Постановление Правительства Московской области
от 18 февраля 2016 г. N 108/6
"О внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
Постановлением Правительства Московской области от 25 октября 2016 г. N 782/39 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2017 г.
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса", утвержденную постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 656/35 "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 26.12.2013 N 1155/57, от 06.02.2014 N 39/1, от 11.02.2014 N 64/4, от 25.02.2014 N 112/7, от 25.06.2014 N 511/24, от 16.09.2014 N 756/37, от 25.11.2014 N 1000/47, от 15.12.2014 N 1094/50, от 27.03.2015 N 166/8, от 01.04.2015 N 210/12, от 15.07.2015 N 577/26, от 16.07.2015 N 578/27, от 07.09.2015 N 761/30, от 22.09.2015 N 856/36, от 27.10.2015 N 995/41, от 22.12.2015 N 1300/49, от 16.02.2016 N 93/3).
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и опубликование (размещение) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор |
А.Ю. Воробьев |
Изменения
в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
(утв. постановлением Правительства Московской области
от 18 февраля 2016 г. N 108/6)
1. В паспорте государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" (далее - Государственная программа):
1) позицию "Координатор государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Координатор государственной программы |
Вице-губернатор Московской области Габдрахманов И.Н. |
";
2) позиции "Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам" и "Планируемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам: |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
Средства бюджета Московской области |
238007302,297 |
44990179,038 |
46910866,259 |
58680986,000 |
43527909,000 |
43897362,000 |
|
в том числе: всего средства Дорожного фонда Московской области, из них: |
142015820,923 |
22991118,699 |
27322043,224 |
39092961,000 |
26222641,000 |
26387057,000 |
|
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
4556834,288 |
0,000 |
3408915,288 |
1147919,000 |
0,000 |
0,000 |
|
средства Дорожного фонда Московской области (собственные средства Московской области) |
137458986,635 |
22991118,699 |
23913127,936 |
37945042,000 |
26222641,000 |
26387057,000 |
|
Средства федерального бюджета |
95533531,105 |
25806033,256 |
24189681,473 |
23445579,261 |
14420416,483 |
7671820,632 |
|
Средства бюджета города Москвы |
6083413,000 |
888310,000 |
1151120,000 |
1229575,000 |
1344703,000 |
1469705,000 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
6322191,286 |
1313123,057 |
2219451,092 |
2604998,878 |
98903,973 |
85714,286 |
|
Внебюджетные источники |
173903926,811 |
40102060,460 |
15063263,504 |
58258511,148 |
34307459,179 |
26172632,520 |
|
Всего, в том числе по годам: |
519850364,499 |
113099705,811 |
89534382,328 |
144219650,287 |
93699391,635 |
79297234,438 |
|
Планируемые результаты реализации государственной программы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
Увеличение количества автобусов, работающих на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области, адаптированных для людей с ограниченными возможностями, единица |
455 |
515 |
663 |
- |
- |
||
Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок, процент |
- |
43,0 |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
||
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) |
23,7 |
18,6 |
16,4 |
13,5 |
10,6 |
||
Строительство первой очереди системы легкорельсового транспорта на участке г. Подольск - г. Домодедово - г. Раменское протяженностью 74 км |
- |
- |
- |
- |
74 |
||
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, км |
12,042 |
71,346 |
89,368 |
61,636 |
3,210 |
||
Количество построенных и реконструированных путепроводов, штука |
0 |
5 |
6 |
5 |
3 |
||
Количество построенных и реконструированных мостов, штука |
3 |
1 |
4 |
9 |
1 |
||
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Московской области, км |
1602,294 |
1580,000 |
1520,000 |
1500,000 |
1500,000 |
||
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области, процент |
6,14 |
0,83 |
1,13 |
1,03 |
4,46 |
".
2. В разделе 3 "Планируемые результаты реализации Программы с указанием показателей реализации мероприятий Программы, характеризующих достижение целей и решение задач":
1) подраздел 3.1 "Планируемые результаты реализации подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" изложить в следующей редакции:
"3.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования"
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Показатель реализации мероприятий подпрограммы |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
бюджет Московской области |
другие источники |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||
1. |
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения, повышение транспортной мобильности населения |
||||||||||
|
|
85760133,300 |
17754051,976 |
|
пасс. км на 1 чел. в год |
- |
1842,7 |
1845,5 |
1871,3 |
1897,8 |
1925,2 |
Транспортная мобильность населения на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |
пасс. км на 1 чел. в год |
- |
933,3 |
952,1 |
972,8 |
994,1 |
1016,1 |
||||
Транспортная мобильность населения на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте |
пасс. км на 1 чел. в год |
- |
909,4 |
893,4 |
898,5 |
903,7 |
909,1 |
||||
|
|
|
|
Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым Правительством Московской области тарифам в общем количестве маршрутов регулярных перевозок Московской области |
процент |
52,3 |
52,1 |
52,4 |
- |
- |
- |
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым Правительством Московской области тарифам в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Московской области |
процент |
- |
- |
- |
80,4 |
80,7 |
81,5 |
||||
Количество перевезенных пассажиров из числа жителей Московской области, кому предоставлены дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду на транспорте города Москвы |
млн. пасс. |
144,4 |
133,1 |
95,0 |
42,3 |
42,3 |
42,3 |
||||
|
|
|
|
Обеспеченность населения автомобилями легкового такси: количество автомобилей такси на 1000 жителей |
ед./1000 человек |
4,0 |
- |
7,0 |
7,3 |
7,6 |
8,0 |
|
|
|
|
Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |
процент |
- |
- |
43,0 |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
|
|
|
|
Доля автобусов предприятий, средний возраст которых не превышает 5 лет |
процент |
21,0 |
29,3 |
47,4 |
50,3 |
50,3 |
50,3 |
Увеличение количества автобусов, работающих на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области |
ед. |
430 |
455 |
525 |
663 |
- |
- |
||||
|
|
|
|
в том числе: адаптированных для людей с ограниченными возможностями |
ед. |
430 |
455 |
515 |
663 |
- |
- |
Ввод в эксплуатацию нового подвижного состава пригородных пассажирских компаний |
ед. |
|
- |
- |
21 |
- |
- |
||||
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, обслуживаемых без дублирования по нерегулируемым тарифам, от общего количества межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок |
проценты |
- |
- |
82,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% |
проценты |
- |
- |
30,0 |
45,0 |
50,0 |
60,0 |
||||
|
|
|
|
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |
проценты |
- |
- |
- |
18,6 |
18,6 |
18,8 |
|
|
|
|
Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |
проценты |
- |
- |
- |
20,6 |
20,6 |
20,7 |
|
|
|
|
Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на маршрутах пассажирского автомобильного транспорта общего пользования от общего числа перевозчиков на маршрутах пассажирского автомобильного транспорта в Московской области |
проценты |
- |
- |
- |
97,5 |
97,7 |
97,9 |
Увеличение количества маршрутов, обслуживаемых по регулируемым тарифам перевозчиками негосударственных форм собственности |
ед. |
- |
- |
- |
118 |
120 |
123 |
||||
|
|
|
|
Увеличение количества договоров по нерегулируемым тарифам со сроками действия 5 лет и более |
ед. |
- |
- |
- |
602 |
604 |
607 |
|
|
|
|
Создание автоматизированной системы контроля исполнения расписания движения подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок |
процент |
- |
- |
- |
100,00 |
|
|
2. |
Задача 2. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры |
||||||||||
|
|
2035678,00 |
45371394,68 |
|
ед. |
- |
4 |
23 |
23 |
33 |
34 |
Ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов |
ед. |
- |
- |
- |
- |
9 |
-* |
||||
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию перехватывающих парковок |
ед. |
- |
- |
15 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию пешеходных переходов через железнодорожные пути |
ед. |
- |
1 |
1 |
10 |
4 |
12 |
|
|
|
|
Количество благоустраиваемых платформ железнодорожных станций пригородного сообщения |
ед. |
269 |
- |
7 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок |
ед. |
- |
3 |
- |
1 |
- |
2 |
Разработка концепции реализации проекта развития скоростного внеуличного транспорта Московской области |
процент |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
||||
|
|
|
|
Строительство первой очереди системы легкорельсового транспорта (далее - ЛРТ) на участке г. Подольск - г. Домодедово - г. Раменское протяженностью 74 км |
км |
- |
- |
- |
- |
начало строительства |
74 |
* Ввод в эксплуатацию 7 транспортно-пересадочных узлов запланирован в 2019 году.";
2) подраздел 3.2 "Планируемые результаты реализации подпрограммы "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
3) подраздел 3.3 "Планируемые результаты реализации подпрограммы "Безопасность дорожного движения" изложить в следующей редакции:"
3.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Безопасность дорожного движения"
N п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Показатель реализации мероприятий подпрограммы |
Единица измерения |
Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
бюджет Московской области |
другие источники |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||
1. |
Задача 1. Снижение социального риска от ДТП |
||||||||||
|
|
7516182,33 |
- |
|
человек/на 100 тыс. населения |
23,7 |
23,7 |
18,6 |
16,4 |
13,5 |
10,6 |
Количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения, в том числе: |
тыс. ед. |
- |
3480 |
4434 |
4677 |
4677 |
4677 |
||||
по 50 комплексам фотовидеофиксации нарушений транспортными средствами ПДД РФ на протяженных участках автомобильных дорог |
тыс. ед. |
|
- |
418 |
1309,0 |
1309,0 |
1309,0 |
".
