В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 44 части 1 статьи 44 Устава муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области, администрация муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области от 05.11.2014 года N 244-п "Об утверждении муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" следующие изменения и дополнения:
1) Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:
Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Муниципальная программа Кадомского муниципального района Рязанской области "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" (далее - Программа) |
Заказчик Программы |
Администрация муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области; Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области |
Разработчик Программы |
Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области (далее - ФКУ администрации Кадомского муниципального района) |
Основание для разработки Программы |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район от 31.10.2013 г. N 314а-п "О муниципальных программах Кадомского муниципального района Рязанской области" |
Исполнитель Программы |
ФКУ администрации Кадомского муниципального района |
Цель и задачи |
Цель Программы - повышение эффективности управления муниципальными финансами Кадомского муниципального района; обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселениями Кадомского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами; обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы. Задачи Программы: обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области; развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному бюджету"; развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг; эффективное управление муниципальным долгом; выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кадомского муниципального района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках содействия органам местного самоуправления поселений в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения; обеспечение эффективной деятельности ФКУ администрации как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета района, направленных на реализацию мероприятий Программы |
Целевые индикаторы |
Целевыми индикаторами Программы являются: удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, в налоговых доходах местного бюджета; соотношение фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета муниципального образования к уровню, установленному нормативом; удельный вес расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга; уровень дефицита бюджета; удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета); отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования; удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального без учета объема безвозмездных поступлений; темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых нормативах; удельный вес достигнутых целевых индикаторов Программы в общем количестве целевых индикаторов Программы |
Сроки и этапы реализации |
2015 - 2024 годы Программа реализуется в один этап |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов"; подпрограмма 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений"; подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области "Повышение эффективности управления муниципальными финансами " |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем средств бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области на реализацию мероприятий Программы составит 198 278,90840 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 16 562,0 тыс. рублей; 2016 год - 16 971,9 тыс. рублей; 2017 год - 20 044,6 тыс. рублей; 2018 год - 22 208,6 тыс. рублей; 2019 год - 19 273,6 тыс. рублей; 2020 год - 21 127,0 тыс. рублей; 2021 год - 21 918,80191 тыс. рублей; 2022 год - 24 579,31749 тыс. рублей; 2023 год - 17 813,13251 тыс. рублей; 2024 год - 17 779,95649 тыс. рублей в том числе: по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" - 866,50097 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 168,1 тыс. рублей; 2016 год - 130,0 тыс. рублей; 2017 год - 564,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,3 тыс. рублей; 2019 год - 0,5 тыс. рублей; 2020 год - 0,5 тыс. рублей; 2021 год - 0,10097 тыс. рублей; 2022 год - 1,00000 тыс. рублей; 2023 год - 1,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1,00000 тыс. рублей по подпрограмме 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений " - 148 378,91441 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 12507,3 тыс. рублей; 2016 год - 12973,7 тыс. рублей; 2017 год - 15563,2 тыс. рублей; 2018 год - 18298,8 тыс. рублей; 2019 год - 14660,3 тыс. рублей; 2020 год - 15777,9 тыс. рублей; 2021 год - 16273,77054 тыс. рублей; 2022 год - 18 669,82995 тыс. рублей; 2023 год - 11843,64497 тыс. рублей; 2024 год - 11810,46895 тыс. рублей по подпрограмме 3 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" - 49 033,49302 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3886,6 тыс. рублей; 2016 год - 3868,2 тыс. рублей; 2017 год - 3917,4 тыс. рублей; 2018 год - 3909,5 тыс. рублей; 2019 год - 4612,8 тыс. рублей; 2020 год - 5348,6 тыс. рублей; 2021 год - 5644,93040 тыс. рублей; 2022 год - 5908,48754 тыс. рублей; 2023 год - 5968,48754 тыс. рублей; 2024 год - 5968,48754 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы: уменьшение удельного веса недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, в налоговых доходах бюджета до уровня не более 3,0%; удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета муниципального образования к уровню, установленному нормативом в размере, не превышающем 100%; снижение дефицита местного бюджета до уровня не более 3% общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, составит не менее 90% общего объема расходов; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в расходах бюджета муниципального образования; удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", составит 100%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам; снижение удельного веса расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) до уровня не более 1,0%; обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов Программы ежегодно. Показатели социально-экономической эффективности: обеспечение взаимосвязи стратегических направлений развития района, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием; обеспечение исполнения расходных обязательств района при сохранении макроэкономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; усилится роль местного бюджета в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики муниципального образования в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе, формированием системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переходом к "программному бюджету"; продолжит свое развитие информационная система управления средствами местного бюджета, повысится уровень открытости деятельности органов местного самоуправления; совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании; проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетов, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях своевременного исполнения расходных обязательств муниципального образования |
2) Пункт 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район.
