Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к Порядку организации и осуществления
внутреннего финансового аудита в Министерстве
труда и социального развития Омской области
форма
ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах деятельности Министерства труда
и социального развития
Омской области за 20____г.
1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:
_________________________________________________________________________
(количество плановых аудиторских мероприятий, количество
аудиторских мероприятий, проведенных в рамках переданных
полномочий по осуществлению внутреннего финансового
аудита (при наличии), информация о внесении изменений в план
проведения аудиторских мероприятий в течение отчетного
финансового года, а в случае невыполнения плана - информация
о причинах его невыполнения)
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых
аудиторских мероприятий:_________________________________________________
(при наличии)
3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:
_________________________________________________________________________
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной
бюджетной отчетности:____________________________________________________
5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:
_________________________________________________________________________
(включая информацию о достижении целевых значений показателей
качества финансового менеджмента)
6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и
рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита:___________________
_________________________________________________________________________
7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках,
бюджетных рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по
минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего
финансового контроля, и их причинах:_____________________________________
_________________________________________________________________________
8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению
качества финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных
рисков:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Информация о результата
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.