Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального района
Бирский район
Республики Башкортостан
от 3 марта 2014 г. N 581
Муниципальная программа
"Качественное жилищно-коммунальное обслуживание муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на 2014-2016 гг. и на период 2020 года
28 марта, 20 мая, 20 июня, 8, 25 августа, 24 сентября, 20 октября, 26 декабря 2014 г., 20 февраля, 30 марта, 6 июля, 17, 28 сентября, 15 декабря 2015 г., 28 марта, 27 апреля 2016 г.
Постановлением администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан от 27 апреля 2016 г. N 815 в паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт программы
Наименование Программы |
Качественное жилищно-коммунальное обслуживание на период 2014 - 2020 годы |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; Федеральной закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации"; Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2008 года N 464 "О комплексной программе Республики Башкортостан "Энергосбережение на 2008-2012 годы"; Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Постановление Правительства Республики Башкортостан "Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских целевых программ" от 28 декабря 2007 года N 388; Постановление Правительства Республики Башкортостан "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Республики Башкортостан, их формирования и реализации" от 28 декабря 2010 года N 517; Устав МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ; Правила благоустройства и санитарного содержания ГП город Бирск МР Бирский район РБ (утверждены решением заседания Совета ГП город Бирск МР Бирский район РБ N 333 от 19.04.2012 г.) Генеральная схема санитарной очистки территории ГП город Бирск МР Бирский район РБ |
Заказчик Программы |
Администрация муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; |
Разработчики Программы |
Администрация муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; Администрация городского поселения г. Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; ООО "Водоканалстройсервис"; ООО "Бирские тепловые сети"; Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства" муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; ООО "Электрические сети" |
Цель Программы |
строительство и модернизация инженерно-технических сооружений для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства; создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления ТЭР на единицу муниципального продукта в соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 889 от 04 июля 2008 г. создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы благоустройства, повышение комплексной безопасности дорожного движения на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; обеспечение населения чистой водопроводной водой; рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; стабилизация и развитие систем водоснабжения г. Бирск и Бирского района; формирование комфортных безопасных условий проживания и деятельности населения муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, сохранение здоровья людей; обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов муниципального района Бирский район Республики Башкортостан |
Задачи Программы |
Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; развитие районов перспективной застройки, реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры; снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг; обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами; снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; улучшение экологической обстановки; финансирование проектов развития систем коммунальной инфраструктуры за счет внебюджетных источников; совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе; создание условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития и снижение негативных последствий роста цен на основные виды топливно-энергетических ресурсов; организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; организация проведения обязательных энергетических обследований; создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности; нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жилищном фонде и т. д.; внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий, снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в экономике муниципального района; широкая пропаганда энергосбережения; обучение и подготовка персонала; реализация комплекса мероприятий по благоустройству городских территорий в условиях сложившейся застройки города; содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства; размещение и строительство новых объектов благоустройства; проведение месячников весенней санитарной очистки и благоустройства территории городского поселения город Бирск; систематичное привлечение организаций и предприятий к благоустройству, путем проведения конкурсов по благоустройству среди предприятий и организаций различных форм собственности. прочие мероприятия; создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения населения; формирование системы государственных обязательств по обеспечению потребителей услугами водоснабжения населения; финансирование реализации инвестиционных проектов в секторе водоснабжения населения; стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения населения; обеспечение чистой водопроводной водой объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и больницы; формирование информационной аналитической базы о состоянии сектора водоснабжения населения; вовлечение граждан и других потребителей воды в процесс повышения эффективности использования воды и ресурсосбережение |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
снижение потерь в сетях теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения; снижение аварий на сетях; ежегодное снижение энергоемкости производимого продукта на 3% в сопоставимых условиях. увеличение доли освещенности территории поселения, в %; увеличение доли улиц, скверов, площадей по которым проводится побелка деревьев, покраска бордюров и столбов, в %; увеличение доли улиц, где проводиться# ремонт асфальтобетонного покрытия, в %; установка урн, шт.; установка скамеек, шт.; строительство контейнерных площадок, шт.; замена и установка остановочных павильонов, шт.; устройство цветников, кв. м; посадка деревьев и кустарников, шт.; доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением; доля населения, обеспеченного водой, отвечающей требованиям безопасности; доля потерь воды в сетях централизованного водоснабжения; доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением; доля сточных вод, прошедших очистку на очистных сооружениях доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах муниципального района Бирский район Республики Башкортостан |
Сроки и этапы реализации Программы |
Срок реализации программы - 2014 - 2020 год. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: первый этап - с 2014 года по 2016 год; второй этап - с 2015 года по 2020 год; ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные. строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов |
Перечень подпрограмм: |
Подпрограмма "Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального района Бирский район Республики Башкортостан"; Подпрограмма "Программа муниципального района Бирский район Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"; Подпрограмма "Чистая вода"; Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов"; Подпрограмма "Модернизация наружного освещения населенных пунктов". |
Источники финансирования Программы |
Объем финансирования Программы составляет 916029,30 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 140962,6 тыс. рублей; в 2015 году - 388052,4 тыс. рублей; в 2016 году - 79832,3 тыс. рублей; в 2017 году - 69596,3 тыс. рублей; в 2018 году - 83861,9 тыс. рублей; в 2019 году - 76861,9 тыс. рублей; в 2020 году - 76861,9 тыс. рублей; в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан: - 115701,2 тыс. рублей в 2014 году - 45901,6 тыс. рублей; в 2015 году - 40741,6 тыс. рублей; в 2016 году - 15058,0 тыс. рублей; в 2017 году - 7000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 7000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; б) бюджета муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (далее - бюджет муниципального района): - 348442,4 тыс. рублей в 2014 году - 39871,7 тыс. рублей; в 2015 году - 284488,9 тыс. рублей; в 2016 году - 5013,7 тыс. рублей; в 2017 году - 5214,7 тыс. рублей; в 2018 году - 4617,8 тыс. рублей; в 2019 году - 4617,8 тыс. рублей; в 2020 году - 4617,8 тыс. рублей; в) бюджета городского поселения г. Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан: 451885,7 тыс. руб. в 2014 году - 55189,3 тыс. рублей; в 2015 году - 62821,9 тыс. рублей; в 2016 году - 59760,60 тыс. рублей; в 2017 году - 57381,6 тыс. рублей; в 2018 году - 72244,1 тыс. рублей; в 2019 году - 72244,1 тыс. рублей; в 2020 году - 72244,1 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программ |
снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг; обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами; снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в экономике муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; повышение уровня благоустроенности территории городского поселения город Бирск; повышение качества условий проживания населения городского поселения город Бирск; повышение уровня культуры жителей городского поселения город Бирск; Программа предусматривает содержание 224,9 км дорог, 3 парков и скверов, 7 кладбищ, содержание уличного освещения протяженностью 245 км, ремонт дорог 28000 кв. м, устройство цветников площадью 3330 кв. м, посадить на территории города и дворах 2600 деревьев и кустарников и т. д.; световое оформление муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; безопасные и комфортные условия проживания населения, безопасность дорожного движения в вечернее время; энергосбережение в установках наружного освещения с использованием энергоэффективных светильников и ламп; переход на самонесущие изолированные провода, позволяющие снизить потери в сетях; внедрение системы регулирования уровня освещенности в вечернее и ночное время; внедрение автоматизированной системы управления уличным освещением; |
Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района Бирский район Республики Башкортостан"
Раздел 1
1.1. Перспективные показатели развития МО для разработки программы
1.1.1. Характеристика муниципального образования
Муниципальный район Бирский район РБ расположен в северо-западной части Республики Башкортостан, общей площадью 6993 га г. Бирск находится в низовье на правом берегу реки Белой, расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины, в зоне Северной лесостепи, в самом теплом, незначительно засушливом агроклиматическом регионе республики.
На территории муниципального района Бирский район РБ ведется работа по разработке и утверждению документов территориального планирования по новым требованиям началась с момента вступления в действие Градостроительного кодекса РФ в 2006 г. Для обеспечения документами территориального планирования территорий всех муниципальных образований муниципального района потребовался очень большой объем финансовых средств. Поэтому был произведен анализ населенных пунктов по выявлению наиболее перспективных в сфере градостроительной деятельности. При подготовке программы была запланирована разработка документов территориального планирования в первую очередь в таких населенных пунктах в количестве 35, в том числе г. Бирск. Градостроительным кодексом РФ предусмотрена разработка генеральных планов применительно к отдельным населенным пунктам, входящими в состав поселения, правил землепользования и застройки применительно к части поселений с последующим внесением изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений.
В 2007 г. разработаны, а в 2008 г. утверждены Советом муниципального района Бирский район РБ правила землепользования и застройки городского поселения город Бирск. В 2008 г. изготовлены топосъемки 12 сельских населенных пунктов: с. Баженово, с. Силантьево, с. Угузево, с. Маядыково, с. Бахтыбаево, с. Старобазаново, с. Старобурново, с. Кусекеево, с. Калинники, с. Осиновка, с. Кузово, с. Березовка. В 2009 г. разработаны генеральные планы указанных сельских населенных пунктов, правила землепользования и застройки с. Старобурново.
В 2012-2013 году выполнены инженерные изыскания (создание цифровой картографической основы) для разработки документов территориального планирования г. п. г. Бирск МР Бирский район РБ выполнена корректировка генерального плана города Бирска МР РБ.
В 2013 году разработаны генпланы 14 сельских поселений, правила землепользования и застройки 14 сельских поселений.
В 2011 году согласно программы "Обеспечение территории муниципального района Бирский район РБ документами территориального планирования на 2009-2014 годы" разработаны и утверждены правила землепользования и застройки городского поселения город Бирск, а также 7 населенных пунктов: с. Баженово, с. Силантьево, с. Угузево, с. Маядыково, с. Бахтыбаево, с. Старобазаново, с. Кусекеево. Таким образом, к 2012 году на территории муниципального района Бирский район РБ будут разработаны все документы территориального планирования по г. Бирску и 12 наиболее перспективным населенным пунктам муниципального района Бирский район РБ.
1.1.2. Прогноз численности и состав населения (демографический прогноз)
Демографическая проблема для района является наиболее острой, поскольку демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, как главной производительной силы общества.
Муниципальный район Бирский район РБ является одним из крупнейших по численности населения муниципальных образований Республики Башкортостан и по этому показателю занимает 15-ое место в регионе.
По состоянию на 01.01.2013 г. численность постоянного населения района составляла 63066 чел., из них городское население - 45665 чел.
(72%), сельское население - 17401 чел. (28%). В районе проживает 28346 мужчин (44,9%) и 34720 женщин (55,1%), т. е. на каждые 100 мужчин в районе приходится 124 женщины.
Население трудоспособного возраста насчитывает 39740 чел. или 63,85% от всего населения района; численность лиц старше трудоспособного возраста - 11238 чел. или 17,82%, численность лиц моложе трудоспособного возраста - 11560 чел. 18,33% соответственно.
Таблица N 1
Основные демографические показатели
Показатели |
2011 г. факт |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
Численность населения на конец года, тыс. человек |
61,782 |
62,495 |
63,066 |
Число родившихся, тыс. человек |
0,918 |
0,814 |
0,853 |
Уровень рождаемости, человек на 1 тыс. населения |
15,0 |
13,1 |
13,6 |
Число умерших, тыс. человек |
0,862 |
0,867 |
0,758 |
Уровень смертности, человек на 1 тыс. населения |
14,5 |
14,0 |
12,1 |
Естественная убыль (прирост) населения, тыс. человек |
30 |
-53 |
95 |
Коэффициент естественной убыли (прибыли), человек на 1 тыс. населения |
0,5 |
-0,9 |
1,5 |
На формирование естественной убыли населения оказывает влияние уровень рождаемости, устойчивый рост которой наблюдается в последнее время. Увеличивается доля второго и последующих детей в семьях.
Миграционный фактор в условиях естественной убыли населения, вызванной низкой рождаемостью и высокой смертностью, следует рассматривать в качестве важного источника увеличения численности трудовых ресурсов.
По состоянию на 01.01.2014 г. численность городского населения г. Бирск - 45665 чел.
В городском поселении проживает 20729 мужчин (45,4%) и 24936 женщин (54,6%), т. е. на каждые 100 мужчин в районе приходится 124 женщины.
Население трудоспособного возраста в 2012 г. насчитывает 28815 чел. или 63,1% от всего населения городского поселения город Бирск; численность лиц старше трудоспособного возраста - 5932 чел. или 12,99%, численность лиц моложе трудоспособного возраста - 7722 чел. 18,39% соответственно.
1.1.3. Прогноз развития промышленности
Промышленность муниципального района Бирский район РБ представлена в основном обрабатывающей промышленностью основная доля, которой приходится на пищевую промышленность, которую представляют Бирский СВК филиал ОАО "Башспирт" и субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в производстве хлеба и хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов. Обрабатывающие производства представлены предприятиями легкой, деревообрабатывающей промышленности, производством металлоизделий, строительных материалов и пластмассовых изделий, изготовлением мебели.
Малый бизнес активно входит в перерабатывающий сектор экономики. Организована работа 2 цехов по производству колбасных изделий, 12 цехов по изготовлению пельменей и мясных полуфабрикатов, 2 цеха по солению и копчению рыбы, 13 мини-пекарен, 2 цехов по переработке молока, 1 цеха по переработке овощей.
Объем производства промышленной продукции за январь - декабрь 2012 г. по муниципальному району Бирский район Республики Башкортостан составил 2055,8 млн. рублей, в том числе в обрабатывающем производстве 1820,8 млн. рублей (88,6% от общего объема), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 235,0 млн. рублей. (11,4% от общего объема). Индекс промышленного производства составил 107,5%. По всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 3132,8 млн. рублей при росте 21,5% к соответствующему периоду прошлого года. Объем отгруженных товаров на душу населения составил 50129,4 рублей. В обрабатывающем производстве на долю пищевой промышленности приходится по крупным предприятиям 84,4% объема, по малым 64,8%.
В январе - декабре 2012 г. финансовый результат по промышленным предприятиям положительный, сумма прибыли 12610 тыс. рублей.
Произведено важнейших видов продукции: цельномолочной продукции 6021,7 т., или 94,18% к уровню 2011 г., масла животного 142,0 т., колбасных изделий 170,0 т. (71,52%), мясных полуфабрикатов 1846,5 т. (89,94%), хлебобулочных изделий 1970,2 т. (104,64,0%#), кондитерских изделий 31,6 т. (112,46%), водки и ЛВИ 859,88 тыс. дал. (120,07%), спирта этилового 530,5 тыс. дал. (116,46%).
1.1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования
На территории муниципального района Бирский район РБ зарезервированы земельные участки под перспективное развитие 38 населенных пунктов. Проведено межевание и постановка на кадастровый учет данных земельных участков. Готовится материал по переводу указанных участков сельхозназначения в земли поселений.
В соответствии с программой в 2012, 2013, 2014 годах запланировано разработать документы территориального планирования 22 сельских населенных пунктов.
Всего программой "Обеспечение территории муниципального района Бирский район РБ документами территориального планирования на 2010-2014 годы" предусмотрено затратить финансовых средств в объеме 14 900,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета Республики Башкортостан - 7 400 тыс. руб., средства местного бюджета - 7 500,7 тыс. руб.
За последние годы градостроительная деятельность на территориях населенных пунктов, не включенных в программу, не осуществлялась. Документы территориального планирования этих населенных пунктов будут разрабатываться по мере необходимости.
В городе Бирске большую часть объема ввода жилья составляет индивидуальное строительство. В настоящее время застраиваются 5 микрорайонов индивидуальной жилой застройки: микрорайон комплексной малоэтажной жилой застройки в южной части города Бирска.
В том числе первая очередь - район "Телецентр", вторая очередь - район "Юго-западный", микрорайон - "Солнечный", микрорайон - "Юго-восточный", микрорайон - "Плодосовхоз", микрорайон "Никольский".
Планируется к проектированию микрорайон индивидуальной застройки "Никольский" в юго-западной части г. Бирска в районе Никольский.
Ориентировочная площадь земельного участка 300 га, предполагаемое количество участков - 1100.
Микрорайон малоэтажной жилой застройки в южной части г. Бирска
Первая очередь данного микрорайона - район "Телецентр":
- на все 698 участков определены застройщики. Сдан в эксплуатацию 190 жилых домов, что составляет 27%;
Вторая очередь данного микрорайона - район "Юго-западный":
- проектом предусмотрено 245 земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов. Сданы в эксплуатацию 17 жилых дома, что составляет 7%;
Таким образом, для обеспечения данного микрорайона комплексной малоэтажной жилой застройки в южной части г. Бирска инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой необходимы следующие затраты. Затраты на транспортную инфраструктуру, включающую строительство подъездных путей к микрорайону и уличную сеть составляют 128,37 млн. руб.
Затраты на инженерные сети - 61,8 млн. руб., в том числе на электроснабжение 16,6 млн. руб., на водоснабжение 29,6 млн. руб., на газоснабжение 15,6 млн. руб.
Для обеспечения микрорайона комплексной застройки в южной части г. Бирска социальной инфраструктурой генпланом микрорайона предусмотрена площадка под строительство школы на 108 ученических мест с детским садом на 60 мест ориентировочной стоимостью 280 млн. руб. в ценах текущего года. В настоящее время ведется работа по подготовке технических условий для проектирования данного объекта.
За 2014-2016 гг. планируемый ввод жилья в микрорайоне комплексной малоэтажной жилой застройки в южной части г. Бирска ожидается в объеме 43,92 тыс. кв. м. Затраты на строительство инженерных сетей на 1 кв. м жилья составят - 1,407 тыс. руб.
Микрорайон индивидуальной жилой застройки г. Бирска "Солнечный":
- микрорайон находится в стадии строительства. Застройщики на все участки микрорайона определены. Из 795 земельных участков застроено 465, что составляет 58%;
Для обеспечения микрорайона индивидуальной жилой застройки "Солнечный" инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой необходимы следующие затраты. Затраты на транспортную инфраструктуру, включающую строительство подъездных путей к микрорайону и уличную сеть, составляют 46,2 млн. руб. Затраты на инженерные сети - 37,9 млн. руб., в том числе на водоснабжение 18,8 млн. руб., на газоснабжение 9,3 млн. руб., на электроснабжение 9,8 млн. руб. Для обеспечения микрорайона социальной инфраструктурой генпланом микрорайона предусмотрена площадка под строительство школы на 108 ученических мест с детским садом на 60 мест ориентировочной стоимостью 280 млн. руб. в ценах текущего года. В настоящее время выданы исходные данные на проектирование объекта, ведется работа по подготовке технических условий.
За 2014-2016 гг. в микрорайоне "Солнечный" планируется ввести в эксплуатацию 22,18 тыс. кв. м. жилья. Затраты на строительство инженерных сетей на 1 кв. м жилья составят - 585 тыс. руб.
Микрорайон индивидуальной жилой застройки г. Бирска "Юго-восточный":
- микрорайон находится в стадии строительства. Застройщики на все участки микрорайона определены. Из 570 земельный участков застроено 250, что составляет 44%;
Для обеспечения микрорайона индивидуальной жилой застройки "Юго-восточный" инженерной, транспортной, инфраструктурой необходимы следующие затраты. Затраты на транспортную инфраструктуру, включающую строительство подъездных путей к микрорайону и уличную сеть, составляют 50,43 млн. руб. Затраты на инженерные сети - 7,86 млн. руб. в том числе на электроснабжение 1,24 млн. руб., на водоснабжение 2,5 млн. руб., на газоснабжение 1,15 млн. руб.
За 2014-2016 гг. в микрорайоне "Юго-восточный" планируется ввести в эксплуатацию 17,52 тыс. кв. м жилья. Затраты на строительство инженерных сетей на 1 кв. м жилья составят - 448,6 тыс. руб.
Микрорайон индивидуальной жилой застройки г. Бирска "Плодосовхоз":
- микрорайон находится в стадии строительства. Застройщики на все участки микрорайона определены. Из 306 земельный участков застроено 141, что составляет 46%;
Для обеспечения микрорайона индивидуальной жилой застройки "Плодосовхоз" инженерной, транспортной, инфраструктурой необходимы следующие затраты в ценах текущего года. Затраты на транспортную инфраструктуру, включающую строительство подъездных путей к микрорайону и уличную сеть составляют 41,22 млн. руб. Затраты на инженерные сети - 6,24 млн. руб. в том числе на электроснабжение 0,25 млн. руб., на водоснабжение 6,1 млн. руб., на газоснабжение 1,5 млн. руб.
За 2014-2016 гг. в микрорайоне "Плодосовхоз" планируется ввести в эксплуатацию 7,2 тыс. кв. м жилья. Затраты на строительство инженерных сетей на 1 кв. м жилья составят - 866,7 тыс. руб.
Микрорайон индивидуальной жилой застройки "Никольский" Запроектировано 3 очереди микрорайона на площади земельного участка 300 га, предполагаемое количество участков - 1100. В настоящее время первая очередь микрорайона предоставлена застройщикам.
Для обеспечения микрорайона индивидуальной жилой застройки "Никольский" инженерной инфраструктурой необходимы следующие затраты. Затраты на инженерные сети - 68 млн. руб. в том числе на электроснабжение 37,4 млн. руб., на водоснабжение 19 млн. руб., на газоснабжение 11,6 млн. руб.
На территории г. Бирска ведется также строительство многоквартирного жилья как социального, так и коммерческого. Так, в 2014-2016 гг. осуществляется строительство и будет введено в эксплуатацию 18 квартирной секции N 1 социального жилого дома по пер. Коммунаров, 12-а, 42-квартирного жилого дома по ул. Коммунистической, 101, 36-квартирного жилого дома по ул. Интернациональная, 161-г, 36-квартирного жилого дома по ул. Интернациональная, 161-ж, 18-ти квартирного жилого дома по ул. Чеверева, 44, 36-квартирного жилого дома по ул. Интернациональная, 161-з, 36-квартирного жилого дома по ул. Интернациональная, 161-и, 36-квартирного жилого дома по ул. Интернациональная, 161-е, комплекс из двух 3-этажных жилых домов по ул. Нелидова, 11, комплекс из трех 3-этажных жилых домов на территории плодосовхоза, 5-этажный жилой дом по ул. Интернациональная, 114-б, многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина, 87-а. Всего за период программы 2013-2015 гг. запланировано ввести в эксплуатацию 27,7 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Для строительства инженерных коммуникаций для ввода данного многоквартирного жилья необходимо 14,32 млн. руб.
За период 2014-2016 гг. запланировано увеличить ввод жилья на 128% и ввести в эксплуатацию 215150,0 кв. м, в том числе: по малоэтажному строительству - 117060 кв. м, по многоэтажному строительству - 27700,0 кв. м.
Уровень ввода жилья в 2016 г. составит 52020 кв. м, что в пересчете на 1000 человек населения приблизится к 750 кв. м, обеспеченность жильем - к 25,0 кв. м.
1.1.5. Прогноз изменения доходов населения
Стабильная социально-экономическая ситуация, сложившаяся на территории муниципального района Бирский район РБ в 2010 г. способствовала улучшению основных показателей уровня жизни населения. Денежные доходы, полученные населением в 2012 г., увеличились по сравнению с предыдущим годом на 9,9% и достигли 8184 руб. в месяц на одного жителя муниципального района Бирский район РБ. Реальные располагаемые денежные доходы выросли на 2,2%. Соответственно увеличился и потребительский спрос. Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам в 2012 г. составила 17505,9 руб., что на 16,8% больше, чем в 2011 г.
Повышению заработной платы способствовало установление в организациях всех форм собственности с 1 января 2012 г. в соответствии с федеральным законодательством минимального размера оплаты труда в сумме 5500 руб., а также введение новых систем оплаты труда в организациях бюджетной сферы.
Структура денежных доходов по муниципальному району Бирский район РБ сложилась следующим образом: оплата труда наемных работников 37,1%, доходы от предпринимательской деятельности 15,4%, социальные трансферты 33,8%, прочие доходы и доходы от собственности - 13,7%. В прогнозируемом периоде предполагается значительное увеличение доли прочих доходов.
Среднемесячные денежные доходы населения будут возрастать на 6,2-9,7%. Предполагается, что реальные располагаемые денежные доходы в прогнозируемом периоде будут ежегодно возрастать на 0,1-0,4%.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в % ко всему населению в 2011 г. составит 23% и в дальнейшем будет находиться на уровне 22,4-23,6%.
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Жизнеобеспечение муниципального района Бирский район РБ поддерживается отраслями городской инфраструктуры, представляющей собой сложную и разветвленную систему, включающую в себя энергетический комплекс, систему водоснабжения и канализации, транспорт и транспортную сеть.
В связи с преобладанием малоэтажной застройки жилых домов, муниципальный район Бирский район РБ отмечается большой протяженностью дорог, ЛЭП, тепловых сетей, водопровода и канализации в расчете на одного проживающего, что существенно отражается на величине потерь тепловой, электрической энергии, а также воды.
Обеспечение тепловой энергией жилых микрорайонов муниципального района, промышленности и объектов социальной сферы осуществляется предприятием ООО "Бирские тепловые сети". На балансе находятся 12 котельных с общей установленной мощностью 203,9 Гкал/час, подключенная нагрузка 63,2 Гкал/час, что составляет 31% от установленной. Протяженность тепловых сетей 45,7 км. Все котельные газифицированы.
На предприятии ООО "Бирские тепловые сети" постоянно проводятся работы по повышению надежности и устойчивости работы котельных и тепловых сетей, качества предоставляемых услуг. ООО "Бирские тепловые сети" осуществляет деятельность, связанную с выработкой, передачей и распределением тепловой энергии.
