Заслушав доклад директора департамента финансов Федорова С.В. "Об исполнении городского бюджета за 2021 год", городская Дума отмечает:
доходная часть городского бюджета исполнена на 101,95% к утвержденному годовому плану (план - 6 902 115 342,58 рублей, исполнено - 7 036 810 568,34 рублей);
расходная часть городского бюджета исполнена на 99,85% к утвержденному годовому плану (план - 6 902 115 342,58 рублей, исполнено - 6 891 786 052,31 рублей);
профицит городского бюджета составил 145 024 516,03 рублей.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 N 389 (с изменениями от 02.04.2009 N 445; от 08.09.2009 N 505; 14.07.2010 N 594; от 31.03.2011 N 71; от 01.11.2012 N 425; от 25.12.2012 N 470; от 28.02.2013 N 500; от 31.10.2013 N 634; от 24.10.2014 N 804; от 29.10.2015 N 17, 18; от 07.04.2016 N 113; от 26.05.2016 N 168; от 30.06.2016 N 201; 27.09.2016 N 221, от 27.10.2016 N 237, 243; от 22.12.2016 N 268; от 28.02.2017 N 292; от 29.06.2017 N 382; от 07.09.2017 N 385; от 26.10.2017 N 419; от 08.11.2017 N 428; от 12.12.2017 N 445; от 30.01.2018 N 451; от 28.06.2018 N 539; от 27.09.2018 N 572; от 25.10.2018 N 581, 582; от 06.12.2018 N 623; от 20.12.2018 N 655; от 12.09.2019 N 773; от 24.10.2019 N 793, от 27.02.2020 N 841; от 20.04.2020 N 865; от 03.09.2020 N 928; от 29.10.2020 N 15; от 17.12.2020 N 55; от 25.03.2021 N 110; от 29.04.2021 N 131; от 02.09.2021 N 181; от 28.10.2021 N 214; от 24.02.2022 N 264), городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении городского бюджета за 2021 год и показатели исполнения городского бюджета согласно Приложениям 1 - 13.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы |
В.Г. Николаева |
Глава города |
И.Н. Носков |
УТВЕРЖДЕН
решением городской Думы
от 26 мая 2022 г. N 320
Отчет
об исполнении городского бюджета за 2021 год
Наименование параметра |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 3: гр. 2) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы |
6 902 115 342,58 |
7 036 810 568,34 |
101,95 |
6 937 623 470,34 |
|
Расходы |
6 902 115 342,58 |
6 891 786 052,31 |
99,85 |
6 937 623 470,34 |
|
Профицит (+) / Дефицит (-) |
|
145 024 516,03 |
|
|
|
ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ | |||||
Наименование |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 3: гр. 2) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
6 902 115 342,58 |
7 036 810 568,34 |
101,95 |
6 937 623 470,34 |
|
1. |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2 750 914 284,56 |
2 872 609 784,57 |
104,42 |
2 750 914 284,56 |
1.1. |
Налоги на прибыль, доходы |
1 739 716 589,00 |
1 791 512 588,66 |
102,98 |
1 739 716 589,00 |
1.1.1. |
Налог на доходы физических лиц |
1 739 716 589,00 |
1 791 512 588,66 |
102,98 |
1 739 716 589,00 |
1.2. |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
10 595 000,00 |
11 426 353,28 |
107,85 |
10 595 000,00 |
1.2.1. |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
10 595 000,00 |
11 426 353,28 |
107,85 |
10 595 000,00 |
1.3. |
Налоги на совокупный доход |
329 289 701,70 |
348 095 037,06 |
105,71 |
329 289 701,70 |
1.3.1. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
257 203 800,00 |
261 533 971,32 |
101,68 |
257 203 800,00 |
1.3.2. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
28 302 369,00 |
28 467 461,49 |
100,58 |
28 302 369,00 |
1.3.3. |
Единый сельскохозяйственный налог |
198 632,70 |
199 115,13 |
100,24 |
198 632,70 |
1.3.4. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
43 584 900,00 |
57 894 489,12 |
132,83 |
43 584 900,00 |
1.4. |
Налоги на имущество |
354 320 200,00 |
380 828 293,71 |
107,48 |
354 320 200,00 |
1.4.1. |
Налог на имущество физических лиц |
104 140 600,00 |
115 953 063,61 |
111,34 |
104 140 600,00 |
1.4.2. |
Земельный налог |
250 179 600,00 |
264 875 230,10 |
105,87 |
250 179 600,00 |
1.5. |
Государственная пошлина |
44 423 259,00 |
45 772 506,81 |
103,04 |
44 423 259,00 |
1.6. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
|
360,71 |
|
|
1.7. |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
147 530 263,00 |
153 113 831,06 |
103,78 |
147 530 263,00 |
1.7.1. |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
111 041 520,00 |
115 703 808,43 |
104,20 |
111 041 520,00 |
1.7.2. |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
740 752,00 |
740 751,88 |
100,00 |
740 752,00 |
1.7.3. |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
35 747 991,00 |
36 669 270,75 |
102,58 |
35 747 991,00 |
1.8. |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
37 371 351,00 |
37 199 135,35 |
99,54 |
37 371 351,00 |
1.8.1. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
37 222 090,00 |
37 049 874,77 |
99,54 |
37 222 090,00 |
1.8.2. |
Плата за использование лесов |
149 261,00 |
149 260,58 |
100,00 |
149 261,00 |
1.9. |
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства |
5 983 299,92 |
6 504 359,85 |
108,71 |
5 983 299,92 |
1.10. |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
49 597 825,94 |
56 814 839,11 |
114,55 |
49 597 825,94 |
1.11. |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
31 545 995,00 |
40 965 258,29 |
129,86 |
31 545 995,00 |
1.12. |
Прочие неналоговые доходы |
540 800,0 |
377 220,68 |
69,75 |
540 800,0 |
2. |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
4 151 201 058,02 |
4 164 200 783,77 |
100,31 |
4 186 709 185,78 |
2.1. |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
4 092 273 978,34 |
4 103 489 038,12 |
100,27 |
4 127 782 106,10 |
2.1.1. |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
613 737 200,00 |
613 737 200,00 |
100,00 |
613 737 200,00 |
2.1.2. |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
981 975 971,72 |
1 017 947 024,65 |
103,66 |
1 025 799 802,16 |
2.1.3. |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 164 957 432,00 |
2 140 341 729,26 |
98,86 |
2 156 665 332,00 |
2.1.4. |
Иные межбюджетные трансферты |
331 603 374,62 |
331 463 084,21 |
99,96 |
331 579 771,94 |
2.2. |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
832 881,67 |
832 881,67 |
100,00 |
832 881,67 |
2.3. |
Прочие безвозмездные поступления |
-570 381,95 |
|
|
-570 381,95 |
2.4. |
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
84 542 487,00 |
85 756 771,02 |
101,44 |
84 542 487,0 |
2.5. |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-25 877 907,04 |
-25 877 907,04 |
100,00 |
-25 877 907,04 |
ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ | |||||
Наименование |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 3: гр. 2) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
6 902 115 342,58 |
6 891 786 052,31 |
99,85 |
6 937 623 470,34 |
1. |
Общегосударственные вопросы |
610 855 366,92 |
587 463 290,64 |
96,17 |
593 383 061,66 |
1.1. |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
3 785 154,48 |
4 032 356,10 |
106,53 |
4 032 356,10 |
1.2. |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
27 375 082,31 |
27 224 104,87 |
99,45 |
27 417 124,48 |
1.3. |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
321 890 800,99 |
322 644 853,61 |
100,23 |
324 168 453,37 |
1.4. |
Судебная система |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
1.5. |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
11 739 945,24 |
11 729 375,23 |
99,91 |
11 739 945,24 |
1.6. |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
1.7. |
Резервные фонды |
5 000 000,00 |
|
|
1 336 971,67 |
1.8. |
Другие общегосударственные вопросы |
238 743 133,90 |
219 586 550,83 |
91,98 |
222 366 960,80 |
2. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
35 531 017,75 |
37 876 427,75 |
106,60 |
37 923 482,75 |
2.1. |
Гражданская оборона |
30 871 213,14 |
33 471 389,57 |
108,42 |
33 471 389,57 |
2.2. |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
4 659 804,61 |
4 405 038,18 |
94,53 |
4 452 093,18 |
3. |
Национальная экономика |
1 033 057 679,49 |
1 011 302 029,40 |
97,89 |
1 018 059 108,35 |
3.1. |
Общеэкономические вопросы |
1 017 925,40 |
890 000,00 |
87,43 |
890 000,00 |
3.2. |
Сельское хозяйство и рыболовство |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
3.3. |
Водное хозяйство |
4 408 595,64 |
4 408 595,64 |
100,00 |
4 408 595,64 |
3.4. |
Лесное хозяйство |
9 673 000,00 |
9 672 998,40 |
100,00 |
9 673 000,00 |
3.5. |
Транспорт |
171 338 068,26 |
168 455 010,11 |
98,32 |
168 457 375,84 |
3.6. |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
665 432 775,42 |
661 791 249,78 |
99,45 |
665 578 835,26 |
3.7. |
Связь и информатика |
30 285 580,80 |
29 905 419,52 |
98,74 |
30 076 649,35 |
3.8. |
Другие вопросы в области национальной экономики |
148 513 833,97 |
134 755 109,19 |
90,74 |
136 586 752,26 |
4. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
731 346 087,30 |
727 501 534,04 |
99,47 |
732 973 461,37 |
4.1. |
Жилищное хозяйство |
183 298 995,99 |
173 999 997,20 |
94,93 |
178 576 873,95 |
4.2. |
Коммунальное хозяйство |
76 555 555,95 |
75 042 178,04 |
98,02 |
75 100 694,65 |
4.3. |
Благоустройство |
411 260 527,26 |
418 261 764,80 |
101,70 |
418 413 001,69 |
4.4. |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
60 231 008,10 |
60 197 594,00 |
99,94 |
60 882 891,08 |
5. |
Охрана окружающей среды |
28 731 694,39 |
29 482 952,34 |
102,61 |
29 482 952,35 |
5.1. |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
622 648,10 |
1 277 509,40 |
св.200 |
1 277 509,40 |
5.2. |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
28 109 046,29 |
28 205 442,94 |
100,34 |
28 205 442,95 |
6. |
Образование |
3 602 269 952,85 |
3 668 055 005,18 |
101,83 |
3 673 938 839,54 |
6.1. |
Дошкольное образование |
1 345 756 997,57 |
1 349 940 369,85 |
100,31 |
1 350 572 481,38 |
6.2. |
Общее образование |
1 759 002 161,39 |
1 814 866 883,58 |
103,18 |
1 818 520 407,31 |
6.3. |
Дополнительное образование детей |
286 806 914,90 |
291 537 279,95 |
101,65 |
292 077 422,47 |
6.4. |
Молодежная политика |
110 446 284,24 |
110 432 489,14 |
99,99 |
111 486 420,24 |
6.5. |
Другие вопросы в области образования |
100 257 594,75 |
101 277 982,66 |
101,02 |
101 282 108,14 |
7. |
Культура, кинематография |
277 364 767,60 |
272 439 285,75 |
98,22 |
277 677 785,75 |
7.1. |
Культура |
232 307 749,91 |
227 382 268,06 |
97,88 |
232 620 768,06 |
7.2. |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
45 057 017,69 |
45 057 017,69 |
100,00 |
45 057 017,69 |
8. |
Социальная политика |
145 868 408,71 |
122 674 684,94 |
84,10 |
138 596 968,71 |
8.1. |
Пенсионное обеспечение |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
8.2. |
Социальное обеспечение населения |
3 086 718,50 |
6 333 219,00 |
св.200 |
6 336 378,50 |
8.3. |
Охрана семьи и детства |
116 325 259,20 |
90 047 386,18 |
77,41 |
105 804 159,20 |
8.4. |
Другие вопросы в области социальной политики |
3 175 000,00 |
3 175 000,00 |
100,00 |
3 175 000,00 |
9. |
Физическая культура и спорт |
390 778 867,28 |
389 079 260,70 |
99,57 |
389 079 361,57 |
9.1. |
Массовый спорт |
90 292 274,34 |
91 863 360,14 |
101,74 |
91 863 461,01 |
9.2. |
Спорт высших достижений |
300 486 592,94 |
297 215 900,56 |
98,91 |
297 215 900,56 |
10. |
Средства массовой информации |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
10.1. |
Периодическая печать и издательства |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
11. |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
11.1. |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА | |||||
Наименование |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 3: гр. 2) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
|
-145 024 516,03 |
|
|
|
1. |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
-570 591 838,44 |
-596 936 600,00 |
104,62 |
-570 591 838,44 |
1.1. |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
784 844 761,56 |
708 500 000,00 |
90,27 |
784 844 761,56 |
1.2. |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
-1 355 436 600,00 |
-1 305 436 600,00 |
96,31 |
-1 355 436 600,00 |
2. |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
476 936 600,00 |
476 936 600,00 |
100,00 |
476 936 600,00 |
2.1. |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
506 936 600,00 |
506 936 600,00 |
100,00 |
506 936 600,00 |
2.2. |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
100,00 |
-30 000 000,00 |
3. |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
93 655 238,44 |
-25 024 516,03 |
|
93 655 238,44 |
3.1. |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-8 219 774 611,18 |
-9 016 638 596,26 |
109,69 |
-8 203 526 924,86 |
3.2. |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
8 313 429 849,62 |
8 991 614 080,23 |
108,16 |
8 297 182 163,30 |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 1
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
Код классификации доходов бюджета |
Наименование показателя |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 5: гр. 4) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
|
Код главного администратора доходов бюджета* |
Код видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
6 902 115 342,58 |
7 036 810 568,34 |
101,95 |
6 937 623 470,34 |
|
1 00 00 000 00 0 000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2 750 914 284,56 |
2 872 609 784,57 |
104,42 |
2 750 914 284,56 |
|
1 01 00 000 00 0 000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 739 716 589,00 |
1 791 512 588,66 |
102,98 |
1 739 716 589,00 |
182 |
1 01 02 000 01 0 000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
1 739 716 589,00 |
1 791 512 588,66 |
102,98 |
1 739 716 589,00 |
|
1 03 00 000 00 0 000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
10 595 000,00 |
11 426 353,28 |
107,85 |
10 595 000,00 |
100 |
1 03 02 000 01 0 000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
10 595 000,00 |
11 426 353,28 |
107,85 |
10 595 000,00 |
|
1 05 00 000 00 0 000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
329 289 701,70 |
348 095 037,06 |
105,71 |
329 289 701,70 |
182 |
1 05 01 000 00 0 000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
257 203 800,00 |
261 533 971,32 |
101,68 |
257 203 800,00 |
182 |
1 05 02 000 02 0 000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
28 302 369,00 |
28 467 461,49 |
100,58 |
28 302 369,00 |
182 |
1 05 03 000 01 0 000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
198 632,70 |
199 115,13 |
100,24 |
198 632,70 |
182 |
1 05 04 000 02 0 000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
43 584 900,00 |
57 894 489,12 |
132,83 |
43 584 900,00 |
|
1 06 00 000 00 0 000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
354 320 200,00 |
380 828 293,71 |
107,48 |
354 320 200,00 |
182 |
1 06 01 000 00 0 000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
104 140 600,00 |
115 953 063,61 |
111,34 |
104 140 600,00 |
182 |
1 06 06 000 00 0 000 110 |
Земельный налог |
250 179 600,00 |
264 875 230,10 |
105,87 |
250 179 600,00 |
|
1 08 00 000 00 0 000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
44 423 259,00 |
45 772 506,81 |
103,04 |
44 423 259,00 |
182 |
1 08 03 000 01 0 000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
44 145 019,00 |
45 369 266,81 |
102,77 |
44 145 019,00 |
001 |
1 08 07 000 01 0 000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
278 240,00 |
403 240,00 |
144,93 |
278 240,00 |
|
1 09 00 000 00 0 000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
360,71 |
|
|
182 |
1 09 04 000 00 0 000 110 |
Налоги на имущество |
|
-218,68 |
|
|
182 |
1 09 07 000 00 0 000 110 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
|
579,39 |
|
|
|
1 11 00 000 00 0 000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
147 530 263,00 |
153 113 831,06 |
103,78 |
147 530 263,00 |
|
1 11 05 000 00 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
111 041 520,00 |
115 703 808,43 |
104,20 |
111 041 520,00 |
|
1 11 05 010 00 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
74 427 282,52 |
78 324 942,48 |
105,24 |
74 427 282,52 |
001 |
1 11 05 012 04 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
51 202 994,60 |
|
48 785 422,52 |
143 |
1 11 05 012 04 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
27 121 947,88 |
|
25 641 860,00 |
|
1 11 05 020 00 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
12 365 217,48 |
12 918 245,44 |
104,47 |
12 365 217,48 |
001 |
1 11 05 024 04 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
12 365 217,48 |
12 918 245,44 |
104,47 |
12 365 217,48 |
|
1 11 05 070 00 0 000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
23 720 300,00 |
23 787 541,07 |
100,28 |
23 720 300,00 |
001 |
1 11 05 074 04 0 000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
23 720 300,00 |
23 787 541,07 |
100,28 |
23 720 300,00 |
|
1 11 05 300 00 0 000 120 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
528 720,00 |
643 112,76 |
121,64 |
528 720,00 |
001 |
1 11 05 312 04 0 000 120 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
|
625 346,93 |
|
511 109,11 |
143 |
1 11 05 312 04 0 000 120 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
|
17 765,83 |
|
17 610,89 |
|
1 11 05 400 00 0 000 120 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
|
29 966,68 |
|
|
001 |
1 11 05 410 04 0 000 120 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не представленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) |
|
27 462,00 |
|
|
001 |
1 11 05 420 04 0 000 120 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) |
|
2 504,68 |
|
|
|
1 11 07 000 00 0 000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
740 752,00 |
740 751,88 |
100,00 |
740 752,00 |
|
1 11 07 010 00 0 000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
740 752,00 |
740 751,88 |
100,00 |
740 752,00 |
001 |
1 11 07 014 04 0 000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
740 752,00 |
740 751,88 |
100,00 |
740 752,00 |
|
1 11 09 000 00 0 000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
35 747 991,00 |
36 669 270,75 |
102,58 |
35 747 991,00 |
|
1 11 09 040 00 0 000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
24 204 000,00 |
24 809 006,17 |
102,50 |
24 204 000,00 |
001 |
1 11 09 044 04 0 000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
24 204 000,00 |
24 809 006,17 |
102,50 |
24 204 000,00 |
|
1 11 09 080 00 0 000 120 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
11 543 991,00 |
11 860 264,58 |
102,74 |
11 543 991,00 |
001 |
1 11 09 080 04 0 000 120 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
11 543 991,00 |
11 860 264,58 |
102,74 |
11 543 991,00 |
|
1 12 00 000 00 0 000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
37 371 351,00 |
37 199 135,35 |
99,54 |
37 371 351,00 |
048 |
1 12 01 000 01 0 000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
37 222 090,00 |
37 049 874,77 |
99,54 |
37 222 090,00 |
001 |
1 12 04 000 00 0 000 120 |
Плата за использование лесов |
149 261,00 |
149 260,58 |
100,00 |
149 261,00 |
|
1 13 00 000 00 0 000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
5 983 299,92 |
6 504 359,85 |
108,71 |
5 983 299,92 |
|
1 13 01 000 00 0 000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
552 614,00 |
606 819,60 |
109,81 |
552 614,00 |
001 |
1 13 01 994 04 0 000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
552 614,00 |
606 819,60 |
109,81 |
552 614,00 |
|
1 13 02 000 00 0 000 130 |
Доходы от компенсации затрат государства |
5 430 685,92 |
5 897 540,25 |
108,60 |
5 430 685,92 |
001 |
1 13 02 994 04 0 000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
5 430 685,92 |
5 897 540,25 |
108,60 |
5 430 685,92 |
|
1 14 00 000 00 0 000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
49 597 825,94 |
56 814 839,11 |
114,55 |
49 597 825,94 |
|
1 14 01 000 00 0 000 410 |
Доходы от продажи квартир |
1 155 000,00 |
1 155 000,00 |
100,00 |
1 155 000,00 |
001 |
1 14 01 040 04 0 000 410 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
1 155 000,00 |
1 155 000,00 |
100,00 |
1 155 000,00 |
|
1 14 02 000 00 0 000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
5 168 522,94 |
7 541 209,53 |
145,91 |
5 168 522,94 |
|
1 14 02 040 04 0 000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
5 168 522,94 |
7 541 209,53 |
145,91 |
5 168 522,94 |
001 |
1 14 02 043 04 0 000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
5 168 522,94 |
7 541 209,53 |
145,91 |
5 168 522,94 |
|
1 14 06 000 00 0 000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
25 266 068,00 |
27 567 313,90 |
109,11 |
25 266 068,00 |
|
1 14 06 010 00 0 000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
25 266 068,00 |
27 567 313,90 |
109,11 |
25 266 068,00 |
001 |
1 14 06 012 04 0 000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
25 266 068,00 |
27 567 313,90 |
109,11 |
25 266 068,00 |
|
1 14 06 300 00 0 000 430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
7 092 427,00 |
8 170 130,27 |
115,20 |
7 092 427,00 |
|
1 14 06 310 00 0 000 430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
7 092 427,00 |
8 170 130,27 |
115,20 |
7 092 427,00 |
001 |
1 14 06 312 04 0 000 430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
7 092 427,00 |
8 170 130,27 |
115,20 |
7 092 427,00 |
|
1 14 13 000 00 0 000 000 |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
10 915 808,00 |
12 381 185,41 |
113,42 |
10 915 808,00 |
001 |
1 14 13 040 04 0 000 410 |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны |
10 915 808,00 |
12 381 185,41 |
113,42 |
10 915 808,00 |
|
1 16 00 000 00 0 000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
31 545 995,00 |
40 965 258,29 |
129,86 |
31 545 995,00 |
|
1 16 01 000 01 0 000 140 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
2 845 000,00 |
3 065 162,42 |
107,74 |
2 845 000,00 |
150 |
1 16 01 000 01 0 000 140 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
|
62 871,19 |
|
34 500,00 |
218 |
1 16 01 000 01 0 000 140 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
|
2 624 276,33 |
|
2 442 500,00 |
487 |
1 16 01 000 01 0 000 140 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
|
9 420,21 |
|
|
001 |
1 16 01 000 01 0 000 140 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
|
368 594,69 |
|
368 000,00 |
001 |
1 16 02 000 02 0 000 140 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях |
2 400 000,00 |
2 811 210,61 |
117,13 |
2 400 000,00 |
001 |
1 16 07 000 00 0 000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации |
254 185,00 |
710 129,23 |
св.200 |
254 185,00 |
|
1 16 10 000 00 0 000 140 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) |
26 046 810,00 |
34 292 637,02 |
131,66 |
26 046 810,00 |
001 |
1 16 10 000 00 0 000 140 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) |
|
31 588 494,86 |
|
23 374 000,00 |
141 |
1 16 10 000 00 0 000 140 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) |
|
-9 519,08 |
|
|
177 |
1 16 10 000 00 0 000 140 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) |
|
1 300,00 |
|
|
182 |
1 16 10 000 00 0 000 140 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) |
|
78 111,06 |
|
|
188 |
1 16 10 000 00 0 000 140 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) |
|
2 391 250,18 |
|
2 672 810,00 |
321 |
1 16 10 000 00 0 000 140 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) |
|
95 000,00 |
|
|
415 |
1 16 10 000 00 0 000 140 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) |
|
88 000,00 |
|
|
798 |
1 16 10 000 00 0 000 140 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) |
|
60 000,00 |
|
|
|
1 17 00 000 00 0 000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
540 800,00 |
377 220,68 |
69,75 |
540 800,00 |
001 |
1 17 01 040 04 0 000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
|
-164 379,32 |
|
|
133 |
1 17 05 040 04 0 000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
87 800,00 |
87 900,00 |
100,11 |
87 800,00 |
001 |
1 17 15 020 04 0 000 150 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов |
453 000,00 |
453 700,00 |
100,15 |
453 000,00 |
|
2 00 00 000 00 0 000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
4 151 201 058,02 |
4 164 200 783,77 |
100,31 |
4 186 709 185,78 |
|
2 02 00 000 00 0 000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
4 092 273 978,34 |
4 103 489 038,12 |
100,27 |
4 127 782 106,10 |
|
2 02 10 000 00 0 000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
613 737 200,00 |
613 737 200,00 |
100,00 |
613 737 200,00 |
001 |
2 02 15 001 04 0 000 150 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
5 256 800,00 |
5 256 800,00 |
100,00 |
5 256 800,00 |
001 |
2 02 15 002 04 0 000 150 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
568 480 400,00 |
568 480 400,00 |
100,00 |
568 480 400,00 |
001 |
2 02 15 399 04 0 000 150 |
Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
100,00 |
40 000 000,00 |
|
2 02 20 000 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
981 975 971,72 |
1 017 947 024,65 |
103,66 |
1 025 799 802,16 |
|
2 02 20 077 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
98 794 133,00 |
142 755 648,00 |
144,50 |
147 994 148,00 |
001 |
2 02 20 077 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
98 794 133,00 |
142 755 648,00 |
144,50 |
147 994 148,00 |
|
2 02 20 216 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
133 653 100,00 |
133 632 049,20 |
99,98 |
133 653 100,00 |
001 |
2 02 20 216 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
133 653 100,00 |
133 632 049,20 |
99,98 |
133 653 100,00 |
|
2 02 20 299 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
100 572 467,13 |
94 003 144,65 |
93,47 |
95 219 582,57 |
001 |
2 02 20 299 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
100 572 467,13 |
94 003 144,65 |
93,47 |
95 219 582,57 |
|
2 02 20 302 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
3 403 762,92 |
3 182 047,74 |
93,49 |
3 403 762,92 |
001 |
2 02 20 302 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
3 403 762,92 |
3 182 047,74 |
93,49 |
3 403 762,92 |
|
2 02 25 097 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
900 000,00 |
900 000,00 |
100,00 |
900 000,00 |
001 |
2 02 25 097 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
864 000,00 |
864 000,00 |
100,00 |
864 000,00 |
001 |
2 02 25 097 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
36 000,00 |
36 000,00 |
100,00 |
36 000,00 |
|
2 02 25 242 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
1 338 000,00 |
1 338 000,00 |
100,00 |
1 338 000,00 |
001 |
2 02 25 242 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
1 338 000,00 |
1 338 000,00 |
100,00 |
1 338 000,00 |
|
2 02 25 304 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
99 661 091,04 |
99 661 091,04 |
100,00 |
99 661 091,04 |
001 |
2 02 25 304 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
73 749 210,95 |
73 749 210,95 |
100,00 |
73 749 210,95 |
001 |
2 02 25 304 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
25 911 880,09 |
25 911 880,09 |
100,00 |
25 911 880,09 |
|
2 02 25 466 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
8 933 017,38 |
8 933 017,38 |
100,00 |
8 933 017,38 |
001 |
2 02 25 466 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
6 610 432,86 |
6 610 432,86 |
100,00 |
6 620 432,86 |
001 |
2 02 25 466 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
2 322 584,52 |
2 322 584,52 |
100,00 |
2 322 584,12 |
|
2 02 25 497 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
9 042 784,78 |
9 042 784,78 |
100,00 |
9 042 784,78 |
001 |
2 02 25 497 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
2 604 403,19 |
2 604 403,19 |
100,00 |
2 604 403,19 |
001 |
2 02 25 497 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
6 438 381,59 |
6 438 381,59 |
100,00 |
6 438 381,59 |
|
2 02 25 519 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры |
907 162,89 |
907 162,89 |
100,00 |
907 162,89 |
001 |
2 02 25 519 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры |
671 300,54 |
671 300,54 |
100,00 |
671 300,54 |
001 |
2 02 25 519 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры |
235 862,35 |
235 862,65 |
100,00 |
235 862,65 |
|
2 02 25 527 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
791 214,36 |
791 214,36 |
100,00 |
791 214,36 |
001 |
2 02 25 527 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
791 214,36 |
791 214,36 |
100,00 |
791 214,36 |
|
2 02 25 555 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды |
79 105 578,69 |
79 105 578,33 |
100,00 |
79 105 578,69 |
001 |
2 02 25 555 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
75 941 355,54 |
75 941 355,18 |
100,00 |
75 941 355,18 |
001 |
2 02 25 555 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
3 164 223,15 |
3 164 223,15 |
100,00 |
3 164 223,15 |
001 |
2 02 29 999 04 0 220 150 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
444 873 659,53 |
443 695 286,28 |
99,74 |
444 850 359,53 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
158 228 300,00 |
158 228 300,00 |
100,00 |
158 228 300,00 |
|
|
- на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) |
117 200,00 |
90 740,50 |
77,42 |
93 900,00 |
|
|
- на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы |
18 853 669,08 |
18 853 669,08 |
100,00 |
18 853 669,08 |
|
|
- на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов |
40 000 000,00 |
39 999 443,32 |
100,00 |
40 000 000,00 |
|
|
- на обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
854 800,00 |
854 784,00 |
100,00 |
854 800,00 |
|
|
- на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
1 469 000,00 |
1 469 000,00 |
100,00 |
1 469 000,00 |
|
|
- на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
8 986 500,00 |
8 986 472,76 |
100,00 |
8 986 500,00 |
|
|
- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
29 897 200,00 |
29 897 200,00 |
100,00 |
29 897 200,00 |
|
|
- на приобретение автобусов |
87 600 000,00 |
87 600 000,00 |
100,00 |
87 600 000,00 |
|
|
- на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
12 629 244,00 |
11 477 930,17 |
90,88 |
12 629 244,00 |
|
|
- на реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,00 |
20 000 000,00 |
|
|
- на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
19 709 400,00 |
19 709 400,00 |
100,00 |
19 709 400,00 |
|
|
- на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
6 528 346,45 |
6 528 346,45 |
100,00 |
6 528 346,45 |
|
|
- на поддержку программ формирования современной городской среды |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
100,00 |
40 000 000,00 |
|
2 02 30 000 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 164 957 432,00 |
2 140 341 729,26 |
98,86 |
2 156 665 332,00 |
001 |
2 02 30 024 04 0 220 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 987 866 534,00 |
1 989 131 280,76 |
100,06 |
1 990 095 534,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
848 687 100,00 |
850 288 000,00 |
100,19 |
850 288 000,00 |
|
|
- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
8 934 400,00 |
7 926 200,00 |
88,72 |
7 926 200,00 |
|
|
- на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
1 032 620 500,00 |
1 034 182 500,00 |
100,15 |
1 034 182 500,00 |
|
|
- на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательных программ, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания |
15 294 000,00 |
15 294 000,00 |
100,00 |
15 294 000,00 |
|
|
- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
32 266 800,00 |
32 266 800,00 |
100,00 |
32 266 800,00 |
|
|
- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
28 361 100,00 |
28 361 100,00 |
100,00 |
28 361 100,00 |
|
|
- на компенсацию части расходов по приобретению путевок и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
2 188 700,00 |
2 188 700,00 |
100,00 |
2 188 700,00 |
|
|
- на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
2 977 500,00 |
2 980 500,00 |
100,10 |
2 980 500,00 |
|
|
- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
4 126 975,00 |
4 126 975,00 |
100,00 |
4 126 975,00 |
|
|
- на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
6 464 500,00 |
6 512 400,00 |
100,74 |
6 512 400,00 |
|
|
- на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
220 559,00 |
220 559,00 |
100,00 |
220 559,00 |
|
|
- на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях |
47 700,00 |
47 700,00 |
100,00 |
47 700,00 |
|
|
- на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
1 262 100,00 |
1 271 200,00 |
100,72 |
1 271 200,00 |
|
|
- на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
2 026 700,00 |
2 041 000,00 |
100,71 |
2 041 000,00 |
|
|
- на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
|
2 02 30 029 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
68 188 000,00 |
57 666 900,00 |
84,57 |
57 666 900,00 |
001 |
2 02 30 029 04 0 220 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
68 188 000,00 |
57 666 900,00 |
84,57 |
57 666 900,00 |
|
2 02 35 082 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
37 264 320,00 |
21 980 170,50 |
58,98 |
37 264 320,00 |
001 |
2 02 35 082 04 0 110 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
3 895 596,80 |
3 895 596,80 |
100,00 |
3 895 596,80 |
001 |
2 02 35 082 04 0 220 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
33 368 723,20 |
18 084 573,70 |
54,20 |
33 368 723,20 |
|
2 02 35 120 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
001 |
2 02 35 120 04 0 110 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
|
2 02 35 135 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
1 884 042,00 |
1 884 042,00 |
100,00 |
1 884 042,00 |
001 |
2 02 35 135 04 0 110 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
1 884 042,00 |
1 884 042,00 |
100,00 |
1 884 042,00 |
|
2 02 35 176 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
951 336,00 |
951 336,00 |
100,00 |
951 336,00 |
001 |
2 02 35 176 04 0 110 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
951 336,00 |
951 336,00 |
100,00 |
951 336,00 |
|
2 02 35 303 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
100,00 |
68 728 000,00 |
001 |
2 02 35 303 04 0 110 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
100,00 |
68 728 000,00 |
|
2 02 40 000 00 0 000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
331 603 374,62 |
331 463 084,21 |
99,96 |
331 579 771,94 |
|
2 02 45 160 00 0 000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
173 745 974,62 |
170 576 750,21 |
98,18 |
170 693 437,94 |
001 |
2 02 45 160 04 0 220 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
173 745 974,62 |
170 576 750,21 |
98,18 |
170 693 437,94 |
|
2 02 45 393 00 0 000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
157 857 400,00 |
157 857 400,00 |
100,00 |
157 857 400,00 |
001 |
2 02 45 393 04 0 110 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
157 857 400,00 |
157 857 400,00 |
100,00 |
157 857 400,00 |
|
2 02 49 999 00 0 000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
|
3 028 934,00 |
|
3 028 934,00 |
001 |
2 02 49 999 04 0 220 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
|
3 028 934,00 |
|
3 028 934,00 |
|
2 03 00 000 00 0 000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ |
832 881,67 |
832 881,67 |
100,00 |
832 881,67 |
001 |
2 03 04 099 04 0 000 150 |
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов |
832 881,67 |
832 881,67 |
100,00 |
832 881,67 |
|
2 07 00 000 00 0 000 000 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
-570 381,95 |
|
|
-570 381,95 |
001 |
2 07 04 050 04 0 000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
-570 381,95 |
|
|
-570 381,95 |
|
2 18 00 000 00 0 000 000 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
84 542 487,00 |
85 756 771,02 |
101,44 |
84 542 487,00 |
001 |
2 18 04 000 04 0 000 150 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
84 542 487,00 |
85 756 771,02 |
101,44 |
84 542 487,00 |
|
2 19 00 000 00 0 000 000 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
-25 877 907,04 |
-25 877 907,04 |
100,00 |
-25 877 907,04 |
001 |
2 19 25 304 04 0 110 150 |
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов |
-5 436 951,25 |
-5 436 951,25 |
100,00 |
-5 436 951,25 |
001 |
2 19 25 304 04 0 220 150 |
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов |
-1 910 149,89 |
-1 910 149,89 |
100,00 |
-1 910 149,89 |
001 |
2 19 35 303 04 0 110 150 |
Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов |
-1 453 217,84 |
-1 453 217,84 |
100,00 |
-1 453 217,84 |
001 |
2 19 45 160 04 0 220 150 |
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов |
-1 188 349,18 |
-1 188 349,18 |
100,00 |
-1 188 349,18 |
001 |
2 19 60 010 04 0 220 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
-15 889 238,88 |
-15 889 238,88 |
100,00 |
-15 889 238,88 |
Справочно:
* - администраторы поступлений:
Код |
Наименование главного администратора доходов |
001 |
Администрация г. Дзержинска |
100 |
Управление Федерального казначейства по Нижегородской области |
141 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области |
143 |
Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области |
150 |
Федеральная служба по труду и занятости |
177 |
Главное управление МЧС России по Нижегородской области |
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области |
188 |
Главное управление МВД России по Нижегородской области |
218 |
Управление по обеспечению деятельности мировых судей адвокатуры и нотариата Нижегородской области |
321 |
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области |
415 |
Генеральная прокуратура Российской Федерации |
487 |
Управление делами Правительства Нижегородской области |
798 |
Государственная жилищная инспекция Нижегородской области |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 2
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
доходов городского бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов
Код группы, подгруппы, статьи классификации доходов, код подвида доходов бюджета |
Наименование показателя |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 4: гр. 3) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
6 902 115 342,58 |
7 036 810 568,34 |
101,95 |
6 937 623 470,34 |
1 00 00 000 00 0 000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2 750 914 284,56 |
2 872 609 784,57 |
104,42 |
2 750 914 284,56 |
1 01 00 000 00 0 000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 739 716 589,00 |
1 791 512 588,66 |
102,98 |
1 739 716 589,00 |
1 01 02 000 01 0 000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
1 739 716 589,00 |
1 791 512 588,66 |
102,98 |
1 739 716 589,00 |
1 03 00 000 00 0 000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
10 595 000,00 |
11 426 353,28 |
107,85 |
10 595 000,00 |
1 03 02 000 01 0 000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
10 595 000,00 |
11 426 353,28 |
107,85 |
10 595 000,00 |
1 05 00 000 00 0 000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
329 289 701,70 |
348 095 037,06 |
105,71 |
329 289 701,70 |
1 05 01 000 00 0 000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
257 203 800,00 |
261 533 971,32 |
101,68 |
257 203 800,00 |
1 05 02 000 02 0 000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
28 302 369,00 |
28 467 461,49 |
100,58 |
28 302 369,00 |
1 05 03 000 01 0 000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
198 632,70 |
199 115,13 |
100,24 |
198 632,70 |
1 05 04 000 02 0 000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
43 584 900,00 |
57 894 489,12 |
132,83 |
43 584 900,00 |
1 06 00 000 00 0 000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
354 320 200,00 |
380 828 293,71 |
107,48 |
354 320 200,00 |
1 06 01 000 00 0 000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
104 140 600,00 |
115 953 063,61 |
111,34 |
104 140 600,00 |
1 06 06 000 00 0 000 110 |
Земельный налог |
250 179 600,00 |
264 875 230,10 |
105,87 |
250 179 600,00 |
1 08 00 000 00 0 000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
44 423 259,00 |
45 772 506,81 |
103,04 |
44 423 259,00 |
1 08 03 000 01 0 000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
44 145 019,00 |
45 369 266,81 |
102,77 |
44 145 019,00 |
1 08 07 000 01 0 000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
278 240,00 |
403 240,00 |
144,93 |
278 240,00 |
1 09 00 000 00 0 000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
360,71 |
|
|
1 09 04 000 00 0 000 110 |
Налоги на имущество |
|
-218,68 |
|
|
1 09 07 000 00 0 000 110 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
|
579,39 |
|
|
1 11 00 000 00 0 000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
147 530 263,00 |
153 113 831,06 |
103,78 |
147 530 263,00 |
1 11 05 000 00 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
111 041 520,00 |
115 703 808,43 |
104,20 |
111 041 520,00 |
1 11 05 010 00 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
74 427 282,52 |
78 324 942,48 |
105,24 |
74 427 282,52 |
1 11 05 012 04 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
74 427 282,52 |
78 324 942,48 |
105,24 |
74 427 282,52 |
1 11 05 020 00 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
12 365 217,48 |
12 918 245,44 |
104,47 |
12 365 217,48 |
1 11 05 024 04 0 000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
12 365 217,48 |
12 918 245,44 |
104,47 |
12 365 217,48 |
1 11 05 070 00 0 000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
23 720 300,00 |
23 787 541,07 |
100,28 |
23 720 300,00 |
1 11 05 074 04 0 000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
23 720 300,00 |
23 787 541,07 |
100,28 |
23 720 300,00 |
1 11 05 300 00 0 000 120 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
528 720,00 |
643 112,76 |
121,64 |
528 720,00 |
1 11 05 312 04 0 000 120 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
528 720,00 |
643 112,76 |
121,64 |
528 720,00 |
1 11 05 400 00 0 000 120 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
