В соответствии с пунктом 2 постановления администрации Зейского района от 15.08.2018 N 470 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Зейского района"
постановляю:
1. В пункте 1 постановления администрации Зейского района от 14.10.2014 N 936 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Зейского района на 2015 - 2020 годы" слова "на 2015 - 2020 годы" заменить словами "на 2015 - 2025 годы".
2. Внести в муниципальную программу "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Зейского района на 2015 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Зейского района от 14.10.2014 N 936, следующие изменения:
2.1. В наименовании муниципальной программы слова "на 2015 - 2020 годы" заменить словами "на 2015 - 2025 годы"
2.2. В паспорте муниципальной программы:
2.2.1. в столбце 3 строки 1 слова "на 2015 - 2020 годы" заменить словами "на 2015 - 2025 годы";
2.2.2. в столбце 3 строки 8 слова "2015 - 2020 годы" заменить словами "2015 - 2025 годы";
2.2.3. строку 9 "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"
9. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2025 годах составляет 1 675 431 588 руб. 01 коп., в том числе: за счет средств районного бюджета - 1 584 763 656 руб. 07 коп., в том числе по годам: 2015 год - 164 631 612 руб. 53 коп.; 2016 год - 164 994 984 руб. 39 коп.; 2017 год - 161 625 024 руб. 34 коп.; 2018 год - 144 675 295 руб.06 коп.; 2019 год - 128 441 107 руб. 67 коп.; 2020 год - 128 601 190 руб. 73 коп.; 2021 год - 138 358 888 руб. 27 коп.; 2022 год - 138 358 888 руб. 27 коп.; 2023 год - 138 358 888 руб. 27 коп.; 2024 год - 138 358 888 руб. 27 коп.; 2025 год - 138 358 888 руб. 27 коп. Прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников, всего 90 667 931 руб. 94 коп., из них: - областной бюджет - 32 506 121 руб. 43 коп., в том числе по годам: 2015 год - 2 066 429 руб. 20 коп.; 2016 год - 2 669 742 руб. 20 коп.; 2017 год - 2 298 616 руб. 67 коп.; 2018 год - 3 183 916 руб. 67 коп.; 2019 год - 3 183 916 руб. 67 коп.; 2020 год - 3 183 916 руб. 67 коп.; 2021 год - 3 183 916 руб. 67 коп.; 2022 год - 3 183 916 руб. 67 коп.; 2023 год - 3 183 916 руб. 67 коп.; 2024 год - 3 183 916 руб. 67 коп.; 2025 год - 3 183 916 руб. 67 коп. - федеральный бюджет - 2 596 770 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 1 298 385 руб. 00 коп.; 2016 год - 1 298 385 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп.; 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. - бюджеты поселений - 55 565 040 руб. 51 коп., в том числе по годам: 2015 год - 5 133 943 руб. 00 коп.; 2016 год - 4 586 278 руб. 19 коп.; 2017 год - 5 014 937 руб.35 коп.; 2018 год - 5 194 604 руб. 37 коп.; 2019 год - 4 830 061 руб.24 коп.; 2020 год - 4 832 194 руб. 51 коп.; 2021 год - 5 194 604 руб. 37 коп.; 2022 год - 5 194 604 руб. 37 коп.; 2023 год - 5 194 604 руб. 37 коп.; 2024 год - 5 194 604 руб. 37 коп.; 2025 год - 5 194 604 руб. 37 коп. |
";
2.2.4. в столбце 3 строки 10:
а) в пунктах 1 - 5 слова "2020" заменить словами "2025";
2.3. Абзац тридцать четвертый и тридцать пятый раздела 3. "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" муниципальной программы исключить;
2.4. Раздел 6. "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2025 годах составит 1 675 431 588 руб. 01 коп., в том числе за счет средств районного бюджета Зейского района - 1 584 763 656 руб. 07 коп., за счет средств областного бюджета - 32 506 121 руб. 43 коп., за счет средств федерального бюджета - 2 596 770 руб. 00 коп, за счет средств бюджетов поселений - 55 565 040 руб. 51 коп., в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Зейского района" - 980 243 113 руб. 06 коп.;
- подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Зейского района" - 82 506 711 руб. 47 коп.;
- подпрограмма 3 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики по вопросам местного самоуправления муниципального района" - 599 467 821 руб. 59 коп.;
- подпрограмма 4 "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Зейском районе" - 1 971 744 руб. 60 коп.;
- подпрограмма 5 "Развитие информационных технологий и защита информации в органах местного самоуправления Зейского района" - 11 022 197 руб. 29 коп.;
- подпрограмма 6 "Профилактика терроризма и экстремизма в Зейском районе" - 220 000 руб. 00 коп. ";
2.5. В пунктах 1 - 5 раздела 7. "Планируемые показатели эффективности муниципальной программы" муниципальной программы слова "2020" заменить словами "2025";
2.6. В паспорте подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Зейского района" (далее - подпрограмма 1):
2.6.1. в столбце 3 строки 6 слова "2015 - 2020 годы" заменить словами "2015 - 2025 годы";
2.6.2. строку 7 "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"