За 2012 год реализовано потребителям 122,10 тыс. Гкал., из них 77,6 тыс. Гкал. жилищным организациям, 23,7 тыс. Гкал. бюджетофинансируемым организациям, 1,1 тыс. Гкал. ресурсоснабжающим организациям, 20,8 тыс. Гкал. отдельностоящие производственные здания.
Реконструкция объектов теплоснабжения города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан со сроком окупаемости 7,5 лет и предусматривает следующие мероприятия:
1) Реконструкция котельной N 5 - установка водогрейных котлов общей установленной мощностью 32 Гкал (37 МВт), когенерационной установки для комбинированной выработки тепла и электроэнергии мощностью 0,32 МВт для собственных нужд котельной и работы вспомогательного оборудования.
2) Строительство блочной котельной по ул. 2-я Пятилетка с установленной мощностью - 0,4 Гкал\ч.
3) Установка когенерационной установки мощностью 0,54 МВт на котельной N 1 для собственных нужд котельной N 1, базы предприятия и котельной N 6.
Большие потери возникают из-за недогруженности котельных, так, например, установленная мощность котельной N 10 (ХПП) составляет 2 Гкал/ч, а подключенная нагрузка всего 0,176 Гкал/ч., что оставляет 8,8%.
Обеспечение централизованного водоснабжения и водоотведения населению и организациям города Бирск осуществляет ООО "Водоканалстройсервис".
Система водоснабжения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:
- Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды".
- Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.
Общая протяженность водопроводных сетей в г. Бирске составляет 109,194 км из них порядка 6,477 км чугунные трубы, 82,717 км - стальные трубы, 20,0 км из полимерных материалов.
Система водоотведения г. Бирска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на два составляющих:
- Сбор хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от населения и предприятий города, ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам водоотведения на городские биологические очистные сооружения водоотведения.
- Биологическая очистка поступивших сточных вод на биологические очистные сооружения водоотведения и сброс недостаточно очищенных сточных вод в водный объект (р. Белая).
По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети - 31,1 км или 45,4%;
Доля отпуска воды по показаниям приборов учета по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 84%. Потребление воды сокращается с каждым годом. Если в 2006 году подъем воды составил 2657 тыс. куб. м, в 2009 году - 1995 тыс. куб. м то в 2010 году 1399,34 тыс. куб. м, 1282,66 тыс. куб. м.
Таблица N 1
Количество абонентов имеющих договорные отношения с ООО "Водоканалстройсервис"
|
|
(единица лицевых счетов) |
||
группы потребителей |
на 01.01.2013 г. |
на 01.01.2014 г. |
||
водоснабжение |
водоотведение |
водоснабжение |
водоотведение |
|
Население (лицевые счета) |
14374 |
8510 |
14301 |
8656 |
бюджетные организации всего: |
90 |
81 |
90 |
81 |
в т. ч. муниципальный бюджет |
46 |
38 |
46 |
38 |
республиканский бюджет |
13 |
13 |
13 |
13 |
федеральный бюджет |
31 |
30 |
31 |
30 |
прочие потребители всего: |
245 |
219 |
286 |
249 |
в т. ч. промгруппа |
25 |
19 |
25 |
19 |
Основными потребителями услуг являются:
Бюджетные организации - МБУЗ Бирская ЦРБ РБ, ГАОУ СПО РБ Бирский МФК, ГБОУ НПО ПЛ N 31, ГОУ Бирская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида, ГУ КЦСОН Бирского района и города Бирска РБ, ГОУ ВПО "Бирская государственная социально-педагогическая академия", ФБУ ИЗ-3/4 ГУФСИН России по РБ, ГУЗ РПТД Бирский филиал.
Прочие потребители - Бирский кооперативный техникум Башпотребсоюза, ОАО "Башспирт", ИП Беднякова Л.Н., ИП Никитина Д.Р., ИП Никитин А.С., ИП Дудина Л.М., ИП Чудинова Г.Г., ИП Закиров Р.В., МУП Гостиница "Бирск" РБ, МУП "Баня" города Бирск РБ, ООО "Бирские тепловые сети".
Таблица N 2
Объем потребленных услуг в натуральном выражении по группам потребителей
|
|
(тыс. м3) |
||
группы потребителей |
на 01.01.2013 г. |
на 01.01.2014 г. |
||
водоснабжение |
водоотведение |
водоснабжение |
водоотведение |
|
Население |
975 |
660 |
1039 |
712 |
бюджетные организации всего: |
132 |
126 |
151 |
146 |
Прочие потребители всего: |
176 |
117 |
175 |
121 |
Итого: |
1283 |
903 |
1365 |
979 |
Как видно выше из таблиц количество абонентов в 2013 г. к 2012 г. уменьшился, и объем потребления услуг уменьшился.
В таблице N 3 представлены данные об объемах пропуска электрической энергии ООО "Электрические сети" городскому поселению город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.
Таблица N 3
Объем пропуска электрической энергии
Наименование |
Единица измрения# |
на 01.01.2013 г. |
на 01.01.2014 г. |
Отпуск электрической энергии в сеть |
тыс. кВт. ч |
82911 |
88743 |
Полезный отпуск электроэнергии |
тыс. кВт. ч |
67603 |
73414 |
Потери электроэнергии в сетях |
тыс. кВт. ч |
15308 |
15332 |
Потери электроэнергии |
% |
18,5 |
17,3 |
Фактический объем пропуска электроэнергии по сетям ООО "Электрические сети" г. Бирск РБ имеют тенденцию к увеличению. По сравнению с 2012 г. в 2013 году объем пропуска увеличился на 5832 тыс. кВт. ч или на 7,03%.
Полезный отпуск электроэнергии потребителям за анализируемый период увеличился на 5811 тыс. кВт. ч или на 8,6%. Если рассмотреть структуру полезного отпуска по группам потребителей, то можно отметить, что 39% составляют - физические лица, 61% - юридические лица (бюджетные организации и прочие потребители).
Таблица 4
Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.
|
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||
Годовой расход |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Многоквартирные жилые здания, в т. ч.: |
743 |
765 |
727 |
741 |
756 |
771 |
786 |
802 |
818 |
существующие |
739 |
727 |
691 |
704 |
718 |
732 |
746 |
761 |
776 |
новые |
805 |
38 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
прочие жилые здания |
765 |
458 |
506 |
515 |
525 |
535 |
546 |
556 |
563 |
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |
40 |
169 |
187 |
191 |
195 |
199 |
203 |
207 |
209 |
Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |
409 |
203 |
207 |
211 |
215 |
219 |
223 |
227 |
231 |
Итого |
151 |
1595 |
1627 |
1658 |
1691 |
1724 |
1758 |
1792 |
1821 |
Годовой расход |
199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Многоквартирные жилые здания, в т. ч.: |
1564 |
588 |
559 |
570 |
582 |
594 |
606 |
618 |
630 |
существующие |
|
559 |
531 |
541 |
553 |
564 |
576 |
587 |
598 |
новые |
585 |
29 |
28 |
29 |
29 |
30 |
30 |
31 |
32 |
прочие жилые здания |
585 |
211 |
238 |
242 |
246 |
250 |
255 |
259 |
262 |
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |
0 |
165 |
186 |
190 |
194 |
198 |
202 |
206 |
208 |
Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |
146 |
140 |
143 |
146 |
149 |
152 |
155 |
158 |
160 |
Итого |
114 |
1104 |
1126 |
1148 |
1171 |
1194 |
1218 |
1241 |
1260 |
Годовой расход, тыс. Гкал |
123 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
Многоквартирные жилые здания в т. ч.: |
84,78 |
82,62 |
84,8 |
84,8 |
84,8 |
84,8 |
84,8 |
84,8 |
84,8 |
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |
34,7 |
30,8 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
Прочие общественно-деловые здания |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |
11,26 |
16,86 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
Ресурсоснабжающие организации |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Итого |
132,54 |
132,077 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
58,31 |
58,11 |
58,514 |
58,514 |
58,514 |
58,514 |
58,514 |
58,514 |
58,514 |
Многоквартирные жилые здания, в т. ч. |
37,32 |
36,37 |
37,333 |
37,333 |
37,333 |
37,333 |
37,333 |
37,333 |
37,333 |
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |
15,25 |
13,53 |
15,253 |
15,253 |
15,253 |
15,253 |
15,253 |
15,253 |
15,253 |
Прочие общественно-деловые здания |
0,311 |
0,311 |
0,311 |
0,311 |
0,311 |
0,311 |
0,311 |
0,311 |
0,311 |
Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |
4,9 |
7,4 |
5,134 |
5,134 |
5,134 |
5,134 |
5,134 |
5,134 |
5,134 |
Ресурсоснабжающие организации |
0,483 |
0,483 |
0,483 |
0,483 |
0,483 |
0,483 |
0,483 |
0,483 |
0,483 |
Итого |
58,31 |
58,11 |
58,514 |
58,514 |
58,514 |
58,514 |
58,514 |
58,514 |
58,514 |
Городское освещение (тыс. кВт*ч) |
1903,5 |
1842,4 |
1872,4 |
1882,4 |
1892,4 |
1902,4 |
1912,4 |
1922,4 |
1932,4 |
Присоединенная нагрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городское освещение (кВт) |
1109 |
1159 |
1199 |
1209 |
1219 |
1229 |
1239 |
1249 |
1259 |
Обеспечение утилизации (захоронение) и вывоза твердых бытовых отходов у населения и организаций г. Бирска осуществляет ООО "Бирсккоммундорстрой".
Годовой объем твердых бытовых отходов городского поселения г. Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (по данным 2012 г.) формируется из:
ТБО жителей сектора многоквартирных домов - 67,95%;
ТБО жителей сектора частных домовладений - 5,39%;
ТБО бюджетных организаций - 10,72%;
ТБО прочих предприятий - 15,93%.
К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и транспортируемым к месту захоронения транспортом ООО "Бирсккоммундорстрой" относятся отходы, образующиеся в секторе многоквартирных домов, в секторе частных домовладений, в бюджетных и прочих предприятиях, включая отходы текущего ремонта квартир, отходы отопительных систем, опавшие листья, собираемые с дворовых участков и с территорий объектов хозяйственной деятельности. По структуре твердые бытовые отходы состоят из бумаги, картона, пищевых отходов, дерева, металла, кожи, стекла, текстиля, камней, полимерных материалов, отсева (менее 15 мм), садовых отходов и прочих не классифицированных частей. Учет структуры отходов не представляется возможным ввиду отсутствия раздельного сбора отходов.
Таблица N 5
Суточное формирование объема ТБО по Бирскому району
N п/п |
Наименование поселений |
Всего проживают, чел. |
Расчетный объем ТБО, куб. м |
Расчетное суточное формирование ТБО, куб. м/сут. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
г/п г. Бирск (сектор частных домовладений) |
22085 |
43949,15 |
120,41 |
|
ИТОГО по г/п г. Бирск (сектор частных домовладений) |
22085 |
43949,15 |
120,41 |
2 |
МО Бахтыбаевское с/п, в т. ч.: |
2502 |
4 978,98 |
13,64 |
|
с. Баженово |
623 |
1239,77 |
3,40 |
|
д. Вязовский |
137 |
272,63 |
0,75 |
|
д. Самосадка |
26 |
51,74 |
0,14 |
|
д. Улеево |
103 |
204,97 |
0,56 |
|
с. Бахтыбаево |
982 |
1954,18 |
5,35 |
|
с. Новокульчубаево |
631 |
1255,69 |
3,44 |
3 |
МО Бурновское с/п, в т. ч. |
1938 |
3 856,62 |
10,57 |
|
д. Зеленый |
336 |
668,64 |
1,83 |
|
с. Николаевка |
584 |
1162,16 |
3,18 |
|
д. Новобурново |
108 |
214,92 |
0,59 |
|
с. Старобурново |
891 |
1773,09 |
4,86 |
|
х. Чичтые# пруды |
5 |
9,95 |
0,03 |
|
х. Янгитау |
14 |
27,86 |
0,08 |
4 |
МО Березовское с/п |
1132 |
2 252,68 |
6,17 |
|
д. Айбашево |
25 |
49,75 |
0,14 |
|
с. Березовка |
549 |
1092,51 |
2,99 |
|
с. Печенкино |
459 |
913,41 |
2,50 |
|
д. Староежово |
99 |
197,01 |
0,54 |
5 |
МО Верхнелачентауское с/п, в т. ч. |
842 |
1675,58 |
4,59 |
|
с. Верхнелачентау |
276 |
549,24 |
1,50 |
|
д. Нижнелачентау |
103 |
204,97 |
0,56 |
|
д. Новобаишево |
87 |
173,13 |
0,47 |
|
д. Вовоянтузово# |
376 |
748,24 |
2,05 |
6 |
МО Калиниковское с/п, в т. ч. |
1621 |
3225,79 |
8,84 |
|
д. Зуево |
78 |
155,22 |
0,43 |
|
с. Калинники |
1096 |
2181,04 |
5,98 |
|
с. Криуши |
59 |
117,41 |
0,32 |
|
с. Сорвиха |
113 |
224,87 |
0,62 |
|
с. Старицино |
275 |
547,25 |
1,50 |
7 |
МО Кусекеевское с/п, в т. ч. |
1552 |
3088,48 |
8,46 |
|
с. Акудибашево |
319 |
634,81 |
1,74 |
|
х. Александровка |
1 |
1,99 |
0,01 |
|
д. Андреевка |
1 |
1,99 |
0,01 |
|
д. Вознесенка |
4 |
7,96 |
0,02 |
|
д. Кандаковка |
366 |
728,34 |
2,00 |
|
с. Кусекеево |
520 |
1034,80 |
2,84 |
|
д. Новодесяткино |
48 |
95,52 |
0,26 |
|
с. Пеньково |
184 |
366,16 |
1,00 |
|
д. Поповка |
29 |
57,71 |
0,16 |
|
д. Шамсутдин |
80 |
159,20 |
0,44 |
8 |
МО Маядыковское с/п, в т. ч. |
1023 |
2035,77 |
5,58 |
|
д. Аккаиново |
50 |
99,50 |
0,27 |
|
с. Маядыково |
269 |
535,31 |
1,47 |
|
д. Ужара |
67 |
133,33 |
0,37 |
|
д. Урняк |
17 |
33,83 |
0,09 |
|
с. Шелканово |
620 |
1233,80 |
3,38 |
9 |
МО Осиновское с/п, в т. ч. |
1356 |
2698,44 |
7,39 |
|
с. Емашево |
239 |
475,61 |
1,30 |
|
д. Лежебоково |
27 |
53,73 |
0,15 |
|
с. Осиновка |
1090 |
2169,10 |
5,94 |
10 |
МО Силантьевское с/п, в т. ч. |
1051 |
2091,49 |
5,73 |
|
с. Камышинка |
126 |
250,74 |
0,69 |
|
с. Костарево |
215 |
427,85 |
1,17 |
|
д. Мордвиновка |
33 |
65,67 |
0,18 |
|
с. Силантьево |
677 |
1347,23 |
3,69 |
11 |
МО Сусловское с/п, в т. ч. |
1510 |
3004,90 |
8,23 |
|
х. Демидовский |
7 |
13,93 |
0,04 |
|
с. Десяткино |
36 |
71,64 |
0,20 |
|
с. Малосухоязово |
635 |
1263,65 |
3,46 |
|
с. Суслово |
619 |
1231,81 |
3,37 |
|
с. Шестыково |
213 |
423,87 |
1,16 |
12 |
МО Старобазановское с/п, в т. ч. |
1400 |
2786,00 |
7,63 |
|
с. Акудибашево |
455 |
905,45 |
2,48 |
|
с. Кояново |
136 |
270,64 |
0,74 |
|
д. Среднебазаново |
86 |
171,14 |
0,47 |
|
с. Старобазаново |
492 |
979,08 |
2,68 |
|
д. Усаково |
231 |
459,69 |
1,26 |
13 |
МО Угузевское с/п, в т. ч. |
588 |
1170,12 |
3,21 |
|
д. Романовка |
80 |
159,20 |
0,44 |
|
с. Угузево |
478 |
951,22 |
2,61 |
|
д. Чишма |
30 |
59,70 |
0,16 |
14 |
МО Старопетровское с/п, в т. ч. |
1620 |
3223,80 |
8,83 |
|
с. Бекмурзино |
501 |
996,99 |
2,73 |
|
х. Луч |
8 |
15,92 |
0,04 |
|
д. Мансурово |
7 |
13,93 |
0,04 |
|
д. Новобиктимирово |
49 |
97,51 |
0,27 |
|
с. Новоптророво# |
22 |
43,78 |
0,12 |
|
с. Питяково |
695 |
1383,05 |
3,79 |
|
с. Симкино |
30 |
59,70 |
0,16 |
|
д. Сосоновый# Бор |
63 |
125,37 |
0,34 |
|
д. Старобиктимирово |
5 |
9,95 |
0,03 |
|
с. Старопетрово |
240 |
477,60 |
1,31 |
15 |
МО Чишминское с/п, в т. ч. |
1246 |
2479,54 |
6,79 |
|
д. Айгильдино |
110 |
218,90 |
0,60 |
|
с. Кузово |
451 |
897,49 |
2,46 |
|
п. Пионер |
50 |
99,50 |
0,27 |
|
с. Чишма |
635 |
1263,65 |
3,46 |
|
Итого по с/п |
19381,00 |
38568,19 |
105,67 |
|
Всего по г/п (сектор частных домовладений) и с/п |
41466,00 |
82517,34 |
226,07 |
При расчете суточного формирования объема ТБО, учитывалось, что в каждом сельском поселении, формируются отходы, которые необходимо, собирать, а затем вывозить на полигон. В зависимости от объема ТБО, сформированного за сутки, принимая во внимание, объем контейнеров и регулярность вывоза, возможно, определить необходимое количество контейнеров для установки в каждом поселении.
В таблице N 6 представлен сводный расчет потребности в контейнерах для организации сбора ТБО. Периодичность вывоза ТБО должна исключать возможность загнивания и разложения ТБО. Срок хранения ТБО определяется в соответствии с "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест". Расчетное количество определялось суточным накоплением ТБО и емкостью контейнера.
Таблица N 6
Потребность в контейнерах по состоянию на 2012 год
N п/п |
Наименование поселений |
Объем ТБО в год, м3 |
Суточная норма формирования ТБО, м3 |
Объем контейнера, м3 |
Расчетное количество контейнеров при ежедневном вывозе ТБО, шт. |
Принятое количество контейнеров при ежедневном вывозе ТБО, шт. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
1 |
г/п г. Бирск (сектор частных домовладений) |
43949,15 |
120,41 |
0,55 |
218,92 |
219,0 |
|
Итого г/п г. Бирск (сектор частных домовладений) |
43949,15 |
120,41 |
0,55 |
218,92 |
219,0 |
2 |
МО Бахтыбаевское с/п, в т. ч.: |
4978,98 |
13,64 |
|
24,80 |
29,0 |
|
с. Баженово |
1240 |
3,40 |
0,55 |
6,18 |
7,0 |
|
д. Вязовский |
273 |
0,75 |
0,55 |
1,36 |
2,0 |
|
д. Самосадка |
52 |
0,14 |
0,55 |
0,26 |
1,0 |
|
д. Улеево |
205 |
0,56 |
0,55 |
1,02 |
2,0 |
|
с. Бахтыбаево |
1954 |
5,35 |
0,55 |
9,73 |
10,0 |
|
с. Новокульчубаево |
1256 |
3,44 |
0,55 |
6,25 |
7,0 |
3 |
МО Бурновское с/п, в т. ч. |
3856,62 |
10,57 |
|
19,21 |
23,0 |
|
д. Зеленый |
669 |
1,83 |
0,55 |
3,33 |
4,0 |
|
с. Николаевка |
1162 |
3,18 |
0,55 |
5,79 |
6,0 |
|
д. Новобурново |
215 |
0,59 |
0,55 |
1,07 |
2,0 |
|
с. Старобурново |
1773 |
4,86 |
0,55 |
8,83 |
9,0 |
|
х. Чичтые# пруды |
10 |
0,03 |
0,55 |
0,05 |
1,0 |
|
х. Янгитау |
28 |
0,08 |
0,55 |
0,14 |
1,0 |
4 |
МО Березовское с/п |
2252,68 |
6,17 |
|
11,22 |
13,0 |
|
д. Айбашево |
50 |
0,14 |
0,55 |
0,25 |
1,0 |
|
с. Березовка |
1093 |
2,99 |
0,55 |
5,44 |
6,0 |
|
с. Печенкино |
913 |
2,50 |
0,55 |
4,55 |
5,0 |
|
д. Староежово |
197 |
0,54 |
0,55 |
0,98 |
1,0 |
5 |
МО Верхнелачентауское с/п, в т. ч. |
1675,58 |
4,59 |
|
8,35 |
10,0 |
|
с. Верхнелачентау |
549 |
1,50 |
0,55 |
2,74 |
3,0 |
|
д. Нижнелачентау |
205 |
0,56 |
0,55 |
1,02 |
2,0 |
|
д. Новобаишево |
173 |
0,47 |
0,55 |
0,86 |
1,0 |
|
д. Вовоянтузово# |
748 |
2,05 |
0,55 |
3,73 |
4,0 |
6 |
МО Калиниковское с/п, в т. ч. |
3225,79 |
8,84 |
|
16,07 |
18,0 |
|
д. Зуево |
155 |
0,43 |
0,55 |
0,77 |
1,0 |
|
с. Калинники |
2181 |
5,98 |
0,55 |
10,86 |
11,0 |
|
с. Криуши |
117 |
0,32 |
0,55 |
0,58 |
1,0 |
|
с. Сорвиха |
225 |
0,62 |
0,55 |
1,12 |
2,0 |
|
с. Старицино |
547 |
1,50 |
0,55 |
2,73 |
3,0 |
7 |
МО Кусекеевское с/п, в т. ч. |
3088,48 |
8,46 |
|
15,38 |
22,0 |
|
с. Акудибашево |
635 |
1,74 |
0,55 |
3,16 |
4,0 |
|
х. Александровка |
2 |
0,01 |
0,55 |
0,01 |
1,0 |
|
д. Андреевка |
2 |
0,01 |
0,55 |
0,01 |
1,0 |
|
д. Вознесенка |
8 |
0,02 |
0,55 |
0,04 |
1,0 |
|
д. Кандаковка |
728 |
2,00 |
0,55 |
3,63 |
4,0 |
|
с. Кусекеево |
1035 |
2,84 |
0,55 |
5,15 |
6,0 |
|
д. Новодесяткино |
96 |
0,26 |
0,55 |
0,48 |
1,0 |
|
с. Пеньково |
366 |
1,00 |
0,55 |
1,82 |
2,0 |
|
д. Поповка |
58 |
0,16 |
0,55 |
0,29 |
1,0 |
|
д. Шамсутдин |
159 |
0,44 |
0,55 |
0,79 |
1,0 |
8 |
МО Маядыковское с/п, в т. ч. |
2035,77 |
5,58 |
|
10,14 |
13,0 |
|
д. Аккаиново |
100 |
0,27 |
0,55 |
0,50 |
1,0 |
|
с. Маядыково |
535 |
1,47 |
0,55 |
2,67 |
3,0 |
|
д. Ужара |
133 |
0,37 |
0,55 |
0,66 |
1,0 |
|
д. Урняк |
34 |
0,09 |
0,55 |
0,17 |
1,0 |
|
с. Шелканово |
1234 |
3,38 |
0,55 |
6,15 |
7,0 |
9 |
МО Осиновское с/п, в т. ч. |
2698,44 |
7,39 |
|
13,44 |
15,0 |
|
с. Емашево |
476 |
1,30 |
0,55 |
2,37 |
3,0 |
|
д. Лежебоково |
54 |
0,15 |
0,55 |
0,27 |
1,0 |
|
с. Осиновка |
2169 |
5,94 |
0,55 |
10,80 |
11,0 |
10 |
МО Силантьевское с/п, в т. ч. |
2091,49 |
5,73 |
|
10,42 |
13,0 |
|
с. Камышинка |
251 |
0,69 |
0,55 |
1,25 |
2,0 |
|
с. Костарево |
428 |
1,17 |
0,55 |
2,13 |
3,0 |
|
д. Мордвиновка |
66 |
0,18 |
0,55 |
0,33 |
1,0 |
|
с. Силантьево |
1347 |
3,69 |
0,55 |
6,71 |
7,0 |
11 |
МО Сусловское с/п, в т. ч. |
3004,90 |
8,23 |
|
14,97 |
19,0 |
|
х. Демидовский |
14 |
0,04 |
0,55 |
0,07 |
1,0 |
|
с. Десяткино |
72 |
0,20 |
0,55 |
0,36 |
1,0 |
|
с. Малосухоязово |
1264 |
3,46 |
0,55 |
6,29 |
7,0 |
|
с. Суслово |
1232 |
3,37 |
0,55 |
6,14 |
7,0 |
|
с. Шестыково |
424 |
1,16 |
0,55 |
2,11 |
3,0 |
12 |
МО Старобазановское с/п, в т. ч. |
2786,00 |
7,63 |
|
13,88 |
16,0 |
|
с. Акудибашево |
905 |
2,48 |
0,55 |
4,51 |
5,0 |
|
с. Кояново |
271 |
0,74 |
0,55 |
1,35 |
2,0 |
|
д. Среднебазаново |
171 |
0,47 |
0,55 |
0,85 |
1,0 |
|
с. Старобазаново |
979 |
2,68 |
0,55 |
4,88 |
5,0 |
|
д. Усаково |
460 |
1,26 |
0,55 |
2,29 |
3,0 |
13 |
МО Угузевское с/п, в т. ч. |
1170,12 |
3,21 |
|
5,83 |
7,0 |
|
д. Романовка |
159 |
0,44 |
0,55 |
0,79 |
1,0 |
|
с. Угузево |
951 |
2,61 |
0,55 |
4,74 |
5,0 |
|
д. Чишма |
60 |
0,16 |
0,55 |
0,30 |
1,0 |
14 |
МО Старопетровское с/п, в т. ч. |
3223,80 |
8,83 |
|
16,06 |
22,0 |
|
с. Бекмурзино |
997 |
2,73 |
0,55 |
4,97 |
5,0 |
|
х. Луч |
16 |
0,04 |
0,55 |
0,08 |
1,0 |
|
д. Мансурово |
14 |
0,04 |
0,55 |
0,07 |
1,0 |
|
д. Новобиктимирово |
98 |
0,27 |
0,55 |
0,49 |
1,0 |
|
с. Новоптророво# |
44 |
0,12 |
0,55 |
0,22 |
1,0 |
|
с. Питяково |
1383 |
3,79 |
0,55 |
6,89 |
7,0 |
|
с. Симкино |
60 |
0,16 |
0,55 |
0,30 |
1,0 |
|
д. Сосоновый# Бор |
125 |
0,34 |
0,55 |
0,62 |
1,0 |
|
д. Старобиктимирово |
10 |
0,03 |
0,55 |
0,05 |
1,0 |
|
с. Старопетрово |
478 |
1,31 |
0,55 |
2,38 |
3,0 |
15 |
МО Чишминское с/п, в т. ч. |
2479,54 |
6,79 |
|
12,35 |
15,0 |
|
д. Айгильдино |
219 |
0,60 |
0,55 |
1,09 |
2,0 |
|
с. Кузово |
897 |
2,46 |
0,55 |
4,47 |
5,0 |
|
п. Пионер |
100 |
0,27 |
0,55 |
0,50 |
1,0 |
|
с. Чишма |
1264 |
3,46 |
0,55 |
6,29 |
7,0 |
|
Итого по с/п |
38568,2 |
105,7 |
|
192,1 |
235,0 |
|
Всего по г/п (сектор частных домовладений) и с/п |
82517,34 |
226 |
1 |
411,05 |
454,0 |
Учитывая статистические данные и специальные исследования в области горбологии (наука об утилизации), а также условия о развитии торговли, улучшении упаковки товаров бытового назначения, росте применения в быту и промышленности новых товаров и оборудования, более быстрых темпов по сравнению с предыдущими десятилетиями, обновлении товаров ежедневного обихода, ежедневный прирост ТБО составляет 3%.