|
29 966,68 |
|
|
1 11 05 410 04 0 000 120 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не представленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) |
|
27 462,00 |
|
|
1 11 05 420 04 0 000 120 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) |
|
2 504,68 |
|
|
1 11 07 000 00 0 000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
740 752,00 |
740 751,88 |
100,00 |
740 752,00 |
1 11 07 010 00 0 000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
740 752,00 |
740 751,88 |
100,00 |
740 752,00 |
1 11 07 014 04 0 000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
740 752,00 |
740 751,88 |
100,00 |
740 752,00 |
1 11 09 000 00 0 000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
35 747 991,00 |
36 669 270,75 |
102,58 |
35 747 991,00 |
1 11 09 040 00 0 000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
24 204 000,00 |
24 809 006,17 |
102,50 |
24 204 000,00 |
1 11 09 044 04 0 000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
24 204 000,00 |
24 809 006,17 |
102,50 |
24 204 000,00 |
1 11 09 080 00 0 000 120 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
11 543 991,00 |
11 860 264,58 |
102,74 |
11 543 991,00 |
1 11 09 080 04 0 000 120 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
11 543 991,00 |
11 860 264,58 |
102,74 |
11 543 991,00 |
1 12 00 000 00 0 000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
37 371 351,00 |
37 199 135,35 |
99,54 |
37 371 351,00 |
1 12 01 000 01 0 000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
37 222 090,00 |
37 049 874,77 |
99,54 |
37 222 090,00 |
1 12 04 000 00 0 000 120 |
Плата за использование лесов |
149 261,00 |
149 260,58 |
100,00 |
149 261,00 |
1 13 00 000 00 0 000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
5 983 299,92 |
6 504 359,85 |
108,71 |
5 983 299,92 |
1 13 01 000 00 0 000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
552 614,00 |
606 819,60 |
109,81 |
552 614,00 |
1 13 01 994 04 0 000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
552 614,00 |
606 819,60 |
109,81 |
552 614,00 |
1 13 02 000 00 0 000 130 |
Доходы от компенсации затрат государства |
5 430 685,92 |
5 897 540,25 |
108,60 |
5 430 685,92 |
1 13 02 994 04 0 000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
5 430 685,92 |
5 897 540,25 |
108,60 |
5 430 685,92 |
1 14 00 000 00 0 000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
49 597 825,94 |
56 814 839,11 |
114,55 |
49 597 825,94 |
1 14 01 000 00 0 000 410 |
Доходы от продажи квартир |
1 155 000,00 |
1 155 000,00 |
100,00 |
1 155 000,00 |
1 14 01 040 04 0 000 410 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
1 155 000,00 |
1 155 000,00 |
100,00 |
1 155 000,00 |
1 14 02 000 00 0 000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
5 168 522,94 |
7 541 209,53 |
145,91 |
5 168 522,94 |
1 14 02 040 04 0 000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
5 168 522,94 |
7 541 209,53 |
145,91 |
5 168 522,94 |
1 14 02 043 04 0 000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
5 168 522,94 |
7 541 209,53 |
145,91 |
5 168 522,94 |
1 14 06 000 00 0 000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
25 266 068,00 |
27 567 313,90 |
109,11 |
25 266 068,00 |
1 14 06 010 00 0 000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
25 266 068,00 |
27 567 313,90 |
109,11 |
25 266 068,00 |
1 14 06 012 04 0 000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
25 266 068,00 |
27 567 313,90 |
109,11 |
25 266 068,00 |
1 14 06 300 00 0 000 430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
7 092 427,00 |
8 170 130,27 |
115,20 |
7 092 427,00 |
1 14 06 310 00 0 000 430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
7 092 427,00 |
8 170 130,27 |
115,20 |
7 092 427,00 |
1 14 06 312 04 0 000 430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
7 092 427,00 |
8 170 130,27 |
115,20 |
7 092 427,00 |
1 14 13 000 00 0 000 000 |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
10 915 808,00 |
12 381 185,41 |
113,42 |
10 915 808,00 |
1 14 13 040 04 0 000 410 |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны |
10 915 808,00 |
12 381 185,41 |
113,42 |
10 915 808,00 |
1 16 00 000 00 0 000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
31 545 995,00 |
40 965 258,29 |
129,86 |
31 545 995,00 |
1 16 01 000 01 0 000 140 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
2 845 000,00 |
3 065 162,42 |
107,74 |
2 845 000,00 |
1 16 02 000 02 0 000 140 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях |
2 400 000,00 |
2 811 210,61 |
117,13 |
2 400 000,00 |
1 16 07 000 00 0 000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации |
254 185,00 |
710 129,23 |
св.200 |
254 185,00 |
1 16 10 000 00 0 000 140 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) |
26 046 810,00 |
34 292 637,02 |
131,66 |
26 046 810,00 |
1 17 00 000 00 0 000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
540 800,00 |
377 220,68 |
69,75 |
540 800,00 |
1 17 01 040 04 0 000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
|
-164 379,32 |
|
|
1 17 05 040 04 0 000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
87 800,00 |
87 900,00 |
100,11 |
87 800,00 |
1 17 15 020 04 0 000 150 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов |
453 000,00 |
453 700,00 |
100,15 |
453 000,00 |
2 00 00 000 00 0 000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
4 151 201 058,02 |
4 164 200 783,77 |
100,31 |
4 186 709 185,78 |
2 02 00 000 00 0 000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
4 092 273 978,34 |
4 103 489 038,12 |
100,27 |
4 127 782 106,10 |
2 02 10 000 00 0 000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
613 737 200,00 |
613 737 200,00 |
100,00 |
613 737 200,00 |
2 02 15 001 04 0 000 150 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
5 256 800,00 |
5 256 800,00 |
100,00 |
5 256 800,00 |
2 02 15 002 04 0 000 150 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
568 480 400,00 |
568 480 400,00 |
100,00 |
568 480 400,00 |
2 02 15 399 04 0 000 150 |
Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
100,00 |
40 000 000,00 |
2 02 20 000 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
981 975 971,72 |
1 017 947 024,65 |
103,66 |
1 025 799 802,16 |
2 02 20 077 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
98 794 133,00 |
142 755 648,00 |
144,50 |
147 994 148,00 |
2 02 20 077 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
98 794 133,00 |
142 755 648,00 |
144,50 |
147 994 148,00 |
2 02 20 216 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
133 653 100,00 |
133 632 049,20 |
99,98 |
133 653 100,00 |
2 02 20 216 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
133 653 100,00 |
133 632 049,20 |
99,98 |
133 653 100,00 |
2 02 20 299 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
100 572 467,13 |
94 003 144,65 |
93,47 |
95 219 582,57 |
2 02 20 299 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
100 572 467,13 |
94 003 144,65 |
93,47 |
95 219 582,57 |
2 02 20 302 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
3 403 762,92 |
3 182 047,74 |
93,49 |
3 403 762,92 |
2 02 20 302 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
3 403 762,92 |
3 182 047,74 |
93,49 |
3 403 762,92 |
2 02 25 097 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
900 000,00 |
900 000,00 |
100,00 |
900 000,00 |
2 02 25 097 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
864 000,00 |
864 000,00 |
100,00 |
864 000,00 |
2 02 25 097 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
36 000,00 |
36 000,00 |
100,00 |
36 000,00 |
2 02 25 242 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
1 338 000,00 |
1 338 000,00 |
100,00 |
1 338 000,00 |
2 02 25 242 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
1 338 000,00 |
1 338 000,00 |
100,00 |
1 338 000,00 |
2 02 25 304 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
99 661 091,04 |
99 661 091,04 |
100,00 |
99 661 091,04 |
2 02 25 304 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
73 749 210,95 |
73 749 210,95 |
100,00 |
73 749 210,95 |
2 02 25 304 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
25 911 880,09 |
25 911 880,09 |
100,00 |
25 911 880,09 |
2 02 25 466 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
8 933 017,38 |
8 933 017,38 |
100,00 |
8 933 017,38 |
2 02 25 466 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
6 610 432,86 |
6 610 432,86 |
100,00 |
6 620 432,86 |
2 02 25 466 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
2 322 584,52 |
2 322 584,52 |
100,00 |
2 322 584,12 |
2 02 25 497 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
9 042 784,78 |
9 042 784,78 |
100,00 |
9 042 784,78 |
2 02 25 497 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
2 604 403,19 |
2 604 403,19 |
100,00 |
2 604 403,19 |
2 02 25 497 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
6 438 381,59 |
6 438 381,59 |
100,00 |
6 438 381,59 |
2 02 25 519 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры |
907 162,89 |
907 162,89 |
100,00 |
907 162,89 |
2 02 25 519 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры |
671 300,54 |
671 300,54 |
100,00 |
671 300,54 |
2 02 25 519 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры |
235 862,35 |
235 862,65 |
100,00 |
235 862,65 |
2 02 25 527 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
791 214,36 |
791 214,36 |
100,00 |
791 214,36 |
2 02 25 527 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
791 214,36 |
791 214,36 |
100,00 |
791 214,36 |
2 02 25 555 00 0 000 150 |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды |
79 105 578,69 |
79 105 578,33 |
100,00 |
79 105 578,69 |
2 02 25 555 04 0 110 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
75 941 355,54 |
75 941 355,18 |
100,00 |
75 941 355,18 |
2 02 25 555 04 0 220 150 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
3 164 223,15 |
3 164 223,15 |
100,00 |
3 164 223,15 |
2 02 29 999 04 0 220 150 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
444 873 659,53 |
443 695 286,28 |
99,74 |
444 850 359,53 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
158 228 300,00 |
158 228 300,00 |
100,00 |
158 228 300,00 |
|
- на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) |
117 200,00 |
90 740,50 |
77,42 |
93 900,00 |
|
- на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы |
18 853 669,08 |
18 853 669,08 |
100,00 |
18 853 669,08 |
|
- на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов |
40 000 000,00 |
39 999 443,32 |
100,00 |
40 000 000,00 |
|
- на обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
854 800,00 |
854 784,00 |
100,00 |
854 800,00 |
|
- на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
1 469 000,00 |
1 469 000,00 |
100,00 |
1 469 000,00 |
|
- на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
8 986 500,00 |
8 986 472,76 |
100,00 |
8 986 500,00 |
|
- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
29 897 200,00 |
29 897 200,00 |
100,00 |
29 897 200,00 |
|
- на приобретение автобусов |
87 600 000,00 |
87 600 000,00 |
100,00 |
87 600 000,00 |
|
- на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
12 629 244,00 |
11 477 930,17 |
90,88 |
12 629 244,00 |
|
- на реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
20 000 000,00 |
20 000 000,00 |
100,00 |
20 000 000,00 |
|
- на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
19 709 400,00 |
19 709 400,00 |
100,00 |
19 709 400,00 |
|
- на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
6 528 346,45 |
6 528 346,45 |
100,00 |
6 528 346,45 |
|
- на поддержку программ формирования современной городской среды |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
100,00 |
40 000 000,00 |
2 02 30 000 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 164 957 432,00 |
2 140 341 729,26 |
98,86 |
2 156 665 332,00 |
2 02 30 024 04 0 220 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 987 866 534,00 |
1 989 131 280,76 |
100,06 |
1 990 095 534,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
848 687 100,00 |
850 288 000,00 |
100,19 |
850 288 000,00 |
|
- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
8 934 400,00 |
7 926 200,00 |
88,72 |
7 926 200,00 |
|
- на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
1 032 620 500,00 |
1 034 182 500,00 |
100,15 |
1 034 182 500,00 |
|
- на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательных программ, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания |
15 294 000,00 |
15 294 000,00 |
100,00 |
15 294 000,00 |
|
- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
32 266 800,00 |
32 266 800,00 |
100,00 |
32 266 800,00 |
|
- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
28 361 100,00 |
28 361 100,00 |
100,00 |
28 361 100,00 |
|
- на компенсацию части расходов по приобретению путевок и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
2 188 700,00 |
2 188 700,00 |
100,00 |
2 188 700,00 |
|
- на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
2 977 500,00 |
2 980 500,00 |
100,10 |
2 980 500,00 |
|
- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
4 126 975,00 |
4 126 975,00 |
100,00 |
4 126 975,00 |
|
- на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
6 464 500,00 |
6 512 400,00 |
100,74 |
6 512 400,00 |
|
- на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
220 559,00 |
220 559,00 |
100,00 |
220 559,00 |
|
- на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях |
47 700,00 |
47 700,00 |
100,00 |
47 700,00 |
|
- на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
1 262 100,00 |
1 271 200,00 |
100,72 |
1 271 200,00 |
|
- на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
2 026 700,00 |
2 041 000,00 |
100,71 |
2 041 000,00 |
|
- на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
2 02 30 029 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
68 188 000,00 |
57 666 900,00 |
84,57 |
57 666 900,00 |
2 02 30 029 04 0 220 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
68 188 000,00 |
57 666 900,00 |
84,57 |
57 666 900,00 |
2 02 35 082 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
37 264 320,00 |
21 980 170,50 |
58,98 |
37 264 320,00 |
2 02 35 082 04 0 110 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
3 895 596,80 |
3 895 596,80 |
100,00 |
3 895 596,80 |
2 02 35 082 04 0 220 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
33 368 723,20 |
18 084 573,70 |
54,20 |
33 368 723,20 |
2 02 35 120 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
2 02 35 120 04 0 110 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
2 02 35 135 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
1 884 042,00 |
1 884 042,00 |
100,00 |
1 884 042,00 |
2 02 35 135 04 0 110 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
1 884 042,00 |
1 884 042,00 |
100,00 |
1 884 042,00 |
2 02 35 176 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
951 336,00 |
951 336,00 |
100,00 |
951 336,00 |
2 02 35 176 04 0 110 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
951 336,00 |
951 336,00 |
100,00 |
951 336,00 |
2 02 35 303 00 0 000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
100,00 |
68 728 000,00 |
2 02 35 303 04 0 110 150 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
100,00 |
68 728 000,00 |
2 02 40 000 00 0 000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
331 603 374,62 |
331 463 084,21 |
99,96 |
331 579 771,94 |
2 02 45 160 00 0 000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
173 745 974,62 |
170 576 750,21 |
98,18 |
170 693 437,94 |
2 02 45 160 04 0 220 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
173 745 974,62 |
170 576 750,21 |
98,18 |
170 693 437,94 |
2 02 45 393 00 0 000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
157 857 400,00 |
157 857 400,00 |
100,00 |
157 857 400,00 |
2 02 45 393 04 0 110 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
157 857 400,00 |
157 857 400,00 |
100,00 |
157 857 400,00 |
2 02 49 999 00 0 000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
|
3 028 934,00 |
|
3 028 934,00 |
2 02 49 999 04 0 220 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
|
3 028 934,00 |
|
3 028 934,00 |
2 03 00 000 00 0 000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ |
832 881,67 |
832 881,67 |
100,00 |
832 881,67 |
2 03 04 099 04 0 000 150 |
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов |
832 881,67 |
832 881,67 |
100,00 |
832 881,67 |
2 07 00 000 00 0 000 000 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
-570 381,95 |
|
|
-570 381,95 |
2 07 04 050 04 0 000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
-570 381,95 |
|
|
-570 381,95 |
2 18 00 000 00 0 000 000 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
84 542 487,00 |
85 756 771,02 |
101,44 |
84 542 487,00 |
2 18 04 000 04 0 000 150 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
84 542 487,00 |
85 756 771,02 |
101,44 |
84 542 487,00 |
2 19 00 000 00 0 000 000 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
-25 877 907,04 |
-25 877 907,04 |
100,00 |
-25 877 907,04 |
2 19 25 304 04 0 110 150 |
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов |
-5 436 951,25 |
-5 436 951,25 |
100,00 |
-5 436 951,25 |
2 19 25 304 04 0 220 150 |
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов |
-1 910 149,89 |
-1 910 149,89 |
100,00 |
-1 910 149,89 |
2 19 35 303 04 0 110 150 |
Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов |
-1 453 217,84 |
-1 453 217,84 |
100,00 |
-1 453 217,84 |
2 19 45 160 04 0 220 150 |
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов |
-1 188 349,18 |
-1 188 349,18 |
100,00 |
-1 188 349,18 |
2 19 60 010 04 0 220 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
-15 889 238,88 |
-15 889 238,88 |
100,00 |
-15 889 238,88 |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 3
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Раздел |
Подраздел |
Наименование показателя |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 4: гр. 3) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
6 902 115 342,58 |
6 891 786 052,31 |
99,85 |
6 937 623 470,34 |
01 |
00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
610 855 366,92 |
587 463 290,64 |
96,17 |
593 383 061,66 |
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
3 785 154,48 |
4 032 356,10 |
106,53 |
4 032 356,10 |
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
27 375 082,31 |
27 224 104,87 |
99,45 |
27 417 124,48 |
01 |
04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
321 890 800,99 |
322 644 853,61 |
100,23 |
324 168 453,37 |
01 |
05 |
Судебная система |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
01 |
06 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
11 739 945,24 |
11 729 375,23 |
99,91 |
11 739 945,24 |
01 |
07 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
01 |
11 |
Резервные фонды |
5 000 000,00 |
|
|
1 336 971,67 |
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
238 743 133,90 |
219 586 550,83 |
91,98 |
222 366 960,80 |
03 |
00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
35 531 017,75 |
37 876 427,75 |
106,60 |
37 923 482,75 |
03 |
09 |
Гражданская оборона |
30 871 213,14 |
33 471 389,57 |
108,42 |
33 471 389,57 |
03 |
14 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
4 659 804,61 |
4 405 038,18 |
94,53 |
4 452 093,18 |
04 |
00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
1 033 057 679,49 |
1 011 302 029,40 |
97,89 |
1 018 059 108,35 |
04 |
01 |
Общеэкономические вопросы |
1 017 925,40 |
890 000,00 |
87,43 |
890 000,00 |
04 |
05 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
04 |
06 |
Водное хозяйство |
4 408 595,64 |
4 408 595,64 |
100,00 |
4 408 595,64 |
04 |
07 |
Лесное хозяйство |
9 673 000,00 |
9 672 998,40 |
100,00 |
9 673 000,00 |
04 |
08 |
Транспорт |
171 338 068,26 |
168 455 010,11 |
98,32 |
168 457 375,84 |
04 |
09 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
665 432 775,42 |
661 791 249,78 |
99,45 |
665 578 835,26 |
04 |
10 |
Связь и информатика |
30 285 580,80 |
29 905 419,52 |
98,74 |
30 076 649,35 |
04 |
12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
148 513 833,97 |
134 755 109,19 |
90,74 |
136 586 752,26 |
05 |
00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
731 346 087,30 |
727 501 534,04 |
99,47 |
732 973 461,37 |
05 |
01 |
Жилищное хозяйство |
183 298 995,99 |
173 999 997,20 |
94,93 |
178 576 873,95 |
05 |
02 |
Коммунальное хозяйство |
76 555 555,95 |
75 042 178,04 |
98,02 |
75 100 694,65 |
05 |
03 |
Благоустройство |
411 260 527,26 |
418 261 764,80 |
101,70 |
418 413 001,69 |
05 |
05 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
60 231 008,10 |
60 197 594,00 |
99,94 |
60 882 891,08 |
06 |
00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
28 731 694,39 |
29 482 952,34 |
102,61 |
29 482 952,35 |
06 |
02 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
622 648,10 |
1 277 509,40 |
св.200 |
1 277 509,40 |
06 |
03 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
28 109 046,29 |
28 205 442,94 |
100,34 |
28 205 442,95 |
07 |
00 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
3 602 269 952,85 |
3 668 055 005,18 |
101,83 |
3 673 938 839,54 |
07 |
01 |
Дошкольное образование |
1 345 756 997,57 |
1 349 940 369,85 |
100,31 |
1 350 572 481,38 |
07 |
02 |
Общее образование |
1 759 002 161,39 |
1 814 866 883,58 |
103,18 |
1 818 520 407,31 |
07 |
03 |
Дополнительное образование детей |
286 806 914,90 |
291 537 279,95 |
101,65 |
292 077 422,47 |
07 |
07 |
Молодежная политика |
110 446 284,24 |
110 432 489,14 |
99,99 |
111 486 420,24 |
07 |
09 |
Другие вопросы в области образования |
100 257 594,75 |
101 277 982,66 |
101,02 |
101 282 108,14 |
08 |
00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
277 364 767,60 |
272 439 285,75 |
98,22 |
277 677 785,75 |
08 |
01 |
Культура |
232 307 749,91 |
227 382 268,06 |
97,88 |
232 620 768,06 |
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
45 057 017,69 |
45 057 017,69 |
100,00 |
45 057 017,69 |
10 |
00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
145 868 408,71 |
122 674 684,94 |
84,10 |
138 596 968,71 |
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
10 |
03 |
Социальное обеспечение населения |
3 086 718,50 |
6 333 219,00 |
св.200 |
6 336 378,50 |
10 |
04 |
Охрана семьи и детства |
116 325 259,20 |
90 047 386,18 |
77,41 |
105 804 159,20 |
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
3 175 000,00 |
3 175 000,00 |
100,00 |
3 175 000,00 |
11 |
00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
390 778 867,28 |
389 079 260,70 |
99,57 |
389 079 361,57 |
11 |
02 |
Массовый спорт |
90 292 274,34 |
91 863 360,14 |
101,74 |
91 863 461,01 |
11 |
03 |
Спорт высших достижений |
300 486 592,94 |
297 215 900,56 |
98,91 |
297 215 900,56 |
12 |
00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
13 |
00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
13 |
01 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 4
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета |
Наименование показателя |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 5: гр. 4) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
|
Код главного администратора источников финансирования |
Код группы, подгруппы, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
001 |
|
Администрация города Дзержинска |
|
-145 024 516,03 |
|
|
001 |
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
|
-145 024 516,03 |
|
|
001 |
01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
-570 591 838,44 |
-596 936 600,00 |
104,62 |
-570 591 838,44 |
001 |
01 02 00 00 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
784 844 761,56 |
708 500 000,00 |
|
784 844 761,56 |
001 |
01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
784 844 761,56 |
708 500 000,00 |
|
784 844 761,56 |
001 |
01 02 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
-1 355 436 600,00 |
-1 305 436 600,00 |
|
-1 355 436 600,00 |
001 |
01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
-1 355 436 600,00 |
-1 305 436 600,00 |
|
-1 355 436 600,00 |
001 |
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
476 936 600,00 |
476 936 600,00 |
100,00 |
476 936 600,00 |
001 |
01 03 01 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
506 936 600,00 |
506 936 600,00 |
|
506 936 600,00 |
001 |
01 03 01 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
506 936 600,00 |
506 936 600,00 |
|
506 936 600,00 |
001 |
01 03 01 00 04 2800 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
506 936 600,00 |
506 936 600,00 |
|
506 936 600,00 |
001 |
01 03 01 00 00 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
|
-30 000 000,00 |
001 |
01 03 01 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-30 000 000,00 |
-30 000 000,00 |
|
-30 000 000,00 |
001 |
01 03 01 00 04 2800 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
001 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
93 655 238,44 |
-25 024 516,03 |
- |
93 655 238,44 |
001 |
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-8 219 774 611,18 |
-9 016 638 596,26 |
|
-8 203 526 924,86 |
001 |
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-8 219 774 611,18 |
-9 016 638 596,26 |
|
-8 203 526 924,86 |
001 |
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-8 219 774 611,18 |
-9 016 638 596,26 |
|
-8 203 526 924,86 |
001 |
01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
-8 219 774 611,18 |
-9 016 638 596,26 |
|
-8 203 526 924,86 |
001 |
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
8 313 429 849,62 |
8 991 614 080,23 |
|
8 297 182 163,30 |
001 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
8 313 429 849,62 |
8 991 614 080,23 |
|
8 297 182 163,30 |
001 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
8 313 429 849,62 |
8 991 614 080,23 |
|
8 297 182 163,30 |
001 |
01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
8 313 429 849,62 |
8 991 614 080,23 |
|
8 297 182 163,30 |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 5
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
источников финансирования дефицита городского бюджета на 2021 год
Наименование |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 3: гр. 2) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета, в том числе: |
|
-145 024 516,03 |
|
|
разница между привлеченными и погашенными кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
-570 591 838,44 |
-596 936 600,00 |
104,62 |
-570 591 838,44 |
разница между привлеченными и погашенными в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными городскому бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации |
476 936 600,00 |
476 936 600,00 |
100,00 |
476 936 600,00 |
разница между средствами, перечисленными с единого счета местного бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет местного бюджета, при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете городского бюджета |
93 655 238,44 |
-25 024 516,03 |
|
93 655 238,44 |
Источники внешнего финансирования дефицита городского бюджета, в том числе: |
|
|
|
|
разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования целевых иностранных кредитов |
|
|
|
|
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета |
|
-145 024 516,03 |
|
|
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 6
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов
Наименование |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 8: гр. 7) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
|||||
Ведомство |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
6 902 115 342,58 |
6 891 786 052,31 |
99,85 |
6 937 623 470,34 |
Администрация города Дзержинска Нижегородской области |
001 |
00 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
6 861 288 105,47 |
6 851 182 263,80 |
99,85 |
6 896 796 233,23 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|
01 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
570 028 129,81 |
546 859 502,13 |
95,94 |
552 555 824,55 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
|
01 |
02 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 785 154,48 |
4 032 356,10 |
106,53 |
4 032 356,10 |
Непрограммные расходы |
|
01 |
02 |
90.0.00.00000 |
000 |
3 785 154,48 |
4 032 356,10 |
106,53 |
4 032 356,10 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
|
01 |
02 |
90.2.00.00000 |
000 |
3 405 456,35 |
3 405 456,35 |
100,00 |
3 405 456,35 |
Содержание органов местного самоуправления |
|
01 |
02 |
90.2.01.00000 |
000 |
3 405 456,35 |
3 405 456,35 |
100,00 |
3 405 456,35 |
Глава города |
|
01 |
02 |
90.2.01.92015 |
000 |
3 405 456,35 |
3 405 456,35 |
100,00 |
3 405 456,35 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
02 |
90.2.01.92015 |
100 |
3 405 456,35 |
3 405 456,35 |
100,00 |
3 405 456,35 |
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов) |
|
01 |
02 |
90.7.00.00000 |
000 |
178 882,43 |
426 084,05 |
св.200 |
426 084,05 |
Поощрение муниципальных управленческих команд |
|
01 |
02 |
90.7.05.00000 |
000 |
|
247 201,62 |
|
247 201,62 |
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд |
|
01 |
02 |
90.7.05.55490 |
000 |
|
247 201,62 |
|
247 201,62 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
02 |
90.7.05.55490 |
100 |
|
247 201,62 |
|
247 201,62 |
Предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|
01 |
02 |
90.7.06.00000 |
000 |
178 882,43 |
178 882,43 |
100,00 |
178 882,43 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|
01 |
02 |
90.7.06.74600 |
000 |
178 882,43 |
178 882,43 |
100,00 |
178 882,43 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
02 |
90.7.06.74600 |
100 |
178 882,43 |
178 882,43 |
100,00 |
178 882,43 |
Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов |
|
01 |
02 |
90.9.00.00000 |
000 |
200 815,70 |
200 815,70 |
100,00 |
200 815,70 |
Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" |
|
01 |
02 |
90.9.01.00000 |
000 |
200 815,70 |
200 815,70 |
100,00 |
200 815,70 |
Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
|
01 |
02 |
90.9.01.53990 |
000 |
200 815,70 |
200 815,70 |
100,00 |
200 815,70 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
02 |
90.9.01.53990 |
100 |
200 815,70 |
200 815,70 |
100,00 |
200 815,70 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
01 |
04 |
00.0.00.00000 |
000 |
321 890 800,99 |
322 644 853,61 |
100,23 |
324 168 453,37 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" |
|
01 |
04 |
17.0.00.00000 |
000 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
100,00 |
13 049 133,51 |
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом |
|
01 |
04 |
17.0.04.00000 |
000 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
100,00 |
13 049 133,51 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
01 |
04 |
17.0.04.92190 |
000 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
100,00 |
13 049 133,51 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
17.0.04.92190 |
100 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
100,00 |
13 049 133,51 |
Непрограммные расходы |
|
01 |
04 |
90.0.00.00000 |
000 |
308 841 667,48 |
309 595 720,10 |
100,24 |
311 119 319,86 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
|
01 |
04 |
90.2.00.00000 |
000 |
289 498 234,95 |
288 048 935,19 |
99,50 |
289 572 534,95 |
Содержание органов местного самоуправления |
|
01 |
04 |
90.2.01.00000 |
000 |
276 767 434,95 |
276 633 159,98 |
99,95 |
276 708 966,55 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
01 |
04 |
90.2.01.92190 |
000 |
276 767 434,95 |
276 633 159,98 |
99,95 |
276 708 966,55 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
90.2.01.92190 |
100 |
271 260 494,70 |
271 260 494,70 |
100,00 |
271 260 494,70 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
04 |
90.2.01.92190 |
200 |
5 273 901,17 |
5 160 206,20 |
97,84 |
5 215 432,77 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
01 |
04 |
90.2.01.92190 |
300 |
94 459,08 |
94 459,08 |
100,00 |
94 459,08 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
04 |
90.2.01.92190 |
800 |
138 580,00 |
118 000,00 |
85,15 |
138 580,00 |
Исполнение переданных государственных полномочий |
|
01 |
04 |
90.2.05.00000 |
000 |
12 730 800,00 |
11 357 306,81 |
89,21 |
12 805 100,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
|
01 |
04 |
90.2.05.73010 |
000 |
2 977 500,00 |
1 534 688,37 |
51,54 |
2 980 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
90.2.05.73010 |
100 |
466 509,20 |
469 509,20 |
100,64 |
469 509,20 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
04 |
90.2.05.73010 |
200 |
2 510 990,80 |
1 065 179,17 |
42,42 |
2 510 990,80 |
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
|
01 |
04 |
90.2.05.73020 |
000 |
6 464 500,00 |
6 512 400,00 |
100,74 |
6 512 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
90.2.05.73020 |
100 |
6 388 400,00 |
6 436 300,00 |
100,75 |
6 436 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
04 |
90.2.05.73020 |
200 |
76 100,00 |
76 100,00 |
100,00 |
76 100,00 |
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
01 |
04 |
90.2.05.73040 |
000 |
2 026 700,00 |
2 041 000,00 |
100,71 |
2 041 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
90.2.05.73040 |
100 |
1 988 457,45 |
2 002 757,45 |
100,72 |
2 002 757,45 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
04 |
90.2.05.73040 |
200 |
38 242,55 |
38 242,55 |
100,00 |
38 242,55 |
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
|
01 |
04 |
90.2.05.73060 |
000 |
1 262 100,00 |
1 269 218,44 |
100,56 |
1 271 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
90.2.05.73060 |
100 |
1 205 400,00 |
1 214 500,00 |
100,75 |
1 214 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
04 |
90.2.05.73060 |
200 |
56 700,00 |
54 718,44 |
96,51 |
56 700,00 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
|
01 |
04 |
90.2.C1.00000 |
000 |
|
58 468,40 |
|
58 468,40 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
01 |
04 |
90.2.C1.92190 |
000 |
|
58 468,40 |
|
58 468,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
04 |
90.2.C1.92190 |
200 |
|
58 468,40 |
|
58 468,40 |
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов) |
|
01 |
04 |
90.7.00.00000 |
000 |
670 597,35 |
2 873 949,73 |
св.200 |
2 873 949,73 |
Поощрение муниципальных управленческих команд |
|
01 |
04 |
90.7.05.00000 |
000 |
|
2 203 352,38 |
|
2 203 352,38 |
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд |
|
01 |
04 |
90.7.05.55490 |
000 |
|
2 203 352,38 |
|
2 203 352,38 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
90.7.05.55490 |
100 |
|
2 203 352,38 |
|
2 203 352,38 |
Предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|
01 |
04 |
90.7.06.00000 |
000 |
670 597,35 |
670 597,35 |
100,00 |
670 597,35 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|
01 |
04 |
90.7.06.74600 |
000 |
670 597,35 |
670 597,35 |
100,00 |
670 597,35 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
90.7.06.74600 |
100 |
670 597,35 |
670 597,35 |
100,00 |
670 597,35 |
Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов |
|
01 |
04 |
90.9.00.00000 |
000 |
18 672 835,18 |
18 672 835,18 |
100,00 |
18 672 835,18 |
Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" |
|
01 |
04 |
90.9.01.00000 |
000 |
18 672 835,18 |
18 672 835,18 |
100,00 |
18 672 835,18 |
Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
|
01 |
04 |
90.9.01.53990 |
000 |
18 672 835,18 |
18 672 835,18 |
100,00 |
18 672 835,18 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
90.9.01.53990 |
100 |
18 672 835,18 |
18 672 835,18 |
100,00 |
18 672 835,18 |
Судебная система |
|
01 |
05 |
00.0.00.00000 |
000 |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
Непрограммные расходы |
|
01 |
05 |
90.0.00.00000 |
000 |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
|
01 |
05 |
90.2.00.00000 |
000 |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
Исполнение переданных государственных полномочий |
|
01 |
05 |
90.2.05.00000 |
000 |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
01 |
05 |
90.2.05.51200 |
000 |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
05 |
90.2.05.51200 |
200 |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
01 |
07 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
Непрограммные расходы |
|
01 |
07 |
90.0.00.00000 |
000 |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска |
|
01 |
07 |
90.4.00.00000 |
000 |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
Проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска |
|
01 |
07 |
90.4.01.00000 |
000 |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска |
|
01 |
07 |
90.4.01.94030 |
000 |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
07 |
90.4.01.94030 |
800 |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
Резервные фонды |
|
01 |
11 |
00.0.00.00000 |
000 |
5 000 000,00 |
|
|
1 336 971,67 |
Непрограммные расходы |
|
01 |
11 |
90.0.00.00000 |
000 |
5 000 000,00 |
|
|
1 336 971,67 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
01 |
11 |
90.3.00.00000 |
000 |
5 000 000,00 |
|
|
1 336 971,67 |
Резервный фонд администрации города |
|
01 |
11 |
90.3.01.00000 |
000 |
5 000 000,00 |
|
|
1 336 971,67 |
Резервный фонд администрации города |
|
01 |
11 |
90.3.01.93010 |
000 |
5 000 000,00 |
|
|
1 336 971,67 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
11 |
90.3.01.93010 |
800 |
5 000 000,00 |
|
|
1 336 971,67 |
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00.0.00.00000 |
000 |
237 030 924,34 |
217 936 242,42 |
91,94 |
220 696 793,41 |
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" |
|
01 |
13 |
05.0.00.00000 |
000 |
16 085 637,38 |
16 085 637,38 |
100,00 |
16 085 637,38 |
Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" |
|
01 |
13 |
05.1.00.00000 |
000 |
16 085 637,38 |
16 085 637,38 |
100,00 |
16 085 637,38 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы" |
|
01 |
13 |
05.1.16.00000 |
000 |
16 085 637,38 |
16 085 637,38 |
100,00 |
16 085 637,38 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы" |
|
01 |
13 |
05.1.16.12590 |
000 |
16 085 637,38 |
16 085 637,38 |
100,00 |
16 085 637,38 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 |
13 |
05.1.16.12590 |
600 |
16 085 637,38 |
16 085 637,38 |
100,00 |
16 085 637,38 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
|
01 |
13 |
06.0.00.00000 |
000 |
99 124 967,64 |
100 672 520,95 |
101,56 |
101 046 511,63 |
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
|
01 |
13 |
06.1.00.00000 |
000 |
91 958 117,64 |
93 702 739,59 |
101,90 |
94 076 609,63 |
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
|
01 |
13 |
06.1.01.00000 |
000 |
12 170 573,60 |
12 152 632,64 |
99,85 |
12 152 904,00 |
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
|
01 |
13 |
06.1.01.24050 |
000 |
12 170 573,60 |
12 152 632,64 |
99,85 |
12 152 904,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
06.1.01.24050 |
200 |
4 280 100,00 |
4 262 159,10 |
99,58 |
4 262 430,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 |
13 |
06.1.01.24050 |
600 |
7 890 473,60 |
7 890 473,54 |
100,00 |
7 890 473,60 |
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
|
01 |
13 |
06.1.03.00000 |
000 |
52 352,00 |
52 352,00 |
100,00 |
52 352,00 |
Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
|
01 |
13 |
06.1.03.24070 |
000 |
52 352,00 |
52 352,00 |
100,00 |
52 352,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
06.1.03.24070 |
200 |
52 352,00 |
52 352,00 |
100,00 |
52 352,00 |
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
|
01 |
13 |
06.1.04.00000 |
000 |
68 507 393,10 |
70 428 166,84 |
102,80 |
70 733 989,50 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
|
01 |
13 |
06.1.04.62590 |
000 |
68 507 393,10 |
70 428 166,84 |
102,80 |
70 733 989,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
13 |
06.1.04.62590 |
100 |
35 293 568,75 |
36 806 951,28 |
104,29 |
36 838 607,98 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
06.1.04.62590 |
200 |
33 052 709,24 |
33 461 600,45 |
101,24 |
33 734 266,41 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
01 |
13 |
06.1.04.62590 |
300 |
6 331,00 |
6 331,00 |
100,00 |
6 331,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
06.1.04.62590 |
800 |
154 784,11 |
153 284,11 |
99,03 |
154 784,11 |
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
|
01 |
13 |
06.1.05.00000 |
000 |
11 227 798,94 |
11 004 338,51 |
98,01 |
11 072 114,53 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
|
01 |
13 |
06.1.05.62590 |
000 |
11 227 798,94 |
11 004 338,51 |
98,01 |
11 072 114,53 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
13 |
06.1.05.62590 |
100 |
11 148 598,94 |
10 990 738,51 |
98,58 |
10 992 914,53 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
06.1.05.62590 |
200 |
79 200,00 |
13 600,00 |
17,17 |
79 200,00 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
|
01 |
13 |
06.1.C1.00000 |
000 |
|
65 249,60 |
|
65 249,60 |
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
|
01 |
13 |
06.1.C1.24050 |
000 |
|
17 669,60 |
|
17 669,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
06.1.C1.24050 |
200 |
|
17 669,60 |
|
17 669,60 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
|
01 |
13 |
06.1.C1.62590 |
000 |
|
47 580,00 |
|
47 580,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
06.1.C1.62590 |
200 |
|
47 580,00 |
|
47 580,00 |
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" |
|
01 |
13 |
06.2.00.00000 |
000 |
4 166 850,00 |
3 969 781,36 |
95,27 |
3 969 902,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания |
|
01 |
13 |
06.2.01.00000 |
000 |
2 197 876,00 |
2 000 851,50 |
91,04 |
2 000 928,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
|
01 |
13 |
06.2.01.24010 |
