
4,56 |
5,43 |
2,49 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
4,62 |
1,64 |
6,27 |
12 |
Установка теплоотражателей |
3,75 |
1,52 |
0,25 |
0,20 |
0,47 |
0,61 |
2,23 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
2,22 |
9,53 |
11,75 |
13 |
Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время |
7,91 |
4,24 |
0,93 |
0,94 |
1,18 |
1,20 |
3,68 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
5,28 |
13,37 |
18,66 |
14 |
Регулировка систем отопления |
15,40 |
9,27 |
2,39 |
2,41 |
2,18 |
2,29 |
6,12 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
19,87 |
35,58 |
55,45 |
15 |
Автоматическое регулирование температуры прямой и обратной воды систем отопления |
13,87 |
8,41 |
1,62 |
1,79 |
2,35 |
2,65 |
5,46 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
5,43 |
10,00 |
15,43 |
16 |
Утепление ограждающих конструкций зданий |
34,57 |
20,31 |
5,71 |
5,32 |
4,57 |
4,72 |
14,25 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
1,45 |
3,05 |
4,50 |
17 |
Промывка систем центрального отопления |
10,42 |
4,62 |
1,52 |
0,93 |
1,05 |
1,12 |
5,81 |
Бюджет г. Москвы |
Префектура Зелноград |
5,45 |
16,71 |
22,16 |
18 |
Установка водосберегающей арматуры |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
Средства Мосводоканала |
Мосводоканал |
0,59 |
1,32 |
1,91 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.