В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 26.09.2024 N 258 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 12.12.2023 N 179 "О бюджете Полевского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", сводной бюджетной росписью Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы" (в редакции от 05.03.2024 N 230-ПА, от 30.05.2024 N 565-ПА) (далее - Программа), изложив в новой редакции:
1) строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации" Паспорта Программы:
"Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 1 330 057,92 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 309 538,35 тыс. рублей, 2024 год - 350 899,12 тыс. рублей, 2025 год - 329 726,67 тыс. рублей, 2026 год - 339 893,78 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 140,00 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 70,00 тыс. рублей, 2024 год - 70,00 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, областной бюджет: 13 271,27 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 8 128,67 тыс. рублей, 2024 год - 5 142,60 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, местный бюджет: 1 213 157,44 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 274 234,73 тыс. рублей, 2024 год - 319 160,86 тыс. рублей, 2025 год - 304 797,30 тыс. рублей, 2026 год - 314 964,48 тыс. рублей, внебюджетные источники: 103 489,21 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 27 104,95 тыс. рублей, 2024 год - 26 525,66 тыс. рублей, 2025 год - 24 929,30 тыс. рублей, 2026 год - 24 929,30 тыс. рублей "; |
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации" Паспорта подпрограммы 1:
"Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 647 711,33 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 145 455,94 тыс. рублей, 2024 год - 169 089,39 тыс. рублей, 2025 год - 162 852,35 тыс. рублей, 2026 год - 170 313,65 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 140,00 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 70,00 тыс. рублей, 2024 год - 70,00 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, областной бюджет: 60,00 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 30,00 тыс. рублей, 2024 год - 30,00 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, местный бюджет: 600 039,15 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 132 851,31 тыс. рублей, 2024 год - 157 001,24 тыс. рублей, 2025 год - 151 362,65 тыс. рублей, 2026 год - 158 823,95 тыс. рублей, внебюджетные источники: 47ь 472,18 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 12 504,63 тыс. рублей, 2024 год - 11 988,15 тыс. рублей, 2025 год - 11 489,70 тыс. рублей, 2026 год -11 489,70 тыс. рублей "; |
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации" Паспорта подпрограммы 2:
"Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 370 579,95 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 89 799,41 тыс. рублей, 2024 год - 97 943,78 тыс. рублей, 2025 год - 91 478,30 тыс. рублей, 2026 год - 91 358,46 тыс. рублей, из них: областной бюджет: 4 150,37 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 4 150,37 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 тыс. рублей, 2026 год - 0,0 тыс. рублей, местный бюджет: 326 486,67 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 74 598,04 тыс. рублей, 2024 год - 87 861,27 тыс. рублей, 2025 год - 82 073,60 тыс. рублей, 2026 год - 81 953,76 тыс. рублей, внебюджетные источники: 39 942,91 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 11 051,00 тыс. рублей, 2024 год - 10 082,51 тыс. рублей, 2025 год - 9 404,70 тыс. рублей, 2026 год - 9 404,70 тыс. рублей "; |
4) строку "Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации" Паспорта подпрограммы 3:
"Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 83 809,20 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 18 111,07 тыс. рублей, 2024 год - 25 235,19 тыс. рублей, 2025 год - 19 791,17 тыс. рублей, 2026 год - 20 671,77 тыс. рублей, из них: областной бюджет: 2 588,30 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 2024 год - 2 588,30 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, местный бюджет: 65 606,28 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 14 773,47 тыс. рублей, 2024 год - 18 239,67 тыс. рублей, 2025 год - 15 856,27 тыс. рублей, 2026 год - 16 736,87 тыс. рублей, внебюджетные источники: 15 614,62 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 3 337,60 тыс. рублей, 2024 год - 4 407,22 тыс. рублей, 2025 год - 3 934,90 тыс. рублей, 2026 год - 3 934,90 тыс. рублей "; |
