Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Примерная форма Отчета о проведенной проверке
Приложение 4
к Регламенту осуществления
_______________________________
(указывается наименование Органа
ведомственного контроля)
ведомственного контроля в сфере
закупок в органе исполнительной
власти города Москвы
от "__" _____________ 2014 г. N ____
(на бланке Органа
ведомственного контроля)
УТВЕРЖДАЮ
________________________
(указывается должность, Ф.И.О. руководителя Органа
ведомственного контроля, уполномоченного им
должностного лица)
_________________________
(подпись)
"__" _________________ 201__ г.
"___" __________________ 20___ г. |
г. Москва |
Подведомственный заказчик |
(указывается полное, сокращенное (при наличии) наименование и адрес подведомственного заказчика) |
Предмет проверки |
Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы |
Основание проверки |
(указывается пункт Плана Проверки Органа ведомственного контроля на 20___ год или основание, предусмотренное пунктом 2.11 Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 N 488-ПП) |
Выполнение поставленных задач |
(указывается на решение поставленных в программе проверки задач, а именно, выявлены ли нарушения, допущенные подведомственными заказчиками с указанием полного наименования такого заказчика при принятии им конкретных (определенных) решений и совершении действий (бездействия) в сфере закупок (может быть указан реестровый номер процедуры), своевременно и(или) полно устранены выявленные нарушения; выявлены ли причины и условия, способствующие принятию подведомственными заказчиками не соответствующих законодательству в сфере закупок решений, совершению неправомерных действий (бездействия) в сфере закупок) |
Вопросы проверки |
(указывается перечень законодательных и других нормативных правовых актов, соблюдение которых подлежало контролю; перечень направлений (вопросов) деятельности подведомственного заказчика, действия (бездействие) которого подлежали проверке, а также вопросы проверки, указанные в программе проверки) |
Проверяемый период (при проведении плановой проверки) или реестровый(е) номер(а) закупки(ок) (контракта) (при проведении внеплановой проверки) |
(При проведении плановой проверки указывается период с "___" _________ 20___ г. по "___" _____________ 20___ г.; при проведении внеплановой проверки указываются реестровые номера закупок и (или) контрактов (при указании реестровых номеров контрактов также подлежат указанию даты, номера таких контрактов) |
Реквизиты акта проверки |
(указывается дата и номер акта проверки) |
Результаты проверки |
(краткое изложение резолютивной части акта проверки с указанием статей (пунктов, частей), в которых содержатся нормы права законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) |
Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику |
(указывается "направлен" или "не направлен", реквизиты сопроводительного письма о направлении) |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.