Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
Чайковского городского округа
от 06.10.2022 N 1077
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. N 5
1. В паспорте Программы позицию:
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего, тыс. руб. |
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (план) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
Всего |
664 739,590 |
99 554, 722 |
106 126, 242 |
110 450,714 |
115 913,476 |
116 347,218 |
116 347,218 |
|
Местный бюджет |
628 614,333 |
92 943, 122 |
99 824,710 |
104 238,889 |
110 152,976 |
110 727,318 |
110 727,318 |
|
Краевой бюджет |
3 532,958 |
1 005,388 |
436,270 |
585,500 |
500,600 |
502,600 |
502,600 |
|
Федеральный бюджет |
32592,299 |
5 606,212 |
5 865,262 |
5 626,325 |
5 259,900 |
5 117,300 |
5 117,300 |
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего, тыс. руб. |
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (план) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
Всего |
665 247,491 |
99 554,722 |
106 126,242 |
110 450,714 |
116 421,377 |
116 347,218 |
116 347,218 |
|
Местный бюджет |
629 122,234 |
92 943,122 |
99 824,710 |
104 238,889 |
110 660,877 |
110 727,318 |
110 727,318 |
|
Краевой бюджет |
3 532,958 |
1 005,388 |
436,270 |
585,500 |
500,600 |
502,600 |
502,600 |
|
Федеральный бюджет |
32 592,299 |
5 606,212 |
5 865,262 |
5 626,325 |
5 259,900 |
5 117,300 |
5 117,300 |
2. В Паспорте Подпрограммы 1 "Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа" (далее - Подпрограмма) Приложения 1 к муниципальной Программе позицию:
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего, тыс. руб. |
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (план) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
Всего |
111 995, 565 |
19 025, 003 |
15 698, 526 |
17 881,843 |
19 730,809 |
19 829,692 |
19 829,692 |
|
Местный бюджет |
109 104, 978 |
17 175,003 |
15 154,264 |
17 385,518 |
19 730,809 |
19 829,692 |
19 829,692 |
|
Краевой бюджет |
467,488 |
467,488 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
2 423,099 |
1 382,512 |
544,262 |
496,325 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего, тыс. руб. |
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (план) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
Всего |
112 008,428 |
19 025,003 |
15 698,526 |
17 881,843 |
19 743,672 |
19 829,692 |
19 829,692 |
|
Местный бюджет |
109 117,841 |
17 175,003 |
15 154,264 |
17 385,518 |
19 743,672 |
19 829,692 |
19 829,692 |
|
Краевой бюджет |
467,488 |
467,488 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
2 423,099 |
1 382,512 |
544,262 |
496,325 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3. В Паспорте Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма) Приложения 4 к муниципальной Программе позицию:
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего, тыс. руб. |
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (план) |
2022 г. (план) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
Всего |
32 604,332 |
5 476,045 |
6 359,242 |
5 022,213 |
5 132,501 |
5 132, 501 |
5 132, 501 |
|
Местный бюджет |
30 523,532 |
5 162,945 |
6 039,742 |
4 668,713 |
4 812,956 |
4 919,588 |
4 919,588 |
|
Краевой бюджет |
2 080,800 |
313,100 |
319,500 |
353,500 |
364,900 |
364,900 |
364,900 |
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего, тыс. руб. |
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (план) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
Всего |
32 627,216 |
5 476,045 |
6 359,242 |
5 022,213 |
5 200,740 |
5 284,488 |
5 284,488 |
|
Местный бюджет |
30 546,416 |
5 162,945 |
6 039,742 |
4 668,713 |
4 835,840 |
4 919,588 |
4 919,588 |
|
Краевой бюджет |
2 080,800 |
313,100 |
319,500 |
353,500 |
364,900 |
364,900 |
364,900 |
4. В Паспорте Подпрограммы 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма) Приложения 6 к муниципальной Программе позицию:
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего, тыс. руб. |
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (план) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
ВСЕГО |
458 659,571 |
67 380,543 |
72 080,619 |
76 541,461 |
80 733,498 |
80 961, 725 |
80 961, 725 |
|
Местный бюджет |
457 458,901 |
67 155,743 |
71 929,149 |
76 290,261 |
80 448,698 |
80817,525 |
80817,525 |
|
Краевой бюджет |
984,670 |
224,800 |
116,770 |
232,000 |
135,700 |
137,700 |
137,700 |
|
федеральный бюджет |
216,000 |
0,000 |
34,700 |
19,200 |
149,100 |
6,500 |
6,500 |
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований |
|
Всего, тыс. руб. |
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (план) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
ВСЕГО |
458 659,572 |
67 380,543 |
72 080,619 |
76 541,462 |
80 733,498 |
80 961, 725 |
80 961, 725 |
|
Местный бюджет |
457 458,902 |
67 155,743 |
71 929,149 |
76 290,262 |
80 448,698 |
80817,525 |
80817,525 |
|
Краевой бюджет |
984,670 |
224,800 |
116,770 |
232,000 |
135,700 |
137,700 |
137,700 |
|
федеральный бюджет |
216,000 |
0,000 |
34,700 |
19,200 |
149,100 |
6,500 |
6,500 |
5. Приложение 7 к муниципальной Программе "Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа" изложить в новой редакции:
Приложение 7
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального
управления Чайковского городского округа"
Сводные финансовые затраты и показатели
результативности выполнения муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа"
______________________________________________________________________
полное наименование муниципальной программы
Наименование задачи, мероприятий |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Объем финансирования, (тыс. руб.) |
Показатели результативности выполнения программы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Всего |