3. В разделе 4 "Методика расчета значений показателей реализации Программы":
1) в подразделе 4.1 "Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования":
строку 1 изложить в следующей редакции:
"
1. |
Организация транспортного обслуживания населения, повышение транспортной мобильности населения |
Характеризует объем мер государственной поддержки, направленных на повышение доступности пассажирских перевозок для населения Московской области, в том числе: на железнодорожном транспорте пригородного сообщения; на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте. Определяется количеством пассажиро-километров на 1 человека в год |
пасс. км на 1 чел. в год |
Базовое значение показателя - 0 |
По результатам ведомственных отчетов |
годовая |
";
строку 9 изложить в следующей редакции:
"
9. |
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, обслуживаемых без дублирования по нерегулируемым тарифам, от общего количества межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок |
Показатель характеризует обеспеченность населения межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок, обслуживаемыми только по регулируемым тарифам. Определяется процентным отношением разницы между общим количеством межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых одновременно по регулируемым и нерегулируемым тарифам, и количеством межмуниципальных маршрутов, имеющих дублирование по нерегулируемым тарифам, к общему количеству межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых одновременно по регулируемым и нерегулируемым тарифам |
проценты |
Базовое значение показателя - 82,8 |
Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области, программа "ВИС-Обеспечение" |
годовая |
";
дополнить строками 19 - 25 следующего содержания:
"
19. |
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |
Показатель характеризует создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, развития конкуренции в транспортном комплексе. Показатель рассчитывается как отношение количества маршрутов, обслуживаемых предприятиями негосударственных и немуниципальных форм собственности, к общему количеству межмуниципальных маршрутов, умноженному на сто процентов |
ед. |
Базовое значение показателя - 18,5 |
Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области, программа "ВИС-Обеспечение" |
годовая |
20. |
Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |
Показатель характеризует создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, развития конкуренции в транспортном комплексе. Показатель рассчитывается как отношение количества рейсов по расписанию на маршрутах, обслуживаемых предприятиями негосударственных и немуниципальных форм собственности, к общему количеству рейсов по расписанию на межмуниципальных маршрутах, умноженному на сто процентов |
ед. |
Базовое значение показателя - 20,5 |
Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области, программа "ВИС-Обеспечение" |
годовая |
21. |
Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на маршрутах пассажирского автомобильного транспорта общего пользования от общего числа перевозчиков на маршрутах пассажирского автомобильного транспорта в Московской области |
Показатель характеризует создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, развития конкуренции в транспортном комплексе. Показатель рассчитывается как отношение количества предприятий негосударственных и немуниципальных форм собственности к общему количеству предприятий, работающих на межмуниципальных маршрутах Московской области, умноженному на сто процентов |
проценты |
Базовое значение показателя - 97,0 |
Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области, программа "ВИС-Обеспечение" |
годовая |
22. |
Увеличение количества маршрутов, обслуживаемых по регулируемым тарифам перевозчиками негосударственных форм собственности |
Показатель характеризует создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, развития конкуренции в транспортном комплексе. Показатель рассчитывается как отношение количества маршрутов, обслуживаемых предприятиями негосударственных и немуниципальных форм собственности по нерегулируемым тарифам, к общему количеству межмуниципальных маршрутов, обслуживаемых по нерегулируемым тарифам, умноженному на сто процентов |
проценты |
Базовое значение показателя - 114 |
Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области, программа "ВИС-Обеспечение" |
годовая |
23. |
Увеличение количества договоров по нерегулируемым тарифам со сроками действия 5 лет и более |
Показатель характеризует создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, развития конкуренции в транспортном комплексе. Определяется как количество договоров по нерегулируемым тарифам со сроками действия 5 лет и более |
проценты |
Базовое значение показателя - 599 |
Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области, программа "ВИС-Обеспечение" |
годовая |
24. |
Создание автоматизированной системы контроля исполнения расписания движения подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок |
Показатель характеризует этапы создания автоматизированной системы контроля исполнения расписания движения подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок |
проценты |
Базовое значение показателя |
Акт сдачи-приемки ввода автоматизированной системы контроля исполнения расписания движения подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок в эксплуатацию |
годовая |
25. |
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым Правительством Московской области тарифам в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Московской области |
Показатель характеризует объем мер государственной поддержки, направленных на повышение доступности пассажирских перевозок для населения Московской области. Показатель включает в себя количество маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, где в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров организация транспортного обслуживания населения осуществляется автомобильным транспортом, наземным электрическим транспортом, водным транспортом. Показатель равен отношению количества маршрутов, на которых осуществляются перевозки с предоставлением льгот, к общему количеству регулярных маршрутов пассажирского транспорта, умноженному на 100 процентов |
проценты |
Базовое значение показателя - |
Количество маршрутов регулярных перевозок определено в соответствии с Реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области. Количество маршрутов регулярных перевозок по регулируемым Правительством Московской области тарифам определено в соответствии с Перечнем маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки |
годовая |
";
2) в подразделе 4.3 "Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы "Безопасность дорожного движения" строку 1 изложить в следующей редакции:
"
1. |
Снижение социального риска от ДТП |
Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме "Безопасность дорожного движения", так и в других государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области |
человек на 100 тыс. населения |
Базовое значение показателя - 23,7 |
Статистические данные МВД России |
годовая |
".
4. В разделе 7 "Подпрограммы государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса":
1) в подразделе 7.1 "Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования":
а) паспорт подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" на срок 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" на срок 2014 - 2018 годы
Государственный заказчик подпрограммы |
Министерство транспорта Московской области |
||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы |
Организация транспортного обслуживания населения, повышение транспортной мобильности населения, пасс. км на 1 чел. в год |
||||||||||||||
|
Отчетный (базовый) период 2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||||
- |
1842,7 |
1845,5 |
1871,3 |
1897,8 |
1925,2 |
||||||||||
Задача 2 подпрограммы |
Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, ед. |
||||||||||||||
|
- |
4 |
23 |
23 |
33 |
34 |
|||||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
||||||||||
Пассажирский транспорт общего пользования |
|
Всего: в том числе: |
21169800,26 |
23691324,128 |
44903041,908 |
33333500,14 |
27823591,52 |
150921257,956 |
|||||||
Средства бюджета Московской области |
20012903,30 |
17993876,00 |
17992726,00 |
15796682,00 |
15999624,00 |
87795811,300 |
|||||||||
Средства бюджета города Москвы |
888310,00 |
1151120,00 |
1229575,00 |
1344703,00 |
1469705,00 |
6083413,00 |
|||||||||
Внебюджетные источники |
268586,96 |
4546328,128 |
25680740,908 |
16192115,14 |
10354262,52 |
57042033,656 |
|||||||||
|
|
Министерство транспорта Московской области |
Всего: в том числе: |
18188151,96 |
20663764,128 |
44403041,908 |
32333500,14 |
27823591,52 |
143412049,656 |
||||||
Средства бюджета Московской области |
17031255,00 |
14966316,00 |
17492726,00 |
14796682,00 |
15999624,00 |
80286603,00 |
|||||||||
Средства бюджета города Москвы |
888310,00 |
1151120,00 |
1229575,00 |
1344703,00 |
1469705,00 |
6083413,00 |
|||||||||
Внебюджетные источники |
268586,96 |
4546328,128 |
25680740,908 |
16192115,14 |
10354262,52 |
57042033,656 |
|||||||||
Министерство имущественных отношений Московской области |
Всего, в том числе: |
2963530,30 |
3000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5963530,30 |
||||||||
Средства бюджета Московской области |
2963530,30 |
3000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5963530,30 |
|||||||||
Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области |
Всего, в том числе: |
18118,00 |
27560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45678,00 |
||||||||
Средства бюджета Московской области |
18118,00 |
27560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45678,00 |
|||||||||
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Всего: в том числе: |
0,00 |
0,00 |
500000,00 |
1000000,00 |
0,00 |
1500000,00 |
||||||||
Средства бюджета Московской области |
0,00 |
0,00 |
500000,00 |
1000000,00 |
0,00 |
1500000,00 |
|||||||||
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||||
Увеличение количества автобусов, работающих на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области, адаптированных для людей с ограниченными возможностями, ед. |
