Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Порядку осуществления внутреннего
финансового аудита в министерстве лесного
и охотничьего хозяйства Сахалинской области
Акт
аудиторской проверки N ____
"__" ___________ 20 __ г. г. ________________
На основании распоряжения министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области от _______ N _____ и в соответствии с программой
проведений внутреннего финансового аудита, утвержденной "___" ______
_____ 20 __ года
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного на осуществление внутреннего финансового аудита)
проведена проверка _________________________________________________
(тема проверки - в соответствии с распоряжением о назначении аудиторской проверки)
Проверка начата: "__" ____________ 20 __ года,
Проверка окончена:"__" ___________ 20 __ года.
1. Общие сведения
1. Наименование объекта аудита: ____________________________________
Структурное подразделение
2. Должностные лица, ответственные за осуществление бюджетных процедур
в структурном подразделении министерства лесного и охотничьего
хозяйства Сахалинской области в проверяемом периоде и на момент
проверки: __________________________________________________________
3. Перечень проверенных документов (изученных вопросов) в ходе
аудиторской проверки: ______________________________________________
2. Описательная часть
Описательная часть акта должна содержать следующую информацию: описание проведенной работы; изложение фактов, установленных в процессе проведения проверки (в соответствии с вопросами программы проведения аудита); оценка надежности внутреннего контроля; сведения о выявленных нарушениях; иные результаты внутреннего финансового аудита исходя из целей его проведения.
При описании нарушения или несоответствия в обязательном порядке указывается нарушенная норма законодательства и (или) иных документов, а также в чем выразилось и к какому периоду относится выявленное нарушение.
Результаты проверки, излагаемые в акте, должны подтверждаться документами (копиями документов), объяснениями должностных и материально ответственных лиц, результатами экспертиз, другими материалами, полученными в ходе контрольного мероприятия.
3. Заключительная часть (выводы)
Заключительная част
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.