Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приказу министра финансов
Сахалинской области
от 09.02.2021 N 3.03-3
Ведомственный стандарт осуществления внутреннего государственного финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов"
1. Общие положения
1.1. Ведомственный стандарт осуществления внутреннего государственного финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов" (далее - Ведомственный стандарт) разработан в целях обеспечения осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в случаях, предусмотренных Федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235 (далее - Федеральный стандарт).
1.2. Настоящий Ведомственный стандарт устанавливает виды документов, которые должностные лица департамента контроля министерства финансов Сахалинской области (далее - Департамент) оформляют в ходе проведения и подготовки контрольного мероприятия, а также при оформлении их результатов.
1.3. Департамент проводит контрольные мероприятия и оформляет результаты контрольных мероприятий в соответствии с Федеральным стандартом с учетом положений настоящего Ведомственного стандарта.
2. Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов
2.1. В ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия должностными лицами Департамента могут направляться запросы объекту внутреннего государственного финансового контроля о:
предоставлении документов и (или) информации и материалов, необходимых для проведения контрольного мероприятия по форме, согласно приложения N 1 к настоящему Ведомственному стандарту;
предоставлении документов и (или) информации и материалов, необходимость в которых возникла в ходе проведения контрольного мероприятия (приложение N 2 к настоящему Ведомственному стандарту);
предоставлении пояснений объектом контроля по форме, согласно приложения N 3 к настоящему Ведомственному стандарту;
предоставлении доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля по форме, согласно приложения N 4 к настоящему Ведомственному стандарту.
2.2. При непредставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном предоставлении объектами контроля доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля, непредставления информации, документов, материалов и пояснений, указанных в запросе объекту контроля, составляется акт о непредставлении (предоставлении не в полном объеме, несвоевременном предоставлении) доступа к информационным системам, документов и (или) информации, материалов и пояснений, запрошенных в ходе подготовки или проведения контрольного мероприятия по форме, согласно приложения N 5 к настоящему Ведомственному стандарту.
2.4. По итогам контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля путем визуального обследования объекта (выполненных объемом работ, помещений, основных средств, материальных запасов) и (или) осуществления контрольных обмеров объемов выполненных работ (строительно-монтажных, реставрационных, пусконаладочных и прочих работ), качества и количества использованных материалов и установленного оборудования, оформляется акт визуального обследования и (или) контрольного обмера объекта по форме, согласно приложения N 6 к настоящему Ведомственному стандарту.
2.5. После проведения в отношении объекта контроля контрольных действий, предусмотренных п. 19 Федерального стандарта, руководитель контрольного мероприятия не позднее последнего дня срока проведения контрольных действий (даты окончания контрольных действий) подготавливает и подписывает справку о завершении контрольных действий по форме, согласно приложения N 7 к настоящему Ведомственному стандарту.
2.6. Детальная информация обо всех выявленных по итогам контрольного мероприятия нарушениях формируется в виде приложения к акту проверки (ревизии), заключению на обследование по форме, согласно приложения N 8 к настоящему Ведомственному стандарту.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.