Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 51 Устава муниципального района "Ижемский", статьей 16 решения Совета муниципального района "Ижемский" от 11 ноября 2019 года N 6-2/2 "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский", Совет муниципального района "Ижемский" решил:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" (далее - бюджет МР "Ижемский") на 2022 год:
общий объем доходов в сумме 1 456 400,0 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 1 455 880,0 тыс. рублей; профицит в сумме 520,0 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить основные характеристики бюджета МР "Ижемский" на 2023 год и на 2024 год:
общий объем доходов на 2023 год в сумме 1 510 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 501 500,0 тыс. рублей;
общий объем расходов на 2023 год в сумме 1 508 440,0 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов 11 730,0 тыс. рублей,
и на 2024 год в сумме 1 499 940,0 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов 25 226,7 тыс. рублей;
профицит на 2023 год в сумме 1 560,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 560,0 тыс. рублей.
Статья 3.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального района "Ижемский", на 2022 год в сумме 130,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 130,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 130,0 тыс. рублей.
Статья 4.
1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МР "Ижемский" в 2022 году в сумме 1 320 373,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 320 373,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МР "Ижемский" в 2023 году в сумме 1 367 229,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 367 229,7 тыс. рублей.
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МР "Ижемский" в 2024 году в сумме 1 350 826,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 350 826,6 тыс. рублей.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МР "Ижемский" другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году, в сумме 54 578,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 54 578,4 тыс. рублей.
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МР "Ижемский" другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году, в сумме 50 803,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 50 803,3 тыс. рублей.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МР "Ижемский" другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году, в сумме 52 783,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 52 783,0 тыс. рублей.
Статья 5.
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального района "Ижемский" на 2022 год в размере 16 173,2 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы - 16 190,7 тыс. рублей и 16 298,8 тыс. рублей соответственно.
Статья 6.
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета МР "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) источники финансирования дефицита бюджета МР "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) нормативы распределения доходов между бюджетом МР "Ижемский" и бюджетами сельских поселений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 5 и 6 к настоящему Решению), утверждается нормативными правовыми актами администрации муниципального района "Ижемский".
Статья 7.
1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений:
1) на 2022 год в сумме 43 294,0 тыс. рублей,
2) на 2023 год в сумме 39 908,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 43 267,7 тыс. рублей.
2. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений:
1) на 2022 год в размере 3 371,72 рублей;
2) на 2023 год в размере 3 388,50 рублей;
3) на 2024 год в размере 3 405,96 рублей.
Статья 8.
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования муниципального района "Ижемский" по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 4 680,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования муниципального района "Ижемский" по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 3 120,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 01 января 2025 года в сумме 1 560,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района "Ижемский" в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" в 2022 году в сумме 5,0 тыс. рублей.
4. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" в 2023 году в сумме 4,0 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 2,4 тыс. рублей.
Статья 9.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 10.
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования муниципального района "Ижемский" в валюте Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 11.
Установить, что муниципальные унитарные предприятия муниципального района "Ижемский" перечисляют в бюджет МР "Ижемский" 30 процентов прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального района "Ижемский" после уплаты установленных законодательством налогов и иных обязательных платежей.
Порядок исчисления и перечисления указанных в абзаце первом платежей в бюджет МР "Ижемский" устанавливается решением Совета муниципального района "Ижемский".
Статья 12.
Установить, что неналоговые доходы, поступающие заказчикам муниципального образования муниципального района "Ижемский", действующим от имени муниципального образования муниципального района "Ижемский", в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", зачисляются в доход бюджета МР "Ижемский".
Статья 13.
Утвердить в составе расходов бюджета МР "Ижемский" на 2022 год резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" в сумме 150,0 тыс. рублей и резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 500,0 тыс. рублей.
Утвердить в составе расходов бюджета МР "Ижемский" на 2023 год резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" в сумме 150,0 тыс. рублей и резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 500,0 тыс. рублей.
Утвердить в составе расходов бюджета МР "Ижемский" на 2024 год резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" в сумме 150,0 тыс. рублей и резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 500,0 тыс. рублей.
Статья 14
Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления, их отраслевыми (функциональными) органами и казенными учреждениями муниципального района "Ижемский" договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МР "Ижемский", производятся в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной классификацией расходов бюджета МР "Ижемский" и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МР "Ижемский", принятые органами местного самоуправления, их отраслевыми (функциональными) органами и казенными учреждениями муниципального района "Ижемский" сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета МР "Ижемский" на 2022 год.
Статья 15.
Установить, что бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных настоящим решением, осуществляются по перечню строек и объектов района, утвержденному постановлением администрации муниципального района "Ижемский".
Статья 16.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МР "Ижемский" является распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных статьей 13 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование непредвиденных расходов в резервном фонде администрации муниципального района "Ижемский" и резервном фонде администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в порядке, предусмотренном администрацией муниципального района "Ижемский", в том числе перераспределение бюджетных ассигнований между указанными резервными фондами в случае недостаточности средств резервного фонда администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 19 решения Совета муниципального района "Ижемский" "Об утверждении положения "О бюджетом процессе в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МР "Ижемский":
1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением объема бюджетных ассигнований на реализацию нормативных правовых актов администрации муниципального района "Ижемский", устанавливающих расходные обязательства муниципального района "Ижемский" в виде социальных выплат, в случае изменения численности получателей и (или) размера социальных выплат;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы муниципального района "Ижемский" на соответствующий финансовый год в связи с вступлением в силу постановления администрации муниципального района "Ижемский" о внесении изменений в муниципальную программу муниципального района "Ижемский";
3) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, Министерством финансов Республики Коми изменений в Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов расходов, а также по кодам целевых статей в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим решением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по основному мероприятию целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), в случае детализации (изменения детализации) этого основного мероприятия по направлениям расходов целевой статьи расходов (13- 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и (или) перераспределение между разделами, подразделами и (или) видами расходов, а также предусмотренных по целевой статье непрограммных направлений деятельности между разделами, подразделами и (или) видами расходов;
5) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг;
6) распределение главным распорядителям бюджетных средств, предоставляемых муниципальному району "Ижемский" дотаций, на основании решения администрации МР "Ижемский
3. Внесение в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета МР "Ижемский" в связи с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального района "Ижемский" муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, осуществляется в случае принятия администрацией муниципального района "Ижемский" решения об увеличении бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оплату указанных в настоящей части муниципальных контрактов в пределах свободного остатка средств, образовавшегося на 1 января 2022 года, на счетах по учету средств бюджета МР "Ижемский".
Статья 17.
Нормативные и иные правовые акты администрации района, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета МР "Ижемский" в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет МР "Ижемский" и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета МР "Ижемский", а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете МР "Ижемский", такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МР "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Статья 18.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим решением, и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации муниципального района "Ижемский", с учетом требований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях и в порядке, определяемом нормативными правовыми актами администрации муниципального района "Ижемский" с учетом требований, установленных абзацем 3 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 19.
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета МР "Ижемский" в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет МР "Ижемский" в соответствии с бюджетным законодательством.
Статья 20.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава муниципального района - |
И.В. Норкин |
Приложение 1
к решению Совета муниципального
района "Ижемский" "О бюджете
муниципального образования
муниципального района
"Ижемский" на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов"
от 16 декабря 2021 года N 6-17/3
Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование кода |
КЦСР |
КВР |
Сумма, тыс. рублей |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Территориальное развитие" |
01 0 00 00000 |
|
78 069,1 |
148 273,6 |
116 622,6 |
Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района" |
01 1 00 00000 |
|
11 192,0 |
138 643,0 |
106 992,0 |
Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства |
01 1 22 00000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 22 99000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 22 99000 |
200 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий |
01 1 24 00000 |
|
0,0 |
90 000,0 |
95 900,0 |
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
01 1 24 L5762 |
|
0,0 |
25 776,3 |
40 747,1 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 24 L5762 |
400 |
0,0 |
25 776,3 |
40 747,1 |
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
01 1 24 S2730 |
|
0,0 |
64 223,7 |
55 152,9 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 24 S2730 |
400 |
0,0 |
64 223,7 |
55 152,9 |
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
01 1 41 00000 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 41 99000 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 41 99000 |
200 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей |
01 1 42 00000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 42 99000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 42 99000 |
200 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям |
01 1 46 00000 |
|
450,0 |
400,0 |
400,0 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
01 1 46 L4970 |
|
450,0 |
400,0 |
400,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 1 46 L4970 |
300 |
450,0 |
400,0 |
400,0 |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
01 1 47 00000 |
|
10 242,0 |
10 242,0 |
10 242,0 |
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |
01 1 47 73030 |