000 |
2 197 876,00 |
2 000 851,50 |
91,04 |
2 000 928,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
06.2.01.24010 |
200 |
2 197 876,00 |
2 000 851,50 |
91,04 |
2 000 928,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
|
01 |
13 |
06.2.02.00000 |
000 |
968 974,00 |
968 929,86 |
100,00 |
968 974,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
|
01 |
13 |
06.2.02.24020 |
000 |
968 974,00 |
968 929,86 |
100,00 |
968 974,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
06.2.02.24020 |
200 |
968 974,00 |
968 929,86 |
100,00 |
968 974,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
|
01 |
13 |
06.2.03.00000 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
1 000 000,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных СМИ |
|
01 |
13 |
06.2.03.24030 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
1 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
06.2.03.24030 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
1 000 000,00 |
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
|
01 |
13 |
06.4.00.00000 |
000 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
3 000 000,00 |
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
|
01 |
13 |
06.4.01.00000 |
000 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
3 000 000,00 |
Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
|
01 |
13 |
06.4.01.65010 |
000 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
3 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 |
13 |
06.4.01.65010 |
600 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
3 000 000,00 |
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" |
|
01 |
13 |
09.0.00.00000 |
000 |
68 172 926,62 |
64 473 812,79 |
94,57 |
66 504 071,33 |
Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" |
|
01 |
13 |
09.1.00.00000 |
000 |
68 172 926,62 |
64 473 812,79 |
94,57 |
66 504 071,33 |
Управление муниципальным имуществом |
|
01 |
13 |
09.1.01.00000 |
000 |
34 021 135,95 |
30 329 157,41 |
89,15 |
32 352 280,66 |
Расходы на управление муниципальным имуществом |
|
01 |
13 |
09.1.01.23120 |
000 |
34 021 135,95 |
30 329 157,41 |
89,15 |
32 352 280,66 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
09.1.01.23120 |
200 |
14 504 279,68 |
10 747 660,59 |
74,10 |
12 770 783,84 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
09.1.01.23120 |
800 |
19 516 856,27 |
19 581 496,82 |
100,33 |
19 581 496,82 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" |
|
01 |
13 |
09.1.10.00000 |
000 |
9 151 790,67 |
9 144 655,38 |
99,92 |
9 151 790,67 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" |
|
01 |
13 |
09.1.10.16590 |
000 |
9 151 790,67 |
9 144 655,38 |
99,92 |
9 151 790,67 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
13 |
09.1.10.16590 |
100 |
7 345 343,83 |
7 345 338,84 |
100,00 |
7 345 343,83 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
09.1.10.16590 |
200 |
1 799 954,54 |
1 798 397,54 |
99,91 |
1 799 954,54 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
09.1.10.16590 |
800 |
6 492,30 |
919,00 |
14,16 |
6 492,30 |
Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского округа город Дзержинск |
|
01 |
13 |
09.1.11.00000 |
000 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
100,00 |
25 000 000,00 |
Расходы на приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского округа город Дзержинск |
|
01 |
13 |
09.1.11.27360 |
000 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
100,00 |
25 000 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
01 |
13 |
09.1.11.27360 |
400 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
100,00 |
25 000 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
|
01 |
13 |
11.0.00.00000 |
000 |
18 780 152,19 |
19 116 929,85 |
101,79 |
19 116 929,85 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
|
01 |
13 |
11.1.00.00000 |
000 |
18 780 152,19 |
19 116 929,85 |
101,79 |
19 116 929,85 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
|
01 |
13 |
11.1.07.00000 |
000 |
18 780 152,19 |
19 116 929,85 |
101,79 |
19 116 929,85 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
|
01 |
13 |
11.1.07.44590 |
000 |
18 759 452,19 |
19 096 229,85 |
101,80 |
19 096 229,85 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 |
13 |
11.1.07.44590 |
600 |
18 759 452,19 |
19 096 229,85 |
101,80 |
19 096 229,85 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
|
01 |
13 |
11.1.07.S2190 |
000 |
20 700,00 |
20 700,00 |
100,00 |
20 700,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 |
13 |
11.1.07.S2190 |
600 |
20 700,00 |
20 700,00 |
100,00 |
20 700,00 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
|
01 |
13 |
14.0.00.00000 |
000 |
300 000,00 |
299 250,00 |
99,75 |
300 000,00 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте" |
|
01 |
13 |
14.2.00.00000 |
000 |
300 000,00 |
299 250,00 |
99,75 |
300 000,00 |
Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
|
01 |
13 |
14.2.01.00000 |
000 |
300 000,00 |
299 250,00 |
99,75 |
300 000,00 |
Расходы на профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
|
01 |
13 |
14.2.01.30050 |
000 |
300 000,00 |
299 250,00 |
99,75 |
300 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
14.2.01.30050 |
200 |
300 000,00 |
299 250,00 |
99,75 |
300 000,00 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" |
|
01 |
13 |
17.0.00.00000 |
000 |
16 203 940,51 |
16 323 938,51 |
100,74 |
16 323 940,51 |
Членские взносы в Союз финансистов России |
|
01 |
13 |
17.0.01.00000 |
000 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00 |
45 000,00 |
Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России |
|
01 |
13 |
17.0.01.92050 |
000 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00 |
45 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
17.0.01.92050 |
800 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00 |
45 000,00 |
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) |
|
01 |
13 |
17.0.03.00000 |
000 |
16 158 940,51 |
16 278 938,51 |
100,74 |
16 278 940,51 |
Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) |
|
01 |
13 |
17.0.03.93020 |
000 |
16 158 940,51 |
16 278 938,51 |
100,74 |
16 278 940,51 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
17.0.03.93020 |
800 |
16 158 940,51 |
16 278 938,51 |
100,74 |
16 278 940,51 |
Непрограммные расходы |
|
01 |
13 |
90.0.00.00000 |
000 |
18 363 300,00 |
964 152,94 |
5,25 |
1 319 702,71 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
|
01 |
13 |
90.2.00.00000 |
000 |
363 300,00 |
358 261,50 |
98,61 |
363 300,00 |
Членские взносы |
|
01 |
13 |
90.2.04.00000 |
000 |
363 300,00 |
358 261,50 |
98,61 |
363 300,00 |
Членские взносы в Совет муниципальных образований НО |
|
01 |
13 |
90.2.04.92040 |
000 |
363 300,00 |
358 261,50 |
98,61 |
363 300,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
90.2.04.92040 |
800 |
363 300,00 |
358 261,50 |
98,61 |
363 300,00 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
01 |
13 |
90.3.00.00000 |
000 |
18 000 000,00 |
509 494,78 |
2,83 |
860 006,05 |
Резервный фонд администрации города |
|
01 |
13 |
90.3.01.00000 |
000 |
|
509 494,78 |
|
509 494,78 |
Резервный фонд администрации города |
|
01 |
13 |
90.3.01.93010 |
000 |
|
509 494,78 |
|
509 494,78 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
90.3.01.93010 |
200 |
|
509 494,78 |
|
509 494,78 |
Резерв поддержки территорий |
|
01 |
13 |
90.3.03.00000 |
000 |
18 000 000,00 |
|
|
350 511,27 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
|
01 |
13 |
90.3.03.93050 |
000 |
18 000 000,00 |
|
|
350 511,27 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
90.3.03.93050 |
800 |
18 000 000,00 |
|
|
350 511,27 |
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов) |
|
01 |
13 |
90.7.00.00000 |
000 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
Поощрение муниципальных управленческих команд |
|
01 |
13 |
90.7.05.00000 |
000 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд |
|
01 |
13 |
90.7.05.55490 |
000 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 |
13 |
90.7.05.55490 |
600 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
03 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
35 531 017,75 |
37 876 427,75 |
106,60 |
37 923 482,75 |
Гражданская оборона |
|
03 |
09 |
00.0.00.00000 |
000 |
30 871 213,14 |
33 471 389,57 |
108,42 |
33 471 389,57 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" |
|
03 |
09 |
04.0.00.00000 |
000 |
30 871 213,14 |
31 910 856,02 |
103,37 |
31 910 856,02 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" |
|
03 |
09 |
04.1.00.00000 |
000 |
27 942 816,81 |
29 010 799,69 |
103,82 |
29 010 799,69 |
Обеспечение пожарной безопасности |
|
03 |
09 |
04.1.01.00000 |
000 |
13 823 924,88 |
14 160 730,52 |
102,44 |
14 160 730,52 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
|
03 |
09 |
04.1.01.46590 |
000 |
13 823 924,88 |
14 160 730,52 |
102,44 |
14 160 730,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
04.1.01.46590 |
600 |
13 823 924,88 |
14 160 730,52 |
102,44 |
14 160 730,52 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) |
|
03 |
09 |
04.1.02.00000 |
000 |
9 868 520,64 |
10 628 540,64 |
107,70 |
10 628 540,64 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
|
03 |
09 |
04.1.02.46590 |
000 |
9 785 820,64 |
10 545 840,64 |
107,77 |
10 545 840,64 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
04.1.02.46590 |
600 |
9 785 820,64 |
10 545 840,64 |
107,77 |
10 545 840,64 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
|
03 |
09 |
04.1.02.S2190 |
000 |
82 700,00 |
82 700,00 |
100,00 |
82 700,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
04.1.02.S2190 |
600 |
82 700,00 |
82 700,00 |
100,00 |
82 700,00 |
Мероприятия в сфере гражданской обороны |
|
03 |
09 |
04.1.03.00000 |
000 |
3 320 882,06 |
3 320 882,06 |
100,00 |
3 320 882,06 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
|
03 |
09 |
04.1.03.46590 |
000 |
3 320 882,06 |
3 320 882,06 |
100,00 |
3 320 882,06 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
04.1.03.46590 |
600 |
3 320 882,06 |
3 320 882,06 |
100,00 |
3 320 882,06 |
Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
|
03 |
09 |
04.1.04.00000 |
000 |
929 489,23 |
900 646,47 |
96,90 |
900 646,47 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
|
03 |
09 |
04.1.04.46590 |
000 |
929 489,23 |
900 646,47 |
96,90 |
900 646,47 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
04.1.04.46590 |
600 |
929 489,23 |
900 646,47 |
96,90 |
900 646,47 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" |
|
03 |
09 |
04.2.00.00000 |
000 |
2 928 396,33 |
2 900 056,33 |
99,03 |
2 900 056,33 |
Установка пожарных емкостей |
|
03 |
09 |
04.2.08.00000 |
000 |
1 919 996,00 |
1 919 996,00 |
100,00 |
1 919 996,00 |
Расходы на установку пожарных емкостей |
|
03 |
09 |
04.2.08.27220 |
000 |
1 919 996,00 |
1 919 996,00 |
100,00 |
1 919 996,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
04.2.08.27220 |
600 |
1 919 996,00 |
1 919 996,00 |
100,00 |
1 919 996,00 |
Приобретение средств индивидуальной защиты |
|
03 |
09 |
04.2.09.00000 |
000 |
150 000,00 |
142 500,00 |
95,00 |
142 500,00 |
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты |
|
03 |
09 |
04.2.09.27250 |
000 |
150 000,00 |
142 500,00 |
95,00 |
142 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
04.2.09.27250 |
600 |
150 000,00 |
142 500,00 |
95,00 |
142 500,00 |
Сбор и утилизация химически опасных веществ |
|
03 |
09 |
04.2.11.00000 |
000 |
208 400,00 |
187 560,00 |
90,00 |
187 560,00 |
Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ |
|
03 |
09 |
04.2.11.27270 |
000 |
208 400,00 |
187 560,00 |
90,00 |
187 560,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
04.2.11.27270 |
600 |
208 400,00 |
187 560,00 |
90,00 |
187 560,00 |
Изготовление вышки спасательного поста на озере Святое |
|
03 |
09 |
04.2.16.00000 |
000 |
650 000,33 |
650 000,33 |
100,00 |
650 000,33 |
Расходы на изготовление вышки спасательного поста на озере Святое |
|
03 |
09 |
04.2.16.27460 |
000 |
650 000,33 |
650 000,33 |
100,00 |
650 000,33 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
04.2.16.27460 |
600 |
650 000,33 |
650 000,33 |
100,00 |
650 000,33 |
Непрограммные расходы |
|
03 |
09 |
90.0.00.00000 |
000 |
|
1 560 533,55 |
|
1 560 533,55 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
03 |
09 |
90.3.00.00000 |
000 |
|
1 560 533,55 |
|
1 560 533,55 |
Резервный фонд администрации города |
|
03 |
09 |
90.3.00.93010 |
000 |
|
1 560 533,55 |
|
1 560 533,55 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
90.3.00.93010 |
600 |
|
1 560 533,55 |
|
1 560 533,55 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
03 |
14 |
00.0.00.00000 |
000 |
4 659 804,61 |
4 405 038,18 |
94,53 |
4 452 093,18 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" |
|
03 |
14 |
04.0.00.00000 |
000 |
4 659 804,61 |
4 405 038,18 |
94,53 |
4 452 093,18 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" |
|
03 |
14 |
04.2.00.00000 |
000 |
4 659 804,61 |
4 405 038,18 |
94,53 |
4 452 093,18 |
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" |
|
03 |
14 |
04.2.04.00000 |
000 |
1 817 458,59 |
1 626 147,16 |
89,47 |
1 626 147,16 |
Расходы на обеспечение аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" |
|
03 |
14 |
04.2.04.27120 |
000 |
1 817 458,59 |
1 626 147,16 |
89,47 |
1 626 147,16 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
14 |
04.2.04.27120 |
600 |
1 817 458,59 |
1 626 147,16 |
89,47 |
1 626 147,16 |
Повышение безопасности дорожного движения |
|
03 |
14 |
04.2.13.00000 |
000 |
1 500 000,00 |
1 436 545,00 |
95,77 |
1 483 600,00 |
Расходы на повышение безопасности дорожного движения |
|
03 |
14 |
04.2.13.27320 |
000 |
1 500 000,00 |
1 436 545,00 |
95,77 |
1 483 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
14 |
04.2.13.27320 |
200 |
312 000,00 |
311 770,00 |
99,93 |
312 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
14 |
04.2.13.27320 |
600 |
1 188 000,00 |
1 124 775,00 |
94,68 |
1 171 600,00 |
Создание Центра управления муниципалитетом |
|
03 |
14 |
04.2.15.00000 |
000 |
1 342 346,02 |
1 342 346,02 |
100,00 |
1 342 346,02 |
Расходы на создание Центра управления муниципалитетом |
|
03 |
14 |
04.2.15.27490 |
000 |
1 342 346,02 |
1 342 346,02 |
100,00 |
1 342 346,02 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
14 |
04.2.15.27490 |
600 |
1 342 346,02 |
1 342 346,02 |
100,00 |
1 342 346,02 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
|
04 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 033 057 679,49 |
1 011 302 029,40 |
97,89 |
1 018 059 108,35 |
Общеэкономические вопросы |
|
04 |
01 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 017 925,40 |
890 000,00 |
87,43 |
890 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
01 |
02.0.00.00000 |
000 |
1 017 925,40 |
890 000,00 |
87,43 |
890 000,00 |
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" |
|
04 |
01 |
02.2.00.00000 |
000 |
1 017 925,40 |
890 000,00 |
87,43 |
890 000,00 |
Организация общественных работ |
|
04 |
01 |
02.2.04.00000 |
000 |
1 017 925,40 |
890 000,00 |
87,43 |
890 000,00 |
Расходы на организацию общественных работ |
|
04 |
01 |
02.2.04.20220 |
000 |
1 017 925,40 |
890 000,00 |
87,43 |
890 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
01 |
02.2.04.20220 |
600 |
1 017 925,40 |
890 000,00 |
87,43 |
890 000,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 |
05 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
05 |
02.0.00.00000 |
000 |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" |
|
04 |
05 |
02.2.00.00000 |
000 |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
|
04 |
05 |
02.2.07.00000 |
000 |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
|
04 |
05 |
02.2.07.73310 |
000 |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
05 |
02.2.07.73310 |
200 |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
Водное хозяйство |
|
04 |
06 |
00.0.00.00000 |
000 |
4 408 595,64 |
4 408 595,64 |
100,00 |
4 408 595,64 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
06 |
07.0.00.00000 |
000 |
4 408 595,64 |
4 408 595,64 |
100,00 |
4 408 595,64 |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
|
04 |
06 |
07.1.00.00000 |
000 |
4 408 595,64 |
4 408 595,64 |
100,00 |
4 408 595,64 |
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
|
04 |
06 |
07.1.01.00000 |
000 |
4 408 595,64 |
4 408 595,64 |
100,00 |
4 408 595,64 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
|
04 |
06 |
07.1.01.07590 |
000 |
4 404 475,64 |
4 404 475,64 |
100,00 |
4 404 475,64 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
06 |
07.1.01.07590 |
600 |
4 404 475,64 |
4 404 475,64 |
100,00 |
4 404 475,64 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
|
04 |
06 |
07.1.01.S2190 |
000 |
4 120,00 |
4 120,00 |
100,00 |
4 120,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
06 |
07.1.01.S2190 |
600 |
4 120,00 |
4 120,00 |
100,00 |
4 120,00 |
Лесное хозяйство |
|
04 |
07 |
00.0.00.00000 |
000 |
9 673 000,00 |
9 672 998,40 |
100,00 |
9 673 000,00 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
07 |
07.0.00.00000 |
000 |
9 673 000,00 |
9 672 998,40 |
100,00 |
9 673 000,00 |
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
|
04 |
07 |
07.2.00.00000 |
000 |
9 673 000,00 |
9 672 998,40 |
100,00 |
9 673 000,00 |
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов |
|
04 |
07 |
07.2.01.00000 |
000 |
9 378 000,00 |
9 377 998,40 |
100,00 |
9 378 000,00 |
Охрана, защита и воспроизводство лесов |
|
04 |
07 |
07.2.01.23060 |
000 |
9 378 000,00 |
9 377 998,40 |
100,00 |
9 378 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
07 |
07.2.01.23060 |
200 |
9 378 000,00 |
9 377 998,40 |
100,00 |
9 378 000,00 |
Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
|
04 |
07 |
07.2.02.00000 |
000 |
295 000,00 |
295 000,00 |
100,00 |
295 000,00 |
Расходы на разработку лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
|
04 |
07 |
07.2.02.23260 |
000 |
295 000,00 |
295 000,00 |
100,00 |
295 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
07 |
07.2.02.23260 |
200 |
295 000,00 |
295 000,00 |
100,00 |
295 000,00 |
Транспорт |
|
04 |
08 |
00.0.00.00000 |
000 |
171 338 068,26 |
168 455 010,11 |
98,32 |
168 457 375,84 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
08 |
02.0.00.00000 |
000 |
171 338 068,26 |
168 455 010,11 |
98,32 |
168 457 375,84 |
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
|
04 |
08 |
02.3.00.00000 |
000 |
171 338 068,26 |
168 455 010,11 |
98,32 |
168 457 375,84 |
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
|
04 |
08 |
02.3.01.00000 |
000 |
56 729 000,00 |
53 845 944,33 |
94,92 |
53 848 307,58 |
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
|
04 |
08 |
02.3.01.60010 |
000 |
56 729 000,00 |
53 845 944,33 |
94,92 |
53 848 307,58 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
08 |
02.3.01.60010 |
800 |
56 729 000,00 |
53 845 944,33 |
94,92 |
53 848 307,58 |
Обновление муниципального автобусного парка |
|
04 |
08 |
02.3.04.00000 |
000 |
90 609 068,26 |
90 609 068,26 |
100,00 |
90 609 068,26 |
Расходы на обновление муниципального автобусного парка |
|
04 |
08 |
02.3.04.23240 |
000 |
2 124 219,76 |
2 124 219,76 |
100,00 |
2 124 219,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
08 |
02.3.04.23240 |
200 |
2 124 219,76 |
2 124 219,76 |
100,00 |
2 124 219,76 |
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга |
|
04 |
08 |
02.3.04.S2610 |
000 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
100,00 |
88 484 848,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
08 |
02.3.04.S2610 |
200 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
100,00 |
88 484 848,50 |
Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
|
04 |
08 |
02.3.08.00000 |
000 |
24 000 000,00 |
23 999 997,52 |
100,00 |
24 000 000,00 |
Расходы на возмещение части затрат транспортным предприятиям в связи с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
|
04 |
08 |
02.3.08.60160 |
000 |
24 000 000,00 |
23 999 997,52 |
100,00 |
24 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
08 |
02.3.08.60160 |
800 |
24 000 000,00 |
23 999 997,52 |
100,00 |
24 000 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
04 |
09 |
00.0.00.00000 |
000 |
665 432 775,42 |
661 791 249,78 |
99,45 |
665 578 835,26 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
09 |
02.0.00.00000 |
000 |
625 368 365,96 |
622 711 173,67 |
99,58 |
624 572 184,10 |
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
|
04 |
09 |
02.1.00.00000 |
000 |
616 164 257,96 |
615 163 805,11 |
99,84 |
615 368 076,10 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
|
04 |
09 |
02.1.01.00000 |
000 |
430 275 474,94 |
429 685 804,37 |
99,86 |
429 890 075,36 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
|
04 |
09 |
02.1.01.01590 |
000 |
282 787 744,14 |
282 219 323,39 |
99,80 |
282 402 344,56 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
02.1.01.01590 |
600 |
282 787 744,14 |
282 219 323,39 |
99,80 |
282 402 344,56 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
04 |
09 |
02.1.01.S2190 |
000 |
124 100,00 |
124 100,00 |
100,00 |
124 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
02.1.01.S2190 |
600 |
124 100,00 |
124 100,00 |
100,00 |
124 100,00 |
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
04 |
09 |
02.1.01.S2210 |
000 |
81 768 973,80 |
81 750 088,54 |
99,98 |
81 768 973,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
02.1.01.S2210 |
600 |
81 768 973,80 |
81 750 088,54 |
99,98 |
81 768 973,80 |
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
04 |
09 |
02.1.01.S2310 |
000 |
65 594 657,00 |
65 592 292,44 |
100,00 |
65 594 657,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
02.1.01.S2310 |
600 |
65 594 657,00 |
65 592 292,44 |
100,00 |
65 594 657,00 |
Приобретение спецтехники по договору лизинга |
|
04 |
09 |
02.1.04.00000 |
000 |
23 149 183,02 |
22 738 400,74 |
98,23 |
22 738 400,74 |
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (1 этап) |
|
04 |
09 |
02.1.04.27310 |
000 |
12 302 283,22 |
12 302 283,22 |
100,00 |
12 302 283,22 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
02.1.04.27310 |
600 |
12 302 283,22 |
12 302 283,22 |
100,00 |
12 302 283,22 |
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап) |
|
04 |
09 |
02.1.04.27340 |
000 |
10 846 899,80 |
10 436 117,52 |
96,21 |
10 436 117,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
02.1.04.27340 |
600 |
10 846 899,80 |
10 436 117,52 |
96,21 |
10 436 117,52 |
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
|
04 |
09 |
02.1.R1.00000 |
000 |
162 739 600,00 |
162 739 600,00 |
100,00 |
162 739 600,00 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
|
04 |
09 |
02.1.R1.53930 |
000 |
162 739 600,00 |
162 739 600,00 |
100,00 |
162 739 600,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
02.1.R1.53930 |
600 |
162 739 600,00 |
162 739 600,00 |
100,00 |
162 739 600,00 |
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" |
|
04 |
09 |
02.2.00.00000 |
000 |
9 204 108,00 |
7 547 368,56 |
82,00 |
9 204 108,00 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
|
04 |
09 |
02.2.08.00000 |
000 |
9 204 108,00 |
7 547 368,56 |
82,00 |
9 204 108,00 |
Ремонт проезжей части автодороги по ул. Новосельская поселка Бабино |
|
04 |
09 |
02.2.08.S260А |
000 |
3 310 790,00 |
2 714 847,80 |
82,00 |
3 310 790,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
02.2.08.S260А |
600 |
3 310 790,00 |
2 714 847,80 |
82,00 |
3 310 790,00 |
Ремонт проезжей части в поселке Горбатовка, ул. Железнодорожная |
|
04 |
09 |
02.2.08.S260Б |
000 |
3 838 791,00 |
3 147 808,62 |
82,00 |
3 838 791,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
02.2.08.S260Б |
600 |
3 838 791,00 |
3 147 808,62 |
82,00 |
3 838 791,00 |
Ремонт проезжей части в поселке Желнино по ул. Заболотная |
|
04 |
09 |
02.2.08.S260В |
000 |
1 182 776,00 |
969 876,32 |
82,00 |
1 182 776,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
02.2.08.S260В |
600 |
1 182 776,00 |
969 876,32 |
82,00 |
1 182 776,00 |
Ремонт проезжей части автодороги в поселке Желнино по ул. Пролетарская |
|
04 |
09 |
02.2.08.S260Г |
000 |
871 751,00 |
714 835,82 |
82,00 |
871 751,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
02.2.08.S260Г |
600 |
871 751,00 |
714 835,82 |
82,00 |
871 751,00 |
Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
09 |
16.0.00.00000 |
000 |
40 064 409,46 |
38 137 834,41 |
95,19 |
40 064 409,46 |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа" |
|
04 |
09 |
16.1.00.00000 |
000 |
40 064 409,46 |
38 137 834,41 |
95,19 |
40 064 409,46 |
Строительство объездной дороги в пос. Дачный |
|
04 |
09 |
16.1.06.00000 |
000 |
15 750 428,83 |
15 750 428,83 |
100,00 |
15 750 428,83 |
Расходы на строительство объездной дороги в пос. Дачный |
|
04 |
09 |
16.1.06.28080 |
000 |
15 750 428,83 |
15 750 428,83 |
100,00 |
15 750 428,83 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
09 |
16.1.06.28080 |
400 |
15 750 428,83 |
15 750 428,83 |
100,00 |
15 750 428,83 |
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области |
|
04 |
09 |
16.1.07.00000 |
000 |
4 123 730,00 |
3 838 155,54 |
93,07 |
4 123 730,00 |
Расходы на строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области |
|
04 |
09 |
16.1.07.28160 |
000 |
4 123 730,00 |
3 838 155,54 |
93,07 |
4 123 730,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
09 |
16.1.07.28160 |
400 |
4 123 730,00 |
3 838 155,54 |
93,07 |
4 123 730,00 |
Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск |
|
04 |
09 |
16.1.09.00000 |
000 |
568 250,00 |
568 250,00 |
100,00 |
568 250,00 |
Расходы на строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск |
|
04 |
09 |
16.1.09.28020 |
000 |
568 250,00 |
568 250,00 |
100,00 |
568 250,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
09 |
16.1.09.28020 |
400 |
568 250,00 |
568 250,00 |
100,00 |
568 250,00 |
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
|
04 |
09 |
16.1.14.00000 |
000 |
9 698 876,20 |
9 681 766,10 |
99,82 |
9 698 876,20 |
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
|
04 |
09 |
16.1.14.28230 |
000 |
219 044,20 |
201 936,10 |
92,19 |
219 044,20 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
09 |
16.1.14.28230 |
400 |
219 044,20 |
201 936,10 |
92,19 |
219 044,20 |
Расходы на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта за счет средств областного бюджета |
|
04 |
09 |
16.1.14.S2200 |
000 |
9 479 832,00 |
9 479 830,00 |
100,00 |
9 479 832,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
09 |
16.1.14.S2200 |
400 |
9 479 832,00 |
9 479 830,00 |
100,00 |
9 479 832,00 |
Строительство автодороги к Шуховской башне |
|
04 |
09 |
16.1.16.00000 |
000 |
9 923 124,43 |
8 299 233,94 |
83,64 |
9 923 124,43 |
Расходы на строительство автодороги к Шуховской башне |
|
04 |
09 |
16.1.16.28280 |
000 |
1 808 124,43 |
184 233,94 |
10,19 |
1 808 124,43 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
09 |
16.1.16.28280 |
400 |
1 808 124,43 |
184 233,94 |
10,19 |
1 808 124,43 |
Расходы на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта за счет средств областного бюджета |
|
04 |
09 |
16.1.16.S2200 |
000 |
8 115 000,00 |
8 115 000,00 |
100,00 |
8 115 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
09 |
16.1.16.S2200 |
400 |
8 115 000,00 |
8 115 000,00 |
100,00 |
8 115 000,00 |
Непрограммные расходы |
|
04 |
09 |
90.0.00.00000 |
000 |
|
942 241,70 |
|
942 241,70 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
04 |
09 |
90.3.00.00000 |
000 |
|
845 845,00 |
|
845 845,00 |
Резерв поддержки территорий |
|
04 |
09 |
90.3.03.00000 |
000 |
|
845 845,00 |
|
845 845,00 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
|
04 |
09 |
90.3.03.93050 |
000 |
|
845 845,00 |
|
845 845,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
90.3.03.93050 |
600 |
|
845 845,00 |
|
845 845,00 |
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов) |
|
04 |
09 |
90.7.00.00000 |
000 |
|
96 396,70 |
|
96 396,70 |
Поощрение муниципальных управленческих команд |
|
04 |
09 |
90.7.05.00000 |
000 |
|
96 396,70 |
|
96 396,70 |
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд |
|
04 |
09 |
90.7.05.55490 |
000 |
|
96 396,70 |
|
96 396,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
90.7.05.55490 |
600 |
|
96 396,70 |
|
96 396,70 |
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00.0.00.00000 |
000 |
30 285 580,80 |
29 905 419,52 |
98,74 |
30 076 649,35 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
10 |
04.0.00.00000 |
000 |
5 252 728,45 |
5 043 797,00 |
96,02 |
5 043 797,00 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" |
|
04 |
10 |
04.2.00.00000 |
000 |
5 252 728,45 |
5 043 797,00 |
96,02 |
5 043 797,00 |
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО) |
|
04 |
10 |
04.2.02.00000 |
000 |
5 252 728,45 |
5 043 797,00 |
96,02 |
5 043 797,00 |
Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента |
|
04 |
10 |
04.2.02.27280 |
000 |
5 252 728,45 |
5 043 797,00 |
96,02 |
5 043 797,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
10 |
04.2.02.27280 |
600 |
5 252 728,45 |
5 043 797,00 |
96,02 |
5 043 797,00 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
10 |
06.0.00.00000 |
000 |
19 032 852,35 |
18 861 622,52 |
99,10 |
19 032 852,35 |
Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" |
|
04 |
10 |
06.3.00.00000 |
000 |
19 032 852,35 |
18 861 622,52 |
99,10 |
19 032 852,35 |
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
|
04 |
10 |
06.3.01.00000 |
000 |
17 958 596,35 |
17 787 382,52 |
99,05 |
17 958 596,35 |
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
|
04 |
10 |
06.3.01.27140 |
000 |
17 958 596,35 |
17 787 382,52 |
99,05 |
17 958 596,35 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
10 |
06.3.01.27140 |
200 |
17 958 596,35 |
17 787 382,52 |
99,05 |
17 958 596,35 |
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
|
04 |
10 |
06.3.04.00000 |
000 |
1 074 256,00 |
1 074 240,00 |
100,00 |
1 074 256,00 |
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
|
04 |
10 |
06.3.04.S2300 |
000 |
1 074 256,00 |
1 074 240,00 |
100,00 |
1 074 256,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
10 |
06.3.04.S2300 |
200 |
1 074 256,00 |
1 074 240,00 |
100,00 |
1 074 256,00 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" |
|
04 |
10 |
17.0.00.00000 |
000 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
6 000 000,00 |
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики |
|
04 |
10 |
17.0.05.00000 |
000 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
6 000 000,00 |
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
|
04 |
10 |
17.0.05.27140 |
000 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
6 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
10 |
17.0.05.27140 |
200 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
6 000 000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
00.0.00.00000 |
000 |
148 513 833,97 |
134 755 109,19 |
90,74 |
136 586 752,26 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
12 |
02.0.00.00000 |
000 |
6 029 708,74 |
5 135 863,20 |
85,18 |
5 961 723,92 |
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" |
|
04 |
12 |
02.2.00.00000 |
000 |
6 029 708,74 |
5 135 863,20 |
85,18 |
5 961 723,92 |
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска |
|
04 |
12 |
02.2.05.00000 |
000 |
6 029 708,74 |
5 135 863,20 |
85,18 |
5 961 723,92 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ" |
|
04 |
12 |
02.2.05.15590 |
000 |
6 029 708,74 |
5 135 863,20 |
85,18 |
5 961 723,92 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
04 |
12 |
02.2.05.15590 |
100 |
4 493 631,60 |
4 524 659,31 |
100,69 |
4 527 333,83 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
12 |
02.2.05.15590 |
200 |
1 535 416,61 |
610 576,39 |
39,77 |
1 433 729,56 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
02.2.05.15590 |
800 |
660,53 |
627,50 |
95,00 |
660,53 |
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
12 |
03.0.00.00000 |
000 |
114 139 980,12 |
102 506 170,12 |
89,81 |
102 835 898,41 |
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" |
|
04 |
12 |
03.1.00.00000 |
000 |
114 139 980,12 |
102 506 170,12 |
89,81 |
102 835 898,41 |
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях |
|
04 |
12 |
03.1.01.00000 |
000 |
5 833 869,55 |
5 833 869,55 |
100,00 |
5 833 869,55 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска" |
|
04 |
12 |
03.1.01.03590 |
000 |
5 802 869,55 |
5 802 869,55 |
100,00 |
5 802 869,55 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
03.1.01.03590 |
600 |
5 802 869,55 |
5 802 869,55 |
100,00 |
5 802 869,55 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
04 |
12 |
03.1.01.S2190 |
000 |
31 000,00 |
31 000,00 |
100,00 |
31 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
03.1.01.S2190 |
600 |
31 000,00 |
31 000,00 |
100,00 |
31 000,00 |
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
|
04 |
12 |
03.1.02.00000 |
000 |
4 676 400,00 |
4 676 400,00 |
100,00 |
4 676 400,00 |
Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
|
04 |
12 |
03.1.02.60020 |
000 |
4 676 400,00 |
4 676 400,00 |
100,00 |
4 676 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
03.1.02.60020 |
600 |
4 676 400,00 |
4 676 400,00 |
100,00 |
4 676 400,00 |
Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства |
|
04 |
12 |
03.1.06.00000 |
000 |
489 017,95 |
489 017,95 |
100,00 |
489 017,95 |
Расходы на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства |
|
04 |
12 |
03.1.06.S2100 |
000 |
489 017,95 |
489 017,95 |
100,00 |
489 017,95 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
03.1.06.S2100 |
600 |
489 017,95 |
489 017,95 |
100,00 |
489 017,95 |
Материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" |
|
04 |
12 |
03.1.07.00000 |
000 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
500 000,00 |
Расходы на материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" |
|
04 |
12 |
03.1.07.S2100 |
000 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
03.1.07.S2100 |
600 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
500 000,00 |
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" |
|
04 |
12 |
03.1.08.00000 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,00 |
600 000,00 |
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" |
|
04 |
12 |
03.1.08.60160 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
600 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
03.1.08.60160 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,00 |
600 000,00 |
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
12 |
03.1.10.00000 |
000 |
938 119,64 |
938 119,64 |
100,00 |
938 119,64 |
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
12 |
03.1.10.23290 |
000 |
938 119,64 |
938 119,64 |
100,00 |
938 119,64 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
03.1.10.23290 |
600 |
938 119,64 |
938 119,64 |
100,00 |
938 119,64 |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
|
04 |
12 |
03.1.С2.00000 |
000 |
101 102 572,98 |
89 468 762,98 |
88,49 |
89 798 491,27 |
Расходы на предоставление субсидии на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности |
|
04 |
12 |
03.1.С2.74190 |
000 |
92 625 003,06 |
81 132 414,13 |
87,59 |
81 320 921,35 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
03.1.С2.74190 |
600 |
2 147 496,52 |
2 147 496,52 |
100,00 |
2 147 496,52 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
03.1.С2.74190 |
800 |
90 477 506,54 |
78 984 917,61 |
87,30 |
79 173 424,83 |
Расходы на предоставление субсидии на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности |
|
04 |
12 |
03.1.С2.74210 |
000 |
7 959 669,19 |
7 818 448,12 |
98,23 |
7 959 669,19 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
03.1.С2.74210 |
600 |
54 361,09 |
54 361,09 |
100,00 |
54 361,09 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
03.1.С2.74210 |
800 |
7 905 308,10 |
7 764 087,03 |
98,21 |
7 905 308,10 |
Расходы на предоставление поддержки (выплаты) гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 года в качестве налогоплательщиков специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории города Дзержинска, деятельность которых приостановлена Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года N 27 (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом) |
|
04 |
12 |
03.1.С2.74220 |
000 |
517 900,73 |
517 900,73 |
100,00 |
517 900,73 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
03.1.С2.74220 |
800 |
517 900,73 |
517 900,73 |
100,00 |
517 900,73 |
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
12 |
09.0.00.00000 |
000 |
16 524 866,32 |
15 540 477,92 |
94,04 |
15 969 851,14 |
Подпрограмма "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа" |
|
04 |
12 |
09.2.00.00000 |
000 |
16 524 866,32 |
15 540 477,92 |
94,04 |
15 969 851,14 |
Подготовка разрешительной и градостроительной документации |
|
04 |
12 |
09.2.01.00000 |
000 |
16 524 866,32 |
15 540 477,92 |
94,04 |
15 969 851,14 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство" |
|
04 |
12 |
09.2.01.04590 |
000 |
16 493 866,32 |
15 509 477,92 |
94,03 |
15 938 851,14 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
04 |
12 |
09.2.01.04590 |
100 |
10 172 638,99 |
10 243 565,04 |
100,70 |
10 249 171,19 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
12 |
09.2.01.04590 |
200 |
6 315 473,79 |
5 261 218,77 |
83,31 |
5 683 926,41 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
04 |
12 |
09.2.01.04590 |
300 |
3 564,84 |
3 564,84 |
100,00 |
3 564,84 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
09.2.01.04590 |
800 |
2 188,70 |
1 129,27 |
51,60 |
2 188,70 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
04 |
12 |
09.2.01.S2190 |
000 |
31 000,00 |
31 000,00 |
100,00 |
31 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
04 |
12 |
09.2.01.S2190 |
100 |
31 000,00 |
31 000,00 |
100,00 |
31 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" |
|
04 |
12 |
16.0.00.00000 |
000 |
11 819 278,79 |
11 572 597,95 |
97,91 |
11 819 278,79 |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа" |
|
04 |
12 |
16.1.00.00000 |
000 |
11 819 278,79 |
11 572 597,95 |
97,91 |
11 819 278,79 |
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения |
|
04 |
12 |
16.1.01.00000 |
000 |
11 819 278,79 |
11 572 597,95 |
97,91 |
11 819 278,79 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель" |
|
04 |
12 |
16.1.01.06590 |
000 |
11 819 278,79 |
11 572 597,95 |
97,91 |
11 819 278,79 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
04 |
12 |
16.1.01.06590 |
100 |
6 465 201,83 |
6 512 219,74 |
100,73 |
6 513 690,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
12 |
16.1.01.06590 |
200 |
963 076,70 |
733 111,62 |
76,12 |
908 587,68 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
16.1.01.06590 |
800 |
4 391 000,26 |
4 327 266,59 |
98,55 |
4 397 000,26 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|
05 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
731 346 087,30 |
727 501 534,04 |
99,47 |
732 973 461,37 |
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
00.0.00.00000 |
000 |
183 298 995,99 |
173 999 997,20 |
94,93 |
178 576 873,95 |
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" |
|
05 |
01 |
05.0.00.00000 |
000 |
47 182 394,02 |
46 901 696,25 |
99,41 |
47 001 765,72 |
Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" |
|
05 |
01 |
05.1.00.00000 |
000 |
47 182 394,02 |
46 901 696,25 |
99,41 |
47 001 765,72 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
|
05 |
01 |
05.1.01.00000 |
000 |
6 050 968,72 |
5 534 113,69 |
91,46 |
5 634 168,72 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" |
|
05 |
01 |
05.1.01.08590 |
000 |
6 050 968,72 |
5 534 113,69 |
91,46 |
5 634 168,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
01 |
05.1.01.08590 |
200 |
6 050 968,72 |
5 534 113,69 |
91,46 |
5 634 168,72 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
|
05 |
01 |
05.1.03.00000 |
000 |
2 568 195,15 |
2 726 110,88 |
106,15 |
2 726 110,88 |
Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
|
05 |
01 |
05.1.03.60060 |
000 |
2 568 195,15 |
2 726 110,88 |
106,15 |
2 726 110,88 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
01 |
05.1.03.60060 |
800 |
2 568 195,15 |
2 726 110,88 |
106,15 |
2 726 110,88 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
|
05 |
01 |
05.1.04.00000 |
000 |
5 867 071,61 |
5 867 057,17 |
100,00 |
5 867 071,61 |
Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
|
05 |
01 |
05.1.04.60040 |
000 |
5 867 071,61 |
5 867 057,17 |
100,00 |
5 867 071,61 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
01 |
05.1.04.60040 |
800 |
5 867 071,61 |
5 867 057,17 |
100,00 |
5 867 071,61 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
|
05 |
01 |
05.1.09.00000 |
000 |
30 233 429,34 |
30 233 429,34 |
100,00 |
30 233 429,34 |
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
|
05 |
01 |
05.1.09.23030 |
000 |
30 233 429,34 |
30 233 429,34 |
100,00 |
30 233 429,34 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
01 |
05.1.09.23030 |
200 |
30 233 429,34 |
30 233 429,34 |
100,00 |
30 233 429,34 |
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|
05 |
01 |
05.1.12.00000 |
000 |
1 042 000,00 |
1 053 046,37 |
101,06 |
1 053 046,37 |
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|
05 |
01 |
05.1.12.23040 |
000 |
1 042 000,00 |
1 053 046,37 |
101,06 |
1 053 046,37 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
01 |
05.1.12.23040 |
200 |
1 042 000,00 |
