В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации Чайковского городского округа от 9 марта 2022 г. N 248 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайковского городского округа", постановлением администрации Чайковского городского округа от 20 июня 2022 г. N 659 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа" постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. N 5 (в редакции постановлений от 18.06.2019 N 1128, от 04.10.2019 N 1627, от 26.12.2019 N 2016, от 14.02.2020 N 144, от 06.04.2020 N 372, от 22.06.2020 N 589, от 16.10.2020 N 990, от 02.12.2020 N 1167, от 17.02.2021 N 143, от 26.04.2021 N 385, от 28.05.2021 N 517, от 26.07.2021 N 741, от 04.10.2021 N 1019, от 20.12.2021 N 1349, от 05.03.2022 N 243/1, от 12.05.2022 N 509, от 05.08.2022 N 841, от 06.10.2022 N 1077, от 03.11.2022 N 1194, от 24.11.2022 N 1277, от 19.12.2022 N 1398, от 13.02.2023 N 124, от 20.04.2023 N 374, от 08.06.2023 N 562, от 03.07.2023 N 646, от 31.07.2023 N 742, от 28.09.2023 N 951, от 20.11.2023 N 1102, от 29.02.2024 N 201, от 29.03.2024 N 295, от 15.04.2024 N 356, от 23.05.2024 N 457, от 12.07.2024 N 579, от 09.09.2024 N 763), согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете "Огни Камы" и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.
И.о. главы городского округа - главы администрации Чайковского городского округа |
И.Г. Колякова |
Приложение
к постановлению
администрации Чайковского городского округа
от 04.12.2024 N 1078
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. N 5
1. В паспорте Программы позицию:
Объемы бюджетных ассигнований |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2021 г. (факт) |
2022 г. (факт) |
2023 г. (факт) |
2024 г. (план) |
2025 г. (план) |
2026 г. (план) |
||
Всего, в т.ч. |
110 450, 714 |
117 423, 028 |
136 330,829 |
148 807,447 |
140 997,329 |
141 316,377 |
|
местный бюджет |
104 238, 889 |
111 636, 028 |
131 311,130 |
143 572,547 |
135 586,029 |
135 905,077 |
|
краевой бюджет |
585,500 |
523,700 |
878,600 |
1 567,200 |
1 610,800 |
1 610,800 |
|
федеральный бюджет |
5 626,325 |
5 263, 300 |
4 141,099 |
3 667,700 |
3 800,500 |
3 800,500 |
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2021 г. (факт) |
2022 г. (факт) |
2023 г. (факт) |
2024 г. (план) |
2025 г. (план) |
2026 г. (план) |
||
Всего, в т.ч. |
110 450, 714 |
117 423, 028 |
136 330,829 |
150 454,034 |
140 997,329 |
141 316,377 |
|
местный бюджет |
104 238, 889 |
111 636, 028 |
131 311,130 |
145 219,134 |
135 586,029 |
135 905,077 |
|
краевой бюджет |
585,500 |
523,700 |
878,600 |
1 567,200 |
1 610,800 |
1 610,800 |
|
федеральный бюджет |
5 626,325 |
5 263, 300 |
4 141,099 |
3 667,700 |
3 800,500 |
3 800,500 |
2. В Паспорте Подпрограммы 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма) Приложения 6 к муниципальной Программе позицию:
Объемы бюджетных ассигнований |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2021 г. (факт) |
2022 г. (факт) |
2023 г. (факт) |
2024 г. (план) |
2025 г. (план) |
2026 г. (план) |
||
ВСЕГО, в т.ч. |
76 541,461 |
82 155,413 |
97 200,620 |
107 489,837 |
99 562,558 |
99 562,558 |
|
местный бюджет |
76 290,261 |
81 863,813 |
96 734,021 |
106 361,337 |
98 405,158 |
98 405,158 |
|
краевой бюджет |
232,000 |
139,100 |
464,700 |
1 126,000 |
1 155,200 |
1 155,200 |
|
федеральный бюджет |
19,200 |
152,500 |
1,899 |
2,500 |
2,200 |
2,200 |
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||
2021 г. (факт) |
2022 г. (факт) |
2023 г. (факт) |
2024 г. (план) |
2025 г. (план) |
2026 г. (план) |
||
ВСЕГО, в т.ч. |
76 541,461 |
82 155,413 |
97 200,620 |
109 136,424 |
99 562,558 |
99 562,558 |
|
местный бюджет |
76 290,261 |
81 863,813 |
96 734,021 |
108 007,924 |
98 405,158 |
98 405,158 |
|
краевой бюджет |
232,000 |
139,100 |
464,700 |
1 126,000 |
1 155,200 |
1 155,200 |
|
федеральный бюджет |
19,200 |
152,500 |
1,899 |
2,500 |
2,200 |
2,200 |
3. Приложение 7 к муниципальной Программе "Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа" изложить в новой редакции:
Приложение 7
к муниципальной программе
"Совершенствование муниципального управления
Чайковского городского округа"
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа"
__________________________________________________
полное наименование муниципальной программы
Наименование задачи, мероприятий |
Исполнитель задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования,(тыс. руб,) |
