На основании Закона Липецкой области от 17 декабря 2021 года N 36-ОЗ "О внесении изменений в статью 2 Закона Липецкой области "О внесении изменений в статью 2 Закона Липецкой области "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области", в связи с добавлением программных мероприятий, руководствуясь Уставом Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация Липецкого муниципального района Липецкой области постановляет:
1. Внести в постановление Липецкого муниципального района от 1 октября 2013 года N 988 "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах" (с изм. от 25.12.2013 г. N 1294; от 05.02.2014 г. N 73; от 26.05.2014 г. N 491; от 03.07.2014 г. N 664; от 04.08.2014 г. N 745; от 21.10.2014 г. N 1035; от 28.01.2015 г. N 69; от 14.04.2015 г. N 482; от 13.05.2015 г. N 515; от 12.02.2016 г. N 32; от 05.05.2016 г. N 173; от 31.03.2017 г. N 120; от 25.09.2017 г. N 330; от 26.12.2017 г. N 489; от 13.04.2018 г. N 142; от 28.09.2018 г. N 380; от 12.03.2019 г. N 60, от 12.04.2019 N 123, от 08.10.2019 N 416, от 02.10.2020 N 42, от 15.10.2021 N 670, от 18.03.2022 N 142) следующие изменения:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "2 октября 2020 г. N 42" имеется в виду "2 октября 2020 г. N 420"
пункт 3 признать утратившим силу;
приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
"Приложение
к постановлению
администрации Липецкого
муниципального района
"Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
населения Липецкого
муниципального района
качественной инфраструктурой
и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах"
I. Паспорт муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах"
II. Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района, цели, задачи, показатели эффективности, ресурсное обеспечение, меры муниципального регулирования реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики определены:
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
решением Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области от 22 июля 2008 года N 55 "О проекте "Стратегия социально-экономического развития Липецкого муниципального района на период до 2024 года".
Приоритетами муниципальной политики являются:
- обеспечение населения качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ;
- повышение правосознания и ответственности всех участников дорожного движения.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.
2. Методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности
В состав индикаторов цели и показателей задач муниципальной программы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации муниципальной программы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Индикатор 1 цели: Уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
% |
Отношение количества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах к общему количеству объектов на территории Липецкого муниципального района в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
2 |
Индикатор 2 цели: Доля обеспеченности качественными автомобильными дорогами общего пользования местного значения |
% |
Показатель определяется отношением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
3 |
Индикатор 3 цели: Количество объектов социальной инфраструктуры, улучшенных в связи с капитальным ремонтом |
ед. |
Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений |
Ведомственная отчетность |
4 |
Индикатор 4 цели: Доля необорудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами |
% |
Отношение оборудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами к общему количеству контейнерных площадок и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
5 |
Индикатор 5 цели: Удовлетворенность населения состоянием окружающей среды |
ед. |
Определяется в ходе анкетирования (опроса) населения и согласно отчетным данным, предоставленным учреждениями района, а также материалами, публикуемыми в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Липецкого муниципального района |
Анкетирование и ведомственная отчетность |
6 |
Индикатор 6 цели: Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Липецкого муниципального района |
ед. |
Показатель определяется суммированием общего количества погибших лиц в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Липецкого муниципального района за отчетный период |
Статистические данные ОГИБДД ОМВД России по Липецкому району и ведомственная отчетность |
7 |
Индикатор 7 цели: Обеспеченность населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
% |
Отношение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой, к численности населения Липецкого муниципального района |
Ведомственная отчетность |
8 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Липецком муниципальном районе |
% |
Отношение количества доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах к общему количеству приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Липецком муниципальном районе и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
9 |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: Доля муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
% |
Отношение протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности муниципальных автомобильных дорог и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
10 |
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: Количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы |
ед. |
Общее количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы в текущем году |
Ведомственная отчетность |
11 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы: Доля установленных контейнерных площадок, оборудованных в соответствии с санитарными нормами и правилами |
% |
Отношение количества оборудованных контейнерных площадок к общему числу оборудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
12 |
Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы: Доля населения, участвующая в опросах и мероприятиях по экологическому просвещению |
% |
Отношение населения, участвующего в опросах и мероприятиях по экологическому просвещению, к общему числу населения и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
13 |
Показатель 1 задачи 6 муниципальной программы: Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Липецкого муниципального района |
ед. |
Показатель определяется суммированием общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Липецкого муниципального района за отчетный период |
Статистические данные ОГИБДД ОМВД России по Липецкому району и ведомственная отчетность |
14 |
Показатель 1 задачи 7 Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПиН |
% |
Показатель определяется как отношение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой, к численности населения муниципального района |
Ведомственная отчетность |
15 |
Показатель 2 задачи 7 Доля производственных мощностей объектов водоотведения (КНС, ОС), требующих восстановления |
% |
Показатель определяется как отношение объема производственных мощностей объектов водоотведения, требующих восстановления, к общему объему производственных мощностей объектов водоотведения |
Ведомственная отчетность |
Паспорт подпрограммы 1 "Доступная среда на 2014 - 2024 годы" муниципальной программы Липецкого муниципального района
Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 1, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 1, ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Приоритеты муниципальной политики определены:
Государственной программой Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года N 363;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р);
Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года, утвержденной решением Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области от 22 июля 2008 года N 55
Приоритетами муниципальной политики являются:
- формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении к муниципальной программе.
