Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2023 г. N 1765
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года"
Настоящий документ фактически прекратил действие по окончании установленного срока
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 N 319, от 10.12.2014 N 966, от 30.10.2015 N 821, от 12.04.2016 N 215, от 22.09.2016 N 674, от 13.01.2017 N 4, от 13.02.2017 N 80, от 26.06.2017 N 429, от 04.10.2017 N 760, от 30.07.2018 N 612, от 02.08.2018 N 625, от 20.12.2018 N 1194, от 20.12.2018 N 1197, от 06.06.2019 N 472, от 30.12.2019 N 1239, от 08.09.2020 N 809, от 15.12.2020 N 1138, от 25.06.2021 N 497, от 28.06.2021 N 513, от 26.07.2021 N 650, от 01.12.2021 N 1162, от 22.12.2021 N 1263, от 16.05.2022 N 451, от 31.05.2022 N 506, от 30.06.2022 N 615, от 19.07.2022 N 696, от 31.10.2022 N 1155, от 14.12.2022 N 1330, от 16.12.2022 N 1353, от 27.12.2022 N 1428, от 22.03.2023 N 326, от 23.03.2023 N 327, от 30.06.2023 N 769, от 31.07.2023 N 914, от 23.09.2023 N 1182, от 05.10.2023 N 1236, от 22.11.2023 N 1497, от 28.12.2023 N 1700) (далее - Программа), следующие изменения:
строку "Объемы финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы* |
Всего по Программе - 991610678,7 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 69124325,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 4485,2 тыс. рублей; 2014 год - 2327823,7 тыс. рублей; 2015 год - 3062563,7 тыс. рублей; 2016 год - 2701279,1 тыс. рублей; 2017 год - 2064829,1 тыс. рублей; 2018 год - 2568008,0 тыс. рублей; 2019 год - 4180357,8 тыс. рублей; 2020 год - 13349579,6 тыс. рублей; 2021 год - 14080280,7 тыс. рублей; 2022 год - 7571510,9 тыс. рублей; 2023 год - 5778352,2 тыс. рублей; 2024 год - 5566631,3 тыс. рублей; 2025 год - 5868623,8 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 228754412,7 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 5660285,2 тыс. рублей; 2014 год - 4299389,0 тыс. рублей; 2015 год - 8256404,5 тыс. рублей; 2016 год - 12321925,6 тыс. рублей; 2017 год - 11686474,7 тыс. рублей; 2018 год - 14315716,3 тыс. рублей; 2019 год - 12751695,0 тыс. рублей; 2020 год - 15076420,9 тыс. рублей; 2021 год - 21506681,0 тыс. рублей; 2022 год - 25936460,9 тыс. рублей; 2023 год - 35171298,1 тыс. рублей; 2024 год - 27902373,9 тыс. рублей; 2025 год - 33869287,6 тыс. рублей; межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан; страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, по предварительной оценке, - 292131806,6 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 15943700,6 тыс. рублей; 2014 год - 18237595,8 тыс. рублей; 2015 год - 19525405,6 тыс. рублей; 2016 год - 19267098,7 тыс. рублей; 2017 год - 19580489,1 тыс. рублей; 2018 год - 21721591,5 тыс. рублей; 2019 год - 22376726,3 тыс. рублей; 2020 год - 22950331,8 тыс. рублей; 2021 год - 23905885,5 тыс. рублей; 2022 год - 24692098,9 тыс. рублей; 2023 год - 26989459,8 тыс. рублей; 2024 год - 27781562,4 тыс. рублей; 2025 год - 29159860,6 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 401600134,3 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 13915012,8 тыс. рублей; 2014 год - 17892587,8 тыс. рублей; 2015 год - 19349897,9 тыс. рублей; 2016 год - 19688150,1 тыс. рублей; 2017 год - 21012440,1 тыс. рублей; 2018 год - 27268656,1 тыс. рублей; 2019 год - 31137301,6 тыс. рублей; 2020 год - 34757686,1 тыс. рублей; 2021 год - 36018710,2 тыс. рублей; 2022 год - 39955507,8 тыс. рублей; 2023 год - 43313258,2 тыс. рублей; 2024 год - 46449306,5 тыс. рублей; 2025 год - 48790827,3 тыс. рублей. Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"; подпрограмма 1а. "Укрепление общественного здоровья". Всего - 52835182,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"; подпрограмма 2а. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан"; подпрограмма 2б. "Борьба с онкологическими заболеваниями"; подпрограмма 2в. "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2018-2025 годы, совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения". Всего - 195059226,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья". Всего - 2576170,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка" (региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Татарстан (Татарстан))" на территории Республики Татарстан (Татарстан)); подпрограмма 4а. "Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Республике Татарстан". Всего - 5260109,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 5. "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Татарстан". Всего - 3018787,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" ("Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан"). Всего - 2961477,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения". Всего - 13262714,3 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях". Всего - 31713089,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении". Всего - 2394957,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан". Всего - 589491552,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год). Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра". Всего - 1274630,8 тыс. рублей (с 2014 по 2016 год). Подпрограмма 12. "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года". Всего - 77917058,6 тыс. рублей (2015-2025 годы). Подпрограмма 13. "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018-2025 годы". Всего - 956991,8 тыс. рублей (2018-2025 годы). Подпрограмма 14. "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан". Всего - 12888730,4 тыс. рублей (2021-2025 годы)"; |
раздел III Программы изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Всего по Программе - 991610678,7 тыс. рублей (2013 год - 35523483,8 тыс. рублей, 2014 год - 42757396,3 тыс. рублей, 2015 год - 50194271,7 тыс. рублей, 2016 год - 53978453,5 тыс. рублей, 2017 год - 54344233,0 тыс. рублей, 2018 год - 65873971,9 тыс. рублей, 2019 год - 70446080,7 тыс. рублей, 2020 год - 86134018,4 тыс. рублей, 2021 год - 95511557,4 тыс. рублей, 2022 год - 98155578,5 тыс. рублей, 2023 год - 113303160,1 тыс. рублей, 2024 год - 107699874,1 тыс. рублей, 2025 год - 117688599,3 тыс. рублей), из них:
предполагаемые средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 69124325,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 4485,2 тыс. рублей, 2014 год - 2327823,7 тыс. рублей, 2015 год - 3062563,7 тыс. рублей, 2016 год - 2701279,1 тыс. рублей, 2017 год - 2064829,1 тыс. рублей, 2018 год - 2568008,0 тыс. рублей, 2019 год - 4180357,8 тыс. рублей, 2020 год - 13349579,6 тыс. рублей, 2021 год - 14080280,7 тыс. рублей, 2022 год - 7571510,9 тыс. рублей, 2023 год - 5778352,2 тыс. рублей, 2024 год - 5566631,3 тыс. рублей, 2025 год - 5868623,8 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 228754412,7 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 5660285,2 тыс. рублей, 2014 год - 4299389,0 тыс. рублей, 2015 год - 8256404,5 тыс. рублей, 2016 год - 12321925,6 тыс. рублей, 2017 год - 11686474,7 тыс. рублей, 2018 год - 14315716,3 тыс. рублей, 2019 год - 12751695,0 тыс. рублей, 2020 год - 15076420,9 тыс. рублей, 2021 год - 21506681,0 тыс. рублей, 2022 год - 25936460,9 тыс. рублей, 2023 год - 35171298,1 тыс. рублей, 2024 год - 27902373,9 тыс. рублей, 2025 год - 33869287,6 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан; страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, по предварительной оценке, - 292131806,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 15943700,6 тыс. рублей, 2014 год - 18237595,8 тыс. рублей, 2015 год - 19525405,6 тыс. рублей, 2016 год - 19267098,7 тыс. рублей, 2017 год - 19580489,1 тыс. рублей, 2018 год - 21721591,5 тыс. рублей, 2019 год - 22376726,3 тыс. рублей, 2020 год - 2950331,8 тыс. рублей, 2021 год - 23905885,5 тыс. рублей, 2022 год - 24692098,9 тыс. рублей, 2023 год - 26989459,8 тыс. рублей, 2024 год - 27781562,4 тыс. рублей, 2025 год - 29159860,6 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 401600134,3 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 13915012,8 тыс. рублей, 2014 год - 17892587,8 тыс. рублей, 2015 год - 19349897,9 тыс. рублей, 2016 год - 19688150,1 тыс. рублей, 2017 год - 21012440,1 тыс. рублей, 2018 год - 27268656,1 тыс. рублей, 2019 год - 31137301,6 тыс. рублей, 2020 год - 34757686,1 тыс. рублей, 2021 год - 36018710,2 тыс. рублей, 2022 год - 39955507,8 тыс. рублей, 2023 год - 45364050,0 тыс. рублей, 2024 год - 46449306,5 тыс. рублей, 2025 год - 48790827,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.";
в подпрограмме 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма-1):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы* |
Всего - 52835182,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 23651602,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 7782621,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1238112,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 20162846,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 52835182,6 тыс. рублей (2013 год - 5957457,8 тыс. рублей, 2014 год - 9385287,0 тыс. рублей, 2015 год - 9642031,7 тыс. рублей, 2016 год - 1733646,4 тыс. рублей, 2017 год - 1710327,3 тыс. рублей, 2018 год - 2068587,8 тыс. рублей, 2019 год - 2146473,4 тыс. рублей, 2020 год - 3994148,5 тыс. рублей, 2021 год - 4498533,1 тыс. рублей, 2022 год - 3015475,2 тыс. рублей, 2023 год - 2990132,9 тыс. рублей, 2024 год - 2799656,3 тыс. рублей, 2025 год - 2893425,2 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 23651602,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 1310477,6 тыс. рублей, 2015 год - 1715374,1 тыс. рублей, 2016 год - 1477521,2 тыс. рублей, 2017 год - 1446770,4 тыс. рублей, 2018 год - 1744143,7 тыс. рублей, 2019 год - 1748854,6 тыс. рублей, 2020 год - 2127955,3 тыс. рублей, 2021 год - 2681321,2 тыс. рублей, 2022 год - 2247218,8 тыс. рублей, 2023 год - 2286350,2 тыс. рублей, 2024 год - 2381719,8 тыс. рублей, 2025 год - 2435178,5 тыс. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 7782621,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 142664,5 тыс. рублей, 2014 год - 141768,1 тыс. рублей, 2015 год - 273533,6 тыс. рублей, 2016 год - 256125,2 тыс. рублей, 2017 год - 263556,9 тыс. рублей, 2018 год - 324444,1 тыс. рублей, 2019 год - 397618,8 тыс. рублей, 2020 год - 1866193,2 тыс. рублей, 2021 год - 1817211,9 тыс. рублей, 2022 год - 768256,4 тыс. рублей, 2023 год - 655065,2 тыс. рублей, 2024 год - 417936,5 тыс. рублей, 2025 год - 458246,7 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1238112,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год - 382339,8 тыс. рублей, 2014 год - 374649,2 тыс. рублей, 2015 год - 481123,2 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 20162846,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), в том числе: 2013 год -5432453,5 тыс. рублей, 2014 год - 7558392,1 тыс. рублей, 2015 год - 7172000,8 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
таблицу "Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | |||||||||||||||||||||
1. Проведение профилактики заболеваний и формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни |
Внедрение новой модели центров общественного здоровья |
МЗ РТ* МДМ РТ, МОН РТ, МК РТ, МТЗиСЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию), ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100-процентного) спирта |
- |
7,3 |
7,2 |
7,1 |
7,0 |
6,9 |
6,8 |
6,8 |
бюджет РТ |
127656,9 |
102885,1 |
102740,8 |
119897,5 |
108217,6 |
151343,6 |
170203,5 |
203164,0 |
Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процентов |
- |
- |
- |
11,5 |
10,0 |
8,5 |
7,0 |
7,0 |
|||||||||||||
Внедрение программ общественного здоровья в муниципальных образованиях |
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. населения, человек |
- |
603,8 |
714,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья |
Смертность женщин в возрасте 16-54 года на 100 тыс. населения, человек |
- |
160,7 |
180,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний | |||||||||||||||||||||
2. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний |
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения, человек |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
бюджет РТ |
156011,6 |
203677,8 |
1684381,6 |
1604294,6 |
569264,5 |
410883,3 |
153798,6 |
159918,4 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
208692,3 |
588769,1 |
63277,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Заболеваемость корью на 100 тыс. населения, человек |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|||||||||||||
Заболеваемость краснухой на 100 тыс. населения, человек |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||||||||||
Заболеваемость эпидемическим паротитом на 100 тыс. населения, человек |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|||||||||||||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения, человек |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||||||||||
