Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
Чайковского городского округа
от 31.07.2023 N 742
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. N 5
1. В паспорте Программы позицию:
Объемы бюджетных ассигнований |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (факт) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
2025 г. (план) |
||
Всего, в т.ч. |
106 126,242 |
110 450,714 |
117 423,028 |
131 253,772 |
132 129,587 |
129 706,710 |
|
местный бюджет |
99 824,710 |
104 238,889 |
111 636,028 |
126 251,872 |
126 908,187 |
124 485,510 |
|
краевой бюджет |
436,270 |
585,500 |
523,700 |
860,800 |
893,700 |
893,700 |
|
федеральный бюджет |
5 865,262 |
5 626,325 |
5 263,300 |
4 141,100 |
4 327,700 |
4 327,500 |
изложить в следующей редакции:
2. В Паспорте Подпрограммы 4 "Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа" (далее - Подпрограмма) Приложения 4 к муниципальной Программе позицию:
Целевые показатели подпрограммы |
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ед. Изм. |
Значения целевых показателей |
|||||
2020 (факт) |
2021 (факт) |
2022 (факт) |
2023 (план) |
2024 (план) |
2025 (план) |
||||
1 |
Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному составу, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Количество приобретенных и установленных стеллажей |
шт. |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Количество закартонированных документов |
ед. хр. |
2250 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Количество организованных историко-документальных выставок, создание электронных экспозиций архивных документов |
Ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
5 |
Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в муниципальный архив запросов социально-правового характера |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
6 |
Количество приобретенных и установленных стеллажей (за счет краевого бюджета) |
шт. |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива. |
% |
- |
- |
- |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
|
8 |
Количество помещений архива обеспеченных современными системами пожаротушения |
ед |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Доля внесенной информации в базы данных "Архивный фонд" (4 версия) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
10 |
Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке |
% |
0 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
изложить в следующей редакции:
3. В Паспорте Подпрограммы 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма) Приложения 6 к муниципальной Программе позицию:
Объемы бюджетных ассигнований |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (факт) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
2025 г. (план) |
||
ВСЕГО, в т.ч. |
72 080,619 |
76 541,461 |
82 155,413 |
95 223,756 |
97 586,808 |
97 316,608 |
|
местный бюджет |
71 929,149 |
76 290,261 |
81 863,813 |
94 766,156 |
97 112,408 |
96 842,408 |
|
краевой бюджет |
116,770 |
232,000 |
139,100 |
455,700 |
472,400 |
472,400 |
|
федеральный бюджет |
34,700 |
19,200 |
152,500 |
1,900 |
2,000 |
1,800 |
изложить в следующей редакции:
4. Приложение 7 к муниципальной Программе "Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа" изложить в новой редакции:
Приложение 7
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального управления
Чайковского городского округа"
Сводные финансовые затраты и показатели
результативности выполнения муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа"
_________________________________________________
полное наименование муниципальной программы
Наименование задачи, мероприятий |
Исполнитель задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, (тыс. руб.) |
Показатели результативности выполнения программы |
|||||||||||||||
Всего |
в том числе |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Базовое значение |
план |
||||||||||||||
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (факт) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
2025 г. (план) |
2020 г. (факт) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (факт) |
2023 г. (план) |
2024 г. (план) |
2025 г. (план) |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа (далее АЧГО) | |||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления "АЧГО" высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы | |||||||||||||||||||
Задача 1.1. Формирование эффективной управленческой команды | |||||||||||||||||||
1.1.1 Организация и проведение аттестации |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, соответствующих замещаемой должности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Итого по задаче 1.1. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 1.2. Профессиональное развитие служащих | |||||||||||||||||||
1.2.1. Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров. |
АЧГО, Управление образования (далее УО), Управление культуры и молодежной политики (далее УКиМП), Управление физической культуры и спорта (далее УФКиС), Управление земельно-имущественных отношений (далее УЗИО), Управление строительства и архитектуры (далее УСИА), Управление финансов администрации Чайковского городского округа (УФ АЧГО), Управление экономического развития (УЭ), Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта (далее УЖКХиТ) |
Местный бюджет |
4 444, 062 |
441,768 |
484,050 |
727,044 |
930,400 |
930,400 |
930,400 |
Доля служащих, прошедших обучение от общего количества служащих АЧГО |
% |
81,1 |
87,3 |
88,5 |
105 |
не менее 85 |
не менее 85 |
не менее 85 |
|
Итого по задаче 1.2. |
Местный бюджет |
4 444, 062 |
441,768 |
484,050 |
727,044 |
930,400 |
930,400 |
930,400 |
|
||||||||||
Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих | |||||||||||||||||||
1.3.1. Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих |
АЧГО, УО, УКиМП, УФКиС, УЗИО, УСИА, УФ АЧГО, УЭ, УЖКХиТ |
Местный бюджет |
17 113,489 |
1 288, 271 |
2 681, 367 |
2 865, 238 |
3 345,571 |
3 466,521 |
3 466,521 |
Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей результативности деятельности |
|||||||||
1.3.2. Конкурс городских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности |
АЧГО, УО, УКиМП, УФКиС, УЗИО, УСИА, УФ АЧГО, УЭ, УЖКХиТ |
Бюджет ПК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей результативности деятельности |
% |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||
1.3.3. Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд |
АЧГО, УО, УКиМП, УФКиС, УЗИО, УСИА, УФ АЧГО, УЭ, УЖКХиТ |
Федеральный бюджет |
1040,587 |
544, 262 |
496,325 |
0, 000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей результативности деятельности |
% |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
Местный бюджет |
1 600, 000 |
- |
- |
1 600, 000 |
- |
- |
- |
% |
|
|
|
100 |
- |
- |
- |
||||
Итого по задаче 1.3. |
Местный бюджет |
18 713,489 |
1 288, 271 |
2 681, 367 |
4 465, 238 |
3 345,571 |
3 466,521 |
3 466,521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет ПК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Федеральный бюджет |
1040,587 |
544, 262 |
496, 325 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 1.4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | |||||||||||||||||||
1.4.1. Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет |
АЧГО |
Местный бюджет |
88449, 718 |
13 424, 225 |
14 220, 101 |
14 472, 344 |
15 948, 034 |
15192, 507 |
15192, 507 |
Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Итого по задаче 1.4. |
Местный бюджет |
88449, 718 |
13 424, 225 |
14 220, 101 |
14 472, 344 |
15 948, 034 |
15192, 507 |
15192, 507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 1.5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе | |||||||||||||||||||
1.5.1. Организация и проведение работы, направленной на анализ сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации |
АЧГО |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации (%). |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Итого по задаче 1.5. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего: |
112647, 856 |
15 698,526 |
17 881,843 |
19 664,626 |
20 224,005 |
19 589,428 |
19 589,428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
111607, 269 |
15 154, 264 |
17 385, 518 |
19 664, 626 |
20 224, 005 |
19 589, 428 |
19 589, 428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет ПК |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Федеральный б-т |
1 040, 587 |
544,262 |
496,325 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности АЧГО | |||||||||||||||||||
Цели Подпрограммы: 1. Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧГО, принятым НПА АЧГО. 2. Повышение эффективности от внедрения информационных технологий. 3. Повышение качества и доступности муниципальных услуг. | |||||||||||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан. | |||||||||||||||||||
2.1.1. Создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля пользователей, работающих в МСЭД |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Итого по задаче 2.1. |
Местный бюджет |
0,000 0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 2.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан | |||||||||||||||||||
2.2.1. Контроль за соблюдением сроков исполнения поручений главы городского округа - главы администрации Чайковского городского округа, контролируемых документов, обращений граждан |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполнению поручений главы городского округа - главы администрации Чайковского городского округа, контролируемых документов, обращений граждан в МСЭД |
% |
11,4 |
3 |
2 |
1 |
Не более 10,8 |
Не более 10,8 |
Не более 10,8 |
|||||||
Итого по задаче 2.2. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧГО, принятым нормативным правовым актам АЧГО | |||||||||||||||||||
2.3.1. Направление для размещения проектов нормативных правовых актов АЧГО на официальном сайте |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля проектов нормативно-правовых актов, своевременно направленных для размещения на официальном сайте для обсуждения и выражения мнения населением |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
2.3.2. Направление для размещения принятых нормативных правовых актов муниципального образования "Чайковский городской округ" в Вестнике местного самоуправления, газете "Огни Камы" и на официальном сайте АЧГО |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля своевременно направленных для размещения нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления, газете "Огни Камы" и на официальном сайте АЧГО от общего числа подлежащих размещению |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
2.3.3. Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования "Чайковский городской округ" в Вестнике местного самоуправления, муниципальной газете "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
3006,277 |
1972,777 |
1033,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля своевременно опубликованных нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления, муниципальной газете "Огни Камы" от общего числа подлежащих публикации |
% |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.4. Направление принятых нормативных правовых актов в Регистр МНПА Пермского края |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежащих направлению |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