|
10 242,0 |
10 242,0 |
10 242,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 47 73030 |
400 |
10 242,0 |
10 242,0 |
10 242,0 |
Расходы на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
01 1 F3 00000 |
|
0,0 |
37 551,0 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
01 1 F3 67483 |
|
0,0 |
35 673,5 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 F3 67483 |
400 |
0,0 |
35 673,5 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
01 1 F3 67484 |
|
0,0 |
1 502,0 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 F3 67484 |
400 |
0,0 |
1 502,0 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
01 1 F3 6748S |
|
0,0 |
375,5 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 1 F3 6 748S |
400 |
0,0 |
375,5 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения" |
01 2 00 00000 |
|
14 692,5 |
9 630,6 |
9 630,6 |
Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов |
01 2 12 00000 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 12 99000 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 12 99000 |
200 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района |
01 2 22 00000 |
|
685,9 |
665,1 |
665,1 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
01 2 22 73120 |
|
685,9 |
665,1 |
665,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 22 73120 |
200 |
685,9 |
665,1 |
665,1 |
Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" |
01 2 23 00000 |
|
6 450,0 |
6 765,5 |
6 765,5 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 23 99000 |
|
6 450,0 |
6 765,5 |
6 765,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 23 99000 |
600 |
6 450,0 |
6 765,5 |
6 765,5 |
Содержание мест захоронения |
01 2 24 00000 |
|
164,5 |
0,0 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию мест захоронений |
01 2 24 22003 |
|
164,5 |
0,0 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
01 2 24 22003 |
500 |
164,5 |
0,0 |
0,0 |
Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод |
01 2 32 00000 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 32 99000 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 2 32 99000 |
400 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
01 2 33 00000 |
|
70,0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 33 99000 |
|
70,0 |
100,0 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 33 99000 |
200 |
70,0 |
100,0 |
100,0 |
Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения |
01 2 36 00000 |
|
222,1 |
0,0 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района на реализацию народных проектов в сфере водоснабжения |
01 2 36 22004 |
|
222,1 |
0,0 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
01 2 36 22004 |
500 |
222,1 |
0,0 |
0,0 |
Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда |
01 2 37 00000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 37 99000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 37 99000 |
600 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие систем обращения с отходами" |
01 3 00 00000 |
|
52 184,6 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объекта размещения (полигонов, площадок хранения) твердых коммунальных и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов |
01 3 11 00000 |
|
52 184,6 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых коммунальных отходов |
01 3 11 S2340 |
|
52 184,6 |
0,0 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
01 3 11 S2340 |
400 |
52 184,6 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие образования" |
02 0 00 00000 |
|
948 908,0 |
939 546,9 |
943 144,3 |
Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ |
02 0 11 00000 |
|
810 913,6 |
810 936,5 |
811 684,9 |
Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций |
02 0 11 11000 |
|
68 277,1 |
68 300,0 |
69 048,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 11 11000 |
600 |
68 277,1 |
68 300,0 |
69 048,4 |
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |
02 0 11 73010 |
|
673 296,8 |
673 296,8 |
673 296,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 11 73010 |
600 |
673 296,8 |
673 296,8 |
673 296,8 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
02 0 11 S2850 |
|
69 339,7 |
69 339,7 |
69 339,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 11 S2850 |
200 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 11 S2850 |
600 |
61 339,7 |
61 339,7 |
61 339,7 |
Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
02 0 12 00000 |
|
12 416,2 |
12 416,2 |
12 416,2 |
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
02 0 12 73020 |
|
12 416,2 |
12 416,2 |
12 416,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 12 73020 |
600 |
12 416,2 |
12 416,2 |
12 416,2 |
Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий |
02 0 13 00000 |
|
2 532,9 |
2 532,9 |
2 532,9 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 13 99000 |
|
2 532,9 |
2 532,9 |
2 532,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 13 99000 |
600 |
2 532,9 |
2 532,9 |
2 532,9 |
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
02 0 14 00000 |
|
330,0 |
330,0 |
330,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 14 99000 |
|
330,0 |
330,0 |
330,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 14 99000 |
600 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций |
02 0 15 00000 |
|
7 249,9 |
3 817,3 |
4 783,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 15 99000 |
|
7 249,9 |
3 817,3 |
4 783,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 15 99000 |
600 |
7 249,9 |
3 817,3 |
4 783,0 |
Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
02 0 16 00000 |
|
7 446,3 |
7 446,3 |
7 446,3 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
02 0 16 S2700 |
|
7 446,3 |
7 446,3 |
7 446,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 16 S2700 |
600 |
7 446,3 |
7 446,3 |
7 446,3 |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций реализующих, образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
02 0 17 00000 |
|
34 908,2 |
34 908,2 |
35 686,7 |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |
02 0 17 53031 |
|
34 908,2 |
34 908,2 |
35 686,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 17 53031 |
600 |
34 908,2 |
34 908,2 |
35 686,7 |
Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций |
02 0 21 00000 |
|
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 21 99000 |
|
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 21 99000 |
600 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся |
02 0 22 00000 |
|
434,0 |
834,0 |
834,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 22 99000 |
|
434,0 |
834,0 |
834,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 22 99000 |
200 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 22 99000 |
600 |
410,0 |
810,0 |
810,0 |
Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |
02 0 23 00000 |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 23 99000 |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 23 99000 |
600 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Развитие муниципальной системы оценки качества образования |
02 0 24 00000 |
|
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 24 99000 |
|
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 24 99000 |
200 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |
02 0 25 00000 |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 25 99000 |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 25 99000 |
600 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования |
02 0 26 00000 |
|
14 448,7 |
13 756,4 |
14 136,2 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в образовательных организациях |
02 0 26 L3040 |
|
14 448,7 |
13 756,4 |
14 136,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 26 L3040 |
600 |
14 448,7 |
13 756,4 |
14 136,2 |
Поддержка талантливой молодежи |
02 0 31 00000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 31 99000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 31 99000 |
600 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |
02 0 32 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 32 99000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 32 99000 |
600 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе |
02 0 33 00000 |
|
220,0 |
180,0 |
180,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 33 99000 |
|
220,0 |
180,0 |
180,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 33 99000 |
600 |
220,0 |
180,0 |
180,0 |
Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района |
02 0 41 00000 |
|
1 589,0 |
1 589,0 |
1 589,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
02 0 41 S2040 |
|
1 589,0 |
1 589,0 |
1 589,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 41 S2040 |
600 |
1 589,0 |
1 589,0 |
1 589,0 |
Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |
02 0 42 00000 |
|
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 42 99000 |
|
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 42 99000 |
600 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
02 0 51 00000 |
|
250,0 |
400,0 |
400,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 51 99000 |
|
250,0 |
400,0 |
400,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 51 99000 |
200 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 51 99000 |
600 |
200,0 |
350,0 |
350,0 |
Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе |
02 0 52 00000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 52 99000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 52 99000 |
600 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми |
02 0 61 00000 |
|
11 297,8 |
11 244,7 |
10 972,0 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования |
02 0 61 S2010 |
|
11 087,0 |
11 244,7 |
10 972,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 61 S2010 |
600 |
11 087,0 |
11 244,7 |
10 972,0 |
Реализация народных проектов в сфере образования прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
02 0 61 S2Я00 |
|
210,8 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 61 S2Я00 |
600 |
210,8 |
0,0 |
0,0 |
Строительство и реконструкция объектов в сфере образования |
02 0 62 00000 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 62 99000 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
02 0 62 99000 |
400 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
02 0 71 00000 |
|
38 788,6 |
36 996,9 |
38 963,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
02 0 71 82040 |
|
20 531,7 |
18 671,1 |
20 131,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 0 71 82040 |
100 |
18 394,6 |
17 457,5 |
17 794,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 71 82040 |
200 |
2 119,6 |
1 196,1 |
2 319,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
02 0 71 82040 |
800 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централизованная бухгалтерия) |
02 0 71 82060 |
|
18 256,9 |
18 325,8 |
18 831,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 0 71 82060 |
100 |
17 236,7 |
17 671,8 |
17 804,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 71 82060 |
200 |
1 020,2 |
654,0 |
1 027,1 |
Расходы на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка" |
02 0 E2 00000 |
|
1 892,8 |
968,5 |
0,0 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
02 0 E2 50970 |
|
1 892,8 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 E2 50970 |
600 |
1 892,8 |
0,0 |
0,0 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
02 0 E2 54910 |
|
0,0 |
968,5 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 E2 54910 |
600 |
0,0 |
968,5 |
0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" |
03 0 00 00000 |
|
181 307,6 |
176 556,3 |
177 799,7 |
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |
03 0 11 00000 |
|
2 227,1 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 11 99000 |
|
1 038,8 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 11 99000 |
600 |
1 038,8 |
0,0 |
0,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
03 0 11 L4670 |
|
1 088,3 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 11 L4670 |
600 |
1 088,3 |
0,0 |
0,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
03 0 11 S2150 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 11 S2150 |
600 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |
03 0 13 00000 |
|
347,0 |
347,0 |
347,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 13 99000 |
|
347,0 |
347,0 |
347,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 13 99000 |
600 |
347,0 |
347,0 |
347,0 |
Развитие библиотечного дела |
03 0 14 00000 |
|
14 406,8 |
14 550,0 |
14 825,9 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 14 99000 |
|
14 203,6 |
14 550,0 |
14 825,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 14 99000 |
600 |
14 203,6 |
14 550,0 |
14 825,9 |
Поддержка отрасли культуры |
03 0 14 L5190 |
|
203,2 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 14 L5190 |
600 |
203,2 |
0,0 |
0,0 |
Развитие музейного дела |
03 0 15 00000 |
|
2 990,0 |
3 020,0 |
3 317,5 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 15 99000 |
|
2 990,0 |
3 020,0 |
3 317,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 15 99000 |
600 |
2 990,0 |
3 020,0 |
3 317,5 |
Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства |
03 0 16 00000 |
|
17 055,6 |
16 328,7 |
16 328,7 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 16 99000 |
|
1 034,4 |
422,0 |
422,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 16 99000 |
600 |
1 034,4 |
422,0 |
