Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Регламенту
АКТ
наименование и название проверочного мероприятия
______________________________ "__" _____________ 20__ г.
(город, иной населенный пункт)
На основании: ______________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
контрольной группой в составе: __________________________________________
(фамилия, имя, (Отчество (при наличии),
должность должностных лиц, проводивших проверку)
была проведена проверка в отношении: ____________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_________________________________________________________________________
(наименование проверяемой организации, адрес местонахождения, ИНН,
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя проверяемой
организации)
Срок проведения проверки: с "__" _____________ 20__ г. по "__"
_____________ 20__ г.
Проверяемый период: ____________________________.
Цель проверки: осуществление ведомственного контроля за соблюдением
требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.
Способ проведения проверки: ________________________________________
(сплошная/выборочная)
Краткая информация об объекте (объектах) проверки: (например,
законодательно утвержденное наименование или наименование проверяемого
объекта по уставу, дата и орган регистрации и утверждения уставных
документов, основные функции, цели и задачи деятельности, банковские
реквизиты с наименованием обслуживающих банков, перечень ответственных
лиц за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде).
Мотивировочная часть (обстоятельства, установленные при проведении
проверки и обосновывающие выводы контрольной группы; сведения о нарушении
обязательных требований законодательства о закупках, оценка этих
нарушений).
Резолютивная часть (выводы контрольной группы о наличии (отсутствии)
нарушений со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются,
нарушений законодательства о закупках со ссылками на конкретные нормы
данного законодательства, нарушение которых было установлено в результате
проведения проверки; о необходимости привлечения должностных лиц
заказчика к дисциплинарной ответственности, о целесообразности постановки
вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, применении
других мер по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в
суд, передачи материалов в правоохранительные органы).
Руководитель контрольной группы
___________________________ ___________________ _________________________
(должность) (личная подпись) (Ф.И.О.)
Члены Комиссии
___________________________ ___________________ _________________________
(должность) (личная подпись) (Ф.И.О.)
С актом ознакомлены, копия акта со всеми приложениями получили:
Представители объекта проверки
___________________________ ___________________ _________________________
(должность) (личная подпись) (Ф.И.О.)
___________________________ ___________________ _________________________
(должность) (личная подпись) (Ф.И.О.)
Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом представитель (и) ___________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)
________________________________________________________ отказался (ись).
(должность, Ф.И.О.)
Руководитель контрольной группы
___________________________ ___________________ _________________________
(должность) (личная подпись) (Ф.И.О.)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.