Администрация Липецкого муниципального района постановляет:
1. Приложение к постановлению Липецкого муниципального района от 1 октября 2013 года N 988 "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах" (с изм. от 25.12.2013 г. N 1294; от 05.02.2014 г. N 73; от 26.05.2014 г. N 491; от 03.07.2014 г. N 664; от 04.08.2014 г. N 745; от 21.10.2014 г. N 1035; от 28.01.2015 г. N 69; от 14.04.2015 г. N 482; от 13.05.2015 г. N 515; от 12.02.2016 г. N 32; от 05.05.2016 г. N 173; от 31.03.2017 г. N 120; от 25.09.2017 г. N 330; от 26.12.2017 г. N 489; от 13.04.2018 г. N 142; от 28.09.2018 г. N 380; от 12.03.2019 г. N 60, от 12.04.2019 N 123, от 08.10.2019 N 416, от 02.10.2020 N 42) изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "2 октября 2020 г. N 42" имеется в виду "2 октября 2020 г. N 420"
"Приложение
к постановлению администрации
Липецкого муниципального района
"О внесении изменений в постановление
администрации Липецкого муниципального
района от 1 октября 2013 года N 988
"Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение населения Липецкого
муниципального района качественной
инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах"
I. Паспорт муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах"
II. Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района, цели, задачи, показатели эффективности, ресурсное обеспечение, меры муниципального регулирования реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики определены:
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Решение Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области от 22 июля 2008 N 55 "О проекте "Стратегия социально-экономического развития Липецкого муниципального района на период до 2024 года".
Приоритетами муниципальной политики являются:
- повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной сферы;
- обеспечение населения жильем, объектами социальной сферы;
- капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры; - переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
- обустройство и содержание площадок временного складирования ТБО и мусора, обеспеченность контейнерами и вывоза ТБО;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- снижение доли автодорог, не соответствующих нормативным требованиям.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.
2. Методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности
В состав индикаторов цели и показателей задач муниципальной программы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации муниципальной программы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Индикатор 1 цели: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
% |
Отношение количества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах к общему количеству объектов на территории Липецкого муниципального района в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
Ведомственная отчетность |
2 |
Индикатор 2 цели: Обеспеченность качественными автомобильными дорогами общественного пользования местного значения |
км |
Показатель определяется разницей между протяженностью качественных автомобильных дорог общественного пользования местного значения и общей протяженностью автомобильных дорог общественного пользования местного значения |
Ведомственная отчетность |
3 |
Индикатор 3 цели: Обеспеченность капитальным ремонтом объектов социальной инфраструктуры |
ед. |
Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений |
Ведомственная отчетность |
4 |
Индикатор 4 цели: Сокращение доли не оборудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами |
% |
Отношение оборудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами к общему количеству контейнерных площадок и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам |
% |
Отношение инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации к общему числу инвалидов, маломобильных категорий граждан из числа анкетированных по годам и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
6 |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: Доля муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требования |
% |
Отношение протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности муниципальных автомобильных дорог и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
7 |
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: Количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы |
ед. |
Общее количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы в текущем году |
Ведомственная отчетность |
8 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы: Доля не оборудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами |
% |
Отношение количества необорудованных контейнерных площадок к количеству оборудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
Паспорт подпрограммы 1 "Доступная среда на 2014 - 2024 годы" муниципальной программы Липецкого муниципального района
Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 1, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 1, ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Приоритеты муниципальной политики определены:
Государственной программой Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 N 363;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 N 1662-р);
Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года, утвержденной решением Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области от 22 июля 2008 N 55
Приоритетами муниципальной политики являются:
- формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы 1 включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам |
% |
Отношение инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации к общему числу инвалидов, маломобильных категорий граждан из числа анкетированных по годам и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность комитета образования Липецкого муниципального района |
2 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1: Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступа к информации из числа анкетированных по годам |
% |
Отношение инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступа к информации к общему числу инвалидов, маломобильных категорий граждан из числа анкетированных по годам и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность комитета внутренней политики Липецкого муниципального района |
3 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1: Доля детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных категорий граждан, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях |
% |
Отношение количества детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных категорий граждан, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях к общему числу участников этих мероприятий по годам и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежи администрации Липецкого муниципального района |
2. Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на решение задачи 1 муниципальной программы "Повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и интеграции их в общество". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: Общестроительные работы для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
2 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: Осуществление предоставления инвалидам и маломобильным группам населения информации о доступности услуг социальной сферы и мерах социальной поддержки на общедоступном Интернет ресурсе |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
3 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: Реализация мероприятий, направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
4 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
5 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
Паспорт подпрограммы 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" муниципальной программы Липецкого муниципального района
Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 2, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 2, ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Приоритеты муниципальной политики определены:
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Распоряжение Правительства РФ от 02 февраля 2015 N 151-р "Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года";
Решение Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области от 22 июля 2008 N 55 "О проекте "Стратегия социально-экономического развития Липецкого муниципального района на период до 2024 года".