7. |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Расходы на реализацию подпрограммы составляют 980 243 113 руб. 06 коп., в том числе: за счет средств районного бюджета - 926 055 872 руб. 43 коп., в том числе по годам: 2015 год - 107 641 925 руб. 22 коп.; 2016 год - 108 633 054 руб. 36 коп.; 2017 год - 102 346 231 руб. 11 коп.; 2018 год - 79 324 762 руб. 14 коп.; 2019 год - 76 985 152 руб. 25 коп.; 2020 год - 77 314 944 руб. 20 коп.; 2021 год - 74 761 960 руб. 63 коп.; 2022 год - 74 761 960 руб. 63 коп.; 2023 год - 74 761 960 руб. 63 коп.; 2024 год - 74 761 960 руб. 63 коп.; 2025 год - 74 761 960 руб. 63 коп.; Прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников, всего 54 187 240 руб. 63 коп., из них: - областной бюджет - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 0 руб. 00 коп.; 2016 год - 0 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп.; 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. - федеральный бюджет - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 0 руб. 00 коп.; 2016 год - 0 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп.; 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. - бюджеты поселений - 54 187 240 руб.63 коп., в том числе по годам: 2015 год - 5 022 350 руб. 00 коп.; 2016 год - 4 418 395 руб. 73 коп.; 2017 год - 4 896 837 руб. 95 коп.; 2018 год - 5 070 600 руб. 00 коп.; 2019 год - 4 711 961 руб. 84 коп.; 2020 год - 4 714 095 руб. 11 коп.; 2021 год - 5 070 600 руб. 00 коп.; 2022 год - 5 070 600 руб. 00 коп.; 2023 год - 5 070 600 руб. 00 коп.; 2024 год - 5 070 600 руб. 00 коп.; 2025 год - 5 070 600 руб. 00 коп. |
";
2.6.3. в пункте 1 столбца 3 строки 8 слова "(без учета безвозмездных поступлений из других бюджетов) к 2020 году не более 5 процентов" заменить словами "(без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) к 2025 году не более 10 процентов";
2.7. В разделе 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы 1 по тексту слова "2015 - 2020 годы" заменить словами "2015 - 2025 годы";
2.8. В разделе 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы 1 по тексту слова "в 2015 - 2020 годах" заменить словами "в 2015 - 2025 годах";
2.9. Раздел 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 980 243 113 руб. 06 коп., в том числе:
- за счет средств районного бюджета - 926 055 872 руб. 43 коп., в том числе по годам:
2015 год - 107 641 925 руб. 22 коп.;
2016 год - 108 633 054 руб. 36 коп.;
2017 год - 102 346 231 руб. 11 коп.;
2018 год - 79 324 762 руб. 14 коп.;
2019 год - 76 985 152 руб. 25 коп.;
2020 год - 77 314 944 руб. 20 коп.;
2021 год - 74 761 960 руб. 63 коп.;
2022 год - 74 761 960 руб. 63 коп.;
2023 год - 74 761 960 руб. 63 коп.;
2024 год - 74 761 960 руб. 63 коп.;
2025 год - 74 761 960 руб. 63 коп.;
- за счет средств областного бюджета - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам:
2015 год - 0 руб. 00 коп.;
2016 год - 0 руб. 00 коп.;
2017 год - 0 руб. 00 коп.;
2018 год - 0 руб. 00 коп.;
2019 год - 0 руб. 00 коп.;
2020 год - 0 руб. 00 коп.;
2021 год - 0 руб. 00 коп.;
2022 год - 0 руб. 00 коп.;
2023 год - 0 руб. 00 коп.;
2024 год - 0 руб. 00 коп.;
2025 год - 0 руб. 00 коп.;
- за счет средств федерального бюджета - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам:
2015 год - 0 руб. 00 коп.;
2016 год - 0 руб. 00 коп.;
2017 год - 0 руб. 00 коп.;
2018 год - 0 руб. 00 коп.;
2019 год - 0 руб. 00 коп.;
2020 год - 0 руб. 00 коп.;
2021 год - 0 руб. 00 коп.;
2022 год - 0 руб. 00 коп.;
2023 год - 0 руб. 00 коп.;
2024 год - 0 руб. 00 коп.;
2025 год - 0 руб. 00 коп.;
- за счет средств бюджетов поселений - 54 187 240 руб.63 коп., в том числе по годам:
2015 год - 5 022 350 руб. 00 коп.;
2016 год - 4 418 395 руб. 73 коп.;
2017 год - 4 896 837 руб. 95 коп.;
2018 год - 5 070 600 руб. 00 коп.;
2019 год - 4 711 961 руб. 84 коп.;
2020 год - 4 714 095 руб. 11 коп.;
2021 год - 5 070 600 руб. 00 коп.;
2022 год - 5 070 600 руб. 00 коп.;
2023 год - 5 070 600 руб. 00 коп.;
2024 год - 5 070 600 руб. 00 коп.;
2025 год - 5 070 600 руб. 00 коп.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.";
2.10. В разделе 6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 1:
2.10.1. по тексту слова "2020" заменить словами "2025";
2.10.2. "Коэффициенты значимости основных мероприятий", представленные в таблице изложить в новой редакции:
"Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Зейского района |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1. |
Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование муниципальных правовых актов Зейского района |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
1.2. |
Организация планирования районного бюджета |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
1.3. |
Организация и обеспечение исполнения районного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
1.4. |
Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения районного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
1.5. |
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Зейского района |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
1.6. |
Обслуживание муниципального долга Зейского района |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
1.7. |
Мониторинг долговой нагрузки Зейского района и сравнение её с долговой нагрузкой муниципальных образований области |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
1.8. |
Контроль за реализацией муниципальных контрактов об открытии кредитной линии, заключенных Зейским районом и кредитными организациями |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
1.9. |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
1.10. |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Зейского района |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
1.11. |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности поселений Зейского района |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
1.12. |
Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
1.13. |
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
0,075 |
";
2.11. В паспорте подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Зейского района": (далее - подпрограмма 2):
2.11.1. пункт 1 столбца 3 строки 5 изложить в новой редакции:
"1. Проверка использования объектов муниципальной собственности Зейского района;";
2.11.1. в столбце 3 строки 6 слова "2015 - 2020 годы" заменить словами "2015 - 2025 годы";
2.11.2. строку 7 "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"
7 |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
На реализацию подпрограммы потребуется 82 506 711 руб.47 коп., в том числе: за счёт средств районного бюджета 63 109 088 руб. 47 коп., в том числе по годам: 2015 год - 7 733 943 руб. 58 коп.; 2016 год - 5 697 572 руб. 32 коп.; 2017 год - 8 287 378 руб. 73 коп.; 2018 год - 6 758 491 руб. 35 коп.; 2019 год - 4 947 386 руб. 07 коп.; 2020 год - 4 947 386 руб. 07 коп.; 2021 год - 4 947 386 руб. 07 коп.; 2022 год - 4 947 386 руб. 07 коп.; 2023 год - 4 947 386 руб. 07 коп.; 2024 год - 4 947 386 руб. 07 коп.; 2025 год - 4 947 386 руб. 07 коп. Прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников, всего 19 397 623 руб. 00 коп., из них: - областной бюджет - 16 683 667 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 544 352 руб. 00 коп.; 2016 год - 1 253 915 руб. 00 коп.; 2017 год - 867 000 руб. 00 коп.; 2018 год - 1 752 300 руб. 00 коп.; 2019 год - 1 752 300 руб. 00 коп.; 2020 год - 1 752 300 руб. 00 коп.; 2021 год - 1 752 300 руб. 00 коп.; 2022 год - 1 752 300 руб. 00 коп.; 2023 год - 1 752 300 руб. 00 коп.; 2024 год - 1 752 300 руб. 00 коп.; 2025 год - 1 752 300 руб. 00 коп.; - федеральный бюджет 2 596 770 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 1 298 385 руб. 00 коп.; 2016 год - 1 298 385 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп.; 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. - бюджеты поселений - 117 186 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 58 593 руб. 00 коп.; 2016 год - 58 593 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп.; 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. |
";
2.12. Раздел 2. "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Управление и распоряжение муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления Зейского района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения района.
В соответствии с Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом Зейского района, утвержденным Решением Зейского районного Совета народных депутатов от 05.06.2018 N 93-Р полномочиями по распоряжению районным муниципальным имуществом наделен комитет по управлению муниципальным имуществом Зейского района (далее - Комитет).
Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Зейского района" разработана с целью эффективного исполнения муниципальных функций и повышения качества предоставления муниципальных услуг в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Зейского района, в том числе земельными ресурсами района.
Реализация указанной подпрограммы позволит обеспечить достижение цели, а также решить основные проблемы муниципального управления в области имущественных и земельных отношений на территории района.
В качестве имеющихся на сегодняшний день нерешенных проблем следует отметить следующее:
- наличие в муниципальном имущественном комплексе имущества, не используемого для реализации полномочий района;
- отсутствие государственной регистрации прав на некоторые объекты муниципальной собственности, в том числе на земельные участки;
- ветхое, неудовлетворительное состояние части объектов, многие объекты недвижимого имущества капитально не ремонтировались с момента постройки.
Для эффективного использования муниципального имущества необходимо осуществлять мероприятия по реализации излишнего и неиспользуемого для нужд района имущества, списания и приведение в безопасное состояние (консервация, разбор зданий и сооружений и рекультивация земельных участков под ними) имущества, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии. Своевременное проведение данных мероприятий позволит более эффективно использовать районное имущество, а также уменьшить налоговую базу по налогу на имущество и снизить расходы районного бюджета на содержание данного имущества.
В целях эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Зейский район Комитетом проводится работа по предоставлению имущества в аренду, безвозмездное пользование, приватизации, преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства.
В состав муниципального имущества Зейского района входят:
1. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
2. Имущество, составляющее казну Зейского района;
3. Земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право муниципальной собственности Зейского района.
По состоянию на 01.01.2018 в Реестре муниципальной собственности Зейского района (далее - Реестр) внесено 232 объекта недвижимости, из них 143 объекта числится в составе казны, 89 объектов социальной сферы: школы, детские сады, дома культуры, административные здания. С целью эффективного использования муниципального имущества, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Комитетом осуществляется деятельность по отчуждению муниципального имущества, по предоставлению объектов в аренду, безвозмездное пользование. Комитет является главным администратором доходов бюджета Зейского района по поступлениям денежных средств от использования муниципального имущества, в том числе:
- доходов от сдачи в аренду нежилых помещений и земельных участков;
- доходов от продажи имущества и земельных участков.
Комитетом района проводится работа, способствующая наиболее эффективному использованию муниципального имущества.