455 |
515 |
663 |
- |
- |
||||||||||
Увеличение доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок, % |
- |
43,0 |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
||||||||||
Строительство первой очереди системы легкорельсового транспорта на участке г. Подольск - г. Домодедово - г. Раменское протяженностью 74 км |
- |
- |
- |
- |
74 |
";
б) в главе "Описание задач подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования":
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте, предполагается осуществлять на основе:";
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"стоимости одной поездки, рассчитанной по тарифам, утвержденным в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Московской области.";
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"средней стоимости одной поездки, рассчитанной по тарифам, утвержденным в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Московской области.";
в абзаце двадцать первом после слов "по перевозке пассажиров" дополнить словами "и багажа";
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"В 2013 - 2014 годах транспортными организациями Московской области, осуществляющими перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по тарифам, установленным Правительством Московской области, используются автоматизированные системы контроля оплаты проезда (далее - АСКП).";
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"На территории Московской области используются следующие АСКП:";
абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
"Внедрение в 2015 году системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок направлено на обеспечение мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания населения в Московской области и обеспечение доступности транспортных услуг в межмуниципальном и муниципальном сообщении.";
абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
"В целях обновления подвижного состава пассажирского транспорта, а также для повышения безопасности автобусных регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным транспортом на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам и снижения материальных затрат на эксплуатацию автобусов в период 2014 - 2016 гг. планируется приобретение 1633 низкопольных автобусов большой и средней вместимости и 10 автобусов малой вместимости для последующего использования на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Вновь приобретаемые автобусы обладают улучшенными экологическими и экономическими характеристиками и позволят повысить уровень комфорта пассажиров";
абзац семьдесят пятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем инвестиций в оборудование пассажирских обустройств в соответствии с установленными Соглашением стандартами качества за период 2015 - 2024 годов составит 8,1 млрд. рублей. Всего будет модернизировано и реконструировано 143 пассажирских обустройства, в том числе на территории Московской области - 106.";
абзац семьдесят шестой исключить;
в абзаце семьдесят девятом цифры "10" заменить цифрой "6";
абзац восемьдесят второй изложить в следующей редакции:
"Экспертная оценка стоимости данных работ с учетом изъятия земельных участков под 6 вертолетных площадок составляет 307 млн. рублей.";
в абзаце восемьдесят третьем цифры "10" заменить цифрой "6";
в) в главе "Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным, городским и наземным электрическим и водным транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам":
название главы изложить в следующей редакции:
"Методика планирования бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и водным транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Расходы бюджета Московской области на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и водным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам определены по единой методике расчетов по следующей формуле:";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"R - прогнозные расходы бюджета Московской области на соответствующий финансовый год на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и водным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;";
абзацы пятьдесят второй и пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
"Дкомп. мо - совокупные выпадающие доходы на соответствующий финансовый год транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области; определяются исходя из среднего значения совокупных доходов транспортных организаций на основании данных системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок с учетом прогнозируемого пассажиропотока отдельных категорий граждан и планируемым ростом тарифов на соответствующий финансовый год;";
"Дкомп. м - совокупные выпадающие доходы на соответствующий финансовый год транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве; определяются исходя из среднего значения совокупных доходов транспортных организаций на основании данных системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, учета проданных билетов и совершенных поездок с учетом прогнозируемого пассажиропотока отдельных категорий граждан и планируемым ростом тарифов на соответствующий финансовый год.";
г) главу "Перечень мероприятий подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" изложить в следующей редакции:
"Перечень
мероприятий подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования"
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Сроки исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||||
1. |
Задача 1. Организация транспортного обслуживания населения, повышение транспортной мобильности населения |
2014 - 2018 |
Итого |
17055099,00 |
103514185,276 |
20650885,00 |
20479769,668 |
27495548,608 |
16559678,00 |
18328304,00 |
|
|
Средства бюджета Московской области |
16260124,00 |
85760133,300 |
19724785,30 |
17906316,00 |
17432726,00 |
14746682,00 |
15949624,00 |
|||||
Средства бюджета города Москвы |
794975,00 |
6083413,00 |
888310,00 |
1151120,00 |
1229575,00 |
1344703,00 |
1469705,00 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
11670638,976 |
37789,70 |
1422333,668 |
8833247,608 |
468293,00 |
908975,00 |
|||||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельных категорий граждан |
2014 - 2018 |
Итого |
7663935,00 |
53064880,00 |
8873154,00 |
9581847,00 |
10774385,00 |
11398232,00 |
12437262,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Обеспечение финансирования транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с предоставлением мер социальной поддержки в части бесплатного проезда отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве |
Средства бюджета Московской области |
6868960,00 |
46981467,00 |
7984844,00 |
8430727,00 |
9544810,00 |
10053529,00 |
10967557,00 |
|||||
Средства бюджета города Москвы |
794975,00 |
6083413,00 |
888310,00 |
1151120,00 |
1229575,00 |
1344703,00 |
1469705,00 |
|||||
1.1.1. |
Мероприятие 1. Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам ветеранов труда, имеющих место жительства в Московской области |
2014 - 2018 |
Итого |
2589991,00 |
17500996,00 |
3084196,00 |
3146541,00 |
3415060,00 |
3756753,00 |
4098446,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Своевременное перечисление из бюджета Московской области денежных средств транспортным организациям при соблюдении сроков представления в Министерство транспорта Московской области отчетных документов |
Средства бюджета Московской области |
2589991,00 |
17500996,00 |
3084196,00 |
3146541,00 |
3415060,00 |
3756753,00 |
4098446,00 |
|||||
Задолженность прошлых лет |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.2. |
Мероприятие 2. Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам тружеников тыла, имеющих место жительства в Московской области |
2014 - 2018 |
Итого |
10417,00 |
56136,00 |
10621,00 |
11554,00 |
10291,00 |
11320,00 |
12350,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Своевременное перечисление из бюджета Московской области денежных средств транспортным организациям при соблюдении сроков представления в Министерство транспорта Московской области отчетных документов |
Средства бюджета Московской области |
10417,00 |
56136,00 |
10621,00 |
11554,00 |
10291,00 |
11320,00 |
12350,00 |
|||||
Задолженность прошлых лет |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.3. |
Мероприятие 3. Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, имеющих место жительства в Московской области |
2014 - 2018 |
Итого |
10191,00 |
63180,00 |
10608,00 |
11512,00 |
12443,00 |
13687,00 |
14930,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Своевременное перечисление из бюджета Московской области денежных средств транспортным организациям при соблюдении сроков представления в Министерство транспорта Московской области отчетных документов |
Средства бюджета Московской области |
10191,00 |
63180,00 |
10608,00 |
11512,00 |
12443,00 |
13687,00 |
14930,00 |
|||||
Задолженность прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.4. |
Мероприятие 4. Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, за исключением ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и в период с 1 по 12 мая (включительно) ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Российской Федерации и странах СНГ, и лиц, их сопровождающих; по перевозке отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, на водном транспорте пригородного сообщения |
2014 - 2018 |
Итого |
4258361,0 |
29361155,00 |
4879419,0 |
5261120,00 |
6107016,00 |
6271769,00 |
6841831,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Своевременное перечисление из бюджета Московской области денежных средств транспортным организациям при соблюдении сроков представления в Министерство транспорта Московской области отчетных документов |
Средства бюджета Московской области |
4258361,0 |
29361155,00 |
4879419,0 |
5261120,00 |
6107016,00 |
6271769,00 |
6841831,00 |
|||||
Задолженность прошлых лет |
- |
320380,0 |
320380,0 |
|
|
|
|
|||||
1.1.5. |
Мероприятие 5. Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки в части транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
2014 - 2018 |
Итого |
794975,0 |
6083413,00 |
888310,0 |
1151120,0 |
1229575,00 |
1344703,00 |