в том числе |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Базовое значение |
план |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (план) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
|
|
|
2019 г. (факт) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (план) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа (далее АЧГО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления "(далее АЧГО)" высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. 1. Формирование эффективной управленческой команды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 Организация и проведение аттестации |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, соответствующих замещаемой должности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.1. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.2. Профессиональное развитие служащих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров. |
АЧГО, Управление образования (далее УО), Управление культуры и молодежной политики (далее УКиМП), Управление физической культуры и спорта (далее УФКиС), Управление земельно-имущественных отношений (далее УЗИО), Управление строительства и архитектуры (далее УСИА), Управление финансов администрации Чайковского городского округа (УФ АЧГО), Управление экономического развития (УЭ), Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта (далее УЖКХиТ) |
Местный бюджет |
4 589, 267 |
872,249 |
441,768 |
484,050 |
930,400 |
930,400 |
930,400 |
Доля служащих, прошедших обучение от общего количества служащих АЧГО |
% |
81,1 |
83 |
87,3 |
88,5 |
не менее 85 |
не менее 85 |
не менее 85 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.2. |
Местный бюджет |
4 589, 267 |
872,249 |
441,768 |
484,050 |
930,400 |
930,400 |
930,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1. Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих |
АЧГО, УО, УКиМП, УФКиС, УЗИО, УСИА, УФ АЧГО, УЭ, УЖКХиТ |
Местный бюджет |
15 216,226 |
2 478,834 |
1 288,271 |
2 681,367 |
2 865,238 |
2 951,258 |
2 951,258 |
Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей результативности деятельности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2. Конкурс городских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности
|
АЧГО, УО, УКиМП, УФКиС, УЗИО, УСИА, УФ АЧГО, УЭ, УЖКХиТ |
Краевой бюджет |
467, 488 |
467, 488 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей результативности деятельности |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
1 382, 512 |
1 382, 512 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3. Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд
|
АЧГО, УО, УКиМП, УФКиС, УЗИО, УСИА, УФ АЧГО, УЭ, УЖКХиТ |
Федеральный бюджет |
1040,587 |
0,000 |
544, 262 |
496,325 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей результативности деятельности |
% |
100 |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.3. |
Местный бюджет |
15 216,226 |
2 478,834 |
1 288,271 |
2 681,367 |
2 865,238 |
2 951,258 |
2 951,258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
467, 488 |
467, 488 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
2423,099 |
1 382, 512 |
544, 262 |
496, 325 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1. Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет |
АЧГО |
Местный бюджет |
89312,348 |
13 823, 920 |
13 424, 225 |
14220,101 |
15 948, 034 |
15948, 034 |
15948, 034 |
Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.4. |
Местный бюджет |
89312,348 |
13 823, 920 |
13 424, 225 |
14220,101 |
15 948, 034 |
15948, 034 |
15948, 034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1. Организация и проведение работы, направленной на анализ сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации |
АЧГО |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации (%). |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1.5. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего: |
112 008,428 |
19 025,003 |
15 698,526 |
17 881,843 |
19 743,672 |
19 829,692 |
19 829,692 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
местный б-т |
109 117,841 |
17 175,003 |
15 154,264 |
17 385,518 |
19 743,672 |
19 829,692 |
19 829,692 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
краевой б-т |
467,488 |
467,488 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный б-т |
2 423,099 |
1 382,512 |
544,262 |
496,325 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности АЧГО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цели Подпрограммы: 1.Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧГО, принятым НПА АЧГО. 2. Повышение эффективности от внедрения информационных технологий. 3.Повышение качества и доступности муниципальных услуг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. Создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля пользователей, работающих в модифицированной системе электронного документооборота |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.1. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. Контроль за соблюдением сроков исполнения поручений главы городского округа - главы администрации Чайковского городского округа, контролируемых документов, обращений граждан |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполнению поручений главы городского округа - главы администрации Чайковского городского округа, контролируемых документов, обращений граждан в ИСЭД |
% |
11,4 |
11 |
3 |
