Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 7
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
в администрации Усть-Кубинского
муниципального округа
форма
Информация
о выполнении плана мероприятий по минимизации (устранению) выявленных
бюджетных рисков, организации и осуществлению внутреннего финансового
контроля, устранению выявленных нарушений и (или) недостатков, а также
по совершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения
бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной
процедуры
Тема аудиторского мероприятия:
_________________________________________________________________________
Субъект бюджетных процедур:
_________________________________________________________________________
Наименование (перечень) объекта(ов) внутреннего финансового аудита:
_________________________________________________________________________
N |
Описание выявленных нарушений и (или) недостатков (при наличии) |
Описание выявленных бюджетных рисков |
Принятые меры по повышению качества финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков |
Срок исполнения |
Ответственные исполнители |
Результат исполнения (причины не выполнения) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора бюджетных средств
______________ ______________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Субъект бюджетных процедур (руководитель структурного подразделения
администратора бюджетных средств) ______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ____________ 20__ года
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.