5) строку "Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации" Паспорта подпрограммы 4:
"Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 58 420,50 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 14 771,71 тыс. рублей, 2024 год - 15 610,68 тыс. рублей, 2025 год - 13 844,62 тыс. рублей, 2026 год - 14 193,49 тыс. рублей, из них: областной бюджет: 6 472,60 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 3 948,30 тыс. рублей, 2024 год - 2 524,30 тыс. рублей, 2025 год - 0,00 тыс. рублей, 2026 год - 0,00 тыс. рублей, местный бюджет: 51 947,90 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 10 823,41 тыс. рублей, 2024 год - 13 086,38 тыс. рублей, 2025 год - 13 844,62 тыс. рублей, 2026 год - 14 193,49 тыс. рублей "; |
6) строку "Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации" Паспорта подпрограммы 5:
"Объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 169 536,94 тыс. рублей в том числе: 2023 год - 41 400,22 тыс. рублей, 2024 год - 43 020,08 тыс. рублей, 2025 год - 41 760,23 тыс. рублей, 2026 год - 43 356,41 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 169 077,44 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 41 188,50 тыс. рублей, 2024 год - 42 972,30 тыс. рублей, 2025 год - 41 660,23 тыс. рублей, 2026 год - 43 256,41 тыс. рублей, внебюджетные источники: 459,50 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 211,72 тыс. рублей, 2024 год - 47,78 тыс. рублей, 2025 год - 100,00 тыс. рублей, 2026 год - 100,00 тыс. рублей "; |
7) раздел 3 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы" Программы:
"План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы"
Номер строки |
Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения |
Получатель бюджетных средств/исполнитель мероприятия |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
|
1 330 057,92 |
309 538,35 |
350 899,12 |
329 726,67 |
339 893,78 |
|
2 |
федеральный бюджет |
|
140,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
областной бюджет |
|
13 271,27 |
8 128,67 |
5 142,60 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
местный бюджет |
|
1 213 157,44 |
274 234,73 |
319 160,86 |
304 797,37 |
314 964,48 |
|
5 |
внебюджетные источники |
|
103 489,21 |
27 104,95 |
26 525,66 |
24 929,30 |
24 929,30 |
|
6 |
Прочие нужды |
|
1 330 057,92 |
309 538,35 |
350 899,12 |
329 726,67 |
339 893,78 |
|
7 |
федеральный бюджет |
|
140,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
областной бюджет |
|
13 271,27 |
8 128,67 |
5 142,60 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
местный бюджет |
|
1 213 157,44 |
274 234,73 |
319 160,86 |
304 797,37 |
314 964,48 |
|
10 |
внебюджетные источники |
|
103 489,21 |
27 104,95 |
26 525,66 |
24 929,30 |
24 929,30 |
|
11 |
ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
|
||||||
12 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
|
647 711,33 |
145 455,94 |
169 089,39 |
162 852,35 |
170 313,65 |
|
13 |
федеральный бюджет |
|
140,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
областной бюджет |
|
60,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
местный бюджет |
|
600 039,15 |
132 851,31 |
157 001,24 |
151 362,65 |
158 823,95 |
|
16 |
внебюджетные источники |
|
47 472,18 |
12 504,63 |
11 988,15 |
11 489,70 |
11 489,70 |
|
17 |
"Прочие нужды" |
|
||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
647 711,33 |
145 455,94 |
169 089,39 |
162 852,35 |
170 313,65 |
|
19 |
федеральный бюджет |
|
140,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
областной бюджет |
|
60,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
местный бюджет |
|
600 039,15 |
132 851,31 |
157 001,24 |
151 362,65 |
158 823,95 |
|
22 |
внебюджетные источники |
|
47 472,18 |
12 504,63 |
11 988,15 |
11 489,70 |
11 489,70 |
|
23 |
Мероприятие 1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
419 811,78 |
92 529,73 |
107 423,64 |
107 560,43 |
112 297,98 |
1.1.1.1., 1.1.1.4., 1.1.1.5., 1.1.1.6., 1.1.1.7., 1.1.1.8., 1.1.1.9., 5.1.1.1. |
24 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
283 791,63 |
61 603,55 |
71 826,42 |
73 269,82 |
77 091,84 |
|
25 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
95 810,55 |
20 972,87 |
25 488,19 |
24 216,98 |
25 132,51 |
|
26 |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
12 652,05 |
3 170,93 |
3 253,26 |
3 113,93 |
3 113,93 |
|
27 |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
27 557,55 |
6 782,38 |
6 855,77 |
6 959,70 |
6 959,70 |
|
28 |
Мероприятие 1.2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
197 981,63 |
42 959,27 |
51 479,20 |
50 229,02 |
53 314,14 |
