В соответствии с решением Березниковской городской Думы от 27.03.2024 N 561 "О бюджете муниципального образования "Город Березники" Пермского края на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов", подпунктами 6.1.1, 6.1.3 пункта 6.1 раздела VI Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Березники" Пермского края, утвержденного постановлением администрации города Березники от 27.08.2018 N 2100, администрация города Березники постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу "Жилище и транспорт", утвержденную постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 N 568 (далее - изменения).
2. Официально обнародовать настоящее постановление и изменения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, путем официального опубликования в официальном сетевом издании - "Официальный портал правовой информации города Березники", расположенном в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и разместить настоящее постановление в официальном печатном издании газете "Два берега Камы".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального обнародования в официальном сетевом издании, и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.03.2024.
Глава города Березники глава администрации города Березники |
А.А. Казаченко |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города Березники
от 04.06.2024 N 01-02-864
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Жилище и транспорт", утвержденную постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 N 568
1. Графу вторую позиции "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" раздела I изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования по муниципальной программе, всего - 4 158 285,6 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 442 754,8 тыс. руб.;
2020 год, всего - 564 927,3 тыс. руб.;
2021 год, всего - 319 299,0 тыс. руб.;
2022 год, всего - 300 541,1 тыс. руб.;
2023 год, всего - 641 861,3 тыс. руб.;
2024 год, всего - 820 345,1 тыс. руб.;
2025 год, всего - 369 249,2 тыс. руб.;
2026 год, всего - 384 371,8 тыс. руб.;
2027 год, всего - 314 936,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 1 763 907,9 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 219 505,3 тыс. руб.;
2020 год, всего - 305 263,5 тыс. руб.;
2021 год, всего - 107 849,3 тыс. руб.;
2022 год, всего - 107 447,7 тыс. руб.;
2023 год, всего - 434 215,3 тыс. руб.;
2024 год, всего - 483 292,4 тыс. руб.;
2025 год, всего - 35 444,8 тыс. руб.;
2026 год, всего - 35 444,8 тыс. руб.;
2027 год, всего - 35 444,8 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 2 389 877,7 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 222 749,5 тыс. руб.;
2020 год, всего - 259 163,8 тыс. руб.;
2021 год, всего - 210 949,7 тыс. руб.;
2022 год, всего - 192 593,4 тыс. руб.;
2023 год, всего - 207 146,0 тыс. руб.;
2024 год, всего - 336 552,7 тыс. руб.;
2025 год, всего - 333 304,4 тыс. руб.;
2026 год, всего - 348 427,0 тыс. руб.;
2027 год, всего - 278 991,2 тыс. руб.;
средства собственников помещений в МКД - 4 500,00 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2020 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2021 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2022 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2023 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2024 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2025 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2027 год, всего - 500,0 тыс. руб.".
2. В разделе VI:
2.1. в подразделе 6.1:
2.1.1. позицию "Целевые показатели Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели Подпрограммы 1 |
1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД. 2. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций. 3. Процент исполнения мероприятий по обследованию и восстановлению аварийных участков конструкций МКД. 4. Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования. 5. Доля МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники. 6. Количество МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники. 7. Количество заявок, по которым принято положительное решение о финансовом обеспечении части затрат, связанных с выполнением работ по обустройству детских и (или) спортивных площадок. 8. Количество МКД, в отношении которых проведен капитальный ремонт общего имущества |
2.1.2. графу вторую позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 1, всего - 296 877,7 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 14 671,5 тыс. руб.;
2020 год, всего - 25 426,1 тыс. руб.;
2021 год, всего - 28 783,6 тыс. руб.;
2022 год, всего - 29 625,4 тыс. руб.;
2023 год, всего - 13 364,8 тыс. руб.;
2024 год, всего - 64 923,8 тыс. руб.;
2025 год, всего - 50 084,4 тыс. руб.;
2026 год, всего - 56 729,5 тыс. руб.;
2027 год, всего - 13 268,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 292 377,7 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 14 171,5 тыс. руб.;
2020 год, всего - 24 926,1 тыс. руб.;
2021 год, всего - 28 283,6 тыс. руб.;
2022 год, всего - 29 125,4 тыс. руб.;
2023 год, всего - 12 864,8 тыс. руб.;
2024 год, всего - 64 423,8 тыс. руб.;
2025 год, всего - 49 584,4 тыс. руб.;
2026 год, всего - 56 229,5 тыс. руб.;
2027 год, всего - 12 768,6 тыс. руб.;
средства собственников помещений в МКД - 4 500,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2020 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2021 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2022 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2023 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2024 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2025 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 500,0 тыс. руб.;
2027 год, всего - 500,0 тыс. руб.";
2.2. графу вторую позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" подраздела 6.2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 2, всего - 2 539 600,3 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 177 249,0 тыс. руб.;