422,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
03 0 16 S2150 |
|
114,5 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 16 S2150 |
600 |
114,5 |
0,0 |
0,0 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
03 0 16 S2850 |
|
15 906,7 |
15 906,7 |
15 906,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 16 S2850 |
600 |
15 906,7 |
15 906,7 |
15 906,7 |
Развитие учреждений культурно-досугового типа |
03 0 21 00000 |
|
35 612,0 |
37 010,0 |
37 500,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 21 99000 |
|
35 612,0 |
37 010,0 |
37 500,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 21 99000 |
600 |
35 612,0 |
37 010,0 |
37 500,0 |
Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |
03 0 22 00000 |
|
1 000,0 |
674,0 |
854,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 22 99000 |
|
1 000,0 |
674,0 |
854,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 22 99000 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 22 99000 |
600 |
900,0 |
574,0 |
754,0 |
Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |
03 0 23 00000 |
|
401,3 |
0,0 |
0,0 |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
03 0 23 S2500 |
|
367,3 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 23 S2500 |
600 |
367,3 |
0,0 |
0,0 |
Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |
03 0 23 S2600 |
|
34,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 23 S2600 |
600 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
03 0 24 00000 |
|
13 670,0 |
13 670,0 |
13 670,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 24 99000 |
|
13 670,0 |
13 670,0 |
13 670,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 24 99000 |
600 |
13 670,0 |
13 670,0 |
13 670,0 |
Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе |
03 0 25 00000 |
|
59 842,8 |
59 842,8 |
59 842,8 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 25 S2690 |
|
56 074,6 |
56 074,6 |
56 074,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 25 S2690 |
100 |
14 831,6 |
14 831,6 |
14 831,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 25 S2690 |
600 |
41 243,0 |
41 243,0 |
41 243,0 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
03 0 25 S2700 |
|
3 768,2 |
3 768,2 |
3 768,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 25 S2700 |
600 |
3 768,2 |
3 768,2 |
3 768,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
03 0 31 00000 |
|
10 501,2 |
10 201,2 |
10 201,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
03 0 31 82040 |
|
4 579,5 |
4 479,5 |
4 479,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 31 82040 |
100 |
4 299,5 |
4 199,5 |
4 199,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 31 82040 |
200 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централизованная бухгалтерия) |
03 0 31 82060 |
|
5 921,7 |
5 721,7 |
5 721,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 31 82060 |
100 |
5 611,7 |
5 411,7 |
5 411,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 31 82060 |
200 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
Осуществление деятельности прочих учреждений |
03 0 32 00000 |
|
21 602,6 |
20 912,6 |
20 912,6 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 32 99000 |
|
21 602,6 |
20 912,6 |
20 912,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 32 99000 |
100 |
20 775,6 |
20 455,6 |
20 455,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 32 99000 |
200 |
807,0 |
437,0 |
437,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
03 0 32 99000 |
800 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда" |
03 0 A1 00000 |
|
1 651,2 |
0,0 |
0,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
03 0 A1 S2150 |
|
1 651,2 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 A1 S2150 |
600 |
1 651,2 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" |
04 0 00 00000 |
|
35 654,4 |
33 762,1 |
34 057,1 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |
04 0 21 00000 |
|
6 003,7 |
6 045,2 |
6 095,2 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 0 21 99000 |
|
6 003,7 |
6 045,2 |
6 095,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 21 99000 |
600 |
6 003,7 |
6 045,2 |
6 095,2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |
04 0 22 00000 |
|
50,0 |
55,0 |
55,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 0 22 99000 |
|
50,0 |
55,0 |
55,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 22 99000 |
200 |
50,0 |
55,0 |
55,0 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
04 0 23 00000 |
|
16 950,0 |
16 950,0 |
16 950,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 0 23 99000 |
|
16 950,0 |
16 950,0 |
16 950,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 23 99000 |
600 |
16 950,0 |
16 950,0 |
16 950,0 |
Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и "Северного многоборья" |
04 0 24 00000 |
|
2 945,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 0 24 99000 |
|
2 945,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 24 99000 |
600 |
2 945,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования |
04 0 25 00000 |
|
2 386,0 |
2 386,0 |
2 386,0 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
04 0 25 S2700 |
|
2 386,0 |
2 386,0 |
2 386,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 25 S2700 |
600 |
2 386,0 |
2 386,0 |
2 386,0 |
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений |
04 0 26 00000 |
|
3 360,6 |
3 360,6 |
3 360,6 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
04 0 26 S2850 |
|
3 360,6 |
3 360,6 |
3 360,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 0 26 S2850 |
600 |
3 360,6 |
3 360,6 |
3 360,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
04 0 27 00000 |
|
2 949,1 |
2 935,3 |
2 980,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
04 0 27 82040 |
|
2 949,1 |
2 935,3 |
2 980,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 0 27 82040 |
100 |
2 724,3 |
2 710,5 |
2 755,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 27 82040 |
200 |
224,8 |
224,8 |
224,8 |
Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
04 0 34 00000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 0 34 99000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 34 99000 |
200 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
04 0 41 00000 |
|
90,0 |
110,0 |
110,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 0 41 99000 |
|
90,0 |
110,0 |
110,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 0 41 99000 |
100 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 41 99000 |
200 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, также обеспечение участия спортсменов муниципального района "Ижемский" в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |
04 0 51 00000 |
|
750,0 |
750,0 |
950,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
04 0 51 99000 |
|
750,0 |
750,0 |
950,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 0 51 99000 |
100 |
590,0 |
590,0 |
790,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 51 99000 |
200 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
Поддержка спортсменов высокого класса |
04 0 61 00000 |
|
120,0 |
120,0 |
120,0 |
Стипендия главы муниципального района - руководителя администрации спортсменам высокого класса |
04 0 61 60000 |
|
120,0 |
120,0 |
120,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04 0 61 60000 |
300 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики" |
05 0 00 00000 |
|
2 290,6 |
2 466,0 |
2 466,0 |
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе Ижемский" |
05 3 00 00000 |
|
1 174,6 |
1 350,0 |
1 350,0 |
Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
05 3 12 00000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
05 3 12 99000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 3 12 99000 |
600 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
05 3 21 00000 |
|
1 011,6 |
1 250,0 |
1 250,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
05 3 21 99000 |
|
1 011,6 |
1 250,0 |
1 250,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 3 21 99000 |
800 |
1 011,6 |
1 250,0 |
1 250,0 |
Расходы на реализацию регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
05 3 I5 00000 |
|
63,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
05 3 I5 S2800 |
|
63,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 3 I5 S2800 |
800 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в муниципальном районе Ижемский" |
05 4 00 00000 |
|
1 116,0 |
1 116,0 |
1 116,0 |
Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств |
05 4 11 00000 |
|
1 116,0 |
1 116,0 |
1 116,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
05 4 11 99000 |
|
1 000,0 |
1 116,0 |
1 116,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 4 11 99000 |
800 |
1 000,0 |
1 116,0 |
1 116,0 |
Реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
05 4 11 S2900 |
|
116,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
05 2 11 S2900 |
800 |
116,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Муниципальное управление" |
06 0 00 00000 |
|
64 748,1 |
60 464,6 |
63 834,4 |
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" |
06 1 00 00000 |
|
61 031,5 |
57 541,0 |
60 910,8 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |
06 1 13 00000 |
|
43 294,0 |
39 908,0 |
43 267,7 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений |
06 1 13 21010 |
|
42 779,6 |
39 398,0 |
42 762,4 |
Межбюджетные трансферты |
06 1 13 21010 |
500 |
42 779,6 |
39 398,0 |
42 762,4 |
Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
06 1 13 73110 |
|
514,4 |
510,0 |
505,3 |
Межбюджетные трансферты |
06 1 13 73110 |
500 |
514,4 |
510,0 |
505,3 |
Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский" |
06 1 15 00000 |
|
5,0 |
4,0 |
2,4 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 1 15 99000 |
|
5,0 |
4,0 |
2,4 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
06 1 15 99000 |
700 |
5,0 |
4,0 |
2,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
06 1 31 00000 |
|
17 732,5 |
17 629,0 |
17 640,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
06 1 31 82040 |
|
17 732,5 |
17 629,0 |
17 640,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 1 31 82040 |
100 |
16 489,9 |
16 489,9 |
16 490,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 1 31 82040 |
200 |
1 237,6 |
1 134,1 |
1 145,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
06 1 31 82040 |
800 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" |
06 2 00 00000 |
|
2 908,6 |
2 848,6 |
2 848,6 |
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР "Ижемский" |
06 2 11 00000 |
|
100,0 |
60,0 |
60,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 2 11 99000 |
|
100,0 |
60,0 |
60,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 11 99000 |
200 |
100,0 |
60,0 |
60,0 |
Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский" |
06 2 21 00000 |
|
70,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 2 21 99000 |
|
70,0 |
50,0 |
50,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 21 99000 |
200 |
70,0 |
50,0 |
50,0 |
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений |
06 2 22 00000 |
|
2 738,6 |
2 738,6 |
2 738,6 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
06 2 22 S2850 |
|
2 738,6 |
2 738,6 |
2 738,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 2 22 S2850 |
200 |
1 698,6 |
1 698,6 |
1 698,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 2 22 S2850 |
600 |
1 040,0 |
1 040,0 |
1 040,0 |
Подпрограмма "Электронный муниципалитет" |
06 3 00 00000 |
|
748,0 |
75,0 |
75,0 |
Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение) |
06 3 11 00000 |
|
200,0 |
60,0 |
60,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 3 11 99000 |
|
200,0 |
60,0 |
60,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 3 11 99000 |
200 |
200,0 |
60,0 |
60,0 |
Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района "Ижемский" |
06 3 12 00000 |
|
12,0 |
15,0 |
15,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 3 12 99000 |
|
12,0 |
15,0 |
15,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 3 12 99000 |
200 |
12,0 |
15,0 |
15,0 |
Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района "Ижемский" и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами |
06 3 31 00000 |
|
400,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 3 31 99000 |
|
400,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 3 31 99000 |
200 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации МР "Ижемский" |
06 3 41 00000 |
|
136,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
06 3 41 99000 |
|
136,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 3 41 99000 |
200 |
136,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций" |
06 6 00 00000 |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
06 6 11 00000 |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
06 6 11 S2430 |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 6 11 S2430 |
600 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" |
07 0 00 00000 |
|
2 328,7 |
1 012,7 |
1 012,7 |
Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района "Ижемский" |
07 1 00 00000 |
|
2 186,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами |
07 1 12 00000 |
|
2 186,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
07 1 12 99000 |
|
2 186,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 1 12 99000 |
200 |
1 300,0 |
900,0 |
900,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 1 12 99000 |
600 |
886,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района "Ижемский" |