В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы 1 включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации, из числа анкетированных по годам |
% |
Отношение инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации, к общему числу инвалидов, маломобильных категорий граждан из числа анкетированных по годам и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность комитета образования Липецкого муниципального района |
2 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1: Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступа к информации, из числа анкетированных по годам |
% |
Отношение инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступа к информации, к общему числу инвалидов, маломобильных категорий граждан из числа анкетированных по годам и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность комитета внутренней политики Липецкого муниципального района |
3 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1: Доля детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных категорий граждан, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях |
% |
Отношение количества детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных категорий граждан, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях, к общему числу участников этих мероприятий по годам и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежи администрации Липецкого муниципального района |
2. Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на решение задачи 1 муниципальной программы "Повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и интеграции их в общество". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Общестроительные работы для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
2 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: Осуществление предоставления инвалидам и маломобильным группам населения информации о доступности услуг социальной сферы и мерах социальной поддержки на общедоступном интернет-ресурсе |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
3 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: Реализация мероприятий, направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
4 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
5 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1: Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
Паспорт подпрограммы 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" муниципальной программы Липецкого муниципального района
Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 2, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 2, ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Приоритеты муниципальной политики определены:
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Распоряжением Правительства РФ от 2 февраля 2015 года N 151-р "Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года";
Решением Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области от 22 июля 2008 года N 55 "О проекте "Стратегия социально-экономического развития Липецкого муниципального района на период до 2024 года".
Приоритетами муниципальной политики являются:
- увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием;
- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Липецкого муниципального района.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих категории дороги, путем содержания дорог |
км |
Рассчитывается как километраж соответствующих нормативным требованиям дорог от общей протяженности дорог |
Ведомственная отчетность |
2 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта |
км |
Рассчитывается как километраж соответствующих нормативным требованиям дорог от общей протяженности дорог |
Ведомственная отчетность |
3 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет проектирования |
км |
Соотношение плана к факту |
Ведомственная отчетность |
4 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет строительства (реконструкции) |
км |
Соотношение плана к факту |
Ведомственная отчетность |
5 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право собственности |
км |
Суммирование всей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право собственности |
Ведомственная отчетность |
6 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2: Площадь отремонтированных дворовых территорий |
кв. м |
Суммирование всей площади отремонтированных дворовых территорий |
Ведомственная отчетность |
2. Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы направлена на решение задачи муниципальной программы "Увеличение доли дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Содержание автомобильных дорог |
|
Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям |
2 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: Обеспечение безопасности дорожного движения |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
3 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: Ремонт автомобильных дорог |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
4 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: Ямочный ремонт |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
5 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: Обеспечение безопасных условий для пешеходов |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
6 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 2: Проектирование сети дорожной инфраструктуры |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
7 |
Основное мероприятие 7 подпрограммы 2: Строительство (реконструкция) автомобильных дорог |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
8 |
Основное мероприятие 8 подпрограммы 1: Проведение независимой экспертизы |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
9 |
Основное мероприятие 9 подпрограммы 2: Регистрация прав собственности на объекты дорожной деятельности |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года N 44 |
10 |
Основное мероприятие 10 подпрограммы 2: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44 |
11 |
Основное мероприятие 11 подпрограммы 1: Расходы на аппарат |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44 |
Паспорт подпрограммы 3 "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" муниципальной программы Липецкого муниципального района
Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3 цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 3, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 3, ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Приоритеты муниципальной политики определены:
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Приоритетами муниципальной политики являются:
- создание условий для получения субсидий из областного фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы Липецкого муниципального района;
- обеспечение безопасности в местах массового пребывания детей и взрослого населения района;
- обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры;
- повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к информации.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Доля бюджетных учреждений, улучшивших материально-техническую базу |
% |
Отношение учреждений, улучшивших материально-техническую базу, к общему числу учреждений и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
2 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Количество построенных и реконструированных объектов бюджетной сферы |
ед. |
Суммирование количества всех построенных и реконструированных объектов бюджетной сферы |
Ведомственная отчетность |
2. Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы направлена на решение задачи 3 муниципальной программы "Увеличение доли зданий и сооружений бюджетных учреждений, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Реконструкция, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
2 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: Реконструкция, капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и спорта |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
3 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 3: Реконструкция, капитальный и текущий ремонт административных зданий администрации Липецкого муниципального района |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
4 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 3: Проектирование строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
5 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 3: Строительство объектов социальной сферы |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
6 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 3: Проведение обследования и экспертизы зданий муниципального фонда |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
Паспорт подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" муниципальной программы Липецкого муниципального района
Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 4, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 4, ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Приоритетами муниципальной политики являются:
- предотвращение образования отходов;
- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;
- утилизация отходов;
- определение самовольно установленных рекламных конструкций;
- демонтаж рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений;
- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;
- подготовка градостроительных планов земельных участков.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы 4 представлены в приложении к муниципальной программе.