1 053 046,37 |
101,06 |
1 053 046,37 |
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды |
|
05 |
01 |
05.1.15.00000 |
000 |
1 420 729,20 |
1 487 938,80 |
104,73 |
1 487 938,80 |
Расходы на оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды |
|
05 |
01 |
05.1.15.23300 |
000 |
1 420 729,20 |
1 487 938,80 |
104,73 |
1 487 938,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
01 |
05.1.15.23300 |
200 |
1 420 729,20 |
1 487 938,80 |
104,73 |
1 487 938,80 |
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" |
|
05 |
01 |
08.0.00.00000 |
000 |
132 177 662,59 |
122 797 618,19 |
92,90 |
126 824 778,03 |
Подпрограмма "Расселение аварийного фонда" |
|
05 |
01 |
08.5.00.00000 |
000 |
132 177 662,59 |
122 797 618,19 |
92,90 |
126 824 778,03 |
Снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города |
|
05 |
01 |
08.5.01.00000 |
000 |
121 414,00 |
121 414,00 |
100,00 |
121 414,00 |
Расходы на снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу администрацией города |
|
05 |
01 |
08.5.01.23220 |
000 |
121 414,00 |
121 414,00 |
100,00 |
121 414,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
01 |
08.5.01.23220 |
200 |
121 414,00 |
121 414,00 |
100,00 |
121 414,00 |
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов |
|
05 |
01 |
08.5.02.00000 |
000 |
27 252 557,07 |
24 865 880,37 |
91,24 |
27 252 557,07 |
Расходы на приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов |
|
05 |
01 |
08.5.02.6748S |
000 |
8 398 887,99 |
6 012 211,29 |
71,58 |
8 398 887,99 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
01 |
08.5.02.6748S |
400 |
8 373 458,82 |
5 986 782,12 |
71,50 |
8 373 458,82 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
01 |
08.5.02.6748S |
800 |
25 429,17 |
25 429,17 |
100,00 |
25 429,17 |
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамах такой программы. |
|
05 |
01 |
08.5.02.S2620 |
000 |
18 853 669,08 |
18 853 669,08 |
100,00 |
18 853 669,08 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
01 |
08.5.02.S2620 |
400 |
18 853 669,08 |
18 853 669,08 |
100,00 |
18 853 669,08 |
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
|
05 |
01 |
08.5.F3.00000 |
000 |
104 803 691,52 |
97 810 323,82 |
93,33 |
99 450 806,96 |
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 |
01 |
08.5.F3.67483 |
000 |
100 572 467,13 |
94 003 144,65 |
93,47 |
95 219 582,57 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
01 |
08.5.F3.67483 |
400 |
93 518 931,12 |
86 056 323,48 |
92,02 |
87 272 761,40 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
01 |
08.5.F3.67483 |
800 |
7 053 536,01 |
7 946 821,17 |
112,66 |
7 946 821,17 |
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
|
05 |
01 |
08.5.F3.67484 |
000 |
3 403 762,92 |
3 182 047,74 |
93,49 |
3 403 762,92 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
01 |
08.5.F3.67484 |
400 |
3 165 526,67 |
2 913 757,89 |
92,05 |
3 135 472,07 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
01 |
08.5.F3.67484 |
800 |
238 236,25 |
268 289,85 |
112,62 |
268 290,85 |
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета |
|
05 |
01 |
08.5.F3.6748S |
000 |
827 461,47 |
625 131,43 |
75,55 |
827 461,47 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
01 |
08.5.F3.6748S |
400 |
767 897,73 |
558 052,64 |
72,67 |
760 382,68 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
01 |
08.5.F3.6748S |
800 |
59 563,74 |
67 078,79 |
112,62 |
67 078,79 |
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" |
|
05 |
01 |
09.0.00.00000 |
000 |
3 938 939,38 |
3 638 939,38 |
92,38 |
3 938 939,38 |
Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" |
|
05 |
01 |
09.1.00.00000 |
000 |
3 938 939,38 |
3 638 939,38 |
92,38 |
3 938 939,38 |
Обеспечение деятельности МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" |
|
05 |
01 |
09.1.10.00000 |
000 |
3 938 939,38 |
3 638 939,38 |
92,38 |
3 938 939,38 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" |
|
05 |
01 |
09.1.10.16590 |
000 |
3 938 939,38 |
3 638 939,38 |
92,38 |
3 938 939,38 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
01 |
09.1.10.16590 |
200 |
3 938 939,38 |
3 638 939,38 |
92,38 |
3 938 939,38 |
Непрограммные расходы |
|
05 |
01 |
90.0.00.00000 |
000 |
|
661 743,38 |
|
811 390,82 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
05 |
01 |
90.3.00.00000 |
000 |
|
661 743,38 |
|
811 390,82 |
Резерв поддержки территорий |
|
05 |
01 |
90.3.00.93050 |
000 |
|
661 743,38 |
|
811 390,82 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
01 |
90.3.00.93050 |
200 |
|
661 743,38 |
|
811 390,82 |
Коммунальное хозяйство |
|
05 |
02 |
00.0.00.00000 |
000 |
76 555 555,95 |
75 042 178,04 |
98,02 |
75 100 694,65 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
|
05 |
02 |
02.0.00.00000 |
000 |
44 999 651,84 |
44 998 955,99 |
100,00 |
44 999 651,84 |
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" |
|
05 |
02 |
02.2.00.00000 |
000 |
44 999 651,84 |
44 998 955,99 |
100,00 |
44 999 651,84 |
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
|
05 |
02 |
02.2.06.00000 |
000 |
44 999 651,84 |
44 998 955,99 |
100,00 |
44 999 651,84 |
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов |
|
05 |
02 |
02.2.06.S2290 |
000 |
44 999 651,84 |
44 998 955,99 |
100,00 |
44 999 651,84 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
02 |
02.2.06.S2290 |
600 |
44 999 651,84 |
44 998 955,99 |
100,00 |
44 999 651,84 |
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" |
|
05 |
02 |
05.0.00.00000 |
000 |
13 072 825,72 |
13 015 004,96 |
99,6 |
13 072 825,72 |
Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" |
|
05 |
02 |
05.1.00.00000 |
000 |
13 072 825,72 |
13 015 004,96 |
99,56 |
13 072 825,72 |
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
|
05 |
02 |
05.1.08.00000 |
000 |
5 705 634,94 |
5 705 634,94 |
100,00 |
5 705 634,94 |
Расходы на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным унитарным предприятиям |
|
05 |
02 |
05.1.08.60080 |
000 |
5 705 634,94 |
5 705 634,94 |
100,00 |
5 705 634,94 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
02 |
05.1.08.60080 |
800 |
5 705 634,94 |
5 705 634,94 |
100,00 |
5 705 634,94 |
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
|
05 |
02 |
05.1.11.00000 |
000 |
208 191,60 |
197 742,02 |
94,98 |
208 191,60 |
Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
|
05 |
02 |
05.1.11.23020 |
000 |
208 191,60 |
197 742,02 |
94,98 |
208 191,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
02 |
05.1.11.23020 |
200 |
208 191,60 |
197 742,02 |
94,98 |
208 191,60 |
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного |
|
05 |
02 |
05.1.14.00000 |
000 |
7 158 999,18 |
7 111 628,00 |
99,34 |
7 158 999,18 |
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного |
|
05 |
02 |
05.1.14.60140 |
000 |
7 158 999,18 |
7 111 628,00 |
99,34 |
7 158 999,18 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
02 |
05.1.14.60140 |
800 |
7 158 999,18 |
7 111 628,00 |
99,34 |
7 158 999,18 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
|
05 |
02 |
07.0.00.00000 |
000 |
7 327 709,46 |
6 672 848,16 |
91,06 |
6 672 848,16 |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
|
05 |
02 |
07.1.00.00000 |
000 |
7 327 709,46 |
6 672 848,16 |
91,06 |
6 672 848,16 |
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
|
05 |
02 |
07.1.03.00000 |
000 |
5 000 348,16 |
5 000 348,16 |
100,00 |
5 000 348,16 |
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов |
|
05 |
02 |
07.1.03.S2290 |
000 |
5 000 348,16 |
5 000 348,16 |
100,00 |
5 000 348,16 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
02 |
07.1.03.S2290 |
600 |
5 000 348,16 |
5 000 348,16 |
100,00 |
5 000 348,16 |
Федеральный проект "Чистая страна" |
|
05 |
02 |
07.1.G1.00000 |
000 |
2 327 361,30 |
1 672 500,00 |
71,86 |
1 672 500,00 |
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
|
05 |
02 |
07.1.G1.52420 |
000 |
2 327 361,30 |
1 672 500,00 |
71,86 |
1 672 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
02 |
07.1.G1.52420 |
600 |
2 327 361,30 |
1 672 500,00 |
71,86 |
1 672 500,00 |
Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" |
|
05 |
02 |
16.0.00.00000 |
000 |
11 155 368,93 |
10 355 368,93 |
92,83 |
10 355 368,93 |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа" |
|
05 |
02 |
16.1.00.00000 |
000 |
11 155 368,93 |
10 355 368,93 |
92,83 |
10 355 368,93 |
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
|
05 |
02 |
16.1.04.00000 |
000 |
347 426,33 |
347 426,33 |
100,00 |
347 426,33 |
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
|
05 |
02 |
16.1.04.28150 |
000 |
347 426,33 |
347 426,33 |
100,00 |
347 426,33 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
02 |
16.1.04.28150 |
400 |
347 426,33 |
347 426,33 |
100,00 |
347 426,33 |
Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
|
05 |
02 |
16.1.20.00000 |
000 |
10 807 942,60 |
10 007 942,60 |
92,60 |
10 007 942,60 |
Расходы на газификацию поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
|
05 |
02 |
16.1.20.28330 |
000 |
1 509 942,60 |
1 509 942,60 |
100,00 |
1 509 942,60 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
02 |
16.1.20.28330 |
400 |
1 509 942,60 |
1 509 942,60 |
100,00 |
1 509 942,60 |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
|
05 |
02 |
16.1.20.S2450 |
000 |
9 298 000,00 |
8 498 000,00 |
91,40 |
8 498 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
02 |
16.1.20.S2450 |
400 |
9 298 000,00 |
8 498 000,00 |
91,40 |
8 498 000,00 |
Благоустройство |
|
05 |
03 |
00.0.00.00000 |
000 |
411 260 527,26 |
418 261 764,80 |
101,70 |
418 413 001,69 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
|
05 |
03 |
02.0.00.00000 |
000 |
151 521 165,30 |
155 167 438,64 |
102,41 |
155 205 964,98 |
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" |
|
05 |
03 |
02.2.00.00000 |
000 |
151 521 165,30 |
155 167 438,64 |
102,41 |
155 205 964,98 |
Организация благоустройства и озеленения |
|
05 |
03 |
02.2.01.00000 |
000 |
66 790 883,12 |
67 312 728,84 |
100,78 |
67 312 728,84 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
|
05 |
03 |
02.2.01.01590 |
000 |
52 963 981,70 |
53 485 827,42 |
100,99 |
53 485 827,42 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.01.01590 |
600 |
52 963 981,70 |
53 485 827,42 |
100,99 |
53 485 827,42 |
Реализация социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения |
|
05 |
03 |
02.2.01.S2650 |
000 |
13 826 901,42 |
13 826 901,42 |
100,00 |
13 826 901,42 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.01.S2650 |
600 |
13 826 901,42 |
13 826 901,42 |
100,00 |
13 826 901,42 |
Организация освещения улиц |
|
05 |
03 |
02.2.02.00000 |
000 |
61 470 182,92 |
64 933 136,88 |
105,63 |
64 933 136,88 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
|
05 |
03 |
02.2.02.01590 |
000 |
61 470 182,92 |
64 933 136,88 |
105,63 |
64 933 136,88 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.02.01590 |
600 |
61 470 182,92 |
64 933 136,88 |
105,63 |
64 933 136,88 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
|
05 |
03 |
02.2.03.00000 |
000 |
4 674 652,00 |
4 374 652,00 |
93,58 |
4 374 652,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
|
05 |
03 |
02.2.03.01590 |
000 |
4 674 652,00 |
4 374 652,00 |
93,58 |
4 374 652,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.03.01590 |
600 |
4 674 652,00 |
4 374 652,00 |
93,58 |
4 374 652,00 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
|
05 |
03 |
02.2.08.00000 |
000 |
9 633 135,60 |
9 594 609,26 |
99,60 |
9 633 135,60 |
Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Пыра на улице Чкалова с поставкой и установкой оборудования |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260Д |
000 |
349 398,00 |
349 398,00 |
100,00 |
349 398,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260Д |
600 |
349 398,00 |
349 398,00 |
100,00 |
349 398,00 |
Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Гавриловка, ул. Кооперативная с поставкой и установкой оборудования |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260Е |
000 |
2 057 240,00 |
2 018 713,66 |
98,13 |
2 057 240,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260Е |
600 |
2 057 240,00 |
2 018 713,66 |
98,13 |
2 057 240,00 |
Устройство спортивной площадки в поселке Горбатовка на улице Осипенко с поставкой и установкой оборудования |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260Ж |
000 |
524 942,00 |
524 942,00 |
100,00 |
524 942,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260Ж |
600 |
524 942,00 |
524 942,00 |
100,00 |
524 942,00 |
Устройство спортивной площадки в поселке Горбатовка на улице Школьная с поставкой и установкой оборудования |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260И |
000 |
465 053,00 |
465 053,00 |
100,00 |
465 053,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260И |
600 |
465 053,00 |
465 053,00 |
100,00 |
465 053,00 |
Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в пос. Желнино на ул. Советской с поставкой и установкой оборудования |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260К |
000 |
810 889,60 |
810 889,60 |
100,00 |
810 889,60 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260К |
600 |
810 889,60 |
810 889,60 |
100,00 |
810 889,60 |
Благоустройство территории игровой площадки в поселке Пыра на ул. Болотная с поставкой и установкой оборудования |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260Л |
000 |
494 683,00 |
494 683,00 |
100,00 |
494 683,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260Л |
600 |
494 683,00 |
494 683,00 |
100,00 |
494 683,00 |
Обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с благоустройством территории кладбища на ул. Ляхановка в поселке Игумново |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260М |
000 |
4 414 411,00 |
4 414 411,00 |
100,00 |
4 414 411,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260М |
600 |
4 414 411,00 |
4 414 411,00 |
100,00 |
4 414 411,00 |
Благоустройство территории игровой площадки в поселке Игумново на ул. Дружбы с поставкой и установкой оборудования |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260Н |
000 |
516 519,00 |
516 519,00 |
100,00 |
516 519,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.08.S260Н |
600 |
516 519,00 |
516 519,00 |
100,00 |
516 519,00 |
Комплексное благоустройство территории перед центральным входом городского кладбища |
|
05 |
03 |
02.2.16.00000 |
000 |
8 952 311,66 |
8 952 311,66 |
100,00 |
8 952 311,66 |
Расходы на комплексное благоустройство территории перед центральным входом городского кладбища |
|
05 |
03 |
02.2.16.25250 |
000 |
8 952 311,66 |
8 952 311,66 |
100,00 |
8 952 311,66 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
02.2.16.25250 |
600 |
8 952 311,66 |
8 952 311,66 |
100,00 |
8 952 311,66 |
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" |
|
05 |
03 |
05.0.00.00000 |
000 |
11 685 527,38 |
11 101 562,55 |
95,00 |
11 214 272,70 |
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" |
|
05 |
03 |
05.2.00.00000 |
000 |
11 685 527,38 |
11 101 562,55 |
95,00 |
11 214 272,70 |
Организация и содержание мест захоронения |
|
05 |
03 |
05.2.02.00000 |
000 |
11 685 527,38 |
11 101 562,55 |
95,00 |
11 214 272,70 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" |
|
05 |
03 |
05.2.02.14590 |
000 |
11 685 527,38 |
11 101 562,55 |
95,00 |
11 214 272,70 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
03 |
05.2.02.14590 |
200 |
11 685 527,38 |
11 101 562,55 |
95,00 |
11 214 272,70 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск" |
|
05 |
03 |
15.0.00.00000 |
000 |
248 038 834,58 |
248 038 834,18 |
100,00 |
248 038 834,58 |
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
|
05 |
03 |
15.1.00.00000 |
000 |
162 174 915,05 |
162 174 915,05 |
100,00 |
162 174 915,05 |
Расходы на благоустройство дворовых территорий |
|
05 |
03 |
15.1.01.23310 |
000 |
115 699 302,30 |
115 699 302,30 |
100,00 |
115 699 302,30 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
15.1.01.23310 |
600 |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
100,00 |
60 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
03 |
15.1.01.23310 |
800 |
55 699 302,30 |
55 699 302,30 |
100,00 |
55 699 302,30 |
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
|
05 |
03 |
15.1.F2.00000 |
000 |
46 475 612,75 |
46 475 612,75 |
100,00 |
46 475 612,75 |
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) |
|
05 |
03 |
15.1.F2.55550 |
000 |
2 031 168,31 |
2 031 168,31 |
100,00 |
2 031 168,31 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
03 |
15.1.F2.55550 |
800 |
2 031 168,31 |
2 031 168,31 |
100,00 |
2 031 168,31 |
Реализация программ формирования современной городской среды (областной и местный бюджеты) |
|
05 |
03 |
15.1.F2.S2570 |
000 |
44 444 444,44 |
44 444 444,44 |
100,00 |
44 444 444,44 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
03 |
15.1.F2.S2570 |
800 |
44 444 444,44 |
44 444 444,44 |
100,00 |
44 444 444,44 |
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
|
05 |
03 |
15.2.00.00000 |
000 |
85 863 919,53 |
85 863 919,13 |
100,00 |
85 863 919,53 |
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
|
05 |
03 |
15.2.01.00000 |
000 |
0,40 |
0,40 |
100,00 |
0,40 |
Расходы на комплексное благоустройство общественных пространств |
|
05 |
03 |
15.2.01.23320 |
000 |
0,40 |
0,40 |
100,00 |
0,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
15.2.01.23320 |
600 |
0,40 |
0,40 |
100,00 |
0,40 |
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
|
05 |
03 |
15.2.F2.00000 |
000 |
85 863 919,13 |
85 863 918,73 |
100,00 |
85 863 919,13 |
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) |
|
05 |
03 |
15.2.F2.55550 |
000 |
85 863 919,13 |
85 863 918,73 |
100,00 |
85 863 919,13 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
15.2.F2.55550 |
600 |
85 863 919,13 |
85 863 918,73 |
100,00 |
85 863 919,13 |
Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" |
|
05 |
03 |
16.0.00.00000 |
000 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
15 000,00 |
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа" |
|
05 |
03 |
16.2.00.00000 |
000 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
15 000,00 |
Строительство нового кладбища в г. Дзержинске |
|
05 |
03 |
16.2.14.00000 |
000 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
15 000,00 |
Расходы на строительство нового кладбища в г. Дзержинске |
|
05 |
03 |
16.2.14.28240 |
000 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
15 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
03 |
16.2.14.28240 |
400 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
15 000,00 |
Непрограммные расходы |
|
05 |
03 |
90.0.00.00000 |
000 |
|
3 938 929,43 |
|
3 938 929,43 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
05 |
03 |
90.3.00.00000 |
000 |
|
3 938 929,43 |
|
3 938 929,43 |
Резерв поддержки территорий |
|
05 |
03 |
90.3.00.93050 |
000 |
|
3 938 929,43 |
|
3 938 929,43 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
90.3.00.93050 |
600 |
|
3 938 929,43 |
|
3 938 929,43 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 |
05 |
00.0.00.00000 |
000 |
60 231 008,10 |
60 197 594,00 |
99,94 |
60 882 891,08 |
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" |
|
05 |
05 |
05.0.00.00000 |
000 |
60 183 308,10 |
60 149 894,00 |
99,94 |
60 835 191,08 |
Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" |
|
05 |
05 |
05.1.00.00000 |
000 |
51 534 244,00 |
51 191 323,84 |
99,33 |
51 714 872,30 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
|
05 |
05 |
05.1.01.00000 |
000 |
14 287 962,48 |
13 945 042,32 |
97,60 |
14 468 590,78 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" |
|
05 |
05 |
05.1.01.08590 |
000 |
14 277 662,48 |
13 934 742,32 |
97,60 |
14 458 290,78 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
05 |
05 |
05.1.01.08590 |
100 |
12 548 119,91 |
12 896 235,08 |
102,77 |
12 910 540,21 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
05 |
05.1.01.08590 |
200 |
1 727 031,72 |
1 035 996,39 |
59,99 |
1 545 239,72 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
05 |
05.1.01.08590 |
800 |
2 510,85 |
2 510,85 |
100,00 |
2 510,85 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
|
05 |
05 |
05.1.01.S2190 |
000 |
10 300,00 |
10 300,00 |
100,00 |
10 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
05 |
05 |
05.1.01.S2190 |
100 |
10 300,00 |
10 300,00 |
100,00 |
10 300,00 |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
05 |
05.1.17.00000 |
000 |
37 246 281,52 |
37 246 281,52 |
100,00 |
37 246 281,52 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Прометей-Дзержинск" |
|
05 |
05 |
05.1.17.23050 |
000 |
37 194 581,52 |
37 194 581,52 |
100,00 |
37 194 581,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
05 |
05.1.17.23050 |
600 |
37 194 581,52 |
37 194 581,52 |
100,00 |
37 194 581,52 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
|
05 |
05 |
05.1.17.S2190 |
000 |
51 700,00 |
51 700,00 |
100,00 |
51 700,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
05 |
05.1.17.S2190 |
600 |
51 700,00 |
51 700,00 |
100,00 |
51 700,00 |
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" |
|
05 |
05 |
05.2.00.00000 |
000 |
8 649 064,10 |
8 958 570,16 |
103,58 |
9 120 318,78 |
Организация и содержание мест захоронения |
|
05 |
05 |
05.2.02.00000 |
000 |
8 649 064,10 |
8 958 570,16 |
103,58 |
9 120 318,78 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" |
|
05 |
05 |
05.2.02.14590 |
000 |
8 586 964,10 |
8 896 470,16 |
103,60 |
9 058 218,78 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
05 |
05 |
05.2.02.14590 |
100 |
7 200 621,21 |
7 753 148,40 |
107,67 |
7 759 394,23 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
05 |
05.2.02.14590 |
200 |
1 302 665,89 |
1 059 644,76 |
81,34 |
1 215 147,55 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
05 |
05.2.02.14590 |
800 |
83 677,00 |
83 677,00 |
100,00 |
83 677,00 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
|
05 |
05 |
05.2.02.S2190 |
000 |
62 100,00 |
62 100,00 |
100,00 |
62 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
05 |
05 |
05.2.02.S2190 |
100 |
62 100,00 |
62 100,00 |
100,00 |
62 100,00 |
Непрограммные расходы |
|
05 |
05 |
90.0.00.00000 |
000 |
47 700,00 |
47 700,00 |
100,00 |
47 700,00 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
|
05 |
05 |
90.2.00.00000 |
000 |
47 700,00 |
47 700,00 |
100,00 |
47 700,00 |
Исполнение переданных государственных полномочий |
|
05 |
05 |
90.2.05.00000 |
000 |
47 700,00 |
47 700,00 |
100,00 |
47 700,00 |
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях |
|
05 |
05 |
90.2.05.73050 |
000 |
47 700,00 |
47 700,00 |
100,00 |
47 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
05 |
90.2.05.73050 |
200 |
47 700,00 |
47 700,00 |
100,00 |
47 700,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
|
06 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
28 731 694,39 |
29 482 952,34 |
102,61 |
29 482 952,35 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
|
06 |
02 |
00.0.00.00000 |
000 |
622 648,10 |
1 277 509,40 |
св. 200 |
1 277 509,40 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
|
06 |
02 |
07.0.00.00000 |
000 |
622 648,10 |
1 277 509,40 |
св. 200 |
1 277 509,40 |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
|
06 |
02 |
07.1.00.00000 |
000 |
622 648,10 |
1 277 509,40 |
св. 200 |
1 277 509,40 |
Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны |
|
06 |
02 |
07.1.03.00000 |
000 |
622 648,10 |
1 277 509,40 |
св. 200 |
1 277 509,40 |
Расходы на сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны |
|
06 |
02 |
07.1.03.23160 |
000 |
622 648,10 |
1 277 509,40 |
св. 200 |
1 277 509,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 |
02 |
07.1.03.23160 |
600 |
622 648,10 |
1 277 509,40 |
св. 200 |
1 277 509,40 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
|
06 |
03 |
00.0.00.00000 |
000 |
28 109 046,29 |
28 205 442,94 |
100,34 |
28 205 442,95 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
|
06 |
03 |
07.0.00.00000 |
000 |
28 109 046,29 |
28 109 046,28 |
100,00 |
28 109 046,29 |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
|
06 |
03 |
07.1.00.00000 |
000 |
28 109 046,29 |
28 109 046,28 |
100,00 |
28 109 046,29 |
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
|
06 |
03 |
07.1.02.00000 |
000 |
9 764 223,43 |
9 764 223,43 |
100,00 |
9 764 223,43 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
|
06 |
03 |
07.1.02.07590 |
000 |
9 758 043,43 |
9 758 043,43 |
100,00 |
9 758 043,43 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 |
03 |
07.1.02.07590 |
600 |
9 758 043,43 |
9 758 043,43 |
100,00 |
9 758 043,43 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
|
06 |
03 |
07.1.02.S2190 |
000 |
6 180,00 |
6 180,00 |
100,00 |
6 180,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 |
03 |
07.1.02.S2190 |
600 |
6 180,00 |
6 180,00 |
100,00 |
6 180,00 |
Экологическое просвещение и образование жителей |
|
06 |
03 |
07.1.04.00000 |
000 |
123 620,40 |
123 620,40 |
100,00 |
123 620,40 |
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей |
|
06 |
03 |
07.1.04.23110 |
000 |
123 620,40 |
123 620,40 |
100,00 |
123 620,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 |
03 |
07.1.04.23110 |
600 |
123 620,40 |
123 620,40 |
100,00 |
123 620,40 |
Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
|
06 |
03 |
07.1.06.00000 |
000 |
684 723,43 |
684 723,42 |
100,00 |
684 723,43 |
Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
|
06 |
03 |
07.1.06.23180 |
000 |
684 723,43 |
684 723,42 |
100,00 |
684 723,43 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 |
03 |
07.1.06.23180 |
600 |
684 723,43 |
684 723,42 |
100,00 |
684 723,43 |
Обустройство территории природоохранной зоны о. Святое |
|
06 |
03 |
07.1.07.00000 |
000 |
13 933 347,36 |
13 933 347,36 |
100,00 |
13 933 347,36 |
Расходы на обустройство территории природоохранной зоны о. Святое |
|
06 |
03 |
07.1.07.23130 |
000 |
13 933 347,36 |
13 933 347,36 |
100,00 |
13 933 347,36 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 |
03 |
07.1.07.23130 |
600 |
13 933 347,36 |
13 933 347,36 |
100,00 |
13 933 347,36 |
Сохранение природоохранных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича" |
|
06 |
03 |
07.1.08.00000 |
000 |
3 603 131,67 |
3 603 131,67 |
100,00 |
3 603 131,67 |
Расходы на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича" |
|
06 |
03 |
07.1.08.23140 |
000 |
3 603 131,67 |
3 603 131,67 |
100,00 |
3 603 131,67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 |
03 |
07.1.08.23140 |
600 |
3 603 131,67 |
3 603 131,67 |
100,00 |
3 603 131,67 |
Непрограммные расходы |
|
06 |
03 |
90.0.00.00000 |
000 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов) |
|
06 |
03 |
90.7.00.00000 |
000 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
Поощрение муниципальных управленческих команд |
|
06 |
03 |
90.7.05.00000 |
000 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд |
|
06 |
03 |
90.7.05.55490 |
000 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 |
03 |
90.7.05.55490 |
600 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
|
07 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 602 269 952,85 |
3 668 055 005,18 |
101,83 |
3 673 938 839,54 |
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 345 756 997,57 |
1 349 940 369,85 |
100,31 |
1 350 572 481,38 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
|
07 |
01 |
10.0.00.00000 |
000 |
1 339 530 593,57 |
1 335 799 586,97 |
99,72 |
1 336 431 698,50 |
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" |
|
07 |
01 |
10.1.00.00000 |
000 |
1 338 655 593,57 |
1 334 924 586,97 |
99,72 |
1 335 556 698,50 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
|
07 |
01 |
10.1.01.00000 |
000 |
1 295 605 038,87 |
1 293 514 343,80 |
99,84 |
1 293 522 128,01 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
|
07 |
01 |
10.1.01.20590 |
000 |
439 060 138,87 |
435 368 543,80 |
99,16 |
435 376 328,01 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
10.1.01.20590 |
600 |
439 060 138,87 |
435 368 543,80 |
99,16 |
435 376 328,01 |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
07 |
01 |
10.1.01.73080 |
000 |
848 687 100,00 |
850 288 000,00 |
100,19 |
850 288 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
10.1.01.73080 |
600 |
848 687 100,00 |
850 288 000,00 |
100,19 |
850 288 000,00 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
01 |
10.1.01.S2190 |
000 |
7 857 800,00 |
7 857 800,00 |
100,00 |
7 857 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
10.1.01.S2190 |
600 |
7 857 800,00 |
7 857 800,00 |
100,00 |
7 857 800,00 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
|
07 |
01 |
10.1.02.00000 |
000 |
8 934 400,00 |
7 301 875,00 |
81,73 |
7 926 200,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
|
07 |
01 |
10.1.02.73170 |
000 |
8 934 400,00 |
7 301 875,00 |
81,73 |
7 926 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
10.1.02.73170 |
600 |
8 934 400,00 |
7 301 875,00 |
81,73 |
7 926 200,00 |
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях |
|
07 |
01 |
10.1.09.00000 |
000 |
28 361 100,00 |
28 361 100,00 |
100,00 |
28 361 100,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
|
07 |
01 |
10.1.09.73090 |
000 |
28 361 100,00 |
28 361 100,00 |
100,00 |
28 361 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
10.1.09.73090 |
600 |
28 361 100,00 |
28 361 100,00 |
100,00 |
28 361 100,00 |
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
|
07 |
01 |
10.1.11.00000 |
000 |
2 832 731,58 |
2 824 945,05 |
99,73 |
2 824 947,37 |
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
|
07 |
01 |
10.1.11.S2180 |
000 |
2 832 731,58 |
2 824 945,05 |
99,73 |
2 824 947,37 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
10.1.11.S2180 |
600 |
2 832 731,58 |
2 824 945,05 |
99,73 |
2 824 947,37 |
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования |
|
07 |
01 |
10.1.12.00000 |
000 |
2 922 323,12 |
2 922 323,12 |
100,00 |
2 922 323,12 |
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг |
|
07 |
01 |
10.1.12.20210 |
000 |
2 922 323,12 |
2 922 323,12 |
100,00 |
2 922 323,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
10.1.12.20210 |
600 |
2 922 323,12 |
2 922 323,12 |
100,00 |
2 922 323,12 |
Подпрограмма "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях" |
|
07 |
01 |
10.2.00.00000 |
000 |
875 000,00 |
875 000,00 |
100,00 |
875 000,00 |
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
|
07 |
01 |
10.2.01.00000 |
000 |
875 000,00 |
875 000,00 |
100,00 |
875 000,00 |
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
|
07 |
01 |
10.2.01.L0270 |
000 |
875 000,00 |
875 000,00 |
100,00 |
875 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
10.2.01.L0270 |
600 |
875 000,00 |
875 000,00 |
100,00 |
875 000,00 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
|
07 |
01 |
14.0.00.00000 |
000 |
6 226 404,00 |
6 226 404,00 |
100,00 |
6 226 404,00 |
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа" |
|
07 |
01 |
14.1.00.00000 |
000 |
6 226 404,00 |
6 226 404,00 |
100,00 |
6 226 404,00 |
Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
07 |
01 |
14.1.01.00000 |
000 |
6 226 404,00 |
6 226 404,00 |
100,00 |
6 226 404,00 |
Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
07 |
01 |
14.1.01.30010 |
000 |
6 226 404,00 |
6 226 404,00 |
100,00 |
6 226 404,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
14.1.01.30010 |
600 |
6 226 404,00 |
6 226 404,00 |
100,00 |
6 226 404,00 |
Непрограммные расходы |
|
07 |
01 |
90.0.00.00000 |
000 |
|
7 914 378,88 |
|
7 914 378,88 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
07 |
01 |
90.3.00.00000 |
000 |
|
5 969 128,88 |
|
5 969 128,88 |
Резерв поддержки территорий |
|
07 |
01 |
90.3.03.00000 |
000 |
|
5 969 128,88 |
|
5 969 128,88 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
|
07 |
01 |
90.3.03.93050 |
000 |
|
5 969 128,88 |
|
5 969 128,88 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
90.3.03.93050 |
600 |
|
5 969 128,88 |
|
5 969 128,88 |
Иные межбюджетные трансферты из областных фондов |
|
07 |
01 |
90.5.00.00000 |
000 |
|
1 945 250,00 |
|
1 945 250,00 |
Фонд поддержки территорий |
|
07 |
01 |
90.5.07.00000 |
000 |
|
1 945 250,00 |
|
1 945 250,00 |
Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий |
|
07 |
01 |
90.5.07.22000 |
000 |
|
1 945 250,00 |
|
1 945 250,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
90.5.07.22000 |
600 |
|
1 945 250,00 |
|
1 945 250,00 |
Общее образование |
|
07 |
02 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 759 002 161,39 |
1 814 866 883,58 |
103,18 |
1 818 520 407,31 |
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
|
07 |
02 |
01.0.00.00000 |
000 |
1 658 475 389,39 |
1 657 839 598,43 |
99,96 |
1 661 493 122,16 |
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" |
|
07 |
02 |
01.1.00.00000 |
000 |
1 658 475 389,39 |
1 657 839 598,43 |
99,96 |
1 661 493 122,16 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
|
07 |
02 |
01.1.01.00000 |
000 |
1 374 606 681,84 |
1 376 966 614,61 |
100,17 |
1 376 966 614,61 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
|
07 |
02 |
01.1.01.21590 |
000 |
335 054 981,84 |
335 852 914,61 |
100,24 |
335 852 914,61 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.01.21590 |
600 |
335 054 981,84 |
335 852 914,61 |
100,24 |
335 852 914,61 |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
07 |
02 |
01.1.01.73070 |
000 |
1 032 620 500,00 |
1 034 182 500,00 |
100,15 |
1 034 182 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.01.73070 |
600 |
1 032 620 500,00 |
1 034 182 500,00 |
100,15 |
1 034 182 500,00 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
02 |
01.1.01.S2190 |
000 |
6 931 200,00 |
6 931 200,00 |
100,00 |
6 931 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.01.S2190 |
600 |
6 931 200,00 |
6 931 200,00 |
100,00 |
6 931 200,00 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
|
07 |
02 |
01.1.03.00000 |
000 |
32 266 800,00 |
32 266 800,00 |
100,00 |
32 266 800,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
|
07 |
02 |
01.1.03.73380 |
000 |
32 266 800,00 |
32 266 800,00 |
100,00 |
32 266 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.03.73380 |
600 |
32 266 800,00 |
32 266 800,00 |
100,00 |
32 266 800,00 |
Муниципальная поддержка в сфере образования |
|
07 |
02 |
01.1.09.00000 |
000 |
5 874 828,27 |
5 874 828,27 |
100,00 |
5 874 828,27 |
Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально-ориентированным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
|
07 |
02 |
01.1.09.20210 |
000 |
5 874 828,27 |
5 874 828,27 |
100,00 |
5 874 828,27 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.09.20210 |
600 |
5 874 828,27 |
5 874 828,27 |
100,00 |
5 874 828,27 |
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
|
07 |
02 |
01.1.10.00000 |
000 |
21 282 001,95 |
17 650 900,14 |
82,94 |
21 282 001,95 |
Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания |
|
07 |
02 |
01.1.10.20330 |
000 |
5 988 001,95 |
4 614 261,38 |
77,06 |
5 988 001,95 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.10.20330 |
600 |
5 988 001,95 |
4 614 261,38 |
77,06 |
5 988 001,95 |
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания |
|
07 |
02 |
01.1.10.73180 |
000 |
15 294 000,00 |
13 036 638,76 |
85,24 |
15 294 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.10.73180 |
600 |
15 294 000,00 |
13 036 638,76 |
85,24 |
15 294 000,00 |
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
|
07 |
02 |
01.1.12.00000 |
000 |
6 634 526,32 |
6 634 501,28 |
100,00 |
6 634 526,32 |
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
|
07 |
02 |
01.1.12.S2180 |
000 |
6 634 526,32 |
6 634 501,28 |
100,00 |
6 634 526,32 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.12.S2180 |
600 |
6 634 526,32 |
6 634 501,28 |
100,00 |
6 634 526,32 |
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
|
07 |
02 |
01.1.14.00000 |
000 |
4 126 975,00 |
4 104 578,12 |
99,46 |
4 126 975,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
|
07 |
02 |
01.1.14.73140 |
000 |
4 126 975,00 |
4 104 578,12 |
99,46 |
4 126 975,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.14.73140 |
600 |
4 126 975,00 |
4 104 578,12 |
99,46 |
4 126 975,00 |
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
|
07 |
02 |
01.1.16.00000 |
000 |
141 622 975,21 |
141 622 975,21 |
100,00 |
141 622 975,21 |
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
|
07 |
02 |
01.1.16.L3040 |
000 |
106 741 164,21 |
106 741 164,21 |
100,00 |
106 741 164,21 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.16.L3040 |
600 |
106 741 164,21 |
106 741 164,21 |
100,00 |
106 741 164,21 |
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
|
07 |
02 |
01.1.16.S2490 |
000 |
34 881 811,00 |
34 881 811,00 |
100,00 |
34 881 811,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.16.S2490 |
600 |
34 881 811,00 |
34 881 811,00 |
100,00 |
34 881 811,00 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области |
|
07 |
02 |
01.1.18.00000 |
000 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
100,00 |
68 728 000,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
|
07 |
02 |
01.1.18.53030 |
000 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
100,00 |
68 728 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.18.53030 |
600 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
100,00 |
68 728 000,00 |
Федеральный проект "Современная школа" |
|
07 |
02 |
01.1.E1.00000 |
000 |
1 532 600,80 |
1 532 600,80 |
100,00 |
1 532 600,80 |
Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" |
|
07 |
02 |
01.1.E1.74590 |
000 |
1 532 600,80 |
1 532 600,80 |
100,00 |
1 532 600,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.E1.74590 |
600 |
1 532 600,80 |
1 532 600,80 |
100,00 |
1 532 600,80 |
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |
|
07 |
02 |
01.1.E2.00000 |
000 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
100,00 |
1 800 000,00 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
|
07 |
02 |
01.1.E2.50970 |
000 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
100,00 |
1 800 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.E2.50970 |
600 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
100,00 |
1 800 000,00 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
|
07 |
02 |
01.1.С1.00000 |
000 |
|
657 800,00 |
|
657 800,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
|
07 |
02 |
01.1.С1.21590 |
000 |
|
657 800,00 |
|
657 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
01.1.С1.21590 |
600 |
|
657 800,00 |
|
657 800,00 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
|
07 |
02 |
14.0.00.00000 |
000 |
23 746 239,00 |
23 746 239,00 |
100,00 |
23 746 239,00 |
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа" |
|
07 |
02 |
14.1.00.00000 |
000 |
23 746 239,00 |
23 746 239,00 |
100,00 |
23 746 239,00 |
Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
07 |
02 |
14.1.01.00000 |
000 |
1 746 239,00 |
1 746 239,00 |
100,00 |
1 746 239,00 |
Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
07 |
02 |
14.1.01.30010 |
000 |
1 746 239,00 |
1 746 239,00 |
100,00 |
1 746 239,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
14.1.01.30010 |
600 |
1 746 239,00 |
1 746 239,00 |
100,00 |
1 746 239,00 |
Совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы |
|
07 |
02 |
14.1.03.00000 |
000 |
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
100,00 |
22 000 000,00 |
Расходы на совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы |
|
07 |
02 |
14.1.03.30030 |
000 |
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
100,00 |
22 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
14.1.03.30030 |
600 |
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
100,00 |
22 000 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" |
|
07 |
02 |
16.0.00.00000 |
000 |
76 780 533,00 |
126 780 548,00 |
165,12 |
126 780 548,00 |
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа" |
|
07 |
02 |
16.2.00.00000 |
000 |
76 780 533,00 |
126 780 548,00 |
165,12 |
126 780 548,00 |
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинске Нижегородской области |
|
07 |
02 |
16.2.01.00000 |
000 |
76 780 533,00 |
126 780 548,00 |
165,12 |
126 780 548,00 |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
|
07 |
02 |
16.2.01.S2450 |
000 |
76 780 533,00 |
126 780 548,00 |
165,12 |
126 780 548,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
07 |
02 |
16.2.01.S2450 |
400 |
76 780 533,00 |
126 780 548,00 |
165,12 |
126 780 548,00 |
Непрограммные расходы |
|
07 |
02 |
90.0.00.00000 |
000 |
|
6 500 498,15 |
|
6 500 498,15 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
07 |
02 |
90.3.00.00000 |
000 |
|
4 482 550,49 |
|
4 482 550,49 |
Резерв поддержки территорий |
|
07 |
02 |
90.3.03.00000 |
000 |
|
4 482 550,49 |
|
4 482 550,49 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
|
07 |
02 |
90.3.03.93050 |
000 |
|
4 482 550,49 |
|
4 482 550,49 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
90.3.03.93050 |
600 |
|
4 482 550,49 |
|
4 482 550,49 |
Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов |
|
07 |
02 |
90.5.00.00000 |
000 |
|
1 921 551,00 |
|
1 921 551,00 |
Фонд поддержки территорий |
|
07 |
02 |
90.5.07.00000 |
000 |
|
1 921 551,00 |
|
1 921 551,00 |
Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий |
|
07 |
02 |
90.5.07.22000 |
000 |
|
1 921 551,00 |
|
1 921 551,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
90.5.07.22000 |