Снижение для населения риска заражения ВИЧ-инфекцией и увеличение продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан | |||||||||||||||||||||
3. Обеспечение всеобщего охвата и доступа населения к эффективным профилактическим мерам, препятствующим распространению ВИЧ-инфекции, и нацеленным на все население |
Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C |
МЗ РТ, МДМ РТ, МОН РТ, МТЗиСЗ РТ, Федерация профсоюзов РТ, МВД по РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ (по согласованию) |
2018- 2025 годы |
Повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, процентов |
87 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 93 |
не менее 93 |
не менее 93 |
не менее 93 |
не менее 93 |
бюджет РТ |
2738,5 |
11389,4 |
2738,5 |
2738,5 |
3054,7 |
2604,1 |
2604,1 |
2694,0 |
бюджет РФ |
3781,7 |
3781,7 |
3781,7 |
3781,7 |
4582,0 |
3906,1 |
3906,1 |
3876,8 |
|||||||||||||
Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов | |||||||||||||||||||||
4. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения |
Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению новой модели медицинской организации, оказывающей ПМСП |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, процентов |
- |
51 |
55 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РФ |
583770,9 |
522743,5 |
447692,9 |
474148,1 |
472899,6 |
463159,4 |
463159,4 |
463159,4
|
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, процентов |
- |
74,3 |
78,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее процентов |
- |
- |
- |
97,0 |
97,5 |
98,0 |
98,5 |
98,5 |
|||||||||||||
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), процентов |
- |
8,6 |
28,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Создание и тиражирование "новой модели" медицинской организации, оказывающей ПМСП в 103 медицинских организациях и их обособленных отделениях к 2024 году |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "новой модели" медицинской организации, оказывающей ПМСП, единиц |
- |
18 |
64 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РТ |
0,0 |
55227,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, процентов |
- |
- |
- |
42,1 |
51,3 |
59,2 |
67,8 |
67,8 |
|||||||||||||
Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "новой модели организации оказания медицинской помощи", тыс. посещений |
- |
- |
- |
8086,4 |
9855,3 |
11371,5 |
13014,0 |
13014,0 |
|||||||||||||
5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РФ |
1156591,1 |
1217518,4 |
1266550,1 |
1341206,0 |
1448204,6 |
1605794,3 |
1652395,0 |
1705883,0 |
6. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год |
Увеличение охвата граждан Республики Татарстан профилактическими осмотрами до 70 процентов |
МЗ РТ, МДМ РТ, МОН РТ, МТЗиСЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. человек |
- |
1,802 |
1,483 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, процентов |
- |
- |
- |
24,6 |
55,3 |
60,1 |
70,5 |
70,5 |
|||||||||||||
Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска |
МЗ РТ, МТЗиСЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, процентов |
- |
- |
- |
0 |
15 |
75 |
100 |
100 |
бюджет РФ |
0,0 |
4811,0 |
523,3 |
519,4 |
514,1 |
463,3 |
514,7 |
514,7 |
|
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, процентов |
- |
12,5 |
8,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процентов |
16,95 |
22,5 |
13,8 |
18,4 |
39,0 |
65,3 |
70,0 |
70,0 |
|||||||||||||
|
Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, процентов |
103 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
бюджет РТ |
0,0 |
23005,2 |
23879,4 |
24834,6 |
25828,0 |
27403,5 |
28499,6 |
29639,6 |
7. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска |
Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2017- 2018 годы |
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. человек |
- |
603,8 |
714,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РТ |
38037,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РТ |
0,0 |
1433,8 |
5370,9 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
1433,8 |
|
Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
200715,0 |
272896,9 |
257741,1 |
261744,6 |
261744,6 |
261744,6 |
|
бюджет РТ |
0,0 |
0,0 |
47082,0 |
64012,9 |
60457,8 |
61396,9 |
61396,9 |
61396,9 |
|||||||||||||
Итого |
2068587,8 |
2146473,4 |
3994148,5 |
4498533,1 |
3015475,2 |
2990132,9 |
2799656,3 |
2893425,2 |
* Список использованных сокращений:
бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;
ЗОЖ - здоровый образ жизни;
КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ - Казанская государственная медицинская академия - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;
МДМ РТ - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;
МОН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
ПМСП - первичная медико-санитарная помощь;
ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации.";
в подпрограмме 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (подпрограмма 2а. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан"; подпрограмма 2б. "Борьба с онкологическими заболеваниями"; подпрограмма 2в. "Развитие трансплантологии в Республике Татарстан на 2019-2025 годы, совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения") (далее - Подпрограмма-2):
в наименовании Подпрограммы-2 слова "2019-2025 годы" заменить словами "2018-2025 годы";
строку "Объемы финансирования подпрограммы*" паспорта Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы* |
Всего - 195059226,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 13949075,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 20891505,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 130294716,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства ОМС, по предварительной оценке, - 29923929,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 195059226,0 тыс. рублей (2013 год - 23659851,2 тыс. рублей, 2014 год - 29243267,4 тыс. рублей, 2015 год - 33296505,4 тыс. рублей, 2016 год - 8841487,3 тыс. рублей, 2017 год - 8333660,2 тыс. рублей, 2018 год - 9336870,9 тыс. рублей, 2019 год - 10850834,8 тыс. рублей, 2020 год - 13048855,7 тыс. рублей, 2021 год - 11180618,9 тыс. рублей, 2022 год - 12105134,9 тыс. рублей, 2023 год - 12148524,9 тыс. рублей, 2024 год - 11629172,0 тыс. рублей, 2025 год - 11384442,4 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 13949075,1 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 934024,5 тыс. рублей, 2015 год - 1021041,5 тыс. рублей, 2016 год - 830393,1 тыс. рублей, 2017 год - 570830,6 тыс. рублей, 2018 год - 600730,0 тыс. рублей, 2019 год - 1401833,9 тыс. рублей, 2020 год - 3770336,1 тыс. рублей, 2021 год - 1122729,9 тыс. рублей, 2022 год - 1242001,9 тыс. рублей, 2023 год - 1023096,6 тыс. рублей, 2024 год - 937962,8 тыс. рублей, 2025 год - 494094,2 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 20891505,5 тыс. рублей (2013 год - 489923,9 тыс. рублей, 2014 год - 772522,4 тыс. рублей, 2015 год - 1762145,1 тыс. рублей, 2016 год - 1626457,9 тыс. рублей, 2017 год - 1119285,0 тыс. рублей, 2018 год - 1233427,2 тыс. рублей, 2019 год - 1386771,5 тыс. рублей, 2020 год - 1394094,1 тыс. рублей, 2021 год - 1916055,0 тыс. рублей, 2022 год - 2735751,9 тыс. рублей, 2023 год - 2107818,0 тыс. рублей, 2024 год - 2136927,3 тыс. рублей, 2025 год - 2210326,2 тыс. рублей);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 130294716,0 тыс. рублей (2013 год - 15223439,5 тыс. рублей, 2014 год - 17454257,4 тыс. рублей, 2015 год - 18618340,3 тыс. рублей, 2016 год - 6384636,3 тыс. рублей, 2017 год - 6643544,6 тыс. рублей, 2018 год - 7502713,7 тыс. рублей, 2019 год - 8062229,4 тыс. рублей, 2020 год - 7884425,5 тыс. рублей, 2021 год - 8141834,0 тыс. рублей, 2022 год - 8127381,1 тыс. рублей, 2023 год - 9017610,3 тыс. рублей, 2024 год - 8554281,9 тыс. рублей, 2025 год - 8680022,0 тыс. рублей);
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 29923929,4 тыс. рублей (2013 год - 7946487,8 тыс. рублей, 2014 год - 10082463,1 тыс. рублей, 2015 год - 11894978,5 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи больным туберкулезом, снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза | |||||||||||||||||||||
1. Раннее выявление туберкулеза и определение лекарственной устойчивости больных туберкулезом в оптимальные сроки |
Приведение состояния и оснащения противотуберкулезных учреждений в соответствие с порядками и стандартами оказания медицинской помощи |
МЗ РТ* |
2018- 2025 годы |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, процентов |
- |
60,0 |
61,0 |
62,0 |
63,0 |
64,0 |
65,0 |
65,0 |
бюджет РТ |
6464,6 |
5972,4 |
5972,4 |
6147,2 |
6539,5 |
5575,0 |
5575,0 |
5767,4 |
Внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом |
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения |
2,9 |
3,5 |
3,4 |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
3,0 |
3,0 |
бюджет РФ |
8247,5 |
8247,5 |
8247,5 |
8489,0 |
9809,2 |
8362,4 |
8362,4 |
8299,4 |
|||
Обеспечение лекарственными средствами, в том числе резервными препаратами, для лечения больных с лекарственной устойчивостью возбудителя |
Охват населения профилактическими осмотрами на выявление туберкулеза, процентов |
66,6 |
71,9 |
72,3 |
72,5 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Внедрение современных информационных технологий для совершенствования мониторинга туберкулеза |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | |||||||||||||||||||||
2. Увеличение продолжительности и качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан |
Обеспечение ВИЧ-инфицированным гражданам непрерывного и равного доступа к качественным лечению, уходу и поддержке |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения, процентов |
не менее 23 |
не менее 23 |
не менее 24 |
не менее 30 |
не менее 31 |
не менее 32 |
не менее 33 |
не менее 34 |
бюджет РФ |
33928,2 |
29223,6 |
27896,9 |
28711,0 |
32984,4 |
28119,5 |
28119,5 |
27907,7 |
Число новых случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека, регистрируемых среди населения, тыс. человек |
- |
- |
- |
1,13 |
1,074 |
1,02 |
0,969 |
0,92 |
|||||||||||||
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, процентов |
- |
- |
- |
82,5 |
84 |
86 |
88 |
90 |
|||||||||||||
Совершенствование методов лечения и реабилитации больных ВИЧ-инфекцией, предоставление непрерывного и равного доступа к лечению, уходу и социальной поддержке |
Охват диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ-инфекцией от числа подлежащих диспансерному наблюдению, процентов |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
бюджет РТ |
40090,5 |
33961,5 |
35049,9 |
37235,5 |
38262,3 |
42410,3 |
44311,7 |
46006,9 |
|||
Совершенствование информационного обеспечения мониторинга ВИЧ-инфекции |
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, процентов |
не менее 65 |
не менее 65 |
не менее 67 |
не менее 75,4 |
не менее 80 |
не менее 84 |
не менее 87 |
не менее 90 |
||||||||||||
Подготовка медицинских кадров в области диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции | |||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | |||||||||||||||||||||
Увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных | |||||||||||||||||||||
3. Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркологическим больным |
Проведение профилактических наркологических осмотров учащихся, студентов и лиц призывного возраста |
МЗ РТ, МОН РТ, МТЗиСЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Доля наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии), на 100 наркологических больных среднегодового контингента |
- |
14,4 |
14,45 |
14,5 |
14,6 |
14,64 |
14,7 |
14,7 |
бюджет РТ |
6200,0 |
17074,4 |
0,0 |
9879,5 |
23079,7 |
6249,4 |
0,0 |
0,0 |
Внедрение комплексных реабилитационных программ. Предоставление на конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии), на 100 наркологических больных среднегодового контингента |
- |
9,8 |
9,84 |
9,9 |
10,0 |
10,1 |
10,15 |
10,15 |
бюджет РТ |
0,0 |
6200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Доля больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии), на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
- |
9,6 |
9,65 |
9,7 |
9,75 |
9,8 |
9,85 |
9,85 |
|||||||||||||
Обеспечение гарантированного государством современного уровня доступности и эффективности психиатрической помощи населению Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
4. Обеспечение системного подхода в организации психиатрической службы, разработка лечебно-реабилитационных программ для дальнейшего развития стационарзамещающих технологий |
Совершенствование методов диагностики, лечения, реабилитации при психических расстройствах, улучшение материально-технической базы, обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, процентов |
16,7 |
20 |
19,5 |
19,0 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