Показатели результативности выполнения программы |
||||||||||||||
Всего |
|
Наименование показателя |
ед. изм. |
Базовое значение |
|
|||||||||||||
2021 г. (факт) |
2022 г. (факт) |
2023 г. (факт) |
2024 г. (план) |
2025 г. (план) |
2026 г. (план) |
2021 г. (факт) |
2022 г. (план) |
2023 г. (факт) |
2024 г. (план) |
2025 г. (план) |
2026 г. (план) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа (далее АЧГО) | ||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: обеспечение органа местного самоуправления "АЧГО" высококвалифицированным кадровым составом и повышение престижа муниципальной службы | ||||||||||||||||||
Задача 1.1. Формирование эффективной управленческой команды | ||||||||||||||||||
1. Организация и проведение аттестации |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации, соответствующих замещаемой должности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Итого по задаче 1.1. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||
Задача 1.2. Профессиональное развитие служащих | ||||||||||||||||||
1.2.1. Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров. |
АЧГО, Управление образования (далее УО), Управление культуры и молодежной политики (далее УКиМП), Управление физической культуры и спорта (далее УФКиС), Управление земельно-имущественных отношений (далее УЗИО), Управление строительства и архитектуры (далее УСИА), Управление финансов администрации Чайковского городского округа (УФ АЧГО), Управление экономического развития (УЭ), Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта (далее УЖКХиТ) |
Местный бюджет |
4 853,060 |
484,050 |
727,044 |
850,766 |
930,400 |
930,400 |
930,400 |
Доля служащих, прошедших обучение от общего количества служащих АЧГО, подлежащих обучению |
% |
81,1 |
88,5 |
105 |
123 |
не менее 85 |
не менее 85 |
не менее 85 |
Итого по задаче 1.2. |
Местный бюджет |
4 853,060 |
484,050 |
727,044 |
850,766 |
930,400 |
930,400 |
930,400 |
|
|||||||||
Задача 1.3. Управление результативностью муниципальных служащих | ||||||||||||||||||
1.3.1. Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих |
АЧГО, УО, УКиМП, УФКиС, УЗИО, УСИА, УФ АЧГО, УЭ, УЖКХиТ |
Местный бюджет |
19 537,345 |
2 681,367 |
2 865,238 |
3 345,571 |
3 623,173 |
3 510,998 |
3 510,998 |
Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей результативности деятельности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.3.2. Конкурс городских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности |
АЧГО, УО, УКиМП, УФКиС, УЗИО, УСИА, УФ АЧГО, УЭ, УЖКХиТ |
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей результативности деятельности |
% |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
АЧГО, УО, УКиМП, УФКиС, УЗИО, УСИА, УФ АЧГО, УЭ, УЖКХиТ |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
% |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
1.3.3. Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд |
АЧГО, УО, УКиМП, УФКиС, УЗИО, УСИА, УФ АЧГО, УЭ, УЖКХиТ |
Федеральный бюджет |
496,325 |
496,325 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля муниципальных служащих, премированных по результатам труда на основании оценки показателей результативности деятельности |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|
- |
АЧГО, УО, УКиМП, УФКиС, УЗИО, УСИА, УФ АЧГО, УЭ, УЖКХиТ |
Местный бюджет |
2 300,000 |
0,000 |
1 600,000 |
700,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
% |
100 |
- |
100 |
100 |
- |
|
- |
||
Итого по задаче 1.3. |
Местный бюджет |
21 837,345 |
2 681,367 |
4 465,238 |
4 045,571 |
3 623,173 |
3 510,998 |
3 510,998 |
|
|||||||||
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||||||||||
Федеральный бюджет |
496,325 |
496,325 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||||||||||
Задача 1.4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | ||||||||||||||||||
1.4.1. Установление и своевременная выплата пенсии за выслугу лет |
АЧГО |
Местный бюджет |
107 793,826 |
14 220,101 |
14 472,344 |
16 919,150 |
19 489,229 |
21 186,977 |
21 506,025 |
Доля правомерно назначенной пенсии за выслугу лет |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Итого по задаче 1.4. |
Местный бюджет |
107 793,826 |
14 220,101 |
14 472,344 |
16 919,150 |
19 489,229 |
21 186,977 |
21 506,025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе | ||||||||||||||||||
1.1.5. Организация и проведение работы, направленной на анализ сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации |
Отдел муниципальной службы |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля проанализированных сведений граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы и муниципальных служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Итого по задаче 1.5. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего: |
134 980,556 |
17 881,843 |
19 664,626 |
21 815,487 |
24 042,802 |
25 628,375 |
25 947,423 |
|
|||||||||
местный б-т |
134 484,231 |
17 385,518 |
19 664,626 |
21 815,487 |
24 042,802 |
25 628,375 |
25 947,423 |
|
||||||||||
краевой б-т |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||||||||||
федеральный б-т |
496,325 |
496,325 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||||||||||
Подпрограмма 2. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности АЧГО | ||||||||||||||||||
Цели Подпрограммы: 1. Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧГО, принятым НПА АЧГО. 2. Повышение эффективности от внедрения информационных технологий. 3. Повышение качества и доступности муниципальных услуг. | ||||||||||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан. | ||||||||||||||||||
2.1.1. Создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля пользователей, работающих в модифицированной системе электронного документооборота |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Итого по задаче 2.1. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||
Задача 2.2. Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы, контролируемых документов, обращений граждан | ||||||||||||||||||
2.2.1. Контроль за соблюдением сроков исполнения поручений главы городского округа - главы администрации Чайковского городского округа, контролируемых документов, обращений граждан |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля нарушений исполнительской дисциплины по исполнению поручений главы городского округа - главы администрации Чайковского городского округа, контролируемых документов, обращений граждан в МСЭД |
% |
11,4 |
2 |
1 |
1 |
не более 10,8 |
не более 10,8 |
не более 10,8 |
||||||
Итого по задаче 2.2. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||
Задача 2.3. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов АЧГО, принятым нормативным правовым актам АЧГО | ||||||||||||||||||
2.3.1. Направление для размещения проектов нормативных правовых актов АЧГО на официальном сайте |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля проектов нормативных правовых актов, своевременно направленных для размещения на официальном сайте для обсуждения и выражения мнения населением |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
2.3.2. Направление для размещения принятых нормативных правовых актов муниципального образования "Чайковский городской округ" в Вестнике местного самоуправления", газете "Огни Камы" и на официальном сайте АЧГО |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля своевременно направленных для размещения нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления", газете "Огни Камы" и на официальном сайте АЧГО от общего числа подлежащих размещению |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
2.3.3. Опубликование (обнародование) правовых актов муниципального образования "Чайковский городской округ" в Вестнике местного самоуправления", муниципальной газете "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
1033,500 |
1 033,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля своевременно опубликованных нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления, муниципальной газете "Огни Камы" от общего числа подлежащих публикации |
% |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.4. Направление принятых нормативных правовых актов в Регистр МНПА Пермского края |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр МНПА ПК, от общего числа подлежащих направлению |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
2.3.5. Возмещение затрат по опубликованию нормативных правовых актов автономной некоммерческой организации "Редакция газеты "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
11150,846 |
1 286,961 |
1 972,777 |
1 972,777 |
1 972,777 |
1 972,777 |
1 972,777 |
Доля своевременно опубликованных нормативных правовых актов в Вестнике местного самоуправления, газете "Огни Камы" от общего числа подлежащих публикации |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Итого по задаче 2.3. |
