Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к Положению о внутреннем финансовом
аудите в Администрации Главы
Республики Карелия
Форма акта
аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________
(проверяемый период)
________________________ ___________________
(место составления) (дата)
Во исполнение ___________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
_________________________________________________________________________
N пункта годового плана внутреннего финансового аудита)
в соответствии с программой _____________________________________________
(реквизиты программы аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________
Уполномоченным лицом: ___________________________________________________
(Фамилия, инициалы проверяющего)
проведена аудиторская проверка __________________________________________
(тема аудиторской проверки)
_________________________________________________________________________
(проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: _________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: _____________________
Методы проведения аудиторской проверки: ___________________
___________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
_________________________________________________
Краткая информация об объектах аудита
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:
По вопросу N 1 _________________________________.
По вопросу N 2 _________________________________.
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на документы, прилагаемые к акту по результатам аудиторской проверки
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________ ___________ ______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ______________
Один экземпляр акта аудиторской проверки получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта аудита (уполномоченного им лица)
_______________ ___________ ______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
дата ______________
Ознакомлен(а)
Должность руководителя объекта аудита (уполномоченного им лица)
_______________ ___________ ______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Один экземпляр акта по результатам аудиторской проверки получен:
Должность руководителя объекта аудита (уполномоченного им лица)
_______________ ___________ ______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
От подписи настоящего акта аудиторской проверки (получения экземпляра акта аудиторской проверки)<1> отказался.
______________________________________________________
(должность руководителя структурного подразделения)
------------------------------
<1> Заполняется в случае отказа руководителя структурного подразделения от подписания акта аудиторской проверки.
Примечание:
1. Акт аудиторской проверки составляется аудитором в двух экземплярах.
2. При выявлении нарушений и недостатков в акте аудиторской проверки указываются:
нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, требования которых нарушены;
виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств (бюджетные, поступившие от приносящей доход деятельности);
причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;
принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, и результаты принятых мер.
3. Не допускается включение в акт аудиторской проверки предположений и сведений, не подтвержденных документами.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.