Поэтому при расчете ТБО на 2012 год, учитывая, что в течение 5 лет нормы формирования ТБО не обновлялись, все нормы по формированию ТБО были скорректированы в сторону увеличения на коэффициент - 1,03.
Системный учет утилизации ТБО в городском поселении г. Бирск осуществляется ООО "Бирсккоммундорстрой" при поступлении твердых бытовых отходов на полигон ТБО. Учетчиками заполняется журнал учета поступления твердых бытовых отходов указанием даты, время въезда и выезда, количества ТБО, марка автомашины, государственного номера, номера путевого листа, Ф.И.О. водителя.
Таким видом учета охвачено 90331,21 м3 ТБО (в уплотненном состоянии), что составляет 100% к общему объему из числа учитываемых твердых бытовых отходов. Данные показатели говорят, о том что только специализированные организации по сбору и утилизации ТБО могут организовать учет, следовательно, и управлять отходами.
Доставка отходов к месту утилизации (захоронения) осуществляется специализированной организацией на специально оборудованной технике - мусоровозах.
Утилизация ТБО
Ежедневно образующиеся твердые бытовые отходы вывозятся для утилизации на полигон твердых бытовых отходов г. Бирска. Полигон твердых бытовых отходов в г. Бирске организован с 2005 года. Общая площадь полигона - 66490 м2. Площадь складирования отходов - 37900 м2. Вместимость полигона в уплотненном состоянии - 390,3 тыс. м3. Коэффициент уплотнения отходов - 3,7. Полигон разработан в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в 2003 году с использованием естественного противофильтрационного экрана в виде 20-40 метров твердых пород глин. Как показывают результаты экологического мониторинга, проводимые два раза в год, негативное воздействие полигона на окружающую среду является минимальным. Мониторинг включает в себя замеры качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и качества почвы. Анализы проводятся аккредитованной лабораторией Роспотребнадзора. Площадь озеленения - 6352 м2. Срок эксплуатации полигона - 20 лет, в т. ч. первая очередь - 7 лет. Максимальная высота в уплотненном состоянии - 17,4 м.
Утилизация ТБО производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации полигона ТБО г. Бирск, согласованной в 2007 году с Северным межрайонным управлением МПР и Бирским территориальным управлением Роспотребнадзора по РБ.
Ввиду отсутствия статистики по району в целом и по каждому сельскому поселению о количестве ТБО за прошедшие 3-5 лет объемы ТБО за 2012 год были определены по нормам накопления ТБО для Жилищного фонда индивидуальной застройки, утвержденным решением Совета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан N 16.6# от 23 ноября 2006 года.
Учитывая, что программа разрабатывается на несколько лет, в таблице N 3, приведены также ожидаемые объемы формирования ТБО на 2014-2020 гг. Применен коэффициент ежегодного прироста - 1.03. Данный коэффициент взят на основе исследований и статистических данных, что ежегодный прирост ТБО составляет 3%.
N п/п |
Наименование поселений |
Всего жителей, чел. |
Норма ТБО |
2013 г. куб. м |
|
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
г/п г. Бирск (сектор частных домовладений) |
23170 |
1,99 |
47492 |
50384 |
51895 |
53452 |
55056 |
56707 |
58409 |
60161 |
|
Итого по г/п г. Бирск (сектор частных домовладений) |
23170 |
|
47491,5 |
50383,8 |
51895,3 |
53452,2 |
55055,7 |
56707,4 |
58408,6 |
60160,9 |
2 |
МО Баженовское с/п, в т. ч.: |
2502 |
|
5128,3 |
5440,7 |
5603,9 |
5772 |
5945,2 |
6123,5 |
6307,2 |
6496,4 |
|
с. Баженово |
623 |
1,99 |
1277 |
1355 |
1395 |
1437 |
1480 |
1525 |
1571 |
1618 |
|
д. Вязовский |
137 |
1,99 |
281 |
298 |
307 |
316 |
326 |
335 |
345 |
356 |
|
д. Самосадка |
26 |
1,99 |
53 |
57 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
|
д. Улеево |
103 |
1,99 |
211 |
224 |
231 |
238 |
245 |
252 |
260 |
267 |
|
с. Бахтыбаево |
982 |
1,99 |
2013 |
2135 |
2199 |
2265 |
2333 |
2403 |
2475 |
2550 |
|
с. Новокульчубаево |
631 |
1,99 |
1293 |
1372 |
1413 |
1456 |
1499 |
1544 |
1591 |
1638 |
3 |
МО Бурновское с/п, в т. ч. |
1938 |
|
3972,3 |
4214,2 |
4340,7 |
4470,9 |
4605 |
4743,2 |
4885,5 |
5032 |
|
д. Зеленый |
336 |
1,99 |
689 |
731 |
753 |
775 |
798 |
822 |
847 |
872 |
|
с. Николаевка |
584 |
1,99 |
1197 |
1270 |
1308 |
1347 |
1388 |
1429 |
1472 |
1516 |
|
д. Новобурново |
108 |
1,99 |
221 |
235 |
242 |
249 |
257 |
264 |
272 |
280 |
|
с. Старобурново |
891 |
1,99 |
1826 |
1938 |
1996 |
2055 |
2117 |
2181 |
2246 |
2313 |
|
х. Чичтые# пруды |
5 |
1,99 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
|
х. Янгитау |
14 |
1,99 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
4 |
МО Березовское с/п |
1132 |
|
2320,3 |
2461,6 |
2535,4 |
2611,5 |
2689,8 |
2770,5 |
2853,6 |
2939,2 |
|
д. Айбашево |
25 |
1,99 |
51 |
54 |
56 |
58 |
59 |
61 |
63 |
65 |
|
с. Березовка |
549 |
1,99 |
1125 |
1194 |
1230 |
1267 |
1305 |
1344 |
1384 |
1425 |
|
с. Печенкино |
459 |
1,99 |
941 |
998 |
1028 |
1059 |
1091 |
1123 |
1157 |
1192 |
|
д. Староежово |
99 |
1,99 |
203 |
215 |
222 |
228 |
235 |
242 |
250 |
257 |
5 |
МО Верхнелачентауское с/п, в т. ч. |
842 |
|
1725,8 |
1831 |
1885,9 |
1942,5 |
2000,7 |
2060,8 |
2122,6 |
2186,3 |
|
с. Верхнелачентау |
276 |
1,99 |
566 |
600 |
618 |
637 |
656 |
675 |
696 |
717 |
|
д. Нижнелачентау |
103 |
1,99 |
211 |
224 |
231 |
238 |
245 |
252 |
260 |
267 |
|
д. Новобаишево |
87 |
1,99 |
178 |
189 |
195 |
201 |
207 |
213 |
219 |
226 |
|
д. Вовоянтузово# |
376 |
1,99 |
771 |
818 |
842 |
867 |
893 |
920 |
948 |
976 |
6 |
МО Калиниковское с/п, в т. ч. |
1621 |
|
3322,6 |
3524,9 |
3630,7 |
3739,6 |
3851,8 |
3967,3 |
4086,3 |
4208,9 |
|
д. Зуево |
78 |
1,99 |
160 |
170 |
175 |
180 |
185 |
191 |
197 |
203 |
|
с. Калинники |
1096 |
1,99 |
2246 |
2383 |
2455 |
2528 |
2604 |
2682 |
2763 |
2846 |
|
с. Криуши |
59 |
1,99 |
121 |
128 |
132 |
136 |
140 |
144 |
149 |
153 |
|
с. Сорвиха |
113 |
1,99 |
232 |
246 |
253 |
261 |
269 |
277 |
285 |
293 |
|
с. Старицино |
275 |
1,99 |
564 |
598 |
616 |
634 |
653 |
673 |
693 |
714 |
7 |
МО Кусекеевское с/п, в т. ч. |
1552 |
|
3181,1 |
3374,9 |
3476,1 |
3580,4 |
3687,8 |
3798,4 |
3912,4 |
4029,8 |
|
с. Акудибашево |
319 |
1,99 |
654 |
694 |
714 |
736 |
758 |
781 |
804 |
828 |
|
х. Александровка |
1 |
1,99 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
д. Андреевка |
1 |
1,99 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
д. Вознесенка |
4 |
1,99 |
8 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
д. Кандаковка |
366 |
1,99 |
750 |
796 |
820 |
844 |
870 |
896 |
923 |
950 |
|
с. Кусекеево |
520 |
1,99 |
1066 |
1131 |
1165 |
1200 |
1236 |
1273 |
1311 |
1350 |
|
д. Новодесяткино |
48 |
1,99 |
98 |
104 |
108 |
111 |
114 |
117 |
121 |
125 |
|
с. Пеньково |
184 |
1,99 |
377 |
400 |
412 |
424 |
437 |
450 |
464 |
478 |
|
д. Поповка |
29 |
1,99 |
59 |
63 |
65 |
67 |
69 |
71 |
73 |
75 |
|
д. Шамсутдин |
80 |
1,99 |
164 |
174 |
179 |
185 |
190 |
196 |
202 |
208 |
8 |
МО Маядыковское с/п, в т. ч. |
1023 |
|
2096,8 |
2224,5 |
2291,3 |
2360 |
2430,8 |
2503,7 |
2578,9 |
2656,2 |
|
д. Аккаиново |
50 |
1,99 |
102 |
109 |
112 |
115 |
119 |
122 |
126 |
130 |
|
с. Маядыково |
269 |
1,99 |
551 |
585 |
602 |
621 |
639 |
658 |
678 |
698 |
|
д. Ужара |
67 |
1,99 |
137 |
146 |
150 |
155 |
159 |
164 |
169 |
174 |
|
д. Урняк |
17 |
1,99 |
35 |
37 |
38 |
39 |
40 |
42 |
43 |
44 |
|
с. Шелканово |
620 |
1,99 |
1271 |
1348 |
1389 |
1430 |
1473 |
1517 |
1563 |
1610 |
9 |
МО Осиновское с/п, в т. ч. |
1356 |
|
2779,4 |
2948,7 |
3037,1 |
3128,2 |
3222,1 |
3318,7 |
3418,3 |
3520,9 |
|
с. Емашево |
239 |
1,99 |
490 |
520 |
535 |
551 |
568 |
585 |
602 |
621 |
|
д. Лежебоково |
27 |
1,99 |
55 |
59 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
70 |
|
с. Осиновка |
1090 |
1,99 |
2234 |
2370 |
2441 |
2515 |
2590 |
2668 |
2748 |
2830 |
10 |
МО Силантьевское с/п, в т. ч. |
1051 |
|
2154,2 |
2285,4 |
2354 |
2424,6 |
2497,3 |
2572,3 |
2649,4 |
2728,9 |
|
с. Камышинка |
126 |
1,99 |
258 |
274 |
282 |
291 |
299 |
308 |
318 |
327 |
|
с. Костарево |
215 |
1,99 |
441 |
468 |
482 |
496 |
511 |
526 |
542 |
558 |
|
д. Мордвиновка |
33 |
1,99 |
68 |
72 |
74 |
76 |
78 |
81 |
83 |
86 |
|
с. Силантьево |
677 |
1,99 |
1388 |
1472 |
1516 |
1562 |
1609 |
1657 |
1707 |
1758 |
11 |
МО Сусловское с/п, в т. ч. |
1510 |
|
3095 |
3283,5 |
3382 |
3483,5 |
3588 |
3695,6 |
3806,5 |
3920,7 |
|
х. Демидовский |
7 |
1,99 |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
|
с. Десяткино |
36 |
1,99 |
74 |
78 |
81 |
83 |
86 |
88 |
91 |
93 |
|
с. Малосухоязово |
635 |
1,99 |
1302 |
1381 |
1422 |
1465 |
1509 |
1554 |
1601 |
1649 |
|
с. Суслово |
619 |
1,99 |
1269 |
1346 |
1386 |
1428 |
1471 |
1515 |
1560 |
1607 |
|
с. Шестыково |
213 |
1,99 |
437 |
463 |
477 |
491 |
506 |
521 |
537 |
553 |
12 |
МО Старобазановское с/п, в т. ч. |
1400 |
|
2869,6 |
3044,3 |
3135,7 |
3229,7 |
3326,6 |
3426,4 |
3529,2 |
3635,1 |
|
с. Акудибашево |
455 |
1,99 |
933 |
989 |
1019 |
1050 |
1081 |
1114 |
1147 |
1181 |
|
с. Кояново |
136 |
1,99 |
279 |
296 |
305 |
314 |
323 |
333 |
343 |
353 |
|
д. Среднебазаново |
86 |
1,99 |
176 |
187 |
193 |
198 |
204 |
210 |
217 |
223 |
|
с. Старобазаново |
492 |
1,99 |
1008 |
1070 |
1102 |
1135 |
1169 |
1204 |
1240 |
1277 |
|
д. Усаково |
231 |
1,99 |
473 |
502 |
517 |
533 |
549 |
565 |
582 |
600 |
13 |
МО Угузевское с/п, в т. ч. |
588 |
|
1205,2 |
1278,6 |
1317 |
1356,5 |
1397,2 |
1439,1 |
1482,3 |
1526,7 |
|
д. Романовка |
80 |
1,99 |
164 |
174 |
179 |
185 |
190 |
196 |
202 |
208 |
|
с. Угузево |
478 |
1,99 |
980 |
1039 |
1071 |
1103 |
1136 |
1170 |
1205 |
1241 |
|
д. Чишма |
30 |
1,99 |
61 |
65 |
67 |
69 |
71 |
73 |
76 |
78 |
14 |
МО Старопетровское с/п, в т. ч. |
1620 |
|
3320,5 |
3522,7 |
3628,4 |
3737,3 |
3849,4 |
3964,9 |
4083,8 |
4206,3 |
|
с. Бекмурзино |
501 |
1,99 |
1027 |
1089 |
1122 |
1156 |
1190 |
1226 |
1263 |
1301 |
|
х. Луч |
8 |
1,99 |
16 |
17 |
18 |
18 |
19 |
20 |
20 |
21 |
|
д. Мансурово |
7 |
1,99 |
14 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
|
д. Новобиктимирово |
49 |
1,99 |
100 |
107 |
110 |
113 |
116 |
120 |
124 |
127 |
|
с. Новоптророво# |
22 |
1,99 |
45 |
48 |
49 |
51 |
52 |
54 |
55 |
57 |
|
с. Питяково |
695 |
1,99 |
1425 |
1511 |
1557 |
1603 |
1651 |
1701 |
1752 |
1805 |
|
с. Симкино |
30 |
1,99 |
61 |
65 |
67 |
69 |
71 |
73 |
76 |
78 |
|
д. Сосоновый# Бор |
63 |
1,99 |
129 |
137 |
141 |
145 |
150 |
154 |
159 |
164 |
|
д. Старобиктимирово |
5 |
1,99 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
|
с. Старопетрово |
240 |
1,99 |
492 |
522 |
538 |
554 |
570 |
587 |
605 |
623 |
15 |
МО Чишминское с/п, в т. ч. |
1246 |
|
2553,9 |
2709,5 |
2790,7 |
2874,5 |
2960,7 |
3049,5 |
3141 |
3235,2 |
|
д. Айгильдино |
110 |
1,99 |
225 |
239 |
246 |
254 |
261 |
269 |
277 |
286 |
|
с. Кузово |
451 |
1,99 |
924 |
981 |
1010 |
1040 |
1072 |
1104 |
1137 |
1171 |
|
п. Пионер |
50 |
1,99 |
102 |
109 |
112 |
115 |
119 |
122 |
126 |
130 |
|
с. Чишма |
635 |
1,99 |
1302 |
1381 |
1422 |
1465 |
1509 |
1554 |
1601 |
1649 |
|
Итого по с/п |
19381 |
|
39725 |
42145 |
43409 |
44711 |
46052 |
47434 |
48857 |
50323 |
|
Всего по г/п (сектор частных домовладений) и с/п |
42551 |
|
87217 |
92528 |
95304 |
98163 |
101108 |
104141 |
107266 |
110484 |
3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
3.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
Основные проблемы развития инженерной инфраструктуры связаны с необходимостью строительства новых либо реконструкции существующих объектов электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Водоснабжение
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканалстройсервис" (далее Общество) является коммерческой организацией. Имущество Общества находится в собственности Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Бирскому району и городу Бирск и передано ему в аренду без права выкупа сроком на 20 лет, согласно Концессионного соглашения.
Предметом деятельности Общества являются надежное, бесперебойное и качественное оказание услуг по водоснабжению и канализации населению города Бирск, а также всех абонентов, независимо от ведомственной принадлежности, форм собственности и организационно-правовой формы, эксплуатацию, проведение текущих и капитальных ремонтов систем водоснабжения и водоотведения, организацию и ведение строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с заключенными договорами. Действующая договорная система включает прямые договора с абонентами - с юридическим лицами и населением (по водоснабжению и канализации), а также заключаемые договора на строительство и ремонт систем водоснабжения и водоотведения с юридическим лицами и населением. Приобретение различных материалов и необходимых услуг происходит тоже по заключенным договорам. Поставщики и подрядчики по договорам закупки (работ, услуг) на общую сумму оплаты более 100 тыс. руб. отбираются тендерной комиссией предприятия. Система расчетов за поставляемые ресурсы включает в себя расчеты по заключенным договорам банковским перечислением, после подписания актов выполненных работ, либо с частичной оплатой авансовым платежом.
Для ведения указанных видов деятельности Общество располагает производственной базой, состоящей из административно-производственного корпуса с ремонтно-механическими мастерскими, гаражами для автомашин, бытовыми помещениями, складом для хранения материалов и оборудования. Автотранспортный парк укомплектован необходимыми автотранспортными средствами, грузоподъемной и землеройной техникой. Штат укомплектован квалифицированными специалистами и обслуживающим персоналом с большим опытом работы.
Таблица N 7
Численность работающих по видам деятельности на 01.01.2014 года составила: 151
1. |
Всего рабочих, в т. ч.: |
151 |
на водопроводе |
76 |
|
на канализации |
54 |
|
на рем. работах хозспособом |
10 |
|
2. |
Административно-управленческий аппарат |
11 |
Источником водоснабжения города Бирск является Костаревский водозабор, состоящий из 20 скважин, из которых 17 эксплуатационных и 3 наблюдательных. Водозабор введен в эксплуатацию в 1974 г. и является единственным источником водоснабжения г. Бирска. Скважины оборудованы 13-ю насосами марки ЭЦВ10-65-110, 4-мя насосами марки ЭЦВ8-25-150. Производительность водозабора 17,0 тыс. м3 /сутки, фактический водоотбор в среднем составляет 4,3-5,0 тыс. м3/сутки. В отдельные периоды года, особенно в жаркие летние дни, в связи с использование воды населением для полива садов-огородов водозабор работает на пределе своих возможностей.
Проблемным является:
1. Вода Костаревского водозабора имеет повышенную жесткость до 10 мг.-экв/л, а в весенние паводки может и превышать;
2. Недостаточно в воде содержания йода и фтора;
3. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям надежности и электропотреблению.
Вода из скважин по двум водоводам O 500 мм из стальных труб протяженностью 4,5 км и 5,5 км подается на площадку насосной станции II подъема, оборудованной 3-мя котлами-озонаторами В24-25-1-Л-01, контактным резервуаром емкостью 350 м3, резервуаром чистой воды (РЧВ) емкостью 1000 м3 и насосной станцией II подъема, оборудованной 4-мя насосами ЦНС-300-120, откуда вода по двум водоводам O 500 мм из стальных труб 11,5 и 12,08 км подается в напорный резервуар (РЧВ) емкостью 3000 м3. Из РЧВ 3000 м3 по двум водоводам O 500 мм из стальных труб протяженностью 4,5 км и 4,81 км самотеком поступает в разводящие сети города.
В 2009 году произведена реконструкция узла учета на втором подъеме насосной станции Костаревского водозабора. При этом выполнен монтаж и пуско-наладка прибора ультразвуковой теплосчетчик СТУ-1 модель 1 учета расхода воды, измерения давления в насосной станции II-подъема Костаревского водозабора с организацией передачи данных через радиомодем на базу предприятия.
Общая протяженность водоводов составляет 42,91 км при этом первая нитка водоводов от водозабора до г. Бирска протяженностью 20,5 км 1974 года ввода в эксплуатацию имеет износ около 100%. Вторая нитка водоводов от водозабора до г. Бирска строилась и вводилась в эксплуатацию очередями с 1984 по 1998 годы.
Общая протяженность водопроводных сетей в г. Бирске, состоящих на балансе ООО "Водоканалстройсервис", составляет 109,194 км, из них порядка 6,477 км - чугунные трубы, 82,717 км - стальные трубы, 20,0 км - из полимерных материалов (полиэтиленовые).
Поддержание в сетях водопровода города необходимого давления осуществляется напорным резервуаром (РЧВ 3000 м3).
Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 147 пожарных гидранта. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено 196 водоразборных колонок.
Проблемными характеристиками сети водопровода являются:
1. Половина разводящих внутриквартальных и уличных сетей водоснабжения имеют высокий процент износа (70% и более). Имеют место непроизводительные потери воды при порывах трубопроводов (более 20%) и могут быть перерывы в водоснабжении потребителей.
Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:
1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.
2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.
3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям (до 38% от себестоимости).
4. Непроизводительные потери воды.
5. Отсутствие установок умягчения питьевой воды для доведения качества воды по жесткости до нормативных требований.
Мощность системы коммунальной инфраструктуры:
Производительность 17000 м3/сут. Уровень потерь и неучтенных расходов воды - 15,5%. Аварийность систем коммунальной - 0,055 инфраструктуры водоснабжения ед./км.
Подъем воды в 2009 году в среднем за сутки составил 5466 м3/сут., т. о. резерв мощностей составляет 11534 м3/сут.
Подъем воды в 2010 году в среднем за сутки составил 4849 м3/сут., т. о. резерв мощностей составляет 12151 м3/сут.
Границы поясов зон санитарной охраны (далее - ЗСО) Костаревского водозабора определены Проектом. Проект ЗСО разработан в 2000 году Уфимским институтом "Башкирский Промстройпроект" и утвержден Постановлением администрации города Бирск и Бирского района N 233 от 23.07.2001 года. Костаревский водозабор имеет 3 пояса ЗСО. Первый пояс - зона строгого режима - имеет ограждение из колючей проволоки по железобетонным столбам. Второй пояс - зона микробного загрязнения. Третий пояс - зона химического загрязнения. Проектом ЗСО предусмотрены основные санитарные мероприятия, применительно к назначению каждого пояса ЗСО, в целях устранения и предупреждения возможного загрязнения воды источника водоснабжения и водопроводных сооружений.
Качество подземных вод соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды".
Контроль за качеством питьевой воды осуществляется химико-бактериологической лабораторией питьевой воды ООО "Водоканалстройсервис", имеющей Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) РООС RU.0001.514930, выданный Федеральным Агенством# по техническому регулированию и метрологии N 003011 от 06.03.2009 г. со сроком действия до 06.03.2012 г. согласно утвержденного графика лабораторно-производственного контроля, согласованного с Бирским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, Бирским территориальным управлением Минэкологии Республики Башкортостан, отделом по РБ Средневолжского территориального управления Госкомрыболовства Российской Федерации и УГАК. Вирусологическое исследование воды (гепатит А, ротавирусы, энтеровирусы) осуществляется по договору центром гигиены и эпидемиологии РБ.