1469705,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Своевременное перечисление из бюджета Московской области денежных средств транспортным организациям при соблюдении сроков представления в Министерство транспорта Московской области отчетных документов с учетом подписания двусторонних актов за оказанные услуги по перевозке отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве |
Средства бюджета города Москвы |
794975,0 |
6083413,00 |
888310,0 |
1151120,0 |
1229575,00 |
1344703,00 |
1469705,00 |
|||||
1.2. |
Основное мероприятие 2. Оплата проезда отдельных категорий граждан на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |
2014 - 2018 |
Итого |
2202572,00 |
13367714,00 |
2122744,00 |
2537476,00 |
2682425,00 |
2886934,00 |
3138135,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Обеспечение финансирования транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с предоставлением мер социальной поддержки в части бесплатного проезда отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в Московской области |
Средства бюджета Московской области |
2202572,00 |
13367714,00 |
2122744,00 |
2537476,00 |
2682425,00 |
2886934,00 |
3138135,00 |
|||||
1.2.1. |
Мероприятие 1. Покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |
2014 - 2018 |
Итого |
1735082,00 |
10387805,00 |
1628055,00 |
2026055,00 |
2049682,00 |
2244390,00 |
2439623,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Своевременное перечисление из бюджета Московской области денежных средств транспортным организациям при соблюдении сроков представления в Министерство транспорта Московской области отчетных документов |
Средства бюджета Московской области |
1735082,00, в том числе погашение задолженности за 2010 год - 113433,0 |
10387805,00 |
1628055,00 |
2026055,00 |
2049682,00 |
2244390,00 |
2439623,00 |
|||||
1.2.2. |
Мероприятие 2. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, старше 7 лет железнодорожным транспортом пригородного сообщения |
2014 - 2018 |
Итого |
467490,0 |
2979909,00 |
494689,00 |
511421,0 |
632743,00 |
642544,00 |
698512,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Своевременное перечисление из бюджета Московской области денежных средств транспортным организациям при соблюдении сроков представления в Министерство транспорта Московской области отчетных документов |
Средства бюджета Московской области |
467490,0 |
2979909,00 |
494689,00 |
511421,0 |
632743,00 |
642544,00 |
698512,00 |
|||||
1.3. |
Основное мероприятие 3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве |
2014 - 2018 |
Итого |
5042842,0 |
13668212,00 |
4968636,00 |
3357005,00 |
1740939,00 |
1782084,00 |
1819548,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Обеспечение финансирования транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с предоставлением мер социальной поддержки в части бесплатного проезда отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в Московской области |
Средства бюджета Московской области |
5042842,0 |
13668212,00 |
4968636,00 |
3357005,00 |
1740939,00 |
1782084,00 |
1819548,00 |
|||||
1.3.1. |
Мероприятие 1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы |
2014 - 2018 |
Итого |
5042842,0 |
13668212,00 |
4968636,00 |
3357005,00 |
1740939,00 |
1782084,00 |
1819548,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Своевременное перечисление из бюджета Московской области бюджету города Москвы денежных средств после подписания на основании двусторонних актов за оказанные услуги по перевозке отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области |
Средства бюджета Московской области |
5042842,0 |
13668212,00 |
4968636,00 |
3357005,00 |
1740939,00 |
1782084,00 |
1819548,00 |
|||||
1.4. |
Основное мероприятие 4. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с государственными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
2014 - 2018 |
Итого |
2145750,00 |
5907960,00 |
1663656,00 |
1891294,00 |
927223,00 |
492428,00 |
933359,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах |
Средства бюджета Московской области |
2145750,00 |
2707960,00 |
1663656,00 |
531233,0 |
464552,00 |
24135,00 |
24384,00 |
|||||
Внебюджетные источники |
- |
3200000,00 |
0,00 |
1360061,00 |
462671,00 |
468293,00 |
908975,00 |
|||||
1.4.1. |
Мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с государственными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
2014 - 2018 |
Итого |
2052611,0 |
2460764,00 |
1578006,00 |
470704,00 |
412054,00 |
0,00 |
0,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
Средства бюджета Московской области |
2052611,0 |
2460764,00 |
1578006,00 |
470704,00 |
412054,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.4.2. |
Мероприятие 2. Организация транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
2014 - 2018 |
Итого |
69424,0 |
120668,00 |
54197,00 |
37703,00 |
28768,00 |
0,00 |
0,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
Средства бюджета Московской области |
69424,0 |
120668,00 |
54197,00 |
37703,00 |
28768,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.4.3. |
Мероприятие 3. Организация транспортного обслуживания населения водным транспортом в соответствии с государственными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
2014 - 2018 |
Итого |
11471,0 |
63392,00 |
12191,00 |
12801,00 |
12447,00 |
12852,00 |
13101,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах |
Средства бюджета Московской области |
11471,0 |
63392,00 |
12191,00 |
12801,00 |
12447,00 |
12852,00 |
13101,00 |
|||||
1.4.4. |
Мероприятие 4. Подготовка и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди водителей Московской области |
2014 - 2018 |
Итого |
2000,0 |
1579,00 |
1579,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Повышение уровня мастерства водителей, популяризация и пропаганда профессии "водитель" |
Средства бюджета Московской области |
2000,0 |
1579,00 |
1579,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.4.5. |
Мероприятие 5. Транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат Московской области (транспортное обслуживание мероприятий) |
2014 - 2018 |
Итого |
10244,0 |
61557,00 |
17683,00 |
10025,00 |
11283,00 |
11283,00 |
11283,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий |
Средства бюджета Московской области, в том числе: |
10244,0 |
61557,00 |
17683,00 |
10025,00 |
11283,00 |
11283,00 |
11283,00 |
|||||
Задолженность прошлых лет |
|
924,0 |
839,0 |
85,0 |
|
|
|
|||||
1.4.6. |
Мероприятие 6. Создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской области |
2015 - 2018 |
Итого |
0,0 |
3200000,0 |
0,0 |
1360061,0 |
462671,0 |
468293,0 |
908975,0 |
Инвестор |
Поэтапное внедрение безналичной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок Московской области |
Внебюджетные источники |
0,0 |
3200000,0 |
0,0 |
1360061,0 |
462671,0 |
468293,0 |
908975,0 |
|||||
1.4.7. |
Мероприятие 7. Создание автоматизированной системы контроля исполнения расписания движения подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок |
2016 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство транспорта Московской области |
Внедрение автоматизированной системы контроля исполнения расписания движения подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок в декабре 2016 года |
Средства бюджета Московской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.5. |
Основное мероприятие 5. Обновление подвижного состава пассажирского транспорта |
2014 - 2016 |
Итого |
0,0 |
17434169,276 |
3001320,0 |
3062272,668 |
11370576,608 |
- |
- |
|
Улучшение качества обслуживания населения |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
8963530,3 |
2963530,3 |
3000000,0 |
3000000,0 |
- |
- |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
8470638,976 |
37789,7 |
62272,668 |
8370576,608 |
- |
- |
|||||
1.5.1. |
Мероприятие 1. Увеличение уставного фонда унитарных предприятий на обновление парка транспортных средств, используемых на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам* |
2014 - 2016 |
Итого |
0,0 |
5963530,3 |
2963530,3 |
3000000,0 |
- |
- |
- |
Министерство имущественных отношений Московской области |
Поставка 1643 низкопольных автобусов среднего и большого классов и автобусов малого класса для последующего использования на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам: 455 ед. - 2014 г., из них: СК - 123 ед., БК - 332 ед.; 525 ед. - 2015 г., из них: МК - 10 ед., СК - 115 ед., БК - 382 ед., БК - 18 ед.; 663 ед. - 2016 г., из них: СК - 663 ед. |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
5963530,3 |
2963530,3 |
3000000,0 |
- |
- |
- |
|||||
1.5.2. |
Мероприятие 2. Приобретение автобусов |
2014 - 2015 |
Итого |
0,0 |
149862,368 |
37789,7 |
62272,668 |
49800,0 |
- |
- |
ГУП Московской области "МОСТРАНСАВТО" |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
149862,368 |
37789,7 |
62272,668 |
49800,0 |
- |
- |
|||||
1.5.3. |
Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению автобусов для транспортного обслуживания населения на смежных межрегиональных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан**** |
2016 |
Итого |
0,0 |
3000000,00 |
- |
- |
3000000,0 |
- |
- |
Министерство транспорта Московской области |
|
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
3000000,00 |
- |
- |
3000000,0 |
- |
- |
|||||
1.5.4. |
Мероприятие 4. Приобретение железнодорожного подвижного состава |
2016 |
Итого |
0,0 |
8320776,608** |
- |
- |
8320776,608** |
- |
- |
Инвестор |
Закупка 21 поезда для пригородных пассажирских перевозок |
Внебюджетные источники |
0,0 |
8320776,608** |
- |
- |
8320776,608** |
- |
- |
|||||
1.6. |
Основное мероприятие 6. Разработка целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок |
2014 - 2015 |
Итого |
0,0 |
71250,0 |
21375,0 |
49875,0 |
- |
- |
- |
Министерство транспорта Московской области |
Внедрение регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок Московской области |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
71250,0 |
21375,0 |
49875,0 |
- |
- |
- |
|||||
1.6.1. |
Мероприятие 1. Оплата услуг по разработке целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок |
2014 - 2015 |
Итого |
0,0 |
71250,0 |
21375,0 |
49875,0 |
- |
- |
- |
||
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
71250,0 |
21375,0 |
49875,0 |
- |
- |
- |
|||||
2. |
