Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приложению N 6
к Порядку проведения мониторинга
качества финансового менеджмента,
утвержденному приказом
управления финансов администрации
городского округа - город
Волжский Волгоградской области
от 26.03.2024 N 19
Показатели
качества организации и осуществления внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля
N показателя |
Наименование показателя |
Переменные, используемые для расчета показателя качества финансового менеджмента |
Вес |
Расчет значения показателя качества финансового менеджмента |
Комментарий |
1 |
Качество организации внутреннего финансового аудита |
Наличие у главного администратора средств бюджета: 1) ведомственного (внутреннего) акта, обеспечивающего осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита; 2) принятого решение об образовании субъекта внутреннего финансового аудита |
0,3 |
где n - количество требований к организации внутреннего финансового аудита, установленных федеральными стандартами внутреннего финансового аудита; e i=1, если соблюдается i-е требование к организации внутреннего финансового аудита; e i=0, если не соблюдается i-е требование к организации внутреннего финансового аудита |
Показатель отражает степень соблюдения требований к организации и порядку передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита, установленных федеральным стандартом внутреннего финансового аудита. Негативно расценивается не соблюдение требований. |
2 |
Качество планирования, факт проведения, реализации результатов внутреннего финансового аудита и составления годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита |
Наличие у главного администратора средств бюджета: 1) утвержденного плана внутреннего финансового аудита; 2) программы аудиторского мероприятия; 3) заключения по результатам проведения аудиторского мероприятия; 4) годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита |
0,2 |
где n - количество требований к качеству планирования, проведения и реализации аудиторского мероприятия: соответствие требованиям федеральных стандартов внутреннего финансового аудита; e i=1, если i-e требование выполнено полностью; e i=0,5, если i-e требование выполнено частично; e i=0, если i-e требование не выполнено |
Показатель отражает степень соблюдения требований к планированию, и проведению, реализации результатов внутреннего финансово аудита и составлению годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита, установленных федеральными стандартами внутреннего финансового аудита. Негативно расценивается не соблюдение требований, отсутствие перечисленных документов. |
3 |
Организация и осуществление ведомственного контроля |
Наличие у главного администратора средств бюджета: 1) ведомственного акта, регламентирующего осуществление ведомственного контроля; 2) утвержденного плана проверок ведомственного контроля; 3) акта по результату проверки ведомственного контроля; 4) годовой отчетности о результатах осуществления проверок в рамках ведомственного контроля; 5) ведомственного акта, регламентирующего осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд; 6) утвержденного плана проверок ведомственного контроля в сфере закупок; 7) акта по результату проверки ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд |
0,2 |
где Рв - наличие регламента осуществления ведомственного контроля. Значение равно наличие регламента - 1, отсутствие регламента - 0; Рз - наличие регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. Значение равно наличие регламента - 1, отсутствие регламента - 0; Фп - количество фактически проведенных проверок ведомственного контроля в отчетном периоде (за исключение проверок в сфере закупок) Пп - количество по плану проверок ведомственного контроля (за исключение проверок в сфере закупок). При Фп>Пп значение Пмин - минимальное количество проверок согласно установленному порядку исходя из количества подведомственных учреждений (предприятий). Главный администратор средств бюджета проводит проверки: если подведомственных учреждений (предприятий) 5 и более - не менее 2 проверок, менее 5 - 1 проверка. Значение равно при выполнении условий порядка - 1, не выполнение - 0,5. Фпз - количество фактически проведенных проверок ведомственного контроля в сфере закупок |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.