В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Солнцевского района Курской области постановляет:
1. Утвердить ведомственный стандарт осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Солнцевского района Курской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Солнцевского района |
Г.Д. Енютин |
Утвержден
постановлением Администрации
Солнцевского района
Курской области
от 01 марта 2021 г. N 86
Ведомственный стандарт
осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Солнцевского района Курской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Настоящий Стандарт разработан на основании утвержденных Правительством Российской Федерации федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее - федеральные стандарты) и применяется должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Солнцевского района Курской области (далее по тексту - орган ВМФК) при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.
Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, а также настоящим Стандартом.
Если настоящим Стандартом не установлены отдельные правила, то применяются правила следующих федеральных стандартов:
"Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 N 95 (далее - федеральный стандарт N 95);
"Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 N 100 (далее - федеральный стандарт N 100);
"Планирование проверок, ревизий и обследований", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 N 208 (далее - федеральный стандарт N 208);
"Реализация результатов проверок, ревизий и обследований", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 N 1095 (далее - федеральный стандарт N 1095);
"Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235 (далее - федеральный стандарт N 1235);
"Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1237 (далее - федеральный стандарт N 1237);
"Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1478 (далее - федеральный стандарт N 1478).
В целях настоящего ведомственного стандарта применяются понятия и их определения, используемые в федеральных стандартах.
I. Принципы контрольной деятельности
1.1. Общие принципы: этические принципы, независимость, объективность, профессиональная компетентность, целеустремленность, достоверность, профессиональный скептицизм.
1.2. Принципы осуществления профессиональной деятельности: эффективность, риск-ориентированность, автоматизация, информатизация, единство методологии, взаимодействие, информационная открытость.
II. Права и обязанности
Права и обязанности должностных лиц органа ВМФК и объектов внутреннего муниципального финансового контроля (их должностных лиц) определены федеральным стандартом N 100.
1. Планирование проверок, ревизий и обследований
1.1. Орган ВМФК проводит контрольные мероприятия как на основании плана контрольных мероприятий на соответствующий год, так и во внеплановом порядке.
1.2. План контрольных мероприятий должен быть утвержден Главой Администрации Солнцевского района Курской области до завершения года, предшествующего планируемому году.
План контрольных мероприятий оформляется в соответствии с приложением N 1 к настоящему Стандарту.
1.3. План контрольных мероприятий содержит следующую информацию: темы контрольных мероприятий;
наименования объекта муниципального финансового контроля (далее - объект контроля) либо групп объектов контроля по каждому контрольному мероприятию;
проверяемый период;
период (дата) начала проведения контрольных мероприятий.
План контрольных мероприятий формируется по направлениям деятельности органа ВМФК.
1.4. Планирование контрольных мероприятий включает следующие этапы:
1) формирование исходных данных для составления проекта плана контрольных мероприятий:
сбор и анализ информации об объектах контроля;
определение объектов контроля и тем контрольных мероприятий, включаемых в проект плана контрольных мероприятий;
определение предельного количества контрольных мероприятий в проекте плана контрольных мероприятий с учетом возможностей органа ВМФК на очередной финансовый год.
2) составление проекта плана контрольных мероприятий;
3) утверждение плана контрольных мероприятий.
1.5. На стадии формирования плана контрольных мероприятий составляется проект плана контрольных мероприятий с применением риск-ориентированного подхода, выражающегося в необходимости проведения контрольного мероприятия в очередном финансовом году на основании идентификации принадлежности объекта контроля и (или) направления его финансово-хозяйственной деятельности к предусмотренным федеральным стандартом N 208 категориям риска (от I до VI) с учетом критериев "вероятность допущения нарушения" (далее - вероятность) и "существенность последствий нарушений" (далее - существенность) с учётом типовых тем контрольных мероприятий.
При определении количества контрольных мероприятий, включаемых в проект плана контрольных мероприятий, составляемый с применением риск-ориентированного подхода, учитывается необходимость безусловного и первоочередного включения в проект плана контрольных мероприятий объектов контроля на основании поручений Президента Российской Федерации, Главы Администрации Солнцевского района Курской области (далее Глава Администрации), необходимость выделения резерва временных и трудовых ресурсов для проведения внеплановых контрольных мероприятий.
1.6. Формирование исходных данных осуществляется в электронном виде в срок до 5 декабря года, предшествующего планируемому году, с учетом предоставления сведений, предусмотренных настоящим пунктом.
В целях формирования исходных данных орган ВМФК в срок до 31 октября текущего года подготавливает запросы:
для сбора и анализа информации об объектах контроля в адрес объектов внутреннего муниципального финансового контроля;
для сбора предложений по проведению контрольных мероприятий в отношении использования средств бюджета муниципального района "Солнцевский район" Курской области в адрес Управления финансов Администрации Солнцевского района Курской области в соответствии с приложением N 2 к настоящему Стандарту.