За 2011 год отобрано 1639 пробы воды на химический анализ и проведено 13114 анализа, отобрано 1589 пробы воды на бактериологическое исследование и проведено 6356 анализа. По всем показателям питьевая вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.
Водоотведение.
Сети водоотведения г. Бирск, представляют собой сложную инженерную систему, включающую в себя:
1) наружные сети водоотведения - 68,39 км;
2) канализационные насосные станции (КНС) - 3 шт.;
3) дюкеры - 1 шт. (2 нитки).
По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети - 31,1 км или 45,4%.
Протяженность самотечных и напорных магистральных коллекторов составляет 13,54 км или 19,8% от общей протяженности.
Почти все магистральные коллекторы уложены в 70-х - 90-х годах XX века из железобетонных и стальных (напорные) труб и имеют износ от 70 до 100%.
Остальные сети водоотведения выполнены из керамических, чугунных, асбоцементных и полиэтиленовых труб.
Более половины сетей водоотведения имеют износ 70% и более.
Развитие центральных районов города и уплотнение застройки в настоящее время привели к перегрузке и аварийному состоянию магистральных коллекторов и требуют реконструкцию и строительство следующих магистральных сетей и коллекторов:
- самотечный коллектор по ул. 8 Марта;
- самотечный коллектор по ул. Мира на участке от ул. Кирова до ул. Гагарина диаметром 200 и 300 мм;
- главный самотечный коллектор по ул. Гагарина от ул. Мира до камеры перед дюкером по ул. Гагарина, 47 диаметром 500 мм из чугунных труб и от камеры после дюкера до 200 квартала диаметром 500 мм-800 мм из чугунных и железобетонных труб;
В городе имеются 2 районные канализационные насосные станции (РКНС) и 1 главная канализационная насосная станция (ГКНС). РКНС 1990 г. ввода в эксплуатацию, расположенная по ул. Ленина N 7, оборудованная 2-мя насосами СД450-95-2 и СД450-96-2, осуществляет сбор сточных вод от юго-западной части города и перекачку их в главный самотечный коллектор.
РКНС 2004 г. ввода в эксплуатацию, расположенная по пер. Крестьянский N 28, оборудованная 2-мя насосами Flyqt 3127 SH, осуществляет сбор сточных вод от восточной части города и перекачку их в главный самотечный коллектор.
Все стоки города собираются в приемную камеру ГКНС 1980 г. ввода в эксплуатацию, расположенную по ул. Гагарина N 92, которая перекачивает их по напорно-самотечному коллектору на БОСВ.
Проблемными являются и требуют реконструкцию и строительство:
- стальной напорной коллектор O 300 мм от РКНС по ул. Ленина N 7 до камеры гашения на ул. Мичурина, в районе ул. Кирова;
- стальной напорный коллектор O 500 мм от ГКНС по ул. Гагарина, 92 до камеры гашения по ул. Интернациональная, 163.
Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:
- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 70-100%;
- вероятность роста аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб, вследствие срока службы и газовой коррозии;
- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;
- недостаточная пропускная способность сетей отводящих стоки от существующей застройки с учетом уплотнения;
- необходимость строительства канализационных сетей и сооружений в новых застраивающихся микрорайонах индивидуальными усадебными жилыми домами;
- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;
- попадание производственных сточных вод от промышленных предприятий и мясоперерабатывающих предприятий в сети водоотведения с превышением ПДК загрязняющих веществ, ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.
Биологические очистные сооружения водоотведения (БОСВ) состоят из блока емкостей, разделенных на 2 секции, каждая из которых состоит из приемной камеры, оборудованной решетками, песколовок, первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников и контактных резервуаров.
Имеются иловые площадки, производственный корпус, состоящий из машинного отделения, лаборатории и служебных помещений, здания слесарных мастерских, насосной станции хозфекальных вод с 2-мя насосами ФГ 15/35, один - резервный.
Обеззараживание очищенных сточных вод производится установкой с раствором гипохлорита кальция.
БОСВ введены в эксплуатацию в 1980 году, которые морально и физически стареют. Качество очищенных сточных вод не соответствует требованиям законодательства в природоохранной области и нормативных документов контролирующих органов.
Для достижения норм предельно-допустимого сброса загрязняющих веществ в р. Белую требуется реконструкция БОСВ.
Мощность системы коммунальной инфраструктуры:
Производительность 10000 м3/ сут.
Стоки канализации в 2009 году в среднем за сутки составил 2636 м3 /сут., т. о. резерв мощностей составляет еще 7364 м3/сут.
Стоки канализации в 2010 году в среднем за сутки составил 2652 м3 /сут., т. о. резерв мощностей составляет еще 7348 м3/сут.
- санитарно-защитная зона существующих ОСК - 400,0 м
- приемник сточных вод и водоохранная зона сущ. ОСК - р. Белая 200,0 м
- место выпуска очищенных сточных вод сущ. ОСК - р. Белая, 270,0 км от устья,
Площадь ОСК 43475 кв. м, для расширения площади имеются.
Условия хранения (накопления) или вывоза осадков сточных вод:
Временное хранение (для обезвоживания и сушки) на иловых площадках.
Вывоз осуществляется по договору на поля агробиостанции Бирской ГСПА и опытного хозяйства под технические культуры в качестве удобрения.
В сфере водоотведения аварийность систем коммунальной инфраструктуры - 0,007 ед./км.
Анализ финансового состояния ООО "Водоканалстройсервис" за 2012 и 2013 годы предоставлен виде следующих таблиц:
- "Сведения о выполнении основных показателей предприятия за 2012 и 2013 годы";
- "Изменение дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2013 г. и 01.01.2014 г.";
- "Сведения о задолженности за предоставленные жилищные и коммунальные услуги на 01.01.2013 г. и 01.01.2014 г.":
Таблица N 8
Сведения о выполнении основных показателей за 2012 и 2013 гг.
Наименование статей |
Един. измерения |
Показатели ООО "Водоканалстройсервис" |
|||||
за 2012 год |
Факт. оплата (руб.) |
Факт. оплата (%) |
за 2013 год |
Факт. оплата (руб.) |
Факт. оплата (%) |
||
Водопровод |
|
|
|
|
|
|
|
Подача воды |
тыс. м3 |
1709 |
|
|
1676 |
|
|
Расходы на собственные нужды |
тыс. м3 |
85 |
|
|
65 |
|
|
Потери при транспортировке и по жилому фонду |
тыс. м3 |
259 |
|
|
253 |
|
|
в %% к подаче воды |
% |
||||||
в %% к реализации воды |
% |
||||||
Реализация воды, всего |
тыс. м3 |
1365 |
|
|
1358 |
|
|
в том числе: населению |
тыс. м3 |
1039 |
|
|
1034 |
|
|
бюджетным организациям |
тыс. м3 |
151 |
|
|
152 |
|
|
прочим потребителям |
тыс. м3 |
175 |
|
|
171 |
|
|
Доходы, всего |
тыс. руб. |
19381 |
16726 |
86,3 |
19887 |
19219 |
96,6 |
в т. ч.: от населения |
тыс. руб. |
14172 |
11891 |
83,9 |
14875 |
14354 |
96,5 |
от бюджетных организаций |
тыс. руб. |
2413 |
2388 |
99,0 |
2356 |
2332 |
99,0 |
от прочих потребителей |
тыс. руб. |
2796 |
2447 |
87,5 |
2656 |
2533 |
95,4 |
Средний тариф |
руб. коп. |
14,1 |
|
|
14,64 |
|
|
Тариф для населения |
руб. коп. |
13,64 |
|
|
15,06 |
|
|
Тариф для полива |
руб. коп. |
13,64 |
|
|
15,06 |
|
|
Тариф для бюджетных организаций |
руб. коп. |
15,98 |
|
|
15,06 |
|
|
Тариф для прочих потребителей |
руб. коп. |
15,98 |
|
|
15,06 |
|
|
Расходы, всего |
тыс. руб. |
19353 |
|
|
29007 |
|
|
Себестоимость |
руб. коп. |
14,18 |
|
|
21,36 |
|
|
Прибыль |
тыс. руб. |
28 |
|
|
-9120 |
|
|
Рентабельность |
% |
0,14 |
|
|
0 |
|
|
Канализация |
|
|
|
|
|
|
|
Пропуск стоков |
тыс. м3 |
979 |
|
|
972 |
|
|
в том числе: население |
тыс. м3 |
712 |
|
|
703 |
|
|
бюджетные организация |
тыс. м3 |
146 |
|
|
147 |
|
|
прочие потребители |
тыс. м3 |
121 |
|
|
122 |
|
|
Доходы, всего |
тыс. руб. |
12678 |
11541 |
91 |
12960 |
12873 |
99,1 |
в том числе: население |
тыс. руб. |
8871 |
7869 |
88,7 |
9198 |
9152 |
99,5 |
Бюджетные организация |
тыс. руб. |
2082 |
2065 |
99,2 |
1949 |
1930 |
99,0 |
прочие потребители |
тыс. руб. |
1725 |
1607 |
93,2 |
1813 |
1761 |
97,1 |
Средний тариф |
руб. коп. |
12,87 |
|
|
13,33 |
|
|
Тариф для населения |
руб. коп. |
12,46 |
|
|
13,75 |
|
|
Тариф для бюджетных предприятий |
руб. коп. |
14,26 |
|
|
13,75 |
|
|
Тариф для прочих потребителей |
руб. коп. |
14,26 |
|
|
13,75 |
|
|
Расходы, всего |
тыс. руб. |
12635 |
|
|
24480 |
|
|
Себестоимость |
тыс. руб. |
12,91 |
|
|
25,19 |
|
|
Прибыль |
тыс. руб. |
43 |
|
|
-6080 |
|
|
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
|
|
Общие показатели |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
тыс. руб. |
32059 |
|
|
32847 |
|
|
Расходы |
-"- |
31988 |
|
|
48047 |
|
|
Прибыль от реализации |
-"- |
71 |
|
|
-15200 |
|
|
Прибыль от приемки объектов |
-"- |
|
|
|
|
|
|
Прочая прибыль (штрафы, пени) |
-"- |
|
|
|
|
|
|
За сверхлим. водопотребление |
-"- |
|
|
|
|
|
|
За превышение ПДК |
-"- |
|
|
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
-"- |
71 |
|
|
-15200 |
|
|
Балансовая прибыль |
-"- |
57 |
|
|
-15200 |
|
|
Таблица N 9
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности
Показатели |
Ед. изм. |
На 01.01.2013 г. |
На 1.01.2014 г. |
Отклонен + (-) |
1. Дебиторская задолженность |
тыс. руб. |
5753 |
6539 |
+786 |
в том числе: |
|
|
|
|
- по бюджетным организациям |
тыс. руб. |
42 |
38 |
-4 |
- по жилищным организациям |
тыс. руб. |
0 |
0 |
- |
2. Кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
8526,0 |
31220,0 |
+22694 |
в том числе: |
|
|
|
|
- в бюджет |
тыс. руб. |
2229,0 |
6964,0 |
+4735 |
- за электроэнергию |
тыс. руб. |
400,0 |
15616,0 |
+11816 |
Таблица N 10
Сведения о задолженности за предоставленные жилищные и коммунальные услуги
Наименование муниципального образования и категории потребителей |
ООО "Водоканалстройсервис" |
|
Задолженность на 01.01.2013 года |
Задолженность на 01.01.2014 года |
|
Муниципальное образование, всего |
4454,7 |
4053,0 |
в том числе |
|
|
бюджетные потребители, всего |
42,1 |
38,0 |
из них: |
|
|
республиканские |
6,5 |
22 |
муниципальные |
20,6 |
7 |
федеральные |
0 |
9 |
население (прямые договора) |
4276,0 |
3542,0 |
прочие |
61,2 |
473 |
Теплоснабжение
ООО "Бирские тепловые сети" осуществляет деятельность, связанную с выработкой, передачей и распределением тепловой энергии и обеспечивает теплоснабжение жилых микрорайонов города, объекты малого и среднего предпринимательства и социальной сферы. ООО "Бирские тепловые сети" является энергоснабжающей организацией, т. е. хозяйствующим субъектом, осуществляющим продажу потребителям произведенной тепловой энергии.
Общество с ограниченной ответственностью "Бирские тепловые сети", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Предприятие является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. ООО "Бирские тепловые сети" является коммерческой организацией. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.
Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязанностей, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации, Республики Башкортостан.
Таблица N 11
Численность работающих на 01.01.2014 года составила: 149.
1. |
Всего рабочих |
131 |
2. |
Административно-управленческий аппарат |
18 |
ООО "Бирские тепловые сети" осуществляет регулируемый вид деятельности, а именно - производство и передачу тепловой энергии. Тепловая энергия производится собственными 12 котельными с установленной мощностью 203,9 Гкал/час. Подключенная нагрузка 63,2 Гкал/час, что составляет 31% от установленной. Протяженность тепловых сетей 42,2 км, из них 2,1 км - ветхие сети. Все котельные газифицированы. На предприятии постоянно проводится комплекс мероприятий по повышению надежности и устойчивости работы котельных и тепловых сетей, качества предоставляемых услуг.
Таблица N 12
Технико-экономические показатели
N п/п |
Показатель |
2012 г. |
2013 г. |
1 |
Реализация тепловой энергии, тыс. Гкал. |
122,1 |
117,6 |
2 |
Объем доходов, тыс. руб. |
113300,0 |
107600,0 |
3 |
Производительность труда, тыс. руб./чел |
760,4 |
722,1 |
4 |
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. |
9,0 |
19,0 |
5 |
Коэффициент финансовой независимости, % |
94 |
59,5 |
6 |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
17819,9 |
19162,46 |
Анализ вырабатываемой тепловой энергии:
в 2012 году - 122,1 Гкал
в 2013 году - 117,6 Гкал.
Значительного увеличения количества потребителей в последующие годы не планируется, но реализация теплоэнергии должна сохраниться в объеме 2010 года, так как ведется строительство многоквартирных домов с центральным отоплением, а также физкультурно-оздоровительного комплекса, который также будет пользоваться услугой центрального теплоснабжения.
В связи с высоким износом необходимо провести модернизацию котельных, повысив тем самым эффективность и надежность всей системы теплоснабжения города, на что и направлен разработанный инвестиционный проект "Реконструкция объектов теплоснабжения города Бирска", для реализации которого разработана инвестиционная программа.
Большая часть оборудования, установленного на предприятии имеет значительный моральный и физический износ, что ведет к существенному увеличению издержек на ремонтно-восстановительные работы и образует своеобразную утечку и без того ограниченных финансовых средств. Низкая платежеспособность населения города порождает задолженности за ЖКУ, что в свою очередь отражается на возможности своевременной оплаты за постоянно растущие в цене энергоносители. Эти проблемы невозможно решить в рамках одного предприятия, они требуют комплексного решения.
В соответствии с техническим заданием проведен анализ существующего режима тепловых сетей города Бирска. В результате анализа определены следующие основные проблемы.
В настоящее время северная часть города Бирска снабжается теплом от котельной N 5 (бывшая котельная завода "Прогресс").
На котельной изначально были установлены 2 паровых котла ГМ-50, рассчитанные на покрытие технологических нагрузок самого завода, существующего мясокомбината, завода сухого обезжиренного молока, СМУ при заводе "Прогресс". Год установки котлов - 1983 г.
Сегодняшняя реальность такова, что завод прекратил свое существование, мясокомбинат и КСОМ не функционируют, необходимость в чисто паровой нагрузке отпала, срок службы котлов ГМ-50 истекает в 2012 году, кроме того, эффективность использования паровых котлов чисто для подогрева сетевой воды не эффективна. Назрела необходимость в переводе работы котельной в водогрейный режим, с возможностью рационального использования оборудования, т. е. с установкой нескольких водогрейных котлов производительностью в соответствии с существующей и перспективной нагрузкой.
В северной части города расположена и котельная N 9, где тоже установлены 3 паровых котла ДКВР-10-13, отработавшие свой ресурс, в данный момент котельная не имеет паровой нагрузки. Реконструкция 2-х котельных не целесообразна. В результате реализации Проекта планируется закрыть котельную N 9, переключив нагрузку на котельную N 5.
На участке тепловых сетей от здания банка "УралСиб" по ул. Мичурина до ул. Красноармейской на теплотрассе протяженностью 1122,8 м (из них надземно 159,3 м) нормативные потери за год составляют 997 Гкал. Большинство домов в этом районе перешло на индивидуальное газовое отопление. Нет возможности перевода на индивидуальное отопление 6 многоквартирных домов по ул. Красноармейской и 2 Пятилетка. Ликвидация этого нерентабельного участка возможна при строительстве индивидуальной котельной для этих жилых домов.
Централизованное теплоснабжение потребителей расположенных в южной части г. Бирска осуществляется котельной N 1.
Подключенная нагрузка котельной N 1-28.5 Гкал\ч. В котельной установлены 2 водогрейных котла КВГМ - 20 и 3 котла ДКВР- 10/13, работающих в водогрейном режиме.
Предполагается установка в котельных N 1, 5 когенерационной установки для выработки электрической энергии для собственных нужд котельных, базы предприятия и паровой котельной N 6, работающей только для нужд городской бани расположенной на расстоянии 100 м от котельной N 1.
Проект, разработанный ООО "Бирские тепловые сети", предусматривает реконструкцию объектов теплоснабжения города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан в течение 2010-2011 годов со сроком окупаемости 7,5 лет и предусматривает следующие мероприятия:
1) Реконструкция котельной N 5 - установка водогрейных котлов общей установленной мощностью 32 Гкал (37 МВт), когенерационной установки для комбинированной выработки тепла и электроэнергии мощностью 0,32 МВт для собственных нужд котельной и работы вспомогательного оборудования.
2) Строительство блочной котельной по ул. 2-я Пятилетка с установленной мощностью - 0,4 Гкал\ч.
3) Установка когенерационной установки мощностью 0,54 МВт на котельной N 1 для собственных нужд котельной N 1, базы предприятия и котельной N 6.
Большие потери возникают из-за недогруженности котельных, так, например установленная мощность котельной N 10 (ХПП) составляет 2 Гкал/ч, а подключенная нагрузка всего 0,176 Гкал/ч., что оставляет 8,8%.
В связи с этим предусматривается закрытие нерентабельной убыточной котельной N 10 по ул. Цюрупы, 45 с переводом потребителей на индивидуальное газовое отопление. На объектах, где невозможна установка поквартирного газового отопительного оборудования, предусмотрено строительство 3-х блочных котельных.
В котельных NN 3, 4, 7 установлены водогрейные котлы ТВГ-1.5 выработавшие свой ресурс. Оборудование котельных устарело как физически так и морально. (КПД котлов ТВГ-1.5 составляют от 80-85%). В связи с этим необходима реконструкция этих котельных с заменой всего основного и вспомогательного оборудования на более высокоэффективное и менее энергоемкое.
Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы теплоснабжения.
Таблица N 13
Характеристики и количество сбрасываемых с котельных выбросов.
Производство |
Расчет выбросов |
Действующее производство |
Выброс дымовых газов от двух паровых котлов ГМ-50-14 и от двух паровых котлов ДЕ-16-14 ГМ составляет 75810 * 2 + 24270 * 2 = 200160 м3/час |
Создаваемое производство |
Выброс дымовых газов после реконструкции от трех водогрейных котлов ТНН-I 12000 и двух когенерационных установок и от двух паровых котлов ДЕ-16-14-ГМ-0 составит (12823,6 * 3) + (24270,0 * 2) + (830,0 * 2) = 88670,8 м3/час. |
Таким образом, объем выбрасываемых дымовых газов сократится на 111489,2 м3/час. Оборудование отвечает требованиям ГОСТ 29328 по содержанию в дымовых газах NOx не более 50 мг/н м3, содержанию СО не более 100 мг/н м3.
Таблица N 14
Сведения о выполнении основных показателей за 2012 и 2013 гг.
Показатели |
Ед. изм. |
Утверждено ГК РБ по тарифам |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
1. Выработано тепловой энергии всего: |
тыс. Гкал |
146,95 |
145,88 |
145,88 |
1.1. Собственные нужды котельной |
тыс. Гкал |
1,31 |
1,3 |
1,3 |
1.3. Потери тепловой энергии |
тыс. Гкал |
12,64 |
12,58 |
12,58 |
Потери в % |
|
8,7 |
8,7 |
8,7 |
1.4. Отпущено тепловой энергии всего: |
тыс. Гкал |
133,0 |
132,0 |
132,0 |
в т. ч.: жилищным организациям |
тыс. Гкал |
84,8 |
82,58 |
82,58 |
- бюджетным организациям |
тыс. Гкал |
35,4 |
31,48 |
31,48 |
- прочим потребителям |
тыс. Гкал |
12,8 |
17,94 |
17,94 |
2. Полная себестоимость |
тыс. руб. |
114506,88 |
122440,35 |
137546,05 |
2.1. Материалы на технологические цели |
тыс. руб. |
2393,7 |
2068,54 |
1863,11 |
- соль |
тыс. руб. |
243,3 |
249,51 |
210,88 |
- спирт, хим. реактивы |
тыс. руб. |
24,2 |
24,82 |
25,38 |
- вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку |
тыс. руб. |
1720,6 |
1458,11 |
1340,62 |
|
тыс. м3 |
84,7 |
84,39 |
84,39 |
- отвод сточных вод |
тыс. руб. |
405,6 |
336,1 |
286,23 |
|
тыс. м3 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
2.2. Топливо на технологические цели, всего: |
тыс. руб. |
66403,86 |
71231,52 |
81895,03 |
Кол-во газа |
тыс. м. куб. |
20495,0 |
20389,7 |
20389,7 |
Цена газа |
тыс. руб. |
3240,0 |
3493,51 |
4016,49 |
2.3. Электроэнергия, в том числе: |
тыс. руб. |
12765,4 |
13008,88 |
13746,68 |
- расчетная мощность (по договору энергоснабжения) |
тыс. кВт |
4261,56 |
4230,53 |
4230,53 |
- ставка за мощность |
руб./кВт |
3,0 |
3,08 |
3,25 |
2.4. Фонд оплаты труда произ. рабочих |
тыс. руб. |
15878,9 |
16631,95 |
17318,75 |
- численность |
чел. |
167 |
167 |
167 |
- средний размер зарплаты |
руб. |
7923,6 |
8299,4 |
8642,09 |
2.5. Отчисления на соц. нужды |
тыс. руб. |
5430,58 |
5022,85 |
5230,26 |
2.6. Амортизация основных произв. фондов |
тыс. руб. |
3074,1 |
8745,03 |
11806,77 |
2.7. Ремонты |
тыс. руб. |
3627,0 |
624,5 |
400,0 |
2.8. Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
4442,12 |
4442,12 |
4579,83 |
2.9. Налоги, в том числе: |
тыс. руб. |
134,62 |
326,3 |
347,82 |
- транспортный налог |
тыс. руб. |
117,5 |
124,49 |
130,9 |
- платежи за загрязнение окружающей среды |
тыс. руб. |
17,47 |
17,47 |
17,47 |
- имущественный налог |
|
0,0 |
160,0 |
175,05 |
- водный налог |
|
0,0 |
24,4 |
24,4 |
2.10. Арендная плата |
|
356,6 |
356,6 |
357,8 |
2.11. Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
3. Себестоимость (п. 2/п. 1.4) |
руб. Гкал |
860,95 |
927,58 |
1042,02 |
4. Прибыль, всего: |
тыс. руб. |
3435,21 |
0,0 |
0 |
5. НВВ |
тыс. руб. |
117942,09 |
122440,84 |
137546,04 |
6. Рентабельность |
% |
3,0 |
0,0 |
0 |
7. Тариф на тепловую энергию (без НДС) (п. 3 + п. 5) |
руб. Гкал |
886,78 |
927,55 |
1042,02 |
8. Инвестиционная составляющая |
|
0,0 |
0,0 |
0 |
9. Надбавка к тарифу по инвестиционной составляющей |
|
0,0 |
0,0 |
0 |
10. Тарифы на тепловую энергию с учетом надбавки |
|
886,78 |
927,55 |
1042,02 |
11. Рост к прошлому периоду |
% |
114,49 |
104,6 |
112,3 |
Электроснабжение
Общество с ограниченной ответственностью "Электрические сети" городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Предприятие находится в ведомственном подчинении органа местного самоуправления - администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.
Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия, принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.
Таблица N 15
Численность работающих на 01.01.2014 года составила: 133
1. |
Всего рабочих |
97 |
2. |
Административно-управленческий аппарат |
36 |
Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках.
Предприятие строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.
Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязанностей, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации, Республики Башкортостан.
ООО "Электрические сети" г. Бирск РБ оказывает услуги по передаче электрической энергии и мощности потребителям через свои объекты электросетевого хозяйства согласно договора с ООО "БашРЭС".
В течение последних лет в городе Бирске и Бирском районе вводится в эксплуатацию большое количество жилья индивидуальной застройки, многоквартирных домов, объектов соцкультбыта (магазины, детские сады, школы, химчистки и т. д.), объектов жизнеобеспечения (котельные, насосные, очистительные сооружения и т. д.). Кроме того, ведется реконструкция старых кварталов, осуществляется перевод зданий из жилого фонда в нежилой - квартиры на первых этажах переоборудуются под магазины, офисы, частные клиники, аптеки и т. д. Стремительный рост применения населением современной энергоемкой бытовой техники (водонагреватели, посудомоечные машины, стиральные машины) в квартирах, построенных в 60-х годах, приводят к перегрузкам устаревших распределительных сетей на 180, 200, 160, 165, 124 кварталах. Вновь вводимые инженерные сети 0,4 кВ в новых микрорайонах, согласно проектов рассчитаны на данные нагрузки.