Задача 2. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры |
2014 - 2018 |
Итого |
164707,00 |
47407072,68 |
518915,26 |
3211554,46 |
17407493,30 |
16773822,14 |
9495287,52 |
|
|
Средства бюджета Московской области |
164707,00 |
2035678,00 |
288118,00 |
87560,00 |
560000,00 |
1050000,00 |
50000,0 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
45371394,68 |
230797,26 |
3123994,46 |
16847493,30 |
15723822,14 |
9445287,52 |
|||||
2.1. |
Основное мероприятие 1. Строительство объектов транспортной инфраструктуры |
2014 - 2018 |
Итого |
0,0 |
45371394,68 |
230797,26 |
3123994,46 |
16847493,30 |
15723822,14 |
9445287,52 |
|
Ввод в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры |
Внебюджетные источники |
0,0 |
45371394,68 |
230797,26 |
3123994,46 |
16847493,30 |
15723822,14 |
9445287,52 |
|||||
2.1.1. |
Мероприятие 1. Строительство транспортно-пересадочных узлов*** |
2014 - 2019 |
Итого |
0,0 |
40043325,94 |
69131,82 |
2412871,16 |
15368213,30 |
14236822,14 |
7956287,52 |
Министерство транспорта Московской области, привлеченный инвестор |
Ввод в эксплуатацию 16 транспортно-пересадочных узлов |
Внебюджетные источники |
0,0 |
40043325,94 |
69131,82 |
2412871,16 |
15368213,30 |
14236822,14 |
7956287,52 |
|||||
|
|
|||||||||||
2.1.2. |
Мероприятие 2. Строительство перехватывающих парковок*** |
2014 - 2015 |
Итого |
0,0 |
339088,74 |
23165,44 |
315923,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство транспорта Московской области, привлеченный инвестор |
Ввод в эксплуатацию 15 перехватывающих парковок |
Внебюджетные источники |
0,0 |
339088,74 |
23165,44 |
315923,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1.3. |
Мероприятие 3. Строительство пешеходных переходов через железнодорожные пути*** |
2014 - 2018 |
Итого |
0,0 |
1373000,0 |
4000,0 |
168000,0 |
657000,0 |
305000,0 |
239000,0 |
Министерство транспорта Московской области, привлеченный инвестор |
Ввод в эксплуатацию 28 пешеходных переходов через железнодорожные пути |
Внебюджетные источники |
0,0 |
1373000,0 |
4000,0 |
168000,0 |
657000,0 |
305000,0 |
239000,0 |
|||||
2.1.4. |
Мероприятие 4. Строительство вертолетных площадок*** |
2014 - 2018 |
Итого |
0,0 |
307000,0 |
134500,0 |
0,0 |
32500,0 |
0,0 |
140000,0 |
Министерство транспорта Московской области, привлеченный инвестор |
Ввод в эксплуатацию 6 вертолетных площадок |
Внебюджетные источники |
0,0 |
307000,0 |
134500,0 |
0,0 |
32500,0 |
0,0 |
140000,0 |
|||||
2.1.5. |
Мероприятие 5. Приведение пассажирских обустройств к стандарту качества*** |
2015 - 2018 |
Итого |
0,0 |
3308980,0 |
0,0 |
227200,0 |
789780,0 |
1182000,0 |
1110000,0 |
Министерство транспорта Московской области, привлеченный инвестор |
Благоустройство 59 платформ железнодорожных станций пригородного сообщения |
Внебюджетные источники |
0,0 |
3308980,0 |
0,0 |
227200,0 |
789780,0 |
1182000,0 |
1110000,0 |
|||||
2.2. |
Основное мероприятие 2. Создание современной системы скоростных пассажирских перевозок |
2014 - 2018 |
Итого |
0,0 |
1650000,0 |
150000,0 |
0,0 |
500000,0 |
1000000,0 |
0,0 |
ОАО "Скоростные транспортные линии "Стрела", Министерство транспорта Московской области, ГУДХ Московской области |
Ввод в эксплуатацию линий скоростного легкорельсового транспорта |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
1650000,0 |
150000,0 |
0,0 |
500000,0 |
1000000,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.2.1. |
Мероприятие 1. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" на разработку концепции реализации проекта развития скоростного внеуличного транспорта Московской области |
2014 |
Итого |
0,0 |
150000,0 |
150000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
АНО "Дирекция Московского транспортного узла", Министерство транспорта Московской области |
Утверждение концепции реализации проекта развития скоростного внеуличного транспорта Московской области |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
150000,0 |
150000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.2.2. |
Мероприятие 2. Утверждение проектов планировки территории и проектов межевания первого пускового комплекса ЛРТ протяженностью 74 км "Подольск - Домодедово - Раменское" с заходом в аэропорт Домодедово |
2016 |
Итого |
- |
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области |
Вынесение на рассмотрение Правительства Московской области не позднее 01.03.2016 |
|||||
Средства бюджета Московской области |
- |
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
||||||||||
2.2.3. |
Мероприятие 3. Утверждение плана мероприятий по подготовке территории к строительству первого пускового комплекса ЛРТ протяженностью 74 км "Подольск - Домодедово - Раменское" с заходом в аэропорт Домодедово |
2016 |
Итого |
- |
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
Министерство транспорта Московской области, ГУДХ Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области |
Утверждение плана к 15.04.2016 |
|||||
Средства бюджета Московской области |
- |
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
||||||||||
2.2.4. |
Мероприятие 4. Подготовка предложений об объемах и источниках финансирования строительства первого пускового комплекса ЛРТ протяженностью 74 км "Подольск - Домодедово - Раменское" с заходом в аэропорт "Домодедово" |
2016 |
Итого |
- |
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство финансов Московской области, Министерство экономики Московской области, Министерство транспорта Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области |
К 01.07.2016: - провести анализ разработанной финансовой модели строительства первого пускового комплекса ЛРТ; - подготовить предложения об объемах и источниках финансирования строительства первого пускового комплекса ЛРТ |
|||||
Средства бюджета Московской области |
- |
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
||||||||||
2.2.5. |
Мероприятие 5. Подготовка плана мероприятий по изъятию и оценке объектов недвижимости, попадающих в зону строительства первого пускового комплекса ЛРТ протяженностью 74 км "Подольск - Домодедово - Раменское" с заходом в аэропорт Домодедово |
2016 |
Итого |
- |
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
Министерство транспорта Московской области, ГУДХ Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области |
Утверждение плана к 01.07.2016 |
|||||
Средства бюджета Московской области |
- |
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |
||||||||||
2.2.6. |
Мероприятие 6. Строительство первой очереди системы ЛРТ на участке г. Подольск - г. Домодедово - г. Раменское, в том числе проектно-изыскательские работы |
2016 - 2018 |
Итого |
0,00 |
1500000,00 |
0,00 |
0,00 |
500000,00 |
1000000,00 |
0,00 |
|
Ввод в эксплуатацию первой очереди системы легкорельсового транспорта на участке г. Подольск - г. Домодедово - г. Раменское протяженностью 74 км в 2018 году |
Средства бюджета Московской области |
0,00 |
1500000,00 |
0,00 |
|
500000,00 |
1000000,00 |
0,00 |
ГУДХ Московской области |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Инвестор |
||||
2.3. |
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" |
2014 - 2018 |
Итого |
60000,0 |
340000,00 |
120000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
Министерство транспорта Московской области |
Обеспечение финансирования деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" |
Средства бюджета Московской области |
60000,0 |
340000,00 |
120000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
|||||
2.3.1. |
Мероприятие 1. Субсидия автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" |
2014 - 2018 |
Итого |
60000,0 |
340000,00 |
120000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
Министерство транспорта Московской области |
|
Средства бюджета Московской области |
60000,0 |
340000,00 |
120000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
|||||
2.4. |
Основное мероприятие 4. Субсидии государственному бюджетному учреждению Московской области "Авиационный центр" |
2014 - 2015 |
Итого |
104707,00 |
45678,00 |
18118,00 |
27560,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, Государственное бюджетное учреждение Московской области "Авиационный центр" |
Выполнение авиационных работ, в том числе осуществление организации летной эксплуатации, оснащение вертодромов постоянного дежурства, организация и осуществление диспетчерского обслуживания полетов. Выполнение работ по санитарно-авиационной эвакуации, в том числе осуществление поддержания летной годности, исправности и готовности к применению воздушных судов, вертолетных площадок, средств связи и радиосветотехнического обеспечения полетов |
Средства бюджета Московской области |
104707,00 |
45678,00 |
18118,00 |
27560,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4.1. |
Мероприятие 1. Субсидия государственному бюджетному учреждению Московской области "Авиационный центр" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
2014 - 2015 |
Итого |
99198,00 |
39403,00 |
11843,00 |
27560,00 |
- |
- |
- |
|
Выполнение работ по охране и защите лесов, в том числе техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения полетов, автомобильной и специальной техники учреждения, контроль за полетами воздушных судов учреждения в зонах тушения лесных пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в районах проведения авиационных работ |
Средства бюджета Московской области |
99198,00 |
39403,00 |
11843,00 |
27560,00 |
- |
- |
- |
|||||
2.4.2. |
Мероприятие 2. Субсидия государственному бюджетному учреждению Московской области "Авиационный центр" на иные цели (приобретение основных средств) |
2014 - 2015 |
Итого |
5509,00 |
6275,00 |
6275,00 |
0,0 |
- |
- |
- |
|
|
Средства бюджета Московской области |
5509,00 |
6275,00 |
6275,00 |
0,0 |
- |
- |
- |
|||||
|
Справочно: информация о прогнозных расходах по организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров, используемых для расчета бюджетной обеспеченности муниципальных образований Московской области |
|
|
961366 |
830163 |
|
|
|
|
* Средства предоставляются в целях обновления парка транспортных средств унитарных предприятий, используемых на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, после вступления в силу постановления Правительства Московской области об увеличении уставного фонда унитарного предприятия.