2 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧГО, принятым нормативным правовым актам АЧГО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1. Направление для размещения проектов нормативных правовых актов АЧГО на официальном сайте |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля проектов нормативно - правовых актов, своевременно направленных для размещения на официальном сайте для обсуждения и выражения мнения населением |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2. Направление для размещения принятых нормативных правовых актов муниципального образования "Чайковский городской округ" в Вестнике местного самоуправления, газете "Огни Камы" и на официальном сайте АЧГО |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля своевременно направленных для размещения нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления, газете "Огни Камы" и на официальном сайте АЧГО от общего числа подлежащих размещению |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3. Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования "Чайковский городской округ" в Вестнике местного самоуправления, муниципальной газете "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
4102,845 |
1096,568 |
1972,777 |
1033,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля своевременно опубликованных нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления, муниципальной газете "Огни Камы" от общего числа подлежащих публикации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4. Направление принятых нормативных правовых актов в Регистр МНПА Пермского края |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежащих направлению |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5. Возмещение затрат по опубликованию нормативных правовых актов автономной некоммерческой организации "Редакция газеты "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
7205,292 |
0,000 |
0,000 |
1 286, 961 |
1 972, 777 |
1 972, 777 |
1972,777 |
Доля своевременно опубликованных нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления, газете "Огни Камы" от общего числа подлежащих публикации |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.3. |
Местный бюджет |
11308,137 |
1 096, 568 |
1972,777 |
2 320, 461 |
1972,777 |
1972,777 |
1972,777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.4. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно - правовым информационным системам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1. Создание и поддержание изолированной защищенной сети СМЭВ и создание новых рабочих мест для СИР |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим местом АРМ СИР. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2. Обеспечение связи для работы в сети интернет, ИСЭД АППК и справочно - правовых информационных системах |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля пользователей имеющих доступ в интернет, ИСЭД АППК и к справочно - правовым информационным системам |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.4. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1. Создание системы предоставления муниципальных услуг |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства от числа муниципальных услуг действующего Перечня муниципальных услуг |
% |
0 |
100 |
80 |
86,7 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее число обращений представителей бизнес- сообщества в АЧГО для получения одной мун. услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
% |
2 |
1,8 |
1,6 |
1,7 |
не более 2 |
не более 2 |
не более 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в АЧГО для получения муниципальных услуг |
мин |
15 |
11,2 |
4,11 |
5,42 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.5. |
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.1. Размещение информации об оказании муниципальных услуг АЧГО в Федеральном реестре государственных услуг (ФРГУ) |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в ФРГУ |
% |
82 |
84 |
84 |
77,9 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.2. Популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством Портала Госуслуги |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
52 |
70 |
70 |
70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.6. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего: |
11308,137 |
1 096, 568 |
1 972, 777 |
2320,461 |
1 972, 777 |
1 972, 777 |
1 972, 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
местный б-т |
11308,137 |
1 096, 568 |
1 972, 777 |
2320,461 |
1 972, 777 |
1 972, 777 |
1 972, 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности АЧГО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. 1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте АЧГО и на сайте МАУ "Редакция "Огни Камы" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 1.1. Размещение информации на официальном сайте АЧГО, обеспечивающей открытость деятельности АЧГО в соответствии с требованиями федерального законодательства |
АЧГО |
Местный бюджет |
359,960 |
92,800 |
39,393 |
17,767 |
15,803 |
70,000 |
70,000 |
Доля размещенной информации на официальном сайте АЧГО от общего количества информации предоставленной структурными подразделениями для размещения на официальном сайте в соответствии с федеральным законодательством |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2. Модернизация официального сайта АЧГО (в связи с объединением всех муниципальных образований Чайковского муниципального района) |
АЧГО |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля перенесенного контента с сайтов поселений Чайковского муниципального района на общий сайт АЧГО |
% |
0 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
3.1.3. Оказание поддержки МАУ "Редакция газеты "Огни Камы" в создании и сопровождении сайта газеты |
АЧГО |
Местный бюджет |
125,000 |
50,000 |
50,000 |
25,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Наличие сайта МАУ "Редакция газеты "Огни Камы" |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.1. |
Местный бюджет |
484,960 |
142,800 |
89,393 |
42,767 |
15,803 |
70,000 |