Существующая схема и структура электроснабжения города Бирск разработана с условием максимального использования мощности и загрузки оборудования, что обеспечивает наименьшие технологические потери при транспортировке электрической энергии.
В собственности общества с ограниченной ответственностью "Электрические сети" (далее - ООО "Электрические сети") находятся:
- трансформаторных подстанций - 145 шт.
в том числе распределительных пунктов - 4 шт.
- силовых трансформаторов - 185 шт.
установленной мощностью 51,34 МВА
- кабельных линий 10 кВ - 46,432 км
- кабельных линий 0,4 кВ - 27,244 км
- воздушных линий 10 кВ - 97,193 км
- воздушных линий 0,4 кВ - 221,493 км
Предприятие производит обслуживание линий уличного освещения по договору с МКУ Управление благоустройства Городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан:
- Воздушных линий уличного освещения - 250 км.
Необходимость реконструкции трансформаторных подстанций (далее - ТП) вызвана физически и морально устаревшим парком оборудования (срок ввода в эксплуатацию 1960-1970 годы): коммутационная аппаратура устаревшей модификации, ремонт невозможен из-за отсутствия запчастей и аналогичного оборудования, при эксплуатации которой растет день ото дня риск аварий на подстанции, а значит и нарушение снабжения ее потребителей.
Требуется реконструкция существующих трансформаторных подстанций ТП-60, 126, 47 и других с заменой высоковольтного и силового оборудования, РУ-0,4 кВ для обеспечения электроснабжения ответственных потребителей в соответствии с требуемой категорией надежности электроснабжения.
Ориентировочные затраты на реконструкцию и замену трансформаторных подстанций составляют 1,29 млн. руб.
Старение электросетей неизбежно приводит к нарушению нормального режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемой электроэнергии отдельным потребителям. Реконструкция линий электропередач (далее - ЛЭП), как воздушных, так и кабельных, увеличивает надежность электроснабжения всех категорий потребителей.
В целях безопасной эксплуатации и обслуживания воздушных линий, устранения нарушений охранной зоны, а также предотвращения хищений электроэнергии необходима замена голых алюминиевых проводов на самонесущие изолированные провода (далее СИП).
Преимущества СИП: прочность, надежность, долговечность, безопасность в эксплуатации, исключают возможность хищения электроэнергии. Существенное сокращение затрат как на обслуживание, так и на монтаж линий. Это обусловлено надежностью работы линий - отсутствием замыканий и высокая пожаробезопасность при схлестывании проводов из-за сильного ветра, попадания посторонних предметов благодаря хорошей изоляции жил, "пляски проводов" - налипания снега, гололедообразования. При монтаже СИПа все крепления проводов производятся специальной арматурой, отпадает необходимость использования траверс, изоляторов, что тоже дает хорошее сокращение затрат. Возможность монтажа СИП на уже существующих ВЛ низкого, высокого напряжения, связи. Благодаря хорошей изоляции снижаются электропотери в линиях (связано с сильным уменьшением реактивного сопротивления проводов). Возможность применения в ЛЭП класса напряжения 10 кВ при температуре от -50° С до +50° С. Изоляция СИП, благодаря применению светостабилизированного сшитого полиэтилена способна длительное время выдерживать губительное действие солнечного света - ультрафиолета.
Ориентировочные затраты на реконструкцию ЛЭП составляют 16,18 млн. руб.
Основное оборудование распределительных пунктов N 1, N 3 (далее - РП) находятся в эксплуатации более 20 лет и значительно выработало свой эксплуатационный ресурс. Коммутационное оборудование (выключатели, разъединители, ячейки КСО) физически и морально изношены, требуют значительных финансовых и материальных затрат при проведении плановых капитальных и текущих ремонтов. Установленное оборудование морально и физически устарело. Инвестиционный проект предполагает выполнение комплекса работ замене оборудования в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.
Ориентировочные затраты на модернизацию РП составляют 22,52 млн. руб.
Запланировано строительство ЛЭП, РП и ТП в микрорайонах "Никольский", "Южный" для обеспечения возможности технологического присоединения новых объектов города к электрическим сетям. Ориентировочные затраты на строительство ЛЭП, ТП и РП составляют 127,94 млн. руб.
Итого для реализации мероприятий программы необходимы средства в сумме 167,93 млн. руб.
Таблица N 16
Тарифы на передачу электроэнергии ООО "Электрические сети" г. Бирск РБ.
Наименование |
Единица измерения |
2012 г. |
2013 г. |
Ставка на содержание электрических сетей |
руб./МВт мес. |
224 144,57 |
229 967,51 |
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии |
руб./МВт ч |
217,75 |
235,94 |
Норматив потерь в сетях |
% |
17,06 |
17,06 |
Фактические потери в сетях |
% |
17,06 |
16,97 |
Таблица N 17
Динамика фактических затрат на содержание электрических сетей и их структура за анализируемый период
Элементы затрат |
2012 г. |
2013 г. |
||
тыс. руб. |
уд. вес,% |
тыс. руб. |
уд. вес,% |
|
Материальные затраты |
219 |
0,7 |
184,2 |
0,6 |
Амортизация основных средств |
1990 |
6,3 |
2089,6 |
6,4 |
Затраты на оплату труда |
5625 |
17,7 |
6025,6 |
18,3 |
Отчисления на социальные нужды |
1471 |
4,6 |
1583,5 |
4,8 |
Ремонт |
4945 |
15,5 |
5276,7 |
16,1 |
Общеэксплуатационные расходы |
17554 |
55,2 |
17695,1 |
53,8 |
Прочие расходы |
- |
- |
- |
- |
Итого по элементам затрат |
31804 |
100 |
32854,7 |
100 |
Таблица N 18
Сведения о выполнении основных показателей за 2012 и 2013 гг.
N п/п |
Наименование |
Сумма (тыс. руб.) за 2012 г. |
Сумма (тыс. руб.) за 2013 г. |
Темп роста (%) |
1 |
Доходы в том числе: |
58893 |
59612 |
101,2 |
по основной деятельности |
46829 |
48809 |
104,2 |
|
по прочей деятельности |
12064 |
10803 |
89,5 |
|
2 |
Финансовый результат: в том числе |
(+) 3306 |
(+) 1771 |
53,6 |
по основной деятельности |
(+) 1772 |
(+) 954 |
53,8 |
|
по прочей деятельности |
(+) 1534 |
(+) 817 |
53,3 |
|
3 |
Рентабельность (%) |
5,9 |
3,1 |
52,5 |
4 |
Дебиторская задолженность: |
1970 |
4899 |
248,7 |
в том числе бюджетных организаций |
179 |
413 |
230,7 |
|
5 |
Кредиторская задолженность: |
2956 |
3049 |
103,1 |
в том числе перед бюджетом |
- |
1497 |
- |
|
6 |
Просроченная задолженность по заработной плате |
- |
- |
- |
Из приведенных в таблице данных видно, что полная себестоимость услуг ООО "Электрические сети" г. Бирск РБ за период увеличилась не намного - 3,3%, в условии экономии средств, а именно по статьям - общеэксплуатационных расходов, материальных затрат. Когда наиболее значимыми статьями затрат в себестоимости услуг по содержанию электрических сетей являются общеэксплуатационные расходы, затраты на оплату труда и ремонт.
Утилизация (захоронение) и вывоз твердых бытовых отходов.
Общество с ограниченной ответственностью "Бирсккоммундорстрой" создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Предприятие является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. ООО "Бирсккоммундорстрой" является коммерческой организацией. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.
Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязанностей, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации, Республики Башкортостан.
Численность работающих на 01.01.2014 года составила: 71.
1. Всего рабочих - 57
2. Административно-управленческий аппарат - 14
На предприятии существует диспетчерская служба, куда поступают заявки от потребителей. Диспетчерская служба оснащена современными средствами связи и системой спутникового мониторинга.
ООО "Бирсккоммундорстрой" осуществляет регулируемый вид деятельности, в сфере утилизации (захоронение) ТБО на полигоне твердых бытовых отходов. В г. Бирске полигон ТБО организован с 2005 года. Общая площадь полигона - 66 490 м2. Площадь складирования отходов - 37 900 м2. Вместимость полигона в уплотненном состоянии - 390,3 тыс. м3. Коэффициент уплотнения отходов - 3,7. Полигон разработан в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в 2003 году с использованием естественного противофильтрационного экрана в виде 20-40 метров твердых пород глин. Как показывают результаты экологического мониторинга, проводимые два раза в год, негативное воздействие полигона на окружающую среду является минимальным. Мониторинг включает в себя замеры качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и качества почвы. Анализы проводятся аккредитованной лабораторией Роспотребнадзора. Площадь озеленения - 6352 м2. Срок эксплуатации полигона - 20 лет, в т. ч. первая очередь - 7 лет. Максимальная высота в уплотненном состоянии - 17,4 м.
Таблица N 19
Технико-экономические показатели утилизации (захоронения) ТБО
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Факт 2012 г. |
2013 г. |
Утверждено ГКТ РБ | ||||
1 |
2 |
3 |
5 |
7 |
1. |
Объем размещаемых ТБО, всего, в т. ч.: |
тыс. куб. м |
53,01 |
53,90 |
1.1. |
I группа (население) |
тыс. куб. м |
34,02 |
35,00 |
1.2. |
II группа (бюджетные организации) |
тыс. куб. м |
7,13 |
7,00 |
1.3. |
III группа (прочие предприятия) |
тыс. куб. м |
11,86 |
11,90 |
2. |
Доходы |
тыс. руб. |
3 074,97 |
3 266,88 |
2.1. |
I группа (население) |
тыс. руб. |
1 735,02 |
2 052,75 |
2.2. |
II группа (бюджетные организации) |
тыс. руб. |
363,63 |
410,55 |
2.3. |
III группа (прочие предприятия) |
тыс. руб. |
976,32 |
803,58 |
3. |
Полная себестоимость: |
тыс. руб. |
2 953,51 |
3 266,88 |
3.1. |
Оплата труда основных производственных рабочих |
тыс. руб. |
429,80 |
629,40 |
3.2. |
Отчисления на соц. нужды |
тыс. руб. |
61,46 |
214,00 |
3.3. |
Аренда, амортизация |
тыс. руб. |
613,00 |
613,00 |
3.4. |
Топливо и ГСМ |
тыс. руб. |
789,42 |
747,33 |
3.5. |
Материалы и энергозатраты |
тыс. руб. |
40,36 |
59,40 |
3.6. |
Техобслуживание и ремонт |
тыс. руб. |
54,10 |
0,00 |
3.7. |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
479,29 |
496,63 |
3.8. |
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
474,12 |
492,45 |
3.9. |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
11,95 |
14,67 |
4. |
Себестоимость 1 куб. м. |
руб./куб. м |
55,72 |
60,61 |
5. |
Прибыль |
тыс. руб. |
121,46 |
0,00 |
6. |
Рентабельность |
% |
4,17 |
0,00 |
7. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
2 914,20 |
3 266,88 |
8 |
Среднеотпускной тариф (без НДС) |
руб./куб. м |
55,72 |
60,61 |
9 |
Тариф для населения (без НДС) |
руб./куб. м |
51,00 |
58,65 |
10 |
Тариф для бюджетных потребителей (без НДС) |
руб./куб. м |
51,00 |
58,65 |
11 |
Тариф для прочих потребителей (без НДС) |
руб./куб. м |
82,32 |
67,53 |
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности) применяется органами местного самоуправления - при оценке доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги и подготовке предложений по величине предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Таблица N 20
Значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги
N п/п |
Наименование критерия |
Уровень доступности |
||
Высокий |
Доступный |
Недоступный |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % |
от 6,3 до 7,2 |
от 7,2 до 8,6 |
свыше 8,6 |
2. |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % |
до 8 |
от 8 до 12 |
свыше 12 |
3. |
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % |
от 92 до 95 |
от 85 до 92 |
ниже 85 |
4. |
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % |
не более 10 |
от 10 до 15 |
свыш# |
Таблица N 21
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Наименование критерия |
Отчетный период |
|
|||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % |
9,33 |
9,33 |
9,33 |
9,33 |
9,33 |
9,33 |
9,33 |
9,33 |
9,33 |
Спрос на тепло, тыс. Гкал |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
133,0 |
Доля тепла, поставляемого с применением приборов учета, % |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
Надежность работы системы, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество аварий в системе, шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- количество инцидентов в системе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- количество перерывов поставки тепла потребителям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Длительность перерывов поставки тепла потребителям, час |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство ед. ресурса (кг. у. т./Гкал) |
159,6 |
159,6 |
159,6 |
159,6 |
159,6 |
159,6 |
159,6 |
159,6 |
159,6 |
Удельный расход воды на производство тепла, куб. м/Гкал |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепла, кВт*ч/Гкал |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
Процент собственных нужд при производстве тепла, % |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
Процент нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу тепла |
8,7 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
Фактические потери в сетях |
8,7 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
8,65 |
Спрос на водоснабжение, тыс. куб. м |
1564 |
1595 |
1627 |
1658 |
1691 |
1724 |
1758 |
1792 |
1821 |
Доля воды, поставляемой с применением приборов учета, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Надежность работы системы, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество аварий в системе, шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- количество инцидентов в системе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- количество перерывов поставки воды потребителям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Длительность перерывов поставки воды потребителям, час |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электроэнергии на производство и передачу воды (кВт*ч/куб. м) |
1,65 |
1,63 |
1,61 |
1,6 |
1,58 |
1,55 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Процент собственных нужд при производстве тепла, % |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Процент нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу тепла |
14,61 |
14,17 |
13,75 |
13,34 |
12,94 |
12,55 |
12,18 |
11,81 |
11,5 |
Фактические потери в сетях |
14,61 |
14,17 |
13,75 |
13,34 |
12,94 |
12,55 |
12,18 |
11,81 |
11,5 |
Спрос на водоотведение, тыс. куб. м |
1082 |
1104 |
1126 |
1148 |
1171 |
1194 |
1218 |
1241 |
1260 |
Доля воды, поставляемой с применением приборов учета, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Надежность работы системы в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- количество аварий в системе, шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- количество инцидентов в системе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- количество перерывов поставки воды потребителям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Длительность перерывов поставки воды потребителям, час |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электроэнергии на производство и передачу воды (кВт*ч/куб. м) |
1,35 |
1,32 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
Процент собственных нужд при производстве тепла, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процент нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу тепла |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Фактические потери в сетях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Перспективная схема электроснабжения
В настоящее время система наружного освещения города состоит из:
общее количество светоточек - 4635 шт., во дворах жилых домов, подходах и местных проездах к жилой зоне - 350 шт. светоточек.
1.1. Протяженность воздушных линий 225,4 км, из них изолированным проводом (0,7 км).
1.2. Протяженность кабельных линий 0,870 км.
1.3. Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами - 2541 шт.
1.4. Общее количество светильников с газоразрядными - натриевыми лампами - 2094 шт.
1.5. Общая установленная мощность осветительных приборов на конец года - 1540 кВт.
1.6. Приведенная стоимость эксплуатации 1 светильника в году. Исходя из фактического финансирования - 30,67 руб. в месяц (необходимо 120 руб./мес.).
В городе с населением 44 тыс. человек давно возникла необходимость реконструкции наружного освещения, так как данное освещение не может в полном объеме по качеству и количеству обеспечить потребности города вследствие интенсивного строительства частного сектора и новых микрорайонов.
В системе уличного освещения задействовано 64 трансформаторных подстанций (ТП) и три распределительных пункта (РП). Для улучшения качества обслуживания и организации учета электроэнергии производится равномерное распределение нагрузки по фидерам УО и монтаж ящиков учета в ТП и РП.
Реализация программы будет осуществляться на основе выполнения отдельных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
Программа включают в себя мероприятия, направленные на обеспечение прогнозируемого объема потребления электроэнергии и повышения эффективности качества, оказываемых организацией услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями.
Модернизация системы электроснабжения потребителей предусматривает реконструкцию старых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с оптимизацией распределения нагрузок, увеличения надежности и качества услуг за счет:
1) реконструкции РП-6, РП-4 с заменой камер КСО;
2) реконструкции трансформаторных подстанций N 30, 89, 64, 5, 74.
3) Строительство КЛ-10 кВ:
- Микрорайон "Юго-западный";
- Микрорайон "Солнечный";
- Микрорайон "Телецентр";
- Микрорайон "Телецентр-2";
- реконструкция питающих линий в жилой застройке г. Бирск.
4) Строительство КЛ-0,4 кВ:
- 80, 124, 160, 165,166, 180, 200 кварталы;
- электроснабжение многоквартирных жилых домов г. Бирск;
- объекты соцкультбыта.
5) Строительство трансформаторных подстанций:
Микрорайон "Солнечный" по ул. Суворова, Кутузова;
Микрорайон "Нефтяники" ул. Маяковского;
ул. Ак-Идель, Прибельская;
Микрорайон "Вторчермет" ул. Янаульская, Пермская;
ул. Садовая, Сеченова, Спортивная;
ул. Курбатова;
ул. К. Маркса;
Микрорайон "Солнечный" ул. Весенняя;
ул. Маяковского;
ул. Совхозная;
ул. Цурюпы;
ул. Фрунзе;
ул. Вострецова;
ул. Мира;
район Октябрьской площади, сквер Маяковского;
Сквер 70 лет Октября;
р-н Автостоянки 180 квартал;
территория ЦРБ г. Бирска.
Модернизация системы электроснабжения с оптимизацией потребления электроэнергии и распределения нагрузок при совершенствовании за счет реконструкции технологического оборудования РП:
Распределительного пункта РП-6 с установкой камер КСО
Распределительного пункта РП-4 с установкой камер КСО
Модернизация системы электроснабжения с оптимизацией потребления электроэнергии и распределения нагрузок при совершенствовании за счет реконструкции технологического оборудования ТП:
Трансформаторного пункта ТП-30 с установкой камер КСО
Трансформаторного пункта ТП-89 с установкой камер КСО
Трансформаторного пункта ТП-64 с установкой камер КСО
Трансформаторного пункта ТП-5 с установкой камер КСО
Трансформаторного пункта ТП-74 с установкой камер КСО
6) Строительство ВЛ-10,0,4 кВ
- Микрорайон "Плодосовхоз";
- Микрорайон "Юго-восточный";
- Микрорайон "Северный";
- объекты соцкультбыта, здравоохранения.
7) Модернизация системы сетей наружного освещения:
1. Монтаж воздушной линии уличного освещения с заменой устаревших ртутных светильников и установкой новых с натриевыми лампами:
- Микрорайон "Юго-Восточный"
- Микрорайон "Солнечный"
- Микрорайон "Вторчермет"
- ул. Кирова, ул. Красноармейская, ул. Чеверева, ул. Лермонтова.
- Микрорайон "Плодосовхоз"
- Микрорайон "Дубки"
- Парк Победы, Парк Борцов революции, ул. Курбатова, пер. Курбатова, ул. Карла Маркса, ул. Давлетшиной, ул. Коммунистическая, ул. Ленина, ул. Крупская, ул. Мира, ул. Цюрупы.
- Микрорайон "Восточный"
- пер. Гагарина, ул. Нелидова, пер. Некрасова, ул. Садовая, пер. Красноармейский, пер. Октябрьский, ул. Тукая, ул. Курчатова, ул. Уфимская, ул. Старцева, ул. Чехова, ул. Комарова
- Населенный пункт Пономаревка
- Населенный пункт Никольский
- ул. Гагарина, 180 квартал, 165 квартал, 200 квартал, 160 квартал, 124 квартал, 80 квартал, ул. Кадомцева, ул. Калинина, ул. Кольцевая, ул. Корочкина, ул. Луговая, ул. Матросова, ул. Маяковского, ул. Мичурина, ул. 2-я Пятилетка, ул. 8-е Марта, ул. 9-е Января, ул. Ак-Идель, ул. Аксакова, ул. Антипина, ул. Ключевая, ул. Балезина, пер. Больничный, ул. Бурновская, ул. Верхняя, ул. Воробьева, ул. Вострецова, ул. Гастелло, ул. Гафури, ул. Гоголя, пер. Гоголя, ул. Горького, ул. Достоевского, ул. Чкалова, пер. Чкалова, пер. Рабочий, пер. Строительный, ул. Интернациональная
- Микрорайон "Южный"
- ул. Игумнова, ул. Комарова, ул. Коммунаров, ул. Зеленая, пер Зеленый, ул. Коммунаров, ул. Комсомольская, ул. Космодемьянская, пер. Красноармейский, у. Малогончарная, ул. Малокавказская, ул. Малокузнецкая, ул. Мушникова, ул. Нагорная, ул. Набережная, ул. Овчинникова, площадь Октябрьская, ул. Островского, ул. Павлова, пер. Первомайский, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Попова, ул. Прибельская, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Революционная, пер. Революционный, пер. Речной, ул. Салавата, ул. Салиха, ул. Свердлова, ул. Сеченова, ул. Советская, пер. Советский, ул. Совхозная, ул. Социалистическая, ул. Тихая, ул. Толстого, ул. Тургенева, ул. Уральская, пер. Уральский, ул. Фатхинурова, ул. Фрунзе, ул. Фурманова, ул. Худайбердина, ул. Чапаева, ул. Чернядьева, ул. Южная.
Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии:
- Микрорайон "Северный";
- Микрорайон "Юго-западный";
- Микрорайон "Солнечный";
- Микрорайон "Юго-восточный";
- Микрорайон "Телецентр".
Программа комплексного развития системы электроснабжения на 2011-2020 гг. разрабатывается на основании Федерального закона 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Ее реализация будет осуществляться на основе выполнения отдельных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
Программа МУП "Электрические сети" г. Бирск РБ включают в себя мероприятия, направленные на обеспечение прогнозируемого объема потребления электроэнергии и повышения эффективности качества, оказываемых организацией услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями.
Модернизация системы электроснабжения потребителей предусматривает реконструкцию старых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с оптимизацией распределения нагрузок, увеличения надежности и качества услуг за счет:
- реконструкции РП-6, РП-4 с заменой камер КСО;
- реконструкции трансформаторных подстанций N 30, 89, 64, 5, 74.
Экономический эффект от внедрения мероприятия состоит из:
- экономии затрат на капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования;
- экономии затрат вследствие уменьшения простоя из-за капитального ремонта, технического обслуживания и ликвидации аварий;
- упущенной выгоды от недополученной электроэнергии потребителями в период простоя.
Выполнение мероприятия позволит повысить надежность работы системы, улучшить качество услуг для потребителя и получить эффект от внедрения.
Мероприятия, направленные на поддержание и обеспечение прогнозируемого объема, повышения эффективности и качества оказываемых услуг, а также на модернизацию и развитие системы и объектов коммунальной инфраструктуры включают:
- модернизацию системы обеспечения электроснабжения;
- реконструкцию магистральных сетей ВЛ-10/0,4 кВ;
- оптимизацию распределения нагрузок.
Постоянный прирост потребления электрической энергии населением и предприятиями вызывает перегрузку существующих электрических сетей. Электрооборудование некоторых распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, а также ВЛ-0,4/10 кВ физически и морально устарело и требует замены на более современное.
Реконструкция магистральных сетей ВЛ-0,4 кВ направлена на обеспечение надежности электроснабжения, повышению электробезопасности сетей, ликвидации несанкционированного отбора электроэнергии и снижение технологических потерь в сетях 0,4 кВ. Предлагается замена магистральных сетей ВЛ-0,4 кВ электроснабжения кварталов N 180, 165, 160, 200 с голого провода А-35 на самонесущий изолированный провод типа СИП 4х50.
Экономическая нецелесообразность использования голого провода складывается из хищения в бытовом секторе и расходов на обрезку крон деревьев. Убыток от хищения электроэнергии в бытовом секторе определяется как сумма потерь несанкционированного отбора и потерь от использования электросчетчиков класса 2,5. Кроме того, сокращаются затраты на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий.
Мероприятия по модернизации системы наружного освещения направлены на обеспечение нормативного уровня освещения городской территории, создание условий безопасного пребывания людей в вечернее и ночное время на улицах города и безопасного дорожного движения по улицам города.
Для достижения стратегической цели развития города, повышения качества жизни населения - пространственная среда города должна отвечать потребностям жителей, быть экологически безопасной, эстетически привлекательной, комфортной.
Низкий уровень финансирования, отсутствие достаточных капитальных вложений на реконструкцию, капитальный ремонт системы наружного освещения города приводит к ухудшению параметров освещенности улиц.
Светотехника в наши дни - важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Освещение площадей и улиц - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент позволяющий моделировать эстетическое восприятие городской среды. Ожидаемые результаты от внедрение этих мероприятий:
1. Световое оформление города Бирск
2. Безопасные и комфортные условия проживания горожан и безопасности дорожного движения. в вечернее время
3. Энергосбережение в установках наружного освещения с использованием энергоэффективных светильников и ламп
4. Переход на самоизолированные провода-СИП, позволяющие снизить потери в сетях.
5. Внедрение системы регулирования уровня освещенности в вечернее и ночное время.
6. Оснащение телемеханическим оборудованием всех светоточек с выводом управления на диспетчерский пункт.