2.3.5. Возмещение затрат по опубликованию нормативных правовых актов автономной некоммерческой организации "Редакция газеты "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
6780,621 |
0,000 |
1 286, 961 |
1 972, 777 |
1 972, 777 |
1548,106 |
0,000 |
Доля своевременно опубликованных нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления, газете "Огни Камы" от общего числа подлежащих публикации |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Итого по задаче 2.3. |
Местный бюджет |
9786,898 |
1972,777 |
2 320, 461 |
1972,777 |
1972,777 |
1548,106 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 2.4. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно-правовым информационным системам | |||||||||||||||||||
2.4.1. Создание и поддержание изолированной защищенной сети СМЭВ и создание новых рабочих мест для системы исполнения регламента |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных АРМ СИР. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
2.4.2. Обеспечение связи для работы в сети интернет, МСЭД и справочно-правовых информационных системах |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля пользователей имеющих доступ в интернет, МСЭД и к справочно-правовым информационным системам |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Итого по задаче 2.4. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 2.5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
2.5.1. Создание системы предоставления муниципальных услуг |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства от числа муниципальных услуг действующего Перечня муниципальных услуг |
% |
0 |
80 |
86,7 |
95,6 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|||||||||||
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в АЧГО для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
% |
2 |
1,6 |
1,7 |
2 |
не более 2 |
не более 2 |
не более 2 |
|||||||||||
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в АЧГО для получения муниципальных услуг |
мин |
15 |
4,11 |
5,42 |
15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
|||||||||||
Итого по задаче 2.5. |
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | |||||||||||||||||||
2.6.1. Размещение информации об оказании муниципальных услуг АЧГО в Федеральном реестре государственных услуг (ФРГУ) |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в ФРГУ |
% |
82 |
84 |
77,9 |
95,5 |
90 |
100 |
100 |
|||||||
2.6.2. Популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством Портала Госуслуг |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
52 |
70 |
70 |
65 |
не ,6 менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
|||||||
Итого по задаче 2.6. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего: |
9786,898 |
1 972, 777 |
2320,461 |
1 972, 777 |
1 972, 777 |
1548,106 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
9786,898 |
1 972, 777 |
2320,461 |
1 972, 777 |
1 972, 777 |
1548,106 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 3. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности АЧГО | |||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ | |||||||||||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте АЧГО и на сайте МАУ "Редакция "Огни Камы" | |||||||||||||||||||
3.1.1. Размещение информации на официальном сайте АЧГО, обеспечивающей открытость деятельности АЧГО в соответствии с требованиями федерального законодательства |
АЧГО |
Местный бюджет |
212,962 |
39,393 |
17,767 |
15,802 |
70,000 |
35,000 |
35,000 |
Доля размещенной информации на официальном сайте АЧГО от общего количества информации предоставленной структурными подразделениями для размещения на официальном сайте в соответствии с федеральным законодательством |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.1.2. Модернизация официального сайта АЧГО (в связи с объединением всех муниципальных образований Чайковского муниципального района) |
АЧГО |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля перенесенного контента с сайтов поселений Чайковского муниципального района на общий сайт АЧГО |
% |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.3. Оказание поддержки МАУ "Редакция газеты "Огни Камы" в создании и сопровождении сайта газеты |
АЧГО |
Местный бюджет |
75,000 |
50,000 |
25,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Наличие сайта МАУ "Редакция газеты "Огни Камы" |
шт. |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по задаче 3.1. |
Местный бюджет |
287,962 |
89,393 |
42,767 |
15,802 |
70,000 |
35,000 |
35,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 3.2 Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | |||||||||||||||||||
3.2.1. Подготовка и размещение информации о деятельности АЧГО в печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении |
АЧГО |
Местный бюджет |
4266,282 |
2416,762 |
1849,520 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности АЧГО, популяризирующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал округа, до 70% процентов от общего количества сообщений (материалов) в соответствии с утвержденным медиа-планом; |
% |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. Имущественный взнос в АНО "Редакция газеты "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
10,0 |
0,000 |
10,000 |
0,0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля исполненного обязательства по созданию АНО "Редакция газеты "Огни Камы" |
% |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
3.2.3. Возмещение затрат по подготовке и размещению информации о деятельности АЧГО автономной некоммерческой организации "Редакция газеты "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
13681,619 |
0,000 |
1671,649 |
3261,333 |