07 2 00 00000 |
|
142,7 |
12,7 |
12,7 |
Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов |
07 2 32 00000 |
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
07 2 32 99000 |
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 2 32 99000 |
600 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов |
07 2 33 00000 |
|
12,7 |
12,7 |
12,7 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
07 2 33 99000 |
|
12,7 |
12,7 |
12,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 2 33 99000 |
600 |
12,7 |
12,7 |
12,7 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие транспортной системы" |
08 0 00 00000 |
|
29 494,6 |
29 099,5 |
30 610,5 |
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства" |
08 1 00 00000 |
|
17 673,3 |
17 690,7 |
17 798,8 |
Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети |
08 1 11 00000 |
|
8 740,7 |
8 869,3 |
8 977,4 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 1 11 99000 |
|
5 750,2 |
5 878,8 |
5 986,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 1 11 99000 |
200 |
5 750,2 |
5 878,8 |
5 986,9 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
08 1 11 S2220 |
|
2 990,5 |
2 990,5 |
2 990,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 1 11 S2220 |
200 |
2 990,5 |
2 990,5 |
2 990,5 |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
08 1 12 00000 |
|
7 321,4 |
7 321,4 |
7 321,4 |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
08 1 12 S2210 |
|
7 321,4 |
7 321,4 |
7 321,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 1 12 S2210 |
200 |
7 321,4 |
7 321,4 |
7 321,4 |
Обслуживание наплавного моста |
08 1 13 00000 |
|
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 1 13 99000 |
|
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 1 13 99000 |
600 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности |
08 1 14 00000 |
|
111,2 |
0,0 |
0,0 |
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
08 1 14 S2Д00 |
|
111,2 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 1 14 S2Q00 |
200 |
111,2 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района "Ижемский" |
08 2 00 00000 |
|
11 781,3 |
11 368,8 |
12 771,7 |
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
08 2 11 00000 |
|
8 021,1 |
8 280,0 |
8 580,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 2 11 99000 |
|
8 021,1 |
8 280,0 |
8 580,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 2 11 99000 |
200 |
7 741,1 |
8 000,0 |
8 300,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
08 2 11 99000 |
800 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом |
08 2 12 00000 |
|
3 760,2 |
3 088,8 |
4 191,7 |
Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении |
08 2 12 S2280 |
|
3 760,2 |
3 088,8 |
4 191,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
08 2 12 S2280 |
800 |
3 760,2 |
3 088,8 |
4 191,7 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района "Ижемский" |
08 3 00 00000 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района "Ижемский" на республиканских соревнованиях "Безопасное колесо" |
08 3 21 00000 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 3 21 99000 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 3 21 99000 |
600 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности" |
09 0 00 00000 |
|
120,0 |
60,0 |
60,0 |
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |
09 0 11 00000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 0 11 99000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 0 11 99000 |
600 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |
09 0 12 00000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 0 12 99000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 0 12 99000 |
600 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья |
09 0 31 00000 |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 0 31 99000 |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 0 31 99000 |
200 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммные направления деятельности |
99 0 00 00000 |
|
112 958,9 |
117 198,3 |
130 332,7 |
Выполнение других обязательств государства |
99 0 00 09230 |
|
3 885,0 |
3 635,0 |
3 642,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 09230 |
200 |
3 665,0 |
3 395,0 |
3 402,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 09230 |
800 |
220,0 |
240,0 |
240,0 |
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности в органах местного самоуправления |
99 0 00 10490 |
|
6 972,2 |
6 972,2 |
6 972,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 10490 |
300 |
6 972,2 |
6 972,2 |
6 972,2 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений |
99 0 00 10500 |
|
733,0 |
733,0 |
733,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
99 0 00 10500 |
600 |
733,0 |
733,0 |
733,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
99 0 00 10510 |
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 10510 |
300 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений |
99 0 00 22002 |
|
10 640,0 |
10 630,0 |
9 250,0 |
Межбюджетные трансферты |
99 0 00 22002 |
500 |
10 640,0 |
10 630,0 |
9 250,0 |
Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями |
99 0 00 24030 |
|
114,8 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 24030 |
100 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 24030 |
200 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
99 0 00 24040 |
|
176,6 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 24040 |
100 |
170,6 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 24040 |
200 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
99 0 00 51200 |
|
342,1 |
15,2 |
13,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 51200 |
200 |
342,1 |
15,2 |
13,5 |
Реализация постановления администрации МР "Ижемский" "О наградах муниципального района "Ижемский" |
99 0 00 60010 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 60010 |
300 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73050 |
|
3 421,5 |
3 518,6 |
3 518,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73050 |
100 |
3 321,5 |
3 418,0 |
3 418,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73050 |
200 |
100,0 |
100,6 |
100,6 |
Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |
99 0 00 73060 |
|
260,6 |
260,6 |
260,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 73060 |
800 |
260,6 |
260,6 |
260,6 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73070 |
|
100,0 |
102,8 |
102,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73070 |
100 |
95,0 |
97,8 |
97,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73070 |
200 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73080 |
|
482,3 |
496,5 |
496,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73080 |
100 |
474,8 |
489,0 |
489,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73080 |
200 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73140 |
|
67,5 |
69,5 |
69,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73140 |
100 |
66,4 |
68,4 |
68,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73140 |
200 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2 (1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73150 |
|
264,3 |
270,3 |
270,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73150 |
100 |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73150 |
200 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Межбюджетные трансферты |
99 0 00 73150 |
500 |
259,4 |
265,3 |
265,3 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению органам местного самоуправления муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73160 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73160 |
200 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73180 |
|
16,4 |
16,9 |
16,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73180 |
200 |
16,4 |
16,9 |
16,9 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
99 0 00 73190 |
|
22 200,0 |
22 200,0 |
22 200,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73190 |
100 |
22 178,3 |
22 178,3 |
22 178,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73190 |
200 |
21,7 |
21,7 |
21,7 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73195 |
|
16,4 |
16,9 |
16,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73195 |
200 |
16,4 |
16,9 |
16,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
99 0 00 82040 |
|
56 900,7 |
50 330,3 |
51 342,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 82040 |
100 |
52 351,9 |
49 491,0 |
50 503,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 82040 |
200 |
4 518,8 |
809,3 |
809,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 82040 |
800 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
99 0 00 82050 |
|
1 549,7 |
1 484,7 |
1 484,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 82050 |
100 |
1 549,7 |
1 484,7 |
1 484,7 |
Глава муниципального образования |
99 0 00 82070 |
|
3 895,8 |
3 795,8 |
3 795,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 82070 |
100 |
3 895,8 |
3 795,8 |
3 795,8 |
Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" |
99 0 00 92730 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92730 |
800 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
99 0 00 92740 |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92740 |
800 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы |
99 0 00 99990 |
|
0,0 |
11 730,0 |
25 226,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 99990 |
800 |
0,0 |
11 730,0 |
25 226,7 |
Всего |
|
|
1 455 880,0 |
1 508 440,0 |
1 499 940,0 |
Приложение 2
к решению Совета муниципального
района "Ижемский" "О бюджете
муниципального образования
муниципального района "Ижемский"
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов"
от 16 декабря 2021 года N 6-17/3
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование кода |
КВСР |
КЦСР |
КВР |
Сумма, тыс. рублей |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего |
|
|
|
1 455 880,0 |
1 508 440,0 |
1 499 940,0 |
Совет района "Ижемский" |
901 |
|
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Непрограммные направления деятельности |
|
99 0 00 00000 |
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
|
99 0 00 82040 |
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 82040 |
100 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 82040 |
200 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
Администрация муниципального района "Ижемский" |
903 |
|
|
189 462,4 |
248 207,1 |
219 084,8 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Территориальное развитие" |
|
01 0 00 00000 |
|
78 069,1 |
148 273,6 |
116 622,6 |
Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района" |
|
01 1 00 00000 |
|
11 192,0 |
138 643,0 |
106 992,0 |
Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства |
|
01 1 22 00000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
01 1 22 99000 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 1 22 99000 |
200 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, |
|
01 1 24 00000 |
|
0,0 |
90 000,0 |
95 900,0 |
с разработкой проектов планировок территорий |
|
|
|
|
|
|
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
|
01 1 24 L5762 |
|
0,0 |
25 776,3 |
40 747,1 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
01 1 24 L5762 |
400 |
0,0 |
25 776,3 |
40 747,1 |
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
|
01 1 24 S2730 |
|
0,0 |
64 223,7 |
55 152,9 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
01 1 24 S2730 |
400 |
0,0 |
64 223,7 |
55 152,9 |
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
|
01 1 41 00000 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
01 1 41 99000 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 1 41 99000 |
200 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей |
|
01 1 42 00000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
01 1 42 99000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 1 42 99000 |
200 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям |
|
01 1 46 00000 |
|
450,0 |
400,0 |
400,0 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
|
01 1 46 L4970 |
|
450,0 |
400,0 |
400,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
01 1 46 L4970 |
300 |
450,0 |
400,0 |
400,0 |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
01 1 47 00000 |
|
10 242,0 |
10 242,0 |
10 242,0 |
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |
|
01 1 47 73030 |
|
10 242,0 |
10 242,0 |
10 242,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
01 1 47 73030 |
400 |
10 242,0 |
10 242,0 |
10 242,0 |
Расходы на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
|
01 1 F3 00000 |
|
0,0 |
37 551,0 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
|
01 1 F3 67483 |
|
0,0 |
35 673,5 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
01 1 F3 6 7483 |
400 |
0,0 |
35 673,5 |
0,0 |
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
|
01 1 F3 67484 |
|
0,0 |
1 502,0 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
01 1 F3 6 7484 |
400 |
0,0 |
1 502,0 |
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
|
01 1 F3 6748S |
|
0,0 |
375,5 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
01 1 F3 6748S |
400 |
0,0 |
375,5 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения" |
|
01 2 00 00000 |
|
14 692,5 |
9 630,6 |
9 630,6 |
Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов |
|
01 2 12 00000 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