бюджет РТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15530,0 |
11550,0 |
18020,0 |
Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | |||||||||||||||||||||
5. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек |
Оснащение медицинских организаций 11 передвижными медицинскими комплексами в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений |
- |
2,8 |
26,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РФ |
0,0 |
59775,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на одну мобильную медицинскую бригаду |
- |
- |
- |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|||||||||||||
Замена объектов здравоохранения (фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих реконструкции) |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2019- 2025 годы |
Число посещений сельскими жителями ФП, ФАП и ВА в расчете на одного сельского жителя, посещений |
- |
- |
- |
4,0 |
4,03 |
4,07 |
4,1 |
4,1 |
||||||||||
Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, процентов |
- |
- |
- |
98,4 |
98,8 |
99,2 |
99,6 |
99,6 |
|||||||||||||
Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи | |||||||||||||||||||||
6. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью |
Обновление парка санитарного автотранспорта республиканской и федеральной целевых программ за счет возможности перехода на использование системы аутсорсинга санитарного автотранспорта |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2018- 2025 годы |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов |
- |
89,5 |
89,5 |
91,0 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
92,5 |
бюджет РТ |
12139,8 |
10387,0 |
25108,7 |
2522,3 |
31103,3 |
9136,8 |
0,0 |
0,0 |
Информатизация станций и отделений скорой медицинской помощи автоматизированными системами управления с созданием единого диспетчерского центра в рамках единого информационного пространства здравоохранения республики |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Доля станций и отделений скорой медицинской помощи, внедренных в единую систему диспетчеризации, процентов |
- |
9 |
35 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Снижение смертности пострадавших в результате ДТП | |||||||||||||||||||||
7. Снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации в республике |
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации |
МЗ РТ |
2013- 2025 годы |
Доезд бригад скорой медицинской помощи до места ДТП в течение 20 минут, процентов |
- |
97 |
97,3 |
97,6 |
97,9 |
98,2 |
98,5 |
98,8 |
бюджет РФ |
0 |
60263,7 |
45751,5 |
36276,0 |
35692,8 |
29768,9 |
33075,1 |
32279,4 |
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее |
118 |
93 |
125 |
140 |
156 |
201 |
186 |
186 |
|||||||||||||
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процентов |
- |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
межбюджетные трансферты ТФОМС РТ |
0 |
14135,9 |
33210,8 |
48300,6 |
48883,8 |
72087,7 |
51501,5 |
52297,2 |
||||
Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | |||||||||||||||||||||
8. Развитие службы крови |
Совершенствование лабораторной диагностики доноров ГАУЗ "РЦК МЗ РТ" для обеспечения вирусной и иммуногематологической безопасности компонентов крови, совершенствование системы контроля качества компонентов крови для обеспечения медицинских учреждений высокоэффективными гемотрансфузионными средами; обеспечение инфекционной и иммунологической безопасности компонентов крови, обеспечение производства высокоэффективных и качественных компонентов крови |
МЗ РТ |
2018- 2021 годы |
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
бюджет РТ |
546419,8 |
563231,1 |
608371,1 |
648201,8 |
742629,8 |
783302,4 |
806151,7 |
896860,0 |
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | |||||||||||||||||||||
9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации |
Модернизация лабораторий ГАУЗ "РКИБ", ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ", ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ", осуществляющих диагностику инфекционных болезней, в соответствии со стандартом оснащения микробиологической лаборатории, предусмотренным утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации правилами проведения лабораторных исследований |
МЗ РТ |
2019- 2021 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РФ |
0 |
192,2 |
2095404,9 |
96487,9 |
5354,3 |
325709,6 |
89459,8 |
378,6 |
10. Соответствие деятельности организаций здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, лет |
- |
0 |
66,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РТ |
492206,7 |
613526,8 |
605796,1 |
1052447,6 |
1725561,8 |
1213914,1 |
807962,5 |
757278,2 |
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных единиц |
0,4 |
15,9 |
23,9 |
27,8 |
56,1 |
56,1 |
56,1 |
56,1 |
|||||||||||||
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процентов |
49,39 |
56,4 |
45,2 |
64,5 |
69,1 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
|||||||||||||
Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе: выполнение авиационной работы с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи, выполняемой с использованием полетов гражданского воздушного судна (вертолета), в том числе в рамках реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения |
- |
390 |
490 |
504 |
503 |
490 |
480 |
420 |
бюджет РФ |
27299,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, процентов |
- |
73,9 |
74,0 |
74,1 |
- |
- |
- |
- |
межбюджетные трансферты ТФОМС РТ |
5268841,6 |
5675536,4 |
5573793,6 |
5767874,5 |
5701313,5 |
6488632,5 |
5988627,1 |
6055127,1 |
||||
Снижение смертности от болезней системы кровообращения | |||||||||||||||||||||
11. Реализация Регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан" (подпрограмма 2а) |
|
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Смертность от инфаркта миокарда, случаев на 100 тыс. населения |
- |
46,3 |
44,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РФ |
0,0 |
219510,1 |
257948,8 |
170421,6 |
305177,1 |
129468,3 |
246016,1 |
0,0 |
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, случаев на 100 тыс. населения |
- |
67,0 |
70,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57707,5 |
0,0 |
||||
Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов |
- |
9,1 |
9,0 |
8,8 |
8,7 |
8,5 |
8,1 |
8,0 |
|||||||||||||
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов |
- |
13,3 |
13,8 |
13,7 |
13,7 |
13,6 |
13,3 |
13,2 |
|||||||||||||
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, процентов |
- |
44,1 |
47,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц |
- |
6,14 |
5,931 |
7,256 |
6,7 |
6,879 |
7,06 |
7,06 |
|||||||||||||
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, процентов |
- |
15,9 |
31,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения |
- |
540 |
660 |
553,1 |
538,2 |
523,3 |
508,4 |
493,5 |
|||||||||||||
Смертность населения от ишемической болезни сердца, случаев на 100 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Смертность населения от цереброваскулярных болезней, случаев на 100 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, процентов |
- |
- |
- |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|||||||||||||
Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов |
- |
- |
- |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
80,0 |
|||||||||||||
Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), процентов |
- |
- |
- |
3,41 |
3,3 |
3,2 |
3,11 |
3,11 |
|||||||||||||
Доля лиц 18 лет и старше, у которых выявлены хронические сердечно-сосудистые заболевания (функциональные расстройства, иные состояния), состоявших под диспансерным наблюдением, процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
80 |
80 |
|||||||||||||
Снижение смертности от новообразований | |||||||||||||||||||||
12. Реализация мероприятий Регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Татарстан" (подпрограмма 2б) |
|
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, случаев на 100 тыс. населения |
198,3 |
196,0 |
193,7 |
185,4 |
183,8 |
182,3 |
180,7 |
179,1 |
бюджет РФ |
0,0 |
491520,2 |
871283,1 |
317253,5 |
408339,8 |
71637,0 |
102899,0 |
0,0 |
бюджет РТ |
73280 |
31700 |
31700 |
31700 |
31700 |
31700 |
31700 |
31700 |
|||||||||||||
Смертность населения от злокачественных новообразований, случаев на 100 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях, процентов |
- |
60,3 |
61,1 |
61,7 |
61,7 |
61,8 |
62,1 |
62,1 |
|||||||||||||
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов |
- |
58,4 |
58,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов |
- |
58,4 |
58,8 |
59,2 |
59,6 |
60,0 |
60,4 |
60,4 |
|||||||||||||
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), процентов |
- |
25,0 |
23,3 |
21,5 |
21,1 |
20,0 |
19,1 |
19,1 |
|||||||||||||
|
|
|
|
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением, процентов |
- |
- |
- |
66 |
70 |
75 |
80 |
80 |
бюджет РТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24136,8 |
0,0 |
Повышение качества, эффективности и доступности специализированной медицинской помощи - трансплантации органов больным с терминальной стадией хронических заболеваний, требующих пересадки органов, увеличение количества трансплантируемых органов; совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | |||||||||||||||||||||
13. Реализация мероприятий подпрограммы 2в |
|
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Увеличение уровня посмертного донорства до 10 случаев на 1 млн. населения в год |
- |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
до 10 случаев |
бюджет РФ |
531255,3 |
533100,8 |
463803,4 |
465090,9 |
444644,3 |
430030,9 |
430030,9 |
425229,1 |
Повышение уровня обеспеченности трансплантациями почки, случаев на 1 млн. населения в год |
- |
до 12 |
до 40 |
до 44 |
до 75 |
до 80 |
до 80 |
до 80 |
бюджет РТ |
56625,8 |
104718,3 |
82095,9 |
127921,1 |
136875,6 |
0,0 |
347832,1 |
454693,7 |
||||
Повышение уровня обеспеченности трансплантациями печени, случаев на 1 млн. населения в год |
- |
до 10 |
до 18 |
до 24 |
до 50 |
до 50 |
до 50 |
до 50 |
межбюджетные трансферты ТФОМС РТ |
2233872,1 |
2372557,1 |
2277421,1 |
2325658,9 |
2377183,8 |
2456890,1 |
2514153,3 |
2572597,7 |
||||
Повышение уровня обеспеченности трансплантациями сердца, случаев на 1 млн. населения в год |
- |
до 4 |
до 4 |
до 3 |
до 6 |
до 6 |
до 6 |
до 6 |
|||||||||||||
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, человек |
15732 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого |
9336870,9 |
10850834,8 |
13048855,7 |
11180618,9 |
12105134,9 |
12148524,9 |
11629172,0 |
11384442,4 |
* Список использованных сокращений:
БСК - болезни системы кровообращения;
бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
ВА - врачебная амбулатория;
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "РКИБ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова";
ГАУЗ "РЦК МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ДТП - дорожно-транспортные происшествия;
МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МОН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
ТФОМС РТ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;
ФАП - фельдшерско-акушерский пункт;
ФП - фельдшерский пункт.";
в подпрограмме 2а. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Татарстан" (далее - Подпрограмма-2а):
строку "Объемы финансирования подпрограммы*" паспорта Подпрограммы-2а изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы* |
Всего - 1386249,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1328542,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 57707,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-2а изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 1386249,5 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 219510,1 тыс. рублей, 2020 год - 257948,8 тыс. рублей, 2021 год - 170421,6 тыс. рублей, 2022 год - 305177,1 тыс. рублей, 2023 год - 129468,3 тыс. рублей, 2024 год - 303723,6 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1328542,0 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 219510,1 тыс. рублей, 2020 год - 257948,8 тыс. рублей, 2021 год - 170421,6 тыс. рублей, 2022 год - 305177,1 тыс. рублей, 2023 год - 129468,3 тыс. рублей, 2024 год - 246016,1 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 57707,5 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 57707,5 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 на 100 тыс. населения | |||||||||||||||||||||
1. Разработка мер по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам ключевых групп ССЗ*, определяющих основной вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ |
Проведение мероприятий по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с ССЗ |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, человек |
- |
46,3 |
44,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РФ |