В целях получения информации о значениях показателей качества финансового менеджмента, значениях показателей качества управления финансами в публично-правовых образованиях, получающих целевые межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты, направляются запросы в Управление финансов Администрации Солнцевского района Курской области.
Срок представления информации устанавливается не позднее 25 ноября. Кроме информации, полученной в соответствии с запросами, при формировании исходных данных также могут учитываться:
предложения, поступившие из органов прокуратуры и иных правоохранительных органов;
информация, поступившая из иных источников;
количество времени, прошедшего с момента последней проверки у объектов контроля.
1.7. В целях присвоения категории риска объекту контроля органом ВМФК осуществляется последовательная оценка критериев "вероятность" и "существенность".
Каждый объект контроля оценивается в соответствии с утвержденными федеральным стандартом N 208 подкритериями критериев с разделением на 3 условные группы ("высокая оценка", "средняя оценка", "низкая оценка").
Расчет значений подкритериев в рамках критериев "вероятность" и "существенность" осуществляется в соответствии с федеральным стандартом N 208.
1.8. Проект плана контрольных мероприятий на основании сформированных исходных данных составляется в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому году.
Проект плана контрольных мероприятий формируется с учетом присвоенных объектам контроля категорий рисков, пункта 1.5 настоящего Стандарта, а также предельного количества контрольных мероприятий, определяемого в соответствии с пунктами 15, 16 федерального стандарта N 208.
2. Назначение и проведение проверок, ревизий, обследований
2.1. Решение о назначении планового контрольного мероприятия принимается на основании плана контрольных мероприятий.
2.2. Решение о назначении контрольного мероприятия принимается Главой Администрации и оформляется распоряжением Администрации Солнцевского района Курской области в соответствии с приложением N 3 к настоящему Стандарту.
2.3. Внесение изменений в распоряжение о назначении контрольного мероприятия может осуществляться по решению Главы Администрации в форме распоряжения на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы или уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица (далее - руководитель контрольного мероприятия) органа ВМФК.
Распоряжение о внесении изменений в решение о назначении контрольного мероприятия оформляется в соответствии с приложением N 4 к настоящему Стандарту.
2.4. Документы, оформляемые при назначении и проведении контрольного мероприятия, и их копии, подлежащие направлению объекту контроля, копии актов и заключений вручаются руководителю (уполномоченному представителю) объекта контроля либо направляются объекту контроля с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате их получения, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем, в следующие сроки:
копия распоряжения о назначении контрольного мероприятия - не позднее 24 часов до даты начала контрольного мероприятия;
запрос объекту контроля - не позднее дня, следующего за днем его подписания;
справка о завершении контрольных действий - не позднее последнего дня срока проведения контрольных действий (даты окончания контрольных действий);
иные документы - не позднее 3 рабочих дней со дня их подписания.
2.5. В ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия должностными лицами органа ВМФК могут направляться запросы объекту контроля.
Подготовка к проведению контрольного мероприятия осуществляется в срок не более 10 рабочих дней до даты начала проведения контрольного мероприятия.
Запрос объекту контроля (за исключением запроса о представлении пояснений и запроса о предоставлении доступа к информационным системам) должен содержать перечень вопросов, по которым необходимо представить документы и (или) информацию и материалы, перечень истребуемых документов и (или) информации и материалов, а также срок их представления, который должен составлять:
не менее 3 рабочих дней со дня получения запроса объектом контроля при проведении выездной проверки (ревизии), обследования, встречной проверки;
10 рабочих дней со дня получения запроса объектом контроля при проведении камеральной проверки.
Запрос объекту контроля оформляется в соответствии с приложением N 5 к настоящему к Стандарту.
2.6. Запрос о представлении пояснений объектом контроля должен содержать информацию, предусмотренную федеральным стандартом N 1235, а также срок их представления, который должен составлять не менее одного рабочего дня со дня получения запроса объектом контроля.
Запрос о предоставлении доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля, должен содержать наименования таких систем, перечень должностных лиц органа ВМФК, которым необходимо предоставить доступ, и срок получения доступа, который должен составлять не менее 3 рабочих дней со дня получения запроса объектом контроля.
2.7. При не предоставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном предоставлении объектами контроля доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля, непредставления информации, документов, материалов и пояснений, указанных в запросе объекту контроля, составляется соответствующий акт по факту воспрепятствования (противодействия) проведению контрольного мероприятия в соответствии с приложением N 6 к настоящему Стандарту, срок составления которого не может превышать 3 рабочих дней после установленного срока предоставления соответствующего доступа, непредставления информации, документов, материалов и пояснений.
2.8. В ходе проведения контрольного мероприятия могут осуществляться контрольные действия, организовываться экспертизы в порядке, предусмотренном федеральным стандартом N 1235.
