В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказываю:
Утвердить прилагаемый ведомственный стандарт осуществления Министерством финансов Республики Карелия полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю.
И.о. Министра |
В.В. Романова |
Утвержден
Приказом
Министерства финансов
Республики Карелия
от "27".07.2021 г. N 428
Ведомственный стандарт
осуществления Министерством финансов Республики Карелия полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю
1. Ведомственный стандарт осуществления Министерством финансов Республики Карелия полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю (далее - Стандарт) разработан в соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:
- "Реализация результатов проверок, ревизий и обследований", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 N 1095;
- "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235;
- "Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1237.
2. Стандарт регламентирует деятельность должностных лиц Министерства финансов Республики Карелия при осуществлении полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
3. В соответствии с пунктом 6 федерального стандарта внутреннего государственного "Реализация результатов проверок, ревизий и обследований", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 N 1095, Стандартом устанавливается порядок рассмотрения акта, заключения и иных материалов контрольного мероприятия.
Акт проверки (ревизии), возражения объекта контроля на акт проверки (ревизии), а также иные материалы проверки (ревизии), заключение, составленное по результатам обследования, возражения объекта контроля на него, а также иные материалы обследования (далее - материалы контрольного мероприятия), подлежат рассмотрению Министром финансов Республики Карелия.
Руководитель проверочной (ревизионной) группы (уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо) в срок не более 30 рабочих дней после подписания акта проверки (ревизии), заключения, представляет Министру финансов Республики Карелия Отчет о результатах контрольного мероприятия по форме согласно приложению N 1 к настоящему Стандарту, согласованный руководителем структурного подразделения, обеспечивающего полномочия по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, и заместителем Министра финансов Республики Карелия к компетенции которого относятся вопросы осуществления внутреннего государственного финансового контроля.
К Отчету о результатах контрольного мероприятия прилагаются письменное Заключение на возражения (пояснения) по акту проверки (ревизии), заключению по форме согласно приложению N 2 к Стандарту, Свод нарушений и недостатков по форме N 3 к Стандарту, которые согласовываются руководителем структурного подразделения, обеспечивающего полномочия по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, и заместителем Министра финансов Республики Карелия, к компетенции которого относятся вопросы осуществления внутреннего государственного финансового контроля.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "по форме N 3" имеется в виду "по форме согласно приложению N 3"
Решения о реализации результатов контрольного мероприятия принимается Министром финансов Республики Карелия путем утверждения Отчета о результатах контрольного мероприятия.
4. В соответствии с пунктом 8 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235, Стандартом устанавливаются формы следующих документов:
- запрос о предоставлении документов и (или) информации и материалов согласно приложению N 4 к Стандарту;
запрос о представлении пояснений согласно приложению N 5 к Стандарту;
запрос о предоставлении доступа к информационным системам согласно приложению N 6 к Стандарту;
акт о непредставлении доступа к информационным системам, непредставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном представлении информации, документов, материалов и пояснений согласно приложению N 7 к Стандарту.
5. В соответствии с пунктом 14 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235, Стандартом устанавливается порядок внесения изменений в решение о назначении контрольного мероприятия.
Решение о назначении контрольного мероприятия принимается Министром финансов Республики Карелия и оформляется приказом.
В случае необходимости внесения изменений в приказ о назначении контрольного мероприятия руководитель проверочной (ревизионной) группы (уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо) составляет служебную записку на имя Министра с указанием причин вносимых изменений.
6. В соответствии с пунктом 16 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235 (далее - федеральный стандарт), в целях внутренней организации проведения контрольного мероприятия руководителем проверочной (ревизионной) группы до начала проведения контрольного мероприятия составляется рабочий план проведения контрольного мероприятия согласно приложению N 8 к Стандарту (далее - рабочий план).
В рабочем плане указывается метод контрольного мероприятия, наименование объекта контроля, тема и проверяемый период, перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия каждым участником проверочной (ревизионной) группы, срок представления справки о результатах проверки вопроса с приложением документов и материалов, имеющих отношение к проверяемому вопросу.
Справка о результатах проверки должна содержать информацию по проверенному вопросу и отвечать требованиям, предусмотренным к акту проверки, предусмотренным к акту федеральным стандартом.
