Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 5
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
аудита министерством
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
Годовая отчетность
о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита
за 20__ г.
1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий: |
|
(количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита (при наличии), информация о внесении изменений в план проведения аудиторских мероприятий в течение отчетного финансового года, а в случае невыполнения плана - информация о причинах его невыполнения) |
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских мероприятий: |
|
(при наличии) |
3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля: |
|
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной отчетности: |
|
5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий: |
|
(включая информацию о достижении целевых значений показателей качества финансового менеджмента) |
6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита: |
|
7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках, бюджетных рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля, и их причинах: |
|
8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению качества финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков: |
|
9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по выполнению бюджетных процедур: |
|
(при наличии) |
10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков: |
|
11. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию и осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность субъекта внутреннего финансового аудита: |
|
12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита: |
|
(в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической численности, а также принятых мерах по повышению квалификации субъекта внутреннего финансового аудита) |
Субъект внутреннего финансового аудита | ||||
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(фамилия, имя, отчество (при наличии) |
"__" __________ 20__ г. |
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.