01 2 12 99000 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 2 12 99000 |
200 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района |
|
01 2 22 00000 |
|
685,9 |
665,1 |
665,1 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
|
01 2 22 73120 |
|
685,9 |
665,1 |
665,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 2 22 73120 |
200 |
685,9 |
665,1 |
665,1 |
Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" |
|
01 2 23 00000 |
|
6 450,0 |
6 765,5 |
6 765,5 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
01 2 23 99000 |
|
6 450,0 |
6 765,5 |
6 765,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 2 23 99000 |
600 |
6 450,0 |
6 765,5 |
6 765,5 |
Содержание мест захоронения |
|
01 2 24 00000 |
|
164,5 |
0,0 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию мест захоронений |
|
01 2 24 22003 |
|
164,5 |
0,0 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
|
01 2 24 22003 |
500 |
164,5 |
0,0 |
0,0 |
Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод |
|
01 2 32 00000 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
01 2 32 99000 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
01 2 32 99000 |
400 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
|
01 2 33 00000 |
|
70,0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
01 2 33 99000 |
|
70,0 |
100,0 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 2 33 99000 |
200 |
70,0 |
100,0 |
100,0 |
Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения |
|
01 2 36 00000 |
|
222,1 |
0,0 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района на реализацию народных проектов в сфере водоснабжения |
|
01 2 36 22004 |
|
222,1 |
0,0 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
|
01 2 36 22004 |
500 |
222,1 |
0,0 |
0,0 |
Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда |
|
01 2 37 00000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
01 2 37 99000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 2 37 99000 |
600 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие систем обращения с отходами" |
|
01 3 00 00000 |
|
52 184,6 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объекта размещения (полигонов, площадок хранения) твердых коммунальных и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов |
|
01 3 11 00000 |
|
52 184,6 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых коммунальных отходов |
|
01 3 11 S2340 |
|
52 184,6 |
0,0 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
01 3 11 S2340 |
400 |
52 184,6 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие образования" |
|
02 0 00 00000 |
|
3 050,0 |
50,0 |
50,0 |
Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
|
02 0 51 00000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 51 99000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
02 0 51 99000 |
200 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Строительство и реконструкция объектов в сфере образования |
|
02 0 62 00000 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 62 99000 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
02 0 62 99000 |
400 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики" |
|
05 0 00 00000 |
|
2 190,6 |
2 366,0 |
2 366,0 |
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе Ижемский" |
|
05 3 00 00000 |
|
1 074,6 |
1 250,0 |
1 250,0 |
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
|
05 3 21 00000 |
|
1 011,6 |
1 250,0 |
1 250,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
05 3 21 99000 |
|
1 011,6 |
1 250,0 |
1 250,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 3 21 99000 |
800 |
1 011,6 |
1 250,0 |
1 250,0 |
Расходы на реализацию регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
|
05 3 I5 00000 |
|
63,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
|
05 3 I5 S2800 |
|
63,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 3 I5 S2800 |
800 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в муниципальном районе Ижемский" |
|
05 4 00 00000 |
|
1 116,0 |
1 116,0 |
1 116,0 |
Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств |
|
05 4 11 00000 |
|
1 116,0 |
1 116,0 |
1 116,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
05 4 11 99000 |
|
1 000,0 |
1 116,0 |
1 116,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 4 11 99000 |
800 |
1 000,0 |
1 116,0 |
1 116,0 |
Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
|
05 4 11 S2900 |
|
116,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 2 11 S2900 |
800 |
116,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Муниципальное управление" |
|
06 0 00 00000 |
|
3 716,6 |
2 923,6 |
2 923,6 |
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" |
|
06 2 00 00000 |
|
2 908,6 |
2 848,6 |
2 848,6 |
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР "Ижемский" |
|
06 2 11 00000 |
|
100,0 |
60,0 |
60,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
06 2 11 99000 |
|
100,0 |
60,0 |
60,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
06 2 11 99000 |
200 |
100,0 |
60,0 |
60,0 |
Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский" |
|
06 2 21 00000 |
|
70,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
06 2 21 99000 |
|
70,0 |
50,0 |
50,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
06 2 21 99000 |
200 |
70,0 |
50,0 |
50,0 |
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений |
|
06 2 22 00000 |
|
2 738,6 |
2 738,6 |
2 738,6 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
|
06 2 22 S2850 |
|
2 738,6 |
2 738,6 |
2 738,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
06 2 22 S2850 |
200 |
1 698,6 |
1 698,6 |
1 698,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 2 22 S2850 |
600 |
1 040,0 |
1 040,0 |
1 040,0 |
Подпрограмма "Электронный муниципалитет" |
|
06 3 00 00000 |
|
748,0 |
75,0 |
75,0 |
Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение) |
|
06 3 11 00000 |
|
200,0 |
60,0 |
60,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
06 3 11 99000 |
|
200,0 |
60,0 |
60,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
06 3 11 99000 |
200 |
200,0 |
60,0 |
60,0 |
Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района "Ижемский" |
|
06 3 12 00000 |
|
12,0 |
15,0 |
15,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
06 3 12 99000 |
|
12,0 |
15,0 |
15,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
06 3 12 99000 |
200 |
12,0 |
15,0 |
15,0 |
Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района "Ижемский" и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами |
|
06 3 31 00000 |
|
400,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
06 3 31 99000 |
|
400,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
06 3 31 99000 |
200 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации МР "Ижемский" |
|
06 3 41 00000 |
|
136,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
06 3 41 99000 |
|
136,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
06 3 41 99000 |
200 |
136,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций" |
|
06 6 00 00000 |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
|
06 6 11 00000 |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
|
06 6 11 S2430 |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 6 11 S2430 |
600 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" |
|
07 0 00 00000 |
|
1 400,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района "Ижемский" |
|
07 1 00 00000 |
|
1 400,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами |
|
07 1 12 00000 |
|
1 400,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
07 1 12 99000 |
|
1 400,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
07 1 12 99000 |
200 |
1 300,0 |
900,0 |
900,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 1 12 99000 |
600 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие транспортной системы" |
|
08 0 00 00000 |
|
29 454,6 |
29 059,5 |
30 570,5 |
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства" |
|
08 1 00 00000 |
|
17 673,3 |
17 690,7 |
17 798,8 |
Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети |
|
08 1 11 00000 |
|
8 740,7 |
8 869,3 |
8 977,4 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
08 1 11 99000 |
|
5 750,2 |
5 878,8 |
5 986,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
08 1 11 99000 |
200 |
5 750,2 |
5 878,8 |
5 986,9 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
08 1 11 S2220 |
|
2 990,5 |
2 990,5 |
2 990,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
08 1 11 S2220 |
200 |
2 990,5 |
2 990,5 |
2 990,5 |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
08 1 12 00000 |
|
7 321,4 |
7 321,4 |
7 321,4 |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
08 1 12 S2210 |
|
7 321,4 |
7 321,4 |
7 321,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
08 1 12 S2210 |
200 |
7 321,4 |
7 321,4 |
7 321,4 |
Обслуживание наплавного моста |
|
08 1 13 00000 |
|
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
08 1 13 99000 |
|
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 1 13 99000 |
600 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности |
|
08 1 14 00000 |
|
111,2 |
0,0 |
0,0 |
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
|
08 1 14 S2Д00 |
|
111,2 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
08 1 14 S2Q00 |
200 |
111,2 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района "Ижемский" |
|
08 2 00 00000 |
|
11 781,3 |
11 368,8 |
12 771,7 |
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
|
08 2 11 00000 |
|
8 021,1 |
8 280,0 |
8 580,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
08 2 11 99000 |
|
8 021,1 |
8 280,0 |
8 580,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
08 2 11 99000 |
200 |
7 741,1 |
8 000,0 |
8 300,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
08 2 11 99000 |
800 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом |
|
08 2 12 00000 |
|
3 760,2 |
3 088,8 |
4 191,7 |
Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении |
|
08 2 12 S2280 |
|
3 760,2 |
3 088,8 |
4 191,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
08 2 12 S2280 |
800 |
3 760,2 |
3 088,8 |
4 191,7 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности" |
|
09 0 00 00000 |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья |
|
09 0 31 00000 |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
09 0 31 99000 |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
09 0 31 99000 |
200 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммные направления деятельности |
|
99 0 00 00000 |
|
71 521,5 |
64 534,4 |
65 552,1 |
Выполнение других обязательств государства |
|
99 0 00 09230 |
|
3 885,0 |
3 635,0 |
3 642,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 09230 |
200 |
3 665,0 |
3 395,0 |
3 402,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
99 0 00 09230 |
800 |
220,0 |
240,0 |
240,0 |
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности в органах местного самоуправления |
|
99 0 00 10490 |
|
6 972,2 |
6 972,2 |
6 972,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
99 0 00 10490 |
300 |
6 972,2 |
6 972,2 |
6 972,2 |
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
99 0 00 51200 |
|
342,1 |
15,2 |
13,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 51200 |
200 |
342,1 |
15,2 |
13,5 |
Реализация постановления администрации МР "Ижемский" "О наградах муниципального района "Ижемский" |
|
99 0 00 60010 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
99 0 00 60010 |
300 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления |
|
99 0 00 73060 |
|
260,6 |
260,6 |
260,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
99 0 00 73060 |
800 |
260,6 |
260,6 |
260,6 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
|
99 0 00 73070 |
|
100,0 |
102,8 |
102,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 73070 |
100 |
95,0 |
97,8 |
97,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 73070 |
200 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
|
99 0 00 73080 |
|
482,3 |
496,5 |
496,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 73080 |
100 |
474,8 |
489,0 |
489,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 73080 |
200 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
|
99 0 00 73140 |
|
67,5 |
69,5 |
69,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 73140 |
100 |
66,4 |
68,4 |
68,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 73140 |
200 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2 (1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
|
99 0 00 73150 |
|
24,4 |
24,7 |
24,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 73150 |
100 |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 73150 |
200 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Межбюджетные трансферты |
|
99 0 00 73150 |
500 |
19,5 |
19,7 |
19,7 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению органам местного самоуправления муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
|
99 0 00 73160 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 73160 |
200 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
|
99 0 00 73180 |
|
16,4 |
16,9 |
16,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 73180 |
200 |
16,4 |
16,9 |
16,9 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
|
99 0 00 73195 |
|
16,4 |
16,9 |
16,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 73195 |
200 |
16,4 |
16,9 |
16,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
|
99 0 00 82040 |
|
55 443,8 |
49 113,3 |
50 125,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 82040 |