В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4: Количество абонентов, подключенных к газораспределительным сетям |
ед. |
Показатель рассчитывается на основании данных по вводимым в эксплуатацию домам в отчетный период |
Ведомственная отчетность |
2 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4: Количество предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций |
ед. |
Показатель рассчитывается как разница между общим количеством земельных участков предназначенных для установки рекламных конструкций и предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций в отчетный период |
Ведомственная отчетность |
3 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 4: Поступление доходов от эксплуатации рекламных конструкций |
тыс. руб. |
Показатель рассчитывается по данным о поступлении в бюджет Липецкого муниципального района |
Ведомственная отчетность |
4 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 4: Количество ликвидированных самовольно установленных рекламных конструкций |
ед. |
Показатель рассчитывается как разница между общим количеством выявленных самовольно установленных рекламных конструкций и общим количеством ликвидированных самовольно установленных рекламных конструкций |
Ведомственная отчетность |
5 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4 Доля многоквартирного жилого фонда, соответствующая нормативно-техническим требованиям |
% |
Отношение многоквартирного жилого фонда, соответствующего нормативно-техническим требованиям, к общему жилому фонду района и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
6 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4: Ввод жилья на 1 жителя |
кв. м |
Отношение фактически введенного жилья в районе за отчетный период к численности жителей района |
Ведомственная отчетность Статистика |
7 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 4: Количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
ед. |
Суммирование всех приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
Ведомственная отчетность |
2. Основные мероприятия подпрограммы 4 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 4 направлена на решение задачи 4 муниципальной программы "Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4: Строительство газораспределительных сетей |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
2 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4: Корректировка схемы расположения рекламных конструкций |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
3 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 4: Разработка (изменение) и утверждение схемы размещения рекламных конструкций |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
4 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 4: Демонтаж рекламных конструкций |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
5 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 4: Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
6 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 4: Внесение изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
7 |
Основное мероприятие 7 подпрограммы 4: Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципальных районов |
|
Субсидии областного бюджета Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
8 |
Основное мероприятие 8 подпрограммы 4: Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: - строительство контейнерных площадок для ТКО, приобретение контейнеров для сбора ТБО |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
9 |
Основное мероприятие 9 подпрограммы 4: Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: - содержание контейнерных площадок на территории сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
10 |
Основное мероприятие 10 подпрограммы 4: Актуализация цифровой интерактивной) схемы размещения мест (контейнерных площадок) накопления ТКО на территории сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
Паспорт подпрограммы 5 "Охрана окружающей среды на территории Липецкого муниципального района" (далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецкого муниципального района |
Задачи подпрограммы |
1. Осуществление мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов как компонентов окружающей среды. 2. Экологическое просвещение населения. 3. Защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления. 4. Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5: Доля реабилитированных и благоустроенных муниципальных водных объектов, % Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 5: Количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению, шт. Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 5: Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов, тыс. кв. м. Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 5: Количество проведенных мероприятий среди населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2024 годы |
Параметры финансового обеспечения, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансового обеспечения 300 000,0 руб., из них: 2022 год - 100 000 руб.; 2023 год - 100 000 руб.; 2024 год - 100 000 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 0,0 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 0,0 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 300 000,0 руб., в том числе по годам: 2022 год - 100 000 руб.; 2023 год - 100 000 руб.; 2024 год - 100 000 руб.; объем ассигнований средств внебюджетных источников 0,0 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В количественном выражении: - обустройство обособленных водоемов (прудов) увеличится с 1 в 2022 году до 3 в 2024 году; - количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению к 2024 году увеличится до 3 шт.; - количество выявленных на 1 января 2022 г. несанкционированных свалок в границах поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района, снизится до 3 единиц к 2024 году; - количество проведенных мероприятий среди населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами увеличится до 3 шт. к 2024 году |
Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 5, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 5, ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Приоритеты муниципальной политики определены:
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральным законам от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра";
Приказом Минстроя России от 28 июля 2016 года N 524/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов".
Законом Липецкой области от 8 января 2003 года N 33-ОЗ "Об охране окружающей среды Липецкой области";
Законом Липецкой области от 21 июля 2003 года N 61-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Липецкой области".
Приоритетами муниципальной политики являются:
- обустройство обособленных водоемов (прудов);
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения Липецкого муниципального района;
- снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления;
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы 5 представлены в приложении к муниципальной программе.
В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5: Доля реабилитированных и благоустроенных муниципальных водных объектов |
% |
Показатель определяется отношением количества реабилитированных и благоустроенных муниципальных водных объектов к общему числу водных объектов, которым требуются мероприятия по реабилитации и благоустройству и умноженное на 100% |
Ведомственная отчетность |
2 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 5: Количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению |
ед. |
Данный показатель рассчитывается ежегодно и отражает количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению населения Липецкого муниципального района |
Ведомственная отчетность |
3 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 5: Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |
тыс. кв. м |
Данный показатель определяется ежегодно и отражает суммарную площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |
Ведомственная отчетность |
4 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 5: Количество проведенных мероприятий среди населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
ед. |
Данный показатель рассчитывается ежегодно и отражает количество проведенных мероприятий (областных, муниципальных акций) среди населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
Ведомственная отчетность |
2. Основные мероприятия подпрограммы 5 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 5 направлена на решение задачи 5 муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5: Реабилитация и благоустройство муниципальных водных объектов |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
2 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 5: Экологическое просвещение населения области в сфере охраны окружающей среды |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ. Участие в областных публичных конкурсах экологической тематики в соответствии с нормативными правовыми актами Липецкой области. Проведение муниципальных публичных конкурсов экологической тематики в соответствии с нормативными правовыми актами Липецкого муниципального района |
