Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 8
к Порядку осуществления
Министерством топлива
и энергетики Республики Крым
внутреннего финансового аудита
Отчет
о результатах осуществления Министерством
топлива и энергетики Республики Крым
внутреннего финансового аудита за 20____ год
1. Общие сведения о результатах осуществления Министерством
топлива и энергетики Республики Крым внутреннего финансового
аудита, а также о нарушениях и (или) недостатках, выявленных в
ходе проведения аудиторских мероприятий
Наименование показателя |
Значения показателя |
Штатная численность лиц, уполномоченных на проведение внутреннего финансового аудита, из них: |
|
фактическая численность |
|
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане аудиторских мероприятий на отчетный год (единиц) |
|
Количество проведенных аудиторских мероприятий (единиц) |
|
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий (единиц) |
|
Количество нарушений и (или) недостатков, выявленных в ходе проведения аудиторских мероприятий (единиц), из них: |
|
нецелевое использование бюджетных средств |
|
иные нарушения при использовании бюджетных средств (кроме нецелевого использования) |
|
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств бюджета, субсидий, субвенций, дотаций и т.д. |
|
Нарушение процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством |
|
Нарушение правил ведения бюджетного учета |
|
Нарушение порядка составления бюджетной отчетности |
|
Нарушение порядка администрирования доходов бюджета |
|
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов |
|
Нарушения и (или) недостатки, допущенные при осуществлении внутреннего финансового контроля |
|
Прочие нарушения и (или) недостатки |
|
Количество направленных по результатам проведения аудиторских мероприятий предложений и рекомендаций (единиц) |
|
Количество исполненных предложений и рекомендаций (единиц) |
|
Пояснительная записка:___________________________________________
_________________________________________________________________
Должностное лицо, осуществляющее
внутренний финансовый аудит
___________________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"___________ 20___ года
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.