1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3., 1.1.1.4., 1.1.1.5., 1.1.1.7., 1.1.1.8., 5.1.1.1. |
29 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
197 878,41 |
42 946,05 |
51 449,20 |
50 199,02 |
53 284,14 |
|
30 |
внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
103,22 |
13,22 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|
31 |
Мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
7 159,36 |
2 538,10 |
1 849,12 |
1 386,07 |
1 386,07 |
1.1.1.1., 1.1.1.5. |
32 |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
4 203,44 |
1 632,18 |
999,12 |
786,07 |
786,07 |
|
33 |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
2 955,92 |
905,92 |
850,00 |
600,00 |
600,00 |
|
34 |
Мероприятие 1.4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
13 270,54 |
4 407,08 |
3 384,44 |
2 739,51 |
2 739,51 |
1.1.1.1., 5.1.1.1. |
35 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК и НТ" |
5 213,67 |
1 306,47 |
1 434,80 |
1 236,20 |
1 236,20 |
|
36 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
1 139,47 |
138,73 |
576,04 |
212,35 |
212,35 |
|
37 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
329,49 |
96,75 |
81,58 |
75,58 |
75,58 |
|
38 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
6 587,91 |
2 865,13 |
1 292,02 |
1 215,38 |
1 215,38 |
|
39 |
Мероприятие 1.5. Обеспечение электроэнергией сквера (дендрологического парка), Городского парка: центральной аллеи в течение года, Снежного городка в период его подготовки, строительства и работы (в том числе кредиторская задолженность) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
780,98 |
251,20 |
173,11 |
176,57 |
180,10 |
5.1.1.1. |
40 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
780,98 |
251,20 |
173,11 |
176,57 |
180,10 |
|
41 |
Мероприятие 1.6. Содержание и вывоз мусора с территории Городского парка |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
667,10 |
99,71 |
182,82 |
187,87 |
196,70 |
5.1.1.1. |
42 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
667,10 |
99,71 |
182,82 |
187,87 |
196,70 |
|
43 |
Мероприятие 1.7. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 755,08 |
1 755,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1., 1.1.1.8. |
44 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1 285,23 |
1 285,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
268,33 |
268,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
201,52 |
201,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
47 |
Мероприятие 1.8. Реализация мероприятий, направленных на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
796,63 |
199,16 |
199,16 |
199,16 |
199,15 |
1.1.1.1., 5.1.1.1. |
48 |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
796,63 |
199,16 |
199,16 |
199,16 |
199,15 |
|
49 |
Мероприятие 1.9. Выполнение мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
5 088,23 |
516,61 |
4 197,90 |
373,72 |
0,00 |
1.1.1.1., 1.1.1.8. |
50 |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
5 088,23 |
516,61 |
4 197,90 |
373,72 |
0,00 |
|
51 |
Мероприятие 1.10. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
400,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3. |
52 |
федеральный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
140,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 |
областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
60,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
|
54 |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
55 |
Мероприятие 1.11. Проведение инженерных изысканий, проектирования, экспертиза документации, строительство клуба в с. Полдневая |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
|
|
|
|
|
1.1.1.8. |
56 |
местный бюджет |
МБУ "УГХ" ПГО |
- |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
|
||||||
58 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
|
370 579,95 |
89 799,41 |
97 943,78 |
91 478,30 |
91 358,46 |
|
59 |
областной бюджет |
|
4 150,37 |
4 150,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60 |
местный бюджет |
|
326 486,67 |
74 598,04 |
87 861,27 |
82 073,60 |
81 953,76 |
|
61 |
внебюджетные источники |
|
39 942,91 |
11 051,00 |
10 082,51 |
9 404,70 |
9 404,70 |
|
62 |
"Прочие нужды" |
|
||||||
63 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
370 579,95 |
89 799,41 |
97 943,78 |
91 478,30 |
91 358,46 |
|
64 |
областной бюджет |
|
4 150,37 |
4 150,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
65 |
местный бюджет |
|
326 486,67 |
74 598,04 |
87 861,27 |
82 073,60 |
81 953,76 |
|
66 |
внебюджетные источники |
|
39 942,91 |
11 051,00 |
10 082,51 |