3 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 5: Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ. Проведение субботников, экологических акций |
4 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 5: Просвещение населения в сфере обращения с отходами |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
Паспорт подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Липецком муниципальном районе" (далее - Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности администрации Липецкого муниципального района |
Задачи подпрограммы |
1. Ликвидация опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 3. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6: Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 6: Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 6: Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2024 годы |
Параметры финансового обеспечения, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансового обеспечения 30 000,0 руб., из них: 2022 год - 10 000 руб.; 2023 год - 10 000 руб.; 2024 год - 10 000 руб.; объем ассигнований федерального бюджета - 0,0 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 0,0 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 30 000,0 руб., в том числе по годам: 2022 год - 10 000 руб.; 2023 год - 10 000 руб.; 2024 год - 10 000 руб.; объем ассигнований средств внебюджетных источников 0,0 руб., в том числе по годам: 2022 год - 0 руб.; 2023 год - 0 руб.; 2024 год - 0 руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В количественном выражении: - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования местного значения до 30%; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения до 20%; - снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет на автомобильных дорогах общего пользования местного значения до 10% |
Текстовая часть
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 6, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 6, ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Приоритеты муниципальной политики определены:
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
Приоритетами муниципальной политики являются:
- соблюдение интересов граждан и общества при обеспечении безопасности дорожного движения;
- снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы 6 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6: Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
ед. |
Показатель определяется суммированием общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за отчетный период |
Статистические данные ОГИБДД ОМВД России по Липецкому району и ведомственная отчетность |
2 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 6: Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
ед. |
Показатель определяется суммированием общего количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за отчетный период |
Статистические данные ОГИБДД ОМВД России по Липецкому району и ведомственная отчетность |
3 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 6: Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
ед. |
Показатель определяется суммированием общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за отчетный период |
Статистические данные ОГИБДД ОМВД России по Липецкому району и ведомственная отчетность |
2. Основные мероприятия подпрограммы 6 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 6 направлена на решение задачи 6 муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 - 2024 годах". Перечень основных мероприятий представлен в таблице.
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6: Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в районе образовательных учреждений |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
2 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6: Приобретение печатной продукции (буклеты, листовки, плакаты и т.д.) о профилактике безопасности дорожного движения |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
3 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6: Приобретение световозвращающих элементов для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Липецкого муниципального района |
|
Закупка товаров, работ и услуг в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ |
Паспорт подпрограммы 7 "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества водоснабжения и водоотведения населения Липецкого муниципального района" муниципальной программы Липецкого муниципального района (далее - Подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецкого муниципального района |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса 2. Повышение доли населения обеспеченного системой централизованного водоотведения с использованием современных перспективных технологий |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1: Доля населения Липецкой области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % Показатель 2 задачи 1: Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. Показатель 1 задачи 2: Строительство и реконструкция очистных сооружений сточной воды, ед. Показатель 2 задачи 2: Строительство и реконструкция канализационных сетей, км |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2024 годы |
Параметры финансового обеспечения, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансового обеспечения 584 528 185,94 руб., из них: 2023 год - 174 757 768,35 руб.; 2024 год - 412 989 054,94 руб.; объем ассигнований областного бюджета - 541 425 736,80 руб., в том числе по годам: 2023 год - 165 605 696,80 руб.; 2024 год - 375 820 040,00 руб.; объем ассигнований районного бюджета - 43 102 449, 14 руб., в том числе по годам: 2023 год - 9 152 071,55 руб.; 2024 год - 37 169 014,94 руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
В количественном выражении: - доля населения Липецкого муниципального района Липецкой области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличится до 96,64% в 2024 году; - количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения до 2 ед. в 2024 году; - доля населения Липецкого муниципального района Липецкой области, обеспеченного централизованной системой водоотведения, увеличится до 96,64% в 2024 году; - протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей до 16 км. в 2024 году |
Текстовая часть
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 7, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 7, методики расчетов целевых индикаторов и показателей подпрограммы 7, ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Приоритеты муниципальной политики определены:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года N 10-ОЗ "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года".
Решением Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области от 22 июля 2008 года N 55 "О проекте "Стратегия социально-экономического развития Липецкого муниципального района на период до 2024 года".
Приоритетами муниципальной политики являются:
- реализация муниципальных программ, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения населения;
- повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;
- создание благоприятных условий для проживания населения, создание благоприятной экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки.
Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении к муниципальной программе.
В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице.
Перечень индикаторов и показателей
Таблица
N |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
1 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7: Доля населения Липецкой области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
% |
Определяется как отношение количества населения Липецкого муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к общей численности населения Липецкого муниципального района |
Ведомственная отчетность |
2 |
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 7: Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения |
ед. |
Определяется как суммарное количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения за отчетный год |
Ведомственная отчетность |
3 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 7: Строительство и реконструкция очистных сооружений сточной воды |
ед. |
Определяется как суммарное количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов водоотведения за отчетный год |
Ведомственная отчетность |
4 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 7: Строительство и реконструкция канализационных сетей |
км |
Определяется как суммарная протяженность построенных и реконструированных (модернизированных) канализационных сетей за отчетный год |
Ведомственная отчетность |
2. Основные мероприятия подпрограммы 7 с указанием основных механизмов их реализации
Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 7 направлена на решение задачи 7 муниципальной программы "Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения населения качественной питьевой водой".
