Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 27 февраля 2020 г. N 01-04/0234
"Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2019 года N 712"
19 августа 2020 г., 27 января, 27 августа 2021 г.
В соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), предлагаемых к реализации с 2018 года, утвержденным Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14.08.2017 N 2076, Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2020 года N 1009 "О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2019 года N 712", приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансам и государственным долгом", утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2019 года N 712, (далее - План мероприятий).
2. Руководителям Департаментов и самостоятельных отделов - ответственным исполнителям показателей Плана реализации обеспечить выполнение Плана мероприятий.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2017 года N 01-04/1528 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2017 года N 2164" и изменения к нему.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр |
В.А. Жондоров |
План изменен с 27 августа 2021 г. - Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2021 г. N 01-04/1293
Утвержден
приказом
Министерства финансов
Республики Саха (Якутия)
от 27 февраля 2020 г. N 01-04/0234
План
мероприятий по реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом"
19 августа 2020 г., 27 января, 27 августа 2021 г.
N |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник расходов |
Код бюджетной классификации государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |
Всего: |
Объем расходов тыс. руб. |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы |
|||||||||||
ГРБС |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Наименование |
Единица измерения |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||
|
Управление государственными финансами и государственным долгом |
Всего |
092 |
3000000000 |
169 258 716,8 |
35 593 379,5 |
35 981 185,8 |
35 837 986,1 |
35 945 042,0 |
25 901 123,4 |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (далее - ГБ) |
092 |
3000000000 |
168 308 705,7 |
35 357 589,3 |
35 781 526,4 |
35 684 702.9 |
35 787 583,4 |
25 697 303,7 |
Оценка Минфином России качества управления региональными финансами |
Степень качества управления региональными финансами |
|
|
|
|
|
||||
Федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) |
092 |
3000000000 |
475 279,0 |
96 240,5 |
97 663,4 |
98 745,2 |
102 920,6 |
79 709,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Местные бюджеты (далее - МБ) |
|
|
424 595,3 |
114 057,9 |
86 351,0 |
51 538,0 |
51 538,0 |
121 110,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Внебюджетные источники (далее - ВИ) |
|
|
50 136.8 |
25 491,8 |
15 645,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Управление Программой |
Всего |
092 |
3010000000 |
1 747 900,0 |
347 750.8 |
358 688,4 |
358 398,4 |
353 594,4 |
329 468,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3010100000 |
1 747 900,0 |
347 750,8 |
358 688.4 |
358 398,4 |
353 594,4 |
329 468,0 |
|
X |
X |
X |
Х |
Х |
X |
X |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие |
Обеспечение реализации государственной политики и финансово-бюджетной сфере |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
1 747 900,0 |
347 750,8 |
358 688,4 |
358 398,4 |
353 594.4 |
329 468,0 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Мероприятие |
Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат |
Всего |
|
|
1 747 900,0 |
347 750,8 |
358 688,4 |
358 398,4 |
353 594,4 |
329 468,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
1 747 900,0 |
347 750,8 |
358 088.4 |
358 398,4 |
353 594,4 |
329 468,0 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
Х |
X |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1. |
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации |
Всего |
092 |
3020000000 |
1 042 509,3 |
202 509,3 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020000000 |
1 042 509,3 |
202 509,3 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Обеспечение сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (отношение дефицита к сумме налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета, (%) |
% |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1. |
Основное мероприятие |
Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Соответствие закона о государственном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
да - 1 / нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1. |
Мероприятие |
Организация составления и составление проекта государственного бюджета и материалов к нему |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Своевременное представление Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проекта закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
да - 1 / нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2. |
Мероприятие |
Формирование основных параметров государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Согласование основных параметров государственного бюджета Бюджетной комиссией |
да - 1 / нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Проведение распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий |
да - 1 / нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.3. |
Мероприятие |
Разработка основных направлений бюджетной политики |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Составление основных направлений бюджетной политики |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2. |
Основное мероприятие |
Повышение эффективности управления доходами публично-правовых образований |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.1. |
Мероприятие |
Установление стабильных единых нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
Установление Законом РС (Я) "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС (Я)" единых нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.2. |
Мероприятие |
Мониторинг уплаты крупнейшими налогоплательщиками налоговых и неналоговых платежей в государственный бюджет |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
Мониторинг за своевременностью поступления налоговых и неналоговых доходов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) от крупнейших налогоплательщиков |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.3. |
Мероприятие |
Составление и ведение перечня и реестров источников доходов государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
Составление и ведение перечня и реестров источников доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3. |
Основное мероприятие |
Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности |
Всего |
092 |
3020100000 |
546 000,0 |
106 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020100000 |
546 000,0 |
106 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
Департамент бюджетного учета и отчетности |
Соответствие годового отчета об исполнении консолидированного бюджета установленным требованиям |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.1. |
Мероприятие |
Формирование, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Утверждение сводной бюджетной росписи государственного бюджета до начала очередного финансового года |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.2. |
Мероприятие |
Формирование реестра расходных обязательств Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Своевременный свод реестра расходных обязательств Республики Саха (Якутия) |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.3. |
Мероприятие |
Составление бюджетной отчетности об исполнении консолидированного, государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетного учета и отчетности |
Своевременное предоставление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.4. |
Мероприятие |
Исполнение судебных решений по исковым заявлениям |
Всего |
092 |
3020110040 |
546 000,0 |
106 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020110040 |
546 000,0 |
106 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
Правовой отдел |
Своевременное исполнение судебных решений по исковым заявлениям |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.4 |
Основное мероприятие |
Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета |
Всего |
092 |
3020200000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020200000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Количество главных распорядителей средств государственного бюджета, принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.4.1 |
Мероприятие |
Мероприятия по повышению качества управления финансами |
Всего |
092 |
3020210050 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020210050 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Средний показатель результатов мониторинга главных распорядителей средств государственного бюджета |
% от балла |
77 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.5 |
Основное мероприятие |
Реализация Программы Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2020 - 2024 годы |
Всего |
092 |
3020300000 |
496 509,3 |
96 509,3 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020300000 |
496 509,3 |
96 509,3 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
Департамент цифрового управления бюджетным процессом и защиты информации |
Рейтинг Республики Саха (Якутия) по уровню открытости бюджетных данных |
место |
Min. 60 Мах. 10 |
Min. 60 Мах. 10 |
Min. 60 Мах. 10 |
Min. 60 Мах. 10 |
Min. 60 Мах. 10 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.5.1 |
Мероприятие |
Мероприятия за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2020 - 2024 годы для исполнительных органов государственной власти |
Всего |
092 |
3020310060 |
496 509,3 |
96 509,3 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020310060 |
496 509,3 |
96 509,3 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
Департамент цифрового управления бюджетным процессом и защиты информации |
Количество пользователей единой автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республики Саха (Якутия) |
Пользователи |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
|||
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности |
Чел. |
500 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
|||||||||||||
Процент от максимального количества баллов по результатам оценки уровня открытости бюджетных данных, в соответствии с Методикой составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных |
% |
Min. 30 Мах. 100 |
Min. 30 Мах. 100 |
Min. 30 Мах. 100 |
Min. 30 Мах. 100 |