Местный бюджет |
12184,346 |
2320,461 |
1972,777 |
1972,777 |
1972,777 |
1972,777 |
1972,777 |
|
|||||||||
Задача 2.4. Повышение эффективности программного обеспечения, развития систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия и доступности пользователей к сети интернет, справочно - правовым информационным системам | ||||||||||||||||||
2.4.1. Создание и поддержание изолированной защищенной сети СМЭВ и создание новых рабочих мест для СИР |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных АРМ СИР. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
2.4.2. Обеспечение связи для работы в сети интернет, МСЭД и справочно - правовых информационных системах |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля пользователей имеющих доступ в интернет, МСЭД и к справочно - правовым информационным системам |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Итого по задаче 2.4. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||
Задача 2.5. Управление качеством предоставления муниципальных услуг | ||||||||||||||||||
2.5.1. Создание системы предоставления муниципальных услуг |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства от числа муниципальных услуг действующего Перечня муниципальных услуг |
% |
0 |
86,7 |
95,6 |
98,5 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
||||||||||
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в АЧГО для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
% |
2 |
1,7 |
2 |
2 |
не более 2 |
не более 2 |
не более 2 |
||||||||||
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в АЧГО для получения муниципальных услуг |
мин |
15 |
5,42 |
15 |
15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
||||||||||
Итого по задаче 2.5. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||
Задача 2.6. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | ||||||||||||||||||
2.6.1. Размещение информации об оказании муниципальных услуг АЧГО в Федеральном реестре государственных услуг (ФРГУ) |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в ФРГУ |
% |
82 |
77,9 |
95,5 |
97,1 |
100 |
100 |
100 |
||||||
2.6.2. Популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством Портала Госуслуги |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
52 |
70 |
65,6 |
62,8 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
||||||
Итого по задаче 2.6. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего: |
12 184,346 |
2 320,461 |
1 972,777 |
1 972,777 |
1 972,777 |
1 972,777 |
1 972,777 |
|
|||||||||
местный б-т |
12 184,346 |
2 320,461 |
1 972,777 |
1 972,777 |
1 972,777 |
1 972,777 |
1 972,777 |
|
||||||||||
Подпрограмма 3 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности АЧГО | ||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Чайковского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ и обеспечения гласности и открытости деятельности ОМСУ | ||||||||||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, в т.ч. раскрытия информации свободного доступа путем размещения на официальном сайте АЧГО и на сайте АНО "Редакция "Огни Камы" | ||||||||||||||||||
3. 1.1. Размещение информации на официальном сайте АЧГО, обеспечивающей открытость деятельности АЧГО в соответствии с требованиями федерального законодательства |
АЧГО |
Местный бюджет |
164,869 |
17,767 |
15,802 |
26,300 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
Доля размещенной информации на официальном сайте АЧГО от общего количества информации предоставленной структурными подразделениями для размещения на официальном сайте в соответствии с федеральным законодательством |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2. Модернизация официального сайта АЧГО (в связи с объединением всех муниципальных образований Чайковского муниципального района) |
АЧГО |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля перенесенного контента с сайтов поселений Чайковского муниципального района на общий сайт АЧГО |
% |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.3. Оказание поддержки МАУ "Редакция газеты "Огни Камы" в создании и сопровождении сайта газеты |
АЧГО |
Местный бюджет |
25,000 |
25,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Наличие сайта МАУ "Редакция газеты "Огни Камы" |
шт. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого по задаче 3.1. |
Местный бюджет |
189,869 |
42,767 |
15,802 |
26,300 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