Отчет об использовании субсидии представляется получателем средств в Министерство имущественных отношений Московской области и в Министерство транспорта Московской области по форме и в сроки, установленные Министерством имущественных отношений Московской области.
Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Министерством имущественных отношений Московской области.
В случае установления факта нецелевого использования субсидии Министерство имущественных отношений Московской области принимает решение о возврате в бюджет Московской области предоставленной субсидии, оформленной в виде распоряжения.
** Стоимость электропоездов будет определена производителем после проведения сертификационных испытаний и получения сертификата.
*** Адресный перечень объектов указан в приложениях N 1 - 5 к подпрограмме "Пассажирский транспорт общего пользования".
**** Порядок предоставления субсидий из бюджета Московской области юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению автобусов для транспортного обслуживания населения на смежных межрегиональных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан утверждается постановлением Правительства Московской области путем внесения изменений в Государственную программу.
Сокращения:
о.п. - остановочный пункт;
МК - автобус малого класса;
СК - автобус среднего класса;
БК - автобус большого класса;
ЛРТ - легкорельсовый транспорт.";
2) в подразделе 7.2 "Подпрограмма "Дороги Подмосковья":
а) паспорт подпрограммы "Дороги Подмосковья на срок 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
подпрограммы "Дороги Подмосковья" на срок 2014 - 2018 годы
Государственный заказчик подпрограммы |
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
|||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы |
Удвоение объемов дорожного строительства к 2022 году, км |
|||||||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||||||||
0,000 |
17,784 |
307,915 |
283,381 |
235,756 |
263,316 |
|||||||||||||
Задача 2 подпрограммы |
Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, км |
|||||||||||||||||
1380,000 |
1602,294 |
1580,000 |
1520,000 |
1500,000 |
1500,000 |
|||||||||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|
|
|
|||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||||||||||||
Дороги Подмосковья |
|
Всего, в том числе: |
49660712,721 |
52950663,065 |
68486673,379 |
43101027,495 |
43375179,918 |
257574256,578 |
||||||||||
Средства федерального бюджета |
25806033,256 |
24189681,473 |
23445579,261 |
14420416,483 |
7671820,632 |
95533531,105 |
||||||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
1313123,057 |
2219451,092 |
2604998,878 |
98903,973 |
85714,286 |
6322191,286 |
||||||||||||
Внебюджетные источники |
0,000 |
191435,376 |
4537990,240 |
3175594,039 |
10047620,000 |
17952639,655 |
||||||||||||
Средства бюджета Московской области |
22541556,408 |
26350095,124 |
37898105,000 |
25406113,000 |
25570025,000 |
137765894,532 |
||||||||||||
В том числе средства Дорожного фонда Московской области, из них: |
22248804,369 |
26300116,089 |
37898105,000 |
25406113,000 |
25570025,000 |
137423163,458 |
||||||||||||
средства Дорожного фонда Московской области (собственные средства Московской области) |
22248804,369 |
22891200,801 |
36750186,000 |
25406113,000 |
25570025,000 |
132866329,170 |
||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,000 |
3408915,288 |
1147919,000 |
0,000 |
0,000 |
4556834,288 |
||||||||||||
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Всего, в том числе: |
49660712,721 |
52747870,366 |
68470195,379 |
43101027,495 |
43375179,918 |
257354985,879 |
|||||||||||
Средства федерального бюджета |
25806033,256 |
24189681,473 |
23445579,261 |
14420416,483 |
7671820,632 |
95533531,105 |
||||||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
1313123,057 |
2219451,092 |
2604998,878 |
98903,973 |
85714,286 |
6322191,286 |
||||||||||||
Внебюджетные источники |
0,000 |
191435,376 |
4537990,240 |
3175594,039 |
10047620,000 |
17952639,655 |
||||||||||||
Средства бюджета Московской области |
22541556,408 |
26147302,425 |
37881627,000 |
25406113,000 |
25570025,000 |
137546623,833 |
||||||||||||
В том числе средства Дорожного фонда Московской области, из них: |
22248804,369 |
26097323,390 |
37881627,000 |
25406113,000 |
25570025,000 |
137203892,759 |
||||||||||||
средства Дорожного фонда Московской области (собственные средства Московской области) |
22248804,369 |
22688408,102 |
36733708,000 |
25406113,000 |
25570025,000 |
132647058,471 |
||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,000 |
3408915,288 |
1147919,000 |
0,000 |
0,000 |
4556834,288 |
||||||||||||
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области |
Всего, в том числе: |
0,000 |
202792,699 |
16478,000 |
0,000 |
0,000 |
219270,699 |
|||||||||||
Средства Дорожного фонда Московской области (собственные средства Московской области) |
0,000 |
202792,699 |
16478,000 |
0,000 |
0,000 |
219270,699 |
||||||||||||
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||||||||
Количество построенных и реконструированных путепроводов, штука |
0 |
5 |
6 |
5 |
3 |
|||||||||||||
Количество построенных и реконструированных мостов, штука |
3 |
1 |
4 |
9 |
1 |
|||||||||||||
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области, процент |
6,14 |
0,83 |
1,13 |
1,03 |
4,46 |
";
б) главу "Описание задач подпрограммы "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
в) главу "Перечень мероприятий подпрограммы "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
3) в подразделе 7.3 "Подпрограмма "Безопасность дорожного движения":
а) паспорт подпрограммы "Безопасность дорожного движения" на срок 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
подпрограммы "Безопасность дорожного движения" на срок 2014 - 2018 годы
Государственный заказчик подпрограммы |
Министерство транспорта Московской области |
|||||||||||||
Задача 1 подпрограммы |
Снижение социального риска от ДТП |
|||||||||||||
|
Отчетный (базовый) период 2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
|
23,7 |
18,6 |
16,4 |
13,5 |
10,6 |
|||||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||||||||
Безопасность дорожного движения |
|
Всего: в том числе: |
1488085,33 |
1517993,425 |
1729026,00 |
1269110,00 |
1270324,00 |
7274538,755 |
||||||
средства бюджета Московской области |
1488085,33 |
1517993,425 |
1729026,00 |
1269110,00 |
1270324,00 |
7274538,755 |
||||||||
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области |
742314,33 |
965407,425 |
1105130,00 |
726802,00 |
727306,00 |
4266959,755 |
||||||||
Министерство транспорта Московской области |
Всего: в том числе: |
740771,00 |
547586,00 |
618896,00 |
537308,00 |
538018,00 |
2982579,00 |
|||||||
средства бюджета Московской области |
740771,00 |
547586,00 |
618896,00 |
537308,00 |
538018,00 |
2982579,00 |
||||||||
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Всего, в том числе: |
742314,33 |
965407,425 |
1105130,00 |
726802,00 |
727306,00 |
4266959,755 |
|||||||
средства бюджета Московской области |
742314,33 |
965407,425 |
1105130,00 |
726802,00 |
727306,00 |
4266959,755 |
||||||||
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области |
742314,33 |
965407,425 |
1105130,00 |
726802,00 |
727306,00 |
4266959,755 |
||||||||
Министерство образования Московской области |
Всего, в том числе: |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
25000,00 |
|||||||
средства бюджета Московской области |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
25000,00 |
||||||||
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||||||
Количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения |
3480 |
4434 |
4677 |
4677 |
4677 |
";
б) главу "Перечень мероприятий подпрограммы "Безопасность дорожного движения" изложить в следующей редакции:
"Перечень
мероприятий подпрограммы "Безопасность дорожного движения"
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Сроки исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||||
1. |
Задача 1. Снижение социального риска от ДТП |
2014 - 2018 |
Итого |
994974,00 |
7274538,755 |
1488085,33 |
1517993,425 |
1729026,00 |
1269110,00 |
1270324,00 |
|
|
Средства бюджета Московской области - всего |
994974,00 |
7274538,755 |
1488085,33 |
1517993,425 |
1729026,00 |
1269110,00 |
1270324,00 |
|||||
в том числе: Средства Дорожного фонда Московской области |
221500,00 |
4266959,755 |
742314,33 |
965407,425 |
1105130,00 |
726802,00 |
727306,00 |
|||||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасного поведения на дорогах |
2014 - 2018 |
Итого |
0,0 |
25000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
Министерство образования Московской области |
Разработка и приобретение научно-методических материалов |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
25000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|||||
1.1.1. |
Мероприятие 1. Разработка и тиражирование научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительного образования обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
2014 - 2018 |
Итого |
0,0 |
25000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
Министерство образования Московской области |
Разработка и приобретение научно-методических материалов |
Средства бюджета Московской области |
0,0 |
25000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|||||
1.2. |
Основное мероприятие 2. Совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей |
2014 - 2018 |
Итого |
84500,00 |
410614,330 |
80290,33 |
0,00 |
161324,00 |
84500,00 |
84500,00 |
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Обустройство автомобильных дорог |
Средства Дорожного фонда Московской области |
84500,00 |
410614,330 |
80290,33 |
0,00 |
161324,00 |
84500,00 |
84500,00 |
|||||
1.2.1. |
Мероприятие 1. Модернизация автоматизированных систем управления движения (далее - АСУД) и светофорных объектов |