В случае внесения изменений в решение о назначении контрольного мероприятия в рабочий план вносятся изменения.
Рабочий план согласовывается руководителем структурного подразделения, обеспечивающего полномочия по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля.
Рабочий план передается руководителем проверочной (ревизионной) группы членам проверочной (ревизионной) группы не позднее первого дня проведения контрольного мероприятия.
В случае утверждения решением о назначении контрольного мероприятия уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица рабочий план не составляется.
Рабочий план приобщается к материалам контрольного мероприятия.
7. В соответствии с пунктом 24 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235 при оформлении результатов контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля применяются следующие акты:
- осмотр объектов (выполненных объемов работ, помещений, основных средств, материальных запасов) согласно приложению N 9 к Стандарту;
- контрольного обмера согласно приложению N 10 к Стандарту.
8. В соответствии с пунктом 52 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235 при выявлении однородных нарушений решение о необходимости формирования детальной информации обо всех выявленных нарушениях с использованием приложений к акту, заключений принимает руководитель проверочной (ревизионной) группы (уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо).
9. В соответствии с пунктом 9 федерального стандарта государственного (муниципального) финансового контроля "Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1237, устанавливается порядок рассмотрения жалобы и принятия решения Министром финансов Республики Карелия по результатам рассмотрения жалобы.
Рассмотрение обращения объекта внутреннего государственного финансового контроля или его уполномоченного представителя, в котором выражается несогласие с решением Министерства финансов Республики Карелия (далее - Министерство), принятым по результатам осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, и действиями (бездействием) должностных лиц Министерства при осуществлении ими полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю (далее - жалоба), осуществляется на коллегиальной основе комиссией Министерства. Состав комиссии утверждается приказом Министерства.
Решение, принятое комиссией на заседании, оформляется протоколом.
Протокол, жалоба, документы, имеющие отношение к предмету обжалования, направляются Министру финансов Республики Карелия для принятия решений.
Приложение N 1
к Стандарту
"Утверждаю"
Министр финансов
Республики Карелия
_________________________
(инициалы, фамилия)
_________________________
(подпись)
"___" ____________ 20___ г.
Отчет
о результатах контрольного мероприятия
1. |
Объект контрольного мероприятия: |
|
(полное наименование объекта контроля) | ||
2. |
Метод осуществления контрольного мероприятия: |
|
(плановая, внеплановая выездная (камеральная) проверка (ревизия) или обследование) | ||
3. |
Тема контрольного мероприятия: |
|
(в соответствии с документом, являющимся основанием для проведения контрольного мероприятия) | ||
4. |
Основания для проведения контрольного мероприятия: |
|
(документ, являющийся основанием для проведения контрольного мероприятия) | ||
5. |
Проверяемый период: |
|
| ||
6. |
Сумма проверенных средств, в том числе бюджета Республики Карелия: тыс. руб. |
|
| ||
6. |
Срок проведения контрольного мероприятия: |
|
(с - по ___, рабочие дни, приостановление контрольного мероприятия) | ||
7. |
Составленные акты, заключения, дата подписания акта, заключения: |
|
(номер, дата акта, заключения) | ||
8. |
Дата получения объектом контроля копии акта, заключения: |
|
| ||
9. |
Возражения объекта контроля, представленные объектом контроля по результатам контрольного мероприятия: |
|
(номер и дата возражений, заключение на возражения прилагается) | ||
10. |
Выводы по результатам контрольного мероприятия: |
|
(установлено финансовых нарушений, свод нарушений и недостатков прилагается) | ||
11. |
Предложения по реализации результатов контрольного мероприятия: |
|
(о наличии или об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания объекту контроля; о наличии или об отсутствии оснований для направления информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы; о наличии или об отсутствии оснований для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии) | ||
|
Приложение: |
1. Акт (заключение) по результатам контрольного мероприятия с приложениями, всего на ___ л.; 2. Возражения к акту (заключению) и дополнительные документы, представленные объектом контроля, на ___ л.; 3. Заключение на возражения к акту (заключению) на ___ л.; 4. Свод нарушений и недостатков по акту (заключению) на ___ л. |
Руководитель проверочной
(ревизионной) группы
(уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия
должностное лицо) _____________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Согласовано:
Руководитель структурного
подразделения,
обеспечивающего полномочия по
осуществлению внутреннего
государственного финансового _____________ ______________________
контроля (подпись) (инициалы, фамилия)
Заместитель Министра финансов _____________ ______________________
Республики Карелия (подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение N 2
к Стандарту
Приложение
к отчету о результатах
Контрольного мероприятия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на возражения (пояснения)