По итогам отдельных контрольных действий составляются акты в соответствии с приложениями N 7, 8 к настоящему Стандарту.
При проведении контрольных действий может использоваться фото-, видео- и аудиотехника, а также иные виды техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
2.9. После проведения всех контрольных действий руководитель контрольного мероприятия подготавливает и подписывает справку о завершении контрольных действий, оформляемую в соответствии с приложением N 9 к настоящему Стандарту, направляет ее объекту контроля в установленном порядке.
2.10. Решение о приостановлении проведения контрольного
мероприятия принимается Главой Администрации в форме распоряжения на основании мотивированного обращения руководителя контрольного мероприятия.
Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается Главой Администрации в форме распоряжения после получения органом контроля сведений об устранении причин приостановления контрольного мероприятия. Решение о приостановлении (возобновлении) контрольного мероприятия оформляется в соответствии с приложением N 10 к настоящему Стандарту.
2.10. Контрольное мероприятие подлежит прекращению в случае установления после его назначения фактов, определенных федеральным стандартом N 1235.
Решение о прекращении контрольного мероприятия оформляется в соответствии с приложением N 10 к настоящему Стандарту.
2.11. Копии распоряжений о приостановлении, возобновлении и прекращении контрольного мероприятия направляются объекту контроля в установленном федеральным стандартом N 1235 порядке.
2.12. Срок проведения выездной проверки (ревизии) должен составлять не более 40 рабочих дней.
Глава Администрации может продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) по месту нахождения объекта контроля на основании мотивированного обращения руководителя контрольного мероприятия (органа ВМФК), но не более чем на 20 рабочих дней.
Общий срок проведения выездной проверки (ревизии) с учетом всех продлений срока ее проведения не может составлять более 60 рабочих дней.
2.13. Срок проведения камеральной проверки составляет не более 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля в полном объеме информации, документов и материалов, представленных по запросу органа ВМФК.
Глава Администрации может продлить срок проведения камеральной проверки в порядке, установленном для выездных проверок (ревизий).
Общий срок проведения камеральной проверки с учетом всех продлений срока ее проведения не может составлять более 50 рабочих дней.
2.14. Срок проведения обследований, назначенных в рамках камеральных проверок или выездных проверок (ревизий), не может превышать 20 рабочих дней, иных обследований - 40 рабочих дней. Продление срока обследования осуществляется в порядке, предусмотренном для выездной проверки (ревизии).
В ходе обследования проводятся исследования, осмотры, инвентаризации, наблюдения, испытания, измерения, контрольные обмеры и другие действия по контролю для определения состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
Заключение, оформленное по результатам обследования, назначенного в рамках камеральных проверок или выездных проверок (ревизий), прилагается к акту камеральной проверки или выездной проверки (ревизии), в рамках которых проведено обследование.
2.15. Распоряжение о продлении срока проведения контрольного мероприятия оформляется в соответствии с приложением N 11 к настоящему Стандарту.
2.16. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Срок продления встречных проверок не может превышать 15 рабочих дней.
Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам камеральной проверки или выездной проверки (ревизии), в рамках которых проведена встречная проверка.
2.17. В ходе проведения контрольного мероприятия руководитель контрольного мероприятия осуществляет контроль за своевременностью и полнотой проведения контрольных действий, в том числе в форме самоконтроля, и исполнения специалистом поручения на проведение экспертизы.
Оформление результатов контрольного мероприятия
2.18. Оформление результатов проверок (ревизий), встречных проверок, обследований, назначенных в рамках выездных проверок (ревизий), осуществляется в срок не более 15 рабочих дней со дня окончания контрольных действий, оформление результатов иных обследований осуществляется не позднее последнего дня срока проведения обследований.
2.19. Акт, заключение составляются в соответствии с требованиями, предусмотренными федеральным стандартом N 1235.
Акт, заключение оформляются в соответствии с приложениями N 12 к настоящему Стандарту.
Акт, заключение могут дополняться приложениями, которые заверяются подписью руководителя контрольного мероприятия (должностного лица органа ВМФК).
Акт, заключение составляются в одном экземпляре и подписываются руководителем контрольного мероприятия.
Копия акта, заключения вручается руководителю объекта контроля, его уполномоченному представителю или направляется объекту контроля в определенном пунктом 4.4 настоящего Стандарта порядке.
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. В настоящем Стандарте не содержится пункт 4.4
2.20. Письменные замечания (возражения, пояснения) на акт (за исключением акта, составленного по результатам встречной проверки), заключение (за исключением составленного по результатам обследования, назначенного в рамках выездной проверки (ревизии), направленные объектами контроля в течение 15 рабочих дней со дня получения копии акта, копии заключения, подлежат рассмотрению Главой Администрации в порядке, установленном федеральным стандартом N 1095.