2014 - 2018 |
Итого |
50000,00 |
242573,28 |
46247,51 |
0,00 |
96325,77 |
50000,00 |
50000,00 |
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Модернизация светофорных объектов |
Средства Дорожного фонда Московской области |
50000,00 |
242573,28 |
46247,51 |
0,00 |
96325,77 |
50000,00 |
50000,00 |
|||||
в том числе кредиторская задолженность |
|
|
|
|
46325,10 |
|
|
|||||
1.2.2. |
Мероприятие 2. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения |
2014 - 2018 |
Итого |
34500,00 |
168041,05 |
34042,82 |
0,00 |
64998,23 |
34500,00 |
34500,00 |
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Обустройство автомобильных дорог информационными и дорожными знаками |
Средства Дорожного фонда Московской области |
34500,00 |
168041,05 |
34042,82 |
0,00 |
64998,23 |
34500,00 |
34500,00 |
|||||
в том числе кредиторская задолженность |
|
|
|
|
30498,23 |
|
|
|||||
1.3. |
Основное мероприятие 3. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети |
2014 - 2018 |
Итого |
137000,00 |
3856345,425 |
662024,00 |
965407,425 |
943806,00 |
642302,00 |
642806,00 |
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Строительство дорожных ограждений |
Средства Дорожного фонда Московской области |
137000,00 |
3856345,425 |
662024,00 |
965407,425 |
943806,00 |
642302,00 |
642806,00 |
|||||
1.3.1. |
Мероприятие 1. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, установка дорожных знаков, устройство переходно-скоростных полос, перильных ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек, укрепление обочин |
2014 - 2018 |
Итого |
137000,00 |
1688459,845 |
107750,42 |
158601,425 |
137000,0 |
642302,00 |
642806,00 |
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Строительство дорожных ограждений, устройство переходно-скоростных полос, обустройство пешеходных переходов современными средствами организации дорожного движения, устройство и переустройство автобусных остановок. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек, замена дорожных ограждений, установка дорожных знаков |
Средства Дорожного фонда Московской области |
137000,00 |
1688459,845 |
107750,42 |
158601,425 |
137000,0 |
642302,00 |
642806,00 |
|||||
1.3.2. |
Мероприятие 2. Предоставление Государственному бюджетному учреждению Московской области "Мосавтодор" субсидии на выполнение государственного задания в части повышения уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети |
2014 - 2018 |
Итого |
- |
2167885,580 |
554273,58 |
806806,00 |
806806,00 |
0,00 |
0,00 |
ГУДХ Московской области, Государственное бюджетное учреждение Московской области "Мосавтодор" |
Устройство переходно-скоростных полос в рамках проекта "Удобный поворот", обустройство пешеходных переходов современными средствами организации дорожного движения в рамках проекта "Безопасный переход", устройство и переустройство автобусных остановок в рамках проекта "Остановка", устройство тротуаров и пешеходных дорожек в рамках проекта "Тротуар", установка дорожных знаков, разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог, установка и замена дорожных ограждений* |
Средства Дорожного фонда Московской области |
- |
2167885,580 |
554273,58 |
806806,00 |
806806,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.4. |
Основное мероприятие 4. Функционирование автоматических систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации |
2014 - 2018 |
Итого |
773474,00 |
2982579,00 |
740771,00 |
547586,00 |
618896,00 |
537308,00 |
538018,00 |
Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области" |
|
Средства бюджета Московской области |
773474,00 |
2982579,00 |
740771,00 |
547586,00 |
618896,00 |
537308,00 |
538018,00 |
|||||
1.4.1. |
Мероприятие 1. Обеспечение контрольно-надзорной деятельности в сфере безопасности дорожного движения |
2014 - 2018 |
Итого |
773474,00 |
2980379,00 |
738571,00 |
547586,00 |
618896,00 |
537308,00 |
538018,00 |
Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области" |
|
Средства бюджета Московской области |
773474,00 |
2980379,00 |
738571,00 |
547586,00 |
618896,00 |
537308,00 |
538018,00 |
|||||
1.4.1.1. |
Обработка и доставка постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения |
2014 - 2018 |
Итого |
296474,00 |
848194,60 |
185616,60 |
189088,00 |
194052,00 |
139719,00 |
139719,00 |
Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области" |
Отправка постановлений, вынесенных на основании материалов комплексов фотовидеофиксации |
Средства бюджета Московской области |
296474,00 |
848194,60 |
185616,60 |
189088,00 |
194052,00 |
139719,00 |
139719,00 |
|||||
1.4.1.2. |
Совершенствование и развитие системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Московской области |
2014 - 2018 |
Итого |
300000,00 |
272490,00 |
130688,00 |
13005,00 |
78026,00 |
50771,00 |
0,00 |
Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области" |
Приобретение и установка системы фотофиксации в составе: сервера, пакета необходимого программного обеспечения, 141 фотофиксатора и 141 дополнительного аккумулятора. Приобретение и установка 40 комплексов ВОККОРД. Получение информации о нарушениях Правил дорожного движения с 50 комплексов фотовидеофиксации (зон контроля средней скорости) |
Средства бюджета Московской области |
300000,00 |
272490,00 |
130688,00 |
13005,00 |
78026,00 |
50771,00 |
0,00 |
|||||
1.4.1.3. |
Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы комплексов фотовидеофиксации |
2014 - 2018 |
Итого |
177000,00 |
1859694,40 |
422266,40 |
345493,00 |
346818,00 |
346818,00 |
398299,00 |
Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области" |
Повышение количества выносимых постановлений о нарушениях ПДД в результате обеспечения бесперебойного и качественного функционирования стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на дорогах Московской области |
Средства бюджета Московской области |
177000,00 |
1859694,40 |
422266,40 |
345493,00 |
346818,00 |
346818,00 |
398299,00 |
|||||
1.4.2. |
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области |
2014 - 2018 |
Итого |
- |
2200,0 |
2200,0 |
- |
- |
- |
- |
Министерство транспорта Московской области |
Обеспечение деятельности Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области |
Средства бюджета Московской области |
- |
2200,0 |
2200,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.4.2.1. |
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату коммунальных услуг и содержание помещений, в которых располагается Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области, на 2014 год |
2014 - 2018 |
Итого |
- |
2200,0 |
2200,0 |
- |
- |
- |
- |
Министерство транспорта Московской области |
Обеспечение деятельности Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области |
Средства бюджета Московской области |
- |
2200,0 |
2200,0 |
- |
- |
- |
- |
* Количественные показатели результатов выполнения мероприятия отражены в приложениях N 1 - 3 к подпрограмме "Безопасность дорожного движения";
4) в подразделе 7.5 "Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма":
паспорт подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" на срок 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" на срок 2014 - 2018 годы
Государственный заказчик подпрограммы |
Министерство транспорта Московской области |
|||||||||||||
Задача 1 подпрограммы |
Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства транспорта Московской области, Главного управления дорожного хозяйства Московской области и функционирования подведомственных учреждений |
|||||||||||||
|
Отчетный (базовый) период 2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Наименование подпрограммы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||||||||
Обеспечивающая подпрограмма |
|
Всего: в том числе: |
947634,00 |
1048901,71 |
1061129,00 |
1056004,00 |
1057389,00 |
5171057,71 |
||||||
средства бюджета Московской области |
947634,00 |
1048901,71 |
1061129,00 |
1056004,00 |
1057389,00 |
5171057,71 |
||||||||
в том числе средства Дорожного фонда Московской области |
0,00 |
56519,71 |
89726,00 |
89726,00 |
89726,00 |
325697,71 |
||||||||
Министерство транспорта Московской области |
Всего: в том числе: |
787047,00 |
844132,00 |
855900,00 |
852445,00 |
853717,00 |
4193241,00 |
|||||||
средства бюджета Московской области |
787047,00 |
844132,00 |
855900,00 |
852445,00 |
853717,00 |
4193241,00 |
||||||||
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Всего: в том числе: |
160587,00 |
204769,71 |
205229,00 |
203559,00 |
203672,00 |
977816,71 |
|||||||
средства бюджета Московской области |
160587,00 |
148250,00 |
115503,00 |
113833,00 |
113946,00 |
652119,00 |
||||||||
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области |
0 |
56519,71 |
89726,00 |
89726,00 |
89726,00 |
325697,71 |
";
главу "Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" изложить в следующей редакции:
"Перечень
мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Сроки исполнения мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||||
1. |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства транспорта Московской области, Главного управления дорожного хозяйства Московской области и функционирования подведомственных учреждений |
2014 - 2018 |
Итого |
1117696,00 |
5171057,71 |
947634,00 |
1048901,71 |
1061129,00 |
1056004,00 |
1057389,00 |
|
|
Средства бюджета Московской области |
1117696,00 |
5171057,71 |
947634,00 |
1048901,71 |
1061129,00 |
1056004,00 |
1057389,00 |
|||||
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области |
0,00 |
325697,71 |
0,0 |
56519,71 |
89726,00 |
89726,00 |
89726,00 |
|||||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области |
2014 - 2018 |
Итого |
1117696,00 |
5171057,71 |
947634,00 |
1048901,71 |
1061129,00 |
1056004,00 |
1057389,00 |