Min. 30 Мах. 100 |
|||||||||||||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.5.2 |
Мероприятие |
Мероприятия за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2020 - 2024 годы для органов местного самоуправления |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент цифрового управления бюджетным процессом и защиты информации |
Доля муниципальных образований, принявших участие в реализации Программы поддержки местных инициатив в Республике Саха (Якутия) в общем количестве муниципальных районов (городских округов) |
% |
>40 |
>40 |
>40 |
>40 |
>40 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.6 |
Основное мероприятие |
Формирование условий для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетного учета и отчетности совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств государственного бюджета от общего объема расходов государственного бюджета в соответствующем году |
% |
< 0,05 |
< 0,05 |
0 |
0 |
0 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.6.1 |
Мероприятие |
Совершенствование системы управления государственными программами Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету |
Удельный вес расходов государственного бюджета формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) |
% |
92 |
93 |
94 |
94 |
94 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.6.2 |
Мероприятие |
Разработка и утверждение Бюджетного прогноза Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Уточнение Бюджетного прогноза Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период в составе документов, предоставляемых вместе с проектом государственного бюджета |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.7 |
Основное мероприятие |
Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетно-финансового контроля |
Реализация контрольных мероприятий в установленном порядке |
да-1/нет-0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.7.1 |
Мероприятие |
Реализация полномочий Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, в том числе по контролю в сфере закупок |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетно-финансового контроля |
Соотношение количества проверенных объектов (по внутреннему государственному контролю и контролю в сфере закупок по части 8 Федерального закона N 44-ФЗ) к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 8 Федерального закона N 44-ФЗ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Соотношение количества контрольных мероприятий, по итогам которых направлены представления и (или) предписания к количеству контрольных мероприятий, по итогам которых установлены нарушения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Рассмотрение поступивших обращений, содержащих сведения о нарушениях бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок для государственных нужд |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.7.2 |
Мероприятие |
Реализация полномочий Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по контролю в сфере закупок |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетно-финансового контроля |
Соотношение количества проверенных объектов (по части 3 Федерального закона N 44-ФЗ) к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом по осуществлению контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 3 Федерального закона N 44-ФЗ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований PC (Я) |
Всего |
092 |
3030000000 |
148 708 214,7 |
31 907 374,8 |
32 335 305,4 |
32 006 120,8 |
32 010 296,2 |
20 449 117,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030000000 |
147 758 203,6 |
31 671 584,6 |
32 135 646,0 |
31 852 837,6 |
31 852 837,6 |
20 245 297,8 |
Департамент межбюджетных |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований |
% |
< 0,05 |
< 0,05 |
0 |
0 |
0 |
|||
ФБ |
092 |
3030000000 |
475 279,0 |
96 240,5 |
97 663,4 |
98 745,2 |
102 920,6 |
79 709,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
424 595,3 |
114 057,9 |
86 351,0 |
51 538,0 |
51 538,0 |
121 110,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
50 136,8 |
25 491,8 |
15 645,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1 |
Основное мероприятие |
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных |
Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства |
Да - 1, нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1.1 |
Мероприятие |
Проведение мониторинга соблюдения в муниципальных образованиях требований бюджетного законодательства |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных |
Доля муниципальных образований, имеющих дисквалификационные показатели по мониторингу соблюдения требований бюджетного законодательства в общем количестве муниципальных образований |
% |
< 14 |
< 13 |
< 13 |
< 13 |
< 13 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1.2 |
Мероприятие |
Проведение оценки платежеспособности и качества управления муниципальными финансами |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доля муниципальных образований, имеющих высокое качество управления финансами в общем количестве муниципальных районов (городских округов) |
% |
>72 |
>73 |
>74 |
>74 |
>74 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.2 |
Основное мероприятие |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований PC (Я) |
Всего |
092 |
3030100000 |