Приоритетами муниципальной политики являются:
- увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием; - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Липецкого муниципального района.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих категории дороги, путем содержания дорог |
км |
Рассчитывается, как километраж соответствующих нормативным требованиям дорог от общей протяженности дорог |
Ведомственная отчетность |
2 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта |
км |
Рассчитывается, как километраж соответствующих нормативным требованиям дорог от общей протяженности дорог |
Ведомственная отчетность |
3 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет проектирования |
км |
Соотношение плана к факту |
Ведомственная отчетность |
4 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет строительства (реконструкции) |
км |
Соотношение плана к факту |
Ведомственная отчетность |
5 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право собственности |
км |
Суммирование всей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право собственности |
Ведомственная отчетность |
6 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2: Площадь отремонтированных дворовых территорий |
кв. м. |
Суммирование всей площади отремонтированных дворовых территорий |
Ведомственная отчетность |
2. Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы направлена на решение задачи муниципальной программы "Увеличение доли дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: Содержание автомобильных дорог |
|
Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям |
2 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: Обеспечение безопасности дорожного движения |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
3 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2: Ремонт автомобильных дорог |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
4 |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2: Ямочный ремонт |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
5 |
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2: Обеспечение безопасных условий для пешеходов |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
6 |
Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 2: Проектирование сети дорожной инфраструктуры |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
7 |
Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 2: Строительство (реконструкция) автомобильных дорог |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
8 |
Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 1: Проведение независимой экспертизы |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
9 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2: Регистрация прав собственности на объекты дорожной деятельности |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
10 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
11 |
Основное мероприятие 2 задачи 4 подпрограммы 1: Расходы на аппарат |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
Паспорт подпрограммы 3 "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" муниципальной программы Липецкого муниципального района
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецкого муниципального района |
Задачи подпрограммы |
1. Улучшение материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры путем их ремонта. 2. Развитие материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1: Доля бюджетных учреждений, улучшивших материально-техническую базу, %. Показатель 1 задачи 2: Количество построенных и реконструированных объектов бюджетной сферы, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2024 годы |
Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансового обеспечения - 1 174 360 065 руб., из них: 2014 год - 15 328 386 руб.; 2015 год -72 076 400 руб.; 2016 год - 141 415 300 руб.; 2017 год - 154 028 200 руб.; 2018 год - 186 972 770 руб.; 2019 год - 213 496 170 руб.; 2020 год - 14 892 700 руб.; 2021 год - 31 543 342 руб.; 2022 год - 237 608 377 руб.; 2023 год - 98 848 420 руб.; 2024 год - 8 150 000 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 377 071 900 руб., в том числе по годам: 2014 год - 1 271 100 руб.; 2015 год - 831 100 руб.; 2016 год - 16 647 руб.; 2017 год - 0 руб.; 2018 год - 0 руб.; 2019 год - 109 931 500 руб.; 2020 год - 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 173 152 500 руб.; 2023 год - 75 238 400 руб.; 2024 год - 0 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 348 602 760 руб., в том числе по годам: 2014 год - 435 000 руб.; 2015 год - 60 079 100 руб.; 2016 год - 41 022 600 руб.; 2017 год - 63 648 000 руб.; 2018 год - 88 425 300 руб.; 2019 год - 77 419 900 руб.; 2020 год - 4 499 500 руб.; 2021 год - 0 руб. 2022 год - 9 113 340 руб. 2023 год - 3960 020 руб. 2024 год - 0 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 411 185 405 руб., в том числе по годам: 2014 год - 13 622 286 руб.; 2015 год - 11 166 200 руб.; 2016 год - 83 745 400 руб.; 2017 год - 90 380 200 руб.; 2018 год - 98 547 470 руб.; 2019 год - 26 144 770 руб.; 2020 год - 10 393 200 руб.; 2021 год - 31 543 342 руб. 2022 год - 28 342 537 руб. 2023 год - 9 150 000 руб. 2024 год - 8 150 000 руб.; объем ассигнований средств внебюджетных источников 37 500 000 руб. 2021 год - 0 руб. 2022 год - 27 000 000,0 руб. 2023 год - 10 500 000,0 руб. 2024 год - 0 руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В количественном выражении: - улучшение технического состояния зданий объектов социальной сферы на 90% к 2024 году; |
Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3 цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 3, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 3, ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Приоритеты муниципальной политики определены:
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Приоритетами муниципальной политики являются:
- создание условий для получения субсидий из областного фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы Липецкого муниципального района;
- обеспечение безопасности в местах массового пребывания детей и взрослого населения района;
- обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры;
- повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к информации.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Доля бюджетных учреждений, улучшивших материально-техническую базу |
% |
Отношение учреждений, улучшивших материально-техническую базу к общему числу учреждений и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
2 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Количество построенных и реконструированных объектов бюджетной сферы |
ед. |
Суммирование количества всех построенных и реконструированных объектов бюджетной сферы |
Ведомственная отчетность |
2. Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы направлена на решение задачи 3 муниципальной программы "Увеличение доли зданий и сооружений бюджетных учреждений, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3: Ремонт образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
2 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3: Ремонт учреждений культуры и спорта |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
3 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3: Ремонт административных зданий администрации Липецкого района |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
4 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3: Проектирование строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
5 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3: Строительство объектов социальной сферы |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
6 |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 3: Проведение обследования и экспертизы зданий муниципального фонда |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
Паспорт подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" муниципальной программы Липецкого муниципального района
Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 4, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 4, ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Приоритетами муниципальной политики являются:
- предотвращение образования отходов;
- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;
- утилизация отходов;
- определение самовольно установленных рекламных конструкций;
- демонтаж рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений;
- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;
- подготовка градостроительных планов земельных участков.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4: Количество абонентов, подключенных к газораспределительным сетям |
ед. |
Показатель рассчитывается на основании данных по вводимым в эксплуатацию домам в отчетный период |
Ведомственная отчетность |
2 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4: Количество предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций |
ед. |
Показатель рассчитывается как разница между общем количеством земельных участков предназначенных для установки рекламных конструкций и предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций в отчетный период |
Ведомственная отчетность |
3 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 4: Поступление доходов от эксплуатации рекламных конструкций |
тыс. руб. |
Показатель рассчитывается по данным о поступлении в бюджет Липецкого муниципального района |
Ведомственная отчетность |
4 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 4: Количество ликвидированных самовольно установленных рекламных конструкций |
ед. |
Показатель рассчитывается как разница между общем количеством выявленных самовольно установленных рекламных конструкций и общем количеством ликвидированных самовольно установленных рекламных конструкций |
Ведомственная отчетность |
5 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4 Доля многоквартирного жилого фонда, соответствующая нормативно-техническим требованиям |
% |
Отношение многоквартирного жилого фонда, соответствующего нормативно-техническим требованиям к общему жилому фонду района и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
6 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4: Ввод жилья на 1 жителя |
кв. м |
Отношение фактически введенного жилья в районе за отчетный период к численности жителей района |
Ведомственная отчетность Статистика |
7 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 4: Количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
ед. |
Суммирование всех приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
Ведомственная отчетность |
2. Основные мероприятия подпрограммы 4 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 4 направлена на решение задачи 4 муниципальной программы "Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4: Строительство газораспределительных сетей |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
2 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 4: Корректировка схемы расположения рекламных конструкций |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
3 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 4: Разработка (изменение) и утверждение схемы размещения рекламных конструкций |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
4 |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 4: Демонтаж рекламных конструкций |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
5 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 4: Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
6 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 4: Внесение изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
7 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 4: Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципальных районов |
|
Субсидии областного бюджета Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
8 |
Основное мероприятие 2 задачи 4 подпрограммы 4: Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: - строительство контейнерных площадок для ТКО, приобретение контейнеров для сбора ТБО |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
9 |
Основное мероприятие 3 задачи 4 подпрограммы 4: Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: - содержание контейнерных площадок на территории сельских поселений входящих в состав Липецкого муниципального района |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
10 |