9 404,70 |
9 404,70 |
|
67 |
Мероприятие 2.1. Организация предоставления дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
362 004,09 |
84 552,00 |
96 715,33 |
90 228,30 |
90 508,46 |
1.1.1.1., 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3., 2.1.1.4., 2.1.1.5., 2.1.1.6., 2.1.1.7., 2.1.1.8., 5.1.1.1. |
68 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
61 828,07 |
13 524,61 |
17 762,56 |
15 126,71 |
15 414,19 |
|
69 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
106 068,03 |
23 802,62 |
28 313,97 |
27 035,10 |
26 916,34 |
|
70 |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
158 190,57 |
37 270,81 |
41 784,74 |
39 511,79 |
39 623,23 |
|
71 |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
22 377,92 |
6 270,83 |
5 599,69 |
5 253,70 |
5 253,70 |
|
72 |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДШИ" |
5 276,09 |
1 358,49 |
1 416,80 |
1 250,40 |
1 250,40 |
|
73 |
внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
8 263,41 |
2 324,64 |
1 837,57 |
2 050,60 |
2 050,60 |
|
74 |
Мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 025,49 |
1 097,04 |
1 228,45 |
850,00 |
850,00 |
2.1.1.1., 2.1.1.4. |
75 |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
2 121,35 |
621,35 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
76 |
внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
1 904,14 |
475,69 |
728,45 |
350,00 |
350,00 |
|
77 |
Мероприятие 2.3. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
2.1.1.1. |
78 |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДТТТИ" |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|
79 |
Мероприятие 2.4. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения |
ОМС Управление культурой ПГО |
4 150,37 |
4 150,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.3. |
80 |
областной бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
656,59 |
656,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
81 |
областной бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
1 321,48 |
1 321,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
82 |
областной бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
2 172,30 |
2 172,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
83 |
ПОДПРОГРАММА 3. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ НА БАЗЕ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" |
|
||||||
84 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ НА БАЗЕ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" |
|
83 809,20 |
18 111,07 |
25 235,19 |
19 791,17 |
20 671,77 |
|
85 |
областной бюджет |
|
2 588,30 |
0,00 |
2 588,30 |
0,00 |
0,00 |
|
86 |
местный бюджет |
|
65 606,28 |
14 773,47 |
18 239,67 |
15 856,27 |
16 736,87 |
|
87 |
внебюджетные источники |
|
15 614,62 |
3 337,60 |
4 407,22 |
3 934,90 |
3 934,90 |
|
88 |
"Прочие нужды" |
|
||||||
89 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
83 809,20 |
18 111,07 |
25 235,19 |
19 791,17 |
20 671,77 |
|
90 |
областной бюджет |
|
2 588,30 |
0,00 |
2 588,30 |
0,00 |
0,00 |
|
91 |
местный бюджет |
|
65 606,28 |
14 773,47 |
18 239,67 |
15 856,27 |
16 736,87 |
|
92 |
внебюджетные источники |
|
15 614,62 |
3 337,60 |
4 407,22 |
3 934,90 |
3 934,90 |
|
93 |
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
53 266,10 |
11 396,30 |
13 408,03 |
13 964,67 |
14 497,10 |
3.1.1.1., 3.1.1.2. |
94 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
53 266,10 |
11 396,30 |
13 408,03 |
13 964,67 |
14 497,10 |
|
95 |
Мероприятие 3.2. Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
21 591,66 |
5 283,49 |
5 740,03 |
5 284,07 |
5 284,07 |
3.1.1.1., 3.1.1.2. |
96 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
5 977,04 |
1 945,89 |
1 332,81 |
1 349,17 |
1 349,17 |
|
97 |
внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
15 614,62 |
3 337,60 |
4 407,22 |
3 934,90 |
3 934,90 |
|
98 |
Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт, ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 864,31 |
1 431,28 |
0,00 |
542,43 |
890,60 |
3.1.1.1., 3.1.1.2. |
99 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
2 864,31 |
1 431,28 |
0,00 |
542,43 |
890,60 |
|
100 |
Мероприятие 3.4. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
6 087,13 |
0,00 |
6 087,13 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1.1., 3.1.1.2. |
101 |
областной бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
2 588,30 |
0,00 |
2 588,30 |
0,00 |
0,00 |
|
102 |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
3 498,83 |
0,00 |
3 498,83 |
0,00 |
0,00 |
|
103 |
ПОДПРОГРАММА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ |
|
||||||
104 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ |
|
58 420,50 |
14 771,71 |
15 610,68 |
13 844,62 |
14 193,49 |
|
105 |
областной бюджет |
|
6 472,60 |
3 948,30 |
2 524,30 |
0,00 |
0,00 |
|
106 |
местный бюджет |
|
51 947,90 |
10 823,41 |
13 086,38 |
13 844,62 |
14 193,49 |
|
107 |
"Прочие нужды" |
|
||||||
108 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
58 420,50 |
14 771,71 |
15 610,68 |
13 844,62 |
14 193,49 |
|
109 |
областной бюджет |
|
6 472,60 |
3 948,30 |
2 524,30 |
0,00 |
0,00 |
|
110 |
местный бюджет |
|
51 947,90 |
10 823,41 |
13 086,38 |
13 844,62 |
14 193,49 |
|
111 |
Мероприятие 4.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
48 474,03 |
12 355,79 |
13 285,56 |
11 285,26 |
11 547,42 |
4.1.1.1., 4.1.1.2. |
112 |
областной бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
6 472,60 |
3 948,30 |
2 524,30 |
0,00 |
0,00 |
|
113 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
42 001,43 |
8 407,49 |
10 761,26 |
11 285,26 |
11 547,42 |
|
114 |
Мероприятие 4.2. Молодежная биржа труда Полевского городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
9 946,47 |
2 415,92 |
2 325,12 |
2 559,36 |
2 646,07 |
4.1.1.3. |
115 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
9 946,47 |
2 415,92 |
2 325,12 |
2 559,36 |
2 646,07 |
|
116 |
ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛАГЕРЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" |
|
||||||
117 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛАГЕРЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" |
|
169 536,94 |
41 400,22 |
43 020,08 |
41 760,23 |
43 356,41 |
|
118 |
местный бюджет |
|
169 077,44 |
41 188,50 |
42 972,30 |
41 660,23 |
43 256,41 |
|
119 |
внебюджетные источники |
|
459,50 |
211,72 |
47,78 |
100,00 |
100,00 |
|
120 |
"Прочие нужды" |
|
||||||
121 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
169 536,94 |
41 400,22 |
43 020,08 |
41 760,23 |
43 356,41 |
|
122 |
местный бюджет |
|
169 077,44 |
41 188,50 |
42 972,30 |
41 660,23 |
43 256,41 |
|
123 |
внебюджетные источники |
|
459,50 |
211,72 |
47,78 |
100,00 |
100,00 |
|
124 |
Мероприятие 5.1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
5 254,97 |
5 254,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.1.1., 5.1.1.3. |
125 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
5 254,97 |
5 254,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
126 |
Мероприятие 5.2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
47 037,86 |
9 952,24 |
12 148,53 |
12 253,55 |
12 683,54 |
5.1.1.1., 5.1.1.3., 5.1.1.4., 5.1.1.5. |
127 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
47 037,86 |
9 952,24 |
12 148,53 |
12 253,55 |
12 683,54 |
|
128 |
Мероприятие 5.3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
401,50 |
379,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
5.1.1.2. |
129 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
401,50 |
379,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
|
130 |
Мероприятие 5.4. Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов воинам ВОВ |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 663,42 |
0,00 |
2 663,42 |
0,00 |
0,00 |
5.1.1.2. |
131 |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
2 663,42 |
0,00 |
2 663,42 |
0,00 |
0,00 |
|
132 |
Мероприятие 5.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
114 179,19 |
25 814,01 |
28 200,63 |
29 499,18 |
30 665,37 |
5.1.1.1. |
133 |
местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
113 719,69 |
25 602,29 |
28 152,85 |
29 399,18 |
30 565,37 |
|
134 |
внебюджетные источники |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
459,50 |
211,72 |
47,78 |
100,00 |
100,00 |
|
".
2. Признать утратившими силу:
1) подпункты 3, 4, 5, 6 пункта 1 постановления Администрации Полевского городского округа от 30.05.2024 N 565-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 05.03.2024 N 230-ПА)";
2) постановление Администрации Полевского городского округа от 17.07.2024 N 723-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 05.03.2024 N 230-ПА, от 30.05.2024 N 565-ПА)".
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа |
К.С. Поспелов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 11 ноября 2024 г. N 1203-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2023 - 2026 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 05.03.2024 N 230-ПА, от 30.05.2024 N 565-ПА)"
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации Полевского городского округа Свердловской области (http://полевской-право.рф) 11 ноября 2024 г.