0,0 |
219510,1 |
257948,8 |
170421,6 |
305177,1 |
129468,3 |
246016,1 |
0,0 |
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, человек |
- |
67,0 |
70,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57707,5 |
0,0 |
||||
Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов |
- |
9,1 |
9,0 |
8,8 |
8,7 |
8,5 |
8,1 |
8,1 |
|||||||||||||
2. Организация системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи, основанной на клинических рекомендациях, утвержденных Минздравом РФ, и протоколах лечения (протоколах ведения) больных с ССЗ |
Проведение мероприятий по усилению внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов |
- |
13,3 |
13,8 |
13,7 |
13,7 |
13,6 |
13,3 |
13,3 |
|||||||||||
3. Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска болезней системы кровообращения (артериальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина; сахарного диабета; употребления алкоголя; низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения), организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации, в том числе в целях информирования населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения, организация школ здоровья для пациентов группы высокого риска по возникновению острого нарушения мозгового кровообращения/острого коронарного синдрома. Формирование здорового образа жизни |
Работа с факторами риска развития CCЗ и первичная профилактика ССЗ |
|
|
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, процентов |
- |
44,1 |
47,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц |
- |
6,14 |
5,931 |
7,256 |
6,7 |
6,879 |
7,06 |
7,06 |
|||||||||||||
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, процентов |
- |
15,9 |
31,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Смертность населения от ишемической болезни сердца, случаев на 100 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Смертность населения от цереброваскулярных болезней, случаев на 100 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, процентов |
- |
- |
- |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|||||||||||||
Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов |
- |
- |
- |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
80,0 |
|||||||||||||
Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), процентов |
- |
- |
- |
3,41 |
3,3 |
3,2 |
3,11 |
3,11 |
|||||||||||||
4. Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам с внедрением алгоритмов диспансеризации населения, направленных на группы риска, особенно по развитию острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, раннее выявление лиц из группы высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда, пациентов с хронической сердечной недостаточностью |
Комплекс мер, направленных на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при ССЗ |
||||||||||||||||||||
Доля лиц 18 лет и старше, у которых выявлены хронические сердечно-сосудистые заболевания (функциональные расстройства, иные состояния), состоявших под диспансерным наблюдением, процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
|||||||||||||
Комплекс мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных ССЗ | |||||||||||||||||||||
5. Внедрение новых эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики болезней системы кровообращения с увеличением объемов оказания медицинской помощи, реализацией программ мониторинга (региональные регистры) и льготного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода |
Вторичная профилактика осложнений при ССЗ |
||||||||||||||||||||
6. Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, внедрение ранней мультидисциплинарной реабилитации больных, реабилитации на амбулаторном этапе лечения |
Реализация мероприятий в рамках трехэтапной реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения |
||||||||||||||||||||
7. Совершенствование материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с болезнями системы кровообращения |
Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Республики Татарстан |
||||||||||||||||||||
Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций в соответствии с паспортом федерального проекта "Борьба с ССЗ" | |||||||||||||||||||||
8. Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности, летальности и инвалидности по группе болезней системы кровообращения (гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, инсульт и др.), в том числе с использованием региональных информационных сервисов |
Автоматизация деятельности учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с ССЗ |
||||||||||||||||||||
9. Привлечение специалистов и укомплектование врачами-кардиологами, врачами-терапевтами участковыми и врачами-неврологами амбулаторно-поликлинической службы |
Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным с ССЗ |
||||||||||||||||||||
10. Обеспечение повышения качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ в соответствии с клиническими рекомендациями совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами |
Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи |
||||||||||||||||||||
Обеспечение взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами | |||||||||||||||||||||
Итого |
0,0 |
219510,1 |
257948,8 |
170421,6 |
305177,1 |
129468,3 |
303723,6 |
0,0 |
* Список использованных сокращений:
БСК - болезни системы кровообращения;
бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания.";
в подпрограмме 2б. "Борьба с онкологическими заболеваниями" (далее - Подпрограмма-2б):
строку "Объемы финансирования подпрограммы*" паспорта Подпрограммы-2б изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы* |
Всего - 2287069,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них предварительные средства федерального бюджета - 2262932,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 24136,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-2б изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 2287069,4 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 491520,2 тыс. рублей, 2020 год - 871283,1 тыс. рублей, 2021 год - 317253,5 тыс. рублей, 2022 год - 408339,8 тыс. рублей, 2023 год - 104901,7 тыс. рублей, 2024 год - 127035,8 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2262932,6 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 491520,2 тыс. рублей, 2020 год - 871283,1 тыс. рублей, 2021 год - 317253,5 тыс. рублей, 2022 год - 408339,8 тыс. рублей, 2023 год - 71637,0 тыс. рублей, 2024 год - 102899,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 24136,8 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 24136,8 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тыс. населения | |||||||||||||||||||||
1. Формирование территориальной программы государственных гарантий РТ в соответствии с возможностями дополнительного финансирования из федерального и регионального бюджетов для обеспечения соответствия медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями клиническим рекомендациям |
Противодействие факторам риска развития онкологических заболеваний |
МЗ РТ*, ТФОМС РТ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения |
198,0 |
196,0 |
193,7 |
185,4 |
183,8 |
182,3 |
180,7 |
179,1 |
бюджет РФ |
0,0 |
491520,2 |
871283,1 |
317253,5 |
408339,8 |
71637,0 |
127035,8 |
0,0 |
Смертность от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет РТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24136,8 |
0,0 |
||||
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях, процентов |
- |
60,3 |
61,1 |
61,7 |
61,7 |
61,8 |
62,1 |
62,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов |
- |
58,4 |
58,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов |
- |
58,4 |
58,8 |
59,2 |
59,6 |
60,0 |
60,4 |
60,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2. Совершенствование комплекса мер первичной профилактики ЗНО, включая расширение перечня исследований программы диспансеризации и профилактических осмотров для обеспечения раннего выявления ЗНО |
Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний |
МЗ РТ |
|
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), процентов |
- |
25,0 |
23,3 |
21,5 |
21,1 |
20,0 |
19,1 |
19,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением, процентов |
- |
- |
- |
66 |
70 |
75 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3. Повышение эффективности мер вторичной профилактики онкологических заболеваний |
Организация и оснащение сети из 8 ЦАОП, обновление порядка и схемы маршрутизации пациентов с учетом возможностей ЦАОП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Внедрение комплекса мер, направленных на развитие амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы |
Развитие амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным ЗНО в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология" |
Переоснащение ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ" и его филиалов медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Внедрение информационных технологий в работу онкологической службы и их интеграция в систему медицинских организаций Республики Татарстан |
Внедрение информационных технологий в работу онкологической службы Республики Татарстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Развитие и совершенствование медицинской помощи пациентам онкологического профиля, оказываемой в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение преемственности противоопухолевой терапии, проводимой в стационарных и амбулаторных условиях |
Повышение эффективности использования "тяжелого" диагностического и терапевтического оборудования: установка КТ, МРТ, ПЭТ, а также радиотерапевтического оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Внедрение в практику медицинских организаций Республики Татарстан, оказывающих медицинскую помощь онкологическим пациентам, мультидисциплинарного подхода в лечении и динамическом наблюдении пациентов |
Обеспечение исполнения врачами-специалистами, средним медицинским персоналом клинических рекомендаций и протоколов ведения онкологических пациентов. Формирование системы внешнего и внутреннего контроля качества медицинской помощи онкологическим больным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Развитие практики применения телемедицинских технологий, разработка алгоритма дистанционного консультирования "врач - врач" на всех этапах оказания медицинской помощи |
Телемедицина с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Разработка и внедрение комплексной программы реабилитации онкологических больных |
Реализация трех этапов организации медицинской реабилитационной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Совершенствование паллиативной помощи онкологическим пациентам |
Основные направления модернизации ПМП. Совершенствование хосписной службы. Создание кабинетов ПМП. Подготовка кадров для системы оказания ПМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
0,0 |
491520,2 |
871283,1 |
317253,5 |
408339,8 |
71637,0 |
127035,8 |
0,0 |
* Список использованных сокращений:
бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - бюджет Российской Федерации;
ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения;
ЗНО - злокачественные новообразования;
КТ - компьютерная томография;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МРТ - магнитно-резонансная томография;
ПМП - паллиативная медицинская помощь;
ПЭТ - позитронно-эмиссионная томография;
ТФОМС РТ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;
ЦАОП - центры амбулаторной онкологической помощи.";
в подпрограмме 3. "Развитие государственно-частного партнерства. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" (далее - Подпрограмма-3):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 2576170,9 тыс. рублей, из них средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2576170,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 2576170,9 тыс. рублей (2013 год - 485945,8 тыс. рублей, 2014 год - 870565,8 тыс. рублей, 2015 год - 455909,0 тыс. рублей, 2016 год - 189204,8 тыс. рублей, 2017 год - 231376,9 тыс. рублей, 2018 год - 208789,3 тыс. рублей, 2019 год - 98882,3 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей, 2021 год - 7100,0 тыс. рублей, 2022 год - 7100,0 тыс. рублей, 2023 год - 7097,0 тыс. рублей, 2024 год - 7100,0 тыс. рублей, 2025 год - 7100,0 тыс. рублей), из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2576170,9 тыс. рублей (2013 год - 485945,8 тыс. рублей, 2014 год - 870565,8 тыс. рублей, 2015 год - 455909,0 тыс. рублей, 2016 год - 189204,8 тыс. рублей, 2017 год - 231376,9 тыс. рублей, 2018 год - 208789,3 тыс. рублей, 2019 год - 98882,3 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей, 2021 год - 7100,0 тыс. рублей, 2022 год - 7100,0 тыс. рублей, 2023 год - 7097,0 тыс. рублей, 2024 год - 7100,0 тыс. рублей, 2025 год - 7100,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Повышение качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения | |||||||||||||||||||||