Сведения о поступлениях от аренды нежилых помещений представлены в таблице 1:
Таблица 1
Период |
Поступление в бюджет Зейского района, тыс. руб. |
В отношении к предыдущему периоду, % |
Факт за 2012 год |
713,6 |
103 |
Факт за 2013 год |
600,0 |
84 |
Факт за 2014 год |
625,0 |
104 |
Факт за 2015 год |
560,0 |
90 |
Факт за 2016 год |
575,0 |
103 |
Факт за 2017 год |
453,0 |
79 |
Прогноз на 2018 год |
380,0 |
84 |
Прогноз на 2019 год |
380,0 |
100 |
Прогноз на 2020 год |
380,0 |
100 |
Прогноз на 2021 год |
380,0 |
100 |
Прогноз на 2022 год |
380,0 |
100 |
Прогноз на 2023 год |
380,0 |
100 |
Прогноз на 2024 год |
380,0 |
100 |
Прогноз на 2025 год |
380,0 |
100 |
В связи с приватизацией муниципального имущества происходит выбытие из казны Зейского района арендуемых площадей, что приводит к снижению поступлений средств от аренды помещений. Ежегодно в бюджет Зейского района поступают средства от приватизации муниципального имущества. Поступления средств от приватизации муниципального имущества отражены в таблице 2:
Таблица 2
Период |
Поступление в бюджет Зейского района, тыс. руб. |
В отношении к предыдущему периоду, % |
Факт за 2012 год |
0 |
0 |
Факт за 2013 год |
907,9 |
374 |
Факт за 2014 год |
1713,0 |
189 |
Факт за 2015 год |
349,0 |
20 |
Факт за 2016 год |
989,0 |
283 |
Факт за 2017 год |
1975,0 |
200 |
Прогноз на 2018 год |
1084,0 |
55 |
Прогноз на 2019 год |
0 |
- |
Прогноз на 2020 год |
0 |
- |
Прогноз на 2021 год |
0 |
- |
Прогноз на 2022 год |
0 |
- |
Прогноз на 2023 год |
0 |
- |
Прогноз на 2024 год |
0 |
- |
Прогноз на 2025 год |
0 |
- |
Кроме того, источником доходной части бюджета Зейского района являются поступления средств от продажи земли и права аренды на земельные участки. Поступления средств от продажи земли и права аренды на земельные участки отражены в следующей таблице 3:
Таблица 3
Период |
Поступление в бюджет Зейского района, тыс. руб. |
В отношении к предыдущему периоду, % |
Факт за 2012 год |
85,4 |
569 |
Факт за 2013 год |
77,8 |
91 |
Факт за 2014 год |
124,0 |
159 |
Факт за 2015 год |
69,0 |
56 |
Факт за 2016 год |
45,0 |
65 |
Факт за 2017 год |
550,0 |
1222 |
Прогноз на 2018 год |
14,0 |
3 |
Прогноз на 2019 год |
- |
- |
Прогноз на 2020 год |
- |
- |
Прогноз на 2021 год |
- |
- |
Прогноз на 2022 год |
- |
- |
Прогноз на 2023 год |
- |
- |
Прогноз на 2024 год |
- |
- |
Прогноз на 2025 год |
- |
- |
Поступление в бюджет денежных средств от сдачи в аренду земельных участков отражены в таблице 4:
Таблица 4
Период |
Поступление в бюджет Зейского района, тыс. руб. |
В отношении к предыдущему периоду, % |
Факт за 2012 год |
2745,8 |
200 |
Факт за 2013 год |
3025,6 |
110 |
Факт за 2014 год |
1163,0 |
38 |
Факт за 2015 год |
2964,0 |
254 |
Факт за 2016 год |
2653,0 |
89 |
Факт за 2017 год |
2948,0 |
111 |
Прогноз на 2018 год |
2450,0 |
83 |
Прогноз на 2019 год |
2400,0 |
98 |
Прогноз на 2020 год |
2350,0 |
98 |
Прогноз на 2021 год |
- |
- |
Прогноз на 2022 год |
- |
- |
Прогноз на 2023 год |
- |
- |
Прогноз на 2024 год |
- |
- |
Прогноз на 2025 год |
- |
- |
В сфере земельных отношений Подпрограмма призвана обеспечить системную, целенаправленную деятельность муниципального образования Зейский район в лице Комитета, а именно:
- вовлечение земельных участков на территории Зейского района в экономический и гражданский оборот;
- увеличение количества предоставленных в аренду или переданных в собственность земельных участков на территории Зейского района;
- предоставление земельных участков в собственность бесплатно для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
- проведение разграничения государственной собственности на землю и регистрация права собственности на земельные участки муниципального образования Зейского района с целью повышения эффективности использования земельного фонда.
При этом в сфере управления земельными ресурсами имеется целый комплекс взаимосвязанных задач, которые требуют систематического и целенаправленного решения.
Отсутствие эффективного учета не позволяет корректно выявлять и оценивать изменения количественных характеристик земельных участков, достоверно прогнозировать поступление доходов от использования земель и проводить мероприятия по выявлению используемых земельных участков без установленных документов и оформлению подобных участков, также отсутствие достоверного учета оказывает влияние на правильность принятия управленческих решений для социально-экономического развития района и качественное исполнение возложенных на местное самоуправление полномочий.
Решение вышеуказанных проблем в рамках муниципальной программы значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что будет способствовать более эффективному и ответственному планированию ассигнований бюджета Зейского района и позволит создать эффективную систему управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Для реализации подпрограммы разработка и утверждение новых муниципальных нормативных правовых актов не требуется.";
2.13. Раздел 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств районного, областного, федерального бюджетов и бюджетов поселений.
Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 82 506 711 руб.47 коп., в том числе:
за счёт средств районного бюджета 63 109 088 руб. 47 коп., в том числе по годам:
2015 год - 7 733 943 руб. 58 коп.;
2016 год - 5 697 572 руб. 32 коп.;
2017 год - 8 287 378 руб. 73 коп.;
2018 год - 6 758 491 руб. 35 коп.;
2019 год - 4 947 386 руб. 07 коп.;
2020 год - 4 947 386 руб. 07 коп.
2021 год - 4 947 386 руб. 07 коп.
2022 год - 4 947 386 руб. 07 коп.
2023 год - 4 947 386 руб. 07 коп.
2024 год - 4 947 386 руб. 07 коп.
2025 год - 4 947 386 руб. 07 коп.
Прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников, всего 19 397 623 руб. 00 коп., из них:
- областной бюджет - 16 683 667 руб. 00 коп., в том числе по годам:
2015 год - 544 352 руб. 00 коп.;
2016 год - 1 253 915 руб. 00 коп.;
2017 год - 867 000 руб. 00 коп.;
2018 год - 1 752 300 руб. 00 коп.;
2019 год - 1 752 300 руб. 00 коп.;
2020 год - 1 752 300 руб. 00 коп.;
2021 год - 1 752 300 руб. 00 коп.;
2022 год - 1 752 300 руб. 00 коп.;
2023 год - 1 752 300 руб. 00 коп.;
2024 год - 1 752 300 руб. 00 коп.;
2025 год - 1 752 300 руб. 00 коп.;
- федеральный бюджет 2 596 770 руб. 00 коп., в том числе по годам:
2015 год - 1 298 385 руб. 00 коп.;
2016 год - 1 298 385 руб. 00 коп.;
2017 год - 0 руб. 00 коп.;
2018 год - 0 руб. 00 коп.;
2019 год - 0 руб. 00 коп.;
2020 год - 0 руб. 00 коп.;
2021 год - 0 руб. 00 коп.;
2022 год - 0 руб. 00 коп.;
2023 год - 0 руб. 00 коп.;
2024 год - 0 руб. 00 коп.;
2025 год - 0 руб. 00 коп.
- бюджеты поселений - 117 186 руб. 00 коп., в том числе по годам:
2015 год - 58 593 руб. 00 коп.;
2016 год - 58 593 руб. 00 коп.;
2017 год - 0 руб. 00 коп.;
2018 год - 0 руб. 00 коп.;
2019 год - 0 руб. 00 коп.;
2020 год - 0 руб. 00 коп.;
2021 год - 0 руб. 00 коп.;
2022 год - 0 руб. 00 коп.;
2023 год - 0 руб. 00 коп.;
2024 год - 0 руб. 00 коп.;
2025 год - 0 руб. 00 коп.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета по мероприятиям и годам реализации подпрограммы приведена в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведена в приложении N 4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";
2.14. Абзац восьмой 6 Раздела "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 2 после слов "(невостребованные земельные доли)"" дополнить словами "позволит вовлечь в оборот земельные участки, сформированные в счет невостребованных земельных долей, право муниципальной собственности на которые признано в судебном порядке.";
2.15. "Коэффициенты значимости основных мероприятий", представленные в таблице раздела 6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование Подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Зейского района |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.1 |
Оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности, в том числе: |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.1.1 |
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами муниципальной собственности Зейского района |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.1.2 |
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.2 |
Оформление права муниципальной собственности на невостребованные земли сельскохозяйственного назначения (невостребованные земельные доли). |
0,2 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
0,09 |
0,09 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.4 |
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в части ведения реестра муниципальной собственности сельсоветов Зейского района |
0,01 |
0,01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Повышение эффективности содержания и распоряжения муниципальным имуществом Зейского района |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.6 |
Оптимизация поступлений денежных средств в бюджет Зейского района от использования муниципального имущества Зейского района |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.7 |
Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан (детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями) |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.8 |
Организация утилизации и переработки твердых бытовых отходов на территории Зейского района |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
";
2.16. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики по вопросам местного самоуправления муниципального района" (далее - подпрограмма 3):
2.16.1. в столбце 3 строки 6 слова "2015 - 2020 годы" заменить словами "2015 - 2025 годы";
2.16.2. строку 7 "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"
7 |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
На реализацию подпрограммы потребуется 599 467 821 руб. 59 коп., в том числе: за счёт средств районного бюджета - 582 384 753 руб. 28 коп., в том числе по годам: 2015 год - 48 221 844 руб. 13 коп.; 2016 год - 49 262 157 руб. 71 коп.; 2017 год - 49 851 572 руб. 21 коп.; 2018 год - 57 468 541 руб. 57 коп.; 2019 год - 45 385 069 руб. 35 коп.; 2020 год - 45 215 360 руб. 46 коп.; 2021 год - 57 396 041 руб. 57 коп.; 2022 год - 57 396 041 руб. 57 коп.; 2023 год - 57 396 041 руб. 57 коп.; 2024 год - 57 396 041 руб. 57 коп.; 2025 год - 57 396 041 руб. 57 коп. Прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников, всего 17 083 068 руб. 31 коп., из них: - областной бюджет - 15 822 454 руб. 43 коп., в том числе по годам: 2015 год - 1 522 077 руб. 20 коп.; 2016 год - 1 415 827 руб. 20 коп.; 2017 год - 1 431 616 руб. 67 коп.; 2018 год - 1 431 616 руб. 67 коп.; 2019 год - 1 431 616 руб. 67 коп.; 2020 год - 1 431 616 руб. 67 коп.; 2021 год - 1 431 616 руб. 67 коп.; 2022 год - 1 431 616 руб. 67 коп.; 2023 год - 1 431 616 руб. 67 коп.; 2024 год - 1 431 616 руб. 67 коп.; 2025 год - 1 431 616 руб. 67 коп. - федеральный бюджет - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 0 руб. 00 коп.; 2016 год - 0 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп. 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. - бюджеты поселений - 1 260 613 руб. 88 коп., в том числе по годам: 2015 год - 53 000 руб. 00 коп.; 2016 год - 109 289 руб. 46 коп.; 2017 год - 118 099 руб. 40 коп.; 2018 год - 124 004 руб. 37 коп.; 2019 год - 118 099 руб. 40 коп.; 2020 год - 118 099 руб. 40 коп.; 2021 год - 124 004 руб. 37 коп.; 2022 год - 124 004 руб. 37 коп.; 2023 год - 124 004 руб. 37 коп.; 2024 год - 124 004 руб. 37 коп.; 2025 год - 124 004 руб. 37 коп. |
";
2.16.3. в пунктах 1 - 5 столбца 3 строки 8 слова "2020" заменить словами "2025";
2.17. В разделе 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы 3 по тексту слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году";
2.18. Раздел 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств районного, областного, федерального бюджетов и бюджетов поселений.
Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 599 467 821 руб. 59 коп., в том числе:
- за счёт средств районного бюджета 582 384 753 руб. 28 руб., в том числе по годам:
2015 год - 48 221 844 руб. 13 коп.;
2016 год - 49 262 157 руб. 71 коп.;
2017 год - 49 851 572 руб. 21 коп.;
2018 год - 57 468 541 руб. 57 коп.;
2019 год - 45 385 069 руб. 35 коп.;
2020 год - 45 215 360 руб. 46 коп.;
2021 год - 57 396 041 руб. 57 коп.;
2022 год - 57 396 041 руб. 57 коп.;
2023 год - 57 396 041 руб. 57 коп.;
2024 год - 57 396 041 руб. 57 коп.;
2025 год - 57 396 041 руб. 57 коп.
- за счет средств областного бюджета 15 822 454 руб. 43 коп., в том числе по годам:
2015 год - 1 522 077 руб. 20 коп.;
2016 год - 1 415 827 руб. 20 коп.;
2017 год - 1 431 616 руб. 67 коп.;
2018 год - 1 431 616 руб. 67 коп.;
2019 год - 1 431 616 руб. 67 коп.;
2020 год - 1 431 616 руб. 67 коп.
2021 год - 1 431 616 руб. 67 коп.;
2022 год - 1 431 616 руб. 67 коп.;
2023 год - 1 431 616 руб. 67 коп.;
2024 год - 1 431 616 руб. 67 коп.;
2025 год - 1 431 616 руб. 67 коп.
- за счет средств федерального бюджета 0 руб. 00 коп., в том числе по годам:
2015 год - 0 руб. 00 коп.;
2016 год - 0 руб. 00 коп.;
2017 год - 0 руб. 00 коп.;
2018 год - 0 руб. 00 коп.;
2019 год - 0 руб. 00 коп.;
2020 год - 0 руб. 00 коп.
2021 год - 0 руб. 00 коп.;
2022 год - 0 руб. 00 коп.;
2023 год - 0 руб. 00 коп.;
2024 год - 0 руб. 00 коп.;
2025 год - 0 руб. 00 коп.;
- за счет средств бюджетов поселений - 1 260 613 руб. 88 коп, в том числе по годам:
2015 год - 53 000 руб. 00 коп.;
2016 год - 109 289 руб. 46 коп.;
2017 год - 118 099 руб. 40 коп.;
2018 год - 124 004 руб. 37 коп.;
2019 год - 118 099 руб. 40 коп.;
2020 год - 118 099 руб. 40 коп.
2021 год - 124 004 руб. 37 коп.;
2022 год - 124 004 руб. 37 коп.;
2023 год - 124 004 руб. 37 коп.;
2024 год - 124 004 руб. 37 коп.;
2025 год - 124 004 руб. 37 коп.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета по мероприятиям и годам реализации подпрограммы приведена в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведена в приложении N 4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";
2.19. В разделе 6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 3:
2.19.1. по тексту слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году";
2.19.2. "Коэффициенты значимости основных мероприятий", представленные в таблице изложить в новой редакции:
"Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики по вопросам местного самоуправления муниципального района" |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Зейского района |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
1.2 |
Расходы на обеспечение предоставления муниципальных услуг жителям Зейского района в многофункциональном центре |
0,15 |
0,15 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.3 |
Повышение квалификации муниципальных служащих |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.4 |
Улучшение условий и охрана труда в Зейском районе |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.5 |
Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления Зейского района, в том числе: |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
- организация взаимодействия со средствами массовой информации; |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
- организация взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими организациями |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.6 |
Мероприятия по противодействию коррупции в Зейском районе |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.7 |
Организация деятельности административной комиссии Зейского района |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.8 |
Организация деятельности по опеке и попечительству совершеннолетних лиц, признанных судом не дееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.9 |
Обеспечение реализации основных направлений в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.10 |
Финансовое обеспечение деятельности общественной палаты |
- |
- |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.11 |
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения |
- |
- |
- |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
";
2.20. В паспорте подпрограммы 4 "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Зейском районе" (далее - подпрограмма 4):
2.20.1. в столбце 3 строки 6 слова "2015 - 2020 годы" заменить словами "2015 - 2025 годы";
2.20.2. строку 7 "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"
7 |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств привлекаемых из других источников |
На реализацию подпрограммы потребуется Всего - 1 971 744 руб. 60 коп., за счёт средств районного бюджета, в том числе: 2015 год - 148 944 руб. 60 коп.; 2016 год - 142 800 руб. 00 коп.; 2017 год - 120 000 руб. 00 коп.; 2018 год - 120 000 руб. 00 коп.; 2019 год - 120 000 руб. 00 коп.; 2020 год - 120 000 руб. 00 коп.; 2021 год - 240 000 руб. 00 коп.; 2022 год - 240 000 руб. 00 коп.; 2023 год - 240 000 руб. 00 коп.; 2024 год - 240 000 руб. 00 коп.; 2025 год - 240 000 руб. 00 коп. Прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников, всего 0 руб. 00 коп., из них: - областной бюджет - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 0 руб. 00 коп.; 2016 год - 0 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп.; 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. - федеральный бюджет 0 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 0 руб. 00 коп.; 2016 год - 0 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп.; 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. |
";
2.20.3. в пунктах 2 - 3 столбца 3 строки 8 слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году";
2.21. В разделе 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы 4 по тексту слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году";
2.22. Раздел 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств районного, областного и федерального бюджетов.
По подпрограмме общий объём финансовых средств составляет 1 971 744 руб. 60 коп., за счет средств районного бюджета, в том числе:
2015 год - 148 944 руб. 60 коп.;
2016 год - 142 800 руб. 00 коп.;
2017 год - 120 000 руб. 00 коп.;
2018 год - 120 000 руб. 00 коп.;
2019 год - 120 000 руб. 00 коп.;
2020 год - 120 000 руб. 00 коп.;
2021 год - 240 000 руб. 00 коп.;
2022 год - 240 000 руб. 00 коп.;
2023 год - 240 000 руб. 00 коп.;
2024 год - 240 000 руб. 00 коп.;
2025 год - 240 000 руб. 00 коп.