138 765 766,0 |
29 159 432,0 |
29 756 766,0 |
30 276 300,0 |
30 276 300,0 |
19 296 968,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030100000 |
138 765 766,0 |
29 159 432,0 |
29 756 766,0 |
30 276 300,0 |
30 276 300,0 |
19 296 968,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Обеспечение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований текущего года к уровню отчетного года (в сопоставимых условиях) |
% |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.2.1 |
Мероприятие |
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности MP и ГО |
Всего |
092 |
3030161010 |
102 503 359,0 |
20 348 830,0 |
20 689 761,0 |
21 083 900,0 |
21 083 900,0 |
19 296 968,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030161010 |
102 503 359,0 |
20 348 830,0 |
20 689 761,0 |
21 083 900,0 |
21 083 900,0 |
19 296 968,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доведение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, установленных Законом PC (Я) на очередной финансовый год |
Да - 1, нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.2.2 |
Мероприятие |
Предоставление субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению ОМСУ MP переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений |
Всего |
092 |
3030163270 |
36 262 407,0 |
8 810 602,0 |
9 067 005,0 |
9 192 400,0 |
9 192 400,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030163270 |
36 262 407,0 |
8 810 602,0 |
9 067 005,0 |
9 192 400,0 |
9 192 400,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доведение уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений до критерия выравнивания финансовых возможностей, |
Да - 1, нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.3 |
Основное мероприятие |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и предоставление иных МБТ |
Всего |
092 |
3030200000 |
4 462 749,2 |
1 660 408,0 |
1 402 342,0 |
699 999,6 |
699 999,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030200000 |
4 462 749,2 |
1 660 408,0 |
1 402 342,0 |
699 999,6 |
699 999,6 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доля дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в общем объеме дотаций бюджетам муниципальных образований |
% |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.3.1 |
Мероприятие |
Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
Всего |
092 |
3030261020 |
4 462 749,2 |
1 660 408,0 |
1 402 342,0 |
699 999,6 |
699 999,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030261020 |
4 462 749,2 |
1 660 408,0 |
1 402 342,0 |
699 999,6 |
699 999,6 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов (Отношение дефицита к объему собственных доходов местных бюджетов) |
% |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.3.2 |
Мероприятие |
Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных |
Отсутствие просроченной задолженности по возврату бюджетных кредитов |
Да - 1, нет - 0. |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.4 |
Основное мероприятие |
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований PC (Я), администрируемых Министерством финансов PC (Я) |
Всего |
|
|
5 004 420,5 |
991 294,3 |
1 078 534,0 |
931 076,0 |
931 076,0 |
1 072 440,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030300000 |
4 529 688,4 |
851 744,6 |
976 538,0 |
876 538,0 |
876 538,0 |
948 329,8 |
Департамент межбюджетных отношений |
Обеспечение софинансирования при решении вопросов местного значения в соответствии с приоритетами государственной политики |
Да - 1, нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
424 595,3 |
114 057,9 |
86 351,0 |
51 538,0 |
51 538,0 |
121 110,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
50 136,8 |
25 491,8 |
15 645,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.4.1 |
Мероприятие |
Софинансирование расходных обязательств городского округа "Город Якутск", возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы |
Всего |
|
|
2 364 676,2 |
417 270,0 |
536 814,0 |
423 076,0 |
423 076,0 |
564 440,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030362090 |
2 036 793,8 |
358 850,0 |
476 538,0 |
376 538,0 |
376 538,0 |
448 329,8 |
Департамент межбюджетных отношений |
Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по осуществлению г. Якутском функций столицы |
% |
>70 |
>70 |
>70 |
>70 |
>70 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
327 882,4 |
58 420,0 |
60 276,0 |
46 538,0 |
46 538,0 |
116 110,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.4.3 |
Мероприятие |
Софинансирование проектов по реализации на территории PC (Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
Всего |
|
|
2 639 744,3 |
574 024,3 |
541 720,0 |
508 000,0 |
508 000,0 |
508 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030362650 |
2 492 894,6 |
492 894,6 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
Департамент цифрового управления бюджетным процессом и защиты информации |
Доля реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах от общего количества участников проекта |
% |
>75 |
>75 |
>75 |
>75 |
>75 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
96 712,9 |
55 637,9 |
26 075,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
50 136,8 |
25 491,8 |
15 645,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.5 |
Основное мероприятие |
Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям |
Всего |
|
|
475 279,0 |
96 240,5 |
97 663,4 |
98 745,2 |
102 920,6 |
79 709,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
092 |
3030400000 |
475 279,0 |
96 240,5 |
97 663,4 |
98 745,2 |
102 920,6 |
79 709,3 |
Отдел органов государственной власти |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
Да - 1, нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.5.1 |
Мероприятие |
Распределение субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
Всего |
092 |
3030451180 |
475 279,0 |
96 240,5 |
97 663,4 |
98 745,2 |
102 920,6 |
79 709,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
092 |
3030451180 |
475 279,0 |
96 240,5 |
97 663,4 |
98 745,2 |
102 920,6 |
79 709,3 |
Отдел органов государственной власти |
Освоение муниципальными образованиями PC (Я) средств на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
>=95 |
>=95 |
>=95 |
>=95 |
>=95 |
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Оптимизация управления государственным долгом |
Всего |
092 |
3040000000 |
17 760 092,8 |
3 135 744,6 |
3 077 192,0 |
3 263 466,9 |
3 371 151,4 |
4 912 537,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040000000 |
17 760 092,8 |
3 135 744,6 |
3 077 192,0 |
3 263 466,9 |
3 371 151,4 |
4 912 537,9 |
Департамент государственного |
Отношение объема государственного долга Республики Саха (Якутия) к общему годовому объему доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) без учета безвозмездных поступлений |
% |
<=47 |
<=50 |
<=50 |
<=50 |
<=50 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1 |
Основное мероприятие |
Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга |
Всего |
092 |
3040100000 |
48 330,5 |
7 819,6 |
9 820,1 |
10 831,8 |
10 014,1 |
9 844,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040100000 |
48 330,5 |
7 819,6 |
9 820,1 |
10 831,8 |
10 014,1 |
9 844,9 |
Департамент государственного |
Доля общего объема долговых обязательств Республики Саха (Якутия) по государственным ценным бумагам Республики Саха (Якутия) и кредитам, полученным Республикой Саха (Якутия) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций в общем годовом объеме доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
<=39 |
<=39 |
<=39 |
<=39 |
<=39 |
|||
Доля государственных ценных бумаг в общем объеме рыночных заимствований Республики Саха (Якутия) |
% |
>60 |
>60 |
>60 |
>60 |
>60 |
|||||||||||||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1.1 |
Мероприятие |
Поддержание кредитоспособности Республики Саха (Якутия) |
Всего |
092 |
3040110020 |
7 857,2 |
1 512,5 |
1 544,5 |
1 606,3 |
1 670,5 |
1 523,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040110020 |
7 857,2 |
1 512,5 |
1 544,5 |
1 606,3 |
1 670,5 |
1 523,4 |
Департамент государственного |
Наличие долгосрочного кредитного рейтинга Республики Саха (Якутия) на уровне не ниже трех ступеней от суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1.2 |
Мероприятие |
Обеспечение доступа к услугам организаций, привлекаемых в ходе управления государственным долгом Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
|
40 473,3 |
6 307,1 |
8 275,6 |
9 225,5 |
8 343,6 |
8 321,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
40 473,3 |
6 307,1 |
8 275,6 |
9 225,5 |
8 343,6 |
8 321,5 |
Департамент государственного |
Осуществление расходов, связанных с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств |
да - 1 / нет - 0 |
|
|
|
|
|
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2 |
Основное мероприятие |
Ограничение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом |
Всего |
092 |
3040200000 |
17 711 762,3 |
3 127 925,0 |
3 067 371,9 |
3 252 635,1 |
3 361 137,3 |
4 902 693,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040200000 |
17 711 762,3 |
3 127 925,0 |
3 067 371,9 |
3 252 635,1 |
3 361 137,3 |
4 902 693,0 |
Департамент государственного долга |
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Саха (Якутия) в расходах государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ |
% |
<=5 |
<=5 |
<=5 |
<=5 |
<=5 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2.2 |
Мероприятие |
Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет в течение финансового года |
Всего |
|
|
17 711 762,3 |
3 127 925,0 |
3 067 371,9 |
3 252 635,1 |
3 361 137,3 |
4 902 693,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040210010 |
17 711 762,3 |
3 127 925,0 |
3 067 371,9 |
3 252 635,1 |
3 361 137,3 |
4 902 693,0 |
Департамент государственного долга |
Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Республики Саха (Якутия), возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
<=13 |
<=13 |
<=13 |
<=13 |
<=13 |
|||
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 27 февраля 2020 г. N 01-04/0234 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2019 года N 712"
Вступает в силу с 27 февраля 2020 г.
Текст приказа опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2021 г. N 01-04/1293
Изменения вступают в силу с 27 августа 2021 г.
Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 27 января 2021 г. N 01-04/0089
Изменения вступают в силу с 27 января 2021 г.
Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 19 августа 2020 г. N 01-04/1231
Изменения вступают в силу с 19 августа 2020 г.