Развитие конкурентной среды в сфере здравоохранения; привлечение в отрасль дополнительных финансовых источников в рамках заключения концессионных соглашений; участие в реализации программы государственных гарантий частных медицинских организаций |
В рамках развития частно-государственного партнерства планируются заключение и реализация концессионных соглашений с целью оказания конкурентного влияния на всю отрасль здравоохранения республики в целом, сохранив при этом широкую возможность доступа населения к лечению в этих центрах. Развитие аутсорсинга с передачей непрофильных функций сторонним организациям |
Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
2018- 2025 годы |
Объем финансирования немедицинских услуг, переведенных на аутсорсинг, от объема финансирования Программы государственных гарантий, процентов |
2,0 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
бюджет РТ |
208789,3 |
98882,3 |
0 |
7100,0 |
7100,0 |
7097,0 |
7100,0 |
7100,0 |
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 3,3 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года | |||||||||||||||||||||
Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг |
Проведение мониторинга существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг. Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан, в целях обеспечения участия в международных выставках. Разработка и реализация плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2020-2021 годы |
Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
2019- 2025 годы |
Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. человек |
- |
0,42 |
10,6 |
11,0 |
72,1 |
84,1 |
96,6 |
96,6 |
бюджет РТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) |
- |
- |
0,0006 |
0,0006 |
2,256 |
2,258 |
2,259 |
2,259 |
|||||||||||||
Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Татарстан на 2019-2024 годы. Организация деятельности по созданию проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг и обеспечение его функционирования. Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по вопросам экспорта медицинских услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
бюджет РТ |
208789,3 |
98882,3 |
0 |
7100,0 |
7100,0 |
7097,0 |
7100,0 |
7100,0"; |
в подпрограмме 4. "Охрана здоровья матери и ребенка" (региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Татарстан (Татарстан))" на территории Республики Татарстан (Татарстан)) (далее - Подпрограмма-4):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 5260109,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 205234,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3239937,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1073828,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 741109,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 5260109,2 тыс. рублей (2013 год - 738764,1 тыс. рублей, 2014 год - 606183,0 тыс. рублей, 2015 год - 585787,0 тыс. рублей, 2016 год - 17796,9 тыс. рублей, 2017 год - 13794,3 тыс. рублей, 2018 год - 288471,7 тыс. рублей, 2019 год - 290581,3 тыс. рублей, 2020 год - 348232,7 тыс. рублей, 2021 год - 310626,7 тыс. рублей, 2022 год - 363197,5 тыс. рублей, 2023 год - 476179,3 тыс. рублей, 2024 год - 565151,1 тыс. рублей, 2025 год - 655343,6 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 205234,4 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 38736,7 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 56061,9 тыс. рублей, 2024 год - 55753,8 тыс. рублей, 2025 год - 54682,0 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3239937,0 тыс. рублей (2013 год - 2455,8 тыс. рублей, 2014 год - 44625,2 тыс. рублей, 2015 год - 29978,6 тыс. рублей, 2016 год - 17796,9 тыс. рублей, 2017 год - 13794,3 тыс. рублей, 2018 год - 288471,7 тыс. рублей, 2019 год - 290581,3 тыс. рублей, 2020 год - 348232,7 тыс. рублей, 2021 год - 310626,7 тыс. рублей, 2022 год - 363197,5 тыс. рублей, 2023 год - 420117,4 тыс. рублей, 2024 год - 509397,3 тыс. рублей, 2025 год - 600661,6 тыс. рублей);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1073828,6 тыс. рублей (2013 год - 314479,2 тыс. рублей, 2014 год - 373160,1 тыс. рублей, 2015 год - 386189,3 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей);
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 741109,2 тыс. рублей (2013 год - 421829,1 тыс. рублей, 2014 год - 149661,0 тыс. рублей, 2015 год - 169619,1 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цели, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование по мероприятиям Подпрограммы-4" изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Снижение младенческой смертности в Республике Татарстан до 4,2 на 1 000 родившихся живыми к 2024 году | |||||||||||||||||||||
1. Улучшение оказания качества медицинской помощи детскому населению в амбулаторно-поликлинических учреждениях Республики Татарстан |
Дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями |
МЗ РТ*, ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Младенческая смертность, промилле (0,1 процента) |
- |
4,8 |
4,6 |
4,5 |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
бюджет РТ |
288471,7 |
290581,3 |
348232,7 |
310626,7 |
363197,5 |
420117,4 |
509397,3 |
600661,6 |
Реализация в детских поликлиниках/детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в том числе создание и тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детскому населению, в 39 детских поликлиниках/детских поликлинических отделениях медицинских организаций |
МЗ РТ, ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, процентов |
- |
68,1 |
68,3 |
72,7 |
72,8 |
72,9 |
73,0 |
73,0 |
||||||||||
2. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских больницах/детских отделениях |
Проведение капитального и текущего ремонта в детских больницах/детских отделениях |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2019- 2025 годы |
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, промилле (0,1 процента) |
- |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
5,4 |
5,3 |
5,2 |
5,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Развитие профилактического направления в педиатрии |
Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детского населения |
МЗ РТ, ТФОМС РТ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста (число случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста), случаев |
- |
50,8 |
50,5 |
47,0 |
44,5 |
44,3 |
44,0 |
44,0 |
|||||||||
Охрана репродуктивного здоровья подростков |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, процентов |
- |
53,0 |
47,0 |
53,6 |
54,0 |
54,5 |
55,0 |
55,0 |
||||||||||
Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, процентов |
- |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным |
Контроль маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и новорожденных |
МЗ РТ, отделение СФР по РТ (по согласованию) |
2019- 2025 годы |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, процентов |
- |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
|||||||||
Подключение к централизованной системе медицинских учреждений службы родовспоможения и детства (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология" и "неонатология (мониторинг беременных)" |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, процентов |
- |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Обеспечение ранней диагностики заболеваний беременных, плода и новорожденного |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, процентов |
- |
75,0 |
80,0 |
80,0 |
85,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
||||||||||
Укрепление материально-технической базы учреждений акушерско-гинекологической службы |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2019- 2025 годы |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, процентов |
- |
75,0 |
80,0 |
80,0 |
85,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
||||||||||
Подготовка специалистов в области перинатологии, неонатологии, педиатрии |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
|||||||||||||||||||
5. Улучшение оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями |
Строительство корпуса Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" (на условиях софинансирования) |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ, ТО Росздравнадзора по РТ (по согласованию), ТФОМС РТ (по согласованию) |
2021- 2025 годы |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами, процентов |
- |
- |
- |
97,3 |
97,3 |
97,3 |
97,3 |
97,3 |
|||||||||
Подготовка специалистов для работы в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии |
МЗ РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ (по согласованию) |
2021- 2025 годы |
Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, процентов |
- |
- |
- |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||
6. Внедрение новых технологий, организационно-методическая, консультационная работа с федеральными центрами |
По вопросам детской онкологии проведение аудита, строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" в г. Казани, организационно-методическая, консультационная работа с федеральными медицинскими учреждениями (НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (г. Москва), ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава РФ (г. Москва), ФГБУ "Российская детская клиническая больница" (г. Москва), ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава РФ (г. Санкт-Петербург), ФГБУ "Северо-Западный НМИЦ им. В.А. Алмазова" (г. Санкт-Петербург) |
МЗ РТ |
2021- 2025 годы |
Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, процентов |
- |
- |
- |
40 |
70 |
90 |
95 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По направлению детская кардиология работа с НИИ педиатрии и детской хирургии по вопросам организации Центра легочной гипертензии на базе ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ", организационно-методическая, консультационная работа с федеральными центрами (ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой) |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По направлению акушерство, гинекология, неонатология работа с ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова МЗ РФ по вопросам внедрения новых технологий и организационно-методическая, консультационная работа с федеральными центрами |
МЗ РТ |
2019- 2025 годы |
|||||||||||||||||||
7. Совершенствование методов профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку |
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери плоду |
МЗ РТ |
2021- 2025 годы |
Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности, процентов |
- |
- |
- |
95,2 |
95,4 |
95,6 |
95,8 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время родов, процентов |
- |
- |
- |
95,3 |
95,6 |
95,9 |
96,2 |
96,5 |
|||||||||||||
Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку новорожденному, процентов |
- |
- |
- |
99,1 |
99,2 |
99,3 |
99,4 |
99,5 |
|||||||||||||
8. Реализация регионального проекта "Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Республике Татарстан" (подпрограмма 4а) |
|
МЗ РТ |
2023- 2025 годы |
Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа новорожденных, родившихся живыми, не менее, процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
95 |
95 |
бюджет РФ |
- |
- |
- |
- |
- |
56061,9 |
55753,8 |
54682,0 |
Доля новорожденных группы высокого риска, направленных для проведения подтверждающей диагностики в рамках расширенного неонатального скрининга, не менее, процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
95 |
95 |
|||||||||||||
Доля новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении расширенного неонатального скрининга, от общего числа новорожденных, обследованных в рамках расширенного неонатального скрининга, процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||||||||||
Доля новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении расширенного неонатального скрининга, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение, от общего числа новорожденных с впервые в жизни установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, не менее, процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
90 |
95 |
95 |
|||||||||||||
Доля новорожденных с установленными врожденными и (или) наследственными заболеваниями, выявленными при проведении расширенного неонатального скрининга, получающих патогенетическую терапию лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, от общего числа детей, которым установлено диспансерное наблюдение, процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||||
Итого |
|
288471,7 |
290581,3 |
348232,7 |
310626,7 |
363197,5 |
476179,3 |
565151,1 |
655343,6 |
Примечание. Реализация данных проектов осуществляется с учетом возможностей и в пределах средств, направляемых на указанные цели из бюджета Республики Татарстан.
