В соответствии со статьями 78-79 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик, утвержденного решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года N 169, Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2024 года.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2024 года в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.
3. Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета городского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, утвержденных на 2024 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик" и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик "admnalchik.ru" в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
Глава |
Т. Ахохов |
Утвержден
постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик
от 21 августа 2024 г. N 1881
Отчет
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2024 года
Наименование показателей |
Годовой план, в тыс руб |
Исполнено, в тыс руб |
В % к годовому плану |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Доходы | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
2 739 510,7 |
1 116 589,7 |
40,8 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
1 945 240,9 |
793 985,7 |
40,8 |
Налог на доходы физических лиц |
000 10102000 010000 по |
1 530 460,6 |
581 129,3 |
38,0 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
000 103 02000 010000 по |
18 245,2 |
8 778,3 |
48,1 |
Налоги на совокупный доход |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
129 535,1 |
97 136,4 |
75,0 |
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
201400,0 |
77 244,4 |
38,4 |
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
65 600,0 |
29 709,9 |
45,3 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,0 |
-12,6 |
0,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
794 269,8 |
322 604,0 |
40,6 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 1100000 00 0000 000 |
426 704,4 |
147 423,1 |
34,5 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
000 1 12 01000 010000 120 |
920,6 |
180,2 |
19,6 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 01994 04 0000 130 |
184 280,4 |
99 796,3 |
54,2 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
128 806,4 |
52 987,1 |
41,1 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
16 400,1 |
6 012,1 |
36,7 |
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
37 157,9 |
16 205,2 |
43,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
5 060 122,9 |
2 693 220,4 |
53,2 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
5 058 620,3 |
2 693 191,8 |
53,2 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 10000 00 0000 150 |
14 590,0 |
14 590,0 |
100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
000 2 02 20000 00 0000 150 |
1612 839,9 |
682 129,6 |
42,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 30000 00 0000 150 |
3 000 055,4 |
1 581791,8 |
52,7 |
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 40000 00 0000 150 |
431 135,0 |
414 680,4 |
96,2 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
000 2 04 00000 00 0000 000 |
900,0 |
920,7 |
0,0 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
000 2 04 04000 04 0000 150 |
900,0 |
920,7 |
0,0 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 07 00000 00 0000 000 |
602,6 |
1 325,2 |
0,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
000 2 07 04000 04 0000 150 |
602,6 |
1 325,2 |
0,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,0 |
-2 217,3 |
0,0 |
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов |
000 2 19 25064 04 0000 150 |
0,0 |
-2 217,3 |
0,0 |
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ |
000 2 08 00000 00 0000 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
000 2 08 04000 04 0000 150 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
|
7 799 633,6 |
3 809 810,1 |
48,8 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
334 914,4 |
159 377,9 |
47,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
7 929,7 |
3 520,3 |
44,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
208 835,0 |
103 605,8 |
49,6 |
Судебная система |
0105 |
11,2 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
27 426,3 |
13 570,5 |
49,5 |
Резервные фонды |
01 11 |
248,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 13 |
90 464,2 |
38 681,3 |
42,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 00 |
37 735,2 |
13 770,3 |
36,5 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 10 |
37 735,2 |
13 770,3 |
36,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 00 |
2 054 665,2 |
1 253 310,2 |
61,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 05 |
10 772,2 |
4 610,8 |
42,8 |
Транспорт |
04 08 |
504 968,3 |
504 968,3 |
100,0 |
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) |
04 09 |
1 501 078,8 |
742 210,0 |
49,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 12 |
37 845,9 |
1 521,1 |
4,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 00 |
795 245,6 |
274 137,8 |
34,5 |
Жилищное хозяйство |
05 01 |
320 319,4 |
3 784,0 |
1,2 |
Коммунальное хозяйство |
05 02 |
30 013,6 |
6 060,0 |
20,2 |
Благоустройство |
05 03 |
384 637,3 |
234 829,5 |
61,1 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 05 |
60 275,3 |
29 464,3 |
48,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 00 |
4 120 779,6 |
2 054 490,0 |
49,9 |
Дошкольное образование |
07 01 |
1 532 746,8 |
736 737,6 |
48,1 |
Общее образование |
07 02 |
2 340 256,4 |
1 184 023,7 |
50,6 |
Дополнительное образование детей |
07 03 |
218 296,7 |
118 588,5 |
54,3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 05 |
3 397,8 |
2 392,4 |
70,4 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 07 |
3 552,7 |
225,1 |
6,3 |
Другие вопросы в области образования |
07 09 |
22 529,2 |
12 522,7 |
55,6 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 00 |
263 957,8 |
104 905,8 |
39,7 |
Культура |
08 01 |
256 060,8 |
101217,7 |
39,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 04 |
7 897,0 |
3 688,1 |
46,7 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 00 |
98 570,0 |
57 173,9 |
58,0 |
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
9 323,8 |
4 617,1 |
49,5 |
Социальное обеспечение населения |
10 03 |
6 210,3 |
3 884,0 |
62,5 |
Охрана семьи и детства |
10 04 |
72 005,1 |
43 636,9 |
60,6 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
11030,8 |
5 035,9 |
45,7 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
115 345,6 |
53 759,5 |
99,3 |
Спорт высших достижений |
1103 |
112 268,0 |
52 131,0 |
46,4 |
Развитие физической культуры и спорта |
1105 |
3 077,6 |
1 628,5 |
52,9 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
7 652,0 |
3 115,2 |
40,7 |
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
7 652,0 |
3 115,2 |
40,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 01 |
132 250,0 |
57 778,0 |
43,7 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 01 |
132 250,0 |
57 778,0 |
43,7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
7 961 115,4 |
4 031 818,6 |
50,6 |
Источники финансирования дефицита бюджета | ||||
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО: |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
161 481,8 |
222 008,5 |
X |
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
803 0102 00 00 04 0000 710 |
850 000,0 |
206 000,0 |
24,2 |
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
803 0102 00 00 04 0000 810 |
850 000,0 |
637 560,0 |
75,0 |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) |
803 0103 0100 04 5200 710 |
643 582,0 |
592 560,0 |
92,1 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) |
803 0103 0100 04 5200 810 |
643 582,0 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств во временном распоряжении |
892 0106 10 02 04 0001 550 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА |
000 0105 00 00 00 0000 000 |
161481,8 |
41 008,5 |
25,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
892 0105 02 0104 0000 510 |
-9 293 215,6 |
-4 673 541,1 |
50,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
892 0105 02 0104 0000 610 |
9 454 697,4 |
4 714 549,6 |
49,9 |
Сведения о расходовании средств резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик за 1 полугодие 2024 года
Наименование показателя |
Сумма, в тыс. руб. |
План |
6 590,9 |
Фактически израсходовано |
4 132,3 |
Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их содержание за 1 полугодие 2024 год
N |
Наименование показателя |
Фактическая численность |
Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, в тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Муниципальных служащих |
288 |
92 688,2 |
2 |
Работников муниципальных учреждений |
7 066 |
1 943 589,7 |
ВСЕГО: |
7 354 |
2 036 277,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 21 августа 2024 г. N 1881 "Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2024 года"
Опубликование:
официальный сайт местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (www.admnalchik.ru) 21 августа 2024 г.
газета "Нальчик" от 29 августа 2024 г. N 35