600 |
|
1 921 551,00 |
|
1 921 551,00 |
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов) |
|
07 |
02 |
90.7.00.00000 |
000 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
Поощрение муниципальных управленческих команд |
|
07 |
02 |
90.7.05.00000 |
000 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд |
|
07 |
02 |
90.7.05.55490 |
000 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
90.7.05.55490 |
600 |
|
96 396,66 |
|
96 396,66 |
Дополнительное образование детей |
|
07 |
03 |
00.0.00.00000 |
000 |
286 806 914,90 |
291 537 279,95 |
101,65 |
292 077 422,47 |
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
|
07 |
03 |
01.0.00.00000 |
000 |
102 092 302,59 |
103 941 254,74 |
101,81 |
104 476 397,25 |
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" |
|
07 |
03 |
01.1.00.00000 |
000 |
102 092 302,59 |
103 941 254,74 |
101,81 |
104 476 397,25 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
07 |
03 |
01.1.04.00000 |
000 |
65 775 747,29 |
70 232 957,25 |
106,78 |
70 232 957,25 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
07 |
03 |
01.1.04.22590 |
000 |
64 587 247,29 |
69 044 457,25 |
106,90 |
69 044 457,25 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
01.1.04.22590 |
600 |
64 587 247,29 |
69 044 457,25 |
106,90 |
69 044 457,25 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
03 |
01.1.04.S2190 |
000 |
1 188 500,00 |
1 188 500,00 |
100,00 |
1 188 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
01.1.04.S2190 |
600 |
1 188 500,00 |
1 188 500,00 |
100,00 |
1 188 500,00 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|
07 |
03 |
01.1.17.00000 |
000 |
36 316 555,30 |
33 708 297,49 |
92,82 |
34 243 440,00 |
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|
07 |
03 |
01.1.17.22600 |
000 |
36 316 555,30 |
33 708 297,49 |
92,82 |
34 243 440,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
01.1.17.22600 |
600 |
36 118 377,80 |
33 708 297,49 |
93,33 |
34 045 262,50 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
07 |
03 |
01.1.17.22600 |
800 |
198 177,50 |
|
|
198 177,50 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
|
07 |
03 |
06.0.00.00000 |
000 |
223 075,00 |
223 075,00 |
100,00 |
223 075,00 |
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
|
07 |
03 |
06.1.00.00000 |
000 |
223 075,00 |
223 075,00 |
100,00 |
223 075,00 |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
|
07 |
03 |
06.1.06.00000 |
000 |
223 075,00 |
223 075,00 |
100,00 |
223 075,00 |
Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
|
07 |
03 |
06.1.06.24080 |
000 |
223 075,00 |
223 075,00 |
100,00 |
223 075,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
06.1.06.24080 |
600 |
223 075,00 |
223 075,00 |
100,00 |
223 075,00 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
|
07 |
03 |
07.0.00.00000 |
000 |
100 000,00 |
95 000,00 |
95,00 |
100 000,00 |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
|
07 |
03 |
07.1.00.00000 |
000 |
100 000,00 |
95 000,00 |
95,00 |
100 000,00 |
Экологическое просвещение и образование жителей |
|
07 |
03 |
07.1.04.00000 |
000 |
100 000,00 |
95 000,00 |
95,00 |
100 000,00 |
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей |
|
07 |
03 |
07.1.04.23110 |
000 |
100 000,00 |
95 000,00 |
95,00 |
100 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
07.1.04.23110 |
600 |
100 000,00 |
95 000,00 |
95,00 |
100 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
|
07 |
03 |
11.0.00.00000 |
000 |
176 716 179,15 |
179 014 767,35 |
101,30 |
179 014 767,36 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
|
07 |
03 |
11.1.00.00000 |
000 |
176 716 179,15 |
179 014 767,35 |
101,30 |
179 014 767,36 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
|
07 |
03 |
11.1.01.00000 |
000 |
176 716 179,15 |
179 014 767,35 |
101,30 |
179 014 767,36 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
|
07 |
03 |
11.1.01.22590 |
000 |
82 441 794,15 |
84 740 382,35 |
102,79 |
84 740 382,36 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
11.1.01.22590 |
600 |
82 441 794,15 |
84 740 382,35 |
102,79 |
84 740 382,36 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
03 |
11.1.01.S2090 |
000 |
93 500 000,00 |
93 500 000,00 |
100,00 |
93 500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
11.1.01.S2090 |
600 |
93 500 000,00 |
93 500 000,00 |
100,00 |
93 500 000,00 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
|
07 |
03 |
11.1.01.S2190 |
000 |
774 385,00 |
774 385,00 |
100,00 |
774 385,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
11.1.01.S2190 |
600 |
774 385,00 |
774 385,00 |
100,00 |
774 385,00 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
|
07 |
03 |
14.0.00.00000 |
000 |
1 443 822,56 |
1 443 822,56 |
100,00 |
1 443 822,56 |
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа" |
|
07 |
03 |
14.1.00.00000 |
000 |
748 408,00 |
748 408,00 |
100,00 |
748 408,00 |
Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
07 |
03 |
14.1.01.00000 |
000 |
748 408,00 |
748 408,00 |
100,00 |
748 408,00 |
Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
07 |
03 |
14.1.01.30010 |
000 |
748 408,00 |
748 408,00 |
100,00 |
748 408,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
14.1.01.30010 |
600 |
748 408,00 |
748 408,00 |
100,00 |
748 408,00 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте" |
|
07 |
03 |
14.2.00.00000 |
000 |
695 414,56 |
695 414,56 |
100,00 |
695 414,56 |
Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
|
07 |
03 |
14.2.01.00000 |
000 |
695 414,56 |
695 414,56 |
100,00 |
695 414,56 |
Расходы на профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
|
07 |
03 |
14.2.01.30050 |
000 |
695 414,56 |
695 414,56 |
100,00 |
695 414,56 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
14.2.01.30050 |
600 |
695 414,56 |
695 414,56 |
100,00 |
695 414,56 |
Непрограммные расходы |
|
07 |
03 |
90.0.00.00000 |
000 |
6 231 535,60 |
6 819 360,30 |
109,43 |
6 819 360,30 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
07 |
03 |
90.3.00.00000 |
000 |
|
180 890,00 |
|
180 890,00 |
Резерв поддержки территорий |
|
07 |
03 |
90.3.03.00000 |
000 |
|
180 890,00 |
|
180 890,00 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
|
07 |
03 |
90.3.03.93050 |
000 |
|
180 890,00 |
|
180 890,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
90.3.03.93050 |
600 |
|
180 890,00 |
|
180 890,00 |
Иные межбюджетные трансферты из Резервных фондов |
|
07 |
03 |
90.5.00.00000 |
000 |
|
406 934,70 |
|
406 934,70 |
Фонд поддержки территорий |
|
07 |
03 |
90.5.07.00000 |
000 |
|
406 934,70 |
|
406 934,70 |
Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий |
|
07 |
03 |
90.5.07.22000 |
000 |
|
406 934,70 |
|
406 934,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
90.5.07.22000 |
600 |
|
406 934,70 |
|
406 934,70 |
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов) |
|
07 |
03 |
90.7.00.00000 |
000 |
206 800,00 |
206 800,00 |
100,00 |
206 800,00 |
Внедрение инновационных образовательных программ |
|
07 |
03 |
90.7.02.00000 |
000 |
206 800,00 |
206 800,00 |
100,00 |
206 800,00 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы, находящимся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов по делам молодежи |
|
07 |
03 |
90.7.02.74400 |
000 |
206 800,00 |
206 800,00 |
100,00 |
206 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
90.7.02.74400 |
600 |
206 800,00 |
206 800,00 |
100,00 |
206 800,00 |
Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов |
|
07 |
03 |
90.9.00.00000 |
000 |
6 024 735,60 |
6 024 735,60 |
100,00 |
6 024 735,60 |
Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" |
|
07 |
03 |
90.9.01.00000 |
000 |
6 024 735,60 |
6 024 735,60 |
100,00 |
6 024 735,60 |
Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
|
07 |
03 |
90.9.01.53990 |
000 |
6 024 735,60 |
6 024 735,60 |
100,00 |
6 024 735,60 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
03 |
90.9.01.53990 |
600 |
6 024 735,60 |
6 024 735,60 |
100,00 |
6 024 735,60 |
Молодежная политика |
|
07 |
07 |
00.0.00.00000 |
000 |
110 446 284,24 |
110 432 489,14 |
99,99 |
111 486 420,24 |
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
|
07 |
07 |
01.0.00.00000 |
000 |
16 314 760,67 |
13 950 121,89 |
85,51 |
15 003 064,99 |
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" |
|
07 |
07 |
01.1.00.00000 |
000 |
16 314 760,67 |
13 950 121,89 |
85,51 |
15 003 064,99 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
|
07 |
07 |
01.1.06.00000 |
000 |
6 006 174,43 |
5 997 991,29 |
99,86 |
6 006 174,43 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
|
07 |
07 |
01.1.06.28590 |
000 |
6 006 174,43 |
5 997 991,29 |
99,86 |
6 006 174,43 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
01.1.06.28590 |
600 |
6 006 174,43 |
5 997 991,29 |
99,86 |
6 006 174,43 |
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период |
|
07 |
07 |
01.1.07.00000 |
000 |
8 119 886,24 |
6 130 252,80 |
75,50 |
6 808 190,56 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
|
07 |
07 |
01.1.07.20010 |
000 |
8 119 886,24 |
6 130 252,80 |
75,50 |
6 808 190,56 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
07 |
07 |
01.1.07.20010 |
300 |
2 126 626,77 |
1 104 768,00 |
51,95 |
1 563 459,62 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
07 |
07 |
01.1.07.20010 |
800 |
5 993 259,47 |
5 025 484,80 |
83,85 |
5 244 730,94 |
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
|
07 |
07 |
01.1.08.00000 |
000 |
2 188 700,00 |
1 821 877,80 |
83,24 |
2 188 700,00 |
Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
|
07 |
07 |
01.1.08.73320 |
000 |
2 188 700,00 |
1 821 877,80 |
83,24 |
2 188 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
07 |
01.1.08.73320 |
200 |
109 470,00 |
47 103,00 |
43,03 |
109 470,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
07 |
07 |
01.1.08.73320 |
300 |
1 527 260,00 |
1 266 213,60 |
82,91 |
1 527 260,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
07 |
07 |
01.1.08.73320 |
800 |
551 970,00 |
508 561,20 |
92,14 |
551 970,00 |
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" |
|
07 |
07 |
12.0.00.00000 |
000 |
76 985 397,80 |
78 354 138,96 |
101,78 |
78 355 126,96 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" |
|
07 |
07 |
12.1.00.00000 |
000 |
71 258 161,77 |
72 371 040,46 |
101,56 |
72 371 040,46 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
|
07 |
07 |
12.1.01.00000 |
000 |
71 258 161,77 |
72 371 040,46 |
101,56 |
72 371 040,46 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
|
07 |
07 |
12.1.01.23590 |
000 |
65 145 418,01 |
66 258 296,70 |
101,71 |
66 258 296,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
12.1.01.23590 |
600 |
65 145 418,01 |
66 258 296,70 |
101,71 |
66 258 296,70 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
07 |
12.1.01.S2090 |
000 |
5 458 543,76 |
5 458 543,76 |
100,00 |
5 458 543,76 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
12.1.01.S2090 |
600 |
5 458 543,76 |
5 458 543,76 |
100,00 |
5 458 543,76 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
|
07 |
07 |
12.1.01.S2190 |
000 |
654 200,00 |
654 200,00 |
100,00 |
654 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
12.1.01.S2190 |
600 |
654 200,00 |
654 200,00 |
100,00 |
654 200,00 |
Подпрограмма "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала" |
|
07 |
07 |
12.2.00.00000 |
000 |
977 246,74 |
960 000,00 |
98,24 |
960 000,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
|
07 |
07 |
12.2.01.00000 |
000 |
977 246,74 |
960 000,00 |
98,24 |
960 000,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
|
07 |
07 |
12.2.01.20070 |
000 |
977 246,74 |
960 000,00 |
98,24 |
960 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
12.2.01.20070 |
600 |
977 246,74 |
960 000,00 |
98,24 |
960 000,00 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
|
07 |
07 |
12.3.00.00000 |
000 |
3 515 678,29 |
3 789 775,50 |
107,80 |
3 789 775,50 |
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений |
|
07 |
07 |
12.3.02.00000 |
000 |
3 515 678,29 |
3 789 775,50 |
107,80 |
3 789 775,50 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений |
|
07 |
07 |
12.3.02.20160 |
000 |
3 515 678,29 |
3 789 775,50 |
107,80 |
3 789 775,50 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
12.3.02.20160 |
600 |
3 515 678,29 |
3 789 775,50 |
107,80 |
3 789 775,50 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни" |
|
07 |
07 |
12.4.00.00000 |
000 |
674 400,00 |
673 802,00 |
99,91 |
674 400,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
|
07 |
07 |
12.4.01.00000 |
000 |
674 400,00 |
673 802,00 |
99,91 |
674 400,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
|
07 |
07 |
12.4.01.20170 |
000 |
674 400,00 |
673 802,00 |
99,91 |
674 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
12.4.01.20170 |
600 |
674 400,00 |
673 802,00 |
99,91 |
674 400,00 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" |
|
07 |
07 |
12.5.00.00000 |
000 |
559 911,00 |
559 521,00 |
99,93 |
559 911,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
|
07 |
07 |
12.5.01.00000 |
000 |
559 911,00 |
559 521,00 |
99,93 |
559 911,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
|
07 |
07 |
12.5.01.20340 |
000 |
559 911,00 |
559 521,00 |
99,93 |
559 911,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
12.5.01.20340 |
600 |
559 911,00 |
559 521,00 |
99,93 |
559 911,00 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск" |
|
07 |
07 |
13.0.00.00000 |
000 |
16 629 709,10 |
17 335 310,02 |
104,24 |
17 335 310,02 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта" |
|
07 |
07 |
13.1.00.00000 |
000 |
16 629 709,10 |
17 335 310,02 |
104,24 |
17 335 310,02 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей |
|
07 |
07 |
13.1.03.00000 |
000 |
15 365 884,17 |
16 071 485,09 |
104,59 |
16 071 485,09 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время |
|
07 |
07 |
13.1.03.24590 |
000 |
14 604 017,47 |
15 309 618,39 |
104,83 |
15 309 618,39 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
13.1.03.24590 |
600 |
14 604 017,47 |
15 309 618,39 |
104,83 |
15 309 618,39 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
|
07 |
07 |
13.1.03.28590 |
000 |
761 866,70 |
761 866,70 |
100,00 |
761 866,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
13.1.03.28590 |
600 |
761 866,70 |
761 866,70 |
100,00 |
761 866,70 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
|
07 |
07 |
13.1.C1.00000 |
000 |
1 263 824,93 |
1 263 824,93 |
100,00 |
1 263 824,93 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время |
|
07 |
07 |
13.1.C1.24590 |
000 |
1 263 824,93 |
1 263 824,93 |
100,00 |
1 263 824,93 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
13.1.C1.24590 |
600 |
1 263 824,93 |
1 263 824,93 |
100,00 |
1 263 824,93 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
|
07 |
07 |
14.0.00.00000 |
000 |
516 416,67 |
516 416,67 |
100,00 |
516 416,67 |
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа" |
|
07 |
07 |
14.1.00.00000 |
000 |
516 416,67 |
516 416,67 |
100,00 |
516 416,67 |
Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
07 |
07 |
14.1.01.00000 |
000 |
516 416,67 |
516 416,67 |
100,00 |
516 416,67 |
Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
07 |
07 |
14.1.01.30010 |
000 |
516 416,67 |
516 416,67 |
100,00 |
516 416,67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
14.1.01.30010 |
600 |
516 416,67 |
516 416,67 |
100,00 |
516 416,67 |
Непрограммные расходы |
|
07 |
07 |
90.0.00.00000 |
000 |
|
276 501,60 |
|
276 501,60 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
07 |
07 |
90.3.00.00000 |
000 |
|
219 531,60 |
|
219 531,60 |
Резерв поддержки территорий |
|
07 |
07 |
90.3.03.00000 |
000 |
|
219 531,60 |
|
219 531,60 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
|
07 |
07 |
90.3.03.93050 |
000 |
|
219 531,60 |
|
219 531,60 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
90.3.03.93050 |
600 |
|
219 531,60 |
|
219 531,60 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
07 |
07 |
90.5.00.00000 |
000 |
|
56 970,00 |
|
56 970,00 |
Фонд поддержки территорий |
|
07 |
07 |
90.5.07.00000 |
000 |
|
56 970,00 |
|
56 970,00 |
Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий |
|
07 |
07 |
90.5.07.22000 |
000 |
|
56 970,00 |
|
56 970,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
90.5.07.22000 |
600 |
|
56 970,00 |
|
56 970,00 |
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
00.0.00.00000 |
000 |
100 257 594,75 |
101 277 982,66 |
101,02 |
101 282 108,14 |
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
|
07 |
09 |
01.0.00.00000 |
000 |
10 599 911,95 |
10 592 778,06 |
99,93 |
10 592 778,06 |
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" |
|
07 |
09 |
01.1.00.00000 |
000 |
10 599 911,95 |
10 592 778,06 |
99,93 |
10 592 778,06 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
07 |
09 |
01.1.05.00000 |
000 |
10 599 911,95 |
10 592 778,06 |
99,93 |
10 592 778,06 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
07 |
09 |
01.1.05.49590 |
000 |
10 444 711,95 |
10 437 578,06 |
99,93 |
10 437 578,06 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
01.1.05.49590 |
600 |
10 444 711,95 |
10 437 578,06 |
99,93 |
10 437 578,06 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
09 |
01.1.05.S2190 |
000 |
155 200,00 |
155 200,00 |
100,00 |
155 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
01.1.05.S2190 |
600 |
155 200,00 |
155 200,00 |
100,00 |
155 200,00 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
|
07 |
09 |
10.0.00.00000 |
000 |
65 189 505,10 |
65 632 242,92 |
100,68 |
65 636 368,40 |
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" |
|
07 |
09 |
10.1.00.00000 |
000 |
65 189 505,10 |
65 632 242,92 |
100,68 |
65 636 368,40 |
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования |
|
07 |
09 |
10.1.04.00000 |
000 |
1 862 301,07 |
1 858 175,59 |
99,78 |
1 862 301,07 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
07 |
09 |
10.1.04.49590 |
000 |
1 862 301,07 |
1 858 175,59 |
99,78 |
1 862 301,07 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
10.1.04.49590 |
600 |
1 862 301,07 |
1 858 175,59 |
99,78 |
1 862 301,07 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
|
07 |
09 |
10.1.05.00000 |
000 |
63 327 204,03 |
63 774 067,33 |
100,71 |
63 774 067,33 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
|
07 |
09 |
10.1.05.27590 |
000 |
63 223 804,03 |
63 670 667,33 |
100,71 |
63 670 667,33 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
10.1.05.27590 |
600 |
63 223 804,03 |
63 670 667,33 |
100,71 |
63 670 667,33 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
09 |
10.1.05.S2190 |
000 |
103 400,00 |
103 400,00 |
100,00 |
103 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
10.1.05.S2190 |
600 |
103 400,00 |
103 400,00 |
100,00 |
103 400,00 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
|
07 |
09 |
11.0.00.00000 |
000 |
24 468 177,70 |
24 629 068,36 |
100,66 |
24 629 068,36 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
|
07 |
09 |
11.1.00.00000 |
000 |
24 468 177,70 |
24 629 068,36 |
100,66 |
24 629 068,36 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
|
07 |
09 |
11.1.02.00000 |
000 |
24 468 177,70 |
24 629 068,36 |
100,66 |
24 629 068,36 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
|
07 |
09 |
11.1.02.27590 |
000 |
3 016 321,46 |
3 177 212,12 |
105,33 |
3 177 212,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
11.1.02.27590 |
600 |
3 016 321,46 |
3 177 212,12 |
105,33 |
3 177 212,12 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
09 |
11.1.02.S2090 |
000 |
21 451 856,24 |
21 451 856,24 |
100,00 |
21 451 856,24 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
11.1.02.S2090 |
600 |
21 451 856,24 |
21 451 856,24 |
100,00 |
21 451 856,24 |
Непрограммные расходы |
|
07 |
09 |
90.0.00.00000 |
000 |
|
423 893,32 |
|
423 893,32 |
Иные межбюджетные трансферты из областных фондов |
|
07 |
09 |
90.5.00.00000 |
000 |
|
231 100,00 |
|
231 100,00 |
Фонд поддержки территорий |
|
07 |
09 |
90.5.07.00000 |
000 |
|
231 100,00 |
|
231 100,00 |
Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий |
|
07 |
09 |
90.5.07.22000 |
000 |
|
231 100,00 |
|
231 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
90.5.07.22000 |
600 |
|
231 100,00 |
|
231 100,00 |
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов) |
|
07 |
09 |
90.7.00.00000 |
000 |
|
192 793,32 |
|
192 793,32 |
Поощрение муниципальных управленческих команд |
|
07 |
09 |
90.7.05.00000 |
000 |
|
192 793,32 |
|
192 793,32 |
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд |
|
07 |
09 |
90.7.05.55490 |
000 |
|
192 793,32 |
|
192 793,32 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
90.7.05.55490 |
600 |
|
192 793,32 |
|
192 793,32 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
|
08 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
277 364 767,60 |
272 439 285,75 |
98,22 |
277 677 785,75 |
Культура |
|
08 |
01 |
00.0.00.00000 |
000 |
232 307 749,91 |
227 382 268,06 |
97,88 |
232 620 768,06 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
|
08 |
01 |
06.0.00.00000 |
000 |
730 925,00 |
730 925,00 |
100,00 |
730 925,00 |
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
|
08 |
01 |
06.1.00.00000 |
000 |
730 925,00 |
730 925,00 |
100,00 |
730 925,00 |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
|
08 |
01 |
06.1.06.00000 |
000 |
730 925,00 |
730 925,00 |
100,00 |
730 925,00 |
Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
|
08 |
01 |
06.1.06.24080 |
000 |
730 925,00 |
730 925,00 |
100,00 |
730 925,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
06.1.06.24080 |
600 |
730 925,00 |
730 925,00 |
100,00 |
730 925,00 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
|
08 |
01 |
11.0.00.00000 |
000 |
215 457 597,58 |
209 118 734,22 |
97,06 |
214 357 234,22 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
|
08 |
01 |
11.1.00.00000 |
000 |
192 549 623,70 |
191 449 260,34 |
99,43 |
191 449 260,34 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
|
08 |
01 |
11.1.03.00000 |
000 |
60 405 128,72 |
62 320 302,89 |
103,17 |
62 320 302,89 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
|
08 |
01 |
11.1.03.40590 |
000 |
40 905 128,72 |
42 820 302,89 |
104,68 |
42 820 302,89 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
11.1.03.40590 |
600 |
40 905 128,72 |
42 820 302,89 |
104,68 |
42 820 302,89 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
08 |
01 |
11.1.03.S2090 |
000 |
19 500 000,00 |
19 500 000,00 |
100,00 |
19 500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
11.1.03.S2090 |
600 |
19 500 000,00 |
19 500 000,00 |
100,00 |
19 500 000,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
|
08 |
01 |
11.1.04.00000 |
000 |
6 766 202,06 |
6 671 567,75 |
98,60 |
6 671 567,75 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
|
08 |
01 |
11.1.04.41590 |
000 |
6 766 202,06 |
6 671 567,75 |
98,60 |
6 671 567,75 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
11.1.04.41590 |
600 |
6 766 202,06 |
6 671 567,75 |
98,60 |
6 671 567,75 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
|
08 |
01 |
11.1.05.00000 |
000 |
60 679 616,47 |
59 293 168,65 |
97,72 |
59 293 168,65 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
|
08 |
01 |
11.1.05.42590 |
000 |
34 179 616,47 |
32 793 168,65 |
95,94 |
32 793 168,65 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
11.1.05.42590 |
600 |
34 179 616,47 |
32 793 168,65 |
95,94 |
32 793 168,65 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
08 |
01 |
11.1.05.S2090 |
000 |
26 500 000,00 |
26 500 000,00 |
100,00 |
26 500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
11.1.05.S2090 |
600 |
26 500 000,00 |
26 500 000,00 |
100,00 |
26 500 000,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
|
08 |
01 |
11.1.06.00000 |
000 |
64 698 676,45 |
63 164 221,05 |
97,63 |
63 164 221,05 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
|
08 |
01 |
11.1.06.43590 |
000 |
33 323 676,45 |
31 789 221,05 |
95,40 |
31 789 221,05 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
11.1.06.43590 |
600 |
33 323 676,45 |
31 789 221,05 |
95,40 |
31 789 221,05 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
08 |
01 |
11.1.06.S2090 |
000 |
31 375 000,00 |
31 375 000,00 |
100,00 |
31 375 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
11.1.06.S2090 |
600 |
31 375 000,00 |
31 375 000,00 |
100,00 |
31 375 000,00 |
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" |
|
08 |
01 |
11.2.00.00000 |
000 |
22 907 973,88 |
17 669 473,88 |
77,13 |
22 907 973,88 |
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
08 |
01 |
11.2.01.00000 |
000 |
9 513 663,51 |
9 513 663,51 |
100,00 |
9 513 663,51 |
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
08 |
01 |
11.2.01.L4660 |
000 |
9 513 663,51 |
9 513 663,51 |
100,00 |
9 513 663,51 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
11.2.01.L4660 |
600 |
9 513 663,51 |
9 513 663,51 |
100,00 |
9 513 663,51 |
Обеспечение поддержки отрасли культуры |
|
08 |
01 |
11.2.02.00000 |
000 |
966 128,48 |
966 128,48 |
100,00 |
966 128,48 |
Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
|
08 |
01 |
11.2.02.L5190 |
000 |
966 128,48 |
966 128,48 |
100,00 |
966 128,48 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
11.2.02.L5190 |
600 |
966 128,48 |
966 128,48 |
100,00 |
966 128,48 |
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
|
08 |
01 |
11.2.05.00000 |
000 |
5 879 981,89 |
5 879 981,89 |
100,00 |
5 879 981,89 |
Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
|
08 |
01 |
11.2.05.20140 |
000 |
5 879 981,89 |
5 879 981,89 |
100,00 |
5 879 981,89 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
11.2.05.20140 |
600 |
5 879 981,89 |
5 879 981,89 |
100,00 |
5 879 981,89 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги" |
|
08 |
01 |
11.2.08.00000 |
000 |
6 548 200,00 |
1 309 700,00 |
20,00 |
6 548 200,00 |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
|
08 |
01 |
11.2.08.S2450 |
000 |
6 548 200,00 |
1 309 700,00 |
20,00 |
6 548 200,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
08 |
01 |
11.2.08.S2450 |
400 |
6 548 200,00 |
1 309 700,00 |
20,00 |
6 548 200,00 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
|
08 |
01 |
14.0.00.00000 |
000 |
3 184 822,33 |
3 184 822,33 |
100,00 |
3 184 822,33 |
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа" |
|
08 |
01 |
14.1.00.00000 |
000 |
825 229,33 |
825 229,33 |
100,00 |
825 229,33 |
Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
08 |
01 |
14.1.01.00000 |
000 |
762 729,33 |
762 729,33 |
100,00 |
762 729,33 |
Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
08 |
01 |
14.1.01.30010 |
000 |
762 729,33 |
762 729,33 |
100,00 |
762 729,33 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
14.1.01.30010 |
600 |
762 729,33 |
762 729,33 |
100,00 |
762 729,33 |
Совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы |
|
08 |
01 |
14.1.03.00000 |
000 |
62 500,00 |
62 500,00 |
100,00 |
62 500,00 |
Расходы на совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы |
|
08 |
01 |
14.1.03.30030 |
000 |
62 500,00 |
62 500,00 |
100,00 |
62 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
14.1.03.30030 |
600 |
62 500,00 |
62 500,00 |
100,00 |
62 500,00 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте" |
|
08 |
01 |
14.2.00.00000 |
000 |
2 359 593,00 |
2 359 593,00 |
100,00 |
2 359 593,00 |
Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
|
08 |
01 |
14.2.01.00000 |
000 |
2 359 593,00 |
2 359 593,00 |
100,00 |
2 359 593,00 |
Расходы на профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
|
08 |
01 |
14.2.01.30050 |
000 |
2 359 593,00 |
2 359 593,00 |
100,00 |
2 359 593,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
14.2.01.30050 |
600 |
2 359 593,00 |
2 359 593,00 |
100,00 |
2 359 593,00 |
Непрограммные расходы |
|
08 |
01 |
90.0.00.00000 |
000 |
12 934 405,00 |
14 347 786,51 |
110,93 |
14 347 786,51 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
08 |
01 |
90.3.00.00000 |
000 |
|
541 160,51 |
|
541 160,51 |
Резерв поддержки территорий |
|
08 |
01 |
90.3.03.00000 |
000 |
|
541 160,51 |
|
541 160,51 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
|
08 |
01 |
90.3.03.93050 |
000 |
|
541 160,51 |
|
541 160,51 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
90.3.03.93050 |
600 |
|
541 160,51 |
|
541 160,51 |
Иные межбюджетные трансферты из областных фондов |
|
08 |
01 |
90.5.00.00000 |
000 |
|
872 221,00 |
|
872 221,00 |
Фонд поддержки территорий |
|
08 |
01 |
90.5.07.00000 |
000 |
|
872 221,00 |
|
872 221,00 |
Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий |
|
08 |
01 |
90.5.07.22000 |
000 |
|
872 221,00 |
|
872 221,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
90.5.07.22000 |
600 |
|
872 221,00 |
|
872 221,00 |
Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов |
|
08 |
01 |
90.9.00.00000 |
000 |
12 934 405,00 |
12 934 405,00 |
100,00 |
12 934 405,00 |
Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" |
|
08 |
01 |
90.9.01.00000 |
000 |
12 934 405,00 |
12 934 405,00 |
100,00 |
12 934 405,00 |
Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
|
08 |
01 |
90.9.01.53990 |
000 |
12 934 405,00 |
12 934 405,00 |
100,00 |
12 934 405,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
90.9.01.53990 |
600 |
12 934 405,00 |
12 934 405,00 |
100,00 |
12 934 405,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
00.0.00.00000 |
000 |
45 057 017,69 |
45 057 017,69 |
100,00 |
45 057 017,69 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
|
08 |
04 |
11.0.00.00000 |
000 |
45 057 017,69 |
45 057 017,69 |
100,00 |
45 057 017,69 |
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" |
|
08 |
04 |
11.2.00.00000 |
000 |
45 057 017,69 |
45 057 017,69 |
100,00 |
45 057 017,69 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" |
|
08 |
04 |
11.2.09.00000 |
000 |
15 057 017,69 |
15 057 017,69 |
100,00 |
15 057 017,69 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" |
|
08 |
04 |
11.2.09.13590 |
000 |
15 057 017,69 |
15 057 017,69 |
100,00 |
15 057 017,69 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
11.2.09.13590 |
600 |
15 057 017,69 |
15 057 017,69 |
100,00 |
15 057 017,69 |
Приобретение и установка аттракциона "Колесо обозрения" |
|
08 |
04 |
11.2.11.00000 |
000 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,00 |
30 000 000,00 |
Расходы на приобретение и установку аттракциона "Колесо обозрения" |
|
08 |
04 |
11.2.11.27350 |
000 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,00 |
30 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
11.2.11.27350 |
600 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,00 |
30 000 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
|
10 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
145 868 408,71 |
122 674 684,94 |
84,10 |
138 596 968,71 |
Пенсионное обеспечение |
|
10 |
01 |
00.0.00.00000 |
000 |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
Непрограммные расходы |
|
10 |
01 |
90.0.00.00000 |
000 |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
|
10 |
01 |
90.2.00.00000 |
000 |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
|
10 |
01 |
90.2.02.00000 |
000 |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
|
10 |
01 |
90.2.02.92020 |
000 |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
01 |
90.2.02.92020 |
300 |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 086 718,50 |
6 333 219,00 |
св.200 |
6 336 378,50 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" |
|
10 |
03 |
04.0.00.00000 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
10 000,00 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" |
|
10 |
03 |
04.2.00.00000 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
10 000,00 |
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
|
10 |
03 |
04.2.01.00000 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
10 000,00 |
Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
|
10 |
03 |
04.2.01.10140 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
10 |
03 |
04.2.01.10140 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
5 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
04.2.01.10140 |
300 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
5 000,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" |
|
10 |
03 |
08.0.00.00000 |
000 |
3 076 718,50 |
3 050 259,00 |
99,14 |
3 053 418,50 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |
|
10 |
03 |
08.3.00.00000 |
000 |
3 076 718,50 |
3 050 259,00 |
99,14 |
3 053 418,50 |
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы |
|
10 |
03 |
08.3.01.00000 |
000 |
33 400,00 |
33 400,00 |
100,00 |
33 400,00 |
Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы |
|
10 |
03 |
08.3.01.29050 |
000 |
33 400,00 |
33 400,00 |
100,00 |
33 400,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
08.3.01.29050 |
300 |
33 400,00 |
33 400,00 |
100,00 |
33 400,00 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
|
10 |
03 |
08.3.03.00000 |
000 |
1 884 042,00 |
1 884 042,00 |
100,00 |
1 884 042,00 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
|
10 |
03 |
08.3.03.51350 |
000 |
1 884 042,00 |
1 884 042,00 |
100,00 |
1 884 042,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
08.3.03.51350 |
300 |
1 884 042,00 |
1 884 042,00 |
100,00 |
1 884 042,00 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
|
10 |
03 |
08.3.04.00000 |
000 |
951 336,00 |
951 336,00 |
100,00 |
951 336,00 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
|
10 |
03 |
08.3.04.51760 |
000 |
951 336,00 |
951 336,00 |
100,00 |
951 336,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
08.3.04.51760 |
300 |
951 336,00 |
951 336,00 |
100,00 |
951 336,00 |
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы |
|
10 |
03 |
08.3.07.00000 |
000 |
207 940,50 |
181 481,00 |
87,28 |
184 640,50 |
Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы |
|
10 |
03 |
08.3.07.S2270 |
000 |
207 940,50 |
181 481,00 |
87,28 |
184 640,50 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
08.3.07.S2270 |
300 |
207 940,50 |
181 481,00 |
87,28 |
184 640,50 |
Непрограммные расходы |
|
10 |
03 |
90.0.00.00000 |
000 |
|
3 272 960,00 |
|
3 272 960,00 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
10 |
03 |
90.3.00.00000 |
000 |
|
1 593 000,00 |
|
1 593 000,00 |
Резервный фонд администрации города |
|
10 |
03 |
90.3.01.00000 |
000 |
|
1 593 000,00 |
|
1 593 000,00 |
Резервный фонд администрации города |
|
10 |
03 |
90.3.01.93010 |
000 |
|
1 593 000,00 |
|
1 593 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
90.3.01.93010 |
300 |
|
1 593 000,00 |
|
1 593 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты из областных фондов |
|
10 |
03 |
90.5.00.00000 |
000 |
|
1 679 960,00 |
|
1 679 960,00 |
Фонд поддержки территорий |
|
10 |
03 |
90.5.07.00000 |
000 |
|
1 679 960,00 |
|
1 679 960,00 |
Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий |
|
10 |
03 |
90.5.07.22000 |
000 |
|
1 679 960,00 |
|
1 679 960,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
90.5.07.22000 |
300 |
|
1 679 960,00 |
|
1 679 960,00 |
Охрана семьи и детства |
|
10 |
04 |
00.0.00.00000 |
000 |
116 325 259,20 |
90 047 386,18 |
77,41 |
105 804 159,20 |
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" |
|
10 |
04 |
08.0.00.00000 |
000 |
47 916 700,20 |
32 632 550,70 |
68,10 |
47 916 700,20 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" |
|
10 |
04 |
08.1.00.00000 |
000 |
10 652 380,20 |
10 652 380,20 |
100,00 |
10 652 380,20 |
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
|
10 |
04 |
08.1.01.00000 |
000 |
10 652 380,20 |
10 652 380,20 |
100,00 |
10 652 380,20 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
|
10 |
04 |
08.1.01.L4970 |
000 |
10 652 380,20 |
10 652 380,20 |
100,00 |
10 652 380,20 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
04 |
08.1.01.L4970 |
300 |
10 652 380,20 |
10 652 380,20 |
100,00 |
10 652 380,20 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |
|
10 |
04 |
08.3.00.00000 |
000 |
37 264 320,00 |
21 980 170,50 |
58,98 |
37 264 320,00 |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
|
10 |
04 |
08.3.05.00000 |
000 |
37 264 320,00 |
21 980 170,50 |
58,98 |
37 264 320,00 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов) |
|
10 |
04 |
08.3.05.R0820 |
000 |
37 264 320,00 |
21 980 170,50 |
58,98 |
37 264 320,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
10 |
04 |
08.3.05.R0820 |
400 |
37 264 320,00 |
21 980 170,50 |
58,98 |
37 264 320,00 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
|
10 |
04 |
10.0.00.00000 |
000 |
68 188 000,00 |
57 226 404,48 |
83,92 |
57 666 900,00 |
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" |
|
10 |
04 |
10.1.00.00000 |
000 |
68 188 000,00 |
57 226 404,48 |
83,92 |
57 666 900,00 |
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
|
10 |
04 |
10.1.06.00000 |
000 |
68 188 000,00 |
57 226 404,48 |
83,92 |
57 666 900,00 |
Расходы на исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
|
10 |
04 |
10.1.06.73110 |
000 |
68 188 000,00 |
57 226 404,48 |
83,92 |
57 666 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
10 |
04 |
10.1.06.73110 |
200 |
1 022 820,00 |
773 766,10 |
75,65 |
864 720,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
04 |
10.1.06.73110 |
300 |
67 165 180,00 |
56 452 638,38 |
84,05 |
56 802 180,00 |
Непрограммные расходы |
|
10 |
04 |
90.0.00.00000 |
000 |
220 559,00 |
188 431,00 |
85,43 |
220 559,00 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
|
10 |
04 |
90.2.00.00000 |
000 |
220 559,00 |
188 431,00 |
85,43 |
220 559,00 |
Исполнение переданных государственных полномочий |
|
10 |
04 |
90.2.05.00000 |
000 |
220 559,00 |
188 431,00 |
85,43 |
220 559,00 |
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
|
10 |
04 |
90.2.05.73120 |
000 |
220 559,00 |
188 431,00 |
85,43 |
220 559,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
04 |
90.2.05.73120 |
300 |
220 559,00 |
188 431,00 |
85,43 |
220 559,00 |
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
00.0.00.00000 |
000 |
3 175 000,00 |
3 175 000,00 |
100,00 |
3 175 000,00 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
|
10 |
06 |
06.0.00.00000 |
000 |
3 175 000,00 |
3 175 000,00 |
100,00 |
3 175 000,00 |
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
|
10 |
06 |
06.4.00.00000 |
000 |
3 175 000,00 |
3 175 000,00 |
100,00 |
3 175 000,00 |
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
|
10 |
06 |
06.4.02.00000 |
000 |
3 175 000,00 |
3 175 000,00 |
100,00 |
3 175 000,00 |
Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
|
10 |
06 |
06.4.02.65020 |
000 |
3 175 000,00 |
3 175 000,00 |
100,00 |
3 175 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
06.4.02.65020 |
600 |
3 175 000,00 |
3 175 000,00 |
100,00 |
3 175 000,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
|
11 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
390 778 867,28 |
389 079 260,70 |
99,57 |
389 079 361,57 |
Массовый спорт |
|
11 |
02 |
00.0.00.00000 |
000 |
90 292 274,34 |
91 863 360,14 |
101,74 |
91 863 461,01 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск" |
|
11 |
02 |
13.0.00.00000 |
000 |
83 050 533,90 |
82 823 999,37 |
99,73 |
82 824 100,24 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта" |
|
11 |
02 |
13.1.00.00000 |
000 |
65 715 215,15 |
65 488 781,49 |
99,66 |
65 488 781,49 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
|
11 |
02 |
13.1.01.00000 |
000 |
50 715 215,15 |
50 488 781,49 |
99,55 |
50 488 781,49 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
|
11 |
02 |
13.1.01.19590 |
000 |
50 715 215,15 |
50 488 781,49 |
99,55 |
50 488 781,49 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
13.1.01.19590 |
600 |
50 715 215,15 |
50 488 781,49 |
99,55 |
50 488 781,49 |
Приобретение недвижимого имущества - спортивного зала с теплым переходом для МАУ "СШОР "Город спорта" |
|
11 |
02 |
13.1.07.00000 |
000 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,00 |
15 000 000,00 |
Расходы на приобретение недвижимого имущества - спортивного зала с теплым переходом для МАУ "СШОР "Город спорта" |
|
11 |
02 |
13.1.07.20530 |
000 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,00 |
15 000 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
11 |
02 |
13.1.07.20530 |
400 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,00 |
15 000 000,00 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
|
11 |
02 |
13.2.00.00000 |
000 |
17 335 318,75 |
17 335 217,88 |
100,00 |
17 335 318,75 |
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану |
|
11 |
02 |
13.2.01.00000 |
000 |
1 429 432,65 |
1 429 331,78 |
99,99 |
1 429 432,65 |
Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану |
|
11 |
02 |
13.2.01.20230 |
000 |
1 429 432,65 |
1 429 331,78 |
99,99 |
1 429 432,65 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
13.2.01.20230 |
600 |
1 429 432,65 |
1 429 331,78 |
99,99 |
1 429 432,65 |
Внешнее освещение лыжной трассы МБУ "СШ "Магнитная стрелка" |
|
11 |
02 |
13.2.22.00000 |
000 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
2 400 000,00 |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
|
11 |
02 |
13.2.22.S2450 |
000 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
2 400 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
11 |
02 |
13.2.22.S2450 |
400 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
2 400 000,00 |
Приобретение скалодрома |
|
11 |
02 |
13.2.23.00000 |
000 |
2 261 987,52 |
