Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 7
к Порядку
осуществления главным управлением
ветеринарии Рязанской области
внутреннего финансового аудита
"Утверждаю"
Начальник главного управления
ветеринарии Рязанской области
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___"________ 20___ г.
ОТЧЕТ
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за 20___ год.
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита
Наименование показателя |
Значения показателя |
1 |
3 |
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек |
|
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита |
|
Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц |
|
в том числе: в отношении системы внутреннего финансового контроля |
|
достоверности бюджетной отчетности |
|
экономности и результативности использования бюджетных средств |
|
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц |
|
из них: количество проведенных плановых аудиторских мероприятий |
|
количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц |
|
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц |
|
из них: количество исполненных рекомендаций |
|
Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц |
|
из них: количество исполненных предложений |
|
2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках.
Наименование показателя |
Количество (единиц) |
Сумма (тыс. руб.) |
Краткое описание нарушения |
1 |
2 |
3 |
4 |
Нецелевое использование бюджетных средств |
|
|
|
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования) |
|
|
|
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством |
|
|
|
Нарушения правил ведения бюджетного учета |
|
|
|
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности |
|
|
|
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий) |
|
|
|
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета |
|
|
|
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов |
|
|
|
Нарушения (недостатки) установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля |
|
X |
|
Прочие нарушения и недостатки |
|
|
|
Пояснительная записка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Субъект аудита
(руководитель аудиторской группы) __________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____"________ 20____ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.