100 |
51 355,4 |
48 544,0 |
49 556,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 82040 |
200 |
4 058,4 |
539,3 |
539,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
99 0 00 82040 |
800 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Глава муниципального образования |
|
99 0 00 82070 |
|
3 895,8 |
3 795,8 |
3 795,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 82070 |
100 |
3 895,8 |
3 795,8 |
3 795,8 |
Контрольно-счетная комиссия |
905 |
|
|
2 871,4 |
2 451,7 |
2 451,7 |
Непрограммные направления деятельности |
|
99 0 00 00000 |
|
2 871,4 |
2 451,7 |
2 451,7 |
Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями |
|
99 0 00 24030 |
|
114,8 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 24030 |
100 |
113,8 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 24030 |
200 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
|
99 0 00 82040 |
|
1 206,9 |
967,0 |
967,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 82040 |
100 |
916,5 |
867,0 |
867,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения |
|
99 0 00 82040 |
200 |
290,4 |
100,0 |
100,0 |
государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
|
99 0 00 82050 |
|
1 549,7 |
1 484,7 |
1 484,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 82050 |
100 |
1 549,7 |
1 484,7 |
1 484,7 |
Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" |
956 |
|
|
183 589,3 |
177 882,0 |
179 125,4 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие образования" |
|
02 0 00 00000 |
|
50,0 |
10,0 |
10,0 |
Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе |
|
02 0 33 00000 |
|
50,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 33 99000 |
|
50,0 |
10,0 |
10,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 33 99000 |
600 |
50,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" |
|
03 0 00 00000 |
|
181 307,6 |
176 556,3 |
177 799,7 |
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |
|
03 0 11 00000 |
|
2 227,1 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
03 0 11 99000 |
|
1 038,8 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 11 99000 |
600 |
1 038,8 |
0,0 |
0,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
|
03 0 11 L4670 |
|
1 088,3 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
030 11 L4670 |
600 |
1 088,3 |
0,0 |
0,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
|
03 0 11 S2150 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 11 S2150 |
600 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |
|
03 0 13 00000 |
|
347,0 |
347,0 |
347,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
03 0 13 99000 |
|
347,0 |
347,0 |
347,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 13 99000 |
600 |
347,0 |
347,0 |
347,0 |
Развитие библиотечного дела |
|
03 0 14 00000 |
|
14 406,8 |
14 550,0 |
14 825,9 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
03 0 14 99000 |
|
14 203,6 |
14 550,0 |
14 825,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 14 99000 |
600 |
14 203,6 |
14 550,0 |
14 825,9 |
Поддержка отрасли культуры |
|
03 0 14 L5190 |
|
203,2 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 14 L5190 |
600 |
203,2 |
0,0 |
0,0 |
Развитие музейного дела |
|
03 0 15 00000 |
|
2 990,0 |
3 020,0 |
3 317,5 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
03 0 15 99000 |
|
2 990,0 |
3 020,0 |
3 317,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 15 99000 |
600 |
2 990,0 |
3 020,0 |
3 317,5 |
Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства |
|
03 0 16 00000 |
|
17 055,6 |
16 328,7 |
16 328,7 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
03 0 16 99000 |
|
1 034,4 |
422,0 |
422,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 16 99000 |
600 |
1 034,4 |
422,0 |
422,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
|
03 0 16 S2150 |
|
114,5 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 16 S2150 |
600 |
114,5 |
0,0 |
0,0 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
|
03 0 16 S2850 |
|
15 906,7 |
15 906,7 |
15 906,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 16 S2850 |
600 |
15 906,7 |
15 906,7 |
15 906,7 |
Развитие учреждений культурно-досугового типа |
|
03 0 21 00000 |
|
35 612,0 |
37 010,0 |
37 500,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
03 0 21 99000 |
|
35 612,0 |
37 010,0 |
37 500,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 21 99000 |
600 |
35 612,0 |
37 010,0 |
37 500,0 |
Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |
|
03 0 22 00000 |
|
1 000,0 |
674,0 |
854,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
03 0 22 99000 |
|
1 000,0 |
674,0 |
854,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
03 0 22 99000 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 22 99000 |
600 |
900,0 |
574,0 |
754,0 |
Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |
|
03 0 23 00000 |
|
401,3 |
0,0 |
0,0 |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
|
03 0 23 S2500 |
|
367,3 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 23 S2500 |
600 |
367,3 |
0,0 |
0,0 |
Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |
|
03 0 23 S2600 |
|
34,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 23 S2600 |
600 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
|
03 0 24 00000 |
|
13 670,0 |
13 670,0 |
13 670,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
03 0 24 99000 |
|
13 670,0 |
13 670,0 |
13 670,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 24 99000 |
600 |
13 670,0 |
13 670,0 |
13 670,0 |
Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе |
|
03 0 25 00000 |
|
59 842,8 |
59 842,8 |
59 842,8 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
|
03 0 25 S2690 |
|
56 074,6 |
56 074,6 |
56 074,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
03 0 25 S2690 |
100 |
14 831,6 |
14 831,6 |
14 831,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 25 S2690 |
600 |
41 243,0 |
41 243,0 |
41 243,0 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда |
|
03 0 25 S2700 |
|
3 768,2 |
3 768,2 |
3 768,2 |
отдельных категорий работников в сфере образования |
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 25 S2700 |
600 |
3 768,2 |
3 768,2 |
3 768,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
03 0 31 00000 |
|
10 501,2 |
10 201,2 |
10 201,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
|
03 0 31 82040 |
|
4 579,5 |
4 479,5 |
4 479,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
03 0 31 82040 |
100 |
4 299,5 |
4 199,5 |
4 199,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
03 0 31 82040 |
200 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централизованная бухгалтерия) |
|
03 0 31 82060 |
|
5 921,7 |
5 721,7 |
5 721,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
03 0 31 82060 |
100 |
5 611,7 |
5 411,7 |
5 411,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
03 0 31 82060 |
200 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
Осуществление деятельности прочих учреждений |
|
03 0 32 00000 |
|
21 602,6 |
20 912,6 |
20 912,6 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
03 0 32 99000 |
|
21 602,6 |
20 912,6 |
20 912,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
03 0 32 99000 |
100 |
20 775,6 |
20 455,6 |
20 455,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
03 0 32 99000 |
200 |
807,0 |
437,0 |
437,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
03 0 32 99000 |
800 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда" |
|
03 0 A1 00000 |
|
1 651,2 |
0,0 |
0,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
|
03 0 A1 S2150 |
|
1 651,2 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 0 A1 S2150 |
600 |
1 651,2 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики" |
|
05 0 00 00000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе Ижемский" |
|
05 3 00 00000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
|
05 3 12 00000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
05 3 12 99000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 3 12 99000 |
600 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" |
|
07 0 00 00000 |
|
928,7 |
12,7 |
12,7 |
Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района "Ижемский" |
|
07 1 00 00000 |
|
786,0 |
0,0 |
0,0 |
Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами |
|
07 1 12 00000 |
|
786,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
07 1 12 99000 |
|
786,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 1 12 99000 |
600 |
786,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района "Ижемский" |
|
07 2 00 00000 |
|
142,7 |
12,7 |
12,7 |
Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов |
|
07 2 32 00000 |
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
07 2 32 99000 |
|
130,0 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 2 32 99000 |
600 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов |
|
07 2 33 00000 |
|
12,7 |
12,7 |
12,7 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
07 2 33 99000 |
|
12,7 |
12,7 |
12,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 2 33 99000 |
600 |
12,7 |
12,7 |
12,7 |
Непрограммные направления деятельности |
|
99 0 00 00000 |
|
1 203,0 |
1 203,0 |
1 203,0 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений |
|
99 0 00 10500 |
|
733,0 |
733,0 |
733,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
99 0 00 10500 |
600 |
733,0 |
733,0 |
733,0 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
|
99 0 00 73190 |
|
470,0 |
470,0 |
470,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 73190 |
100 |
470,0 |
470,0 |
470,0 |
Отдел физическом культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский" |
964 |
|
|
12 151,9 |
12 204,6 |
12 499,6 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" |
|
04 0 00 00000 |
|
12 151,9 |
12 204,6 |
12 499,6 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |
|
04 0 21 00000 |
|
6 003,7 |
6 045,2 |
6 095,2 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
04 0 21 99000 |
|
6 003,7 |
6 045,2 |
6 095,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 0 21 99000 |
600 |
6 003,7 |
6 045,2 |
6 095,2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |
|
04 0 22 00000 |
|
50,0 |
55,0 |
55,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
04 0 22 99000 |
|
50,0 |
55,0 |
55,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 0 22 99000 |
200 |
50,0 |
55,0 |
55,0 |
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений |
|
04 0 26 00000 |
|
2 139,1 |
2 139,1 |
2 139,1 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
|
04 0 26 S2850 |
|
2 139,1 |
2 139,1 |
2 139,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 0 26 S2850 |
600 |
2 139,1 |
2 139,1 |
2 139,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
04 0 27 00000 |
|
2 949,1 |
2 935,3 |
2 980,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
|
04 0 27 82040 |
|
2 949,1 |
2 935,3 |
2 980,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
04 0 27 82040 |
100 |
2 724,3 |
2 710,5 |
2 755,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 0 27 82040 |
200 |
224,8 |
224,8 |
224,8 |
Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
|
04 0 34 00000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
04 0 34 99000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 0 34 99000 |
200 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
|
04 0 41 00000 |
|
90,0 |
110,0 |
110,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
04 0 41 99000 |
|
90,0 |
110,0 |
110,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
04 0 41 99000 |
100 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 0 41 99000 |
200 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, также обеспечение участия спортсменов муниципального района "Ижемский" в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |
|
04 0 51 00000 |
|
750,0 |
750,0 |
950,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
04 0 51 99000 |
|
750,0 |
750,0 |
950,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
04 0 51 99000 |
100 |
590,0 |
590,0 |
790,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 0 51 99000 |
200 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
Поддержка спортсменов высокого класса |
|
04 0 61 00000 |
|
120,0 |
120,0 |
120,0 |
Стипендия главы муниципального района - руководителя администрации спортсменам высокого класса |
|
04 0 61 60000 |
|
120,0 |
120,0 |
120,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
04 0 61 60000 |
300 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
Управление образования администрации муниципального района "Ижемский" |
975 |
|
|
994 812,0 |
986 643,0 |
990 240,4 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие образования" |
|
02 0 00 00000 |
|
945 808,0 |
939 486,9 |
943 084,3 |
Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ |
|
02 0 11 00000 |
|
810 913,6 |
810 936,5 |
811 684,9 |
Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций |
|
02 0 11 11000 |
|
68 277,1 |
68 300,0 |
69 048,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 11 11000 |
600 |
68 277,1 |
68 300,0 |
69 048,4 |
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |
|
02 0 11 73010 |
|
673 296,8 |
673 296,8 |
673 296,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 11 73010 |
600 |
673 296,8 |
673 296,8 |
673 296,8 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
|
02 0 11 S2850 |
|
69 339,7 |
69 339,7 |
69 339,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