2 261 987,52 |
100,00 |
2 261 987,52 |
Расходы на приобретение скалодрома |
|
11 |
02 |
13.2.23.20420 |
000 |
2 261 987,52 |
2 261 987,52 |
100,00 |
2 261 987,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
13.2.23.20420 |
600 |
2 261 987,52 |
2 261 987,52 |
100,00 |
2 261 987,52 |
Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Пионер" в МБУ "СДЦ "Созвездие" |
|
11 |
02 |
13.2.24.00000 |
000 |
11 243 898,58 |
11 243 898,58 |
100,00 |
11 243 898,58 |
Расходы на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Пионер" в МБУ "СЦД "Созвездие" (оф) |
|
11 |
02 |
13.2.24.20100 |
000 |
70 800,00 |
70 800,00 |
100,00 |
70 800,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
11 |
02 |
13.2.24.20100 |
400 |
70 800,00 |
70 800,00 |
100,00 |
70 800,00 |
Расходы на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения в 2021 году |
|
11 |
02 |
13.2.24.S2650 |
000 |
11 173 098,58 |
11 173 098,58 |
100,00 |
11 173 098,58 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
11 |
02 |
13.2.24.S2650 |
400 |
11 173 098,58 |
11 173 098,58 |
100,00 |
11 173 098,58 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
|
11 |
02 |
14.0.00.00000 |
000 |
5 658 340,44 |
5 658 340,44 |
100,00 |
5 658 340,44 |
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа" |
|
11 |
02 |
14.1.00.00000 |
000 |
4 081 540,44 |
4 081 540,44 |
100,00 |
4 081 540,44 |
Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
11 |
02 |
14.1.01.00000 |
000 |
128 556,67 |
128 556,67 |
100,00 |
128 556,67 |
Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
|
11 |
02 |
14.1.01.30010 |
000 |
128 556,67 |
128 556,67 |
100,00 |
128 556,67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
14.1.01.30010 |
600 |
128 556,67 |
128 556,67 |
100,00 |
128 556,67 |
Совершенствование и поддержание в исправном состоянии систем и средств защиты объектов социальной сферы от террористических угроз |
|
11 |
02 |
14.1.02.00000 |
000 |
2 295 161,10 |
2 295 161,10 |
100,00 |
2 295 161,10 |
Расходы на совершенствование и поддержание в исправном состоянии систем и средств защиты объектов социальной сферы от террористических угроз |
|
11 |
02 |
14.1.02.30020 |
000 |
2 295 161,10 |
2 295 161,10 |
100,00 |
2 295 161,10 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
14.1.02.30020 |
600 |
2 295 161,10 |
2 295 161,10 |
100,00 |
2 295 161,10 |
Совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы |
|
11 |
02 |
14.1.03.00000 |
000 |
1 657 822,67 |
1 657 822,67 |
100,00 |
1 657 822,67 |
Расходы на совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы |
|
11 |
02 |
14.1.03.30030 |
000 |
1 657 822,67 |
1 657 822,67 |
100,00 |
1 657 822,67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
14.1.03.30030 |
600 |
1 657 822,67 |
1 657 822,67 |
100,00 |
1 657 822,67 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте" |
|
11 |
02 |
14.2.00.00000 |
000 |
1 576 800,00 |
1 576 800,00 |
100,00 |
1 576 800,00 |
Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
|
11 |
02 |
14.2.01.00000 |
000 |
1 576 800,00 |
1 576 800,00 |
100,00 |
1 576 800,00 |
Расходы на профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
|
11 |
02 |
14.2.01.30050 |
000 |
1 576 800,00 |
1 576 800,00 |
100,00 |
1 576 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
14.2.01.30050 |
600 |
1 576 800,00 |
1 576 800,00 |
100,00 |
1 576 800,00 |
Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" |
|
11 |
02 |
16.0.00.00000 |
000 |
1 583 400,00 |
1 583 400,00 |
100,00 |
1 583 400,00 |
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа" |
|
11 |
02 |
16.2.00.00000 |
000 |
1 583 400,00 |
1 583 400,00 |
100,00 |
1 583 400,00 |
Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" |
|
11 |
02 |
16.2.22.00000 |
000 |
1 024 900,00 |
1 024 900,00 |
100,00 |
1 024 900,00 |
Расходы на строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" |
|
11 |
02 |
16.2.22.28410 |
000 |
1 024 900,00 |
1 024 900,00 |
100,00 |
1 024 900,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
11 |
02 |
16.2.22.28410 |
400 |
1 024 900,00 |
1 024 900,00 |
100,00 |
1 024 900,00 |
Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д. 17 в г. Дзержинске Нижегородской области |
|
11 |
02 |
16.2.24.00000 |
000 |
558 500,00 |
558 500,00 |
100,00 |
558 500,00 |
Расходы на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д. 17 в г. Дзержинске Нижегородской области |
|
11 |
02 |
16.2.24.28130 |
000 |
558 500,00 |
558 500,00 |
100,00 |
558 500,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
11 |
02 |
16.2.24.28130 |
400 |
558 500,00 |
558 500,00 |
100,00 |
558 500,00 |
Непрограммные расходы |
|
11 |
02 |
90.0.00.00000 |
000 |
|
1 797 620,33 |
|
1 797 620,33 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
|
11 |
02 |
90.3.00.00000 |
000 |
|
660 062,00 |
|
660 062,00 |
Резерв поддержки территорий |
|
11 |
02 |
90.3.03.00000 |
000 |
|
660 062,00 |
|
660 062,00 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
|
11 |
02 |
90.3.03.93050 |
000 |
|
660 062,00 |
|
660 062,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
90.3.03.93050 |
600 |
|
660 062,00 |
|
660 062,00 |
Фонд поддержки территорий |
|
11 |
02 |
90.5.07.00000 |
000 |
|
1 137 558,33 |
|
1 137 558,33 |
Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий |
|
11 |
02 |
90.5.07.22000 |
000 |
|
1 137 558,33 |
|
1 137 558,33 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
90.5.07.22000 |
600 |
|
1 137 558,33 |
|
1 137 558,33 |
Спорт высших достижений |
|
11 |
03 |
00.0.00.00000 |
000 |
300 486 592,94 |
297 215 900,56 |
98,91 |
297 215 900,56 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск" |
|
11 |
03 |
13.0.00.00000 |
000 |
300 486 592,94 |
297 215 900,56 |
98,91 |
297 215 900,56 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта" |
|
11 |
03 |
13.1.00.00000 |
000 |
300 486 592,94 |
297 215 900,56 |
98,91 |
297 215 900,56 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
|
11 |
03 |
13.1.01.00000 |
000 |
292 326 159,86 |
289 055 467,48 |
98,88 |
289 055 467,48 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
|
11 |
03 |
13.1.01.19590 |
000 |
290 506 259,86 |
287 235 567,48 |
98,87 |
287 235 567,48 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
03 |
13.1.01.19590 |
600 |
290 506 259,86 |
287 235 567,48 |
98,87 |
287 235 567,48 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
|
11 |
03 |
13.1.01.S2190 |
000 |
1 819 900,00 |
1 819 900,00 |
100,00 |
1 819 900,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
03 |
13.1.01.S2190 |
600 |
1 819 900,00 |
1 819 900,00 |
100,00 |
1 819 900,00 |
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
|
11 |
03 |
13.1.06.00000 |
000 |
8 160 433,08 |
8 160 433,08 |
100,00 |
8 160 433,08 |
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
|
11 |
03 |
13.1.06.S2280 |
000 |
8 160 433,08 |
8 160 433,08 |
100,00 |
8 160 433,08 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
03 |
13.1.06.S2280 |
600 |
8 160 433,08 |
8 160 433,08 |
100,00 |
8 160 433,08 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|
12 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
Периодическая печать и издательства |
|
12 |
02 |
00.0.00.00000 |
000 |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
|
12 |
02 |
06.0.00.00000 |
000 |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" |
|
12 |
02 |
06.2.00.00000 |
000 |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" |
|
12 |
02 |
06.2.04.00000 |
000 |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ |
|
12 |
02 |
06.2.04.S2050 |
000 |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
12 |
02 |
06.2.04.S2050 |
600 |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
|
13 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
|
13 |
01 |
00.0.00.00000 |
000 |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" |
|
13 |
01 |
17.0.00.00000 |
000 |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
13 |
01 |
17.0.02.00000 |
000 |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу |
|
13 |
01 |
17.0.02.93060 |
000 |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
13 |
01 |
17.0.02.93060 |
700 |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
Городская Дума города Дзержинска Нижегородской области |
002 |
00 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
29 087 291,87 |
28 874 413,28 |
99,27 |
29 087 291,87 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|
01 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
29 087 291,87 |
28 874 413,28 |
99,27 |
29 087 291,87 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
01 |
03 |
00.0.00.00000 |
000 |
27 375 082,31 |
27 224 104,87 |
99,45 |
27 417 124,48 |
Непрограммные расходы |
|
01 |
03 |
90.0.00.00000 |
000 |
27 375 082,31 |
27 224 104,87 |
99,45 |
27 417 124,48 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска |
|
01 |
03 |
90.1.00.00000 |
000 |
25 716 337,44 |
25 565 360,00 |
99,41 |
25 758 379,61 |
Содержание органов местного самоуправления |
|
01 |
03 |
90.1.01.00000 |
000 |
25 716 337,44 |
25 565 360,00 |
99,41 |
25 758 379,61 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
|
01 |
03 |
90.1.01.91015 |
000 |
1 160 670,33 |
1 160 670,33 |
100,00 |
1 160 670,33 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
03 |
90.1.01.91015 |
100 |
1 160 670,33 |
1 160 670,33 |
100,00 |
1 160 670,33 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
01 |
03 |
90.1.01.91020 |
000 |
129 600,00 |
124 800,00 |
96,30 |
129 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
03 |
90.1.01.91020 |
100 |
129 600,00 |
124 800,00 |
96,30 |
129 600,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
01 |
03 |
90.1.01.91190 |
000 |
24 426 067,11 |
24 279 889,67 |
99,40 |
24 468 109,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
03 |
90.1.01.91190 |
100 |
22 552 242,98 |
22 407 300,14 |
99,36 |
22 523 098,48 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
03 |
90.1.01.91190 |
200 |
1 739 400,00 |
1 778 165,40 |
102,23 |
1 810 586,67 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
01 |
03 |
90.1.01.91190 |
300 |
94 424,13 |
94 424,13 |
100,00 |
94 424,13 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
03 |
90.1.01.91190 |
800 |
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов) |
|
01 |
03 |
90.7.00.00000 |
000 |
80 680,41 |
80 680,41 |
100,00 |
80 680,41 |
Предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|
01 |
03 |
90.7.06.00000 |
000 |
80 680,41 |
80 680,41 |
100,00 |
80 680,41 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|
01 |
03 |
90.7.06.74600 |
000 |
80 680,41 |
80 680,41 |
100,00 |
80 680,41 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
03 |
90.7.06.74600 |
100 |
80 680,41 |
80 680,41 |
100,00 |
80 680,41 |
Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов |
|
01 |
03 |
90.9.00.00000 |
000 |
1 578 064,46 |
1 578 064,46 |
100,00 |
1 578 064,46 |
Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" |
|
01 |
03 |
90.9.01.00000 |
000 |
1 578 064,46 |
1 578 064,46 |
100,00 |
1 578 064,46 |
Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
|
01 |
03 |
90.9.01.53990 |
000 |
1 578 064,46 |
1 578 064,46 |
100,00 |
1 578 064,46 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
03 |
90.9.01.53990 |
100 |
1 578 064,46 |
1 578 064,46 |
100,00 |
1 578 064,46 |
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 712 209,56 |
1 650 308,41 |
96,38 |
1 670 167,39 |
Непрограммные расходы |
|
01 |
13 |
90.0.00.00000 |
000 |
1 712 209,56 |
1 650 308,41 |
96,38 |
1 670 167,39 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска |
|
01 |
13 |
90.1.00.00000 |
000 |
1 712 209,56 |
1 650 308,41 |
96,38 |
1 670 167,39 |
Общегородские мероприятия |
|
01 |
13 |
90.1.02.00000 |
000 |
1 712 209,56 |
1 650 308,41 |
96,38 |
1 670 167,39 |
Расходы на общегородские мероприятия |
|
01 |
13 |
90.1.02.91030 |
000 |
1 712 209,56 |
1 650 308,41 |
96,38 |
1 670 167,39 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
90.1.02.91030 |
200 |
1 712 209,56 |
1 650 308,41 |
96,38 |
1 670 167,39 |
Контрольно-счетная палата города Дзержинска |
003 |
00 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
11 739 945,24 |
11 729 375,23 |
99,91 |
11 739 945,24 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|
01 |
00 |
00.0.00.00000 |
000 |
11 739 945,24 |
11 729 375,23 |
99,91 |
11 739 945,24 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
|
01 |
06 |
00.0.00.00000 |
000 |
11 739 945,24 |
11 729 375,23 |
99,91 |
11 739 945,24 |
Непрограммные расходы |
|
01 |
06 |
90.0.00.00000 |
000 |
11 739 945,24 |
11 729 375,23 |
99,91 |
11 739 945,24 |
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов) |
|
01 |
06 |
90.7.00.00000 |
000 |
31 409,81 |
31 409,81 |
100,00 |
31 409,81 |
Предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|
01 |
06 |
90.7.06.00000 |
000 |
31 409,81 |
31 409,81 |
100,00 |
31 409,81 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|
01 |
06 |
90.7.06.74600 |
000 |
31 409,81 |
31 409,81 |
100,00 |
31 409,81 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
06 |
90.7.06.74600 |
100 |
31 409,81 |
31 409,81 |
100,00 |
31 409,81 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска |
|
01 |
06 |
90.8.00.00000 |
000 |
11 119 391,37 |
11 108 821,36 |
99,90 |
11 119 391,37 |
Содержание органов местного самоуправления |
|
01 |
06 |
90.8.01.00000 |
000 |
11 119 391,37 |
11 108 821,36 |
99,90 |
11 119 391,37 |
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска |
|
01 |
06 |
90.8.01.98010 |
000 |
4 483 146,42 |
4 600 934,16 |
102,63 |
4 603 101,92 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
06 |
90.8.01.98010 |
100 |
4 483 146,42 |
4 600 934,16 |
102,63 |
4 603 101,92 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
01 |
06 |
90.8.01.98190 |
000 |
6 636 244,95 |
6 507 887,20 |
98,07 |
6 516 289,45 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
06 |
90.8.01.98190 |
100 |
5 870 216,14 |
5 868 393,60 |
99,97 |
5 870 216,14 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
06 |
90.8.01.98190 |
200 |
765 428,81 |
639 493,60 |
83,55 |
646 073,31 |
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
06 |
90.8.01.98190 |
800 |
600,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов |
|
01 |
06 |
90.9.00.00000 |
000 |
589 144,06 |
589 144,06 |
100,00 |
589 144,06 |
Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" |
|
01 |
06 |
90.9.01.00000 |
000 |
589 144,06 |
589 144,06 |
100,00 |
589 144,06 |
Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
|
01 |
06 |
90.9.01.53990 |
000 |
589 144,06 |
589 144,06 |
100,00 |
589 144,06 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
06 |
90.9.01.53990 |
100 |
589 144,06 |
589 144,06 |
100,00 |
589 144,06 |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 7
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
расходов городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Наименование |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 7: гр. 6) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
||||
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
07 |
07 |
13.1.C1.00000 |
000 |
1 263 824,93 |
1 263 824,93 |
100,00 |
1 263 824,93 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время |
07 |
07 |
13.1.C1.24590 |
000 |
1 263 824,93 |
1 263 824,93 |
100,00 |
1 263 824,93 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
13.1.C1.24590 |
600 |
1 263 824,93 |
1 263 824,93 |
100,00 |
1 263 824,93 |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 8
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
расходов городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Наименование расходов |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 5: гр. 4) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
||
Целевая статья расходов |
Вид расхода |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
6 902 115 342,58 |
6 891 786 052,31 |
99,85 |
6 937 623 470,34 |
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
01.0.00.00000 |
000 |
1 787 482 364,60 |
1 786 323 753,12 |
99,94 |
1 791 565 362,46 |
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" |
01.1.00.00000 |
000 |
1 787 482 364,60 |
1 786 323 753,12 |
99,94 |
1 791 565 362,46 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
01.1.01.00000 |
000 |
1 374 606 681,84 |
1 376 966 614,61 |
100,17 |
1 376 966 614,61 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
01.1.01.21590 |
000 |
335 054 981,84 |
335 852 914,61 |
100,24 |
335 852 914,61 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.01.21590 |
600 |
335 054 981,84 |
335 852 914,61 |
100,24 |
335 852 914,61 |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
01.1.01.73070 |
000 |
1 032 620 500,00 |
1 034 182 500,00 |
100,15 |
1 034 182 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.01.73070 |
600 |
1 032 620 500,00 |
1 034 182 500,00 |
100,15 |
1 034 182 500,00 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
01.1.01.S2190 |
000 |
6 931 200,00 |
6 931 200,00 |
100,00 |
6 931 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.01.S2190 |
600 |
6 931 200,00 |
6 931 200,00 |
100,00 |
6 931 200,00 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
01.1.03.00000 |
000 |
32 266 800,00 |
32 266 800,00 |
100,00 |
32 266 800,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
01.1.03.73380 |
000 |
32 266 800,00 |
32 266 800,00 |
100,00 |
32 266 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.03.73380 |
600 |
32 266 800,00 |
32 266 800,00 |
100,00 |
32 266 800,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
01.1.04.00000 |
000 |
65 775 747,29 |
70 232 957,25 |
106,78 |
70 232 957,25 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
01.1.04.22590 |
000 |
64 587 247,29 |
69 044 457,25 |
106,90 |
69 044 457,25 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.04.22590 |
600 |
64 587 247,29 |
69 044 457,25 |
106,90 |
69 044 457,25 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
01.1.04.S2190 |
000 |
1 188 500,00 |
1 188 500,00 |
100,00 |
1 188 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.04.S2190 |
600 |
1 188 500,00 |
1 188 500,00 |
100,00 |
1 188 500,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
01.1.05.00000 |
000 |
10 599 911,95 |
10 592 778,06 |
99,93 |
10 592 778,06 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
01.1.05.49590 |
000 |
10 444 711,95 |
10 437 578,06 |
99,93 |
10 437 578,06 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.05.49590 |
600 |
10 444 711,95 |
10 437 578,06 |
99,93 |
10 437 578,06 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
01.1.05.S2190 |
000 |
155 200,00 |
155 200,00 |
100,00 |
155 200,00 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
01.1.05.S2190 |
600 |
155 200,00 |
155 200,00 |
100,00 |
155 200,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
01.1.06.00000 |
000 |
6 006 174,43 |
5 997 991,29 |
99,86 |
6 006 174,43 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
01.1.06.28590 |
000 |
6 006 174,43 |
5 997 991,29 |
99,86 |
6 006 174,43 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.06.28590 |
600 |
6 006 174,43 |
5 997 991,29 |
99,86 |
6 006 174,43 |
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период |
01.1.07.00000 |
000 |
8 119 886,24 |
6 130 252,80 |
75,50 |
6 808 190,56 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
01.1.07.20010 |
000 |
8 119 886,24 |
6 130 252,80 |
75,50 |
6 808 190,56 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.1.07.20010 |
300 |
2 126 626,77 |
1 104 768,00 |
51,95 |
1 563 459,62 |
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.07.20010 |
800 |
5 993 259,47 |
5 025 484,80 |
83,85 |
5 244 730,94 |
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
01.1.08.00000 |
000 |
2 188 700,00 |
1 821 877,80 |
83,24 |
2 188 700,00 |
Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
01.1.08.73320 |
000 |
2 188 700,00 |
1 821 877,80 |
83,24 |
2 188 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.1.08.73320 |
200 |
109 470,00 |
47 103,00 |
43,03 |
109 470,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.1.08.73320 |
300 |
1 527 260,00 |
1 266 213,60 |
82,91 |
1 527 260,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.08.73320 |
800 |
551 970,00 |
508 561,20 |
92,14 |
551 970,00 |
Муниципальная поддержка в сфере образования |
01.1.09.00000 |
000 |
5 874 828,27 |
5 874 828,27 |
100,00 |
5 874 828,27 |
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми |
01.1.09.20210 |
000 |
5 874 828,27 |
5 874 828,27 |
100,00 |
5 874 828,27 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.09.20210 |
600 |
5 874 828,27 |
5 874 828,27 |
100,00 |
5 874 828,27 |
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
01.1.10.00000 |
000 |
21 282 001,95 |
17 650 900,14 |
82,94 |
21 282 001,95 |
Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания |
01.1.10.20330 |
000 |
5 988 001,95 |
4 614 261,38 |
77,06 |
5 988 001,95 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.10.20330 |
600 |
5 988 001,95 |
4 614 261,38 |
77,06 |
5 988 001,95 |
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания |
01.1.10.73180 |
000 |
15 294 000,00 |
13 036 638,76 |
85,24 |
15 294 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.10.73180 |
600 |
15 294 000,00 |
13 036 638,76 |
85,24 |
15 294 000,00 |
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
01.1.12.00000 |
000 |
6 634 526,32 |
6 634 501,28 |
100,00 |
6 634 526,32 |
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
01.1.12.S2180 |
000 |
6 634 526,32 |
6 634 501,28 |
100,00 |
6 634 526,32 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.12.S2180 |
600 |
6 634 526,32 |
6 634 501,28 |
100,00 |
6 634 526,32 |
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
01.1.14.00000 |
000 |
4 126 975,00 |
4 104 578,12 |
99,46 |
4 126 975,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
01.1.14.73140 |
000 |
4 126 975,00 |
4 104 578,12 |
99,46 |
4 126 975,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.14.73140 |
600 |
4 126 975,00 |
4 104 578,12 |
99,46 |
4 126 975,00 |
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
01.1.16.00000 |
000 |
141 622 975,21 |
141 622 975,21 |
100,00 |
141 622 975,21 |
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
01.1.16.L3040 |
000 |
106 741 164,21 |
106 741 164,21 |
100,00 |
106 741 164,21 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.16.L3040 |
600 |
106 741 164,21 |
106 741 164,21 |
100,00 |
106 741 164,21 |
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
01.1.16.S2490 |
000 |
34 881 811,00 |
34 881 811,00 |
100,00 |
34 881 811,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.16.S2490 |
600 |
34 881 811,00 |
34 881 811,00 |
100,00 |
34 881 811,00 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
01.1.17.00000 |
000 |
36 316 555,30 |
33 708 297,49 |
92,82 |
34 243 440,00 |
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
01.1.17.22600 |
000 |
36 316 555,30 |
33 708 297,49 |
92,82 |
34 243 440,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.17.22600 |
600 |
36 118 377,80 |
33 708 297,49 |
93,33 |
34 045 262,50 |
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.17.22600 |
800 |
198 177,50 |
|
|
198 177,50 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области |
01.1.18.00000 |
000 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
100,00 |
68 728 000,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
01.1.18.53050 |
000 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
100,00 |
68 728 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.18.53050 |
600 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
100,00 |
68 728 000,00 |
Федеральный проект "Современная школа" |
01.1.E1.00000 |
000 |
1 532 600,80 |
1 532 600,80 |
100,00 |
1 532 600,80 |
Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" |
01.1.E1.74590 |
000 |
1 532 600,80 |
1 532 600,80 |
100,00 |
1 532 600,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.E1.74590 |
600 |
1 532 600,80 |
1 532 600,80 |
100,00 |
1 532 600,80 |
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |
01.1.E2.00000 |
000 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
100,00 |
1 800 000,00 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
01.1.E2.50970 |
000 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
100,00 |
1 800 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.E2.50970 |
600 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
100,00 |
1 800 000,00 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
01.1.С1.00000 |
000 |
|
657 800,00 |
|
657 800,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
01.1.С1.21590 |
000 |
|
657 800,00 |
|
657 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.С1.21590 |
600 |
|
657 800,00 |
|
657 800,00 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
02.0.00.00000 |
000 |
1 002 662 785,50 |
998 782 088,37 |
99,61 |
1 002 474 800,68 |
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
02.1.00.00000 |
000 |
616 164 257,96 |
615 163 805,11 |
99,84 |
615 368 076,10 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
02.1.01.00000 |
000 |
430 275 474,94 |
429 685 804,37 |
99,86 |
429 890 075,36 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.1.01.01590 |
000 |
282 787 744,14 |
282 219 323,39 |
99,80 |
282 402 344,56 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.01590 |
600 |
282 787 744,14 |
282 219 323,39 |
99,80 |
282 402 344,56 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
02.1.01.S2190 |
000 |
124 100,00 |
124 100,00 |
100,00 |
124 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.S2190 |
600 |
124 100,00 |
124 100,00 |
100,00 |
124 100,00 |
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
02.1.01.S2210 |
000 |
81 768 973,80 |
81 750 088,54 |
99,98 |
81 768 973,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.S2210 |
600 |
81 768 973,80 |
81 750 088,54 |
99,98 |
81 768 973,80 |
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
02.1.01.S2310 |
000 |
65 594 657,00 |
65 592 292,44 |
100,00 |
65 594 657,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.S2310 |
600 |
65 594 657,00 |
65 592 292,44 |
100,00 |
65 594 657,00 |
Приобретение спецтехники по договору лизинга |
02.1.04.00000 |
000 |
23 149 183,02 |
22 738 400,74 |
98,23 |
22 738 400,74 |
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (1 этап) |
02.1.04.27310 |
000 |
12 302 283,22 |
12 302 283,22 |
100,00 |
12 302 283,22 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.04.27310 |
600 |
12 302 283,22 |
12 302 283,22 |
100,00 |
12 302 283,22 |
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап) |
02.1.04.27340 |
000 |
10 846 899,80 |
10 436 117,52 |
96,21 |
10 436 117,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.04.27340 |
600 |
10 846 899,80 |
10 436 117,52 |
96,21 |
10 436 117,52 |
Федеральный проект "Дорожная сеть" |
02.1.R1.00000 |
000 |
162 739 600,00 |
162 739 600,00 |
100,00 |
162 739 600,00 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
02.1.R1.53930 |
000 |
162 739 600,00 |
162 739 600,00 |
100,00 |
162 739 600,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.R1.53930 |
600 |
162 739 600,00 |
162 739 600,00 |
100,00 |
162 739 600,00 |
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" |
02.2.00.00000 |
000 |
215 160 459,28 |
215 163 273,15 |
100,00 |
218 649 348,74 |
Организация благоустройства и озеленения |
02.2.01.00000 |
000 |
66 790 883,12 |
67 312 728,84 |
100,78 |
67 312 728,84 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.01.01590 |
000 |
52 963 981,70 |
53 485 827,42 |
100,99 |
53 485 827,42 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.01.01590 |
600 |
52 963 981,70 |
53 485 827,42 |
100,99 |
53 485 827,42 |
Реализация социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения |
02.2.01.S2650 |
000 |
13 826 901,42 |
13 826 901,42 |
100,00 |
13 826 901,42 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.01.S2650 |
600 |
13 826 901,42 |
13 826 901,42 |
100,00 |
13 826 901,42 |
Организация освещения улиц |
02.2.02.00000 |
000 |
61 470 182,92 |
64 933 136,88 |
105,63 |
64 933 136,88 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.02.01590 |
000 |
61 470 182,92 |
64 933 136,88 |
105,63 |
64 933 136,88 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.02.01590 |
600 |
61 470 182,92 |
64 933 136,88 |
105,63 |
64 933 136,88 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
02.2.03.00000 |
000 |
4 674 652,00 |
4 374 652,00 |
93,58 |
4 374 652,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.03.01590 |
000 |
4 674 652,00 |
4 374 652,00 |
93,58 |
4 374 652,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.03.01590 |
600 |
4 674 652,00 |
4 374 652,00 |
93,58 |
4 374 652,00 |
Организация общественных работ |
02.2.04.00000 |
000 |
1 017 925,40 |
890 000,00 |
87,43 |
890 000,00 |
Расходы на организацию общественных работ |
02.2.04.20220 |
000 |
1 017 925,40 |
890 000,00 |
87,43 |
890 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.04.20220 |
600 |
1 017 925,40 |
890 000,00 |
87,43 |
890 000,00 |
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска |
02.2.05.00000 |
000 |
6 029 708,74 |
5 135 863,20 |
85,18 |
5 961 723,92 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ" |
02.2.05.15590 |
000 |
6 029 708,74 |
5 135 863,20 |
85,18 |
5 961 723,92 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.2.05.15590 |
100 |
4 493 631,60 |
4 524 659,31 |
100,69 |
4 527 333,83 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.2.05.15590 |
200 |
1 535 416,61 |
610 576,39 |
39,77 |
1 433 729,56 |
Иные бюджетные ассигнования |
02.2.05.15590 |
800 |
660,53 |
627,50 |
95,00 |
660,53 |
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
02.2.06.00000 |
000 |
44 999 651,84 |
44 998 955,99 |
100,00 |
44 999 651,84 |
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов |
02.2.06.S2290 |
000 |
44 999 651,84 |
44 998 955,99 |
100,00 |
44 999 651,84 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.06.S2290 |
600 |
44 999 651,84 |
44 998 955,99 |
100,00 |
44 999 651,84 |
Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
02.2.07.00000 |
000 |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
Расходы на осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
02.2.07.73310 |
000 |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.2.07.73310 |
200 |
2 387 900,00 |
1 423 646,76 |
59,62 |
2 387 900,00 |
Реализация проекта по поддержке местных инициатив |
02.2.08.00000 |
000 |
18 837 243,60 |
17 141 977,82 |
91,00 |
18 837 243,60 |
Ремонт проезжей части автодороги по ул. Новосельская поселка Бабино |
02.2.08.S260А |
000 |
3 310 790,00 |
2 714 847,80 |
82,00 |
3 310 790,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260А |
600 |
3 310 790,00 |
2 714 847,80 |
82,00 |
3 310 790,00 |
Ремонт проезжей части в поселке Горбатовка, ул. Железнодорожная |
02.2.08.S260Б |
000 |
3 838 791,00 |
3 147 808,62 |
82,00 |
3 838 791,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Б |
600 |
3 838 791,00 |
3 147 808,62 |
82,00 |
3 838 791,00 |
Ремонт проезжей части в поселке Желнино по ул. Заболотная |
02.2.08.S260В |
000 |
1 182 776,00 |
969 876,32 |
82,00 |
1 182 776,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260В |
600 |
1 182 776,00 |
969 876,32 |
82,00 |
1 182 776,00 |
Ремонт проезжей части автодороги в поселке Желнино по ул. Пролетарская |
02.2.08.S260Г |
000 |
871 751,00 |
714 835,82 |
82,00 |
871 751,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Г |
600 |
871 751,00 |
714 835,82 |
82,00 |
871 751,00 |
Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Пыра на улице Чкалова с поставкой и установкой оборудования |
02.2.08.S260Д |
000 |
349 398,00 |
349 398,00 |
100,00 |
349 398,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Д |
600 |
349 398,00 |
349 398,00 |
100,00 |
349 398,00 |
Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в поселке Гавриловка, ул. Кооперативная с поставкой и установкой оборудования |
02.2.08.S260Е |
000 |
2 057 240,00 |
2 018 713,66 |
98,13 |
2 057 240,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Е |
600 |
2 057 240,00 |
2 018 713,66 |
98,13 |
2 057 240,00 |
Устройство спортивной площадки в поселке Горбатовка на улице Осипенко с поставкой и установкой оборудования |
02.2.08.S260Ж |
000 |
524 942,00 |
524 942,00 |
100,00 |
524 942,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Ж |
600 |
524 942,00 |
524 942,00 |
100,00 |
524 942,00 |
Устройство спортивной площадки в поселке Горбатовка на улице Школьная с поставкой и установкой оборудования |
02.2.08.S260И |
000 |
465 053,00 |
465 053,00 |
100,00 |
465 053,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260И |
600 |
465 053,00 |
465 053,00 |
100,00 |
465 053,00 |
Благоустройство территории спортивно-игровой площадки в пос. Желнино на ул. Советской с поставкой и установкой оборудования |
02.2.08.S260К |
000 |
810 889,60 |
810 889,60 |
100,00 |
810 889,60 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260К |
600 |
810 889,60 |
810 889,60 |
100,00 |
810 889,60 |
Благоустройство территории игровой площадки в поселке Пыра на ул. Болотная с поставкой и установкой оборудования |
02.2.08.S260Л |
000 |
494 683,00 |
494 683,00 |
100,00 |
494 683,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Л |
600 |
494 683,00 |
494 683,00 |
100,00 |
494 683,00 |
Обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с благоустройством территории кладбища на ул. Ляхановка в поселке Игумново |
02.2.08.S260М |
000 |
4 414 411,00 |
4 414 411,00 |
100,00 |
4 414 411,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260М |
600 |
4 414 411,00 |
4 414 411,00 |
100,00 |
4 414 411,00 |
Благоустройство территории игровой площадки в поселке Игумново на ул. Дружбы с поставкой и установкой оборудования |
02.2.08.S260Н |
000 |
516 519,00 |
516 519,00 |
100,00 |
516 519,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Н |
600 |
516 519,00 |
516 519,00 |
100,00 |
516 519,00 |
Комплексное благоустройство территории перед центральным входом городского кладбища |
02.2.16.00000 |
000 |
8 952 311,66 |
8 952 311,66 |
100,00 |
8 952 311,66 |
Расходы на комплексное благоустройство территории перед центральным входом городского кладбища |
02.2.16.25250 |
000 |
8 952 311,66 |
8 952 311,66 |
100,00 |
8 952 311,66 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.16.25250 |
600 |
8 952 311,66 |
8 952 311,66 |
100,00 |
8 952 311,66 |
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
02.3.00.00000 |
000 |
171 338 068,26 |
168 455 010,11 |
98,32 |
168 457 375,84 |
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
02.3.01.00000 |
000 |
56 729 000,00 |
53 845 944,33 |
94,92 |
53 848 307,58 |
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
02.3.01.60010 |
000 |
56 729 000,00 |
53 845 944,33 |
94,92 |
53 848 307,58 |
Иные бюджетные ассигнования |
02.3.01.60010 |
800 |
56 729 000,00 |
53 845 944,33 |
94,92 |
53 848 307,58 |
Обновление муниципального автобусного парка |
02.3.04.00000 |
000 |
90 609 068,26 |
90 609 068,26 |
100,00 |
90 609 068,26 |
Расходы на обновление муниципального автобусного парка |
02.3.04.23240 |
000 |
2 124 219,76 |
2 124 219,76 |
100,00 |
2 124 219,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.3.04.23240 |
200 |
2 124 219,76 |
2 124 219,76 |
100,00 |
2 124 219,76 |
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга |
02.3.04.S2610 |
000 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
100,00 |
88 484 848,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.3.04.S2610 |
200 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
100,00 |
88 484 848,50 |
Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
02.3.08.00000 |
000 |
24 000 000,00 |
23 999 997,52 |
100,00 |
24 000 000,00 |
Расходы на возмещение части затрат транспортным предприятиям в связи с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
02.3.08.60160 |
000 |
24 000 000,00 |
23 999 997,52 |
100,00 |
24 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
02.3.08.60160 |
800 |
24 000 000,00 |
23 999 997,52 |
100,00 |
24 000 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск" |
03.0.00.00000 |
000 |
114 139 980,12 |
102 506 170,12 |
89,81 |
102 835 898,41 |
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" |
03.1.00.00000 |
000 |
114 139 980,12 |
102 506 170,12 |
89,81 |
102 835 898,41 |
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях |
03.1.01.00000 |
000 |
5 833 869,55 |
5 833 869,55 |
100,00 |
5 833 869,55 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска" |
03.1.01.03590 |
000 |
5 802 869,55 |
5 802 869,55 |
100,00 |
5 802 869,55 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.03590 |
600 |
5 802 869,55 |
5 802 869,55 |
100,00 |
5 802 869,55 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
03.1.01.S2190 |
000 |
31 000,00 |
31 000,00 |
100,00 |
31 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.S2190 |
600 |
31 000,00 |
31 000,00 |
100,00 |
31 000,00 |
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
03.1.02.00000 |
000 |
4 676 400,00 |
4 676 400,00 |
100,00 |
4 676 400,00 |
Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
03.1.02.60020 |
000 |
4 676 400,00 |
4 676 400,00 |
100,00 |
4 676 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.02.60020 |
600 |
4 676 400,00 |
4 676 400,00 |
100,00 |
4 676 400,00 |
Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства |
03.1.06.00000 |
000 |
489 017,95 |
489 017,95 |
100,00 |
489 017,95 |
Расходы на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства |
03.1.06.S2100 |
000 |
489 017,95 |
489 017,95 |
100,00 |
489 017,95 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.06.S2100 |
600 |
489 017,95 |
489 017,95 |
100,00 |
489 017,95 |
Материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" |
03.1.07.00000 |
000 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
500 000,00 |
Расходы на материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" |
03.1.07.S2100 |
000 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.07.S2100 |
600 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
500 000,00 |
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" |
03.1.08.00000 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,00 |
600 000,00 |
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" |
03.1.08.60160 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,00 |
600 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.08.60160 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,00 |
600 000,00 |
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск" |
03.1.10.00000 |
000 |
938 119,64 |
938 119,64 |
100,00 |
938 119,64 |
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по инфраструктурному развитию и цифровизации городского округа город Дзержинск" |
03.1.10.23290 |
000 |
938 119,64 |
938 119,64 |
100,00 |
938 119,64 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.10.23290 |
600 |
938 119,64 |
938 119,64 |
100,00 |
938 119,64 |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
03.1.С2.00000 |
000 |
101 102 572,98 |
89 468 762,98 |
88,49 |
89 798 491,27 |
Расходы на предоставление субсидии на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Дзержинска, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности |
03.1.С2.74190 |
000 |
92 625 003,06 |
81 132 414,13 |
87,59 |
81 320 921,35 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.С2.74190 |
600 |
2 147 496,52 |
2 147 496,52 |
100,00 |
2 147 496,52 |
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.С2.74190 |
800 |
90 477 506,54 |
78 984 917,61 |
87,30 |
79 173 424,83 |
Расходы на предоставление субсидии на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности |
03.1.С2.74210 |
000 |
7 959 669,19 |
7 818 448,12 |
98,23 |
7 959 669,19 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.С2.74210 |
600 |
54 361,09 |
54 361,09 |
100,00 |
54 361,09 |
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.С2.74210 |
800 |
7 905 308,10 |
7 764 087,03 |
98,21 |
7 905 308,10 |
Расходы на предоставление поддержки (выплаты) гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 года в качестве налогоплательщиков специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории города Дзержинска, деятельность которых приостановлена Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года N 27 (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом) |
03.1.С2.74220 |
000 |
517 900,73 |
517 900,73 |
100,00 |
517 900,73 |
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.С2.74220 |
800 |
517 900,73 |
517 900,73 |
100,00 |
517 900,73 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" |
04.0.00.00000 |
000 |
40 793 746,20 |
41 369 691,20 |
101,41 |
41 416 746,20 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" |
04.1.00.00000 |
000 |
27 942 816,81 |
29 010 799,69 |
103,82 |
29 010 799,69 |
Обеспечение пожарной безопасности |
04.1.01.00000 |
000 |
13 823 924,88 |
14 160 730,52 |
102,44 |
14 160 730,52 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.01.46590 |
000 |
13 823 924,88 |
14 160 730,52 |
102,44 |
14 160 730,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.46590 |
600 |
13 823 924,88 |
14 160 730,52 |
102,44 |
14 160 730,52 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) |
04.1.02.00000 |
000 |
9 785 820,64 |
10 628 540,64 |
108,61 |
10 628 540,64 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.02.46590 |
000 |
9 785 820,64 |
10 545 840,64 |
107,77 |
10 545 840,64 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.02.46590 |
600 |
9 785 820,64 |
10 545 840,64 |
107,77 |