Перечень основных мероприятий
Таблица
N |
Наименование основного мероприятия |
Наименование мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов |
Механизм реализации основного мероприятия |
1 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7: Реализация мероприятий на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
2 |
Основное мероприятие 2 программы 7: Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции (модернизации), приобретения объектов капитального строительства |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
3 |
Основное мероприятие 3 программы 7: Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем |
|
Закупка в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
Приложение
к муниципальной программе
Липецкого муниципального
района "Обеспечение населения
Липецкого муниципального
района качественной
инфраструктурой и услугами
ЖКХ на 2014 - 2024 годы"
Сведения
о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разделе источников финансирования муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014 - 2024 годы"
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, программ, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (муниципальных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из областного, федерального бюджетов |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники ресурсного обеспечения |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Цель муниципальной программы: Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства |
|||||||||||||||
2 |
Индикатор 1 Уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
комитет образования; комитет внутренней политики |
|
% |
|
50 |
55 |
65 |
75 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Индикатор 2 Доля обеспеченности качественными автомобильными дорогами общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
|
|
76 |
80 |
86 |
92 |
96 |
97 |
99 |
30 |
30 |
30 |
4 |
Индикатор 3 Количество объектов социальной инфраструктуры, улучшенных в связи с капитальным ремонтом |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
3 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Индикатор 4 Доля необорудованных контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами и правилами |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
|
|
|
|
|
|
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
6 |
Индикатор 5 Удовлетворенность населения состоянием окружающей среды |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
7 |
Индикатор 6 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
5 |
3 |
8 |
Индикатор 7 Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПиН |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
96,64 |
9 |
Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и интеграции их в общество |
|||||||||||||||
10 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Липецком муниципальном районе |
комитет образования; комитет внутренней политики |
|
% |
25 |
45 |
55 |
65 |
75 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
Подпрограмма 1 "Доступная среда на 2014 - 2024 годы" |
|||||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры |
|||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам |
комитет образования; комитет внутренней политики |
|
% |
25 |
45 |
55 |
65 |
75 |
85 |
95 |
100 |
|
|
|
|
14 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Общестроительные работы для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
320 500,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
320 500,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
15 |
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение уровня доступности инвалидов и маломобильных категорий граждан к информации |
|||||||||||||||
16 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступа к информации из числа анкетированных по годам |
комитет внутренней политики |
|
% |
45 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
|
|
|
|
17 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Осуществление предоставления инвалидам и маломобильным группам населения информации о доступности услуг социальной сферы и мерах социальной поддержки на общедоступном интернет-ресурсе |
комитет внутренней политики |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
18 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
комитет внутренней политики |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
19 |
Задача 3 Подпрограммы 1: Создание условий для социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов и маломобильных категорий граждан в общество |
|||||||||||||||
20 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1 Доля детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных категорий граждан, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях |
комитет образования; комитет внутренней политики; отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежи |
|
% |
30 |
30 |
35 |
35 |
40 |
40 |
45 |
50 |
52 |
53 |
55 |
56 |
21 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
22 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
0,00 |
0,00 |
3 516 483,52 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 200 000,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
0,00 |
0,00 |
316 483,52 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
23 |
Итого по подпрограмме 1 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
320 500,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
466 666,67 |
50 000,00 |
50 000,00 |
3 566 483,52 |
24 |
Задача 2 муниципальной программы: Увеличение доли дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|||||||||||||||
25 |
Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
68 |
73 |
76 |
80 |
86 |
92 |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
26 |
Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" |
|||||||||||||||
27 |
Задача 1 Подпрограммы 2: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |
|||||||||||||||
28 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих категории дороги, путем содержания дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
11,50 |
11,50 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865.6 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
29 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Содержание автомобильных дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
35 000,00 |
1 287 370,00 |
8 728 600,00 |
14 686 700,00 |
18 394 520,00 |
23 102 600,00 |
7 903 755,43 |
8 143 805,00 |
10 680 561,00 |
12 000 000,00 |
13 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
35 000,00 |
1 287 370,00 |
8 728 600,00 |
14 686 700,00 |
18 394 520,00 |
23 102 600,00 |
7 903 755,43 |
8 143 805,00 |
10 680 561,00 |
12 000 000,00 |
13 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
30 |
Задача 2 Подпрограммы 2: Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|||||||||||||||
31 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
7,80 |
9,00 |
709,80 |
720,50 |
750,20 |
805,60 |
835,40 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
865,60 |
32 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Обеспечение безопасности дорожного движения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
15 000,00 |
686 500,00 |
1 506 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 097 300,00 |
4 230 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
15 000,00 |
686 500,00 |
1 506 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 097 300,00 |
4 230 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
33 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Ремонт автомобильных дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
369 200,00 |
19 488 780,00 |
43 867 800,00 |
41 063 400,00 |
34 007 250,00 |
36 076 900,00 |
48 443 242,70 |
120 545 493,12 |
116 520 654,54 |
59 802 393,43 |
60 162 227,71 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 423 706,53 |
51 095 881,30 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
369 200,00 |
19 488 780,00 |
43 867 800,00 |
41 063 400,00 |
34 007 250,00 |
36 076 900,00 |
48 443 242,70 |
53 121 786,59 |
65 424 773,24 |
59 802 393,43 |
60 162 227,71 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
