Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Порядку осуществления
Министерством спорта Республики
Крым внутреннего финансового аудита
Заключение N____
по результатам проведенного аудиторского мероприятия
______________________________ _____________
(место составления заключения) (дата)
Во исполнение___________________________________________________
(реквизиты решения (приказа) о назначении аудиторского
мероприятия, N пункта плана)
в соответствии с Программой________________________________________
(реквизиты программы аудиторского мероприятия)
группой в составе:
Фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы - должность
руководителя аудиторской группы,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(в творительном падеже)
Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность
участника аудиторской группы,
_________________________________________________________________
(в творительном падеже)
и т.д.
проведено аудиторское мероприятие
_________________________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)
_________________________________________________________________
(аудируемый период)
Срок проведения аудиторского мероприятия:
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
В ходе проведения аудиторского мероприятия установлено следующее.
По вопросу N 1___________________________________________________
_________________________________________________________________
По вопросу N 2___________________________________________________
_________________________________________________________________
Предложения и рекомендации о повышении качества финансового
менеджмента, в том числе предложения по мерам минимизации
(устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего
финансового контроля,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
___________________________ ____________ ________________________
(должность) подпись Ф.И.О.
дата
Один экземпляр Заключения получен:
Субъект бюджетных процедур
(иного уполномоченного лица)
___________________________ ____________ ________________________
(должность) подпись Ф.И.О.
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного
лица)) субъекта бюджетных процедур от подписи
От подписи в получении настоящего Заключения
_______________________________________________________отказался.
(должность руководителя субъекта бюджетных процедур
(иного уполномоченного лица))
<< Приложение N 2. Программа аудиторского мероприятия |
||
Содержание Приказ Министерства спорта Республики Крым от 29 октября 2020 г. N 373-ОД "Об утверждении Порядка организации и осуществления... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.