2020 год, всего - 211 471,0 тыс. руб.;
2021 год, всего - 176 844,4 тыс. руб.;
2022 год, всего - 175 695,5 тыс. руб.;
2023 год, всего - 476 811,9 тыс. руб.;
2024 год, всего - 446 159,6 тыс. руб.;
2025 год, всего - 273 270,3 тыс. руб.;
2026 год, всего - 301 049,3 тыс. руб.;
2027 год, всего - 301 049,3 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 803 031,8 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 26 940,7 тыс. руб.;
2020 год, всего - 56 990,9 тыс. руб.;
2021 год, всего - 35 595,5 тыс. руб.;
2022 год, всего - 32 451,3 тыс. руб.;
2023 год, всего - 315 584,2 тыс. руб.;
2024 год, всего - 229 134,8 тыс. руб.;
2025 год, всего - 35 444,8 тыс. руб.;
2026 год, всего - 35 444,8 тыс. руб.;
2027 год, всего - 35 444,8 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 1 736 568,5 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 150 308,3 тыс. руб.;
2020 год, всего - 154 480,1 тыс. руб.;
2021 год, всего - 141 248,9 тыс. руб.;
2022 год, всего - 143 244,2 тыс. руб.;
2023 год, всего - 161 227,7 тыс. руб.;
2024 год, всего - 217 024,8 тыс. руб.;
2025 год, всего - 237 825,5 тыс. руб.;
2026 год, всего - 265 604,5 тыс. руб.;
2027 год, всего - 265 604,5 тыс. руб.";
2.3. графу вторую позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" подраздела 6.3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 3, всего - 123 852,6 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 35 291,4 тыс. руб.;
2020 год, всего - 72 313,3 тыс. руб.;
2021 год, всего - 13 746,6 тыс. руб.;
2022 год, всего - 2 501,3 тыс. руб.;
2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 84 772,2 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 29 450,0 тыс. руб.;
2020 год, всего - 48 942,7 тыс. руб.;
2021 год, всего - 6 379,5 тыс. руб.;
2022 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 39 080,4 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 5 841,4 тыс. руб.;
2020 год, всего - 23 370,6 тыс. руб.;
2021 год, всего - 7 367,1 тыс. руб.;
2022 год, всего - 2 501,3 тыс. руб.;
2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.";
2.4. графу вторую позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4" подраздела 6.4 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 4, всего -743 370,4 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 81 090,7 тыс. руб.;
2020 год, всего - 61 154,6 тыс. руб.;
2021 год, всего - 24 770,3 тыс. руб.;
2022 год, всего - 73 842,6 тыс. руб.;
2023 год, всего - 132 799,8 тыс. руб.;
2024 год, всего - 309 261,7 тыс. руб.;
2025 год, всего - 45 894,5 тыс. руб.;
2026 год, всего - 13 938,1 тыс. руб.;
2027 год, всего - 618,1 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 468 477,6 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 32 267,9 тыс. руб.;
2020 год, всего - 18 169,3 тыс. руб.;
2021 год, всего - 5 108,6 тыс. руб.;
2022 год, всего - 57 125,0 тыс. руб.;
2023 год, всего - 101 649,2 тыс. руб.;
2024 год, всего - 254 157,6 тыс. руб.;
2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 274 892,8 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 48 822,8 тыс. руб.;
2020 год, всего - 42 985,3 тыс. руб.;
2021 год, всего - 19 661,7 тыс. руб.;
2022 год, всего - 16 717,6 тыс. руб.;
2023 год, всего - 31 150,6 тыс. руб.;
2024 год, всего - 55 104,1 тыс. руб.;
2025 год, всего - 45 894,5 тыс. руб.;
2026 год, всего - 13 938,1 тыс. руб.;
2027 год, всего - 618,1 тыс. руб.";
2.5. графу вторую позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5" подраздела 6.5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 5, всего - 445 843,7 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 133 272,2 тыс. руб.;
2020 год, всего - 188 604,3 тыс. руб.;
2021 год, всего - 75 154,1 тыс. руб.;
2022 год, всего - 18 876,3 тыс. руб.;
2023 год, всего - 17 281,9 тыс. руб.;
2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 12 654,9 тыс. руб.;
2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 407 626,3 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 130 846,7 тыс. руб.;
2020 год, всего - 181 160,6 тыс. руб.;
2021 год, всего - 60 765,7 тыс. руб.;
2022 год, всего - 17 871,4 тыс. руб.;
2023 год, всего - 16 981,9 тыс. руб.;
2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 38 217,4 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 2 425,5 тыс. руб.;
2020 год, всего - 7 443,7 тыс. руб.;
2021 год, всего - 14 388,4 тыс. руб.;
2022 год, всего - 1 004,9 тыс. руб.;
2023 год, всего - 300,0 тыс. руб.;
2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 12 654,9 тыс. руб.;
2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.";
2.6. графу вторую позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6" подраздела 6.6 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 6, всего - 8 740,9 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 1 180,0 тыс. руб.;
2020 год, всего - 5 958,0 тыс. руб.;
2021 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2022 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2023 год, всего - 1 602,9 тыс. руб.;
2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
средства краевого бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2020 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2021 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2022 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2023 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета - 8 740,9 тыс. руб., в том числе:
2019 год, всего - 1 180,0 тыс. руб.;
2020 год, всего - 5 958,0 тыс. руб.;
2021 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2022 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2023 год, всего - 1 602,9 тыс. руб.;
2024 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2025 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2026 год, всего - 0,0 тыс. руб.;
2027 год, всего - 0,0 тыс. руб.".