3117,736 |
3117,736 |
2513,165 |
Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности АЧГО, популяризирующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал округа, до 70% процентов от общего количества сообщений (материалов) в соответствии с утвержденным медиа-планом; |
% |
70 |
0 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Итого по задаче 3.2. |
|
Местный бюджет |
17957,901 |
2416, 762 |
3531,169 |
3261,333 |
3117,736 |
3117,736 |
2513,165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов | |||||||||||||||||||
3.3.1. Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов |
АЧГО |
Местный бюджет |
38,300 |
38,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства. |
чел. |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по задаче 3.3. |
Местный бюджет |
38,300 |
38,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 3.4. Обеспечение нормативного состояния учреждения | |||||||||||||||||||
3.4.1. Текущий и капитальный ремонт имущественного комплекса учреждения |
АЧГО |
Местный бюджет |
2184,323 |
2184,323 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество учреждений, приведенных в нормативное состояние |
ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по задаче 3.4. |
Местный бюджет |
2184,323 |
2184,323 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего: |
20468,486 |
4 728, 778 |
3573,936 |
3 277,135 |
3 187, 736 |
3 152, 736 |
2 548, 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
20468,486 |
4 728, 778 |
3573,936 |
3 277,135 |
3 187, 736 |
3 152, 736 |
2 548, 165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа | |||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: - обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование, учет и использование документов государственной части Архивного фонда Пермского края. | |||||||||||||||||||
Задача 4.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями - источниками комплектования | |||||||||||||||||||
4.1.1. Работа с источниками комплектования |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному составу, % |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Итого по задаче 4.1. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 4.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов | |||||||||||||||||||
4.2.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов Чайковского городского округа |
АЧГО |
Местный бюджет |
31 263,000 |
4 624, 394 |
4 668, 713 |
4 857,677 |
6101,198 |
5 505, 509 |
5 505,509 |
Количество приобретенных и установленных стеллажей |
шт. |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество закартонированных документов |
ед. хр. |
0 |
2250 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Количество организованных историко-документальных выставок, создание электронных экспозиций архивных документов |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в муниципальный архив запросов социально-правового характера |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
4.2.2. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда ПК |
АЧГО |
Бюджет ПК |
2305,300 |
319,500 |
353,500 |
384,600 |
405,100 |
421,300 |
421,300 |
Количество приобретенных и установленных стеллажей |
шт. |
10 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля документов государственной части документов Архивного фонда, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива. |
% |
- |
- |
- |
- |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
|||||||||||
Итого по задаче 4.2. |
Местный бюджет |
31 263,000 |
4 624, 394 |
4 668, 713 |
4 857,677 |
6101,198 |
5 505, 509 |
5 505,509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет ПК |
2 305,300 |
319,500 |
353,500 |
384,600 |
405,100 |
421,300 |
421,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов | |||||||||||||||||||
4.3.1. Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса учреждения в соответствие с противопожарным законодательством |
АЧГО |
Местный бюджет |
1415,348 |
1415,348 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
Количество помещений архива обеспеченных современными системами пожаротушения |
ед |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по задаче 4.3. |
Местный бюджет |
1415,348 |
1415,348 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 4.4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов | |||||||||||||||||||
4.4.1. Внесение информации в базы данных "Архивный фонд" (4 версия) |
АЧГО |
Местный бюджет |
|
Доля внесенной информации в базы данных "Архивный фонд" (4 версия) |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
4.4.2. Создание базы данных (электронный архив) |
АЧГО |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке |
% |
0 |
0 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Итого по задаче 4.4. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего: |
34 983,648 |
6359, 242 |
5022, 213 |
5242,277 |
6506,298 |
5 926,809 |
5 926,809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
32678,348 |
6 039,742 |
4 668,713 |
4 857,677 |
6101,198 |
5 505, 509 |
5 505,509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет ПК |
2305,300 |
319,500 |
353,500 |
384,600 |
405,100 |
421,300 |
421,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС АЧГО | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществление контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния и иных юридически значимых действий; реализация государственной политики в области семейного права. | |||||||||||||||||||
Задача 5.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния | |||||||||||||||||||
5.1.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
28058,300 |
5 046, 100 |
5 110, 800 |
5 110, 800 |
4139,200 |
4325,700 |
