Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
|
УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Усть-Джегутинского муниципального района ___________________________ (подпись) ___________________________ (расшифровка подписи) |
Годовой отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Усть-Джегутинского муниципального района
за 20___ год
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита
Наименование показателя |
Значения показателя |
1 |
2 |
Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц |
|
В том числе: |
|
В отношении системы внутреннего финансового контроля | |
Достоверности бюджетной отчетности |
|
Экономности и результативности использования бюджетных средств |
|
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий на отчетный год, единиц |
|
Из них: |
|
Количество проведенных плановых аудиторских мероприятий | |
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц |
|
Количество направленных рекомендаций, единиц |
|
Из них: |
|
Количество исполненных рекомендаций | |
Количество направленных предложений, единиц |
|
Из них: |
|
Количество исполненных предложений |
2. Сведения о выявленных нарушениях и (или) недостатках, рублей
Наименование показателя |
Количество (единиц) |
Объем (рублей) |
Динамика нарушений и недостатков |
|
(рублей) |
(%) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Нецелевое использование бюджетных средств |
|
|
|
|
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования) |
|
|
|
|
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством |
|
|
|
|
Нарушения правил ведения бюджетного учета |
|
|
|
|
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности |
|
|
|
|
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций |
|
|
|
|
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов |
|
|
|
|
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля |
|
x |
x |
|
Прочие нарушения и недостатки |
|
|
|
|
Пояснительная записка
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Субъект внутреннего финансового аудита
____________________ __________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.