Министерство транспорта Московской области, Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области", Государственное казенное учреждение Московской области "Административно-пассажирская инспекция", Государственное казенное учреждение Московской области "Дирекция дорожного строительства" |
Выполнение запланированных мероприятий в рамках предусмотренных полномочий и возложенных задач |
Средства бюджета Московской области |
1117696,00 |
5171057,71 |
947634,00 |
1048901,71 |
1061129,00 |
1056004,00 |
1057389,00 |
|||||
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области |
0,00 |
325697,71 |
0,0 |
56519,71 |
89726,00 |
89726,00 |
89726,00 |
|||||
1.1.1. |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Министерства транспорта Московской области |
2014 - 2018 |
Итого |
732220,00 |
2464960,00 |
596802,00 |
530705,00 |
448127,00 |
444258,00 |
445068,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Выполнение запланированных мероприятий в рамках предусмотренных полномочий и возложенных задач |
Средства бюджета Московской области |
732220,00 |
2464960,00 |
596802,00 |
530705,00 |
448127,00 |
444258,00 |
445068,00 |
|||||
1.1.1.1. |
Содержание Министерства транспорта Московской области |
2014 - 2018 |
Итого |
728702,00 |
2460486,00 |
595544,00 |
529901,00 |
447323,00 |
443454,00 |
444264,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Своевременная оплата труда работников, выполнение запланированных мероприятий в рамках предусмотренных полномочий и возложенных задач |
Средства бюджета Московской области |
728702,00 |
2460486,00 |
595544,00 |
529901,00 |
447323,00 |
443454,00 |
444264,00 |
|||||
1.1.1.2. |
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам |
2014 - 2018 |
Итого |
3518,00 |
4474,00 |
1258,00 |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, согласно утвержденному плану закупок |
Средства бюджета Московской области |
3518,00 |
4474,00 |
1258,00 |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
|||||
1.1.2. |
Мероприятие 2. Субсидии профсоюзной организации Министерства транспорта Московской области на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров Министерства транспорта Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной компании детей указанных работников |
2014 - 2018 |
Итого |
6443,00 |
13946,00 |
2806,00 |
2806,00 |
2778,00 |
2778,00 |
2778,00 |
Министерство транспорта Московской области |
Финансовая поддержка профсоюзной организации Министерства транспорта Московской области |
Средства бюджета Московской области |
6443,00 |
13946,00 |
2806,00 |
2806,00 |
2778,00 |
2778,00 |
2778,00 |
|||||
1.1.3. |
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области" |
2014 - 2018 |
Итого |
234563,00 |
941892,00 |
187439,00 |
187427,00 |
188716,00 |
188988,00 |
189322,00 |
Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области" |
Своевременная оплата труда работников, выполнение запланированных мероприятий в рамках предусмотренных полномочий и возложенных задач |
Средства бюджета Московской области |
234563,00 |
941892,00 |
187439,00 |
187427,00 |
188716,00 |
188988,00 |
189322,00 |
|||||
1.1.4. |
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области "Административно-пассажирская инспекция" |
2015 - 2018 |
Итого |
0,00 |
772443,00 |
0,00 |
123194,00 |
216279,00 |
216421,00 |
216549,00 |
Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Административно-пассажирская инспекция Московской области" |
Повышение доходов предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, путем дополнительных сборов от оплаты за проезд; увеличение налоговых поступлений в бюджет Московской области |
Средства бюджета Московской области |
0,00 |
772443,00 |
0,00 |
123194,00 |
216279,00 |
216421,00 |
216549,00 |
|||||
1.1.5. |
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности Главного управления дорожного хозяйства Московской области |
2014 - 2018 |
Итого |
143425,00 |
647636,00 |
159484,00 |
147147,00 |
114744,00 |
113074,00 |
113187,00 |
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Выполнение запланированных мероприятий в рамках предусмотренных полномочий и возложенных задач |
Средства бюджета Московской области |
143425,00 |
647636,00 |
159484,00 |
147147,00 |
114744,00 |
113074,00 |
113187,00 |
|||||
1.1.5.1. |
Содержание Главного управления дорожного хозяйства Московской области |
2014 - 2018 |
Итого |
142093,00 |
642746,00 |
158402,00 |
146195,00 |
113792,00 |
112122,00 |
112235,00 |
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Своевременная оплата труда работников, выполнение запланированных мероприятий в рамках предусмотренных полномочий и возложенных задач |
Средства бюджета Московской области |
142093,00 |
642746,00 |
158402,00 |
146195,00 |
113792,00 |
112122,00 |
112235,00 |
|||||
1.1.5.2. |
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам |
2014 - 2018 |
Итого |
1332,00 |
4890,00 |
1082,00 |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам, согласно утвержденному плану закупок |
Средства бюджета Московской области |
1332,00 |
4890,00 |
1082,00 |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
952,00 |
|||||
1.1.6. |
Мероприятие 6. Субсидии профсоюзной организации Главного управления дорожного хозяйства Московской области на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров Главного управления дорожного хозяйства Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников |
2014 - 2018 |
Итого |
1045,00 |
4483,00 |
1103,00 |
1103,00 |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
Финансовая поддержка профсоюзной организации Главного управления дорожного хозяйства Московской области |
Средства бюджета Московской области |
1045,00 |
4483,00 |
1103,00 |
1103,00 |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
|||||
1.1.7. |
Мероприятие 7. Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области "Дирекция дорожного строительства" |
2015 - 2018 |
Итого |
0,00 |
325697,71 |
0,0 |
56519,71 |
89726,00 |
89726,00 |
89726,00 |
ГУДХ Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Дирекция дорожного строительства" |
Выполнение мероприятий в рамках предусмотренных полномочий и возложенных задач. Приобретение товаров, работ (услуг) в соответствии с утвержденным планом закупок |
Средства бюджета Московской области |
0,00 |
325697,71 |
0,0 |
56519,71 |
89726,00 |
89726,00 |
89726,00 |
|||||
в том числе: средства Дорожного фонда Московской области |
0,00 |
325697,71 |
0,0 |
56519,71 |
89726,00 |
89726,00 |
89726,00 |
".
5. Строку 13 приложения N 1 к подпрограмме "Пассажирский транспорт общего пользования" изложить в следующей редакции:
"
13. |
Транспортно-пересадочный узел "Химки-2" (застройщик ООО "Химки-2") |
2015 - 2019 |
Определится проектом |
Определится проектом |
0,0 |
Внебюджетные источники |
6330000,0 |
0,0 |
830000,0 |
2000000,0 |
1700000,0 |
1800000,0 |
|
".
6. Приложение N 4 к подпрограмме "Пассажирский транспорт общего пользования" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
7. Дополнить подпрограмму "Пассажирский транспорт общего пользования" приложением 5 в редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям.
8. Приложение N 10 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям.
9. Приложение N 11 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящим изменениям.
10. Приложение N 21 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящим изменениям.
11. Приложение N 22 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящим изменениям.
12. Приложение N 23 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящим изменениям.
13. Приложение N 24 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящим изменениям.
14. Приложение N 25 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящим изменениям.
15. Приложение N 26 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящим изменениям.
16. Приложение N 28 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящим изменениям.
17. Приложение N 30 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящим изменениям.
18. Приложение N 31 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящим изменениям.
19. Приложение N 32 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящим изменениям.
20. Приложение N 33 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящим изменениям.
21. Приложение N 35 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящим изменениям.
22. Приложение N 36 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящим изменениям.
23. Приложение N 37 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящим изменениям.
24. Приложение N 39 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящим изменениям.
25. Приложение N 42 к подпрограмме "Дороги Подмосковья" изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящим изменениям.
26. Дополнить подпрограмму "Дороги Подмосковья" новым приложением N 43 в редакции согласно приложению 24 к настоящим изменениям.
27. Дополнить подпрограмму "Дороги Подмосковья" новым приложением N 44 в редакции согласно приложению 25 к настоящим изменениям.
28. Приложение N 2 к подпрограмме "Безопасность дорожного движения" изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящим изменениям.
29. Дополнить подпрограмму "Безопасность дорожного движения" приложением N 3 в редакции согласно приложению 27 к настоящим изменениям.
Текст приложений может быть предоставлен по запросу пользователя
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Московской области от 18 февраля 2016 г. N 108/6 "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
Текст постановления опубликован на Интернет-портале Правительства Московской области (http://mosreg.ru) 18 февраля 2016 г.; в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" от 17 мая 2016 г., N 86; в "Информационном вестнике Правительства Московской области", август 2016 г., N 11
Постановлением Правительства Московской области от 25 октября 2016 г. N 782/39 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2017 г.