3. Приложения 1 и 2 к муниципальной программе "Жилище и транспорт", утвержденной постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 N 568, изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Жилище и транспорт"
Целевые показатели муниципальной программы "Жилище и транспорт"
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Ответственный исполнитель |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
|||||||||||||
2017 год (факт) |
2018 год (план) |
2019 год (план) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
2026 год (план) |
2027 год (план) |
источник формирования целевого показателя |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
1. |
Цель 1: организация безопасных условий проживания в многоквартирных домах (далее - МКД) |
||||||||||||||||
1.1. |
Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в МКД для приведения в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
||||||||||||||||
1.2. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
Управление городского хозяйства администрации города Березники (далее - УГХ) |
% |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Методика |
||
1.3. |
Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования "Город Березники" Пермского края (далее - муниципальное образование) |
||||||||||||||||
1.4. |
Задача 2.1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования |
||||||||||||||||
1.5. |
Целевой показатель 2.1.1. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам |
УГХ |
% |
99,1 |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Методика |
||
1.6. |
Целевой показатель 2.1.2. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок |
УГХ |
% |
- |
- |
- |
- |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
не менее 95% рейсов |
Методика |
||
1.7. |
Цель 3: организация газоснабжения населения в границах муниципального образования |
||||||||||||||||
1.8. |
Задача 3.1.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной жилой застройки муниципального образования |
||||||||||||||||
1.9. |
Целевой показатель 3.1.1. Доля населения муниципального образования, использующего газ в бытовых целях |
УГХ |
% |
91 |
86 |
86 |
86,3 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
87,1 |
Методика |
||
1.10. |
Цель 4: организация водоснабжения населения в границах муниципального образования |
||||||||||||||||
1.11. |
Задача 4.1.Обеспечение централизованным водоснабжением населения на территории муниципального образования |
||||||||||||||||
1.12. |
Целевой показатель 4.1.1. Доля населения муниципального образования, обеспеченного централизованным водоснабжением |
УГХ |
% |
- |
95 |
95 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
Методика |
||
1.13. |
Цель 5: организация водоотведения в границах муниципального образования |
||||||||||||||||
1.14. |
Задача 5.1.Обеспечение системой централизованного водоотведения МКД на территории муниципального образования |
||||||||||||||||
1.15. |
Целевой показатель 5.1.1. Доля населения муниципального образования, проживающего в МКД, обеспеченного и имеющего возможность обеспечения централизованным водоотведением |
УГХ |
% |
- |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
Методика |
||
1.16. |
Цель 6: организация теплоснабжения в границах муниципального образования |
||||||||||||||||
1.17. |
Задача 6.1.Приведение объектов теплоснабжения в нормативное состояние на территории муниципального образования |
||||||||||||||||
1.18. |
Целевой показатель 6.1.1. Доля модернизированных объектов теплоснабжения |
УГХ |
% |
- |
0 |
26 |
30 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
Методика |
||
2. |
Подпрограмма 1 "Жилище" |
||||||||||||||||
2.1. |
Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в МКД |
||||||||||||||||
2.2. |
Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
||||||||||||||||
2.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий МКД |
УГХ |
% |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Методика |
||
2.4. |
Задача 1.2.Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов |
||||||||||||||||
2.5. |
Целевой показатель 1.2.1. Процент исполнения мероприятий по мониторингу технического состояния строительных конструкций |
УГХ |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Методика |
||
2.6. |
Задача 1.3.Обследование и восстановление аварийных участков конструкций МКД |
||||||||||||||||
2.7. |
Целевой показатель 1.3.1. Процент исполнения мероприятий по обследованию и восстановлению аварийных участков конструкций МКД |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Методика |
||
2.8. |
Задача 1.4.Приведение в нормативное состояние общего имущества МКД |
||||||||||||||||
2.9. |
Целевой показатель 1.4.1. Доля отремонтированных подъездов МКД в общем количестве подъездов МКД, расположенных на территории муниципального образования |
УГХ |
% |
- |
- |
- |
- |
3,2 |
3,2 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
Методика |
||
2.10. |
Целевой показатель 1.4.2. Доля МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники |
УГХ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
2.11. |
Целевой показатель 1.4.3. Количество МКД, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД в городе Березники |
УГХ |
единицы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
2.12. |
Целевой показатель 1.4.4. Количество заявок, по которым принято положительное решение о финансовом обеспечении части затрат, связанных с выполнением работ по обустройству детских и (или) спортивных площадок |
УГХ |
единицы |
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
2.13. |
Целевой показатель 1.4.5. Количество МКД, в отношении которых проведен капитальный ремонт общего имущества |
УГХ |
единицы |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
15 |
16 |
|
|
||
3. |
Подпрограмма 2 "Транспорт" |
||||||||||||||||
3.1. |
Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах муниципального образования |
||||||||||||||||
3.2. |
Задача 1.1.Организация транспортного обслуживания населения муниципального образования |
||||||||||||||||
3.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования
|
УГХ |
единицы |
4046 |
4946 |
4946 |
2328 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
3.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Процент выполнения рейсов по маршрутам регулярных перевозок - не менее 95% |
УГХ |
% |
- |
- |
- |
95% |
95% |
95% |
95% |
95% |
95% |
95% |
95% |
Производственная программа |
||
4. |
Подпрограмма 3 "Газификация районов муниципального образования" |
||||||||||||||||
4.1. |
Цель 1: обеспечение населения муниципального образования услугой газоснабжения в целях повышения качества жизни |
||||||||||||||||
4.2. |
Задача 1.1.Строительство распределительных газопроводов |
||||||||||||||||
4.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля жилых домов, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях |
УГХ |
% |
- |
19 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Методика |
||
4.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Протяженность построенных распределительных газопроводов |
УГХ |
км |
- |
- |
- |
8,367 |
7,9787 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.5. |
Целевой показатель 1.1.3. Количество разработанных проектов по строительству распределительных газопроводов |
УГХ |
единицы |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
5. |
Подпрограмма 4 "Централизованное водоснабжение районов муниципального образования" |
||||||||||||||||
5.1. |
Цель 1: повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования питьевой водой |
||||||||||||||||
5.2. |
Задача 1.1.Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам |
||||||||||||||||
5.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля жилых домов, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоснабжением |
УГХ |
% |
|
34 |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Методика |
||
5.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние |
УГХ |
единицы. |
- |
- |
- |
31 |
25 |
5 |
15 |
9 |
5 |
5 |
5 |
|
||
6. |
Подпрограмма 5 "Централизованное водоотведение районов муниципального образования" |
||||||||||||||||
6.1. |
Цель 1: организация безопасного проживания в границах муниципального образования |
||||||||||||||||
6.2. |
Задача 1.1.Строительство и реконструкция систем водоотведения в границах муниципального образования |
||||||||||||||||
6.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, обеспеченных и имеющих возможность обеспечения централизованным водоотведением |
УГХ |
% |
- |
85 |
85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Методика |
||
6.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов водоотведения в нормативное состояние |
УГХ |
единицы |
- |
- |
- |
10 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
||
7. |
Подпрограмма 6 "Модернизация объектов теплоснабжения муниципального образования" |
||||||||||||||||
7.1. |
Цель 1: организация бесперебойного теплоснабжения населения в границах муниципального образования |
||||||||||||||||
7.2. |
Задача 1.1.Инженерно-техническая оптимизация объектов теплоснабжения |
||||||||||||||||
7.3. |
Целевой показатель 1.1.1. Доля объектов теплоснабжения, соответствующих нормативному состоянию |
УГХ |
% |
- |
0 |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Методика |
||
7.4. |
Целевой показатель 1.1.2. Количество мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и прочее, реализованных в целях приведения объектов теплоснабжения в нормативное состояние |
УГХ |
единицы |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
-
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Березники Пермского края от 4 июня 2024 г. N 01-02-864 "О внесении изменений в муниципальную программу "Жилище и транспорт", утвержденную постановлением администрации города Березники от 28.02.2019 N 568"
Вступает в силу с 8 июня 2024 г., и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2024 г.
Опубликование:
газета "Два берега Камы", 7 июня 2024 г. N 22