Общий объем средств бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области на реализацию мероприятий Программы составит 198 278,90840 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 16 562,0 тыс. рублей;
2016 год - 16 971,9 тыс. рублей;
2017 год - 20 044,6 тыс. рублей;
2018 год - 22 208,6 тыс. рублей;
2019 год - 19 273,6 тыс. рублей;
2020 год - 21 127,0 тыс. рублей;
2021 год - 21 918,80191 тыс. рублей;
2022 год - 24 579,31749 тыс. рублей;
2023 год - 17 813,13251 тыс. рублей;
2024 год - 17 779,95649 тыс. рублей
в том числе:
по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" - 866,50097 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 168,1 тыс. рублей;
2016 год - 130,0 тыс. рублей;
2017 год - 564,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,3 тыс. рублей;
2019 год - 0,5 тыс. рублей;
2020 год - 0,5 тыс. рублей;
2021 год - 0,10097 тыс. рублей;
2022 год - 1,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1,00000 тыс. рублей
по подпрограмме 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений " - 148 378,91441 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 12507,3 тыс. рублей;
2016 год - 12973,7 тыс. рублей;
2017 год - 15563,2 тыс. рублей;
2018 год - 18298,8 тыс. рублей;
2019 год - 14660,3 тыс. рублей;
2020 год - 15777,9 тыс. рублей;
2021 год - 16273,77054 тыс. рублей;
2022 год - 18 669,82995 тыс. рублей;
2023 год - 11843,64497 тыс. рублей;
2024 год - 11810,46895 тыс. рублей
по подпрограмме 3 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" - 49 033,49302 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3886,6 тыс. рублей;
2016 год - 3868,2 тыс. рублей;
2017 год - 3917,4 тыс. рублей;
2018 год - 3909,5 тыс. рублей;
2019 год - 4612,8 тыс. рублей;
2020 год - 5348,6 тыс. рублей;
2021 год - 5644,93040 тыс. рублей;
2022 год - 5908,48754 тыс. рублей;
2023 год - 5968,48754 тыс. рублей;
2024 год - 5968,48754 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
На реализацию Программы могут быть направлены субсидии из областного бюджета по итогам проведения оценки результатов, достигнутых в сфере повышения эффективности бюджетных расходов."
3) Подпрограмму 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселениями Кадомского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами.
Задачи:
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кадомского муниципального района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения;
стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности бюджетных расходов и эффективности деятельности.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Кадомского муниципального района. Объем финансирования подпрограммы - 148 378,91441 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 12507,3 тыс. рублей;
2016 год - 12973,7 тыс. рублей;
2017 год - 15563,2 тыс. рублей;
2018 год - 18298,8 тыс. рублей;
2019 год - 14660,3 тыс. рублей;
2020 год - 15777,9 тыс. рублей;
2021 год - 16273,77054 тыс. рублей;
2022 год - 18 669,82995 тыс. рублей;
2023 год - 11843,64497 тыс. рублей;
2024 год - 11810,46895 тыс. рублей
4. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем и получателем средств бюджета Кадомского муниципального района, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является ФКУ администрации.
ФКУ администрации:
проводит размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
обеспечивает соблюдение получателями дотаций и иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ФКУ администрации. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении N 1 к подпрограмме.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении N 2 к подпрограмме.
Приложение N 1
к подпрограмме
"Создание условий
для повышения
финансовой устойчивости
бюджетов поселений"
Система программных мероприятий подпрограммы "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений"
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||||||||||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||
11 |
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе: |
|
|
бюджет МО |
148 378,91441 |
12507,3 |
12973,7 |
15563,2 |
18298,8 |
14660,3 |
15777,9 |
16273,77054 |
18669,82995 |
11843,64497 |
11810,46895 |
обеспечение темпа роста бюджетной обеспеченности поселений до 102%; обеспечение темпа роста налоговых доходов бюджетов поселений до 108%. |
|||||||||||
11.1 |
Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
ФКУ администрации |
ФКУ администрации |
бюджет МО |
64576,13917 |
5660,6 |
5689,9 |
5713,5 |
5743,3 |
6772,2 |
4893,8 |
8935,30125 |
8975,77536 |
6054,77120 |
6136,99136 |
||||||||||||
11.2 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
ФКУ администрации |
ФКУ администрации |
бюджет МО |
78402,77524 |
6846,7 |
7283,8 |
9849,7 |
12555,5 |
7888,1 |
10884,1 |
7338,46929 |
9694,05459 |
5788,87377 |
5673,47759 |
||||||||||||
|
Итого |
|
|
|
148 378,91441 |
12507,3 |
12973,7 |
15563,2 |
18298,8 |
14660,3 |
15777,9 |
16273,77054 |
18669,82995 |
11843,64497 |
11810,46895 |
|
Приложение N 2
к подпрограмме
"Создание условий
для повышения
финансовой устойчивости
бюджетов поселений"
Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений"
N п/п |
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Единица измерения |
Значение в 2013 году |
Планируемое значение в 2014 году |
Значения по годам |
|||||||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||
1 |
Темп роста критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений (по отношению к предыдущему году) |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,2 |
100,3 |
100,4 |
100,5 |
100,6 |
100,4 |
101,0 |
||||||||||
2 |
Темп роста налоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых нормативах |
% |
100,0 |
105,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в Информационном бюллетене муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике социальным вопросам Т.В. Манакину.
Глава администрации |
А.П. Кочетков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области от 24 октября 2022 г. N 315-п "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области от 05.11.2014 года N 244-п "Об утверждении муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"
Вступает в силу с 1 ноября 2022 г.
Текст постановления опубликован в "Информационном бюллетене Кадомской районной Думы" от 31 октября 2022 г. N 24