- за счет средств областного бюджета - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам:
2015 год - 0 руб. 00 коп.;
2016 год - 0 руб. 00 коп.;
2017 год - 0 руб. 00 коп.;
2018 год - 0 руб. 00 коп.;
2019 год - 0 руб. 00 коп.;
2020 год - 0 руб. 00 коп.;
2021 год - 0 руб. 00 коп.;
2022 год - 0 руб. 00 коп.;
2023 год - 0 руб. 00 коп.;
2024 год - 0 руб. 00 коп.;
2025 год - 0 руб. 00 коп.
- за счет средств федерального бюджета - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам:
2015 год - 0 руб. 00 коп.;
2016 год - 0 руб. 00 коп.;
2017 год - 0 руб. 00 коп.;
2018 год - 0 руб. 00 коп.;
2019 год - 0 руб. 00 коп.;
2020 год - 0 руб. 00 коп.;
2021 год - 0 руб. 00 коп.;
2022 год - 0 руб. 00 коп.;
2023 год - 0 руб. 00 коп.;
2024 год - 0 руб. 00 коп.;
2025 год - 0 руб. 00 коп.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета по мероприятиям и годам реализации подпрограммы приведена в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведена в приложении N 4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";
2.23. В разделе 6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 4:
2.23.1. по тексту слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году";
2.23.2. "Коэффициенты значимости основных мероприятий", представленные в таблице изложить в новой редакции:
"Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Зейском районе" |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.1 |
Субсидия начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1.2 |
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат на электроэнергию, использованную для выпечки хлеба |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.3 |
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства производителям хлебобулочных изделий в целях возмещения части затрат на покупку нового производственного оборудования |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.4 |
Субсидия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение части затрат, связанных с оказанием субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.5 |
Ведение реестра нежилых помещений, зданий и сооружений, временно не занятых и предполагаемых к сдаче в аренду |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.6 |
Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства через официальный сайт администрации Зейского района и средства массовой информации |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.7 |
Размещение в средствах массовой информации публикаций, освещающих проблемы и достижения в сфере малого и среднего предпринимательства, направленных на формирование позитивного образа предпринимателя и повышение престижа предпринимательской деятельности в общественном сознании |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.8 |
Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о формах и мерах поддержки путём проведения консультаций, семинаров, "круглых столов" |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.9 |
Проведение выставки-распродажи кондитерских изделий |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.10 |
Проведение конкурса среди предприятий торговли на лучшее новогоднее оформление торговых точек |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.11 |
Проведение конкурса среди предприятий торговли на лучшее летнее оформление прилегающей территории |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.12 |
Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню торговли |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
";
2.24. В паспорте подпрограммы 5 "Развитие информационных технологий и защита информации в органах местного самоуправления Зейского района" (далее - подпрограмма 5):
2.24.1. в столбце 3 строки 6 слова "2015 - 2020 годы" заменить словами "2015 - 2025 годы";
2.24.2. строку 7 "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"
7 |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
На реализацию подпрограммы потребуется 11 022 197 руб. 29 коп., в том числе: за счёт средств районного бюджета 11 022 197 руб. 29 коп., в том числе по годам: 2015 год - 884 955 руб. 00 коп.; 2016 год -1 249 400 руб. 00 коп.; 2017 год -1 019 842 руб. 29 коп.; 2018 год - 983 500 руб. 00 коп.; 2019 год - 983 500 руб. 00 коп.; 2020 год - 983 500 руб. 00 коп.; 2021 год - 983 500 руб. 00 коп.; 2022 год - 983 500 руб. 00 коп.; 2023 год - 983 500 руб. 00 коп.; 2024 год - 983 500 руб. 00 коп.; 2025 год - 983 500 руб. 00 коп.; Прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников, всего 0 руб. 00 коп., из них: - областной бюджет - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 0 руб. 00 коп.; 2016 год - 0 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп.; 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. - федеральный бюджет - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 0 руб. 00 коп.; 2016 год - 0 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп.; 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. |
";
2.25. В разделе 2. "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подпрограммы 5 по тексту слова "на 2015 - 2020 годы" заменить словами "на 2015 - 2025 годы";
2.26. Раздел 5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 5 изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств районного бюджета в сумме 11 022 197 руб. 29 коп., в том числе по годам:
2015 год - 884 955 руб. 00 коп.;
2016 год - 1 249 400 руб. 00 коп.;
2017 год - 1 019 842 руб. 29 коп.;
2018 год - 983 500 руб. 00 коп.;
2019 год - 983 500 руб. 00 коп.;
2020 год - 983 500 руб. 00 коп;
2021 год - 983 500 руб. 00 коп.;
2022 год - 983 500 руб. 00 коп.;
2023 год - 983 500 руб. 00 коп.;
2024 год - 983 500 руб. 00 коп.;
2025 год - 983 500 руб. 00 коп.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета по мероприятиям и годам реализации подпрограммы приведена в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведена в приложении N 4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";
2.27. "Коэффициенты значимости основных мероприятий", представленные в таблице раздела 6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 5 изложить в новой редакции:
"Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование Подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Развитие информационных технологий и защита информации в органах местного самоуправления Зейского района |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.1 |
Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Зейского района, расширение возможностей доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
1.1.1 |