|
|||||||||
Задача 3.2 Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Чайковского городского округа в городских, региональных и федеральных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | ||||||||||||||||||
3.2.1. Подготовка и размещение информации о деятельности АЧГО в печатных СМИ (городского, регионального и федерального уровня), на телевидении |
АЧГО |
Местный бюджет |
1 849,520 |
1 849,520 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности АЧГО, популяризирующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал района, до 70% процентов от общего количества сообщений (материалов) в соответствии с утвержденным медиа-планом; |
% |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.2. Имущественный взнос в АНО "Редакция газеты "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
10,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля исполненного обязательства по созданию АНО "Редакция газеты "Огни Камы" |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.3. Возмещение затрат по подготовке и размещению информации о деятельности АЧГО автономной некоммерческой организации "Редакция газеты "Огни Камы" |
АЧГО |
Местный бюджет |
19 412,626 |
1 671,649 |
3 261,333 |
3 983,136 |
4 261,036 |
3 117,736 |
3 117,736 |
Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности АЧГО, популяризирующих экономический, инвестиционный, культурный, интеллектуальный потенциал района, до 70% процентов от общего количества сообщений (материалов) в соответствии с утвержденным медиа-планом; |
% |
70 |
70 |
70 |
80 |
70 |
70 |
70 |
Итого по задаче 3.2. |
|
Местный бюджет |
21 272,146 |
3531,169 |
3261,333 |
3983,136 |
4261,036 |
3117,736 |
3117,736 |
|
||||||||
Задача 3.3. Обеспечение конкуренции на местном рынке печатных и электронных СМИ, радио и телевидения посредством проведения муниципального конкурса для журналистов | ||||||||||||||||||
3.3.1. Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов |
АЧГО |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество победителей муниципального конкурса журналистского мастерства. |
чел. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого по задаче 3.3. |
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
||||||||
Задача 3.4. Обеспечение нормативного состояния учреждения | ||||||||||||||||||
3.4.1. Текущий и капитальный ремонт имущественного комплекса учреждения |
АЧГО |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество учреждений, приведенных в нормативное состояние |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого по задаче 3.4. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего: |
21 462,015 |
3 573,936 |
3 277,135 |
4 009,436 |
4 296,036 |
3 152,736 |
3 152,736 |
|
|||||||||
местный б-т |
21 462,015 |
3 573,936 |
3 277,135 |
4 009,436 |
4 296,036 |
3 152,736 |
3 152,736 |
|
||||||||||
Подпрограмма 4. Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа | ||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: - обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование, учет и использование документов государственной части Архивного фонда Пермского края. | ||||||||||||||||||
Задача 4.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями - источниками комплектования | ||||||||||||||||||
4.1.1. Работа с источниками комплектования |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля приема и описания документов постоянного хранения и по личному составу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Итого по задаче 4.1. |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
Задача 4.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для хранения архивных документов | ||||||||||||||||||
4.2.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов Чайковского городского округа |
АЧГО |
Местный бюджет |
36 059,360 |
4 668,713 |
4 857,677 |
6 779,409 |
6 899,595 |
6 426,983 |
6 426,983 |
Количество приобретенных и установленных стеллажей |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество закартонированных документов |
ед. хр. |
0 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Количество организованных историко-документальных выставок, создание электронных экспозиций архивных документов |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в муниципальный архив запросов социально-правового характера |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
4.2.2. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края |