Современная цивилизованная торговля энергоресурсами основана на использовании автоматизированного приборного энергоучета, сводящего с минимума участие человека на этапе измерения, сбора и обработки данных и обеспечивающего достоверный, точный, оперативный и гибкий, адаптируемый к различным тарифным системам учет как со стороны поставщика энергоресурсов, так и со стороны потребителя. С этой целью как поставщики, так и потребители создают на своих объектах автоматизированный информационно измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности) - АИИСКУЭ. При наличии современной системы коммерческого учета электрической энергии энергосбытовое предприятие полностью контролирует весь процесс энергопотреблений.
Автоматизированные системы коммерческого учета энергии и мощности (АСКУЭ) позволяет:
Предприятиям энергетики:
- автоматизировать обмен данными с субъектами;
- автоматизировать расчеты с потребителями и субъектами ФОРЭМ;
- добиться повышения достоверности и оперативности учета электрической энергии;
- обеспечить автоматизированный контроль технического состояния электроэнергетических систем;
- реализовать различные схемы управления распределением энергии и мощности между потребителями;
- повысить эффективность работы предприятия.
Крупным потребителям:
- добиться повышения достоверности и оперативности учета электрической энергии;
- реализовать различные схемы управления распределением энергии и мощности на предприятии с целью уменьшения затрат;
- снизить (часто в несколько раз) оплату за потребляемую энергию и мощность:
- автоматизировать расчеты с поставщиком энергии и мощности.
Конечным потребителям:
- добиться повышения достоверности и оперативности учета электрической энергии;
- снизить (часто - существенно) оплату за потребляемую энергию и мощность за счет повышения точности измерений и расчетов;
- автоматизировать расчеты с поставщиком энергии и мощности (энергокомпанией)
Мероприятия программы комплексного развития системы электроснабжения на 2014-2020 годы" ООО "Электрические сети"
Наименование мероприятий |
Затраты (млн. руб.) |
Результаты внедрения |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1. Кабельные линии 10 кВ |
2,06 |
0,72 |
0,75 |
0,59 |
|
|
|
|
|
1.1. Реконструкция КЛ-10кВ ф. 403 |
0,72 |
0,72 |
|
|
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
1.2. Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-3 до ТП-5 |
0,75 |
|
0,75 |
|
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
1.3. Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-77 до ТП-75 |
0,59 |
|
|
0,59 |
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
2. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты |
23,81 |
7,3 |
9,21 |
7,3 |
|
|
|
|
|
2.1. Реконструкция трансформаторной подстанции N 47 |
0,43 |
0,43 |
|
|
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
2.2. Реконструкция трансформаторной подстанции N 126 |
0,43 |
|
0,43 |
|
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
2.3. Реконструкция трансформаторной подстанции N 60 |
0,43 |
|
|
0,43 |
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
2.4. Модернизация морально и физически устаревшего эл. оборудования РП-1 |
6,87 |
6,87 |
|
|
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
2.5. Модернизация морально и физически устаревшего эл. оборудования РП-3 |
15,65 |
|
8,78 |
6,87 |
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
3. Воздушные линии 10кВ |
14,12 |
3,9 |
4,41 |
5,81 |
|
|
|
|
|
3.1. Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 202 |
3,15 |
1,26 |
|
1,89 |
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
3.2. Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 214 |
2,64 |
2,64 |
|
|
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
3.3. Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 403 |
0,21 |
|
0,21 |
|
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
3.4. Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 418 |
2,20 |
|
2,20 |
|
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
3.5. Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 1033 |
1,89 |
|
|
1,89 |
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
3.6. Реконструкция ВЛ-10кВ на Костаревском водозаборе |
4,03 |
|
2,00 |
2,03 |
|
|
|
|
Повышение надежности функционирования системы энергообеспечения |
4. Строительство ВЛ-10 и ТП 10/0,4кВ. Создание центра питания для электроснабжения строящихся жилых домов в микрорайоне "Никольский" для подключения потребителей |
17,94 |
7,62 |
5,72 |
4,60 |
|
|
|
|
Обеспечение возможности технологического присоединения новых объектов города к электрическим сетям |
5. Строительство ЛЭП и РП. Микрорайон комплексной малоэтажной жилой застройки в южной части города Бирска |
110,0 |
|
|
|
26,0 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
Обеспечение возможности технологического присоединения новых объектов города к электрическим сетям |
Итого: |
167,93 |
19,54 |
20,09 |
18,3 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
|
4.2. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования
Город Бирск имеет централизованную систему водоотведения, состоящей из биологических очистных сооружений водоотведения (БОСВ) для очистки сточных вод всего города, 2-х районных канализационных насосных станций (РКНС), 1 главной канализационной насосной станции (ГКНС) и 68,39 км самотечных и напорных канализационных сетей.
Стоки со всего города поступают в приемную камеру ГКНС по ул. Гагарина N 92, которая оборудована 2-мя насосами ФГ-800/33 и 1-м насосом ФГ-450/95, механическими граблями МГ-11 и дробилками Д-3б. Далее сточные воды насосами по напорно-самотечному коллектору O 500 мм, O 2х400 мм и O 800 мм подаются на БОСВ проектной мощностью 10,0 тыс. м3/сутки. Фактический среднесуточный пропуск сточных вод на БОСВ составляет 3,7-4,5 тыс. м3.
БОСВ состоят из блока емкостей, разделенных на две секции, каждая из которых состоит из: приемной камеры, песколовок, первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников и контактных резервуаров. После прохождения полной биологической очистки сточные воды обеззараживаются хлораторной установкой раствором гипохлорита кальция. На БОСВ также имеются: иловые площадки; производственный корпус, состоящий из машинного отделения, лаборатории сточной воды и служебных помещений; здание слесарных мастерских; насосная станция хозфекальных стоков. Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в р. Белую по самотечному коллектору.
Городские БОСВ введены в эксплуатацию в 1980 году, которые морально и физически устарели и на сегодняшний день качество очищенных сточных вод не соответствует требованиям законодательства в природоохранной области и нормативных документов контролирующих органов.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
Для обеспечения населения города питьевой водой в 2005 году за счет внебюджетных средств Республики Башкортостан начата реализация проекта "Бурение скважин на Костаревском водозаборе г. Бирска". На 01.01.2011 г. освоено 8,479 млн. рублей, при этом построен сборный водовод 399,5 п. м., ТП, ВЛ 10кв, пробурено 4 скважины, построено 4 насосных станций на скважинах, выполнена обвязка скважин коммуникациями и электрохимзащита водоводов.
Ввиду отсутствия финансирования в 2008-2010 гг. объект строительства не
завершен, т. е. не выполнен объем работ по благоустройству площадки водозаборных сооружений и автоматизированной системы управления технологическими процессами Костаревского водозабора (АСУТП). В сильный паводок существует угроза размывания обволовок скважин, трансформаторной подстанции и выводу их из строя. Несмотря на то, что объект не завершен, пробуренные скважины включены в эксплуатацию в целях недопущения их заиливания. Для завершения строительства по данному объекту необходимы финансовые средства на 2012-2014 гг. в действующих ценах 1819,27 тыс. руб. на благоустройство площадки водозаборных скважин и 8710,0 тыс. руб. для внедрения АСУТП. Проектом АСУТП предусмотрено обеспечение полного контроля за работой водозабора и дистанционное управление с использованием современного радиоэлектронного и компьютерного оборудования, т. е.:
обеспечение качества ведения технологического режима и его безопасности;
обеспечение оперативности действий технологического персонала в штатных режимах и аварийных ситуациях;
минимизация потерь в аварийных ситуациях за счет минимального времени реагирования персонала на изменения технологических режимов;
обеспечение надежности работы технологического оборудования и точности регулирования технологических параметров;
автоматизированный оперативный контроль технологических параметров и оперативный учет;
ведение паспортов скважин.
По внедрению АСУТП все объекты жизнеобеспечения будут на сигнализации от несанкционированного доступа.
Согласно выписке из протокола N 2 заседания санитарно противоэпидемиологической комиссии Правительства Республики Башкортостан от 15.08.2006 года, письма Правительства РБ N 406-1400 от 15.09.2006 года, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и письма N 02-205 от 30.05.2007 года Управления по недропользованию по РБ (Башнедра) изготовлен проект "Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса подземных скважин Костаревского водозабора в г. Бирске РБ" сметной стоимостью в ценах 2001 года 2624,624 тыс. руб. В целях обеспечения жителей города Бирск питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам и мерах по профилактике загрязнений источника питьевой воды необходимы финансовые средства из бюджета РБ для реализации проекта "Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса подземных скважин Костаревского водозабора в г. Бирске РБ" в сумме 11,397 млн. руб.
Во исполнения решения заседания санитарно-противоэпидемиологической комиссии Правительства РБ от 15.06.2008 года (выписка из протокола N 2), письма Правительства РБ N 406-1400 от 15.09.2006 года и в соответствии с инвестиционной программой для бесперебойного обеспечения населения города доброкачественной питьевой водой изготовлена проектно-сметная документация "Внеплощадочное водоснабжение г. Бирска РБ. Внеплощадочный водовод от очистных сооружений до напорных резервуаров" из 2-х очередей строительства общей сметной стоимостью
в ценах 2001 года 8787,913 тыс. руб. (без НДС)
в том числе: СМР 8086,319 тыс. руб.
прочие 701,594 тыс. руб.
Положительные заключения государственной экспертизы по объекту "Внеплощадочное водоснабжение г. Бирска РБ. Внеплощадочный водовод от очистных сооружений до напорных резервуаров" имеются:
по первой очереди строительства N 02-15-0146-09 от 17.04.2009 г.; по второй очереди строительства N 02-1-5-0309-10 от 10.08.2010 г.
В целях бесперебойного обеспечения жителей города Бирск питьевой водой необходимы финансовые средства из бюджета РБ для реализации проекта "Внеплощадочное водоснабжение г. Бирска РБ. Внеплощадочный водовод от очистных сооружений до напорных резервуаров" в сумме 51,16 млн. рублей.
1-ая и 2-ая нитка водоводов между насосными станциями 1-ого и 2-ого подъемов 1974 г. и 1987 г. ввода в эксплуатацию также имеют процент износа более 70%, постоянно на них происходят аварии (утечки). Необходимы средства на изготовление проектно-сметной документации и реконструкцию.
Застройка города осуществляется согласно "Генерального плана г. Бирска Республики Башкортостан", разработанного в 1996 году проектным институтом "Башкиргражданпроект" по заказу Госстроя РБ. В связи, с чем для застраивающихся микрорайонов индивидуальными усадебными жилыми домами изготовлены проектно-сметные документации на строительство сетей водоснабжения и канализации для возможности подключения жилых домов к централизованным системам водоснабжения и канализации и комфортабельному проживанию в них населения.
Так, в 2007 году начата реализация проекта "Водоснабжение микрорайона Юго-Восточный в г. Бирске РБ" за счет средств бюджета РБ. По состоянию на 01.01.2011. построено в микрорайоне 9,755 км сетей водоснабжения из 11,99 км по проекту и освоено при этом 8,676 млн. руб. Для полной реализации данного проекта необходимо финансирование на продолжение строительства в 2011-2012 гг. в сумме 4,424 млн. руб.
В 2008 году начата реализация проекта "Водоснабжение улиц Ягодная, Гарипова, Симонова, Ореховая, 2-я Тополиная, Спортивная, Курбатова, Садовая микрорайона "Плодосовхоз" в г. Бирске РБ" за счет средств бюджета РБ. В 2009 году объект завершен, при этом построено 4,397 км сетей водоснабжения из 4,397 км по проекту и освоено средств 4,764 млн. руб.
В 2008 году начата реализация проекта "Водоснабжение микрорайона "Телецентр" в г. Бирске РБ" за счет средств бюджета РБ. По состоянию на 01.07.2011 г. построено 9,540 км сетей водоснабжения из 16,977 км по проекту и освоено 8,974 млн. рублей. Для полной реализации данного проекта необходимо финансирование на продолжение строительства в 2011-2012 годах в сумме 7,308 млн. руб.
В 2009 году начата реализация проекта "Водоснабжение и канализация малоэтажных домов в северной части г. Бирска РБ", в т. ч.: водоснабжение - за счет средств бюджета РБ; канализация - за счет средств долевого участия застройщиков (средства населения). Объект в 2010 году завершен, при этом построено 2,560 км водопроводных сетей на сумму 5,263 млн. руб., внутримикрорайонных (внутриплощадочные) канализационных сетей протяженностью 2,367 км на сумму 3,174 млн. руб. и внеплощадочных канализационных сетей 0,296 км на сумму 0,845 млн. руб.
Имеется проектно-сметная документация "Канализация микрорайона "Дубки-2" в г. Бирске РБ" сметной стоимостью в ценах 2001 года 827,44 тыс. руб. и протяженностью 1,125 км канализационных сетей. Для реализации данного проекта необходимы финансовые средства в сумме 5,194 млн. рублей.
В 2011 году за счет средств бюджета РБ начата реализация объекта "Проект комплексной застройки микрорайона малоэтажных жилых домов в юго-западной части г. Бирска РБ", "Наружные сети водоснабжения" протяженностью 12,44 км сметной стоимостью в ценах 2001 года 5022,21 тыс. руб. или в текущих ценах 23,001 млн. руб. По состоянию на 01.07.2011 г. построено 4,47 км водопроводных сетей и освоено средств в сумме 5,796 тыс. руб. Для окончания реализации данного проекта необходимы в 2012-2014 годах средства бюджета РБ в сумме 17,205 млн. руб.
5. В целях создания комфортных условий проживания и деятельности населения, сохранения здоровья людей необходимо обеспечение населения чистой водопроводной водой гарантированного качества и противопожарных нужд в тех строящихся микрорайонах или частях микрорайонов г. Бирска, где нет водопроводных сетей, необходимо изготовление проектно-сметных документаций и проведение экспертиз:
Таблица N 23
Наименование и местонахождение объекта |
Проектная мощность |
Стоимость проектно-изыскательских работ в тек. ценах, тыс. руб. |
2 |
3 |
4 |
Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Юго-Восточный" в г. Бирске РБ |
0,95 км |
124,63 |
Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Солнечный в г. Бирске РБ |
15,77 км |
2068,94 |
Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Плодосовхоз" в г. Бирске РБ |
2,30 км |
301,75 |
Итого: |
22,52 км |
2954,50 |
Необходимы средства бюджета РБ на изготовление проектно-сметной документации по водоснабжению и водоотведению и их реализации вновь осваиваемых земельных участков комплексного освоения в целях жилищного индивидуального и многоквартирного строительства в районе ул. Дачная в г. Бирске РБ.
В целях обеспечения экологической безопасности, защиты здоровья населения и полного удовлетворения потребностей в высококачественной питьевой воде необходимы финансовые средства для капитального ремонта систем водоснабжения городского поселения город Бирск из бюджетов РБ и местного образования. Данное мероприятие позволит своевременно производить капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей и предотвратить перебои в водоснабжении населения и утечки (потери) воды.
6. Необходимы средства бюджета РБ на проведение научно-исследовательских работ и изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию физически изношенных и морально устаревших городских БОСВ, что позволит в дальнейшем включить в план капитального строительства, финансировать, достичь установленные нормативы загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, сбрасываемых в р. Белую и предотвратить сверхнормативные платежи и штрафные санкции за загрязнение окружающей среды.
Напорные коллектора главной канализационной насосной станции системы водоотведения по ул. Гагарина N 92 в г. Бирске 1980 года ввода в эксплуатацию протяженностью 1,4 км и районной канализационной насосной станции по ул. Ленина N 7 в г. Бирске 1990 года ввода в эксплуатацию протяженностью 3,0 км имеют износ более 70%, постоянно происходят утечки.
В целях предотвращения загрязнения окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, защиты здоровья населения необходимы средства бюджета РБ и БМО для составления проектно-сметных документаций и реконструкции напорных коллекторов.
7. Самотечный коллектор канализации по ул. Мира на участке от ул. Кирова до ул. Гагарина протяженностью 0,4 км 1976 года ввода в эксплуатацию из керамических и асбестоцементных труб с большой глубиной укладки имеет контруклон, износ более 70% и перегружен по мощности. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, защиты здоровья населения необходимы средства бюджета РБ и БМО для составления проектно-сметных документаций и реконструкцию данного коллектора.
8. В жилом микрорайоне N 180 в г. Бирске застроенном в 1967-1980 годах с инженерными коммуникациями имеют износ квартальных канализационных сетей более 70%. Происходит местами обрушение стенок сетей канализации. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, защиты здоровья населения необходимы средства бюджета РБ и БМО для составления проектно-сметной документации и реконструкции квартальных сетей канализации.
Таблица N 24
Мероприятия по перспективному строительству, ремонту и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения
N |
Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием их местоположения |
Мощность, объем работ |
Сроки начала и окончания осуществления, годы |
Стоимость мероприятий, млн. руб. (в текущих ценах) |
Источник финансирования |
|||||
В том числе |
Виды затрат |
|||||||||
Всего |
Выполнение по состоянию на 01.01.2014 г. |
Затраты на 2014-2016 гг. |
Капиталовложения |
НИОКР, ПСД |
Прочие текущие расходы |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Бурение скважин на Костаревском водозаборе в г. Бирск Республики Башкортостан |
5,4 тыс. м3/сут. |
2005-2016 |
12,479 |
8,479 |
4,0 |
4,0 |
|
|
Внебюджетные средства Республики Башкортостан |
2 |
Внеплощадочное водоснабжение г. Бирск Республики Башкортостан. Внеплощадочный водовод от очистных сооружений до напорных резервуаров. 1-ая очередь |
3,152 км |
2012-2016 |
7,541 |
7,397 |
0,144 |
0,144 |
|
|
Средства бюджета местного образования |
2-ая очередь |
8,836 км |
2012-2016 |
18,137 |
9,770 |
8,367 |
8,367 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан и местного образования |
|
3 |
Реконструкция насосных станций 1-ого и 2-ого подъемов, АСУТП Костаревского водозабора г. Бирска РБ |
2 подъема насосных станций |
2015 |
14,628 |
|
14,628 |
14,628 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
4 |
Корректировка схемы водоснабжения г. Бирска РБ и проектирование водоводов от насосной станции 1-го подъема до насосной станции 2-го подъема Костаревского водозабора |
4,5 км в 2 нитки |
2014-2016 |
46,5 |
|
46,5 |
45,0 |
1,5 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
5 |
Ограждение зоны сани тарной охраны первого пояса подземных скважин Костаревского водозабора г. Бирска РБ |
1 объект |
2014-2016 |
14,184 |
|
14,184 |
14,184 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
6 |
Резервуар чистой воды емкостью 3000 м3 на площадке напорного резервуара |
1 резервуар |
2014-2016 |
16,5 |
|
16,5 |
15,0 |
1,5 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
7 |
Канализация микрорайона "Дубки-2" в г. Бирск Республики Башкортостан |
1,125 км |
2014 |
5,194 |
|
5,194 |
5,194 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
8 |
Капитальный ремонт (замена ветхих сетей) уличных водопроводов в г. Бирск Республики Башкортостан |
19,803 км |
2014-2016 |
81,9 |
|
81,9 |
|
|
81,9 |
Средства бюджета Республики Башкортостан, местного образования |
9 |
Реконструкция биологических очистных сооружений водоотведения с устройством блока доочистки |
10,0 тыс. м3/сутки |
2014-2016 |
250,0 |
|
250,0 |
237,5 |
12,5 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
10 |
Реконструкция напорных коллекторов РКНС по ул. Ленина N 7, ГКНС по ул. Гагарина N 92 и КНС с напорно-самотечными сетями по ул. 8-е Марта |
6,466 км |
2014-2016 |
60,1 |
|
60,1 |
57,0 |
3,1 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан и местного образования |
11 |
Реконструкция самотечных канализационных коллекторов и сетей по ул. Мира от ул. Кирова до ул. Гагарина и от N 3 до РКНС по ул. Ленина N 7, ул. 8-е Марта от N 22 до N 42, микрорайона N 180, от БОСВ до р. Белой |
5,0 км |
2014-2016 |
53,3 |
|
53,3 |
50,5 |
2,8 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан и местного образования |
12 |
Сливная станция для приема жидких отбросов в г. Бирске РБ |
1 объект |
2014-2016 |
15,8 |
|
15,8 |
15,0 |
0,8 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан и местного образования |
14 |
Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Солнечный" г. Бирск Республики Башкортостан |
15,77 км |
2014-2016 |
15,0 |
|
15,0 |
13,0 |
2,0 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан и местного образования |
15 |
Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Плодосовхоз" г. Бирск Республики Башкортостан |
2,3 км |
2014-2016 |
2,3 |
|
2,3 |
1,9 |
0,4 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан и местного образования |
16 |
Строительство водоснабжения микрорайона индивидульной# застройки "Никольский в г. Бирске РБ" |
15,0 км |
2014-2016 |
42,2 |
|
42,2 |
42,2 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
|
Итого |
|
|
685,475 |
25,644 |
659,831 |
551,664 |
25,45 |
81,9 |
|
4.3. Перспективная схема утилизация (захоронение) и вывоз твердых бытовых отходов муниципального образования
В таблице N представлен сводный расчет потребности в контейнерах для организации сбора ТБО. Периодичность вывоза ТБО должна исключать возможность загнивания и разложения ТБО. Срок хранения ТБО определяется в соответствии с "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Расчетное количество определялось суточным накоплением ТБО и емкостью контейнера.