____________________________________________________________
(полное наименование объекта контроля)
____________________________________________________________,
реквизиты акта (заключения), тема контрольного мероприятия)
N N |
Выдержка из текста акта (заключения) |
Возражения (пояснения) (N, дата сопроводительного письма) |
Заключение |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель проверочной (ревизионной)
группы (уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия должностное лицо) ______________________ __________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Согласовано:
Руководитель структурного подразделения,
обеспечивающего полномочия по
осуществлению внутреннего государственного ______________________ __________________________________
финансового контроля (подпись) (инициалы, фамилия)
Заместитель Министра финансов
Республики Карелия ______________________ __________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата:
Приложение N 3
к Стандарту
Свод
нарушений и недостатков
____________________________________________________________
(полное наименование объекта контроля)
____________________________________________________________,
реквизиты акта (заключения), тема контрольного мероприятия)
N |
Выявленные нарушения и недостатки |
Количество фактов, ед. |
Сумма, руб. |
|
Всего |
в том числе подлежит устранению |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого, в том числе по видам нарушений и недостатков |
|
|
|
|
- |
|
|
|
Руководитель проверочной (ревизионной)
группы (уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия должностное лицо) ______________________ __________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Согласовано:
Руководитель структурного подразделения,
обеспечивающего полномочия по
осуществлению внутреннего государственного ______________________ __________________________________
финансового контроля (подпись) (инициалы, фамилия)
Заместитель Министра финансов
Республики Карелия ______________________ __________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата:
Приложение N 4
к Стандарту
____________________ (место составления) |
"___" __________ 20__ г. |
Запрос N
о предоставлении документов и (или) информации и материалов
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235, в связи с проведением
_________________________________________________________________________
(тема контрольного мероприятия, метод контрольного мероприятия)
_________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
назначенной приказом Министерства финансов Республики Карелия от "___" _________ 20___ г. N _____ должностным лицом, проводящим контрольное мероприятие в рамках исполнения полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, запрашиваются от объекта контроля следующие документы и (или) информации, материалы и заверенные объектом контроля копии в установленном порядке:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
для камеральной проверки:
Данные документы и (или) информацию и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия по внутреннему государственному финансовому контролю, следует представить в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего запроса в орган контроля в форме электронного документа и (или) на бумажном носителе;
для ревизии, выездной, встречной проверки, обследования:
Данные документы и (или) информацию и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия по внутреннему государственному финансовому контролю, следует представить руководителю проверочной (ревизионной) группы или уполномоченному на проведение контрольного мероприятия должностному лицу контроля в форме электронного документа и (или) на бумажном носителе в срок до "___" __________ 20___ г.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную статьей 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
___________________________ _______________ _____________________________
(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)
Запрос о предоставлении документов и (или) информации и материалов получил:
_________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность представителя объекта контроля, получившего
настоящий запрос)
______________ _________
(подпись) (дата)
Приложение N 5
к Стандарту
____________________ (место составления) |
"___" __________ 20__ г. |
Запрос N
о предоставлении пояснений
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 5 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235, в связи с проведением
_________________________________________________________________________
(тема контрольного мероприятия, метод контрольного мероприятия)
_________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
назначенной приказом Министерства финансов Республики Карелия от "___" _____________ 20___ г. N _____ должностным лицом, проводящим контрольное мероприятие в рамках исполнения полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, запрашиваются от объекта контроля следующие пояснения:
_____________________________________________________________________
Данные пояснения, необходимые для проведения контрольного мероприятия по внутреннему государственному финансовому контролю, следует представить руководителю проверочной (ревизионной) группы или уполномоченному на проведение контрольного мероприятия должностному лицу до "___" _____________ 20___ г.:
в Министерство финансов Республики Карелия по адресу: ________________________;
лично должностному лицу, направившему настоящий запрос;