III. Реализация результатов проверок, ревизий и обследований
3.1. Акт проверки (ревизии), возражения объекта контроля на акт проверки (ревизии) (при их наличии), а также иные материалы проверки (ревизии) подлежат рассмотрению Главой Администрации, по результатам которого принимается одно или несколько решений, предусмотренных пунктами 4 и 5 федерального стандарта N 1095.
Акт, заключение и иные материалы контрольного мероприятия подлежат рассмотрению Главой Администрации в срок не более 50 рабочих дней со дня подписания акта, заключения.
Результаты повторной проверки (ревизии) рассматриваются в совокупности с результатами проверки (ревизии), по результатам которой принято решение о назначении повторной проверки (ревизии).
3.2. Орган ВМФК направляет объекту контроля представление не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о его направлении.
В случаях, предусмотренных законодательством, объектам контроля направляются предписания в сроки, установленные законодательством.
3.3. Одновременно с направлением объекту контроля представления, предписания орган ВМФК направляет их копии:
главному распорядителю бюджетных средств в случае, если объект контроля является подведомственным ему получателем бюджетных средств;
органу местного самоуправления, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в случае, если объект контроля является бюджетным или автономным учреждением.
Сопроводительное письмо (с приложением копий представления, предписания, информации о проведенном контрольном мероприятии) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате их получения, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем.
3.4. Представление, предписание, решение о продлении срока исполнения требования, содержащегося в представлении (предписании), или отсутствии оснований продления срока исполнения представления (предписания), уведомление о применении бюджетных мер принуждения оформляются в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным стандартом N 1095, согласно приложениям N 13 - 16 к настоящему Стандарту.
3.5. Контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний осуществляется должностными лицами органа ВМФК, ответственными за проведение контрольного мероприятия (проверочной (ревизионной) группой или уполномоченным на проведение контрольного мероприятия должностным лицом), по результатам которого принято решение о направлении представления (предписания), на основании информации, поступающей от объекта контроля в соответствии с представлением (предписанием).
IV. Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа ВМФК и его должностных лиц
4.1. Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органа ВМФК и его должностных лиц установить в соответствии с федеральным стандартом N 1237. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 20 рабочих дней со дня ее регистрации со всеми материалами в органе ВМФК.
Основания для оставления жалобы без рассмотрения и срок возвращения жалобы без рассмотрения заявителю установлены пунктом 11 федерального стандарта N 1237.
По результатам рассмотрения жалобы Главой Администрации принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу в полном объеме либо удовлетворить жалобу частично в части указанных в ней отдельных оснований для обжалования в случае несоответствия решения Отдела (его должностных лиц) или действия (бездействия) должностных лиц органа ВМФК законодательству Российской Федерации и (или) при не подтверждении обстоятельств, на основании которых было вынесено решение;
оставить жалобу без удовлетворения в случае подтверждения по результатам рассмотрения жалобы соответствия решения или действия (бездействия) должностных лиц органа ВМФК законодательству Российской Федерации и при подтверждении обстоятельств, на основании которых было вынесено решение.
4.2. Решение Главой Администрации по результатам рассмотрения жалобы оформляется в виде распоряжения Администрации Солнцевского района Курской области.
Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия Главой Администрации решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю направляется копия указанного распоряжения с сопроводительным письмом, содержащим обоснование принятия указанного решения.
Сопроводительное письмо с копией распоряжения вручается заявителю лично под роспись либо направляется заявителю с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем.
V. Отчетность о результатах контрольной деятельности
Составление, представление и опубликование отчетности о результатах контрольной деятельности органа ВМФК осуществляется в соответствии с федеральным стандартом N 1478 с указанием в пояснительной записке событий, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
VI. Заключительные положения
Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи настоящего ведомственного стандарта вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ.
Приложение N 1
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
УТВЕРЖДАЕТСЯ
распоряжением Администрации
Солнцевского района
Курской области
от "___" __________ 20___г. N ___
План
контрольной деятельности Администрации Солнцевского района Курской области на _20___ год
N п/п |
Тема контрольного мероприятия / объект внутреннего муниципального финансового контроля |
Метод контроля, проверяемый период (год) |
Период (дата) начала и срок проведения контрольных мероприятий |
|
|
|
|
Приложение N 2
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
Начальнику Управления
финансов Администрации
Солнцевского района
Курской области
Служебная записка
В настоящее время органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района Курской области формируется
план контрольных мероприятий на 20___ год. Прошу представить в орган
внутреннего муниципального финансового контроля Администрации
Солнцевского района Курской области предложения по проведению
контрольных мероприятий в отношении использования средств бюджета
Солнцевского района Курской области в соответствии со следующей формой:
Объект контроля |
Тема проверки |
Проверяемый период |
Объем финансового обеспечения деятельности объекта контроля или выполнения мероприятий за счет средств бюджета и (или) средств, предоставленных из бюджета, в проверяемые отчетные периоды (в целом и (или) дифференцированно) по видам расходов, источников финансирования дефицита бюджета (при наличии) |
Обоснование необходимости проверки |
|
|
|
|
|
Прошу представить указанную выше информацию в срок до 25.11.20__ г.