70,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.2 Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. Подготовка и размещение информации о деятельности АЧГО в печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении |
АЧГО |
Местный бюджет |
6438,045 |
2171,763 |
2416,762 |
1849,520 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности АЧГО, популяризирующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал округа, до 70% процентов от общего количества сообщений (материалов) в соответствии с утвержденным медиа-планом; |
% |
70 |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2. Имущественный взнос в АНО "Редакция газеты "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
10,0 |
0,000 |
0,000 |
10,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля исполненного обязательства по созданию АНО "Редакция газеты "Огни Камы" |
% |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3.2.3. Возмещение затрат по подготовке и размещению информации о деятельности АЧГО автономной некоммерческой организации "Редакция газеты "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
11024, 857 |
0,000 |
0,000 |
1671,649 |
3171,933 |
3117,736 |
3117,736 |
Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности АЧГО, популяризирующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал округа, до 70% процентов от общего количества сообщений (материалов) в соответствии с утвержденным медиа-планом; |
% |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.2. |
|
Местный бюджет |
17472,902 |
2 171, 763 |
2416, 762 |
3531,169 |
3171,933 |
3117,736 |
3117,736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1. Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов |
АЧГО |
Местный бюджет |
76,600 |
38,300 |
38,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства. |
чел. |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.3. |
|
Местный бюджет |
76,600 |
38,300 |
38,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.4. Обеспечение нормативного состояния учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1. Текущий и капитальный ремонт имущественного комплекса учреждения |
АЧГО |
Местный бюджет |
2184,323 |
0,000 |
2184,323 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество учреждений, приведенных в нормативное состояние |
ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3.4. |
|
Местный бюджет |
2184,323 |
0,000 |
2184,323 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего: |
20218,785 |
2 352, 863 |
4 728, 778 |
3573,936 |
3 187,736 |
3 187, 736 |
3 187, 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
местный б-т |
20218,785 |
2 352, 863 |
4 728, 778 |
3573,936 |
3 187,736 |
3 187, 736 |
3 187, 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: - обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование, учет и использование документов государственной части Архивного фонда Пермского края. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями - источниками комплектования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. Работа с источниками комплектования |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному составу, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 4.1. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов Чайковского городского округа |
АЧГО |
Местный бюджет |
28 416,368 |
4 448,245 |
4 624,394 |
4 668,713 |
4 835,840 |
4 919,588 |
4 919,588 |
Количество приобретенных и установленных стеллажей |
шт. |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Количество закартонированных документов |
ед. хр. |
0 |
50 |
2250 |
110 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.2. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края |
АЧГО |
Краевой бюджет |
2 080, 800 |
313,100 |
319,500 |
353,500 |
364,900 |
364,900 |
364, 900 |
Количество приобретенных и установленных стеллажей |
шт. |
10 |
14 |
12 |
0 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 4.2. |
Местный бюджет |
28 416,368 |
4 448,245 |
4 624,394 |
4 668,713 |
4 835,840 |
4 919,588 |
4 919,588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
2 080, 800 |
313,100 |
319,500 |
353,500 |
364,900 |
364,900 |
364, 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3.1. Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса учреждения в соответствие с противопожарным законодательством |
АЧГО |
Местный бюджет |
1415,348 |
0,00 |
1415,348 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
Количество помещений архива обеспеченных современными системами пожаротушения |
ед |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 4.3. |
Местный бюджет |
1415,348 |
0,00 |
1415,348 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4.4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.1. Внесение информации в базы данных "Архивный фонд" (4 версия) |
АЧГО |
Местный бюджет |
|
Доля внесенной информации в базы данных "Архивный фонд"(4 версия) |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.2. Создание базы данных (электронный архив) |
АЧГО |
Местный бюджет |
714,700 |
714,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке |
% |
0 |
4 |
0 |
4 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 4.4. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего: |
32 627,216 |
5 476,045 |
6 359,242 |
5 022,213 |
5 200,740 |
5 284,488 |
5 284,488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
местный б-т |
30 546,416 |
5 162,945 |
6 039,742 |
4 668,713 |
4 835,840 |
4 919,588 |
4 919,588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
краевой б-т |
2 080,800 |
313,100 |
319,500 |
353,500 |
364,900 |
364,900 |