АЧГО |
Краевой бюджет |
2 504,400 |
353,500 |
384,600 |
413,900 |
441,200 |
455,600 |
455,600 |
Количество приобретенных и установленных стеллажей |
шт. |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля документов государственной части документов Архивного фонда, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива. |
% |
- |
- |
- |
98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
не менее 98 |
||||||||||
Итого по задаче 4.2. |
Местный бюджет |
36 059,360 |
4 668,713 |
4 857,677 |
6 779,409 |
6 899,595 |
6 426,983 |
6 426,983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
2 504,400 |
353,500 |
384,600 |
413,900 |
441,200 |
455,600 |
455,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Задача 4.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов | ||||||||||||||||||
4.3.1. Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса учреждения в соответствие с противопожарным законодательством |
АЧГО |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество помещений архива обеспеченных современными системами пожаротушения |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого по задаче 4.3. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||
Задача 4.4. Пополнение и актуализация баз данных для обеспечения хранения, комплектования, учета и использования архивных документов | ||||||||||||||||||
4.4.1. Внесение информации в базы данных "Архивный фонд" (4 версия) |
АЧГО |
Местный бюджет |
Финансирование не требуется |
Доля внесенной информации в базы данных "Архивный фонд"(4 версия) |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4.4.2. Создание базы данных (электронный архив) |
АЧГО |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля оцифрованных документов, от числа подлежащих оцифровке |
% |
0 |
4 |
5 |
6 |
5 |
5 |
5 |
Итого по задаче 4.4. |
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||||||||
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего: |
38 563,760 |
5 022,213 |
5 242,277 |
7 193,309 |
7 340,795 |
6 882,583 |
6 882,583 |
|
|||||||||
местный б-т |
36 059,360 |
4 668,713 |
4 857,677 |
6 779,409 |
6 899,595 |
6 426,983 |
6 426,983 |
|
||||||||||
краевой б-т |
2 504,400 |
353,500 |
384,600 |
413,900 |
441,200 |
455,600 |
455,600 |
|
||||||||||
Подпрограмма 5. Организация и усовершенствование деятельности отдела ЗАГС АЧГО | ||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществление контроля за соблюдением законодательства об актах гражданского состояния и иных юридически значимых действий; реализация государственной политики в области семейного права. | ||||||||||||||||||
Задача 5.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния | ||||||||||||||||||
5.1.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий на территории Чайковского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
25 622,600 |
5 110,800 |
5 110,800 |
4 139,200 |
3 665,200 |
3 798,300 |
3 798,300 |
Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5.1.2. Повышение качества и оперативности обслуживания населения за счёт внедрения информационных и коммуникационных технологий. |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
40 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||||||
5.1.3. Организация взаимодействия с заинтересованными исполнительными органами государственной и муниципальной власти Пермского края, органами местного самоуправления, иными заинтересованными организациями. |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Количество организаций |
ед. |
15 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
||||||
5.1.4. Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Удовлетворенность граждан при получении государственной услуги |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Итого по задаче 5.1 |
Федеральный бюджет |
25 622,600 |
5 110,800 |
5 110,800 |
4 139,200 |
3 665,200 |
3 798,300 |
3 798,300 |
|
|||||||||
Задача 5.2. Создание и обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния отдела ЗАГС | ||||||||||||||||||
5.2.1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Доля нарушений и предписаний |
кол-во предписаний |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5.2.3. Приведение актовых записей на бумажном носителе в электронный вид |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
финансирование не требуется |
Доля актовых записей, прошедших конвертацию |