34 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 Ямочный ремонт |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 922 000,00 |
9 200 000,00 |
11 000 000,00 |
12 000 000,00 |
13 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 922 000,00 |
9 200 000,00 |
11 000 000,00 |
12 000 000,00 |
13 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
35 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2 Обеспечение безопасных условий для пешеходов |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
582 930,00 |
2 100 000,00 |
841 600,00 |
577 950,00 |
1 486 500,00 |
2 097 297,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
582 930,00 |
2 100 000,00 |
841 600,00 |
577 950,00 |
1 486 500,00 |
2 097 297,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
36 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет проектирования |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
0 |
0 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 2 Проектирование сети дорожной инфраструктуры |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
479 980,00 |
3 018 200,00 |
2 713 400,00 |
3 278 780,00 |
2 218 600,00 |
2 709 701,00 |
1 300 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
479 980,00 |
3 018 200,00 |
2 713 400,00 |
3 278 780,00 |
2 218 600,00 |
2 709 701,00 |
1 300 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
38 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет строительства (реконструкции) |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
0 |
0 |
16 |
18 |
18 |
19 |
20 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
39 |
Основное мероприятие 7 подпрограммы 2 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
794 840,00 |
696 000,00 |
2 009 200,00 |
2 890 510,00 |
1 332 600,00 |
371 574,00 |
650 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
794 840,00 |
696 000,00 |
2 009 200,00 |
2 890 510,00 |
1 332 600,00 |
371 574,00 |
650 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
40 |
Основное мероприятие 8 подпрограммы 2 Проведение независимой экспертизы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
466 700,00 |
1 282 900,00 |
930 100,00 |
1 346 680,00 |
1 623 200,00 |
1 791 965,00 |
1 800 000,00 |
2 500 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
466 700,00 |
1 282 900,00 |
930 100,00 |
1 346 680,00 |
1 623 200,00 |
1 791 965,00 |
1 800 000,00 |
2 500 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
41 |
Задача 3 Подпрограммы 2: Оформление права собственности на объекты дорожной инфраструктуры |
|||||||||||||||
42 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право собственности |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
км |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
120,00 |
240,00 |
380,00 |
580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 |
Основное мероприятие 9 подпрограммы 2 Регистрация прав собственности на объекты дорожной деятельности |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
255 600,00 |
407 000,00 |
184 400,00 |
4 110,00 |
88 200,00 |
46 270,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
255 600,00 |
407 000,00 |
184 400,00 |
4 110,00 |
88 200,00 |
46 270,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
44 |
Задача 4 Подпрограммы 2: Увеличение площади дворовых территорий с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, за счет проведения ремонтных работ |
|||||||||||||||
45 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2 Площадь отремонтированных дворовых территорий |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
кв. м |
|
|
|
250 |
300 |
320 |
320 |
320 |
|
|
|
|
46 |
Основное мероприятие 10 подпрограммы 2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
328 700,00 |
172 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
328 700,00 |
172 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
47 |
Основное мероприятие 11 подпрограммы 2 Расходы на аппарат |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 596 966,48 |
10 346 194,00 |
9 944 700,00 |
9 944 700,00 |
9 944 700,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 596 966,48 |
10 346 194,00 |
9 944 700,00 |
9 944 700,00 |
9 944 700,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
48 |
Итого по подпрограмме 2 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
419 200,00 |
24 042 700,00 |
61 935 400,00 |
62 601 300,00 |
60 499 800,00 |
65 928 600,00 |
78 980 072,35 |
156 265 492,12 |
161 245 915,54 |
107 347 093,43 |
109 706 927,71 |
49 |
Задача 3 муниципальной программы: Увеличение доли зданий и сооружений бюджетных учреждений, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям |
|||||||||||||||
50 |
Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
51 |
Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы" |
|||||||||||||||
52 |
Задача 1 Подпрограммы 3: Улучшение материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры путем их ремонта |
|||||||||||||||
53 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля бюджетных учреждений, улучшивших материально-техническую базу |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
% |
5 |
7 |
10 |
11 |
19 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
54 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений |
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
6 577 942,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
7 404 620,00 |
5 754 000,00 |
24 933 571,00 |
58 534 683,85 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 164 880,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
6 577 942,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
7 404 620,00 |
5 754 000,00 |
24 933 571,00 |
7 369 803,85 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
55 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и спорта |
отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежи |
Всего |
руб. |
Х |
215 779,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 839 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
215 779,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 839 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
56 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт административных зданий администрации Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
2 957 150,00 |
1 518 000,00 |
712 800,00 |
295 000,00 |
2 672 240,00 |
119 470,00 |
0,00 |
260 000,00 |
10 661 646,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
2 957 150,00 |
1 518 000,00 |
712 800,00 |
295 000,00 |
2 672 240,00 |
119 470,00 |
0,00 |
260 000,00 |
10 661 646,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
57 |
Задача 2 Подпрограммы 3: Развитие материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры |
|||||||||||||||
58 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Количество построенных и реконструированных объектов бюджетной сферы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
59 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 3 Проектирование строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
1 609 000,00 |
944 200,00 |
330 000,00 |
1 109 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 602 791,00 |
7 000 000,00 |
6 186 422,59 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
1 609 000,00 |
944 200,00 |
330 000,00 |
1 109 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2 602 791,00 |
7 000 000,00 |
6 186 422,59 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
3 871 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
3 871 415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
60 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 Строительство объектов социальной сферы |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
75 796 800,00 |
88 627 200,00 |
88 627 200,00 |
9 245 520,00 |
4 603 200,00 |
0,00 |
0,00 |
109 940 580,00 |
556 093 680,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195 235 600,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109 940 580,00 |
360 858 080,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
75 796 800,00 |
88 627 200,00 |
88 627 200,00 |
9 245 520,00 |
4 603 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 375 160,00 |
0,00 |