10 545 840,64 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
04.1.02.S2190 |
000 |
82 700,00 |
82 700,00 |
100,00 |
82 700,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.02.S2190 |
600 |
82 700,00 |
82 700,00 |
100,00 |
82 700,00 |
Мероприятия в сфере гражданской обороны |
04.1.03.00000 |
000 |
3 320 882,06 |
3 320 882,06 |
100,00 |
3 320 882,06 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.03.46590 |
000 |
3 320 882,06 |
3 320 882,06 |
100,00 |
3 320 882,06 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.03.46590 |
600 |
3 320 882,06 |
3 320 882,06 |
100,00 |
3 320 882,06 |
Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
04.1.04.00000 |
000 |
929 489,23 |
900 646,47 |
96,90 |
900 646,47 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.04.46590 |
000 |
929 489,23 |
900 646,47 |
96,90 |
900 646,47 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.04.46590 |
600 |
929 489,23 |
900 646,47 |
96,90 |
900 646,47 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" |
04.2.00.00000 |
000 |
12 850 929,39 |
12 358 891,51 |
96,17 |
12 405 946,51 |
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
04.2.01.00000 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
10 000,00 |
Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
04.2.01.10140 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.10140 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
5 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04.2.01.10140 |
300 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
5 000,00 |
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО) |
04.2.02.00000 |
000 |
5 252 728,45 |
5 043 797,00 |
96,02 |
5 043 797,00 |
Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента |
04.2.02.27280 |
000 |
5 252 728,45 |
5 043 797,00 |
96,02 |
5 043 797,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.02.27280 |
600 |
5 252 728,45 |
5 043 797,00 |
96,02 |
5 043 797,00 |
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" |
04.2.04.00000 |
000 |
1 817 458,59 |
1 626 147,16 |
89,47 |
1 626 147,16 |
Расходы на обеспечение аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" |
04.2.04.27120 |
000 |
1 817 458,59 |
1 626 147,16 |
89,47 |
1 626 147,16 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.04.27120 |
600 |
1 817 458,59 |
1 626 147,16 |
89,47 |
1 626 147,16 |
Установка пожарных емкостей |
04.2.08.00000 |
000 |
1 919 996,00 |
1 919 996,00 |
100,00 |
1 919 996,00 |
Расходы на установку пожарных емкостей |
04.2.08.27220 |
000 |
1 919 996,00 |
1 919 996,00 |
100,00 |
1 919 996,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.08.27220 |
600 |
1 919 996,00 |
1 919 996,00 |
100,00 |
1 919 996,00 |
Приобретение средств индивидуальной защиты |
04.2.09.00000 |
000 |
150 000,00 |
142 500,00 |
95,00 |
142 500,00 |
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты |
04.2.09.27250 |
000 |
150 000,00 |
142 500,00 |
95,00 |
142 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.09.27250 |
600 |
150 000,00 |
142 500,00 |
95,00 |
142 500,00 |
Сбор и утилизация химически опасных веществ |
04.2.11.00000 |
000 |
208 400,00 |
187 560,00 |
90,00 |
187 560,00 |
Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ |
04.2.11.27270 |
000 |
208 400,00 |
187 560,00 |
90,00 |
187 560,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.11.27270 |
600 |
208 400,00 |
187 560,00 |
90,00 |
187 560,00 |
Повышение безопасности дорожного движения |
04.2.13.00000 |
000 |
1 500 000,00 |
1 436 545,00 |
95,77 |
1 483 600,00 |
Расходы на повышение безопасности дорожного движения |
04.2.13.27320 |
000 |
1 500 000,00 |
1 436 545,00 |
95,77 |
1 483 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.13.27320 |
200 |
312 000,00 |
311 770,00 |
99,93 |
312 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.13.27320 |
600 |
1 188 000,00 |
1 124 775,00 |
94,68 |
1 171 600,00 |
Создание Центра управления муниципалитетом |
04.2.15.00000 |
000 |
1 342 346,02 |
1 342 346,02 |
100,00 |
1 342 346,02 |
Расходы на создание Центра управления муниципалитетом |
04.2.15.27490 |
000 |
1 342 346,02 |
1 342 346,02 |
100,00 |
1 342 346,02 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.15.27490 |
600 |
1 342 346,02 |
1 342 346,02 |
100,00 |
1 342 346,02 |
Изготовление вышки спасательного поста на озере Святое |
04.2.16.00000 |
000 |
650 000,33 |
650 000,33 |
100,00 |
650 000,33 |
Расходы на изготовление вышки спасательного поста на озере Святое |
04.2.16.27460 |
000 |
650 000,33 |
650 000,33 |
100,00 |
650 000,33 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.16.27460 |
600 |
650 000,33 |
650 000,33 |
100,00 |
650 000,33 |
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" |
05.0.00.00000 |
000 |
148 209 692,60 |
147 253 795,14 |
99,36 |
148 209 692,60 |
Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" |
05.1.00.00000 |
000 |
127 875 101,12 |
127 193 662,43 |
99,47 |
127 875 101,12 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
05.1.01.00000 |
000 |
20 338 931,20 |
19 479 156,01 |
95,77 |
20 102 759,50 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" |
05.1.01.08590 |
000 |
20 328 631,20 |
19 468 856,01 |
95,77 |
20 092 459,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.1.01.08590 |
100 |
12 548 119,91 |
12 896 235,08 |
102,77 |
12 910 540,21 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.08590 |
200 |
7 778 000,44 |
6 570 110,08 |
84,47 |
7 179 408,44 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.01.08590 |
800 |
2 510,85 |
2 510,85 |
100,00 |
2 510,85 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
05.1.01.S2190 |
000 |
10 300,00 |
10 300,00 |
100,00 |
10 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.1.01.S2190 |
100 |
10 300,00 |
10 300,00 |
100,00 |
10 300,00 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
05.1.03.00000 |
000 |
2 568 195,15 |
2 726 110,88 |
106,15 |
2 726 110,88 |
Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
05.1.03.60060 |
000 |
2 568 195,15 |
2 726 110,88 |
106,15 |
2 726 110,88 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.03.60060 |
800 |
2 568 195,15 |
2 726 110,88 |
106,15 |
2 726 110,88 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
05.1.04.00000 |
000 |
5 867 071,61 |
5 867 057,17 |
100,00 |
5 867 071,61 |
Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
05.1.04.60040 |
000 |
5 867 071,61 |
5 867 057,17 |
100,00 |
5 867 071,61 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.04.60040 |
800 |
5 867 071,61 |
5 867 057,17 |
100,00 |
5 867 071,61 |
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
05.1.08.00000 |
000 |
5 705 634,94 |
5 705 634,94 |
100,00 |
5 705 634,94 |
Расходы на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным унитарным предприятиям |
05.1.08.60080 |
000 |
5 705 634,94 |
5 705 634,94 |
100,00 |
5 705 634,94 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.08.60080 |
800 |
5 705 634,94 |
5 705 634,94 |
100,00 |
5 705 634,94 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
05.1.09.00000 |
000 |
30 233 429,34 |
30 233 429,34 |
100,00 |
30 233 429,34 |
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
05.1.09.23030 |
000 |
30 233 429,34 |
30 233 429,34 |
100,00 |
30 233 429,34 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.09.23030 |
200 |
30 233 429,34 |
30 233 429,34 |
100,00 |
30 233 429,34 |
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
05.1.11.00000 |
000 |
208 191,60 |
197 742,02 |
94,98 |
208 191,60 |
Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
05.1.11.23020 |
000 |
208 191,60 |
197 742,02 |
94,98 |
208 191,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.11.23020 |
200 |
208 191,60 |
197 742,02 |
94,98 |
208 191,60 |
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
05.1.12.00000 |
000 |
1 042 000,00 |
1 053 046,37 |
101,06 |
1 053 046,37 |
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
05.1.12.23040 |
000 |
1 042 000,00 |
1 053 046,37 |
101,06 |
1 053 046,37 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.12.23040 |
200 |
1 042 000,00 |
1 053 046,37 |
101,06 |
1 053 046,37 |
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного |
05.1.14.00000 |
000 |
7 158 999,18 |
7 111 628,00 |
99,34 |
7 158 999,18 |
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного |
05.1.14.60140 |
000 |
7 158 999,18 |
7 111 628,00 |
99,34 |
7 158 999,18 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.14.60140 |
800 |
7 158 999,18 |
7 111 628,00 |
99,34 |
7 158 999,18 |
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды |
05.1.15.00000 |
000 |
1 420 729,20 |
1 487 938,80 |
104,73 |
1 487 938,80 |
Расходы на оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды |
05.1.15.23300 |
000 |
1 420 729,20 |
1 487 938,80 |
104,73 |
1 487 938,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.15.23300 |
200 |
1 420 729,20 |
1 487 938,80 |
104,73 |
1 487 938,80 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы" |
05.1.16.00000 |
000 |
16 085 637,38 |
16 085 637,38 |
100,00 |
16 085 637,38 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы" |
05.1.16.12590 |
000 |
16 085 637,38 |
16 085 637,38 |
100,00 |
16 085 637,38 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.16.12590 |
600 |
16 085 637,38 |
16 085 637,38 |
100,00 |
16 085 637,38 |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
05.1.17.00000 |
000 |
37 246 281,52 |
37 246 281,52 |
100,00 |
37 246 281,52 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Прометей-Дзержинск" |
05.1.17.23050 |
000 |
37 194 581,52 |
37 194 581,52 |
100,00 |
37 194 581,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.17.23050 |
600 |
37 194 581,52 |
37 194 581,52 |
100,00 |
37 194 581,52 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
05.1.17.S2190 |
000 |
51 700,00 |
51 700,00 |
100,00 |
51 700,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.17.S2190 |
600 |
51 700,00 |
51 700,00 |
100,00 |
51 700,00 |
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" |
05.2.00.00000 |
000 |
20 334 591,48 |
20 060 132,71 |
98,65 |
20 334 591,48 |
Организация и содержание мест захоронения |
05.2.02.00000 |
000 |
20 334 591,48 |
20 060 132,71 |
98,65 |
20 334 591,48 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" |
05.2.02.14590 |
000 |
20 272 491,48 |
19 998 032,71 |
98,65 |
20 272 491,48 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.2.02.14590 |
100 |
7 200 621,21 |
7 753 148,40 |
107,67 |
7 759 394,23 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.14590 |
200 |
12 988 193,27 |
12 161 207,31 |
93,63 |
12 429 420,25 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.2.02.14590 |
800 |
83 677,00 |
83 677,00 |
100,00 |
83 677,00 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
05.2.02.S2190 |
000 |
62 100,00 |
62 100,00 |
100,00 |
62 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.2.02.S2190 |
100 |
62 100,00 |
62 100,00 |
100,00 |
62 100,00 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
06.0.00.00000 |
000 |
131 330 594,17 |
132 903 865,65 |
101,20 |
133 449 086,16 |
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
06.1.00.00000 |
000 |
92 912 117,64 |
94 656 739,59 |
101,88 |
95 030 609,63 |
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
06.1.01.00000 |
000 |
12 170 573,60 |
12 152 632,64 |
99,85 |
12 152 904,00 |
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
06.1.01.24050 |
000 |
12 170 573,60 |
12 152 632,64 |
99,85 |
12 152 904,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.01.24050 |
200 |
4 280 100,00 |
4 262 159,10 |
99,58 |
4 262 430,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.24050 |
600 |
7 890 473,60 |
7 890 473,54 |
100,00 |
7 890 473,60 |
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
06.1.03.00000 |
000 |
52 352,00 |
52 352,00 |
100,00 |
52 352,00 |
Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
06.1.03.24070 |
000 |
52 352,00 |
52 352,00 |
100,00 |
52 352,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.24070 |
200 |
52 352,00 |
52 352,00 |
100,00 |
52 352,00 |
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
06.1.04.00000 |
000 |
68 507 393,10 |
70 428 166,84 |
102,80 |
70 733 989,50 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
06.1.04.62590 |
000 |
68 507 393,10 |
70 428 166,84 |
102,80 |
70 733 989,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.04.62590 |
100 |
35 293 568,75 |
36 806 951,28 |
104,29 |
36 838 607,98 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.04.62590 |
200 |
33 052 709,24 |
33 461 600,45 |
101,24 |
33 734 266,41 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
06.1.04.62590 |
300 |
6 331,00 |
6 331,00 |
100,00 |
6 331,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
06.1.04.62590 |
800 |
154 784,11 |
153 284,11 |
99,03 |
154 784,11 |
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
06.1.05.00000 |
000 |
11 227 798,94 |
11 004 338,51 |
98,01 |
11 072 114,53 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
06.1.05.62590 |
000 |
11 227 798,94 |
11 004 338,51 |
98,01 |
11 072 114,53 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.05.62590 |
100 |
11 148 598,94 |
10 990 738,51 |
98,58 |
10 992 914,53 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.05.62590 |
200 |
79 200,00 |
13 600,00 |
17,17 |
79 200,00 |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
06.1.06.00000 |
000 |
954 000,00 |
954 000,00 |
100,00 |
954 000,00 |
Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
06.1.06.24080 |
000 |
954 000,00 |
954 000,00 |
100,00 |
954 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.06.24080 |
600 |
954 000,00 |
954 000,00 |
100,00 |
954 000,00 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
06.1.C1.00000 |
000 |
|
65 249,60 |
|
65 249,60 |
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
06.1.C1.24050 |
000 |
|
17 669,60 |
|
17 669,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.C1.24050 |
200 |
|
17 669,60 |
|
17 669,60 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
06.1.C1.62590 |
000 |
|
47 580,00 |
|
47 580,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.C1.62590 |
200 |
|
47 580,00 |
|
47 580,00 |
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" |
06.2.00.00000 |
000 |
13 210 624,18 |
13 210 503,54 |
100,00 |
13 210 624,18 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания |
06.2.01.00000 |
000 |
2 197 876,00 |
2 000 851,50 |
91,04 |
2 000 928,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
06.2.01.24010 |
000 |
2 197 876,00 |
2 000 851,50 |
91,04 |
2 000 928,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.01.24010 |
200 |
2 197 876,00 |
2 000 851,50 |
91,04 |
2 000 928,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
06.2.02.00000 |
000 |
968 974,00 |
968 929,86 |
100,00 |
968 974,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
06.2.02.24020 |
000 |
968 974,00 |
968 929,86 |
100,00 |
968 974,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.02.24020 |
200 |
968 974,00 |
968 929,86 |
100,00 |
968 974,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
06.2.03.00000 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
1 000 000,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
06.2.03.24030 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
1 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.03.24030 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
1 000 000,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" |
06.2.04.00000 |
000 |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ |
06.2.04.S2050 |
000 |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.2.04.S2050 |
600 |
9 043 774,18 |
9 240 722,18 |
102,18 |
9 240 722,18 |
Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" |
06.3.00.00000 |
000 |
19 032 852,35 |
18 861 622,52 |
99,10 |
19 032 852,35 |
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
06.3.01.00000 |
000 |
17 958 596,35 |
17 787 382,52 |
99,05 |
17 958 596,35 |
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
06.3.01.27140 |
000 |
17 958 596,35 |
17 787 382,52 |
99,05 |
17 958 596,35 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.3.01.27140 |
200 |
17 958 596,35 |
17 787 382,52 |
99,05 |
17 958 596,35 |
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
06.3.04.00000 |
000 |
1 074 256,00 |
1 074 240,00 |
100,00 |
1 074 256,00 |
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
06.3.04.S2300 |
000 |
1 074 256,00 |
1 074 240,00 |
100,00 |
1 074 256,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.3.04.S2300 |
200 |
1 074 256,00 |
1 074 240,00 |
100,00 |
1 074 256,00 |
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
06.4.00.00000 |
000 |
6 175 000,00 |
6 175 000,00 |
100,00 |
6 175 000,00 |
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
06.4.01.00000 |
000 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
3 000 000,00 |
Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
06.4.01.65010 |
000 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
3 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.4.01.65010 |
600 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
3 000 000,00 |
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
06.4.02.00000 |
000 |
3 175 000,00 |
3 175 000,00 |
100,00 |
3 175 000,00 |
Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
06.4.02.65020 |
000 |
3 175 000,00 |
3 175 000,00 |
100,00 |
3 175 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.4.02.65020 |
600 |
3 175 000,00 |
3 175 000,00 |
100,00 |
3 175 000,00 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
07.0.00.00000 |
000 |
50 240 999,49 |
50 235 997,88 |
99,99 |
50 240 999,49 |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
07.1.00.00000 |
000 |
40 567 999,49 |
40 562 999,48 |
99,99 |
40 567 999,49 |
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
07.1.01.00000 |
000 |
4 408 595,64 |
4 408 595,64 |
100,00 |
4 408 595,64 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
07.1.01.07590 |
000 |
4 404 475,64 |
4 404 475,64 |
100,00 |
4 404 475,64 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.01.07590 |
600 |
4 404 475,64 |
4 404 475,64 |
100,00 |
4 404 475,64 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
07.1.01.S2190 |
000 |
4 120,00 |
4 120,00 |
100,00 |
4 120,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.01.S2190 |
600 |
4 120,00 |
4 120,00 |
100,00 |
4 120,00 |
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
07.1.02.00000 |
000 |
9 764 223,43 |
9 764 223,43 |
100,00 |
9 764 223,43 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
07.1.02.07590 |
000 |
9 758 043,43 |
9 758 043,43 |
100,00 |
9 758 043,43 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.02.07590 |
600 |
9 758 043,43 |
9 758 043,43 |
100,00 |
9 758 043,43 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
07.1.02.S2190 |
000 |
6 180,00 |
6 180,00 |
100,00 |
6 180,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.02.S2190 |
600 |
6 180,00 |
6 180,00 |
100,00 |
6 180,00 |
Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны |
07.1.03.00000 |
000 |
5 622 996,26 |
6 277 857,56 |
111,65 |
6 277 857,56 |
Расходы на сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны |
07.1.03.23160 |
000 |
622 648,10 |
1 277 509,40 |
св.200 |
1 277 509,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.03.23160 |
600 |
622 648,10 |
1 277 509,40 |
св.200 |
1 277 509,40 |
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов |
07.1.03.S2290 |
000 |
5 000 348,16 |
5 000 348,16 |
100,00 |
5 000 348,16 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.03.S2290 |
600 |
5 000 348,16 |
5 000 348,16 |
100,00 |
5 000 348,16 |
Экологическое просвещение и образование жителей |
07.1.04.00000 |
000 |
223 620,40 |
218 620,40 |
97,76 |
223 620,40 |
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей |
07.1.04.23110 |
000 |
223 620,40 |
218 620,40 |
97,76 |
223 620,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.04.23110 |
600 |
223 620,40 |
218 620,40 |
97,76 |
223 620,40 |
Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
07.1.06.00000 |
000 |
684 723,43 |
684 723,42 |
100,00 |
684 723,43 |
Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
07.1.06.23180 |
000 |
684 723,43 |
684 723,42 |
100,00 |
684 723,43 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.06.23180 |
600 |
684 723,43 |
684 723,42 |
100,00 |
684 723,43 |
Обустройство территории природоохранной зоны о. Святое |
07.1.07.00000 |
000 |
13 933 347,36 |
13 933 347,36 |
100,00 |
13 933 347,36 |
Расходы на обустройство территории природоохранной зоны о. Святое |
07.1.07.23130 |
000 |
13 933 347,36 |
13 933 347,36 |
100,00 |
13 933 347,36 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.07.23130 |
600 |
13 933 347,36 |
13 933 347,36 |
100,00 |
13 933 347,36 |
Сохранение природоохранных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича" |
07.1.08.00000 |
000 |
3 603 131,67 |
3 603 131,67 |
100,00 |
3 603 131,67 |
Расходы на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов "Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича" |
07.1.08.23140 |
000 |
3 603 131,67 |
3 603 131,67 |
100,00 |
3 603 131,67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.08.23140 |
600 |
3 603 131,67 |
3 603 131,67 |
100,00 |
3 603 131,67 |
Федеральный проект "Чистая страна" |
07.1.G1.00000 |
000 |
2 327 361,30 |
1 672 500,00 |
71,86 |
1 672 500,00 |
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
07.1.G1.52420 |
000 |
2 327 361,30 |
1 672 500,00 |
71,86 |
1 672 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.G1.52420 |
600 |
2 327 361,30 |
1 672 500,00 |
71,86 |
1 672 500,00 |
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
07.2.00.00000 |
000 |
9 673 000,00 |
9 672 998,40 |
100,00 |
9 673 000,00 |
Охрана, защита и воспроизводство лесов |
07.2.01.00000 |
000 |
9 378 000,00 |
9 377 998,40 |
100,00 |
9 378 000,00 |
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов |
07.2.01.23060 |
000 |
9 378 000,00 |
9 377 998,40 |
100,00 |
9 378 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07.2.01.23060 |
200 |
9 378 000,00 |
9 377 998,40 |
100,00 |
9 378 000,00 |
Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
07.2.02.00000 |
000 |
295 000,00 |
295 000,00 |
100,00 |
295 000,00 |
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов |
07.2.02.23260 |
000 |
295 000,00 |
295 000,00 |
100,00 |
295 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07.2.02.23260 |
200 |
295 000,00 |
295 000,00 |
100,00 |
295 000,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" |
08.0.00.00000 |
000 |
183 171 081,29 |
158 480 427,89 |
86,52 |
177 794 896,73 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" |
08.1.00.00000 |
000 |
10 652 380,20 |
10 652 380,20 |
100,00 |
10 652 380,20 |
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
08.1.01.00000 |
000 |
10 652 380,20 |
10 652 380,20 |
100,00 |
10 652 380,20 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
08.1.01.L4970 |
000 |
10 652 380,20 |
10 652 380,20 |
100,00 |
10 652 380,20 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.1.01.L4970 |
300 |
10 652 380,20 |
10 652 380,20 |
100,00 |
10 652 380,20 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |
08.3.00.00000 |
000 |
40 341 038,50 |
25 030 429,50 |
62,05 |
40 317 738,50 |
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы |
08.3.01.00000 |
000 |
33 400,00 |
33 400,00 |
100,00 |
33 400,00 |
Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы |
08.3.01.29050 |
000 |
33 400,00 |
33 400,00 |
100,00 |
33 400,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.01.29050 |
300 |
33 400,00 |
33 400,00 |
100,00 |
33 400,00 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
08.3.03.00000 |
000 |
1 884 042,00 |
1 884 042,00 |
100,00 |
1 884 042,00 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
08.3.03.51350 |
000 |
1 884 042,00 |
1 884 042,00 |
100,00 |
1 884 042,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.03.51350 |
300 |
1 884 042,00 |
1 884 042,00 |
100,00 |
1 884 042,00 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
08.3.04.00000 |
000 |
951 336,00 |
951 336,00 |
100,00 |
951 336,00 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
08.3.04.51760 |
000 |
951 336,00 |
951 336,00 |
100,00 |
951 336,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.04.51760 |
300 |
951 336,00 |
951 336,00 |
100,00 |
951 336,00 |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
08.3.05.00000 |
000 |
37 264 320,00 |
21 980 170,50 |
58,98 |
37 264 320,00 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов) |
08.3.05.R0820 |
000 |
37 264 320,00 |
21 980 170,50 |
58,98 |
37 264 320,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.3.05.R0820 |
400 |
37 264 320,00 |
21 980 170,50 |
58,98 |
37 264 320,00 |
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы |
08.3.07.00000 |
000 |
207 940,50 |
181 481,00 |
87,28 |
184 640,50 |
Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы |
08.3.07.S2270 |
000 |
207 940,50 |
181 481,00 |
87,28 |
184 640,50 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.07.S2270 |
300 |
207 940,50 |
181 481,00 |
87,28 |
184 640,50 |
Подпрограмма "Расселение аварийного фонда" |
08.5.00.00000 |
000 |
132 177 662,59 |
122 797 618,19 |
92,90 |
126 824 778,03 |
Снос (демонтаж) жилых домов, прочих зданий (сооружений), признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города |
08.5.01.00000 |
000 |
121 414,00 |
121 414,00 |
100,00 |
121 414,00 |
Расходы на снос (демонтаж) жилых домов, прочих зданий (сооружений), признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города |
08.5.01.23220 |
000 |
121 414,00 |
121 414,00 |
100,00 |
121 414,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.5.01.23220 |
200 |
121 414,00 |
121 414,00 |
100,00 |
121 414,00 |
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов |
08.5.02.00000 |
000 |
27 252 557,07 |
24 865 880,37 |
91,24 |
27 252 557,07 |
Расходы на приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов |
08.5.02.6748S |
000 |
8 398 887,99 |
6 012 211,29 |
71,58 |
8 398 887,99 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.02.6748S |
400 |
8 373 458,82 |
5 986 782,12 |
71,50 |
8 373 458,82 |
Иные бюджетные ассигнования |
08.5.02.6748S |
800 |
25 429,17 |
25 429,17 |
100,00 |
25 429,17 |
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамах такой программы. |
08.5.02.S2620 |
000 |
18 853 669,08 |
18 853 669,08 |
100,00 |
18 853 669,08 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.02.S2620 |
400 |
18 853 669,08 |
18 853 669,08 |
100,00 |
18 853 669,08 |
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
08.5.F3.00000 |
000 |
104 803 691,52 |
97 810 323,82 |
93,33 |
99 450 806,96 |
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
08.5.F3.67483 |
000 |
100 572 467,13 |
94 003 144,65 |
93,47 |
95 219 582,57 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.F3.67483 |
400 |
93 518 931,12 |
86 056 323,48 |
92,02 |
87 272 761,40 |
Иные бюджетные ассигнования |
08.5.F3.67483 |
800 |
7 053 536,01 |
7 946 821,17 |
112,66 |
7 946 821,17 |
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
08.5.F3.67484 |
000 |
3 403 762,92 |
3 182 047,74 |
93,49 |
3 403 762,92 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.F3.67484 |
400 |
3 165 526,67 |
2 913 757,89 |
92,05 |
3 135 472,07 |
Иные бюджетные ассигнования |
08.5.F3.67484 |
800 |
238 236,25 |
268 289,85 |
112,62 |
268 290,85 |
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета |
08.5.F3.6748S |
000 |
827 461,47 |
625 131,43 |
75,55 |
827 461,47 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.F3.6748S |
400 |
767 897,73 |
558 052,64 |
72,67 |
760 382,68 |
Иные бюджетные ассигнования |
08.5.F3.6748S |
800 |
59 563,74 |
67 078,79 |
112,62 |
67 078,79 |
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" |
09.0.00.00000 |
000 |
88 636 732,32 |
83 653 230,09 |
94,38 |
86 412 861,85 |
Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" |
09.1.00.00000 |
000 |
72 111 866,00 |
68 112 752,17 |
94,45 |
70 443 010,71 |
Управление муниципальным имуществом |
09.1.01.00000 |
000 |
34 021 135,95 |
30 329 157,41 |
89,15 |
32 352 280,66 |
Расходы на управление муниципальным имуществом |
09.1.01.23120 |
000 |
34 021 135,95 |
30 329 157,41 |
89,15 |
32 352 280,66 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.1.01.23120 |
200 |
14 504 279,68 |
10 747 660,59 |
74,10 |
12 770 783,84 |
Иные бюджетные ассигнования |
09.1.01.23120 |
800 |
19 516 856,27 |
19 581 496,82 |
100,33 |
19 581 496,82 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" |
09.1.10.00000 |
000 |
13 090 730,05 |
12 783 594,76 |
97,65 |
13 090 730,05 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" |
09.1.10.16590 |
000 |
13 090 730,05 |
12 783 594,76 |
97,65 |
13 090 730,05 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.1.10.16590 |
100 |
7 345 343,83 |
7 345 338,84 |
100,00 |
7 345 343,83 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.1.10.16590 |
200 |
5 738 893,92 |
5 437 336,92 |
94,75 |
5 738 893,92 |
Иные бюджетные ассигнования |
09.1.10.16590 |
800 |
6 492,30 |
919,00 |
14,16 |
6 492,30 |
Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского округа город Дзержинск |
09.1.11.00000 |
000 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
100,00 |
25 000 000,00 |
Расходы на приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского округа город Дзержинск |
09.1.11.27360 |
000 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
100,00 |
25 000 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
09.1.11.27360 |
400 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
100,00 |
25 000 000,00 |
Подпрограмма "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа" |
09.2.00.00000 |
000 |
16 524 866,32 |
15 540 477,92 |
94,04 |
15 969 851,14 |
Подготовка разрешительной и градостроительной документации |
09.2.01.00000 |
000 |
16 524 866,32 |
15 540 477,92 |
94,04 |
15 969 851,14 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство" |
09.2.01.04590 |
000 |
16 493 866,32 |
15 509 477,92 |
94,03 |
15 938 851,14 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.2.01.04590 |
100 |
10 172 638,99 |
10 243 565,04 |
100,70 |
10 249 171,19 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.2.01.04590 |
200 |
6 315 473,79 |
5 261 218,77 |
83,31 |
5 683 926,41 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09.2.01.04590 |
300 |
3 564,84 |
3 564,84 |
100,00 |
3 564,84 |
Иные бюджетные ассигнования |
09.2.01.04590 |
800 |
2 188,70 |
1 129,27 |
51,60 |
2 188,70 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
09.2.01.S2190 |
000 |
31 000,00 |
31 000,00 |
100,00 |
31 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.2.01.S2190 |
100 |
31 000,00 |
31 000,00 |
100,00 |
31 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
10.0.00.00000 |
000 |
1 472 908 098,67 |
1 458 658 234,37 |
99,03 |
1 459 734 966,90 |
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" |
10.1.00.00000 |
000 |
1 472 033 098,67 |
1 457 783 234,37 |
99,03 |
1 458 859 966,90 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
10.1.01.00000 |
000 |
1 295 605 038,87 |
1 293 514 343,80 |
99,84 |
1 293 522 128,01 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
10.1.01.20590 |
000 |
439 060 138,87 |
435 368 543,80 |
99,16 |
435 376 328,01 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.01.20590 |
600 |
439 060 138,87 |
435 368 543,80 |
99,16 |
435 376 328,01 |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
10.1.01.73080 |
000 |
848 687 100,00 |
850 288 000,00 |
100,19 |
850 288 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.01.73080 |
600 |
848 687 100,00 |
850 288 000,00 |
100,19 |
850 288 000,00 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
10.1.01.S2190 |
000 |
7 857 800,00 |
7 857 800,00 |
100,00 |
7 857 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.01.S2190 |
600 |
7 857 800,00 |
7 857 800,00 |
100,00 |
7 857 800,00 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
10.1.02.00000 |
000 |
8 934 400,00 |
7 301 875,00 |
81,73 |
7 926 200,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
10.1.02.73170 |
000 |
8 934 400,00 |
7 301 875,00 |
81,73 |
7 926 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.02.73170 |
600 |
8 934 400,00 |
7 301 875,00 |
81,73 |
7 926 200,00 |
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования |
10.1.04.00000 |
000 |
1 862 301,07 |
1 858 175,59 |
99,78 |
1 862 301,07 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
10.1.04.49590 |
000 |
1 862 301,07 |
1 858 175,59 |
99,78 |
1 862 301,07 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.04.49590 |
600 |
1 862 301,07 |
1 858 175,59 |
99,78 |
1 862 301,07 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
10.1.05.00000 |
000 |
63 327 204,03 |
63 774 067,33 |
100,71 |
63 774 067,33 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
10.1.05.27590 |
000 |
63 223 804,03 |
63 670 667,33 |
100,71 |
63 670 667,33 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.05.27590 |
600 |
63 223 804,03 |
63 670 667,33 |
100,71 |
63 670 667,33 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
10.1.05.S2190 |
000 |
103 400,00 |
103 400,00 |
100,00 |
103 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.05.S2190 |
600 |
103 400,00 |
103 400,00 |
100,00 |
103 400,00 |
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
10.1.06.00000 |
000 |
68 188 000,00 |
57 226 404,48 |
83,92 |
57 666 900,00 |
Расходы на исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
10.1.06.73110 |
000 |
68 188 000,00 |
57 226 404,48 |
83,92 |
57 666 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.1.06.73110 |
200 |
1 022 820,00 |
773 766,10 |
75,65 |
864 720,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10.1.06.73110 |
300 |
67 165 180,00 |
56 452 638,38 |
84,05 |
56 802 180,00 |
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях |
10.1.09.00000 |
000 |
28 361 100,00 |
28 361 100,00 |
100,00 |
28 361 100,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
10.1.09.73090 |
000 |
28 361 100,00 |
28 361 100,00 |
100,00 |
28 361 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.09.73090 |
600 |
28 361 100,00 |
28 361 100,00 |
100,00 |
28 361 100,00 |
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
10.1.11.00000 |
000 |
2 832 731,58 |
2 824 945,05 |
99,73 |
2 824 947,37 |
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
10.1.11.S2180 |
000 |
2 832 731,58 |
2 824 945,05 |
99,73 |
2 824 947,37 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.11.S2180 |
600 |
2 832 731,58 |
2 824 945,05 |
99,73 |
2 824 947,37 |
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования |
10.1.12.00000 |
000 |
2 922 323,12 |
2 922 323,12 |
100,00 |
2 922 323,12 |
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного сектора общего образования на территории городского округа город Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг |
10.1.12.20210 |
000 |
2 922 323,12 |
2 922 323,12 |
100,00 |
2 922 323,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.12.20210 |
600 |
2 922 323,12 |
2 922 323,12 |
100,00 |
2 922 323,12 |
Подпрограмма "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях" |
10.2.00.00000 |
000 |
875 000,00 |
875 000,00 |
100,00 |
875 000,00 |
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
10.2.01.00000 |
000 |
875 000,00 |
875 000,00 |
100,00 |
875 000,00 |
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
10.2.01.L0270 |
000 |
875 000,00 |
875 000,00 |
100,00 |
875 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.2.01.L0270 |
600 |
875 000,00 |
875 000,00 |
100,00 |
875 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
11.0.00.00000 |
000 |
480 479 124,31 |
476 936 517,47 |
99,26 |
482 175 017,48 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
11.1.00.00000 |
000 |
412 514 132,74 |
414 210 025,90 |
100,41 |
414 210 025,91 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
11.1.01.00000 |
000 |
176 716 179,15 |
179 014 767,35 |
101,30 |
179 014 767,36 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
11.1.01.22590 |
000 |
82 441 794,15 |
84 740 382,35 |
102,79 |
84 740 382,36 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.01.22590 |
600 |
82 441 794,15 |
84 740 382,35 |
102,79 |
84 740 382,36 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.01.S2090 |
000 |
93 500 000,00 |
93 500 000,00 |
100,00 |
93 500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.01.S2090 |
600 |
93 500 000,00 |
93 500 000,00 |
100,00 |
93 500 000,00 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
11.1.01.S2190 |
000 |
774 385,00 |
774 385,00 |
100,00 |
774 385,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.01.S2190 |
600 |
774 385,00 |
774 385,00 |
100,00 |
774 385,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
11.1.02.00000 |
000 |
24 468 177,70 |
24 629 068,36 |
100,66 |
24 629 068,36 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
11.1.02.27590 |
000 |
3 016 321,46 |
3 177 212,12 |
105,33 |
3 177 212,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.02.27590 |
600 |
3 016 321,46 |
3 177 212,12 |
105,33 |
3 177 212,12 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.02.S2090 |
000 |
21 451 856,24 |
21 451 856,24 |
100,00 |
21 451 856,24 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.02.S2090 |
600 |
21 451 856,24 |
21 451 856,24 |
100,00 |
21 451 856,24 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
11.1.03.00000 |
000 |
60 405 128,72 |
62 320 302,89 |
103,17 |
62 320 302,89 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
11.1.03.40590 |
000 |
40 905 128,72 |
42 820 302,89 |
104,68 |
42 820 302,89 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.03.40590 |
600 |
40 905 128,72 |
42 820 302,89 |
104,68 |
42 820 302,89 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.03.S2090 |
000 |
19 500 000,00 |
19 500 000,00 |
100,00 |
19 500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.03.S2090 |
600 |
19 500 000,00 |
19 500 000,00 |
100,00 |
19 500 000,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
11.1.04.00000 |
000 |
6 766 202,06 |
6 671 567,75 |
98,60 |
6 671 567,75 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
11.1.04.41590 |
000 |
6 766 202,06 |
6 671 567,75 |
98,60 |
6 671 567,75 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.04.41590 |
600 |
6 766 202,06 |
6 671 567,75 |
98,60 |
6 671 567,75 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
11.1.05.00000 |
000 |
60 679 616,47 |
59 293 168,65 |
97,72 |
59 293 168,65 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
11.1.05.42590 |
000 |
34 179 616,47 |
32 793 168,65 |
95,94 |
32 793 168,65 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.05.42590 |
600 |
34 179 616,47 |
32 793 168,65 |
95,94 |
32 793 168,65 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.05.S2090 |
000 |
26 500 000,00 |
26 500 000,00 |
100,00 |
26 500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.05.S2090 |
600 |
26 500 000,00 |
26 500 000,00 |
100,00 |
26 500 000,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
11.1.06.00000 |
000 |
64 698 676,45 |
63 164 221,05 |
97,63 |
63 164 221,05 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
11.1.06.43590 |
000 |
33 323 676,45 |
31 789 221,05 |
95,40 |
31 789 221,05 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.06.43590 |
600 |
33 323 676,45 |
31 789 221,05 |
95,40 |
31 789 221,05 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.06.S2090 |
000 |
31 375 000,00 |
31 375 000,00 |
100,00 |
31 375 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.06.S2090 |
600 |
31 375 000,00 |
31 375 000,00 |
100,00 |
31 375 000,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
11.1.07.00000 |
000 |
18 780 152,19 |
19 116 929,85 |
101,79 |
19 116 929,85 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
11.1.07.44590 |
000 |
18 759 452,19 |
19 096 229,85 |
101,80 |
19 096 229,85 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.07.44590 |
600 |
18 759 452,19 |
19 096 229,85 |
101,80 |
19 096 229,85 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
11.1.07.S2190 |
000 |
20 700,00 |
20 700,00 |
100,00 |
20 700,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.07.S2190 |
600 |
20 700,00 |
20 700,00 |
100,00 |
20 700,00 |
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" |
11.2.00.00000 |
000 |
67 964 991,57 |
62 726 491,57 |
92,29 |
67 964 991,57 |
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
11.2.01.00000 |
000 |
9 513 663,51 |
9 513 663,51 |
100,00 |
9 513 663,51 |
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
11.2.01.L4660 |
000 |
9 513 663,51 |
9 513 663,51 |
100,00 |
9 513 663,51 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.01.L4660 |
600 |
9 513 663,51 |
9 513 663,51 |
100,00 |
9 513 663,51 |
Обеспечение поддержки отрасли культуры |
11.2.02.00000 |
000 |
966 128,48 |
966 128,48 |
100,00 |
966 128,48 |
Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
11.2.02.L519F |
000 |
966 128,48 |
966 128,48 |
100,00 |
966 128,48 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.02.L519F |
600 |
966 128,48 |
966 128,48 |
100,00 |
966 128,48 |
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
11.2.05.00000 |
000 |
5 879 981,89 |
5 879 981,89 |
100,00 |
5 879 981,89 |
Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
11.2.05.20140 |
000 |
5 879 981,89 |
5 879 981,89 |
100,00 |
5 879 981,89 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.05.20140 |
600 |
5 879 981,89 |
5 879 981,89 |
100,00 |
5 879 981,89 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги" |