4325,700 |
Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.1.2. Повышение качества и оперативности обслуживания населения за счёт внедрения информационных и коммуникационных технологий. |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
40 |
60 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|||||||
5.1.3. Организация взаимодействия с заинтересованными исполнительными органами государственной и муниципальной власти ПК, органами местного самоуправления, иными заинтересованными организациями. |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Количество организаций |
ед. |
15 |
20 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|||||||
5.1.4. Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
240,200 |
240,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Итого по задаче 5.1 |
|
28 298,500 |
5 286,300 |
5 110,800 |
5 110,800 |
4 139,200 |
4 325,700 |
4 325,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС | |||||||||||||||||||
5.2.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Доля нарушений и предписаний |
кол-во предписаний |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5.2.2. Приведение актовых записей на бумажном носителе в электронный вид |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Доля актовых записей, прошедших конвертацию |
% |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Итого по задаче 5.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 5.3. Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС | |||||||||||||||||||
5.3.1. Материально-техническое оснащение, соответствующее современным требованиям |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
Финансирование осуществляется за счет средств ФНС России |
Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС |
чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
Итого по задаче 5.3 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего: |
28298,500 |
5286,300 |
5110,800 |
5110,800 |
4 139,200 |
4325,700 |
4325,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный б-т |
28298,500 |
5286,300 |
5110,800 |
5110,800 |
4 139,200 |
4325,700 |
4325,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа" | |||||||||||||||||||
Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления | |||||||||||||||||||
6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления |
ХЧГО |
Местный бюджет |
518 007,270 |
71 659, 149 |
76020,261 |
81593,813 |
95 049, 231 |
96 842,408 |
96 842,408 |
Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются структурные подразделения, АЧГО |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
6.1.2. Составление протоколов об административных правонарушениях |
ХЧГО |
Бюджет ПК |
380,970 |
49,970 |
63,400 |
65,400 |
67,400 |
67,400 |
67,400 |
Количество составленных протоколов |
шт. |
0 |
417 |
831 |
1487 |
380 |
380 |
380 |
|
6.1.3. Организация деятельности административных комиссий |
ХЧГО |
Бюджет ПК |
1507,400 |
66,800 |
168,600 |
73,700 |
388,300 |
405,000 |
405,000 |
Доля вынесенных постановлений и (или) определений к количеству составленных протоколов |
% |
0 |
100 |
100 |
98 |
95 |
95 |
95 |
|
6.1.4. Обеспечение участия в Совете муниципальных образований ПК |
ХЧГО |
Местный бюджет |
1 375,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
295,000 |
270,000 |
0,000 |
Доля участий в заседаниях Совета муниципальных образований ПК от общего числа проведенных заседаний |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6.1.5. Обеспечение деятельности по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели |
ХЧГО |
Федеральный бюджет |
212,100 |
34,700 |
19,200 |
152,500 |
1,900 |
2,000 |
1,800 |
Доля уведомленных граждан о включении в списки кандидатов в присяжные заседатели от общего числа подлежащих уведомлению |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Итого по задаче 6.1. |
Всего: |
521 482,740 |
72 080,619 |
76 541,461 |
82 155,413 |
95 801,831 |
97 586,808 |
97 316,608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
519 382,270 |
71 929,149 |
76 290,261 |
81 863,813 |
95 344, 231 |
97 112,408 |
96 842,408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет ПК |
1 888,370 |
116,770 |
232,000 |
139,100 |
455,700 |
472,400 |
472,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Федеральный бюджет |
212,100 |
34,700 |
19,200 |
152,500 |
1,900 |
2,000 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по Подпрограмме 6 |
Всего: |
521 482,740 |
72 080,619 |
76 541,461 |
82 155,413 |
95 801,831 |
97 586,808 |
97 316,608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
519 382,270 |
71 929,149 |
76 290,261 |
81 863,813 |
95 344, 231 |
97 112,408 |
96 842,408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет ПК |
1 888,370 |
116,770 |
232,000 |
139,100 |
455,700 |
472,400 |
472,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Федеральный б-т |
212,100 |
34,700 |
19,200 |
152,500 |
1,900 |
2,000 |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по Программе |
Всего: |
727 668,128 |
106 126, 242 |
110 450, 714 |
117423, 028 |
131831, 847 |
132129, 587 |
129706, 710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
693 923,271 |
99 824, 710 |
104 238, 889 |
111636, 028 |
126829,947 |
126908, 187 |
124485, 510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бюджет ПК |
4 193, 670 |
436,270 |
585,500 |
523,700 |
860,800 |
893,700 |
893,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Федеральный б-т |
29 551, 187 |
5 865,262 |
5 626,325 |
5 263, 300 |
4 141,100 |
4 327, 700 |
4 327, 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Чайковского городского округа Пермского края от 31 июля 2023 г. N 742 "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.