Должностное лицо органа внутреннего
муниципального финансового контроля _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 3
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
Распоряжение
Администрации Солнцевского района Курской области о проведении контрольного мероприятия
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Провести выездную проверку (ревизию, камеральную проверку,
обследование) по теме "________________________________________________".
2. Объект контроля: ____________________________________________________.
(наименование объекта (объектов) контроля, (ИНН, ОГРН))
3. Основание проведения контрольного мероприятия: ______________________.
4. Состав проверочной (ревизионной) группы (уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия должностное лицо): _____________________________
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя проверочной
(ревизионной) группы), иных участников проверочной (ревизионной) группы)
5. Срок подготовки к проведению контрольного мероприятия: _______________
(при необходимости).
6. Дата начала проведения контрольного мероприятия: ___.________.20___ г.
7. Срок проведения контрольного мероприятия: ______________ рабочих дней.
8. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения
контрольного мероприятия.
9. Сведения о привлекаемых независимых экспертах (специализированных
экспертных организациях) и (или) специалистах иных органов (при
необходимости): _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) привлекаемого независимого
эксперта (экспертов) и (или) специалиста (специалистов) иных органов
и (или) специалиста (специалистов) учреждения, подведомственного органу
контроля, и (или) наименование специализированной экспертной
организации (специализированных экспертных организаций))
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _____________
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии))
Глава Солнцевского района
Курской области _______________ ______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 4
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
Распоряжение
Администрации Солнцевского района Курской области
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Внести изменений в распоряжение от ___ ___________ 20 ___ года N ____,
изложив в следующей редакции: __________________________________________.
2. Основание внесения изменений в приказ о назначении контрольного
мероприятия: ___________________________________________________________.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на _________
________________________________________________________________________.
Глава Солнцевского района
Курской области _______________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 5
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
Руководителю объекта контроля
ЗАПРОС
Уважаемый ___________________________!
(имя, отчество)
На основании распоряжения от ___________ N ___ Администрации Солнцевского
района Курской области проводится выездная проверка (ревизия, камеральная
проверка, обследование) _________________________________________________
________________________________________________________________________.
(тема контрольного мероприятия, наименование объекта контроля)
В рамках рассмотрения вопросов __________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать вопросы, по которым необходимо представить документы и (или)
информацию и материалы)
объекту контроля необходимо представить: ________________________________
_________________________________________________________________________
(указать перечень информации, материалов, документов, заверенных копий
информации, материалов, документов, которые необходимо представить)
В связи с рассмотрением вопросов ________________________________________
(указать вопросы, в связи с которыми необходимо получение доступа)
прошу предоставить доступ к информационным системам _____________________
(указать наименования)
следующим должностным лицам органа внутреннего муниципального финансового
контроля ________________________________________________________________
Прошу представить пояснения _______________________ в связи со следующими
обстоятельствами ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается информация о выявленных ошибках и (или) противоречиях в
представленных документах, признаках нарушений в совершенных объектом
контроля действиях либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа контроля
документах, государственных и муниципальных информационных системах
и (или) полученным от иных государственных или муниципальных органов,
или вопросы по теме контрольного мероприятия)
Представить указанные документы (предоставить доступ, представить
пояснения) необходимо в _______________________ виде в срок - до ________
(электронном и (или) бумажном)
рабочих дней с момента получения настоящего запроса.
Прошу назначить ответственное (ых) лицо (лиц) от объекта контроля
по взаимодействию с проверочной (ревизионной) группой, должностным
лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, в период
проведения контрольного мероприятия, уполномоченное (ых) на подготовку и
представление запрашиваемых документов, выдачу письменных пояснений,
подписание актов контрольного замера (обмера), осмотра и т.д.
В случае если информация, материалы, документы, (доступ к
информационным системам, пояснения), заверенные копии информации,
материалов, документов не могут быть представлены в установленный срок,
прошу Вас представить письменный мотивированный отказ с указанием
причин, по которым они не могут быть представлены.
Руководитель проверочной (ревизионной) группы (ревизор,
уполномоченное на проведение контрольного мероприятия
должностное лицо) - должность _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ______________ 20 ___ г.