Таблица N 25
Потребность в контейнерах по состоянию на 2012 год
N п/п |
Наименование поселений |
Объем ТБО в год, м3 |
Суточная норма формирования ТБО, м3 |
Объем контейнера, м3 |
Расчетное количество контейнеров при ежедневном вывозе ТБО, шт. |
Принятое количество контейнеров при ежедневном вывозе ТБО, шт. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
1 |
г/п г. Бирск (сектор частных домовладений) |
43949,15 |
120,41 |
0,55 |
218,92 |
219,0 |
|
Итого г/п г. Бирск (сектор частных домовладений) |
43949,15 |
120,41 |
0,55 |
218,92 |
219,0 |
2 |
МО Бахтыбаевское с/п, в т. ч.: |
4978,98 |
13,64 |
|
24,80 |
29,0 |
|
с. Баженово |
1240 |
3,40 |
0,55 |
6,18 |
7,0 |
|
д. Вязовский |
273 |
0,75 |
0,55 |
1,36 |
2,0 |
|
д. Самосадка |
52 |
0,14 |
0,55 |
0,26 |
1,0 |
|
д. Улеево |
205 |
0,56 |
0,55 |
1,02 |
2,0 |
|
с. Бахтыбаево |
1954 |
5,35 |
0,55 |
9,73 |
10,0 |
|
с. Новокульчубаево |
1256 |
3,44 |
0,55 |
6,25 |
7,0 |
3 |
МО Бурновское с/п, в т. ч. |
3856,62 |
10,57 |
|
19,21 |
23,0 |
|
д. Зеленый |
669 |
1,83 |
0,55 |
3,33 |
4,0 |
|
с. Николаевка |
1162 |
3,18 |
0,55 |
5,79 |
6,0 |
|
д. Новобурново |
215 |
0,59 |
0,55 |
1,07 |
2,0 |
|
с. Старобурново |
1773 |
4,86 |
0,55 |
8,83 |
9,0 |
|
х. Чичтые# пруды |
10 |
0,03 |
0,55 |
0,05 |
1,0 |
|
х. Янгитау |
28 |
0,08 |
0,55 |
0,14 |
1,0 |
4 |
МО Березовское с/п |
2252,68 |
6,17 |
|
11,22 |
13,0 |
|
д. Айбашево |
50 |
0,14 |
0,55 |
0,25 |
1,0 |
|
с. Березовка |
1093 |
2,99 |
0,55 |
5,44 |
6,0 |
|
с. Печенкино |
913 |
2,50 |
0,55 |
4,55 |
5,0 |
|
д. Староежово |
197 |
0,54 |
0,55 |
0,98 |
1,0 |
5 |
МО Верхнелачентауское с/п, в т. ч. |
1675,58 |
4,59 |
|
8,35 |
10,0 |
|
с. Верхнелачентау |
549 |
1,50 |
0,55 |
2,74 |
3,0 |
|
д. Нижнелачентау |
205 |
0,56 |
0,55 |
1,02 |
2,0 |
|
д. Новобаишево |
173 |
0,47 |
0,55 |
0,86 |
1,0 |
|
д. Вовоянтузово# |
748 |
2,05 |
0,55 |
3,73 |
4,0 |
6 |
МО Калиниковское с/п, в т. ч. |
3225,79 |
8,84 |
|
16,07 |
18,0 |
|
д. Зуево |
155 |
0,43 |
0,55 |
0,77 |
1,0 |
|
с. Калинники |
2181 |
5,98 |
0,55 |
10,86 |
11,0 |
|
с. Криуши |
117 |
0,32 |
0,55 |
0,58 |
1,0 |
|
с. Сорвиха |
225 |
0,62 |
0,55 |
1,12 |
2,0 |
|
с. Старицино |
547 |
1,50 |
0,55 |
2,73 |
3,0 |
7 |
МО Кусекеевское с/п, в т. ч. |
3088,48 |
8,46 |
|
15,38 |
22,0 |
|
с. Акудибашево |
635 |
1,74 |
0,55 |
3,16 |
4,0 |
|
х. Александровка |
2 |
0,01 |
0,55 |
0,01 |
1,0 |
|
д. Андреевка |
2 |
0,01 |
0,55 |
0,01 |
1,0 |
|
д. Вознесенка |
8 |
0,02 |
0,55 |
0,04 |
1,0 |
|
д. Кандаковка |
728 |
2,00 |
0,55 |
3,63 |
4,0 |
|
с. Кусекеево |
1035 |
2,84 |
0,55 |
5,15 |
6,0 |
|
д. Новодесяткино |
96 |
0,26 |
0,55 |
0,48 |
1,0 |
|
с. Пеньково |
366 |
1,00 |
0,55 |
1,82 |
2,0 |
|
д. Поповка |
58 |
0,16 |
0,55 |
0,29 |
1,0 |
|
д. Шамсутдин |
159 |
0,44 |
0,55 |
0,79 |
1,0 |
8 |
МО Маядыковское с/п в т. ч. |
2035,77 |
5,58 |
|
10,14 |
13,0 |
|
д. Аккаиново |
100 |
0,27 |
0,55 |
0,50 |
1,0 |
|
с. Маядыково |
535 |
1,47 |
0,55 |
2,67 |
3,0 |
|
д. Ужара |
133 |
0,37 |
0,55 |
0,66 |
1,0 |
|
д. Урняк |
34 |
0,09 |
0,55 |
0,17 |
1,0 |
|
с. Шелканово |
1234 |
3,38 |
0,55 |
6,15 |
7,0 |
9 |
МО Осиновское с/п, в т. ч. |
2698,44 |
7,39 |
|
13,44 |
15,0 |
|
с. Емашево |
476 |
1,30 |
0,55 |
2,37 |
3,0 |
|
д. Лежебоково |
54 |
0,15 |
0,55 |
0,27 |
1,0 |
|
с. Осиновка |
2169 |
5,94 |
0,55 |
10,80 |
11,0 |
10 |
МО Силантьевское с/п, в т. ч. |
2091,49 |
5,73 |
|
10,42 |
13,0 |
|
с. Камышинка |
251 |
0,69 |
0,55 |
1,25 |
2,0 |
|
с. Костарево |
428 |
1,17 |
0,55 |
2,13 |
3,0 |
|
д. Мордвиновка |
66 |
0,18 |
0,55 |
0,33 |
1,0 |
|
с. Силантьево |
1347 |
3,69 |
0,55 |
6,71 |
7,0 |
11 |
МО Сусловское с/п, в т. ч. |
3004,90 |
8,23 |
|
14,97 |
19,0 |
|
х. Демидовский |
14 |
0,04 |
0,55 |
0,07 |
1,0 |
|
с. Десяткино |
72 |
0,20 |
0,55 |
0,36 |
1,0 |
|
с. Малосухоязово |
1264 |
3,46 |
0,55 |
6,29 |
7,0 |
|
с. Суслово |
1232 |
3,37 |
0,55 |
6,14 |
7,0 |
|
с. Шестыково |
424 |
1,16 |
0,55 |
2,11 |
3,0 |
12 |
МО Старобазановское с/п, в т. ч. |
2786,00 |
7,63 |
|
13,88 |
16,0 |
|
с. Акудибашево |
905 |
2,48 |
0,55 |
4,51 |
5,0 |
|
с. Кояново |
271 |
0,74 |
0,55 |
1,35 |
2,0 |
|
д. Среднебазаново |
171 |
0,47 |
0,55 |
0,85 |
1,0 |
|
с. Старобазаново |
979 |
2,68 |
0,55 |
4,88 |
5,0 |
|
д. Усаково |
460 |
1,26 |
0,55 |
2,29 |
3,0 |
13 |
МО Угузевское с/п, в т. ч. |
1170,12 |
3,21 |
|
5,83 |
7,0 |
|
д. Романовка |
159 |
0,44 |
0,55 |
0,79 |
1,0 |
|
с. Угузево |
951 |
2,61 |
0,55 |
4,74 |
5,0 |
|
д. Чишма |
60 |
0,16 |
0,55 |
0,30 |
1,0 |
14 |
МО Старопетровское с/п в т. ч. |
3223,80 |
8,83 |
|
16,06 |
22,0 |
|
с. Бекмурзино |
997 |
2,73 |
0,55 |
4,97 |
5,0 |
|
х. Луч |
16 |
0,04 |
0,55 |
0,08 |
1,0 |
|
д. Мансурово |
14 |
0,04 |
0,55 |
0,07 |
1,0 |
|
д. Новобиктимирово |
98 |
0,27 |
0,55 |
0,49 |
1,0 |
|
с. Новоптророво# |
44 |
0,12 |
0,55 |
0,22 |
1,0 |
|
с. Питяково |
1383 |
3,79 |
0,55 |
6,89 |
7,0 |
|
с. Симкино |
60 |
0,16 |
0,55 |
0,30 |
1,0 |
|
д. Сосоновый# Бор |
125 |
0,34 |
0,55 |
0,62 |
1,0 |
|
д. Старобиктимирово |
10 |
0,03 |
0,55 |
0,05 |
1,0 |
|
с. Старопетрово |
478 |
1,31 |
0,55 |
2,38 |
3,0 |
15 |
МО Чишминское с/п, в т. ч. |
2479,54 |
6,79 |
|
12,35 |
15,0 |
|
д. Айгильдино |
219 |
0,60 |
0,55 |
1,09 |
2,0 |
|
с. Кузово |
897 |
2,46 |
0,55 |
4,47 |
5,0 |
|
п. Пионер |
100 |
0,27 |
0,55 |
0,50 |
1,0 |
|
с. Чишма |
1264 |
3,46 |
0,55 |
6,29 |
7,0 |
|
Итого по с/п |
38568,2 |
105,7 |
|
192,1 |
235,0 |
|
Всего по г/п (сектор частных домовладений) и с/п |
82517,34 |
226 |
1 |
411,05 |
454,0 |
Учитывая статистические данные и специальные исследования в области горбологии (наука об утилизации), а также условия о развитии торговли, улучшении упаковки товаров бытового назначения, росте применения в быту и промышленности новых товаров и оборудования, более быстрых темпов по сравнению с предыдущими десятилетиями, обновлении товаров ежедневного обихода, ежедневный прирост ТБО составляет 3%.
Поэтому при расчете ТБО на 2011 год, учитывая, что в течение 5 лет нормы формирования ТБО не обновлялись, все нормы по формированию ТБО были скорректированы в сторону увеличения на коэффициент - 1,03.
Системный учет утилизации ТБО в городском поселении г. Бирск осуществляется ООО "Бирсккоммундорстрой" при поступлении твердых бытовых отходов на полигон ТБО. Учетчиками заполняется журнал учета поступления твердых бытовых отходов указанием даты, время въезда и выезда, количества ТБО, марка автомашины, государственного номера, номера путевого листа, Ф.И.О. водителя.
Таким видом учета охвачено 90331,21 м3 ТБО (в уплотненном состоянии), что составляет 100% к общему объему из числа учитываемых твердых бытовых отходов. Данные показатели говорят, о том, что только специализированные организации по сбору и утилизации ТБО могут организовать учет, следовательно, и управлять отходами.
Доставка отходов к месту утилизации (захоронения) осуществляется специализированной организацией на специально оборудованной технике - мусоровозах.
Бирский район - один из красивейших уголков не только Республики Башкортостан, но и России. Чтобы сохранить его красоту и неповторимость, необходимо не допускать образование несанкционированных свалок.
Свалки представляют собой эпидемиологическую опасность и распространяют вокруг загрязнение биологической среды, делают жизнь человека дискомфортной и не безопасной для его здоровья. Свалки бытовых отходов служат источником пищи животным и насекомым - переносчикам инфекции.
При рассмотрении нескольких вариантов утилизации отходов, выбор был сделан в пользу утилизации отходов на полигоне, так как в районе уже имеется полигон ТБО, отвечающий современным требованиям и его загрузка составляет 23%. Срок эксплуатации заканчивается 2025 году, срок эксплуатации первой очереди полигона - в 2012. Возникает необходимость возведения второй очереди полигона. Сметная стоимость работ составляет 7530,42 тыс. руб. (в ценах 2001 года). Также необходимо спланировать строительство нового полигона и определить место его расположения.
Исходя из реальных условий сформировавшейся системы сбора и утилизации (захоронения) ТБО, реальных технических возможностей и технологий, в целях улучшения экологической обстановки в районе программа предусматривает следующие мероприятия.
Организовать дополнительные контейнерные стоянки для сбора и вывоза ТБО в секторе частных домовладений г. Бирска.
Организовать стоянки для сбора и вывоза ТБО в сельских населенных пунктах района.
Разработать маршруты и график обслуживания контейнерных стоянок сельских поселений.
Организовать сбор и вывоз ТБО из сельских поселений района.
Утилизацию (захоронение) проводить на имеющемся полигоне ТБО в г. Бирск.
Построить вторую очередь полигона ТБО в г. Бирск.
Мотивировать поведение населения, учреждений и организаций на утилизацию ТБО через специализированные предприятия.
Ликвидировать несанкционированные свалки в населенных пунктах района.
Исключить факты сжигания ТБО.
Определить объемы инвестиций в решении проблемы ТБО в Бирском районе.
4.3.1. Мероприятия по развитию системы сбора ТБО
На территории г. Бирска, в специально отведенных местах, оборудованы контейнерные стоянки для сбора ТБО. Контейнерные стоянки для сбора ТБО расположенные в секторе многоквартирных домов, секторе частных домовладений, а также в бюджетных и прочих предприятиях укомплектованы контейнерами емкостью 0,55 м3, в количестве соответствующем плотности населения и интенсивности их заполнения. Вывоз ТБО производится по графику и заявкам предприятий и учреждений.
Для работы в секторе частных домовладений на территории города установлено 148 контейнеров. Данного количества недостаточно для охвата всех жителей сектора частных домовладений. Произведем расчет необходимого количества контейнеров для распределения в секторе частных домовладений г/п г. Бирск и сельских поселений района.
В таблице N# приведены расчеты количества контейнеров для населенных пунктов Бирского района на период 2014-2020 гг.
N п./п. |
Наименование поселений |
|
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
2 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
г/п. г. Бирск (сектор частных домовладений) |
251 |
259 |
267 |
275 |
283 |
291 |
300 |
|
Итого по г/п. г. Бирск (сектор частных домовладений) |
251 |
259 |
267 |
275 |
283 |
291 |
300 |
2 |
МО Баженовское с/п., в т. ч.: |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
|
с. Баженово |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
д. Вязовский |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
д. Самосадка |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
д. Улеево |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
с. Бахтыбаево |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
|
с. Новокульчубаево |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
3 |
МО Бурновское с/п, в т. ч. |
25 |
26 |
27 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
д. Зеленый |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
с. Николаевка |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
|
д. Новобурново |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
с. Старобурново |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
12 |
|
х. Чичтые# пруды |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
х. Янгитау |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
МО Березовское с/п |
14 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
17 |
|
д. Айбашево |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Березовка |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
|
с. Печенкино |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
|
д. Староежово |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
МО Верхнелачентауское с/п, в т. ч. |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
|
с. Верхнелачентау |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
д. Нижнелачентау |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
д. Новобаишево |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
д. Вовоянтузово# |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
МО Калиниковское с/п, в т. ч. |
20 |
20 |
21 |
21 |
22 |
23 |
23 |
|
д. Зуево |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Калинники |
12 |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
14 |
|
с. Криуши |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Сорвиха |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
с. Старицино |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
7 |
МО Кусекеевское с/п, в т. ч. |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
с. Акудибашево |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
х. Александровка |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
д. Андреевка |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
д. Вознесенка |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
д. Кандаковка |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
с. Кусекеево |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
|
д. Новодесяткино |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Пеньково |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
д. Поповка |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
д. Шамсутдин |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
МО Маядыковское с/п, в т. ч. |
14 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
17 |
|
д. Аккаиново |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Маядыково |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
д. Ужара |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
д. Урняк |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Шелканово |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
МО Осиновское с/п, в т. ч. |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
19 |
20 |
|
с. Емашево |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
д. Лежебоково |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Осиновка |
12 |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
14 |
10 |
МО Силантьевское с/п, в т. ч. |
14 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
17 |
|
с. Камышинка |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
с. Костарево |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
д. Мордвиновка |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Силантьево |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
11 |
МО Сусловское с/п, в т. ч. |
21 |
21 |
22 |
23 |
23 |
24 |
25 |
|
х. Демидовский |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Десяткино |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Малосухоязово |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
с. Суслово |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
с. Шестыково |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
12 |
МО Старобазановское с/п, в т. ч. |
17 |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
21 |
|
с. Акудибашево |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
|
с. Кояново |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
д. Среднебазаново |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Старобазаново |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
|
д. Усаково |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
13 |
МО Угузевское с/п, в т. ч. |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
д. Романовка |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Угузево |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
|
д. Чишма |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
14 |
МО Старопетровское с/п, в т. ч. |
24 |
25 |
26 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
с. Бекмурзино |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
|
х. Луч |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
д. Мансурово |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
д. Новобиктимирово |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Новоптророво# |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Питяково |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
с. Симкино |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
д. Сосоновый# Бор |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
д. Старобиктимирово |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Старопетрово |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
15 |
МО Чишминское с/п, в т. ч. |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
19 |
20 |
|
д. Айгильдино |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
с. Кузово |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
|
п. Пионер |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
с. Чишма |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
Итого по с/п |
257 |
264 |
272 |
281 |
289 |
298 |
307 |
|
Всего по г/п (сектор частных домовладений) и с/п |
508 |
523 |
539 |
555 |
572 |
589 |
607 |
Расчет необходимого количества контейнеров выполнен на весь объем образования ТБО в населенных пунктах Бирского района.
В таблице N# приведены расчеты первоначальной стоимости контейнеров для населенных пунктов Бирского района, необходимых на период 2014-2020 гг.
N п/п |
Наименование поселений |
|
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
2 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
4 |
1 |
г/п г. Бирск (сектор частных домовладений) |
880 |
906 |
933 |
961 |
990 |
1020 |
1050 |
|
Итого по г/п г. Бирск (сектор частных домовладений) |
880 |
906 |
933 |
961 |
990 |
1020 |
1050 |
2 |
МО Баженовское с/п, в т. ч.: |
111 |
114 |
118 |
121 |
125 |
129 |
132 |
|
с. Баженово |
27 |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
д. Вязовский |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
д. Самосадка |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
д. Улеево |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
с. Бахтыбаево |
38 |
39 |
41 |
42 |
43 |
44 |
46 |
|
с. Новокульчубаево |
27 |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
3 |
МО Бурновское с/п, в т. ч. |
88 |
91 |
93 |
96 |
99 |
102 |
105 |
|
д. Зеленый |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
|
с. Николаевка |
23 |
24 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 |
|
д. Новобурново |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
с. Старобурново |
34 |
35 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
|
х. Чичтые# пруды |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
х. Янгитау |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
МО Березовское с/п |
50 |
51 |
53 |
54 |
56 |
58 |
59 |
|
д. Айбашево |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Березовка |
23 |
24 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 |
|
с. Печенкино |
19 |
20 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
|
д. Староежово |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
МО Верхнелачентауское с/п, в т. ч. |
38 |
39 |
41 |
42 |
43 |
44 |
46 |
|
с. Верхнелачентау |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
|
д. Нижнелачентау |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
д. Новобаишево |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
д. Вовоянтузово# |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
6 |
МО Калиниковское с/п, в т. ч. |
69 |
71 |
73 |
75 |
77 |
80 |
82 |
|
д. Зуево |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Калинники |
42 |
43 |
45 |
46 |
47 |
49 |
50 |
|
с. Криуши |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Сорвиха |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
с. Старицино |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
7 |
МО Кусекеевское с/п, в т. ч. |
84 |
87 |
89 |
92 |
95 |
98 |
100 |
|
с. Акудибашево |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
|
х. Александровка |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
д. Андреевка |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
д. Вознесенка |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
д. Кандаковка |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
|
с. Кусекеево |
23 |
24 |
24 |
25 |
26 |
27 |
27 |
|
д. Новодесяткино |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Пеньково |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
д. Поповка |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
д. Шамсутдин |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
8 |
МО Маядыковское с/п, в т. ч. |
50 |
51 |
53 |
54 |
56 |
58 |
59 |
|
д. Аккаиново |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Маядыково |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
|
д. Ужара |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
д. Урняк |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Шелканово |
27 |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
9 |
МО Осиновское с/п, в т. ч. |
57 |
59 |
61 |
63 |
65 |
67 |
69 |
|
с. Емашево |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
|
д. Лежебоково |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Осиновка |
42 |
43 |
45 |
46 |
47 |
49 |
50 |
10 |
МО Силантьевское с/п, в т. ч. |
50 |
51 |
53 |
54 |
56 |
58 |
59 |
|
с. Камышинка |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
с. Костарево |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
|
д. Мордвиновка |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Силантьево |
27 |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
11 |
МО Сусловское с/п, в т. ч. |
73 |
75 |
77 |
79 |
82 |
84 |
87 |
|
х. Демидовский |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Десяткино |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Малосухоязово |
27 |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
с. Суслово |
27 |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
с. Шестыково |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
12 |
МО Старобазановское с/п, в т. ч. |
61 |
63 |
65 |
67 |
69 |
71 |
73 |
|
с. Акудибашево |
19 |
20 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
|
с. Кояново |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
д. Среднебазаново |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Старобазаново |
19 |
20 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
|
д. Усаково |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
13 |
МО Угузевское с/п, в т. ч. |
27 |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
д. Романовка |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Угузево |
19 |
20 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
|
д. Чишма |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
14 |
МО Старопетровское с/п, в т. ч. |
84 |
87 |
89 |
92 |
95 |
98 |
100 |
|
с. Бекмурзино |
19 |
20 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
|
х. Луч |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
д. Мансурово |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
д. Новобиктимирово |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Новоптророво# |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Питяково |
27 |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
с. Симкино |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
д. Сосоновый# Бор |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
д. Старобиктимирово |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Старопетрово |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
15 |
МО Чишминское с/п, в т. ч. |
57 |
59 |
61 |
63 |
65 |
67 |
69 |
|
д. Айгильдино |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
|
с. Кузово |
19 |
20 |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
|
п. Пионер |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|
с. Чишма |
27 |
28 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
Итого по с/п |
1778 |
1832 |
1887 |
1943 |
2002 |
2062 |
2124 |
|
Всего по г/п (сектор частных домовладений) и с/п с учетом коэффициента К = 1,05 |
1867 |
1923 |
1981 |
2040 |
2102 |
2165 |
2230 |
Мероприятия по развитию системы вывоза ТБО
Для организации вывоза твердых бытовых отходов с территории Бирского района целесообразно всю площадь района разбить на несколько зон обслуживания, в соответствии с маршрутами движения мусоровозов:
Зона сектора частных домовладений г/п г. Бирск
Забельская зона обслуживания (МО Березовское с/п, МО Кусекеевское с/п, МО Маядыковское с/п, МО Старобазановское с/п, МО Чишминское с/п)
Бахтыбаевская зона обслуживания (МО Бахтыбаевское с/п, Верхнелачентауское с/п)
Осиновская зона обслуживания (МО Осиновское с/п, Сусловское с/п)
Силантьевская зона обслуживания ((МО Силантьевское с/п, МО Старопетровское с/п)
Калинниковская зона обслуживания ((МО Калинниковское с/п, МО Угузевское с/п)
Бурновская зона обслуживания (МО Бурновское с/п)
Для вывоза твердых бытовых отходов необходимо приобрести специальную технику - мусоровозы.
Рассчитаем данные по количеству мусоровозов без учета протяженности маршрута сбора ТБО.
Расчетное количество мусоровозов, необходимое для вывоза суточной нормы ТБО представлен в таблице N с распределением по зонам обслуживания.
Таблица N#
Расчет количества мусоровозов для вывоза мусора по зонам обслуживания
N п/п |
Наименование МО поселений |
Принятое количество контейнеров при ежедневном вывозе ТБО, шт. |
Суточный объем ТБО, м3 |
Технические харктеристики# мусоровоза |
Количество мусоровозов |
|||
Марка |
Базовое шасси |
Объем бункера, м3 |
Коэффициент уплотнения |
|||||
1 |
2 |
|
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
1 |
Зона обслуживания сектора частых домовладений г/п г. Бирск |
267 |
126,32 |
КО-440-5 |
КАМАЗ-53216 |
22 |
2 |
3 |
|
Итого по г/п г. Бирск |
267 |
126,32 |
|
|
|
|
3 |
2 |
Баженовская зона обслуживания |
45 |
18,23 |
КО-440-4 |
ЗиЛ-433363 |
11,5 |
1,5 |
1 |
3 |
Бурновская зона обслуживания |
27 |
10,57 |
КО-440-3 |
ГАЗ-3307 |
7,5 |
2 |
1 |
4 |
Забельская зона обслуживания |
92 |
34,64 |
КО-440-5 |
КАМАЗ-53216 |
22 |
2 |
1 |
5 |
Калинниковская зона обслуживания |
29 |
12,04 |
КО-440-3 |
ГАЗ-3307 |
7,5 |
2 |
1 |
6 |
Осиновская зона обслуживания |
39 |
15,63 |
КО-440-4 |
ЗиЛ-433363 |
11,5 |
1,5 |
1 |
7 |
Силантьевская зона обслуживания |
41 |
14,56 |
КО-440-4 |
ЗиЛ-433363 |
11,5 |
1,5 |
1 |
|
Итого по с/п Бирского района |
272 |
105,67 |
|
|
|
|
6 |
|
Всего |
539 |
231,99 |
|
|
|
|
9 |
Для расчета инвестиций необходимо определить количество мощностей на начало планируемого года вложений инвестиций и на последующий период с 2014 по 2020 годы. Необходимое количество мусоровозов по годам будет возрастать пропорционально количеству формируемых ТБО.
В таблице N# произведен расчет инвестиций на выполнение мероприятий по развитию системы сбора, вывоза и утилизации ТБО в Бирском районе с 2014 по 2020 год. При расчетах использован коэффициент ежегодной инфляции 1,08.
N п/п |
Наименование оборудования |
Цена оборудования, тыс. руб. в ценах 2011 г. |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
Количество единиц |
Сумма, тыс. руб. |
Количество единиц |
Сумма, тыс. руб. |
Количество единиц |
Сумма, тыс. руб. |
Количество единиц |
Сумма, тыс. руб. |
Количество единиц |
Сумма, тыс. руб. |
Количество единиц |
Сумма, тыс. руб. |
Количество единиц |
Сумма, тыс. руб. |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
11 |
12 |
11 |
12 |
1 |
Мусоровоз КО-440-5 КамАЗ-53216 |
2 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Контейнер |
3,50 |
7 |
4,50 |
8 |
8,00 |
8 |
28,0 |
8 |
8,0 |
8 |
28,0 |
9 |
1,5 |
9 |
31,5 |
|
Итого по г/п г. Бирск |
|
7 |
24,5 |
8 |
28 |
8 |
28 |
8 |
28 |
8 |
28 |
9 |
31,5 |
9 |
31,5 |
1 |
Мусоровоз КО-440-5 КамАЗ-53216 |
2 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мусоровоз КО-440-4 ЗиЛ-433363 |
1 100 |
1 |
1 385,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Мусоровоз КО-440-3 ГАЗ-3307 |
950,00 |
|
|
1 |
1 292,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Контейнер |
3,50 |
7 |
24,50 |
8 |
8,00 |
8 |
8,0 |
8 |
8,0 |
8 |
28,0 |
9 |
31,5 |
9 |
31,5 |
|
Итого по с/п |
|
22 |
1459,2 |
25 |
1376,5 |
24 |
84 |
24 |
84 |
24 |
84 |
27 |
94,5 |
27 |
94,5 |
|
Всего |
|
|
1483,7 |
|
1404,5 |
|
112 |
|
112 |
|
112 |
|
126 |
|
126 |
Для комплексного управления процессом сбора, вывоза и утилизации ТБО по Бирскому району целесообразно пользоваться услугами организации, которая имеет в своей структуре подразделения по сбору ТБО, подразделения по обслуживанию и эксплуатации техники, диспетчерская с современными системами связи и технические и экономические службы. В настоящее время по данным 2010 года объем ТБО по району составляет 53,01 м3, утилизируется в соответствии с технологиями полигона г. Бирск 100% принятого ТБО. Твердые бытовые отходы, образующиеся в сельских поселениях, на полигон не поступают.
Несанкционированные свалки предоставляют реальную угрозу экологии района. Это, прежде всего угроза возникновения пожаров на этих свалках, так как все свалки, как правило, устраиваются в непосредственной близости от лесных массивов. Часть мусора, бумага, пластмассовые бутылки, легкий текстиль, оберточный и упаковочный материал разносится ветром на расстояние от 1-1 км свалок. Продукты разложения ТБО попадают в землю, затем во время таяния снега и дождей попадают в реки. В случае возгорания свалок продукты горения от пластика выделяют диоксид, который попадает в атмосферу, а затем ветром также разносится над населенными пунктами.
Программа позволяет в период 2011-2020 гг. обеспечить 100% сбор ТБО и их утилизацию на имеющемся полигоне ТБО. Данная программа предусматриваем, прежде всего, экологический и социальный эффект, ориентируясь на то, что в г. Бирске планируется к вводу в эксплуатацию вторая очередь полигона ТБО. В 2025 году полигон будет полностью заполнен. Возникает необходимость планирования нового полигона.
4.4. Перспективная схема теплоснабжения описана в Разделе 5.
5. Инвестиционная программа ООО "Бирские тепловые сети" по реализации проекта "Реконструкция объектов теплоснабжения города Бирска"
5.1. Общие сведения о предприятии
ООО "Бирские тепловые сети" внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 28.12.2007 г. за основным государственным номером 1070257000550 в МИФНС N 35 России по РБ.
Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава в новой редакции, утвержденного решением общего собрания учредителей ООО "Бирские тепловые сети", протокол N 7 от 05 марта 2012 года.
Предприятие осуществляет деятельность в сфере оказания коммунальных услуг и осуществляет производство и реализацию тепловой энергии.