02 0 11 S2850 |
200 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 11 S2850 |
600 |
61 339,7 |
61 339,7 |
61 339,7 |
Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
02 0 12 00000 |
|
12 416,2 |
12 416,2 |
12 416,2 |
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
|
02 0 12 73020 |
|
12 416,2 |
12 416,2 |
12 416,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 12 73020 |
600 |
12 416,2 |
12 416,2 |
12 416,2 |
Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий |
|
02 0 13 00000 |
|
2 532,9 |
2 532,9 |
2 532,9 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 13 99000 |
|
2 532,9 |
2 532,9 |
2 532,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 13 99000 |
600 |
2 532,9 |
2 532,9 |
2 532,9 |
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
02 0 14 00000 |
|
330,0 |
330,0 |
330,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 14 99000 |
|
330,0 |
330,0 |
330,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 14 99000 |
600 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций |
|
02 0 15 00000 |
|
7 249,9 |
3 817,3 |
4 783,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 15 99000 |
|
7 249,9 |
3 817,3 |
4 783,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 15 99000 |
600 |
7 249,9 |
3 817,3 |
4 783,0 |
Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
|
02 0 16 00000 |
|
7 446,3 |
7 446,3 |
7 446,3 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
|
02 0 16 S2700 |
|
7 446,3 |
7 446,3 |
7 446,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 16 S2700 |
600 |
7 446,3 |
7 446,3 |
7 446,3 |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций реализующих, образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
|
02 0 17 00000 |
|
34 908,2 |
34 908,2 |
35 686,7 |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |
|
02 0 17 53031 |
|
34 908,2 |
34 908,2 |
35 686,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 17 53031 |
600 |
34 908,2 |
34 908,2 |
35 686,7 |
Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций |
|
02 0 21 00000 |
|
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 21 99000 |
|
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 21 99000 |
600 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся |
|
02 0 22 00000 |
|
434,0 |
834,0 |
834,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 22 99000 |
|
434,0 |
834,0 |
834,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
02 0 22 99000 |
200 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 22 99000 |
600 |
410,0 |
810,0 |
810,0 |
Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |
|
02 0 23 00000 |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 23 99000 |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 23 99000 |
600 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Развитие муниципальной системы оценки качества образования |
|
02 0 24 00000 |
|
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 24 99000 |
|
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
02 0 24 99000 |
200 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |
|
02 0 25 00000 |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 25 99000 |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 25 99000 |
600 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования |
|
02 0 26 00000 |
|
14 448,7 |
13 756,4 |
14 136,2 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в образовательных организациях |
|
02 0 26 L3040 |
|
14 448,7 |
13 756,4 |
14 136,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 26 L3040 |
600 |
14 448,7 |
13 756,4 |
14 136,2 |
Поддержка талантливой молодежи |
|
02 0 31 00000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 31 99000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 31 99000 |
600 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |
|
02 0 32 00000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 32 99000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 32 99000 |
600 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе |
|
02 0 33 00000 |
|
170,0 |
170,0 |
170,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 33 99000 |
|
170,0 |
170,0 |
170,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 33 99000 |
600 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района |
|
02 0 41 00000 |
|
1 589,0 |
1 589,0 |
1 589,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
02 0 41 S2040 |
|
1 589,0 |
1 589,0 |
1 589,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 41 S2040 |
600 |
1 589,0 |
1 589,0 |
1 589,0 |
Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |
|
02 0 42 00000 |
|
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 42 99000 |
|
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 42 99000 |
600 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
|
02 0 51 00000 |
|
200,0 |
350,0 |
350,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 51 99000 |
|
200,0 |
350,0 |
350,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 51 99000 |
600 |
200,0 |
350,0 |
350,0 |
Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе |
|
02 0 52 00000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
02 0 52 99000 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 52 99000 |
600 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми |
|
02 0 61 00000 |
|
11 297,8 |
11 244,7 |
10 972,0 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования |
|
02 0 61 S2010 |
|
11 087,0 |
11 244,7 |
10 972,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 61 S2010 |
600 |
11 087,0 |
11 244,7 |
10 972,0 |
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
|
02 0 61 S2Я00 |
|
210,8 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 61 S2Я00 |
600 |
210,8 |
0,0 |
0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
02 0 71 00000 |
|
38 788,6 |
36 996,9 |
38 963,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
|
02 0 71 82040 |
|
20 531,7 |
18 671,1 |
20 131,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
02 0 71 82040 |
100 |
18 394,6 |
17 457,5 |
17 794,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
02 0 71 82040 |
200 |
2 119,6 |
1 196,1 |
2 319,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
02 0 71 82040 |
800 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централизованная бухгалтерия) |
|
02 0 71 82060 |
|
18 256,9 |
18 325,8 |
18 831,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
02 0 71 82060 |
100 |
17 236,7 |
17 671,8 |
17 804,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
02 0 71 82060 |
200 |
1 020,2 |
654,0 |
1 027,1 |
Расходы на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка" |
|
02 0 E2 00000 |
|
1 892,8 |
968,5 |
0,0 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
|
02 0 E2 50970 |
|
1 892,8 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 E2 50970 |
600 |
1 892,8 |
0,0 |
0,0 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
|
02 0 E2 54910 |
|
0,0 |
968,5 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
02 0 E2 54910 |
600 |
0,0 |
968,5 |
|
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" |
|
04 0 00 00000 |
|
23 502,5 |
21 557,5 |
21 557,5 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
|
04 0 23 00000 |
|
16 950,0 |
16 950,0 |
16 950,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
04 0 23 99000 |
|
16 950,0 |
16 950,0 |
16 950,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 0 23 99000 |
600 |
16 950,0 |
16 950,0 |
16 950,0 |
Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и "Северного многоборья" |
|
04 0 24 00000 |
|
2 945,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
04 0 24 99000 |
|
2 945,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 0 24 99000 |
600 |
2 945,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования |
|
04 0 25 00000 |
|
2 386,0 |
2 386,0 |
2 386,0 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
|
04 0 25 S2700 |
|
2 386,0 |
2 386,0 |
2 386,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 0 25 S2700 |
600 |
2 386,0 |
2 386,0 |
2 386,0 |
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений |
|
04 0 26 00000 |
|
1 221,5 |
1 221,5 |
1 221,5 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
|
04 0 26 S2850 |
|
1 221,5 |
1 221,5 |
1 221,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 0 26 S2850 |
600 |
1 221,5 |
1 221,5 |
1 221,5 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие транспортной системы" |
|
08 0 00 00000 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района "Ижемский" |
|
08 3 00 00000 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района "Ижемский" на республиканских соревнованиях "Безопасное колесо" |
|
08 3 21 00000 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
08 3 21 99000 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 3 21 99000 |
600 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности" |
|
09 0 00 00000 |
|
60,0 |
60,0 |
60,0 |
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |
|
09 0 11 00000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
09 0 11 99000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
09 0 11 99000 |
600 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |
|
09 0 12 00000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
09 0 12 99000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
09 0 12 99000 |
600 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Непрограммные направления деятельности |
|
99 0 00 00000 |
|
25 401,5 |
25 498,6 |
25 498,6 |
Мероприятия в области социальной политики |
|
99 0 00 10510 |
|
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
99 0 00 10510 |
300 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
|
99 0 00 73050 |
|
3 421,5 |
3 518,6 |
3 518,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 73050 |
100 |
3 321,5 |
3 418,0 |
3 418,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 73050 |
200 |
100,0 |
100,6 |
100,6 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
|
99 0 00 73190 |
|
21 730,0 |
21 730,0 |
21 730,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 73190 |
100 |
21 708,3 |
21 708,3 |
21 708,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 73190 |
200 |
21,7 |
21,7 |
21,7 |
Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский" |
992 |
|
|
72 743,0 |
80 801,6 |
96 288,1 |
Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Муниципальное управление" |
|
06 0 00 00000 |
|
61 031,5 |
57 541,0 |
60 910,8 |
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" |
|
06 1 00 00000 |
|
61 031,5 |
57 541,0 |
60 910,8 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |
|
06 1 13 00000 |
|
43 294,0 |
39 908,0 |
43 267,7 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |
|
06 1 13 21010 |
|
42 779,6 |
39 398,0 |
42 762,4 |
Межбюджетные трансферты |
|
06 1 13 21010 |
500 |
42 779,6 |
39 398,0 |
42 762,4 |
Субвенции на реализацию полномочий органов государственной власти Республики Коми по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений |
|
06 1 13 73110 |
|
514,4 |
510,0 |
505,3 |
Межбюджетные трансферты |
|
06 1 13 73110 |
500 |
514,4 |
510,0 |
505,3 |
Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский" |
|
06 1 15 00000 |
|
5,0 |
4,0 |
2,4 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
|
06 1 15 99000 |
|
5,0 |
4,0 |
2,4 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
06 1 15 99000 |
700 |
5,0 |
4,0 |
2,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
06 1 31 00000 |
|
17 732,5 |
17 629,0 |
17 640,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
|
06 1 31 82040 |
|
17 732,5 |
17 629,0 |
17 640,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
06 1 31 82040 |
100 |
16 489,9 |
16 489,9 |
16 490,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
06 1 31 82040 |
200 |
1 237,6 |
1 134,1 |
1 145,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
06 1 31 82040 |
800 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Непрограммные направления деятельности |
|
99 0 00 00000 |
|
11 711,5 |
23 260,6 |
35 377,3 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений |
|
99 0 00 22002 |
|
10 640,0 |
10 630,0 |
9 250,0 |
Межбюджетные трансферты |
|
99 0 00 22002 |
500 |
10 640,0 |
10 630,0 |
9 250,0 |
Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
|
99 0 00 24040 |
|
176,6 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
99 0 00 24040 |
100 |
170,6 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 24040 |
200 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2 (1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
|
99 0 00 73150 |
|
239,9 |
245,6 |
245,6 |
Межбюджетные трансферты |
|
99 0 00 73150 |
500 |
239,9 |
245,6 |
245,6 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению органам местного самоуправления муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
|
99 0 00 73160 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
99 0 00 73160 |
200 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" |
|
99 0 00 92730 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
99 0 00 92730 |
800 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных |
|
99 0 00 92740 |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
ситуаций и последствий стихийных бедствий |
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
99 0 00 92740 |
800 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы |
|
99 0 00 99990 |
|
0,0 |
11 730,0 |
25 226,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
99 0 00 99990 |
800 |
0,0 |