(дата подписания запроса)
Приложение N 6
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
АКТ
по факту воспрепятствования (противодействия) проведению контрольного мероприятия (объект контроля)
Настоящим актом удостоверяется, что в соответствии с распоряжением
Администрации Солнцевского района Курской области о проведении (выездной
проверки, выездной ревизии, камеральной проверки, обследования) от "___"
____________ 20 ___ г. N ___ специалистом (ами) Администрации
Солнцевского района Курской области
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии))
проводят контрольное мероприятие (или должны приступить к контрольному
мероприятию) ____________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия и объекта контроля)
Для проведения контрольного мероприятия специалистам органа внутреннего
муниципального финансового контроля Администрации Солнцевского района
Курской области необходимо _____________________________________________,
(получить информацию, документы, доступ, пояснения и т.п.)
в связи с чем ___________________________________________________________
(указываются действия должностного лица контрольно-ревизионным
отделом Администрации Солнцевского района Курской области)
_________________________________________________________________________
(указываются реквизиты запроса и определенный срок представления
документов, пояснений, доступа)
Руководителем объекта контроля (другим должностным лицом) _______________
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии))
отказано ________________________________________________________________
(доступ запрещен, документы, пояснения не предоставлены и т.п.)
что сделало невозможным _________________________________________________
Должность руководителя объекта
контроля (другого (их)) ________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20 ___ г.
(дата подписания акта)
Должность (и) лиц (а), составившего (их)
акт должностного (ых) лиц (а) ________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20 ___ г.
(дата подписания акта)
При отказе должностного лица объекта контроля от подписи делается
запись "От подписи отказался" и подписывается специалистом (ами) органа
внутреннего муниципального финансового контроля Администрации
Солнцевского района Курской области и иными лицами (при их наличии)
Приложение N 7
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
АКТ
контрольного замера (обмера)
В соответствии с распоряжением Администрации Солнцевского района
Курской области о проведении выездной проверки (выездной ревизии,
камеральной проверки, обследования) от "___" __________ 20 ___ N ___
специалист (ы) органа внутреннего муниципального финансового контроля
Администрации Солнцевского района Курской области (привлеченные
специалисты)
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии))
провели контрольный замер (обмер) _______________________________________
_________________________________________________________________________
(объект, адрес)
при участии представителя объекта контроля ______________________________
(наименование)
________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество - при наличии)
представителя Заказчика ________________________________________________
(наименование организации)
________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии))
представителя (ей) исполнителя (подрядчика, субподрядчика, поставщика) __
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии))
_________________________________________________________________________
(документ)
На листах
N п/п |
Виды проверенных работ |
Дата, N акта о приемке выполненных работ (КС-2) |
Единица измерения |
Объем, вкл. в акт КС-2 |
Объем, установленный контрольным замером |
Завышение (+) или занижение (-) объема работ |
Объем некачественно выполненных работ |
Дополнительная информация (при необходимости) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация (при необходимости): __________________________
Представитель (и) Заказчика _________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____________ 20 ___ г.
(дата подписания акта)
Иное (ые) лицо (а) _________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____________ 20 ___ г.
(дата подписания акта)
Специалист (ы) органа контроля ________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____________ 20 ___ г.
(дата подписания акта)
При отказе должностного лица объекта контроля, Заказчика (если
объект контроля не является Заказчиком), исполнителя (подрядчика,
субподрядчика, поставщика) от подписи или их отсутствия при
осуществлении контрольного обмера объемов (осмотра) выполненных работ
делается соответственно запись "От подписи отказался" или "Не принял
участия в контрольном действии" и подписывается специалистом (амии)
органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации
Солнцевского района Курской области и иными лицами (при их наличии)
Приложение N 8
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
АКТ
осмотра, проведенного в ходе контрольного мероприятия
В соответствии с распоряжением Администрации Солнцевского района
Курской области о проведении (проверки, ревизии, обследования) от "___"
___________ 20 ___ N ___ специалист (ы) органа внутреннего
муниципального финансового контроля Администрации Солнцевского района
Курской области (привлеченные специалисты)
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии))
провели визуальный осмотр имущества, относящегося к _____________________
(объект контроля)
и расположенного по адресу ______________________________________________
(адрес, по которому находится имущества)
при участии представителя объекта контроля ______________________________
(наименование)
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии))
На листах
N п/п |
Вид осматриваемого имущества |
Состояние имущества (количество; общие сведения о состоянии; общие технические данные, маркировка; наличие повреждений; соответствие имущества технической документации, исправность и т.п.) |
Использование имущества по назначению |
Иное (дата, N акта о приемке имущества - при наличии, расхождение фактического количества с количеством по документам и т.п.) |
Дополнительная информация (при необходимости) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация (при необходимости): __________________________
Представитель (и) объекта контроля ______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20 ___ г.
(дата подписания акта)
Специалист (ы) органа внутреннего муниципального
финансового контроля Администрации
Солнцевского района Курской области _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20 ___ г.