Основное мероприятие 4 задачи 4 подпрограммы 4: Актуализация цифровой интерактивной) схемы размещения мест (контейнерных площадок) накопления ТКО на территории сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
Приложение
к муниципальной программе
Липецкого муниципального района
"Обеспечение населения Липецкого
муниципального района качественной
инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014 - 2024 годы"
Сведения
о целях, задач, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разделе источников финансирования муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014 - 2024 годы"
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, программ, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из областного, федерального бюджетов |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник и ресурсного обеспечения |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Цель муниципальной программы Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства |
|||||||||||||||
2 |
Индикатор 1 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
комитет образования; комитет внутренней политики |
|
% |
|
50 |
55 |
65 |
75 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Индикатор 2 Обеспеченность качественными автомобильными дорогами общественного пользования местного значения |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецкого муниципального района |
|
км |
|
|
76 |
80 |
86 |
92 |
96 |
97 |
99 |
30 |
30 |
30 |
4 |
Индикатор 3 Обеспеченность капитальным ремонтом объектов социальной инфраструктуры |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
3 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Индикатор 4 Сокращение доли необорудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
70,00 |
75,00 |
80,00 |
85,00 |
90,00 |
95,00 |
6 |
Задача 1 муниципальной программы Повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и интеграции их в общество |
|||||||||||||||
7 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам |
комитет образования; комитет внутренней политики |
|
% |
25 |
45 |
55 |
65 |
75 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8 |
Подпрограмма 1 "Доступная среда на 2014 - 2024 годы" |
|||||||||||||||
9 |
Задача 1 Подпрограммы 1 Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры |
|||||||||||||||
10 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам |
комитет образования администрации; комитет внутренней политики |
|
% |
25 |
45 |
55 |
65 |
75 |
85 |
95 |
100 |
|
|
|
|
11 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Общестроительные работы для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
320 500,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
320 500,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
12 |
Задача 2 Подпрограммы 1 Повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к информации |
|||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступа к информации из числа анкетированных по годам |
комитет внутренней политики |
|
% |
45 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
|
|
|
|
14 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 Осуществление предоставления инвалидам и маломобильным группам населения информации о доступности услуг социальной сферы и мерах социальной поддержки на общедоступном Интернет ресурсе |
комитет внутренней политики |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
15 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
комитет внутренней политик и |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
17 |
Задача 3 Подпрограммы 1 Создание условий для социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных категорий граждан в общество |
|||||||||||||||
18 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1 Доля детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных категорий граждан, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях |
комитет образования; комитет внутренней политики; отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежи |
|
% |
30 |
30 |
35 |
35 |
40 |
40 |
45 |
50 |
52 |
53 |
55 |
56 |
19 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
20 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1 Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
21 |
Итого по подпрограмме 1 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
320 500,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
466 666,67 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
22 |
Задача 2 муниципальной программы Увеличение доли дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|||||||||||||||
23 |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требования |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
68 |
73 |
76 |
80 |
86 |
92 |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
24 |
Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" |
|||||||||||||||
25 |
Задача 1 Подпрограммы 2 Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |
|||||||||||||||
26 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих категории дороги, путем содержания дорог |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
км |
11,50 |
11,50 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865.6 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
27 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Содержание автомобильных дорог |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
35 000,00 |
1 287 370,00 |
8 728 600,00 |
14 686 700,00 |
18 394 520,00 |
23 102 600,00 |
7 903 755,43 |
8 143 805,00 |
8 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
35 000,00 |
1 287 370,00 |
8 728 600,00 |
14 686 700,00 |
18 394 520,00 |
23 102 600,00 |
7 903 755,43 |
8 143 805,00 |
8 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
28 |
Задача 2 Подпрограммы 2 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|||||||||||||||
29 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
км |
7,80 |
9,00 |
709,80 |
720,50 |
750,20 |
805,60 |
835,40 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
30 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 Обеспечение безопасности дорожного движения |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
15 000,00 |
686 500,00 |