% |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Итого по задаче 5.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
Задача 5.3. Качественное обеспечение реализации проекта по созданию государственной информационной системы ЕГР ЗАГС | ||||||||||||||||||
5.3.1. Материально-техническое оснащение, соответствующее современным требованиям |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
Финансирование осуществляется за счет средств ФНС России |
|
Доля пользователей, имеющих доступ к системе ЕГР ЗАГС |
чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||
Итого по задаче 5.3 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего: |
25 622,600 |
5 110,800 |
5 110,800 |
4 139,200 |
3 665,200 |
3 798,300 |
3 798,300 |
|
|||||||||
федеральный бюджет |
25 622,600 |
5 110,800 |
5 110,800 |
4 139,200 |
3 665,200 |
3 798,300 |
3 798,300 |
|
||||||||||
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа" | ||||||||||||||||||
Задача 6.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управления | ||||||||||||||||||
6.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления |
АЧГО |
Местный бюджет |
557 931,335 |
76 020,261 |
81 593,813 |
96 439,021 |
107 657,924 |
98 110,158 |
98 110,158 |
Уровень достижения показателей подпрограмм, ответственными исполнителями которых являются структурные подразделения АЧГО |
% |
90 |
90 |
90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
6.1.2. Составление протоколов об административных правонарушениях |
АЧГО |
Краевой бюджет |
1 061,400 |
63,400 |
65,400 |
67,400 |
288,400 |
288,400 |
288,400 |
Количество составленных протоколов |
шт. |
0 |
831 |
1487 |
988 |
380 |
380 |
380 |
6.1.3. Организация деятельности административных комиссий |
АЧГО |
Краевой бюджет |
3 210,800 |
168,600 |
73,700 |
397,300 |
837,600 |
866,800 |
866,800 |
Доля вынесенных постановлений и (или) определений к количеству составленных протоколов |
% |
0 |
100 |
98 |
100 |
95 |
95 |
95 |
6.1.4. Обеспечение участия в Совете муниципальных образований ПК |
АЧГО |
Местный бюджет |
1 775,000 |
270,000 |
270,000 |
295,000 |
350,000 |
295,000 |
295,000 |
Доля участий в заседаниях Совета муниципальных образований ПК от общего числа проведенных заседаний |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.1.5. Обеспечение деятельности по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели |
АЧГО |
Федеральный бюджет |
180,499 |
19,200 |
152,500 |
1,899 |
2,500 |
2,200 |
2,200 |
Доля уведомленных граждан о включении в списки кандидатов в присяжные заседатели от общего числа подлежащих уведомлению |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Итого по задаче 6.1. |
Всего: |
564 159,034 |
76 541,461 |
82 155,413 |
97 200,620 |
109 136,424 |
99 562,558 |
99 562,558 |
|
|||||||||
Местный бюджет |
559 706,335 |
76 290,261 |
81 863,813 |
96 734,021 |
108 007,924 |
98 405,158 |
98 405,158 |
|
||||||||||
Краевой бюджет |
4 272,200 |
232,000 |
139,100 |
464,700 |
1 126,000 |
1 155,200 |
1 155,200 |
|
||||||||||
Федеральный бюджет |
180,499 |
19,200 |
152,500 |
1,899 |
2,500 |
2,200 |
2,200 |
|
||||||||||
Итого по Подпрограмме 6 |
Всего: |
564 159,034 |
76 541,461 |
82 155,413 |
97 200,620 |
109 136,424 |
99 562,558 |
99 562,558 |
|
|||||||||
местный б-т |
559 706,335 |
76 290,261 |
81 863,813 |
96 734,021 |
108 007,924 |
98 405,158 |
98 405,158 |
|
||||||||||
краевой б-т |
4 272,200 |
232,000 |
139,100 |
464,700 |
1 126,000 |
1 155,200 |
1 155,200 |
|
||||||||||
федеральный б-т |
180,499 |
19,200 |
152,500 |
1,899 |
2,500 |
2,200 |
2,200 |
|
||||||||||
Итого по Программе |
Всего: |
796 972,311 |
110 450,714 |
117 423,028 |
136 330,829 |
150 454,034 |
140 997,329 |
141 316,377 |
|
|||||||||
местный б-т |
763 896,287 |
104 238,889 |
111 636,028 |
131 311,130 |
145 219,134 |
135 586,029 |
135 905,077 |
|
||||||||||
краевой б-т |
6 776,600 |
585,500 |
523,700 |
878,600 |
1 567,200 |
1 610,800 |
1 610,800 |
|
||||||||||
федеральный б-т |
26 299,424 |
5 626,325 |
5 263,300 |
4 141,099 |
3 667,700 |
3 800,500 |
3 800,500 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Чайковского городского округа Пермского края от 4 декабря 2024 г. N 1078 "О внесении изменений в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15.01.2019 N 5"
Вступает в силу с 7 декабря 2024 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.
Опубликование:
"Вестник местного самоуправления", приложение к газете "Огни Камы", 6 декабря 2024 г. N 55