Приобретение оборудования для модернизации локальной вычислительной сети |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.1.2 |
Приобретение и установка комплектов оборудования VoIP телефонии для района и поселений |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.1.3 |
Приобретение лицензионного ПО и антивирусной защиты для администрации, аренда доменного имени и почтового сервера |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.1.4 |
Ремонт технических средств информатизации, формирование фонда запасных частей и оборудования, обновление парка ЭВТ |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.1.5 |
Расходы по оплате услуг спутниковых и наземных каналов связи |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1.1.6 |
Обслуживание наземных спутниковых станций сельских поселений |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.1.7 |
Совершенствование структуры официального сайта Зейского района, размещение открытой информации |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.2 |
Разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих утечке информации составляющей государственную тайну и информации ограниченного доступа |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.2.1 |
Обеспечение информационной безопасности, оснащение администрации района техническими средствами по защите сведений, составляющих государственную тайну |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.2.2 |
Обеспечение информационной безопасности, оснащение администрации района и структурных подразделений техническими средствами по защите сведений ограниченного доступа; |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.3 |
Расходы на обеспечение функций администрации района по информатизации |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
";
2.28. В паспорте подпрограммы 6 "Профилактика терроризма и экстремизма в Зейском районе" (далее - подпрограмма 6):
2.28.1. в столбце 3 строки 6 слова "2015 - 2020 годы" заменить словами "2015 - 2025 годы";
2.28.2. строку 7 "Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"
7 |
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств привлекаемых из других источников |
На реализацию подпрограммы потребуется всего - 220 000 руб. 00 коп., за счёт средств районного бюджета, в том числе: 2015 год - 0 руб. 00 коп.; 2016 год - 10 000 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 20 000 руб. 00 коп.; 2019 год - 20 000 руб. 00 коп.; 2020 год - 20 000 руб. 00 коп.; 2021 год - 30 000 руб. 00 коп.; 2022 год - 30 000 руб. 00 коп.; 2023 год - 30 000 руб. 00 коп.; 2024 год - 30 000 руб. 00 коп.; 2025 год - 30 000 руб. 00 коп. Прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников, всего 0 руб. 00 коп., из них: - областной бюджет - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 0 руб. 00 коп.; 2016 год - 0 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп.; 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. - федеральный бюджет 0 руб. 00 коп., в том числе по годам: 2015 год - 0 руб. 00 коп.; 2016 год - 0 руб. 00 коп.; 2017 год - 0 руб. 00 коп.; 2018 год - 0 руб. 00 коп.; 2019 год - 0 руб. 00 коп.; 2020 год - 0 руб. 00 коп.; 2021 год - 0 руб. 00 коп.; 2022 год - 0 руб. 00 коп.; 2023 год - 0 руб. 00 коп.; 2024 год - 0 руб. 00 коп.; 2025 год - 0 руб. 00 коп. |
";
2.29. В разделе 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы 6:
а) по тексту слова "на 2015 - 2020 годы" заменить словами "на 2015 - 2025 годы";
2.30. Раздел 6. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы 6 изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в Зейском районе", составляет 220 000 руб. 00 коп., из них по годам:
2015 год - 0 руб. 00 коп.;
2016 год - 10 000 руб. 00 коп.;
2017 год - 0 руб. 00 коп.;
2018 год - 20 000 руб. 00 коп.;
2019 год - 20 000 руб. 00 коп.;
2020 год - 20 000 руб. 00 коп.;
2021 год - 30 000 руб. 00 коп.;
2022 год - 30 000 руб. 00 коп.;
2023 год - 30 000 руб. 00 коп.;
2024 год - 30 000 руб. 00 коп.;
2025 год - 30 000 руб. 00 коп.
- областной бюджет - 0 руб. 00 коп., в том числе по годам:
2015 год - 0 руб. 00 коп.;
2016 год - 0 руб. 00 коп.;
2017 год - 0 руб. 00 коп.;
2018 год - 0 руб. 00 коп.;
2019 год - 0 руб. 00 коп.;
2020 год - 0 руб. 00 коп.;
2021 год - 0 руб. 00 коп.;
2022 год - 0 руб. 00 коп.;
2023 год - 0 руб. 00 коп.;
2024 год - 0 руб. 00 коп.;
2025 год - 0 руб. 00 коп.
- федеральный бюджет 0 руб. 00 коп., в том числе по годам:
2015 год - 0 руб. 00 коп.;
2016 год - 0 руб. 00 коп.;
2017 год - 0 руб. 00 коп.;
2018 год - 0 руб. 00 коп.;
2019 год - 0 руб. 00 коп.;
2020 год - 0 руб. 00 коп.;
2021 год - 0 руб. 00 коп.;
2022 год - 0 руб. 00 коп.;
2023 год - 0 руб. 00 коп.;
2024 год - 0 руб. 00 коп.;
2025 год - 0 руб. 00 коп.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании районного бюджета Зейского района на очередной финансовый год и плановый период.";
2.31. В разделе 7. "Планируемые показатели эффективности муниципальной программы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы 6:
2.31.1. по тексту слова "2020 года" заменить словами "2025 года";
2.31.2. "Коэффициенты значимости основных мероприятий", представленные в таблице изложить в новой редакции:
"Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование Подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Зейском районе" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. |
Профилактическая работа среди молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Организация работы народных дружин |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
";
2.32. Приложение N 1 к муниципальной программе "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
2.33. Приложение N 2 к муниципальной программе "Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
2.34. Приложение N 3 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
2.35. Приложение N 4 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и в 2018 году применяется к правоотношениям, возникающим при формировании районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности главы Зейского района |
Р.А. Ункунов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Зейского района Амурской области от 10 октября 2018 г. N 618 "О внесении изменений в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 N 936"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. и в 2018 г. применяется к правоотношениям, возникающим при формировании районного бюджета на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.
Текст постановления опубликован в Информационном бюллетене Зейского района от 12 ноября 2018 г. N 19