* Список использованных сокращений:
бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ - Казанская государственная медицинская академия - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
НИИ педиатрии и детской хирургии - Научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии;
НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева;
отделение СФР по РТ - отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан;
ТО Росздравнадзора по РТ - Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан;
ТФОМС РТ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава РФ - федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой - федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой";
ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова МЗ РФ - федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава РФ - федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ФГБУ "Российская детская клиническая больница" - федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская детская клиническая больница";
ФГБУ "Северо-Западный НМИЦ им. В.А. Алмазова" - федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Западный национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова".";
в подпрограмме 5. "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Татарстан" (далее - Подпрограмма-5):
строку "Объемы финансирования подпрограммы*" паспорта Подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы* |
Всего - 3018787,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 468035,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2221138,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 329613,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 3018787,0 тыс. рублей (2013 год - 224903,8 тыс. рублей, 2014 год -219241,5 тыс. рублей, 2015 год - 237240,9 тыс. рублей, 2016 год - 131776,9 тыс. рублей, 2017 год - 137733,3 тыс. рублей, 2018 год - 142835,2 тыс. рублей, 2019 год - 148501,1 тыс. рублей, 2020 год - 124617,5 тыс. рублей, 2021 год - 159335,4 тыс. рублей, 2022 год - 413857,3 тыс. рублей, 2023 год - 333421,7 тыс. рублей, 2024 год - 369267,5 тыс. рублей, 2025 год - 376054,9 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 468035,0 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 149187,4 тыс. рублей, 2023 год - 97600,0 тыс. рублей, 2024 год - 112752,4 тыс. рублей, 2025 год - 110876,1 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2221138,5 тыс. рублей (2013 год - 110661,4 тыс. рублей, 2014 год - 117169,9 тыс. рублей, 2015 год - 123941,4 тыс. рублей, 2016 год - 131776,9 тыс. рублей, 2017 год - 137733,3 тыс. рублей, 2018 год - 142835,2 тыс. рублей, 2019 год - 148501,1 тыс. рублей, 2020 год - 124617,5 тыс. рублей, 2021 год - 159335,4 тыс. рублей, 2022 год - 264669,9 тыс. рублей, 2023 год - 239867,2 тыс. рублей, 2024 год - 256515,1 тыс. рублей, 2025 год - 265178,8 тыс. рублей);
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 329613,5 тыс. рублей (2013 год - 114242,4 тыс. рублей, 2014 год - 102071,6 тыс. рублей, 2015 год - 113299,5 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей |
|||||||||||||||
2018 год (базовое значение) |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения | |||||||||||||||||||||
1. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации; развитие санаторно-курортного лечения по следующим категориям: детям в санаториях, подведомственных МЗ РТ, работающим гражданам и жителям Республики Татарстан в рамках Программы государственных гарантий, разработка и внедрение новых организационных моделей (трехэтапной, трехуровневой системы медицинской организации по трем основным профилям), а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения |
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
МЗ РТ* |
2019- 2025 годы |
Увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов от нуждающихся, процентов |
30,1 |
40 |
41 |
42 |
- |
- |
- |
- |
бюджет РТ |
142835,2 |
148501,1 |
124617,5 |
159335,4 |
264669,9 |
238202,6 |
256515,1 |
265178,8 |
бюджет РФ |
- |
- |
- |
- |
149187,4 |
95219,1 |
112752,4 |
110876,1 |
|||||||||||||
Охват санаторно-курортным лечением пациентов, в том числе детей, процентов |
33,5 |
36,0 |
39,0 |
42,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2019- 2025 годы |
Увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с сосудистыми, неврологическими, травматолого-ортопедическими и онкологическими заболеваниями, процентов |
23,7 |
24,0 |
25,0 |
26 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
2. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации |
Оснащение современным медицинским оборудованием медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию |
МЗ РТ |
2022- 2025 годы |
Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году, процентов |
- |
- |
- |
- |
94 |
95 |
96 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году, процентов |
- |
- |
- |
- |
34,5 |
35 |
36 |
37 |
|||||||||||||
Доля оснащенных современным медицинским оборудованием медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, процентов |
- |
- |
- |
- |
27 |
65 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Итого |
142835,2 |
148501,1 |
124617,5 |
159335,4 |
413857,3 |
333421,7 |
369267,5 |
376054,9 |
* Список использованных сокращений:
бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.";
в подпрограмме 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" ("Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Татарстан") (далее - Подпрограмма-6):
строку "Объемы финансирования подпрограммы*" паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы* |
Всего - 2961477,8 тыс. рублей (2013-2025 годы), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 449581,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 352806,7 тыс. рублей (2013-2025 годы); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2159089,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 2961477,8 тыс. рублей (2013 год - 23442,1 тыс. рублей, 2014 год - 35529,1 тыс. рублей, 2015 год - 39752,8 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 453888,7 тыс. рублей, 2021 год - 442451,9 тыс. рублей, 2022 год - 480079,5 тыс. рублей, 2023 год - 515417,3 тыс. рублей, 2024 год - 483405,8 тыс. рублей, 2025 год - 487510,6 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 449581,2 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 78996,1 тыс. рублей, 2021 год - 69482,0 тыс. рублей, 2022 год - 77366,4 тыс. рублей, 2023 год - 74942,5 тыс. рублей, 2024 год - 74942,5 тыс. рублей, 2025 год - 73851,7 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 352806,7 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 57326,1 тыс. рублей, 2021 год - 57868,6 тыс. рублей, 2022 год - 59645,8 тыс. рублей, 2023 год - 58522,1 тыс. рублей, 2024 год - 58864,5 тыс. рублей, 2025 год - 60579,6 тыс. рублей);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2159089,9 тыс. рублей (2013 год - 23442,1 тыс. рублей, 2014 год - 35529,1 тыс. рублей, 2015 год - 39752,8 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 317566,5 тыс. рублей, 2021 год - 315101,3 тыс. рублей, 2022 год - 343067,3 тыс. рублей, 2023 год - 381952,7 тыс. рублей, 2024 год - 349598,8 тыс. рублей, 2025 год - 353079,3 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания | |||||||||||||||||||||
1. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников; адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов; повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи |
Создание кабинетов паллиативной медицинской помощи с выездной патронажной службой |
МЗ РТ* |
2018- 2025 годы |
Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи к взрослым, единиц на 100 тыс. взрослого населения |
- |
- |
- |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
бюджет РТ |
0,0 |
0,0 |
57326,1 |
57868,6 |
59645,8 |
58522,1 |
58864,5 |
60579,6 |
Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи к детям, единиц на 50 тыс. детского населения |
- |
- |
- |
0,1 |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|||||||||||||
Совершенствование существующей службы стационарной паллиативной медицинской помощи |
|
2018- 2025 годы |
Обеспеченность паллиативными койками, коек на 10 тыс. взрослого населения |
0,56 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,97 |
1,0 |
1,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
78996,1 |
69482,0 |
77366,4 |
74942,5 |
74942,5 |
73851,7 |
|
Обеспеченность паллиативными койками сестринского ухода, коек на 10 тыс. взрослого населения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан |
0,0 |
0,0 |
317566,5 |
315101,3 |
343067,3 |
381952,7 |
349598,8 |
353079,3 |
||||
Обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям, коек на 10 тыс. детского населения |
0,33 |
0,33 |
0,35 |
0,37 |
0,37 |
0,41 |
0,43 |
0,43 |
|||||||||||||
|
|
|
Доля пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, в организации социального обслуживания, от общего числа пролеченных пациентов по паллиативной медицинской помощи, процентов |
- |
1 |
1 |
1,37 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
Совершенствование хосписной службы |
|
2018- 2025 годы |
Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, всего, процентов |
22 |
54 |
60 |
34,55 |
35 |
75 |
90 |
90 |
||||||||||
Число некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, которые получили меры государственной поддержки, в том числе в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации, на оказание услуг, предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, включая организацию оказания паллиативной медицинской помощи и содействие в ее получении, единиц |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
Обезболивание пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи |
|
2018- 2025 годы |
Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания): в инвазивных лекарственных формах, процентов |
- |
- |
- |
- |
80 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||
Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания): в неинвазивных лекарственных формах короткого действия, процентов |
- |
- |
- |
0 |
1 |
70 |
90 |
90 |
|||||||||||||
Объем заявленной потребности в лекарственных препаратах, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями (60-дневный курс обезболивания): в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия, процентов |
- |
- |
- |
58 |
59 |
90 |
95 |
95 |
|||||||||||||
Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: в инвазивных лекарственных формах, процентов |
- |
- |
- |
100 |
80 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||||
Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: в неинвазивных лекарственных формах короткого действия, процентов |
- |
- |
- |
0 |
40 |
70 |
80 |
80 |
|||||||||||||
Полнота выборки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ: в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия, процентов |
- |
- |
- |
50 |
55 |
75 |
80 |
80 |
|||||||||||||
Подготовка кадров для работы в области оказания паллиативной помощи |
|
2018- 2025 годы |
Число врачей (физических лиц на занятых должностях) в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь, число врачей (физических лиц) |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
Итого |
0,0 |
0,0 |
453888,7 |
442451,9 |
480079,5 |
515417,3 |
483405,8 |
487510,6 |
* Список использованных сокращений:
бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан.";
в подпрограмме 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (далее - Подпрограмма-7):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы* |
Всего - 13262714,3 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 7117992,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 6144722,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 13262714,3 тыс. рублей (2013 год - 3126854,1 тыс. рублей, 2014 год - 475266,5 тыс. рублей, 2015 год - 182442,6 тыс. рублей, 2016 год - 241651,6 тыс. рублей, 2017 год - 196899,6 тыс. рублей, 2018 год - 182883,7 тыс. рублей, 2019 год - 231668,9 тыс. рублей, 2020 год - 4867290,0 тыс. рублей, 2021 год - 907995,7 тыс. рублей, 2022 год - 1693749,8 тыс. рублей, 2023 год - 377772,6 тыс. рублей, 2024 год - 389119,6 тыс. рублей, 2025 год - 389119,6 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 7117992,2 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 40000,0 тыс. рублей, 2015 год - 33500,0 тыс. рублей, 2016 год - 62400,0 тыс. рублей, 2017 год - 36 000 тыс. рублей, 2018 год - 28761,6 тыс. рублей, 2019 год - 51620,0 тыс. рублей, 2020 год - 4681138,0 тыс. рублей, 2021 год - 495232,4 тыс. рублей, 2022 год - 1419690,2 тыс. рублей, 2023 год - 85200,0 тыс. рублей, 2024 год - 93000,0 тыс. рублей, 2025 год - 91450,0 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 6144722,1 тыс. рублей (2013 год - 3126854,1 тыс. рублей, 2014 год - 435266,5 тыс. рублей, 2015 год - 148942,6 тыс. рублей, 2016 год - 179251,6 тыс. рублей, 2017 год - 160899,6 тыс. рублей, 2018 год - 154122,1 тыс. рублей, 2019 год - 180048,9 тыс. рублей, 2020 год - 186152,0 тыс. рублей, 2021 год - 412763,3 тыс. рублей, 2022 год - 274059,6 тыс. рублей, 2023 год - 292572,6 тыс. рублей, 2024 год - 296119,6 тыс. рублей, 2025 год - 297669,6 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности медицинскими кадрами системы здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
1. Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками |
Обеспечение численности врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях не менее 14223 врачей и 37792 средних медицинских специалистов |
МЗ РТ* |
2018- 2025 годы |
Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения, условных единиц |
30,7 |
32,3 |
33,0 |
33,8 |
34,6 |
35,4 |
36,2 |
36,2 |
бюджет РТ |
154122,1 |
180048,9 |
186152,0 |
412763,3 |
274059,6 |
292572,6 |
296119,6 |
297669,6 |
бюджет РФ |
28761,6 |
51620,0 |
4681138,0 |
495232,4 |
1419690,2 |
85200,0 |
93000,0 |
91450,0 |
|||||||||||||
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения, условных единиц |
87,1 |
89,6 |
90,9 |
92,1 |
93,5 |
94,8 |
96,2 |
96,2 |
|||||||||||||
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек на 10 тыс. населения |
17,1 |
17,5 |
17,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, человек на 10 тыс. населения, условных единиц |
- |
- |
- |
18,4 |
18,8 |
19,1 |
19,7 |
19,7 |
|||||||||||||
Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения, условных единиц |
- |
- |
- |
13,1 |
13,5 |
14,0 |
14,4 |
14,4 |
|||||||||||||
Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения, условных единиц |
- |
- |
- |
6,8 |
6,9 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
|||||||||||||
Поэтапная ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
2. Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки |
Вовлечение специалистов (врачей и средних медицинских работников) в систему непрерывного образования, в том числе с использованием дистанционно-образовательных технологий |
МЗ РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ (по согласованию), медицинские училища и колледжи |
2018- 2025 годы |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процентов нарастающим итогом: врачами, процентов |
66,3 |
82,1 |
84,2 |
87,8 |
90,2 |
94,1 |
95,5 |
95,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процентов нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, процентов |
85,7 |
87,4 |
88,9 |
91,7 |
96 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, процентов |
- |
- |
- |
97,3 |
97,5 |
98,0 |
98,5 |
98,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Обеспечение притока в медицинские организации Республики Татарстан врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль | |||||||||||||||||||||
3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи |
Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи |
МЗ РТ, МФ РТ |
2018- 2025 годы |
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Республике Татарстан, процентов |
203,6 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан, процентов |
102,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
4. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |
Работа аккредитационных центров на базах образовательных учреждений для проведения первичной специализированной, периодической аккредитации, создания симуляционно-тренинговых условий для обучения в рамках НМО |
МЗ РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ (по согласованию), медицинские училища и колледжи |
2018- 2025 годы |
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, процентов |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
23,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом |
2,837 |
13,906 |
17,112 |
39,629 |
43,721 |
47,813 |
51,905 |
51,905 |
|||||||||||||
Раннее выявление семейной гиперхолестеринемии у лиц трудоспособного возраста и членов их семей с целью снижения смертности от болезней системы кровообращения | |||||||||||||||||||||
5. Раннее выявление семейной гиперхолестеринемии у лиц трудоспособного возраста и членов их семей с целью снижения смертности от болезней системы кровообращения |
Развитие медицинской науки в практической деятельности медицинских работников в части раннего выявления семейной гиперхолестеринемии у лиц трудоспособного возраста и членов их семей с целью снижения смертности от болезней системы кровообращения |
МЗ РТ, ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ (по согласованию), КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ (по согласованию), ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ", ГАУЗ "ГКБ N 7" г. Казани, ГАУ РТ "Диспетчерский центр МЗ РТ", ГАУЗ "МКДЦ", ГАУЗ "РКБ МЗ РТ", генетическая лаборатория Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ (по согласованию) |
2019- 2021 годы |
Рост числа лиц, обследованных на выявление семейной гиперхолестеринемии (взрослые и дети), человек |
- |
300 |
300 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |||||||||||||||||||||
Итого |
182883,7 |
231668,9 |
4867290,0 |
907995,7 |
1693749,8 |
377772,6 |
389119,6 |
389119,6 |
* Список использованных сокращений:
бюджет РТ - средства бюджета Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
ГАУ РТ "Диспетчерский центр МЗ РТ" - государственное автономное учреждение Республики Татарстан "Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "ГКБ N 7" г. Казани - государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 7" г. Казани;
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "МКДЦ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Межрегиональный клинико-диагностический центр";
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
К(П)ФУ - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет";
КГМА - филиал ФГБОУ ДПО "РМАНПО" МЗ РФ - Казанская государственная медицинская академия - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
НМО - непрерывное медицинское образование;
ФГБОУ ВО "КГМУ" МЗ РФ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации.";
в подпрограмме 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - Подпрограмма-8):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 31713089,6 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства бюджета Республики Татарстан - 31649375,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 63713,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 31713089,6 тыс. рублей (2013 год - 433692,6 тыс. рублей, 2014 год - 1070854,3 тыс. рублей, 2015 год - 1363417,0 тыс. рублей, 2016 год - 740526,1 тыс. рублей, 2017 год - 725842,6 тыс. рублей, 2018 год - 1051542,0 тыс. рублей, 2019 год - 1132214,9 тыс. рублей, 2020 год - 1202610,7 тыс. рублей, 2021 год - 1409639,2 тыс. рублей, 2022 год - 1882314,0 тыс. рублей, 2023 год - 6724540,3 тыс. рублей, 2024 год - 6961037,2 тыс. рублей, 2025 год - 7014858,7 тыс. рублей), из них:
средства бюджета Республики Татарстан - 31649375,8 тыс. рублей (2013 год - 433692,6 тыс. рублей, 2014 год - 1070854,3 тыс. рублей, 2015 год - 1363417,0 тыс. рублей, 2016 год - 740526,1 тыс. рублей, 2017 год - 719745,4 тыс. рублей, 2018 год - 1045705,3 тыс. рублей, 2019 год - 1121515,2 тыс. рублей, 2020 год - 1192125,0 тыс. рублей, 2021 год - 1399084,8 тыс. рублей, 2022 год - 1872103,8 тыс. рублей, 2023 год - 6714710,4 тыс. рублей, 2024 год - 6961037,2 тыс. рублей, 2025 год - 7014858,7 тыс. рублей);
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, -63713,8 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 6097,2 тыс. рублей, 2018 год - 5836,7 тыс. рублей, 2019 год - 10699,7 тыс. рублей, 2020 год - 10485,7 тыс. рублей, 2021 год - 10554,4 тыс. рублей, 2022 год - 10210,2 тыс. рублей, 2023 год - 9829,9 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях | |||||||||||||||||||||
1. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания. 2. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. 3. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан регионального уровня ответственности. 4. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. 5. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах больных гепатитами В и С, заболеваниями, характеризующимися повышенным кровяным давлением. 6. Обеспечение потребности в антиретровирусных препаратах больных, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитом В и С. 7. Обеспечение потребности в препаратах второй линии больных хроническим миелолейкозом и миеломной болезнью, у которых возникла резистентность. 8. Организация лечения больных острым инфарктом миокарда и инсультом в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, рекомендациями, протоколами ведения больных. 9. Обеспечение потребности в тромболитических препаратах больных с инфарктом миокарда и с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 10. Обеспечение потребности в препаратах для лечения рассеянного склероза при оказании медицинской помощи в стационарных условиях |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
МЗ РТ* |
2018- 2025 годы |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, процентов |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
бюджет РТ |
1045705,3 |
1121515,2 |
1192125,0 |
1399084,8 |
1872103,8 |
6714710,4 |
6961037,2 |
7014858,7 |
бюджет РФ |
5836,7 |
10699,7 |
10485,7 |
10554,4 |
10210,2 |
9829,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Итого |
1051542,0 |
1132214,9 |
1202610,7 |
1409639,2 |
1882314,0 |
6724540,3 |
6961037,2 |
7014858,7 |
* Список использованных сокращений:
бюджет РТ - средства бюджета Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан.";
в подпрограмме 9. "Развитие информатизации в здравоохранении" (далее - Подпрограмма-9):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-9 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 2394957,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1152628,4 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1242329,1 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-9 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 2394957,5 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 212113,6 тыс. рублей, 2020 год - 529140,7 тыс. рублей, 2021 год - 433406,4 тыс. рублей, 2022 год - 759631,2 тыс. рублей, 2023 год - 262860,7 тыс. рублей, 2024 год - 197804,9 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 1152628,4 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 126938,0 тыс. рублей, 2020 год - 428604,0 тыс. рублей, 2021 год - 107872,2 тыс. рублей, 2022 год - 180331,3 тыс. рублей, 2023 год - 148660,9 тыс. рублей, 2024 год - 160222,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1242329,1 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 85175,6 тыс. рублей, 2020 год - 100536,7 тыс. рублей, 2021 год - 325534,2 тыс. рублей, 2022 год - 579299,9 тыс. рублей, 2023 год - 114199,8 тыс. рублей, 2024 год - 37582,9 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Татарстан за счет создания единого регионального цифрового контура на основе ГИС ЭЗ РТ* и организации механизмов информационного взаимодействия государственных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан, на основе ГИС ЭЗ РТ, интегрированной с ГИС ЭЗ РТ в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, Портале государственных услуг Республики Татарстан, доступных для всех граждан Республики Татарстан к 2024 году | |||||||||||||||||||||
1. Повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответствующими уполномоченными органами |
Обеспечение возможности для граждан Республики Татарстан использовать услуги (сервисы) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций |
МЗ РТ, РМИАЦ |
2019- 2025 годы |
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, тыс. человек |
- |
148,05 |
283,39 |
433,78 |
589,96 |
802,06 |
970,8 |
970,8 |
бюджет РФ |
0,0 |
126938,0 |
428604,0 |
107872,2 |
180331,3 |
148660,9 |
160222,0 |
0,0 |
Медицинские организации государственной системы здравоохранения, использующие медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ |
МЗ РТ, РМИАЦ |
2019- 2025 годы |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов |
- |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
бюджет РТ |
0,0 |
85175,6 |
100536,7 |
325534,2 |
579299,9 |
114199,8 |
37582,9 |
0,0 |
|
Медицинские организации государственной системы здравоохранения, обеспечивающие преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения |
МЗ РТ, РМИАЦ |
2019- 2025 годы |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов |
- |
33 |