на электронный адрес: __________________.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную статьей 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
___________________________ _______________ _____________________________
(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)
Запрос о предоставлении пояснений получил:
_________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность представителя объекта контроля, получившего
настоящий запрос)
______________ _________
(подпись) (дата)
Приложение N 6
к Стандарту
____________________ (место составления) |
"___" __________ 20__ г. |
Запрос N
о предоставлении доступа к информационным системам
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 6 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235, в связи с проведением
_________________________________________________________________________
(тема контрольного мероприятия, метод контрольного мероприятия)
_________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля)
назначенной приказом Министерства финансов Республики Карелия от "___" _____________ 20___ г. N _____ должностным лицом, проводящим контрольное мероприятие в рамках исполнения полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, запрашиваются предоставление доступа к информационным системам (владельцем или оператором которых он является):
_________________________________________________________________________
(наименование информационных систем)
Доступ к данным информационным системам необходимый для проведения контрольного мероприятия по внутреннему государственному финансовому контролю, следует представить в срок до "___" _____________ 20___ г. следующим должностным лицам Министерства финансов Республики Карелия:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную статьей 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
___________________________ _______________ _____________________________
(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)
Запрос о предоставлении доступа к информационным системам получил:
_________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность представителя объекта контроля, получившего
настоящий запрос)
______________ _________
(подпись) (дата)
Приложение N 7
к Стандарту
АКТ
о непредставлении доступа к информационным системам, непредставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном представлении информации, документов, материалов и пояснений
____________________ (место составления) |
"___" __________ 20__ г. |
Мною, ___________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя проверочной
(ревизионной) группы или уполномоченного на проведение контрольного
мероприятия должностного лица)
в присутствии:
_________________________________________________________________________
(инициалы, фамилии, должности сотрудников от Министерства финансов
Республики Карелия), отчество)
_________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, должности представителя (ей) объекта контроля)
составлен акт о том, что по запросу от "___" _____________ 20___ г. N _____ о предоставлении документов и (или) информации и материалов, пояснений и доступа к информационным системам (выбрать нужное), указанным в запросе объекту контроля по сроку представления до "___" _____________ 20___ г. по состоянию на "___" _____________ 20___ г. не представлены (предоставлены не в полном объеме) или несвоевременно представлены (выбрать нужное) следующие запрошенные документы и (или) информация, материалы, пояснения и доступ к информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(перечисляются документы, пояснения, наименования информационных систем)
Настоящий акт составил:
_________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия руководителя проверочной (ревизионной) группы или
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица)
Копию акта получил:
_________________________________________________________________________
(дата, должность, фамилия, инициалы должностного лица объекта контроля)
Приложение N 8
к Стандарту
Рабочий план контрольного мероприятия
_________________________________________
(метод контрольного мероприятия)
_________________________________________
(тема контрольного мероприятия)
_________________________________________
(наименование объекта контроля)
_________________________________________
(проверяемый период)
N |
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия (с учетом перечня вопросов, установленных приказом) |
Фамилия, инициалы и наименование должности лица, ответственного за проверку вопросов |
Срок предоставления справки о результатах проверки вопроса, с приложением документов, и (или) информации и материалов, имеющих отношения к проверяемому вопросу руководителю проверочной (ревизионной) группы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель проверочной
(ревизионной) группы ________________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Согласовано:
Руководитель структурного
подразделения,
обеспечивающего
полномочия по
осуществлению внутреннего
государственного
финансового контроля ________________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Ознакомлены:
__________________________ ___________________ Дата:
(инициалы, фамилии (подпись)
должностных лиц)
Приложение N 9
к Стандарту
Акт осмотра
выполненных объемов работ, помещений, основных средств, материальных запасов
____________________ (место составления) |
"___" __________ 20__ г. |
Осмотр начат ____ час. ____ мин. окончен ____ час. ____ мин.