1 506 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 097 300,00 |
4 230 000,00 |
4 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
15 000,00 |
686 500,00 |
1 506 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 097 300,00 |
4 230 000,00 |
4 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
31 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 показатель 1 подпрограммы 2 Ремонт автомобильных дорог |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
369 200,00 |
19 488 780,00 |
43 867 800,00 |
41 063 400,00 |
34 007 250,00 |
36 076 900,00 |
48 443 242,70 |
120 545 493,12 |
95 491 500,00 |
109 561 100,00 |
84 121 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 423 706,53 |
44 500 000,00 |
54 500 000,00 |
44 500 000,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
369 200,00 |
19 488 780,00 |
43 867 800,00 |
41 063 400,00 |
34 007 250,00 |
36 076 900,00 |
48 443 242,70 |
53 121 786,59 |
50 991 500,00 |
55 061 100,00 |
39 621 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
32 |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2 Ямочный ремонт |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 922 000,00 |
9 200 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 922 000,00 |
9 200 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
33 |
Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2 Обеспечение безопасных условий для пешеходов |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
582 930,00 |
2 100 000,00 |
841 600,00 |
577 950,00 |
1 486 500,00 |
2 097 297,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
582 930,00 |
2 100 000,00 |
841 600,00 |
577 950,00 |
1 486 500,00 |
2 097 297,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
34 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет проектирования |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
км |
0 |
0 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 2 Проектирование сети дорожной инфраструктуры |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
479 980,00 |
3 018 200,00 |
2 713 400,00 |
3 278 780,00 |
2 218 600,00 |
2 709 701,00 |
1 300 000,00 |
3 500 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
479 980,00 |
3 018 200,00 |
2 713 400,00 |
3 278 780,00 |
2 218 600,00 |
2 709 701,00 |
1 300 000,00 |
3 500 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
36 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет строительства (реконструкции) |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
км |
0 |
0 |
16 |
18 |
18 |
19 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
37 |
Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 2 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
794 840,00 |
696 000,00 |
2 009 200,00 |
2 890 510,00 |
1 332 600,00 |
371 574,00 |
650 000,00 |
3 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
794 840,00 |
696 000,00 |
2 009 200,00 |
2 890 510,00 |
1 332 600,00 |
371 574,00 |
650 000,00 |
3 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
38 |
Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 1 Проведение независимой экспертизы |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
466 700,00 |
1 282 900,00 |
930 100,00 |
1 346 680,00 |
1 623 200,00 |
1 791 965,00 |
1 800 000,00 |
3 200 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
466 700,00 |
1 282 900,00 |
930 100,00 |
1 346 680,00 |
1 623 200,00 |
1 791 965,00 |
1 800 000,00 |
3 200 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
39 |
Задача 3 Подпрограммы 2 Оформление права собственности на объекты дорожной инфраструктуры |
|||||||||||||||
40 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право собственности |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
км |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
120,00 |
240,00 |
380,00 |
580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2 Регистрация прав собственности на объекты дорожной деятельности |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
255 600,00 |
407 000,00 |
184 400,00 |
4 110,00 |
88 200,00 |
46 270,00 |
50 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
255 600,00 |
407 000,00 |
184 400,00 |
4 110,00 |
88 200,00 |
46 270,00 |
50 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
42 |
Задача 4 Подпрограммы 2 Увеличение площади дворовых территорий с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за счет проведения ремонтных работ |
|||||||||||||||
43 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2 Площадь отремонтированных дворовых территорий |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
кв. м. |
|
|
|
250 |
300 |
320 |
320 |
320 |
|
|
|
|
44 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
328 700,00 |
172 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
328 700,00 |
172 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
45 |
Основное мероприятие 2 задачи 4 подпрограммы 1 Расходы на аппарат |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 596 966,48 |
10 346 194,00 |
12 000 000,00 |
13 000 000,00 |
14 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 596 966,48 |
10 346 194,00 |
12 000 000,00 |
13 000 000,00 |
14 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
46 |
Итого по подпрограмме 2 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
419 200,00 |
24 042 700,00 |
61 935 400,00 |
62 601 300,00 |
60 499 800,00 |
65 928 600,00 |
78 980 072,35 |
156 265 492,12 |
137 591 500,00 |
145 961 100,00 |
121 521 000,00 |
47 |
Задача 3 муниципальной программы Увеличение доли зданий и сооружений бюджетных учреждений, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям |
|||||||||||||||
48 |
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
49 |
Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" |
|||||||||||||||
50 |
Задача 1 Подпрограммы 3 Улучшение материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры путем их ремонта |
|||||||||||||||
51 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля бюджетных учреждений, улучшивших материально-техническую базу |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
5 |
7 |
10 |
11 |
19 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
52 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Ремонт образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