1 444 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 375 160,00 |
0,00 |
1 444 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
61 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 Проведение обследования и экспертизы зданий муниципального фонда |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
62 |
Итого по подпрограмме 3 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
13 622 286,00 |
11 166 200,00 |
83 745 400,00 |
90 380 200,00 |
98 547 470,00 |
26 144 770,00 |
10 393 200,00 |
31 543 342,00 |
76 196 329,85 |
116 127 002,59 |
556 093 680,00 |
63 |
Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям |
|||||||||||||||
64 |
Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Доля установленных контейнерных площадок, оборудованных в соответствии с санитарными нормами и правилами |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
40 |
30 |
20 |
65 |
Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого района на 2014 - 2024 годы" |
|||||||||||||||
66 |
Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, удовлетворение потребности населения в благоустроенном жилье |
|||||||||||||||
67 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Количество абонентов, подключенных к газораспределительным сетям |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
48 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
68 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Строительство газораспределительных сетей |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
492 826,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
492 826,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
69 |
Задача 2 Подпрограммы 4: Утверждение схемы размещения рекламных конструкций и ликвидации самовольных установок |
|||||||||||||||
70 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4 Количество предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
8 |
10 |
12 |
15 |
20 |
0 |
26 |
28 |
28 |
28 |
30 |
30 |
71 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Корректировка схемы расположения рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
72 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 4 Поступление доходов от эксплуатации рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
тыс. руб. |
#### |
600,00 |
720,00 |
900,00 |
1 200,00 |
1 320,00 |
1 560,00 |
1 680,00 |
1 680,00 |
1 700,00 |
1 720,00 |
1 740,00 |
73 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Разработка (изменение) и утверждение схемы размещения рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
74 |
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 4 Количество ликвидированных самовольно установленных рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
5 |
30 |
50 |
53 |
55 |
58 |
60 |
70 |
7 |
10 |
10 |
10 |
75 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Демонтаж рекламных конструкций |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
76 |
Задача 3 Подпрограммы 4: Организация проведения капитального ремонта и содержания муниципального жилищного фонда |
|||||||||||||||
77 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4 Доля многоквартирного жилого фонда, соответствующая нормативно-техническим требованиям |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
60,00 |
63,00 |
65,00 |
68,00 |
70,00 |
73,00 |
75,00 |
80,00 |
81,00 |
82,00 |
83,00 |
85,00 |
78 |
Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
1 722 600,00 |
1 253 500,00 |
537 400,00 |
487 570,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
795 000,00 |
1 382 000,00 |
16 329 500,47 |
887 825,23 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 853 614,69 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 126 438,98 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
1 722 600,00 |
1 253 500,00 |
537 400,00 |
487 570,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
795 000,00 |
1 382 000,00 |
1 349 446,80 |
887 825,23 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
79 |
Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4 Ввод жилья на 1 жителя |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
кв. м на чел. |
1,19 |
1,19 |
1,20 |
1,21 |
1,22 |
1,90 |
1,24 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
80 |
Основное мероприятие 6 подпрограммы 4 Внесение изменений в схему территориального планирования Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 200,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 200,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
81 |
Задача 4 Подпрограммы 4: Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района |
|||||||||||||||
82 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 4 Количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 |
50 |
600 |
300 |
300 |
300 |
83 |
Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципальных районов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
955 300,00 |
55 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
955 300,00 |
55 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
84 |
Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: строительство контейнерных площадок для ТКО, приобретение контейнеров для сбора ТБО |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 060 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 060 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
85 |
Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Липецкого муниципального района: содержание контейнерных площадок на территории сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 000,00 |
68 000,00 |
68 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 000,00 |
68 000,00 |
68 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
86 |
Основное мероприятие 10 подпрограммы 4 Актуализация цифровой (интерактивной) схемы размещения мест (контейнерных площадок) накопления ТКО на территории сельских поселений, входящих в состав Липецкого муниципального района |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
87 |
Итого по подпрограмме 4 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
492 826,00 |
1 772 600,00 |
1 353 500,00 |
537 400,00 |
586 770,00 |
1 505 300,00 |
605 000,00 |
7 065 000,00 |
2 250 000,00 |
17 197 500,47 |
1 755 825,23 |
88 |
Задача 5 муниципальной программы: Сохранение природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды |
|||||||||||||||
89 |
Показатель 1 задачи 5 Доля населения, участвующая в опросах и мероприятиях по экологическому просвещению |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
20 |
35 |
90 |
Подпрограмма 5 "Охрана окружающей среды на территории Липецкого муниципального района" |
|||||||||||||||
91 |
Задача 1 Подпрограммы 5: Осуществление мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов как компонентов окружающей среды |
|||||||||||||||
92 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Доля реабилитированных и благоустроенных муниципальных водных объектов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
20 |
30 |
93 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5 Реабилитация и благоустройство муниципальных водных объектов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
94 |
Задача 2 Подпрограммы 5: Экологическое просвещение населения |
|||||||||||||||
95 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 5 Количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
96 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 5 Экологическое просвещение населения области в сфере охраны окружающей среды |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
97 |
Задача 3 Подпрограммы 5: Защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления |
|||||||||||||||
98 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 5 Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
5 |
3 |
99 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 5 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
100 |
Задача 4 Подпрограммы 5: Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
|||||||||||||||
101 |
Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 5 Количество проведенных мероприятий среди населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
102 |