|
|
В ходе проведения __________________________________________________
(указывается метод и тема контрольного мероприятия)
назначенной на основании приказа Министерства финансов Республики Карелия
от "___" __________ 20__ г. N ____ в отношении __________________________
(указывается объект контроля)
в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 19 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235,
_________________________________________________________________________
(указываются должностные лица Министерства финансов Республики Карелия,
уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, проводящие осмотр)
в присутствии представителя (ей):
_________________________________________________________________________
(указываются инициалы, фамилия, должности представителей объекта
контроля)
а также _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(при необходимости указываются иные лица, присутствующие при осмотре с
указанием инициалов, фамилий, должностей, наименования организации,
позволяющей однозначно их идентифицировать)
проведен осмотр в отношении _____________________________________________
(указывается наименование объекта(ов) в отношении которых
осуществляется /проводится осмотр)
Сведения об объекте(ах) осмотра: ___________________________________
По результатам осмотра установлено следующее:
_________________________________________________________________________
(указывается информация о результатах осмотра и соответствующие выводы)
Приложение:
1. ______________________________________________________________________
(указываются документы, используемые при проведении осмотра, при наличии)
2. ______________________________________________________________________
Подписи:
от Министерства финансов Республики Карелия:
_____________________ ______________ ________________________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
от _________________________________:
(наименование объекта контроля)
_____________________ ______________ ________________________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
Иные лица:
_____________________ ______________ ________________________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
Приложение N 10
к Стандарту
Акт
контрольного обмера
____________________ (место составления) |
"___" __________ 20__ г. |
В ходе проведения __________________________________________________
(указывается метод и тема контрольного мероприятия)
назначенной на основании приказа Министерства финансов Республики Карелия
от "___" __________ 20__ г. N ____ в отношении __________________________
(указывается объект контроля)
в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 19 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235,
_________________________________________________________________________
(указываются должностные лица Министерства финансов Республики Карелия,
уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, проводящие
контрольный обмер)
в присутствии представителя(ей):
_________________________________________________________________________
(указываются инициалы, фамилия, должности представителей объекта контроля)
а также представителя (ей) подрядной организации
_________________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности представителей подрядной
организации, наименование подрядной организации, в случае если
представители подрядной организации не присутствуют при осуществлении
контрольного обмера, указывается их отсутствие)
представителя (ей) строительного контроля:
_________________________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности представителей строительного
контроля, наименование организации)
иные лица: ______________________________________________________________
(указываются фамилии, инициалы, должности представителей иных
организаций, участвующих в контрольном обмере)
проведен контрольный обмер следующих результатов работ и (или) услуг/объектов:
_________________________________________________________________________
(указывается наименование результатов работ/услуг/объектов, в отношении
которых осуществлен контрольный обмер, а также информация о
государственных (муниципальных) контрактах/договорах, в соответствии с
которыми они были выполнены, и иная необходимая информация)
Документы, подтверждающие объемы и места производства (схемы производства работ, проектно-сметная документация, акты выполненных и скрытых работ и др. документы) представлены проверке:
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, подпись заказчика)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, подпись подрядчика)
Сведения о работах/услугах/объектах, в отношении которых проводится контрольный обмер:
_________________________________________________________________________
(указываются акты о приемке (номер, дата, сумма принятых работ
и др. сведения)
По результатам контрольного обмера установлено:
_________________________________________________________________________
(указывается информация о результатах контрольного обмера,
_________________________________________________________________________
завышении/незавышении объемов и стоимости выполненных работ/услуг,
_________________________________________________________________________
соответствия/несоответствия объектов отчетной документации)
Приложение:
1. Ведомость пересчета стоимости работ к акту контрольного обмера на ___ л. в ____ эк.;
2. ______________________________________________________________________
указываются документы, используемые при проведении контрольного обмера)
3. __________________________________________________________________
Подписи:
от Министерства финансов Республики Карелия:
_____________________ ______________ ________________________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
от _________________________________:
(наименование объекта контроля)
_____________________ ______________ ________________________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
Представитель подрядной организации:
_____________________ ______________ ________________________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
Представитель строительного контроля:
_____________________ ______________ ________________________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
Представитель иных организаций:
_____________________ ______________ ________________________________
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 27 июля 2021 г. N 428 "Об утверждении ведомственного стандарта по осуществлению Министерством финансов Республики Карелия полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю"
Вступает в силу с 27 июля 2021 г.
Текст приказа опубликован не был