364,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС АЧГО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществление контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния и иных юридически значимых действий; реализация государственной политики в области семейного права. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 5.1.Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
29713, 000 |
4 223, 700 |
5 046, 100 |
5 110, 800 |
5 110,800 |
5 110, 800 |
5 110, 800 |
Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2. Повышение качества и оперативности обслуживания населения за счёт внедрения информационных и коммуникационных технологий. |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
40 |
50 |
60 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.3. Организация взаимодействия с заинтересованными исполнительными органами государственной и муниципальной власти Пермского края, органами местного самоуправления, иными заинтересованными организациями. |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Количество организаций |
ед. |
15 |
17 |
20 |
23 |
23 |
23 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4. Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
|
АЧГО |
Федеральный бюджет |
240,200 |
0,000 |
240,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 5.1 |
|
|
29953, 200 |
4 223, 700 |
5 286, 300 |
5 110, 800 |
5 110,800 |
5 110, 800 |
5 110, 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Доля нарушений и предписаний |
кол-во предписаний |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2. Приведение актовых записей на бумажном носителе в электронный вид |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Доля актовых записей, прошедших конвертацию |
% |
60 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 5.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 5.3.Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1. Материально-техническое оснащение, соответствующее современным требованиям |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
Финансирование осуществляется за счет средств ФНС России |
Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС |
чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 5.3 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего: |
29953, 200 |
4 223, 700 |
5 286, 300 |
5 110, 800 |
5 110,800 |
5 110, 800 |
5 110, 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
федеральный б-т |
29953, 200 |
4 223, 700 |
5 286, 300 |
5 110, 800 |
5 110,800 |
5 110, 800 |
5 110, 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления |
АЧГО |
Местный бюджет |
456 396,055 |
66 970,743 |
71 659,149 |
76 020,261 |
80 650,852 |
80 547,525 |
80 547,525 |
Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются структурные подразделения, АЧГО |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
6.1.2. Составление протоколов об административных правонарушениях |
АЧГО |
Краевой бюджет |
373,470 |
63,900 |
49,970 |
63,400 |
65,400 |
65,400 |
65,400 |
Количество составленных протоколов |
шт. |
0 |
370 |
417 |
831 |
380 |
380 |
380 |
||||||||||||||||||||||||||||
6.1.3. Организация деятельности административных комиссий |
АЧГО |
Краевой бюджет |
611,200 |
160,900 |
66,800 |
168,600 |
70,300 |
72,300 |
72,300 |
Доля вынесенных постановлений и (или) определений к количеству составленных протоколов |
% |
0 |
85 |
100 |
100 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||
6.1.4. Обеспечение участия в Совете муниципальных образований ПК |
АЧГО |
Местный бюджет |
1 535,000 |
185,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
Доля участий в заседаниях Совета муниципальных образований ПК от общего числа проведенных заседаний |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
6.1.5. Обеспечение деятельности по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
216,000 |
0,000 |
34,700 |
19,200 |
149,100 |
6,500 |
6,500 |
Доля уведомленных граждан о включении в списки кандидатов в присяжные заседатели от общего числа подлежащих уведомлению |
% |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 6.1. |
Всего: |
459131,725 |
67 380,543 |
72 080,619 |
76 541,461 |
81 205,652 |
80 961,725 |
80 961,725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
457931,055 |
67 155,743 |
71 929,149 |
76 290,261 |
80 920,852 |
80 817,525 |
80 817,525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
984,670 |
224,800 |
116,770 |
232,000 |
135,700 |
137,700 |
137,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
216,000 |
0,000 |
34,700 |
19,200 |
149,100 |
6,500 |
6,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме 6 |
Всего: |
459 131,725 |
67 380,543 |
72 080,619 |
76 541,461 |
81 205,652 |
80 961,725 |
80 961,725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
местный б-т |
457 931,055 |
67 155,743 |
71 929,149 |
76 290,261 |
80 920,852 |
80 817,525 |
80 817,525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
краевой б-т |
984,670 |
224,800 |
116,770 |
232,000 |
135,700 |
137,700 |
137,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный б-т |
216,000 |
0,000 |
34,700 |
19,200 |
149,100 |
6,500 |
6,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по Программе |
Всего: |
665 247,491 |
99 554,722 |
106 126,242 |
110 450,714 |
116 421,377 |
116 347,218 |
116 347,218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
местный б-т |
629 122,234 |
92 943,122 |
99 824,710 |
104 238,889 |
110 660,877 |
110 727,318 |
110 727,318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
краевой б-т |
3 532,958 |
1 005,388 |
436,270 |
585,500 |
500,600 |
502,600 |
502,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный б-т |
32592,299 |
5 606, 212 |
5 865, 262 |
5 626,325 |
5 259, 900 |
5 117, 300 |
5 117, 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Чайковского городского округа Пермского края от 6 октября 2022 г. N 1077 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.