Основное мероприятие 4 подпрограммы 5 Просвещение населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
103 |
Итого по подпрограмме 5 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
104 |
Задача 6 муниципальной программы: Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |
|||||||||||||||
105 |
Показатель 1 задачи 6 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
5 |
3 |
106 |
Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Липецком муниципальном районе" |
|||||||||||||||
107 |
Задача 1 Подпрограммы 6: Ликвидация опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|||||||||||||||
108 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
5 |
3 |
109 |
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6 Устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в районе образовательных учреждений |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
110 |
Задача 2 Подпрограммы 6: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
|||||||||||||||
111 |
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 6 Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
4 |
2 |
112 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6 Приобретение печатной продукции (буклеты, листовки, плакаты и т.д.) о профилактике безопасности дорожного движения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
113 |
Задача 3 Подпрограммы 6: Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
|||||||||||||||
114 |
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 6 Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2 |
1 |
115 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6 Приобретение световозвращающих элементов для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Липецкого муниципального района |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
116 |
Итого по подпрограмме 6 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
117 |
Задача 7 муниципальной программы Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения для потребителей качественной питьевой воды |
|||||||||||||||
118 |
Показатель 1 задачи 7 Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПиН |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
96,64 |
119 |
Показатель 2 задачи 7 Доля производственных мощностей объектов водоотведения, требующие восстановление |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
96,64 |
120 |
Подпрограмма 7 "Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение качества водоснабжения и водоотведения населения Липецкого муниципального района" |
|||||||||||||||
121 |
Задача 1 Подпрограммы 7 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
|||||||||||||||
122 |
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7 Доля населения муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
96,64 |
123 |
Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7 Реализация мероприятий на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93 944 680,00 |
216 733 846, 15 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92 065 786, 40 |
197 227 800, 00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 878 893,60 |
19 506 046, 18 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
124 |
Задача 2 Подпрограммы 7 Повышение доли населения, обеспеченного системой централизованного водоотведения с использование современных перспективных технологий |
|||||||||||||||
125 |
Показатель 1 подпрограммы 7 Строительство и реконструкция очистных сооружений сточной воды |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
126 |
Основное мероприятие 2 подпрограммы 7 Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции (модернизации), приобретения объектов капитального строительства |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 577 920, 00 |
196 255 208, 79 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 995 907,20 |
178 592 240,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
1 582 012, 80 |
17 662 968, 79 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
127 |
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 7 Строительство и реконструкция канализационных сетей |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
|
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
128 |
Основное мероприятие 3 подпрограммы 7 Организация холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем |
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63 235 168,35 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 544 003, 20 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 691 165,15 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
129 |
Итого по подпрограмме 7 |
Х |
Х |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174 757 768, 35 |
412 989 054, 94 |
130 |
Всего по муниципальной программе |
Х |
Всего |
руб. |
Х |
16 560 912,00 |
98 091 700,00 |
204 804 200,00 |
217 366 900,00 |
248 059 340,00 |
280 930 070,00 |
94 524 439,02 |
195 340 500,79 |
239 852 245,39 |
240 831 596,49 |
671 232 916,46 |
комитет строительства, градостроительной и дорожной деятельности |
Всего |
|
Х |
5 575 276,00 |
89 852 500,00 |
198 412 600,00 |
216 038 900,00 |
241 920 810,00 |
264 150 290,00 |
88 723 772,35 |
166 243 283,12 |
181 257 561,54 |
240 771 596,49 |
667 656 432,94 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
1 271 100,00 |
831 100,00 |
16 647 300,00 |
0,00 |
0,00 |
109 931 500,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 853 614,69 |
195 235 600,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
435 000,00 |
60 079 100,00 |
41 022 600,00 |
63 648 000,00 |
88 425 300,00 |
77 419 900,00 |
4 499 500,00 |
67 423 706,53 |
51 095 881,30 |
111 067 018,98 |
360 858 080,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
3 869 176,00 |
28 942 300,00 |
140 742 700,00 |
152 390 900,00 |
153 495 510,00 |
76 798 890,00 |
84 224 272,35 |
98 819 576,59 |
130 161 680,24 |
115 850 962,82 |
111 562 752,94 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет образования |
Всего |
руб. |
Х |
10 769 857,00 |
4 219 600,00 |
3 245 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
16 779 780,0 |
5 800 666,67 |
27 257 537,67 |
58 584 683,85 |
50 000,00 |
3 566 483,52 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 666,67 |
420 000,0 |
51 164 880,00 |
0,00 |
3 200 000,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
10 769 857,00 |
4 219 600,00 |
3 245 800,00 |
564 000,00 |
6 138 530,00 |
16 779 780,00 |
5 754 000,00 |
26 837 537,67 |
7 419 803,85 |
50 000,00 |
366 483,5 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежи |
Всего |
руб. |
Х |
215 779,00 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 839 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
215 779,0 |
4 019 600,00 |
3 145 800,00 |
564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 839 680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
|
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет внутренней политики |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
комитет энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174 757 768,35 |
412 989 054,94 |
||
федеральный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165 605 696,80 |
375 820 040,00 |
|||
местный бюджет |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 152 071,55 |
37 169 014,94 |
|||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
средства внебюджетных источников |
руб. |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
2. Общему отделу администрации Липецкого муниципального района (Жукова И.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете "Сельская нива".
3. Отделу информатизации и программного обеспечения администрации Липецкого муниципального района (Кузин М.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Липецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава администрации Липецкого муниципального района |
Д.В. Тодуа |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Липецкого муниципального района Липецкой области от 29 сентября 2022 г. N 641 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкого муниципального района от 1 октября 2013 года N 988 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ В 2014 - 2024 годах"
Текст постановления опубликован не был