6 577 942,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
7 404 620,00 |
5 754 000,00 |
24 933 571,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
6 577 942,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
7 404 620,00 |
5 754 000,00 |
24 933 571,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
53 |
Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 Ремонт учреждений культуры и спорта |
отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежи |
Всего |
руб. |
Х |
215 779,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 839 680,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
215 779,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 839 680,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
54 |
Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3 Ремонт административных зданий администрации Липецкого района |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
2 957 150,00 |
1 518 000,00 |
712 800,00 |
295 000,00 |
2 672 240,00 |
119 470,00 |
0,00 |
260 000,00 |
5 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
2 957 150,00 |
1 518 000,00 |
712 800,00 |
295 000,00 |
2 672 240,00 |
119 470,00 |
0,00 |
260 000,00 |
5 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
55 |
Задача 2 Подпрограммы 3 Развитие материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры |
|||||||||||||||
56 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Количество построенных и реконструированных объектов бюджетной сферы |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
57 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3 Проектирование строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
1 609 000,00 |
944 200,00 |
330 000,00 |
1 109 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 602 791,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
1 609 000,00 |
944 200,00 |
330 000,00 |
1 109 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 602 791,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
3 871 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
3 871 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
58 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3 Строительство объектов социальной сферы |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
75 796 800,00 |
88 627 200,00 |
88 627 200,00 |
9 245 520,00 |
4 603 200,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
75 796 800,00 |
88 627 200,00 |
88 627 200,00 |
9 245 520,00 |
4 603 200,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 375 160,00 |
0,00 |
1 444 300,00 |
224 458 377,80 |
89 698 420,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173 152 500,00 |
75 238 400,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 113 340,00 |
3 960 020,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 375 160,00 |
0,00 |
1 444 300,00 |
15 192 537,80 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 000 000,00 |
10 500 000,00 |
0,00 |
|||
59 |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 3 Проведение обследования и экспертизы зданий муниципального фонда |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
60 |
Итого по подпрограмме 3 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
13 622 286,00 |
11 166 200,00 |
83 745 400,00 |
90 380 200,00 |
98 547 470,00 |
26 144 770,00 |
10 393 200,00 |
31 543 342,00 |
237 608 377,80 |
98 848 420,00 |
8 150 000,00 |
61 |
Задача 4 муниципальной программы Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям |
|||||||||||||||
62 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Количество отключений от системы инженерной инфраструктуры |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
30 |
23 |
18 |
13 |
10 |
7 |
5 |
5 |
|
|
|
|
63 |
Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы Доля необорудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
40 |
30 |
20 |
64 |
Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого района на 2014 - 2024 годы" |
|||||||||||||||
65 |
Задача 1 Подпрограммы 4 Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, удовлетворение потребности населения в благоустроенном жилье |
|||||||||||||||
66 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Количество абонентов, подключенных к газораспределительным сетям |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
48 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
67 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 Строительство газораспределительных сетей |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
492 826,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
492 826,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
68 |
Задача 2 Подпрограммы 4 Утверждение схемы размещения рекламных конструкций и ликвидации самовольных установок |
|||||||||||||||
69 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4 Количество предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
8 |
10 |
12 |
15 |
20 |
0 |
26 |
28 |
28 |
28 |
30 |
30 |
70 |
Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 4 Корректировка схемы расположения рекламных конструкций |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецкого муниципального района |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
71 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 4 Поступление доходов от эксплуатации рекламных конструкций |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
тыс. руб. |
480,00 |
600,00 |
720,00 |
900,00 |
1 200,00 |
1 320,00 |
1 560,00 |
1 680,00 |
1 680,00 |
1 700,00 |
1 720,00 |
1 740,00 |
72 |
Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 4 Разработка (изменение) и утверждение схемы размещения рекламных конструкций |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
73 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 4 Количество ликвидированных самовольно установленных рекламных конструкций |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
5 |
30 |
50 |
53 |
55 |
58 |
60 |
70 |
7 |
10 |
10 |
10 |
74 |
Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 4 Демонтаж рекламных конструкций |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
75 |