(дата подписания акта)
При отказе должностного лица объекта контроля от подписи или его
отсутствия при осуществлении визуального осмотра имущества делается
запись "От подписи отказался" или "Не принял участия в контрольном
действии и подписывается специалистом (амии) органа внутреннего
муниципального финансового контроля Администрации Солнцевского района
Курской области и иными лицами (при их наличии)
Приложение N 9
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
Руководителю объекта контроля
СПРАВКА
о завершении контрольных действий
В соответствии с пунктами 9, 24 федерального стандарта внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение
проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
17.08.2020 N 1235, сообщаем о завершении контрольных действий
_________________________________________________________________________
(дата окончания контрольных действий)
в рамках контрольного мероприятия _______________________________________
________________________________________________________________________,
(тема контрольного мероприятия, наименование объекта контроля)
проведенного специалистом (ами) органа внутреннего муниципального
финансового контроля Администрации Солнцевского района Курской области
на основании распоряжения от "___" ___________ 20 ___ N ___.
Руководитель проверочной (ревизионной) группы
(уполномоченное на проведение контрольного
мероприятия должностное лицо) _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20 ___ г.
(дата подписания акта)
Приложение N 10
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
Распоряжение
Администрации Солнцевского района Курской области о приостановлении (возобновлении, прекращении) контрольного мероприятия, проводимого в соответствии с распоряжением о назначении проверки (ревизии, обследования)
от ___ ____________ 20 ___ N ___ в отношении ____________________________
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Приостановить на срок ____ (возобновить с ______, прекратить с ______)
контрольное мероприятие, проводимое в соответствии с распоряжением о
назначении проверки (ревизии, обследования) от ___ ____________ 20 ___ по
теме "_________________________________________________________________".
2. Основание приостановления (возобновления, прекращения) контрольного
мероприятия: ___________________________________________________________.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на _________
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Глава Солнцевского района
Курской области ________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 11
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
Распоряжение
Администрации Солнцевского района Курской области о продлении срока проведения контрольного мероприятия, проводимого в соответствии с распоряжением о назначении проверки (ревизии, обследования)
от ___ ____________ 20 ___ N ___ в отношении ____________________________
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Продлить срок проведения проверки (ревизии, обследования) (указать
причины) на _____ дней.
Глава Солнцевского района
Курской области ________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 12
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
АКТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
проверки (ревизии, обследования)
____________________________________________
(объект контроля)
п. Солнцево "___" _____________ 20 __ г.
1. Вводная часть
Проверочной (ревизионной) группой (ревизором) (уполномоченным на
проведение контрольного мероприятия должностным лицом) в составе:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя и участников
ревизионной группы (ревизора), номер и дата распоряжения о проведении
проверки, ревизии, обследования)
на основании распоряжения о проведении (приостановлении,
возобновлении, продлении) выездной проверки (выездной ревизии,
камеральной проверки, обследования) от "___" ___________ 20 ___ N ___
проведена проверка (ревизия, обследование)
_________________________________________________________________________
(тема проверки, ревизии, обследования)
за период с "___" ______________ 20 ____ по "___" ______________ 20 ____
в отношении ____________________________________________________________.
Период осуществления контрольных действий с "___" _____________ 20 ______
по "___" ______________ 20 ______.
Проверка (ревизия, обследование) назначена (о) на основании _____________
_________________________________________________________________________
Сведения об объекте (субъекте) контроля: ________________________________
2. Описательная часть
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(последовательно излагаются фактические данные и информация в рамках
каждого проверяемого вопроса; описание нарушений со ссылкой на положения
правовых актов; период совершения нарушений; сумма выявленных нарушений
и т.д.)
3. Заключительная часть
Руководитель проверочной (ревизионной) группы
(уполномоченное на проведение контрольного
мероприятия должностное лицо) _____________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20 ___ г.
(дата подписания акта)
Должность ревизора (ов) (при наличии) _____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20 ___ г.
(дата подписания акта)
Порядок направления объектом (субъектом) контроля письменных
замечаний (возражений, пояснений) установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235 "Об утверждении
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов".
Рекомендуемый срок направления письменных замечаний (возражений,
пояснений) - 5 рабочих дней. Акт (заключение) изготовлен (о) в 1
экземпляре.
Приложение N 13
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
п. Солнцево "___" ___________ 20 ___
Органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации
Солнцевского района Курской области проведено контрольное мероприятие ___
_________________________________________________________________________
(тема контрольного мероприятия, наименование объекта (субъекта) контроля)
Основание проведения контрольного мероприятия: _________________________.
Реквизиты итогового документа: _________________________________________.
Проверенный период: ____________________________________________________.
По результатам проведения контрольного мероприятия выявлены следующие
нарушения: ______________________________________________________________
(информация о выявленных в пределах компетенции органа контроля
нарушениях с указанием сумм средств, использованных с этими нарушениями)
имеются замечания: ______________________________________________________
На основании статей 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса РФ,
федерального стандарта государственного (муниципального) финансового
контроля "Реализация результатов проверок, ревизий и обследований",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
23.07.2020 N 1095,
ТРЕБУЮ:
Принять меры по устранению выявленных нарушений.