11 730,0 |
25 226,7 |
Приложение 3
к решению Совета муниципального
района "Ижемский" "О бюджете
муниципального образования
муниципального района "Ижемский"
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов"
от 16 декабря 2021 года N 6-17/3
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Код |
Наименование |
Сумма (тыс. рублей) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
|||||||
000 |
01 |
00 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
-520,0 |
-1 560,0 |
-1 560,0 |
000 |
01 |
03 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-520,0 |
-1 560,0 |
-1 560,0 |
000 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-520,0 |
-1 560,0 |
-1 560,0 |
000 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-520,0 |
-1 560,0 |
-1 560,0 |
000 |
01 |
03 |
01 |
00 |
05 |
0000 |
810 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-520,0 |
-1 560,0 |
-1 560,00 |
000 |
01 |
05 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 4
к решению Совета муниципального
района "Ижемский" "О бюджете
муниципального образования
муниципального района "Ижемский"
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов"
от 16 декабря 2021 года N 6-17/3
Нормативы распределения доходов между бюджетом МО МР "Ижемский" и бюджетами сельских поселений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование дохода |
Бюджет муниципального района |
Бюджет сельского поселения |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
|
|
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов |
100 |
|
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений |
|
100 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
|
|
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов |
100 |
|
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты поселений |
|
100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
100 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
|
100 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
100 |
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
|
100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
100 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
|
100 |
Административные платежи и сборы |
|
|
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций |
100 |
|
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций |
|
100 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
|
|
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
100 |
|
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
100 |
|
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
|
100 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений |
|
100 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
100 |
|
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) |
|
100 |
Прочие неналоговые доходы |
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
100 |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
|
100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
100 |
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
|
100 |
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
100 |
|
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
|
100 |
Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов |
100 |
|
Целевые отчисления от лотерей поселений |
|
100 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
100 |
|
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
100 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
100 |
|
Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
100 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
100 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|
100 |
Приложение 5
к решению Совета муниципального
района "Ижемский" "О бюджете
муниципального образования
муниципального района "Ижемский"
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов"
от 16 декабря 2021 года N 6-17/3
Распределение
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 2022 год
Таблица 1
Распределение
дотаций на 2022 год на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Наименование сельского поселения |
Сумма (тыс. рублей) |
в том числе |
|
из республиканского бюджета |
из бюджета муниципального района |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Сельское поселение "Брыкаланск" |
3 443,6 |
24,2 |
3 419,4 |
Сельское поселение "Ижма" |
6 418,6 |
125,3 |
6 293,3 |
Сельское поселение "Кельчиюр" |
3 813,6 |
42,2 |
3 771,4 |
Сельское поселение "Кипиево" |
3 445,1 |
21,6 |
3 423,5 |
Сельское поселение "Краснобор" |
4 992,4 |
58,9 |
4 933,5 |
Сельское поселение "Мохча" |
4 983,6 |
53,2 |
4 930,4 |
Сельское поселение "Няшабож" |
1 945,4 |
16,9 |
1 928,5 |
Сельское поселение "Сизябск" |
5 508,4 |
60,7 |
5 447,7 |
Сельское поселение "Том" |
3 013,3 |
32,7 |
2 980,6 |
Сельское поселение "Щельяюр" |
5 730,0 |
78,7 |
5 651,3 |
Итого |
43 294,0 |
514,4 |
42 779,6 |
Таблица 2
Приложения 5
Распределение
субвенций бюджетам сельских поселений на 2022 год на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2 (1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
Наименование сельского поселения |
Сумма всего (тыс. рублей) |
в том числе |
|
Администрация МР "Ижемский" |
Финансовое управление администрации МР "Ижемский" |
||
Сельское поселение "Брыкаланск" |
26,0 |
2,0 |
24,0 |
Сельское поселение "Ижма" |
26,0 |
2,0 |
24,0 |
Сельское поселение "Кельчиюр" |
26,0 |
2,0 |
24,0 |
Сельское поселение "Кипиево" |
26,0 |
2,0 |
24,0 |
Сельское поселение "Краснобор" |
26,0 |
2,0 |
24,0 |
Сельское поселение "Мохча" |
25,9 |
1,9 |
24,0 |
Сельское поселение "Няшабож" |
25,9 |
1,9 |
24,0 |
Сельское поселение "Сизябск" |
25,9 |
1,9 |
24,0 |
Сельское поселение "Щельяюр" |
25,9 |
1,9 |
24,0 |
Сельское поселение "Том" |
25,8 |
1,9 |
23,9 |
Итого |
259,4 |
19,5 |
239,9 |
Таблица 3
Приложения 5
Распределение
иных межбюджетных трансфертов на 2022 год бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений
Наименование сельского поселения |
Сумма (тыс. рублей) |
Сельское поселение "Брыкаланск" |
700,0 |
Сельское поселение "Ижма" |
1 120,0 |
Сельское поселение "Кельчиюр" |
1 610,0 |
Сельское поселение "Краснобор" |
750,0 |
Сельское поселение "Мохча" |
500,0 |
Сельское поселение "Няшабож" |
1 670,0 |
Сельское поселение "Сизябск" |
870,0 |
Сельское поселение "Том" |
1 040,0 |
Сельское поселение "Щельяюр" |
680,0 |
Нераспределенный резерв |
1 700,0 |
Итого |
10 640,0 |
Таблица 4
Приложения 5
Распределение
иных межбюджетных трансфертов на 2022 год бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию мест захоронений
Наименование сельского поселения |
Сумма (тыс. рублей) |
Сельское поселение "Брыкаланск" |
11,9 |
Сельское поселение "Ижма" |
24,8 |
Сельское поселение "Кельчиюр" |
20,8 |
Сельское поселение "Кипиево" |
11,3 |
Сельское поселение "Краснобор" |
19,4 |
Сельское поселение "Мохча" |
17,6 |
Сельское поселение "Няшабож" |
9,4 |
Сельское поселение "Сизябск" |
14,7 |
Сельское поселение "Том" |
12,4 |
Сельское поселение "Щельяюр" |
22,2 |
Итого |
164,5 |
Таблица 5
Приложения 5
Распределение
иных межбюджетных трансфертов на 2022 год бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района на реализацию народных проектов в сфере водоснабжения
Наименование сельского поселения |
Сумма (тыс. рублей) |
Сельское поселение "Ижма" |
74,0 |
Сельское поселение "Няшабож" |
74,0 |
Сельское поселение "Сизябск" |
74,1 |
Итого |
222,1 |
Приложение 6
к решению Совета муниципального
района "Ижемский" "О бюджете
муниципального образования
муниципального района "Ижемский"
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов"
от 16 декабря 2021 года N 6-17/3
Распределение
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на плановый период 2023 и 2024 годов
Таблица 1
Распределение
дотаций на плановый период 2023 и 2024 годов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Наименование сельского поселения |
2023 год |
2024 год |
||||
Сумма (тыс. рублей) |
в том числе |
Сумма (тыс. рублей) |
в том числе |
|||
из республиканского бюджета |
из бюджета муниципального района |
из республиканского бюджета |
из бюджета муниципального района |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Сельское поселение "Брыкаланск" |
3 364,5 |
23,1 |
3 341,4 |
3 471,8 |
22,6 |
3 449,2 |
Сельское поселение "Ижма" |
4 741,1 |
125,3 |
4 615,8 |
6 231,4 |
125,3 |
6 106,1 |
Сельское поселение "Кельчиюр" |
3 685,6 |
42,2 |
3 643,4 |
3 841,1 |
41,2 |
3 799,9 |
Сельское поселение "Кипиево" |
3 375,6 |
21,6 |
3 354,0 |
3 475,0 |
21,1 |
3 453,9 |
Сельское поселение "Краснобор" |
4 740,0 |
58,9 |
4 681,1 |
5 016,3 |
58,9 |
4 957,4 |
Сельское поселение "Мохча" |
4 800,6 |
52,3 |
4 748,3 |
5 014,0 |
50,8 |
4 963,2 |
Сельское поселение "Няшабож" |
1 867,2 |
16,4 |
1 850,8 |
1 959,7 |
16,4 |
1 943,3 |
Сельское поселение "Сизябск" |
5 348,0 |
60,6 |
5 287,4 |
5 543,5 |
60,1 |
5 483,4 |
Сельское поселение "Том" |
2 878,1 |
32,2 |
2 845,9 |
3 030,6 |
31,5 |
2 999,1 |
Сельское поселение "Щельяюр" |
5 107,3 |
77,4 |
5 029,9 |
5 684,3 |
77,4 |
5 606,9 |
Итого |
39 908,0 |
510,0 |
39 398,0 |
43 267,7 |
505,3 |
42 762,4 |
Таблица 2
Приложения 6
Распределение
субвенций бюджетам сельских поселений на плановый период 2023 и 2024 годов на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2 (1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"
|
2023 год |
2024 год |
||||
Наименование сельского поселения |
Сумма всего (тыс. рублей) |
в том числе |
Сумма всего (тыс. рублей) |
в том числе |
||
Администрация МР "Ижемский" |
Финансовое управление администрации МР "Ижемский" |
Администрация МР "Ижемский" |
Финансовое управление администрации МР "Ижемский" |
|||
Сельское поселение "Брыкаланск" |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
Сельское поселение "Ижма" |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
Сельское поселение "Кельчиюр" |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
Сельское поселение "Кипиево" |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
Сельское поселение "Краснобор" |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
Сельское поселение "Мохча" |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
26,6 |
2,0 |
24,6 |
Сельское поселение "Няшабож" |
26,5 |
2,0 |
24,5 |
26,5 |
2,0 |
24,5 |
Сельское поселение "Сизябск" |
26,4 |
1,9 |
24,5 |
26,4 |
1,9 |
24,5 |
Сельское поселение "Щельяюр" |
26,4 |
1,9 |
24,5 |
26,4 |
1,9 |
24,5 |
Сельское поселение "Том" |
26,4 |
1,9 |
24,5 |
26,4 |
1,9 |
24,5 |
Итого |
265,3 |
19,7 |
245,6 |
265,3 |
19,7 |
245,6 |
Таблица 3
Приложения 6
Распределение
иных межбюджетных трансфертов на плановый период 2023 и 2024 годов бюджетам сельских поселений по финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений
Наименование сельского поселения |
Сумма (тыс. рублей) |
|
2023 год |
2024 год |
|
Сельское поселение "Брыкаланск" |
800,0 |
800,0 |
Сельское поселение "Ижма" |
1 500,0 |
1 000,0 |
Сельское поселение "Кельчиюр" |
1 800,0 |
1 700,0 |
Сельское поселение "Краснобор" |
1 000,0 |
750,0 |
Сельское поселение "Мохча" |
650,0 |
600,0 |
Сельское поселение "Няшабож" |
1 900,0 |
1 800,0 |
Сельское поселение "Сизябск" |
1 000,0 |
900,0 |
Сельское поселение "Том" |
1 200,0 |
1 100,0 |
Сельское поселение "Щельяюр" |
780,0 |
600,0 |
Всего |
10 630,0 |
9 250,0 |
Приложение 7
к решению Совета муниципального
района "Ижемский" "О бюджете
муниципального образования
муниципального района "Ижемский"
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов"
от 16 декабря 2021 года N 6-17/3
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Вид заимствований |
Сумма (тыс. рублей) |
|||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
Всего |
520,0 |
1 560,0 |
1 560,0 |
|
1. |
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
520,0 |
1 560,0 |
1 560,0 |
|
Привлечение средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение основной суммы долга |
520,0 |
1 560,0 |
1 560,0 |
2. |
Кредиты, полученные от кредитных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Привлечение средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение основной суммы долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 8
к решению Совета муниципального
района "Ижемский" "О бюджете
муниципального образования
муниципального района "Ижемский"
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов"
от 16 декабря 2021 года N 6-17/3
Программа муниципальных гарантий муниципального образования муниципального района "Ижемский" в валюте Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования муниципального района "Ижемский"
N п/п |
Цель гарантирования |
Наименование принципала |
Сумма гарантирования (тыс. руб.) |
Наличие права регрессивного требования |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального района "Ижемский" по возможным гарантийным случаям
Исполнение муниципальных гарантий муниципального района "Ижемский" |
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.) |
||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
За счет источников финансирования дефицита бюджета муниципального района "Ижемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
За счет расходов бюджета муниципального района "Ижемский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Совета муниципального района "Ижемский" Республики Коми от 16 декабря 2021 г. N 6-17/3 "О бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
Вступает в силу с 1 января 2022 года
Текст решения опубликован в Информационном вестнике Совета и администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский" от 21 декабря 2021 г. N 51