Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 6
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита
в Управлении ЗАГС Республики Адыгея
Отчет
о результатах проверки
____________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки: __________________
____________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта
____________________________________________________________________
плана внутреннему финансовому аудиту)
2. Тема аудиторской проверки: ______________________________________
3. Проверяемый период: _____________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________
5. Цель аудиторской проверки: ______________________________________
6. Вид аудиторской проверки: _______________________________________
7. Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________
8. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки:
8.1. _______________________________________________________________
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
____________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской
проверки недостатках и нарушениях
____________________________________________________________________
в количественном и денежном выражении, об условиях
и о причинах таких нарушений, а также о
____________________________________________________________________
значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии
с нумерацией вопросов Программы проверки)
10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,
изложенные по результатам проверки: ________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии
____________________________________________________________________
возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа
____________________________________________________________________
(возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений))
11. Выводы:
11.1. ______________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля
и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности)
11.2. ______________________________________________________________
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита
методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов
Российской Федерации (финансовым органом))
12. Предложения и рекомендации:
____________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению
изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения
по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)
Ответственное должностное лицо ______________________ __________________
подпись Ф.И.О.
"_____" ________________ 20 __ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.