Принять меры устранению причин и условий выявленных нарушений.
Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных
в допущенных нарушениях.
Принять меры по недопущению в дальнейшем совершения выявленных
нарушений.
(излагаются обязательные для исполнения в установленные в представлении
сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок
не указан, требований по каждому указанному в представлении нарушению)
В срок до ______________ (включительно) необходимо представить информацию
о результатах исполнения настоящего представления с приложением копий
документов, подтверждающих его исполнение.
Глава Солнцевского района
Курской области ________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 14
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
ПРЕДПИСАНИЕ N ___
п. Солнцево "___" ___________ 20 ___
Органом внутреннего муниципального финансового контроля
Администрации Солнцевского района Курской области проведено контрольное
мероприятие по теме "_______________________________________" в отношении
_________________________________________________________________________
(наименование объекта (субъекта) контроля)
Основание проведения: __________________________________________________.
Проверенный период: ____________________________________________________.
По результатам проведения контрольного мероприятия выявлены следующие
нарушения: ______________________________________________________________
(излагается информация о выявленных нарушениях в случае
невозможности устранения либо не устранения в установленный в
представлении срок нарушения при наличии возможности определения
суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в
результате этого нарушения)
Имеются замечания: ______________________________________________________
Реквизиты представления, содержащего информацию о нарушении,
влекущем причинение ущерба муниципальному образованию, информация о
нарушении:
________________________________________________________________________.
Сумма ущерба: __________________________________________________________.
(без учета объемов средств, перечисленных в возмещение
указанного ущерба до направления предписания)
На основании статей 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса РФ,
федерального стандарта государственного (муниципального) финансового
контроля "Реализация результатов проверок, ревизий и обследований",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
23.07.2020 N 1095,
ТРЕБУЮ:
_________________________________________________________________________
(указываются требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба
публично-правовому образованию)
В срок до ______________ (включительно) необходимо представить
информацию о результатах исполнения настоящего представления с
приложением копий документов, подтверждающих его исполнение.
Глава Солнцевского района
Курской области ________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 15
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
Распоряжение
Администрации Солнцевского района Курской области о продлении срока исполнения представления (предписания) (об отсутствии оснований продления срока исполнения)
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральным стандартом государственного (муниципального)
финансового контроля "Реализация результатов проверок, ревизий и
обследований", утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.07.2020 N 1095, по итогам рассмотрения обращения от
___________________________________________________ N __________________:
(наименование объекта контроля)
1. Продлить срок (отказать в продлении срока) исполнения представления
(предписания) от ___ ___________ 20 ___ N ________.
2. Основание принятия решения: __________________________________________
_________________________________________________________________________
Глава Солнцевского района
Курской области _________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 16
к ведомственному стандарту осуществления
органом внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Солнцевского района
Курской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
Начальнику Управления финансов
Администрации Солнцевского района
Курской области
_________________________________
(фамилия, инициалы)
Копия:
руководителю объекта контроля
_________________________________
(фамилия, инициалы)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о применении бюджетных мер принуждения (уведомление о применении
бюджетных мер принуждения, содержащее уточненные сведения)
от "___" ___________ 20 ___ N ___
Органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации
Солнцевского района Курской области проведено контрольное мероприятие ___
_________________________________________________________________________
(указывается тема)
в отношении ____________________________________________________________.
(наименование объекта контроля)
Проверенный период: ____________________________________________________.
По результатам проведения контрольного мероприятия установлено:
_________________________________________________________________________
(излагается описание и квалификация бюджетного нарушения согласно
Бюджетному кодексу РФ)
_________________________________________________________________________
(указываются объемы средств, использованных с указанными нарушениями, по
каждому бюджетному нарушению (без учета объемов средств, использованных
с этими бюджетными нарушениями и возмещенных в доход соответствующего
бюджета до направления уведомления о применении бюджетных мер
принуждения; указываются расчет, размер (в рублях с точностью до двух
знаков после запятой) и вид подлежащих взысканию средств);
(указывается наименование главного распорядителя, распорядителя,
получателя средств местного бюджета, предоставившего межбюджетный
трансферт, при использовании которого выявлено бюджетное нарушение);
(указываются реквизиты финансового органа (главного распорядителя
(распорядителя) или получателя средств бюджета, которым совершено
бюджетное нарушение).
Глава Солнцевского района
Курской области ________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 1 марта 2021 г. N 86 "Об утверждении ведомственного стандарта осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Солнцевского района Курской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю"
Вступает в силу с 1 марта 2021 г.
Текст постановления опубликован на официальном сайте муниципального образования "Солнцевский район" Курской области (http://solnr.rkursk.ru) 31 марта 2021 г.