11.2.08.00000 |
000 |
6 548 200,00 |
1 309 700,00 |
20,00 |
6 548 200,00 |
Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги" |
11.2.08.S2450 |
000 |
6 548 200,00 |
1 309 700,00 |
20,00 |
6 548 200,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.2.08.S2450 |
400 |
6 548 200,00 |
1 309 700,00 |
20,00 |
6 548 200,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" |
11.2.09.00000 |
000 |
15 057 017,69 |
15 057 017,69 |
100,00 |
15 057 017,69 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" |
11.2.09.13590 |
000 |
15 057 017,69 |
15 057 017,69 |
100,00 |
15 057 017,69 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.09.13590 |
600 |
15 057 017,69 |
15 057 017,69 |
100,00 |
15 057 017,69 |
Приобретение и установка аттракциона "Колесо обозрения" |
11.2.11.00000 |
000 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,00 |
30 000 000,00 |
Расходы на приобретение и установку аттракциона "Колесо обозрения" |
11.2.11.27350 |
000 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,00 |
30 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.11.27350 |
600 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,00 |
30 000 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" |
12.0.00.00000 |
000 |
76 985 397,80 |
78 354 138,96 |
101,78 |
78 355 126,96 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" |
12.1.00.00000 |
000 |
71 258 161,77 |
72 371 040,46 |
101,56 |
72 371 040,46 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
12.1.01.00000 |
000 |
71 258 161,77 |
72 371 040,46 |
101,56 |
72 371 040,46 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
12.1.01.23590 |
000 |
65 145 418,01 |
66 258 296,70 |
101,71 |
66 258 296,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.01.23590 |
600 |
65 145 418,01 |
66 258 296,70 |
101,71 |
66 258 296,70 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
12.1.01.S2090 |
000 |
5 458 543,76 |
5 458 543,76 |
100,00 |
5 458 543,76 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.01.S2090 |
600 |
5 458 543,76 |
5 458 543,76 |
100,00 |
5 458 543,76 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
12.1.01.S2190 |
000 |
654 200,00 |
654 200,00 |
100,00 |
654 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.01.S2190 |
600 |
654 200,00 |
654 200,00 |
100,00 |
654 200,00 |
Подпрограмма "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала" |
12.2.00.00000 |
000 |
977 246,74 |
960 000,00 |
98,24 |
960 000,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
12.2.01.00000 |
000 |
977 246,74 |
960 000,00 |
98,24 |
960 000,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
12.2.01.20070 |
000 |
977 246,74 |
960 000,00 |
98,24 |
960 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.2.01.20070 |
600 |
977 246,74 |
960 000,00 |
98,24 |
960 000,00 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
12.3.00.00000 |
000 |
3 515 678,29 |
3 789 775,50 |
107,80 |
3 789 775,50 |
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений |
12.3.02.00000 |
000 |
3 515 678,29 |
3 789 775,50 |
107,80 |
3 789 775,50 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений |
12.3.02.20160 |
000 |
3 515 678,29 |
3 789 775,50 |
107,80 |
3 789 775,50 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.3.02.20160 |
600 |
3 515 678,29 |
3 789 775,50 |
107,80 |
3 789 775,50 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни" |
12.4.00.00000 |
000 |
674 400,00 |
673 802,00 |
99,91 |
674 400,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
12.4.01.00000 |
000 |
674 400,00 |
673 802,00 |
99,91 |
674 400,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
12.4.01.20170 |
000 |
674 400,00 |
673 802,00 |
99,91 |
674 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.4.01.20170 |
600 |
674 400,00 |
673 802,00 |
99,91 |
674 400,00 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" |
12.5.00.00000 |
000 |
559 911,00 |
559 521,00 |
99,93 |
559 911,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
12.5.01.00000 |
000 |
559 911,00 |
559 521,00 |
99,93 |
559 911,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
12.5.01.20340 |
000 |
559 911,00 |
559 521,00 |
99,93 |
559 911,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.5.01.20340 |
600 |
559 911,00 |
559 521,00 |
99,93 |
559 911,00 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск" |
13.0.00.00000 |
000 |
400 166 835,94 |
397 375 209,95 |
99,30 |
397 375 310,82 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта" |
13.1.00.00000 |
000 |
382 831 517,19 |
380 039 992,07 |
99,27 |
380 039 992,07 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
13.1.01.00000 |
000 |
343 041 375,01 |
339 544 248,97 |
98,98 |
339 544 248,97 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
13.1.01.19590 |
000 |
341 221 475,01 |
337 724 348,97 |
98,98 |
337 724 348,97 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.01.19590 |
600 |
341 221 475,01 |
337 724 348,97 |
98,98 |
337 724 348,97 |
Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления с начислениями на нее |
13.1.01.S2190 |
000 |
1 819 900,00 |
1 819 900,00 |
100,00 |
1 819 900,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.01.S2190 |
600 |
1 819 900,00 |
1 819 900,00 |
100,00 |
1 819 900,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
13.1.03.00000 |
000 |
15 365 884,17 |
16 071 485,09 |
104,59 |
16 071 485,09 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным круглосуточным пребыванием детей |
13.1.03.24590 |
000 |
14 604 017,47 |
15 309 618,39 |
104,83 |
15 309 618,39 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.03.24590 |
600 |
14 604 017,47 |
15 309 618,39 |
104,83 |
15 309 618,39 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
13.1.03.28590 |
000 |
761 866,70 |
761 866,70 |
100,00 |
761 866,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.03.28590 |
600 |
761 866,70 |
761 866,70 |
100,00 |
761 866,70 |
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
13.1.06.00000 |
000 |
8 160 433,08 |
8 160 433,08 |
100,00 |
8 160 433,08 |
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
13.1.06.S2280 |
000 |
8 160 433,08 |
8 160 433,08 |
100,00 |
8 160 433,08 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.06.S2280 |
600 |
8 160 433,08 |
8 160 433,08 |
100,00 |
8 160 433,08 |
Приобретение недвижимого имущества - спортивного зала с теплым переходом для МАУ "СШОР "Город спорта" |
13.1.07.00000 |
000 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,00 |
15 000 000,00 |
Расходы на приобретение недвижимого имущества - спортивного зала с теплым переходом для МАУ "СШОР "Город спорта" |
13.1.07.20530 |
000 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,00 |
15 000 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13.1.07.20530 |
400 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,00 |
15 000 000,00 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
13.1.С1.00000 |
000 |
1 263 824,93 |
1 263 824,93 |
100,00 |
1 263 824,93 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время |
13.1.С1.24590 |
000 |
1 263 824,93 |
1 263 824,93 |
100,00 |
1 263 824,93 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.С1.24590 |
600 |
1 263 824,93 |
1 263 824,93 |
100,00 |
1 263 824,93 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
13.2.00.00000 |
000 |
17 335 318,75 |
17 335 217,88 |
100,00 |
17 335 318,75 |
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану |
13.2.01.00000 |
000 |
1 429 432,65 |
1 429 331,78 |
99,99 |
1 429 432,65 |
Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану |
13.2.01.20230 |
000 |
1 429 432,65 |
1 429 331,78 |
99,99 |
1 429 432,65 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.01.20230 |
600 |
1 429 432,65 |
1 429 331,78 |
99,99 |
1 429 432,65 |
Внешнее освещение лыжной трассы |
13.2.22.00000 |
000 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
2 400 000,00 |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
13.2.22.S2450 |
000 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
2 400 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13.2.22.S2450 |
400 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
100,00 |
2 400 000,00 |
Приобретение скалодрома |
13.2.23.00000 |
000 |
2 261 987,52 |
2 261 987,52 |
100,00 |
2 261 987,52 |
Расходы на приобретение скалодрома |
13.2.23.20420 |
000 |
2 261 987,52 |
2 261 987,52 |
100,00 |
2 261 987,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.23.20420 |
600 |
2 261 987,52 |
2 261 987,52 |
100,00 |
2 261 987,52 |
Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Пионер" в МБУ "СДЦ "Созвездие" |
13.2.24.00000 |
000 |
11 243 898,58 |
11 243 898,58 |
100,00 |
11 243 898,58 |
Расходы на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Пионер" в МБУ "СЦД "Созвездие" (оф) |
13.2.24.20100 |
000 |
70 800,00 |
70 800,00 |
100,00 |
70 800,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13.2.24.20100 |
400 |
70 800,00 |
70 800,00 |
100,00 |
70 800,00 |
Расходы на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения в 2021 году |
13.2.24.S2650 |
000 |
11 173 098,58 |
11 173 098,58 |
100,00 |
11 173 098,58 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13.2.24.S2650 |
400 |
11 173 098,58 |
11 173 098,58 |
100,00 |
11 173 098,58 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
14.0.00.00000 |
000 |
41 076 045,00 |
41 075 295,00 |
100,00 |
41 076 045,00 |
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа" |
14.1.00.00000 |
000 |
36 144 237,44 |
36 144 237,44 |
100,00 |
36 144 237,44 |
Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
14.1.01.00000 |
000 |
10 128 753,67 |
10 128 753,67 |
100,00 |
10 128 753,67 |
Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
14.1.01.30010 |
000 |
10 128 753,67 |
10 128 753,67 |
100,00 |
10 128 753,67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14.1.01.30010 |
600 |
10 128 753,67 |
10 128 753,67 |
100,00 |
10 128 753,67 |
Совершенствование и поддержание в исправном состоянии систем и средств защиты объектов социальной сферы от террористических угроз |
14.1.02.00000 |
000 |
2 295 161,10 |
2 295 161,10 |
100,00 |
2 295 161,10 |
Расходы на совершенствование и поддержание в исправном состоянии систем и средств защиты объектов социальной сферы от террористических угроз |
14.1.02.30020 |
000 |
2 295 161,10 |
2 295 161,10 |
100,00 |
2 295 161,10 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14.1.02.30020 |
600 |
2 295 161,10 |
2 295 161,10 |
100,00 |
2 295 161,10 |
Совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы |
14.1.03.00000 |
000 |
23 720 322,67 |
23 720 322,67 |
100,00 |
23 720 322,67 |
Расходы на совершенствование пожарной безопасности объектов социальной сферы |
14.1.03.30030 |
000 |
23 720 322,67 |
23 720 322,67 |
100,00 |
23 720 322,67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14.1.03.30030 |
600 |
23 720 322,67 |
23 720 322,67 |
100,00 |
23 720 322,67 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте" |
14.2.00.00000 |
000 |
4 931 807,56 |
4 931 057,56 |
99,98 |
4 931 807,56 |
Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
14.2.01.00000 |
000 |
4 931 807,56 |
4 931 057,56 |
99,98 |
4 931 807,56 |
Расходы на профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
14.2.01.30050 |
000 |
4 931 807,56 |
4 931 057,56 |
99,98 |
4 931 807,56 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.2.01.30050 |
200 |
300 000,00 |
299 250,00 |
99,75 |
300 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14.2.01.30050 |
600 |
4 631 807,56 |
4 631 807,56 |
100,00 |
4 631 807,56 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
15.0.00.00000 |
000 |
248 038 834,58 |
248 038 834,18 |
100,00 |
248 038 834,58 |
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
15.1.00.00000 |
000 |
162 174 915,05 |
162 174 915,05 |
100,00 |
162 174 915,05 |
Комплексное благоустройство дворовых территорий |
15.1.01.00000 |
000 |
115 699 302,30 |
115 699 302,30 |
100,00 |
115 699 302,30 |
Расходы на благоустройство дворовых территорий |
15.1.01.23310 |
000 |
115 699 302,30 |
115 699 302,30 |
100,00 |
115 699 302,30 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15.1.01.23310 |
600 |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
100,00 |
60 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
15.1.01.23310 |
800 |
55 699 302,30 |
55 699 302,30 |
100,00 |
55 699 302,30 |
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
15.1.F2.00000 |
000 |
46 475 612,75 |
46 475 612,75 |
100,00 |
46 475 612,75 |
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) |
15.1.F2.55550 |
000 |
2 031 168,31 |
2 031 168,31 |
100,00 |
2 031 168,31 |
Иные бюджетные ассигнования |
15.1.F2.55550 |
800 |
2 031 168,31 |
2 031 168,31 |
100,00 |
2 031 168,31 |
Реализация программ формирования современной городской среды (областной и местный бюджеты) |
15.1.F2.S2570 |
000 |
44 444 444,44 |
44 444 444,44 |
100,00 |
44 444 444,44 |
Иные бюджетные ассигнования |
15.1.F2.S2570 |
800 |
44 444 444,44 |
44 444 444,44 |
100,00 |
44 444 444,44 |
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
15.2.00.00000 |
000 |
85 863 919,53 |
85 863 919,13 |
100,00 |
85 863 919,53 |
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
15.2.01.00000 |
000 |
0,40 |
0,40 |
100,00 |
0,40 |
Расходы на комплексное благоустройство общественных пространств |
15.2.01.23320 |
000 |
0,40 |
0,40 |
100,00 |
0,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15.2.01.23320 |
600 |
0,40 |
0,40 |
100,00 |
0,40 |
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
15.2.F2.00000 |
000 |
85 863 919,13 |
85 863 918,73 |
100,00 |
85 863 919,13 |
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) |
15.2.F2.55550 |
000 |
85 863 919,13 |
85 863 918,73 |
100,00 |
85 863 919,13 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15.2.F2.55550 |
600 |
85 863 919,13 |
85 863 918,73 |
100,00 |
85 863 919,13 |
Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" |
16.0.00.00000 |
000 |
141 417 990,18 |
188 444 749,29 |
133,25 |
190 618 005,18 |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа" |
16.1.00.00000 |
000 |
63 039 057,18 |
60 065 801,29 |
95,28 |
62 239 057,18 |
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения |
16.1.01.00000 |
000 |
11 819 278,79 |
11 572 597,95 |
97,91 |
11 819 278,79 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель" |
16.1.01.06590 |
000 |
11 819 278,79 |
11 572 597,95 |
97,91 |
11 819 278,79 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.1.01.06590 |
100 |
6 465 201,83 |
6 512 219,74 |
100,73 |
6 513 690,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.01.06590 |
200 |
963 076,70 |
733 111,62 |
76,12 |
908 587,68 |
Иные бюджетные ассигнования |
16.1.01.06590 |
800 |
4 391 000,26 |
4 327 266,59 |
98,55 |
4 397 000,26 |
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.1.04.00000 |
000 |
347 426,33 |
347 426,33 |
100,00 |
347 426,33 |
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.1.04.28150 |
000 |
347 426,33 |
347 426,33 |
100,00 |
347 426,33 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.04.28150 |
400 |
347 426,33 |
347 426,33 |
100,00 |
347 426,33 |
Строительство объездной дороги в пос. Дачный |
16.1.06.00000 |
000 |
15 750 428,83 |
15 750 428,83 |
100,00 |
15 750 428,83 |
Расходы на строительство объездной дороги в пос. Дачный |
16.1.06.28080 |
000 |
15 750 428,83 |
15 750 428,83 |
100,00 |
15 750 428,83 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.06.28080 |
400 |
15 750 428,83 |
15 750 428,83 |
100,00 |
15 750 428,83 |
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области |
16.1.07.00000 |
000 |
4 123 730,00 |
3 838 155,54 |
93,07 |
4 123 730,00 |
Расходы на строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области |
16.1.07.28160 |
000 |
4 123 730,00 |
3 838 155,54 |
93,07 |
4 123 730,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.07.28160 |
400 |
4 123 730,00 |
3 838 155,54 |
93,07 |
4 123 730,00 |
Строительство проездов коттеджной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск |
16.1.09.00000 |
000 |
568 250,00 |
568 250,00 |
100,00 |
568 250,00 |
Расходы на строительство проездов коттеджной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск |
16.1.09.28020 |
000 |
568 250,00 |
568 250,00 |
100,00 |
568 250,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.09.28020 |
400 |
568 250,00 |
568 250,00 |
100,00 |
568 250,00 |
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.1.14.00000 |
000 |
9 698 876,20 |
9 681 766,10 |
99,82 |
9 698 876,20 |
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.1.14.28230 |
000 |
219 044,20 |
201 936,10 |
92,19 |
219 044,20 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.14.28230 |
400 |
219 044,20 |
201 936,10 |
92,19 |
219 044,20 |
Расходы на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта за счет средств областного бюджета |
16.1.14.S2200 |
000 |
9 479 832,00 |
9 479 830,00 |
100,00 |
9 479 832,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.14.S2200 |
400 |
9 479 832,00 |
9 479 830,00 |
100,00 |
9 479 832,00 |
Строительство автодороги к Шуховской башне |
16.1.16.00000 |
000 |
9 923 124,43 |
8 299 233,94 |
83,64 |
9 923 124,43 |
Расходы на строительство автодороги к Шуховской башне |
16.1.16.28280 |
000 |
1 808 124,43 |
184 233,94 |
10,19 |
1 808 124,43 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.16.28280 |
400 |
1 808 124,43 |
184 233,94 |
10,19 |
1 808 124,43 |
Расходы на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта за счет средств областного бюджета |
16.1.16.S2200 |
000 |
8 115 000,00 |
8 115 000,00 |
100,00 |
8 115 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.16.S2200 |
400 |
8 115 000,00 |
8 115 000,00 |
100,00 |
8 115 000,00 |
Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
16.1.20.00000 |
000 |
10 807 942,60 |
10 007 942,60 |
92,60 |
10 007 942,60 |
Расходы на газификацию поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
16.1.20.28330 |
000 |
1 509 942,60 |
1 509 942,60 |
100,00 |
1 509 942,60 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.20.28330 |
400 |
1 509 942,60 |
1 509 942,60 |
100,00 |
1 509 942,60 |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
16.1.20.S2450 |
000 |
9 298 000,00 |
8 498 000,00 |
91,40 |
8 498 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.20.S2450 |
400 |
9 298 000,00 |
8 498 000,00 |
91,40 |
8 498 000,00 |
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа" |
16.2.00.00000 |
000 |
78 378 933,00 |
128 378 948,00 |
163,79 |
128 378 948,00 |
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинске Нижегородской области |
16.2.01.00000 |
000 |
76 780 533,00 |
126 780 548,00 |
165,12 |
126 780 548,00 |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
16.2.01.S2450 |
000 |
76 780 533,00 |
126 780 548,00 |
165,12 |
126 780 548,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.01.S2450 |
400 |
76 780 533,00 |
126 780 548,00 |
165,12 |
126 780 548,00 |
Строительство нового кладбища в г. Дзержинске |
16.2.14.00000 |
000 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
15 000,00 |
Расходы на строительство нового кладбища в г. Дзержинске |
16.2.14.28240 |
000 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
15 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.14.28240 |
400 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
15 000,00 |
Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" |
16.2.22.00000 |
000 |
1 024 900,00 |
1 024 900,00 |
100,00 |
1 024 900,00 |
Расходы на строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" |
16.2.22.28410 |
000 |
1 024 900,00 |
1 024 900,00 |
100,00 |
1 024 900,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.22.28410 |
400 |
1 024 900,00 |
1 024 900,00 |
100,00 |
1 024 900,00 |
Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д. 17 в г. Дзержинске Нижегородской области |
16.2.24.00000 |
000 |
558 500,00 |
558 500,00 |
100,00 |
558 500,00 |
Расходы на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д. 17 в г. Дзержинске Нижегородской области |
16.2.24.28130 |
000 |
558 500,00 |
558 500,00 |
100,00 |
558 500,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.24.28130 |
400 |
558 500,00 |
558 500,00 |
100,00 |
558 500,00 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" |
17.0.00.00000 |
000 |
72 520 800,13 |
72 043 931,41 |
99,34 |
72 640 800,13 |
Членские взносы в Союз финансистов России |
17.0.01.00000 |
000 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00 |
45 000,00 |
Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России |
17.0.01.92050 |
000 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00 |
45 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
17.0.01.92050 |
800 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00 |
45 000,00 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
17.0.02.00000 |
000 |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу |
17.0.02.93060 |
000 |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
17.0.02.93060 |
700 |
37 267 726,11 |
36 670 859,39 |
98,40 |
37 267 726,11 |
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) |
17.0.03.00000 |
000 |
16 158 940,51 |
16 278 938,51 |
100,74 |
16 278 940,51 |
Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) |
17.0.03.93020 |
000 |
16 158 940,51 |
16 278 938,51 |
100,74 |
16 278 940,51 |
Иные бюджетные ассигнования |
17.0.03.93020 |
800 |
16 158 940,51 |
16 278 938,51 |
100,74 |
16 278 940,51 |
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом |
17.0.04.00000 |
000 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
100,00 |
13 049 133,51 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
17.0.04.92190 |
000 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
100,00 |
13 049 133,51 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.0.04.92190 |
100 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
100,00 |
13 049 133,51 |
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики |
17.0.05.00000 |
000 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
6 000 000,00 |
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
17.0.05.27140 |
000 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
6 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.0.05.27140 |
200 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
6 000 000,00 |
Непрограммные расходы |
90.0.00.00000 |
000 |
421 854 239,68 |
429 350 122,22 |
101,78 |
433 209 018,71 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска |
90.1.00.00000 |
000 |
27 428 547,00 |
27 215 668,41 |
99,22 |
27 428 547,00 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.1.01.00000 |
000 |
25 716 337,44 |
25 565 360,00 |
99,41 |
25 758 379,61 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
90.1.01.91015 |
000 |
1 160 670,33 |
1 160 670,33 |
100,00 |
1 160 670,33 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91015 |
100 |
1 160 670,33 |
1 160 670,33 |
100,00 |
1 160 670,33 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
90.1.01.91020 |
000 |
129 600,00 |
124 800,00 |
96,30 |
129 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91020 |
100 |
129 600,00 |
124 800,00 |
96,30 |
129 600,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.1.01.91190 |
000 |
24 426 067,11 |
24 279 889,67 |
99,40 |
24 468 109,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91190 |
100 |
22 552 242,98 |
22 407 300,14 |
99,36 |
22 523 098,48 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.1.01.91190 |
200 |
1 739 400,00 |
1 778 165,40 |
102,23 |
1 810 586,67 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.1.01.91190 |
300 |
94 424,13 |
94 424,13 |
100,00 |
94 424,13 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.1.01.91190 |
800 |
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
Общегородские мероприятия |
90.1.02.00000 |
000 |
1 712 209,56 |
1 650 308,41 |
96,38 |
1 670 167,39 |
Расходы на общегородские мероприятия |
90.1.02.91030 |
000 |
1 712 209,56 |
1 650 308,41 |
96,38 |
1 670 167,39 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.1.02.91030 |
200 |
1 712 209,56 |
1 650 308,41 |
96,38 |
1 670 167,39 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
90.2.00.00000 |
000 |
316 891 881,31 |
315 167 863,80 |
99,46 |
316 966 181,31 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.2.01.00000 |
000 |
280 172 891,30 |
280 038 616,33 |
99,95 |
280 114 422,90 |
Глава города |
90.2.01.92015 |
000 |
3 405 456,35 |
3 405 456,35 |
100,00 |
3 405 456,35 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.01.92015 |
100 |
3 405 456,35 |
3 405 456,35 |
100,00 |
3 405 456,35 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.2.01.92190 |
000 |
276 767 434,95 |
276 633 159,98 |
99,95 |
276 708 966,55 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.01.92190 |
100 |
271 260 494,70 |
271 260 494,70 |
100,00 |
271 260 494,70 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.01.92190 |
200 |
5 273 901,17 |
5 160 206,20 |
97,84 |
5 215 432,77 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.01.92190 |
300 |
94 459,08 |
94 459,08 |
100,00 |
94 459,08 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.2.01.92190 |
800 |
138 580,00 |
118 000,00 |
85,15 |
138 580,00 |
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
90.2.02.00000 |
000 |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
90.2.02.92020 |
000 |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.02.92020 |
300 |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
Членские взносы |
90.2.04.00000 |
000 |
363 300,00 |
358 261,50 |
98,61 |
363 300,00 |
Расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований НО |
90.2.04.92040 |
000 |
363 300,00 |
358 261,50 |
98,61 |
363 300,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.2.04.92040 |
800 |
363 300,00 |
358 261,50 |
98,61 |
363 300,00 |
Исполнение переданных государственных полномочий |
90.2.05.00000 |
000 |
13 074 259,00 |
11 593 437,81 |
88,67 |
13 148 559,00 |
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
90.2.05.51200 |
000 |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.51200 |
200 |
75 200,00 |
|
|
75 200,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
90.2.05.73010 |
000 |
2 977 500,00 |
1 534 688,37 |
51,54 |
2 980 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73010 |
100 |
466 509,20 |
469 509,20 |
100,64 |
469 509,20 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73010 |
200 |
2 510 990,80 |
1 065 179,17 |
42,42 |
2 510 990,80 |
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
90.2.05.73020 |
000 |
6 464 500,00 |
6 512 400,00 |
100,74 |
6 512 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73020 |
100 |
6 388 400,00 |
6 436 300,00 |
100,75 |
6 436 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73020 |
200 |
76 100,00 |
76 100,00 |
100,00 |
76 100,00 |
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
90.2.05.73040 |
000 |
2 026 700,00 |
2 041 000,00 |
100,71 |
2 041 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73040 |
100 |
1 988 457,45 |
2 002 757,45 |
100,72 |
2 002 757,45 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73040 |
200 |
38 242,55 |
38 242,55 |
100,00 |
38 242,55 |
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях |
90.2.05.73050 |
000 |
47 700,00 |
47 700,00 |
100,00 |
47 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73050 |
200 |
47 700,00 |
47 700,00 |
100,00 |
47 700,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
90.2.05.73060 |
000 |
1 262 100,00 |
1 269 218,44 |
100,56 |
1 271 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73060 |
100 |
1 205 400,00 |
1 214 500,00 |
100,75 |
1 214 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73060 |
200 |
56 700,00 |
54 718,44 |
96,51 |
56 700,00 |
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
90.2.05.73120 |
000 |
220 559,00 |
188 431,00 |
85,43 |
220 559,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.05.73120 |
300 |
220 559,00 |
188 431,00 |
85,43 |
220 559,00 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
90.2.С1.00000 |
000 |
|
58 468,40 |
|
58 468,40 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.2.С1.92190 |
000 |
|
58 468,40 |
|
58 468,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.С1.92190 |
200 |
|
58 468,40 |
|
58 468,40 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
90.3.00.00000 |
000 |
23 000 000,00 |
21 162 869,62 |
92,01 |
23 000 000,00 |
Резервный фонд администрации города |
90.3.01.00000 |
000 |
5 000 000,00 |
3 663 028,33 |
73,26 |
5 000 000,00 |
Резервный фонд администрации города |
90.3.01.93010 |
000 |
5 000 000,00 |
3 663 028,33 |
73,26 |
5 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.3.01.93010 |
200 |
|
509 494,78 |
|
509 494,78 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.3.01.93010 |
300 |
|
1 593 000,00 |
|
1 593 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
90.3.01.93010 |
600 |
|
1 560 533,55 |
|
1 560 533,55 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.3.01.93010 |
800 |
5 000 000,00 |
|
|
1 336 971,67 |
Резерв поддержки территорий |
90.3.03.00000 |
000 |
18 000 000,00 |
17 499 841,29 |
97,22 |
18 000 000,00 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
90.3.03.93050 |
000 |
18 000 000,00 |
17 499 841,29 |
97,22 |
18 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.3.03.93050 |
200 |
|
661 743,38 |
|
811 390,82 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
90.3.03.93050 |
600 |
|
16 838 097,91 |
|
16 838 097,91 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.3.03.93050 |
800 |
18 000 000,00 |
|
|
350 511,27 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска |
90.4.00.00000 |
000 |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
Проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска |
90.4.01.00000 |
000 |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска |
90.4.01.94030 |
000 |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.4.01.94030 |
800 |
2 246 050,00 |
2 246 050,00 |
100,00 |
2 246 050,00 |
Иные межбюджетные трансферты из областных фондов |
90.5.00.00000 |
000 |
|
8 251 545,03 |
|
8 251 545,03 |
Фонд поддержки территорий |
90.5.07.00000 |
000 |
|
8 251 545,03 |
|
8 251 545,03 |
Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий |
90.5.07.22000 |
000 |
|
8 251 545,03 |
|
8 251 545,03 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.5.07.22000 |
300 |
|
1 679 960,00 |
|
1 679 960,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
90.5.07.22000 |
600 |
|
6 571 585,03 |
|
6 571 585,03 |
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета (кроме областных фондов) |
90.7.00.00000 |
000 |
1 168 370,00 |
4 197 304,00 |
св.200 |
4 197 304,00 |
Внедрение инновационных образовательных программ |
90.7.02.00000 |
000 |
206 800,00 |
206 800,00 |
100,00 |
206 800,00 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы, находящимся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов по делам молодежи |
90.7.02.74400 |
000 |
206 800,00 |
206 800,00 |
100,00 |
206 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
90.7.02.74400 |
600 |
206 800,00 |
206 800,00 |
100,00 |
206 800,00 |
Поощрение муниципальных управленческих команд |
90.7.05.00000 |
000 |
|
3 028 934,00 |
|
3 028 934,00 |
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд |
90.7.05.55490 |
000 |
|
3 028 934,00 |
|
3 028 934,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.7.05.55490 |
100 |
|
2 450 554,00 |
|
2 450 554,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
90.7.05.55490 |
600 |
|
578 380,00 |
|
578 380,00 |
Предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
90.7.06.00000 |
000 |
961 570,00 |
961 570,00 |
100,00 |
961 570,00 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
90.7.06.74600 |
000 |
961 570,00 |
961 570,00 |
100,00 |
961 570,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.7.06.74600 |
100 |
961 570,00 |
961 570,00 |
100,00 |
961 570,00 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска |
90.8.00.00000 |
000 |
11 119 391,37 |
11 108 821,36 |
99,90 |
11 119 391,37 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.8.01.00000 |
000 |
11 119 391,37 |
11 108 821,36 |
99,90 |
11 119 391,37 |
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска |
90.8.01.98010 |
000 |
4 483 146,42 |
4 600 934,16 |
102,63 |
4 603 101,92 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.8.01.98010 |
100 |
4 483 146,42 |
4 600 934,16 |
102,63 |
4 603 101,92 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.8.01.98190 |
000 |
6 636 244,95 |
6 507 887,20 |
98,07 |
6 516 289,45 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.8.01.98190 |
100 |
5 870 216,14 |
5 868 393,60 |
99,97 |
5 870 216,14 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.8.01.98190 |
200 |
765 428,81 |
639 493,60 |
83,55 |
646 073,31 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.8.01.98190 |
800 |
600,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов |
90.9.00.00000 |
000 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
100,00 |
40 000 000,00 |
Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" |
90.9.01.00000 |
000 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
100,00 |
40 000 000,00 |
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска |
90.9.01.53990 |
000 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
100,00 |
40 000 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.9.01.53990 |
100 |
21 040 859,40 |
21 040 859,40 |
100,00 |
21 040 859,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
90.9.01.53990 |
600 |
18 959 140,60 |
18 959 140,60 |
100,00 |
18 959 140,60 |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 9
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
Программы муниципальных внутренних заимствований города Дзержинска на 2021 год
Перечень муниципальных внутренних заимствований |
2021 год, (руб.) |
Конечный срок погашения по муниципальному контракту |
||
Кредитор, форма договора, номер, дата, целевое назначение |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальные внутренние заимствования, в том числе: |
-93 655 238,44 |
-120 000 000,00 |
128,13 |
|
1. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций |
-570 591 838,44 |
-596 936 600,00 |
- |
|
1.1. Объем привлечения, в том числе: |
784 844 761,56 |
708 500 000,00 |
90,27 |
|
предельный срок погашения |
3 года |
3 года |
- |
|
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000002 от 18.02.2020, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,00 |
0,00 |
- |
Закрыт 16.02.2021 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000059 от 16.03.2020, погашение долговых обязательств |
0,00 |
0,00 |
- |
Погашен 06.09.2021 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000203 от 25.05.2020, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,00 |
0,00 |
- |
Закрыт 24.05.2021 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000204 от 25.05.2020, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,00 |
0,00 |
- |
Закрыт 24.05.2021 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000372 от 31.07.2020, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
185 000 000,00 |
185 000 000,00 |
100,00 |
30.07.2022 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000373 от 31.07.2020, погашение долговых обязательств |
0,00 |
0,00 |
- |
30.07.2022 |
АО "МИнБанк", муниципальный контракт N 17232 от 30.04.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
100,00 |
29.04.2023 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 21000074 от 21.06.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
100,00 |
20.06.2023 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 21000076 от 21.06.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
199 844 761,56 |
123 500 000,00 |
61,80 |
20.06.2023 |
1.2. Объем погашения, в том числе: |
1 355 436 600,00 |
1 305 436 600,00 |
96,31 |
|
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000002 от 18.02.2020, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
138 500 000,00 |
138 500 000,00 |
100,00 |
Закрыт 16.02.2021 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000059 от 16.03.2020, погашение долговых обязательств |
475 000 000,00 |
475 000 000,00 |
100,00 |
Погашен 06.09.2021 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000203 от 25.05.2020, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
100,00 |
Закрыт 24.05.2021 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000204 от 25.05.2020, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
75 000 000,00 |
75 000 000,00 |
100,00 |
Закрыт 24.05.2021 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000372 от 31.07.2020, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
185 000 000,00 |
185 000 000,00 |
100,00 |
30.07.2022 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 0132300001720000373 от 31.07.2020, погашение долговых обязательств |
0,00 |
0,00 |
- |
30.07.2022 |
АО "МИнБанк", муниципальный контракт N 17232 от 30.04.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,00 |
0,00 |
- |
29.04.2023 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 21000074 от 21.06.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
200 000 000,00 |
200 000 000,00 |
100,00 |
20.06.2023 |
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 21000076 от 21.06.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
81 936 600,00 |
31 936 600,00 |
38,98 |
20.06.2023 |
2. Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
476 936 600,00 |
476 936 600,00 |
100,00 |
|
2.1. Объем привлечения, в том числе: |
506 936 600,00 |
506 936 600,00 |
100,00 |
|
бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита городского бюджета, из них: |
0,00 |
0,00 |
- |
|
предельный срок погашения |
1018 дней |
1018 дней |
- |
|
Министерство финансов Нижегородской области, соглашение 47/Д/1-2020 от 04.08.2020, частичное покрытие дефицита бюджета |
0,00 |
0,00 |
- |
Закрыт 19.05.2021 |
бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, из них: |
506 936 600,00 |
506 936 600,00 |
100,00 |
|
предельный срок погашения |
1825 дней |
1825 дней |
- |
|
Министерство финансов Нижегородской области, соглашение 47/РД/2021 от 03.09.2021, погашение долговых обязательств |
506 936 600,00 |
506 936 600,00 |
100,00 |
01.09.2026 |
2.2. Объем погашения, в том числе: |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,00 |
|
бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита городского бюджета, из них: |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,00 |
|
Министерство финансов Нижегородской области, соглашение 47/Д/1-2020 от 04.08.2020, частичное покрытие дефицита бюджета |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,00 |
Закрыт 19.05.2021 |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 10
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
Программы муниципальных внешних заимствований города Дзержинска на 2021 год
Перечень бюджетных кредитов |
2021 год, (руб.) |
||
Кредитор, форма договора, номер, дата, целевое назначение |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Бюджетные кредиты, привлекаемые в городской бюджет из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов, всего |
- |
- |
- |
1.1. Объем привлечения |
- |
- |
- |
срок погашения |
- |
- |
- |
1.2. Объем погашения |
- |
- |
- |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 11
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
Программы муниципальных гарантий города Дзержинска в валюте Российской Федерации на 2021 год
N |
Направление (цель) гарантирования |
Категория и (или) наименование принципала |
Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в 2021 году (руб.) |
Наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалу |
Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий города Дзержинска |
||
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 |
Исполнено на 01.01.2022 |
% исполнения |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 12
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
Программы муниципальных гарантий города Дзержинска в иностранной валюте на 2021 год
N |
Направление (цель) гарантирования |
Категория и (или) наименование принципала |
Валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими обязательствам |
Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в 2021 году (руб.) |
Наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам |
Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий города Дзержинска |
||
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 |
Исполнено на 01.01.2022 |
% исполнения |
||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Приложение 13
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2021 год
Исполнение
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета
N |
Нормативный правовой акт города |
Публичное нормативное обязательство |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
Исполнено на 01.01.2022 (руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 5: гр. 4) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2022 (руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Решение городской Думы от 28.11.2013 N 661 "О пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан" |
Социальные доплаты к пенсиям |
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
|
ВСЕГО |
|
23 281 431,01 |
23 119 079,76 |
99,30 |
23 281 431,01 |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 26 мая 2022 г. N 320 "Об исполнении городского бюджета за 2021 год"
Вступает в силу с 16 июня 2022 г.
Текст решения опубликован в газете "Дзержинские ведомости" от 15 июня 2022 г. N 51