Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 4
к Положению по осуществлению департаментом
потребительской сферы и регулирования рынка
алкоголя Краснодарского края внутреннего
финансового аудита в отношении подведомственного
государственного казенного учреждения
Краснодарского края "Центр развития торговли"
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края
______________ Р.С. Куринный
Годовой отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в отношении подведомственного государственного казенного учреждения Краснодарского края "Центр развития торговли" на 20_ г.
(место составления) (дата)
1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских
мероприятий за отчетный год, в том числе аудиторских
мероприятий, проведенных в рамках переданных от администратора
бюджетных средств полномочий по осуществлению внутреннего
финансового аудита (при наличии), а в случае невыполнения
плана - информацию о причинах его невыполнения:
__________________________________________________________________.
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых
аудиторских мероприятий за отчетный год (при наличии):
__________________________________________________________________.
3. Информация о степени надежности финансового контроля в
учреждении:
__________________________________________________________________.
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной
бюджетной отчетности учреждения:
__________________________________________________________________.
5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных
полномочий, в частности, о достижении учреждения целевых
значений показателей качества финансового менеджмента:
__________________________________________________________________.
6. Информация о результатах деятельности субъекта внутреннего
финансового аудита, направленной на решение задач внутреннего
финансового аудита, указанных в пунктах 14-16 федерального
стандарта включая информацию о наиболее значимых, по
мнению руководителя субъекта внутреннего финансового аудита:
__________________________________________________________________.
7. Информация о результатах и реализации мер по минимизации
(устранению) бюджетных рисков:
__________________________________________________________________.
8. Информация о событиях, оказавших существенное влияние на
организацию и осуществление внутреннего финансового аудита,
а также на деятельность субъекта внутреннего финансового аудита:
__________________________________________________________________.
9. Информация о субъекте внутреннего финансового аудита, в том
числе о его подчиненности, а также о принятых мерах по
повышению квалификации субъекта внутреннего финансового аудита:
__________________________________________________________________.
____________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
"___" ______________20_г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.