Задача 3 Подпрограммы 4 Организация проведения капитального ремонта и содержания муниципального жилищного фонда |
|||||||||||||||
76 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4 Доля многоквартирного жилого фонда, соответствующая нормативно-техническим требованиям |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
60,00 |
63,00 |
65,00 |
68,00 |
70,00 |
73,00 |
75,00 |
80,00 |
81,00 |
82,00 |
83,00 |
85,00 |
77 |
Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 4 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
1 722 600,00 |
1 253 500,00 |
537 400,00 |
487 570,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
795 000,00 |
1 410 000,00 |
1 410 000,00 |
1 410 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
1 722 600,00 |
1 253 500,00 |
537 400,00 |
487 570,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
795 000,00 |
1 410 000,00 |
1 410 000,00 |
1 410 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
78 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4 Ввод жилья на 1 жителя |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
кв. м на чел. |
1,19 |
1,19 |
1,20 |
1,21 |
1,22 |
1,90 |
1,24 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
79 |
Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 3 Внесение изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 200,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 200,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
80 |
Задача 4 Подпрограммы 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района |
|||||||||||||||
81 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 4 Количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 |
50 |
600 |
300 |
300 |
300 |
82 |
Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципальных районов |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
955 300,00 |
55 000,00 |
110 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
955 300,00 |
55 000,00 |
110 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
83 |
Основное мероприятие 2 задачи 4 подпрограммы 3 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: - строительство контейнерных площадок для ТКО, приобретение контейнеров для сбора ТБО |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 060 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 060 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
84 |
Основное мероприятие 3 задачи 4 подпрограммы 3 создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: - содержание контейнерных площадок на территории сельских поселений входящих в состав Липецкого муниципального района |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
85 |
Основное мероприятие 4 задачи 4 подпрограммы 3 Актуализация цифровой (интерактивной) схемы размещения мест (контейнерных площадок) накопления ТКО на территории сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
70 000,00 |
80 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
70 000,00 |
80 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
86 |
Итого по подпрограмме 4 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
492 826,00 |
1 772 600,00 |
1 353 500,00 |
537 400,00 |
586 770,00 |
1 505 300,00 |
605 000,00 |
7 065 000,00 |
12 670 000,00 |
12 680 000,00 |
12 690 000,00 |
87 |
Всего по муниципальной программе |
Х |
Всего |
руб. |
Х |
16 560 912,00 |
98 091 700,00 |
204 804 200,00 |
217 366 900,00 |
248 059 340,00 |
280 930 070,00 |
94 524 439,02 |
195 340 500,79 |
387 969 877,80 |
257 589 520,00 |
142 461 000,00 |
комитет градостроительной деятельности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
5 575 276,00 |
89 852 500,00 |
198 412 600,00 |
216 038 900,00 |
241 920 810,00 |
264 150 290,00 |
88 723 772,35 |
166 243 283,12 |
157 411 500,00 |
161 791 100,00 |
136 361 000,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
1 271 100,00 |
831 100,00 |
16 647 300,00 |
0,00 |
0,00 |
109 931 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
435 000,00 |
60 079 100,00 |
41 022 600,00 |
63 648 000,00 |
88 425 300,00 |
77 419 900,00 |
4 499 500,00 |
67 423 706,53 |
44 500 000,00 |
54 500 000,00 |
44 500 000,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
3 869 176,00 |
28 942 300,00 |
140 742 700,00 |
152 390 900,00 |
153 495 510,00 |
76 798 890,00 |
84 224 272,35 |
98 819 576,59 |
112 911 500,00 |
107 291 100,00 |
91 861 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
10 769 857,00 |
4 219 600,00 |
3 245 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
16 779 780,00 |
5 800 666,67 |
27 257 537,67 |
229 558 377,80 |
94 798 420,00 |
5 100 000,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173 152 500,00 |
75 238 400,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
420 000,00 |
9 113 340,00 |
3 960 020,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
10 769 857,00 |
4 219 600,00 |
3 245 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
16 779 780,00 |
5 754 000,00 |
26 837 537,67 |
20 292 537,80 |
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 000 000,00 |
10 500 000,00 |
0,00 |
|||
отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежи |
Всего |
руб. |
Х |
215 779,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 839 680,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
215 779,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 839 680,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет внутренней политики |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Общему отделу администрации Липецкого муниципального района (Жукова И. А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете "Сельская нива".
3. Отделу информатизации и программного обеспечения администрации Липецкого муниципального района (Кузин М.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Липецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Исполняющий обязанности главы администрации Липецкого муниципального района |
А.Н. Герасимов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Липецкого муниципального района Липецкой области от 15 октября 2021 г. N 670 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкого муниципального района от 1 октября 2013 года N 988 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах"
Текст постановления опубликован не был