67 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Медицинские организации государственной системы здравоохранения, обеспечивающие доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций |
МЗ РТ, РМИАЦ |
2019- 2025 годы |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, процентов |
- |
5 |
23 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов |
- |
- |
- |
89 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, процентов |
- |
- |
- |
40 |
48 |
56 |
63 |
63 |
|||||||||||||
Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период, процентов |
- |
- |
- |
13 |
38 |
76 |
90 |
90 |
|||||||||||||
Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, процентов |
- |
- |
- |
46 |
64 |
82 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Итого |
0,0 |
212113,6 |
529140,7 |
433406,4 |
759631,2 |
262860,7 |
197804,9 |
0,0 |
* Список использованных сокращений:
бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
ЕПГУ - Единый портал государственных услуг и функций;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
ЕГИСЗ - единая государственная информационная система в сфере здравоохранения;
ГИС ЭЗ РТ - государственная информационная система "Электронное здравоохранение Республики Татарстан";
РМИАЦ - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр".";
в подпрограмме 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" (далее - Подпрограмма-10):
строку "Объемы финансирования подпрограммы*" паспорта Подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы* |
Всего - 589491552,2 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 8074518,5 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 73608338,0 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан; страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, по предварительной оценке, - 157366059,9 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год); средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 350442635,8 тыс. рублей (с 2013 по 2025 год)"; |
раздел III Подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 589491552,2 тыс. рублей (2013 год - 872572,3 тыс. рублей, 2014 год -851201,7 тыс. рублей, 2015 год - 900981,7 тыс. рублей, 2016 год - 33494726,6 тыс. рублей, 2017 год - 34918045,1 тыс. рублей, 2018 год - 43824163,2 тыс. рублей, 2019 год - 48985161,4 тыс. рублей, 2020 год - 54811865,9 тыс. рублей, 2021 год - 63892940,3 тыс. рублей, 2022 год - 65255921,6 тыс. рублей, 2023 год - 74230108,3 тыс. рублей, 2024 год - 80118283,9 тыс. рублей, 2025 год - 87335580,2 тыс. рублей), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 8074518,5 тыс. рублей (2013 год - 4485,2 тыс. рублей, 2014 год - 4584,9 тыс. рублей, 2015 год - 4036,7 тыс. рублей, 2016 год - 4196,5 тыс. рублей, 2017 год - 5130,9 тыс. рублей, 2018 год - 5367,6 тыс. рублей, 2019 год - 3657,2 тыс. рублей, 2020 год - 795210,0 тыс. рублей, 2021 год - 7050921,3 тыс. рублей, 2022 год - 176230,3 тыс. рублей, 2023 год - 6567,3 тыс. рублей, 2024 год - 6919,5 тыс. рублей, 2025 год - 7211,1 тыс. рублей);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 73608338,0 тыс. рублей (2013 год - 868087,1 тыс. рублей, 2014 год - 846616,8 тыс. рублей, 2015 год - 896945,0 тыс. рублей, 2016 год - 919917,6 тыс. рублей, 2017 год - 963529,6 тыс. рублей, 2018 год - 2331261,7 тыс. рублей, 2019 год - 3529705,7 тыс. рублей, 2020 год - 4510630,0 тыс. рублей, 2021 год - 5374358,6 тыс. рублей, 2022 год - 8902533,0 тыс. рублей, 2023 год - 11269594,2 тыс. рублей, 2024 год - 14784376,2 тыс. рублей, 2025 год - 18410782,5 тыс. рублей);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 157366059,9 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 12882462,4 тыс. рублей, 2017 год - 12936944,5 тыс. рублей, 2018 год - 14218877,8 тыс. рублей, 2019 год - 14314496,9 тыс. рублей, 2020 год - 14748339,8 тыс. рублей, 2021 год - 15448950,2 тыс. рублей, 2022 год - 16221650,5 тыс. рублей, 2023 год - 17589896,8 тыс. рублей, 2024 год - 18877681,7 тыс. рублей, 2025 год - 20126759,3 тыс. рублей);
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 350442635,8 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 19688150,1 тыс. рублей, 2017 год - 21012440,1 тыс. рублей, 2018 год - 27268656,1 тыс. рублей, 2019 год - 31137301,6 тыс. рублей, 2020 год - 34757686,1 тыс. рублей, 2021 год - 36018710,2 тыс. рублей, 2022 год - 39955507,8 тыс. рублей, 2023 год - 45364050,0 тыс. рублей, 2024 год - 46449306,5 тыс. рублей, 2025 год - 48790827,3 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в высокотехнологичных медицинских центрах и вновь создаваемых жилых комплексах в городах Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
1. Приближение первичной медико-санитарной помощи к населению по принципу "шаговой доступности"; обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению в республиканских ВМП-центрах и их филиалах, в межмуниципальных центрах |
Завершение строительства: ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ", ГАУЗ "РКПД", строительство детского стационара ГАУЗ "РКИБ им. проф. А.Ф. Агафонова", ГАУЗ "РКПБ", строительство: медицинского пункта (пос. Отары), 10 офисов ВОП (г. Казань), 8 офисов ВОП (г. Нижнекамск), 60 офисов ВОП (г. Набережные Челны), 3 офисов ВОП (г. Альметьевск), перинатального центра на базе ГАУЗ "РКБ МЗ РТ", детского консультативно-диагностического центра "Заречье", ГАУЗ "Городская детская поликлиника N 7" г. Казани, строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением МСЧ ФГАОУ ВО К(П)ФУ, создание межмуниципального центра "Камская многопрофильная больница" на базе ГАУЗ "Городская больница N 5" с открытием ПЧКВ-центра и концентрацией оказания экстренной медицинской помощи для северо-восточного района города и близлежащих муниципальных образований, ГАУЗ РТ "БСМП" г. Набережные Челны, строительство поликлиники ГАУЗ "Клиническая больница N 2" г. Казани, врачебной амбулатории в пос. Салмачи г. Казани, реконструкция: ГАУЗ "АДГБ с ПЦ", ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" |
МЗ РТ*, МСА и ЖКХ РТ |
2018- 2025 годы |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет |
74,35 |
75,03 |
72,28 |
71,46 |
72,16 |
74,06 |
74,55 |
75,03 |
бюджет РФ |
5367,6 |
3657,2 |
795210,0 |
7050921,3 |
176230,3 |
6567,3 |
6919,5 |
7211,1 |
Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения |
11,4 |
11,0 |
13,9 |
16,9 |
15,5 |
15,0 |
14,5 |
13,0 |
|||||||||||||
2. Повышение ресурсоэффективности в медицинских учреждениях и организациях |
Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учреждениях и организациях: оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения; обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения; установка приборов учета и регулирования энергоресурсов; применение менее энергоемких приемников энергоресурсов; введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии; внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла |
МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт х ч/кв. метр |
52,4 |
51,0 |
49,9 |
49,9 |
49,9 |
49,9 |
49,9 |
49,9 |
бюджет РТ |
2331261,7 |
3529705,7 |
4510630,0 |
5374358,6 |
8902533,0 |
11269594,2 |
14784376,2 |
18410782,5 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. метр |
0,19 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
14218877,8 |
14314496,9 |
14748339,8 |
15448950,2 |
16221650,5 |
17589896,8 |
18877681,7 |
20126759,3 |
||||
Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека |
44 |
43,5 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека |
19 |
18,5 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
ОМС |
27268656,1 |
31137301,6 |
34757686,1 |
36018710,2 |
39955507,8 |
45364050,0 |
46449306,5 |
48790827,3 |
||||
Удельный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека |
1002 |
1001 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|||||||||||||
Итого |
43824163,2 |
48985161,4 |
54811865,9 |
63892940,3 |
65255921,6 |
74230108,3 |
80118283,9 |
87335580,2 |
* Список использованных сокращений:
бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
ВМП - высокотехнологичная медицинская помощь;
ВОП - врач общей практики;
ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения;
ГАУЗ "АДГБ с ПЦ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром";
ГАУЗ РТ "БСМП" - государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи";
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "РКИБ им. проф. А.Ф. Агафонова" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова";
ГАУЗ "РКПД" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер";
ГАУЗ "РКПБ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая психиатрическая больница имени академика В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан";
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" - государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан имени профессора М.З. Сигала";
МСЧ ФГАОУ ВО К(П)ФУ - медико-санитарная часть федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет";
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
ПЧКВ-центры - центры первичных чрескожных коронарных вмешательств;
ОМС - обязательное медицинское страхование;
ТФОМС РТ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан.";
в подпрограмме 12. "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года" (далее - Подпрограмма-12):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта Подпрограммы-12 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
Всего - 77917058,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке (2015-2025 годы), - 75403336,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета, по предварительной оценке (2015-2025 годы), - 2513722,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла"; |
раздел III Подпрограммы-12 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 77917058,6 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 3094033,8 тыс. рублей, 2016 год - 7709175,9 тыс. рублей, 2017 год - 8076553,7 тыс. рублей, 2018 год - 8454020,5 тыс. рублей, 2019 год - 6029663,8 тыс. рублей, 2020 год - 6432169,0 тыс. рублей, 2021 год - 9830442,5 тыс. рублей, 2022 год - 9591730,5 тыс. рублей, 2023 год - 12806716,3 тыс. рублей, 2024 год - 2000000,0 тыс. рублей, 2025 год - 3892552,6 тыс. рублей), в том числе:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 75403336,6 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 3094033,8 тыс. рублей, 2016 год - 7709175,9 тыс. рублей, 2017 год - 8076553,7 тыс. рублей, 2018 год - 8454020,5 тыс. рублей, 2019 год - 5378500,8 тыс. рублей, 2020 год - 5161610,0 тыс. рублей, 2021 год - 9238442,5 тыс. рублей, 2022 год - 9591730,5 тыс. рублей, 2023 год - 12806716,3 тыс. рублей, 2024 год - 2000000,0 тыс. рублей, 2025 год - 3892552,6 тыс. рублей);
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2513722,0 тыс. рублей (2013 год - 0,0 тыс. рублей, 2014 год - 0,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 651163,0 тыс. рублей, 2020 год - 1270559,0 тыс. рублей, 2021 год - 592000,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы и финансирование по ее мероприятиям
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг |
|
||||||||||||||||||||
1. Обеспечение системности организации охраны здоровья |
Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения |
МСА и ЖКХ РТ*, МЗ РТ |
2018- 2025 годы |
Доля государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, процентов |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
бюджет РТ |
8454020,5 |
5378500,8 |
5161610,0 |
9238442,5 |
9591730,5 |
12806716,3 |
2000000,0 |
3892552,6 |
бюджет РФ |
0,0 |
651163,0 |
1270559,0 |
592000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016-2025 годы |
МФ РТ, МЭ РТ, МСА и ЖКХ РТ, МЗ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию) |
2018- 2025 годы |
|||||||||||||||||||
Итого |
|
8454020,5 |
6029663,8 |
6432169,0 |
9830442,5 |
9591730,5 |
12806716,3 |
2000000,0 |
3892552,6 |
* Список использованных сокращений:
бюджет РТ - средства бюджета Республики Татарстан;
бюджет РФ - федеральный бюджет;
МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан;
НО "ИВФ РТ" - некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан".";
приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Установить, что настоящее постановление действует до 31 декабря 2023 года включительно.
Премьер-министр |
А.В. Песошин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2023 г. N 1765 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года"
Действует до 31 декабря 2023 г. включительно
Опубликование:
официальный портал правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 31 января 2024 г.
журнал "Собрание законодательства Республики Татарстан", N 27, 9 апреля 2024 г.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 июня 2024 г. N 448 настоящий документ признан утратившим силу с 24 июня 2024 г.