Имущество, задействованное в процессе оказания коммунальных услуг потребителям, находится в собственности городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ, а предприятие обладает правом владения и использования им на основании концессионного соглашения.
ООО "Бирские тепловые сети" осуществляет регулируемые виды деятельности, а именно - производство и передачу тепловой энергии. Тепловая энергия производится собственными 12 котельными с установленной мощностью 173,6 Гкал/час. Подключенная нагрузка 70,531 Гкал/час., что составляет 40,63% от установленной. Протяженность тепловых сетей 42,2 км. Все котельные газифицированы.
5.2. Общие сведения об Инвестиционной программе
При составлении Инвестиционной программы Предприятие руководствовалось следующими нормативно-методическими документами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации муниципального самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 07.05.2009 г.);
- Федеральным законом от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 24.07.2007 г.);
- Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 99;
- Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 100;
- Целевой программой комплексного социально-экономического развития городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ на 2013-2017 гг.;
- Уставом общества с ограниченной ответственностью "Бирские тепловые сети".
Объектом Инвестиционной программы является коммунальный комплекс теплоснабжения ООО "Бирские тепловые сети".
Целью реализации настоящей Инвестиционной программы является:
- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей ООО "Бирские тепловые сети" тепловой энергией;
- повышение эффективности деятельности ООО "Бирские тепловые сети", направленное на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышение уровня рентабельности деятельности в 2013-2017 гг.;
- обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения в процессе выработки тепловой энергии.
Для достижения целей Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы при решении следующих основных задач:
- модернизация на основе современных технологий и материалов объектов системы теплоснабжения в соответствии государственными стандартами качества предоставляемых услуг;
- сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов;
- уменьшение расходов на электроэнергию;
- повышение рентабельности деятельности ООО "Бирские тепловые сети" по теплоснабжению.
Финансирование работ по модернизации объектов системы теплоснабжения в период 2013-2017 гг. планируется обеспечить за счет бюджетных средств путем включения объектов капитального строительства в Республиканскую адресную инвестиционную программу на условиях софинансирования. В утвержденном тарифе на 2013 год на тепловую энергию, производимую предприятием, предусмотрена нулевая рентабельность. Статья расходов "Ремонты" составляет 400 тыс. руб. В 2010-2011 году предприятием реализован инвестиционный проект, срок возврата заемных средств по которому завершается в 2018 году. В связи с этим предприятие не имеет финансовой возможности для реализации мероприятий инвестиционной программы за счет собственных средств.
5.3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности по теплоснабжению инициатора инвестиционного проекта
В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятием производится котельными, расположенными на территории г. Бирск муниципального района Бирский район РБ. Выработанная тепловая энергия расходуется на хозяйственные, коммунальные и производственные нужды населения, бюджетных организаций и предприятий города и района.
В муниципальной системе теплоснабжения городского поселения г. Бирск муниципального района Бирский район предприятием эксплуатируется 12 котельных и одна в п. Зеленый, общее количество котлов в котельных составляет 41 шт., из них:
- водогрейные - 36 шт.;
- паровые - 5 шт.
Суммарная тепловая мощность (производительность) 141,1 Гкал/час, в том числе:
- водогрейные - 118,2 Гкал/час;
- паровые - 22,9 Гкал/час.
Основным видом топлива, используемым для производства тепловой энергии, являются природный газ. В качестве резервного топлива может использоваться дизельное или печное-бытовое топливо.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 42,2 км, в том числе:
- 4,47 км - надземная прокладка;
- 37,73 км - подземная прокладка.
Основные стоимостные характеристики системы теплоснабжения Бирского муниципального района, находящейся на балансе и обслуживаемой ООО "Бирские тепловые сети" представлены в следующей таблице:
Показатель |
Ед. изм. |
Значение на 01.01.11 г. |
Значение на 01.01.12 г. |
Значение на 01.01.13 г. |
Балансовая стоимость ОС |
тыс. руб. |
108794 |
244673 |
244992 |
Амортизация |
тыс. руб. |
46538 |
50404 |
66389 |
Остаточная стоимость ОС |
тыс. руб. |
62256 |
194269 |
178603 |
Начисленная амортизация за период |
тыс. руб. |
4260 |
4546 |
15994 |
Коэффициент изношенности ОС |
% |
42,8 |
21,0 |
27,0 |
Остаточная стоимость основных средств системы теплоснабжения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 178603,0 тыс. руб.
Натуральные показатели деятельности предприятия по теплоснабжению в динамике за 2010-2013 гг. представлены в следующей таблице:
Показатели |
Ед. изм. |
2011 г. Факт |
2012 год |
2013 год План |
Темп роста (%) |
||
План |
Факт |
к факту 2011 года |
к плану 2012 года |
||||
Произведено тепловой энергии всего: |
тыс. Гкал |
153,34 |
145,88 |
134,96 |
145,88 |
95,1 |
100 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии в котельной |
тыс. Гкал |
1,35 |
1,3 |
1,2 |
1,3 |
96,3 |
100 |
В процентах от произведенной тепловой энергии |
% |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
100 |
100 |
Отпуск тепловой энергии в сеть |
тыс. Гкал |
151,99 |
144,58 |
133,76 |
144,58 |
95,1 |
100 |
Потери тепловой энергии в сетях |
тыс. Гкал |
13,3 |
12,58 |
11,62 |
12,58 |
94,6 |
100 |
В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть |
% |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
100 |
100 |
Отпуск тепловой энергии потребителям |
тыс. Гкал |
138,7 |
132,0 |
122,14 |
132,0 |
95,1 |
100 |
Ожидаемый объем произведенной тепловой энергии в 2013 г. уменьшится на 7,46 тыс. Гкал или на 4,9% по отношению к объему произведенной тепловой энергии в 2011 и планируется на уровне 2012 года.
Ожидаемый к концу 2013 г. объем отпуска тепловой энергии потребителям уменьшится на 6,7 тыс. Гкал. или на 4,9% по отношению к объему отпуска тепловой энергии в 2011 г. и планируется на уровне 2012 года.
Структура полезного отпуска тепловой энергии Предприятия на 2011-2013 гг. по группам потребителей приведена в следующей таблице:
Наименование показателей |
2011 г. Факт |
2012 г. Факт |
2013 г. Тариф |
|||
тыс. Гкал |
уд. вес (%) |
тыс. Гкал |
уд. вес (%) |
тыс. Гкал |
уд. вес (%) |
|
Отпущено тепловой энергии потребителям, всего, в том числе: |
138,7 |
100 |
122,14 |
100 |
132,0 |
100 |
Население |
84,7 |
61,1 |
77,8 |
63,7 |
82,58 |
62,6 |
Бюджетные потребители |
37,9 |
27,3 |
29,79 |
24,4 |
31,48 |
23,8 |
Прочие потребители |
16,1 |
11,6 |
14,55 |
11,9 |
17,94 |
13,6 |
Основная доля потребления услуг теплоснабжения Предприятия приходится на группу "Население": 2011 год - 61,1%, 2012 год - 63,7%, 2010 год - 62,6%.
Годовой объем реализации услуг по теплоснабжению всех категорий потребителей в 2012 году составил - 122,14 тыс. Гкал, в 2013 году ожидаемый объем реализации составляет 132,0 тыс. Гкал.
Планируемые на период 2014-2016 гг. натуральные показатели деятельности Предприятия по теплоснабжению представлены в следующей таблице:
Показатели |
Ед. изм. |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Произведено тепловой энергии всего, в том числе: |
тыс. Гкал |
145,88 |
145,88 |
145,88 |
Расход тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии в котельной |
тыс. Гкал |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
В процентах от произведенной тепловой энергии |
% |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
Отпуск тепловой энергии в сеть |
тыс. Гкал |
144,58 |
144,58 |
144,58 |
Потери тепловой энергии в сетях |
тыс. Гкал |
12,58 |
12,58 |
12,58 |
В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть |
% |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
Отпуск тепловой энергии потребителям |
тыс. Гкал |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
Ожидаемый прогноз объема реализации услуг теплоснабжения на 2014-2016 гг. по предварительным расчетам составит 132,0 тыс. Гкал в год.
5.4. Анализ существующих проблем в системе теплоснабжения ООО "Бирские тепловые сети" и тенденций изменения объема услуг теплоснабжения
Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется повышению эффективности работы предприятия. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования.
По фактическому состоянию системы теплоснабжения города Бирска можно сделать вывод, что необходима модернизация установленного оборудования, повышение эффективности его использования, экономичного использования ТЭР.
Особо необходимо отметить:
- необходимость возможности обеспечения потребителей качественными услугами по теплоснабжению на территории муниципального района Бирский район;
- назревшую потребность в экономии электроэнергии в процессе выработки и распределения тепловой энергии;
- недостаточность средств амортизационных отчислений на ремонт котельных и тепловых сетей.
При детальной проработке проблем теплоснабжения городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район качественной тепловой энергией установлено, что существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.
Из 12-ти котельных, находящихся в концессии у ООО "Бирские тепловые сети", основная доля выработки тепловой энергии приходится на две крупные котельные N 1 и 5. По котельной N 5 выполнен большой объем работ по реконструкции оборудования самой котельной и магистральных тепловых сетей. В котельной же N 1 требуется замена основного оборудования.
В котельных N 4, 7 оборудование морально и физически устарело. Вопрос конструктивного и комплексного решения теплоснабжения отапливаемого районов котельных NN 3, 4, 7 назрел. Предлагаемое совмещение нагрузок котельных N 4 и 7 со строительством БК 7МВт с КУ 100 кВт и реконструкцией магистральной теплосети наиболее разумный выход из создавшейся ситуации. Закрытие котельной N 4 позволит повысить эффективность, а установка современных экономичных котлоагрегатов с повышенным к. п. д. и КУ 100 кВт позволит сократить расходы ТЭР. Расчеты экономической эффективности этого мероприятия прилагаются.
Таким образом, закрытие котельной N 4 позволит обеспечить экономию электроэнергии около 100 тыс. кВт. час. в год. За счет экономии затраты на электроэнергию могут быть сокращены на 395,9 тыс. руб. в год. Сэкономленные денежные средства могут быть направлены, в свою очередь, на финансирование мероприятий по дальнейшему развитию системы теплоснабжения.
Котельная N 3
Анализ доходной базы ООО "Бирские тепловые сети" в динамике за 2010-2012 гг. представлен в следующей таблице:
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
Доходы |
Расходы |
Доходы |
Расходы |
Доходы |
Расходы |
|
2010 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2012 г. |
Начислено |
102299,77 |
102191,02 |
123000,00 |
122311,74 |
113332,40 |
113323,40 |
Поступило |
99068,40 |
|
118700,00 |
|
113195,30 |
|
Задолженность |
3231,37 |
|
4300,00 |
|
137,00 |
|
Анализ доходной базы Предприятия по услугам теплоснабжения за 2010-2012 гг. показал, что полученные доходы покрывают произведенные в рамках этой деятельности расходы. Сумма начисленных за 2010-2012 годы доходов по услугам теплоснабжения больше, чем произведенные расходы на 108,75 тыс. руб. (или на 0,11%) в 2010 г., на 688,6 и тыс. руб. (или на 0,56%) в 2011 г. и на 9,0 тыс. руб. (или на 0,01%) в 2012 г. Доля дебиторской задолженности к начисленной выручке за 2010-2012 год изменялась от 3,2% в 2010 г. до 3,5% в 2011 г. и до 0,12% в 2012 г.
Структура себестоимости по услугам теплоснабжения в динамике за 2010-2012 гг., представлена в следующей таблице:
Наименование показателей |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
факт тыс. руб. |
Структура,% |
факт тыс. руб. |
Структура, % |
Тариф тыс. руб. |
Структура, % |
|
Материалы на технологические нужды |
1427,9 |
1,4 |
1440,63 |
1,18 |
1315,36 |
1,16 |
Топливо на технологические нужды |
56236,2 |
55,0 |
68343,27 |
56,0 |
63706,25 |
56,2 |
Электроэнергия |
12751,2 |
12,5 |
13508,6 |
11,0 |
12259,32 |
10,8 |
Оплата труда |
15643,7 |
15,3 |
18021,07 |
14,7 |
16882,91 |
14,9 |
Отчисления на социальные нужды |
4098,6 |
4,0 |
6163,0 |
5,0 |
3665,77 |
3,2 |
Амортизация основных производственных фондов |
3087,3 |
3,0 |
3077,18 |
2,52 |
8723,23 |
7,70 |
Текущий и капитальный ремонт |
3786,78 |
3,7 |
3659,01 |
3,0 |
914,1 |
0,8 |
Арендная плата |
356,6 |
0,35 |
357,8 |
0,3 |
357,05 |
0,3 |
Налоги |
329,4 |
0,35 |
384,9 |
0,3 |
698,01 |
0,6 |
Общехозяйственные расходы |
4473,4 |
4,4 |
7356,25 |
6,0 |
5856,42 |
4,9 |
Полная себестоимость |
102191,02 |
100 |
122311,74 |
100,0 |
113323,4 |
100,0 |
Полезный отпуск тепловой энергии |
132,08 |
|
138,7 |
|
122,14 |
|
Себестоимость 1 Гкал полезно отпущенной тепловой энергии |
773,72 |
|
881,83 |
|
927,82 |
|
Рост себестоимости 1 Гкал. отпущенной тепловой энергии в 2012 г. составит:
- по сравнению с 2010 г. - 119,9%;
- по сравнению с 2011 г. - 105,2 %;
|
|
|
|
|
|
(руб., без НДС) |
|
|
2009 г. |
2010 г. |
Рост в % |
2011 г. |
Рост в % |
2012 г. |
Рост в % |
Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии |
677,83 |
773,72 |
14,1 |
881,83 |
14,0 |
927,8 |
5,2 |
Предприятию на 2013 г. утвержден тариф на услуги теплоснабжения в размере 1042,02 руб. за 1 Гкал тепловой энергии, что составило 53,7% роста тарифа по сравнению с 2009 г.
Утвержденные для Предприятия тарифы на услуги теплоснабжения в динамике за 2010-2012 гг. представлены в следующей таблице:
|
|
|
|
|
|
(руб., без НДС) |
|
|
2010 г. |
2011 г. |
Рост в % |
2012 г. |
Рост в % |
2013 г. |
Рост в % |
Для потребителей услуг теплоснабжения |
774,54 |
886,78 |
14,49 |
927,55 |
4,6 |
1 042,02 |
12,3 |
Как видно из таблицы рост тарифа на услуги теплоснабжения в 2013 г. по сравнению с 2010 г. составил для потребителей услуг теплоснабжения 34,5%.
При этом процент суммы расходов на текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения в общей сумме расходов, включенных в тариф, снизился с 3,3% в 2010 г. до 0,3% в 2013 г.
Показатели |
Единица измерения |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
||
Текущий и капитальный ремонты |
тыс. руб. |
3405,6 |
3786,8 |
3627,0 |
3659,0 |
624,5 |
914,1 |
400,0 |
Итого расходов по себестоимости |
тыс. руб. |
104768,7 |
102191,0 |
114506,9 |
122311,7 |
122440,4 |
113323,4 |
137546,0 |
Доля расходов на текущий и капитальный ремонты в структуре расходов включенных в тариф |
% |
3,3 |
3,7 |
3,2 |
3,0 |
0,5 |
0,8 |
0,3 |
За период с 2010 по 2012 гг. план текущего и капитального ремонта на эксплуатируемых объектах системы теплоснабжения Бирского муниципального района Бирский район Республики Башкортостан выполнен Предприятием на 111,2% в 2010 г., на 100,9% в 2011 г. и на 146,4% в 2012 г., при том что сумма, предусмотренная на ремонты в структуре тарифа в 2012 г. составляет 12% от суммы на ремонт заложенной тарифом 2010 года.
Показатели |
Единица измерения |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Текущий и капитальный ремонты |
|
|
|
|
План |
тыс. руб. |
3405,6 |
3627,0 |
624,5 |
Факт |
тыс. руб. |
3786,8 |
3659,0 |
914,1 |
% выполнение |
% |
111,2 |
100,9 |
146,4 |
Из таблицы видно, что Предприятию в 2012 и 2013 гг. было выделено недостаточно средств на проведение текущего и капитального ремонта, получаемых за счет действующих тарифов на теплоснабжение.
Утвержденные для Предприятия в тарифе на услуги теплоснабжения прибыльные составляющие в динамике за 2011-2013 гг. представлены в следующей таблице:
|
|
|
|
(руб., без НДС) |
|
|
2011 г. |
2012 г. |
Рост в % |
2013 г. |
Рост в % |
Прибыльная составляющая в тарифе на теплоснабжение, в том числе: |
3435,2 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
на капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
|
0,00 |
|
Как видно из таблицы прибыльная составляющая в тарифе на услуги теплоснабжения в с 2012 года отсутствует.
Таким образом, в 2013 году за счет действующего тарифа на теплоснабжение Предприятию не обеспечено финансирование мероприятий по развитию системы теплоснабжения.
Инвестиционная программа ориентирована на модернизацию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения.
Выводы:
Система теплоснабжения Бирского муниципального района в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:
- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов. В результате длительной эксплуатации объектов основных средств и в связи с тем, что не выделялись денежные средства на капитальный ремонт и реконструкцию объектов теплоснабжения, средний износ основных средств к началу 2014 года составит около 34%;
- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;
- снижение, а в 2013 году отсутствие финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счет прибыльной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;
- недостаточность средств на проведение мероприятий по энергосбережению.
Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе теплоснабжения и обеспечению надлежащего качества услуг теплоснабжения.
Принятие инвестиционной программы позволит решить вышеуказанные проблемы.
Для кардинального улучшения эффективности функционирования системы теплоснабжения, улучшения качества поставляемой тепловой энергии, обеспечения энергосбережения Предприятием разработана настоящая инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения на период 2013-2017 гг.
Принятие инвестиционной программы позволит решить вышеуказанные проблемы.
Для кардинального улучшения эффективности функционирования системы теплоснабжения, улучшения качества поставляемой тепловой энергии, обеспечения энергосбережения Предприятием разработана настоящая инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения на период 2013-2017 гг.
5.5. Система программных мероприятий Инвестиционной программы
Основной задачей, стоящей перед руководством ООО "Бирские тепловые сети", является эффективное развитие системы коммунального теплоснабжения Бирского муниципального района.
Мероприятия Инвестиционной программы направлены на развитие муниципального комплекса коммунального назначения.
Перечень работ по реализации программы |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
Срок исполнения и объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ожидаемый эффект |
||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 |
2017 |
|||
Реконструкция тепловых сетей с закрытием котельной N 3 в г. Бирск |
22600 |
|
22600 |
|
|
|
- снижение тепловых потерь в сетях за счет применения ППУ изоляции; - повышение эффективности и надежности теплоснабжения потребителей; - снижение затрат на топливо и электроэнергию |
Реконструкция котельной N 7 по ул. Интернациональная, 10а со 100% автоматизацией мощностью (7 МВт) с КУ 100 кВт с реконструкцией теплосети д. 219 мм по ул. Комарова, Советская и далее до ТК-34 |
45830 |
Проект-830 |
20000 |
25000 |
|
|
- снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; - снижение затрат на топливо и электроэнергию при производстве тепловой энергии; - повышение надежности теплоснабжения потребителей: |
Реконструкция котельной N 1 по ул. Мира, 135 (46 МВт.) |
102500 |
|
Проект 2500 |
50000 |
30000 |
20000 |
- снижение затрат на топливо и электроэнергию; - снижение затрат на ремонтные работы котлов. |
Строительство трех автономных блочных котельных (70 кВт, 100 кВт, 80 кВт) при закрытии нерентабельной котельной N 10 |
7000 |
|
|
7000 |
|
|
- снижение затрат на топливо и электроэнергию; - снижение потерь при передаче тепловой энергии |
Итого |
177930 |
830 |
45100 |
82000 |
30000 |
20000 |
|
Работы по модернизации объектов теплового хозяйства в разрезе по годам в период 2013 - 2017 гг. представлены в следующей таблице:
Наименование объекта |
Состояние объекта |
Работы |
Стоимость, тыс. руб. |
Реконструкция тепловых сетей с закрытием котельной N 3 в г. Бирск |
Существующие тепловые сети котельной N 1 на участках, запланированных к замене, отработали нормативный срок эксплуатации (год постройки 1987 г.). Котельная N 3 (год постройки 1969 г.) оборудована морально устаревшими неэффективными котлами ТВГ-1,5. В результате обследования котельной N 3 проектировщиками установлено, что реконструкция котельной согласно современным нормативам не возможна. "Реконструкция тепловых сетей с закрытием котельной N 3" позволит уменьшить тепловые потери в сетях за счет применения ППУ изоляции. |
Замена тепловой сети Ду150 мм на Ду200 мм по ул. Интернациональной - 135 м, замена тепловой сети Ду 100 мм на Ду 200 по ул. Коммунистической 200 м в ППУ изоляции. Строительство тепловой сети Ду 200 мм от ул. Коммунистической до ул. Ленина - 100 м |
22600 |
Реконструкция котельной N 7 по ул. Интернациональная, 10а со 100% автоматизацией мощностью (7 МВт) с КУ 100 кВт с реконструкцией теплосети д. 219 мм по ул. Комарова, Советская и далее до ТК-34 |
Котельная N 4 построена в 1963 году. Котельная N 7 построена в 1976 году В котельных N 4, 7 установлены водогрейные котлы ТВГ-1.5, выработавшие свой ресурс. Оборудование котельных устарело как физически, так и морально. Последние режимно-наладочные испытания котлов на котельных N 4 и N 7 показали, что кпд котлов составляет 80-86%, т. е котлы работают неэффективно с большими затратами топлива. |
Строительство блочной котельной 7 МВт с КУ 100 кВт на месте пристроя котельной N 7. Строительство 357 м тепловой сети Ду 200 мм и замена 183 м тепловой сети Ду 100, 150 на Ду 200 мм. |
45830 |
Реконструкция котельной N 1 по ул. Мира, 135 (46 МВт.) |
Котельная N 1 введена в эксплуатацию в 1973 году. Оборудование котельной морально и физически устарело и не соответствует требованиям новых Правил безопасности. В связи с планируемым закрытием котельной N 3 и подключением потребителей к котельной N 1 увеличится подключенная нагрузка и протяженность тепловых сетей, поэтому для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей городского поселения город Бирск необходимо увеличить надежность теплоснабжения, что при старом оборудовании будет проблематично. В результате проверки Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Башкортостан нам выдано предписание по устранению несоответствия установленного оборудования ПБ 12-529-03 п. 5.908. |
Реконструкция котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования на современное высокоэффективное с высоким кпд. |
102500 |
Строительство трех автономных блочных котельных (70 кВт, 100 кВт, 80 кВт) при закрытии нерентабельной котельной N 10 |
Установленная мощность котельной N 10 составляет 2 Гкал/ч, а подключенная нагрузка всего 0,29 Гкал/ч. Из-за недогруженности котлы работают с очень низким кпд, большой расход газа и электроэнергии, большие потери из-за удаленности подключенных объектов. |
Строительство трех блочных котельных с высокоэффективным современным оборудованием. |
7000 |
5.6. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального теплоснабжения Бирского муниципального района при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы
Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.
Причины:
- изменения в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.
2. Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);
- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.
3. Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.
Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:
- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;
- использование собственных средств Предприятия.
Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Предприятия от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по теплоснабжению.
5.7. Оценка экономической эффективности от реализации Инвестиционной программы
В результате реализации инвестиционной программы ООО "Бирские тепловые сети" по развитию системы теплоснабжения на 2013-2017 гг. потребители города Бирска будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения от ООО "Бирские тепловые сети".
Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.
Работы по модернизации объектов системы теплоснабжения соотносятся ко всему объему теплопотребления за период 2013-2017 гг., в том числе и на собственные производственные нужды Предприятия.
Общий объем отпуска тепловой энергии за период 2014-2016 гг. составит 437,64 тыс. Гкал, при этом объем собственного потребления составит 3,9 тыс. Гкал. Удельный вес объема отпуска тепловой энергии потребителям за период 2011-2013 гг. составляет 99,2% по отношению к общему объему теплопотребления за период 2014-2016 гг.
5.8. План финансирования инвестиционных затрат (капитальных вложений)
Капитальные затраты при реализации инвестиционной программы ООО "Бирские тепловые сети" по реконструкции объектов теплоснабжения городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ, составят 177 930 тыс. руб. (с учетом НДС).
N п/п |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб.(с учетом НДС) |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
1 |
бюджет Республики Башкортостан |
|
36080 |
65600 |
24000 |
16000 |
2 |
бюджет МР Бирский район РБ |
|
9020 |
16400 |
6000 |
4000 |
3 |
Средства предприятия |
830 |
|
|
|
|
|
Итого |
830 |
45100 |
82000 |
30000 |
20000 |
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет бюджетных средств путем включения объектов капитального строительства в Республиканскую адресную инвестиционную программу на условиях софинансирования. В утвержденном тарифе на 2013 год на тепловую энергию, производимую предприятием, предусмотрена нулевая рентабельность. Статья расходов "Ремонты" составляет 400 тыс. руб. В 2010-2011 году предприятием реализован инвестиционный проект, срок возврата заемных средств по которому завершается в 2018 году. В связи с этим предприятие не имеет финансовой возможности для реализации мероприятий инвестиционной программы за счет собственных средств.
Контроль хода реализации инвестиционной программы.
Мониторинг выполнения инвестиционной программы ООО "Бирские тепловые сети" по развитию системы теплоснабжения на 2013-2017 гг. осуществляется Администрацией городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район РБ.
Подпрограмма "Программа муниципального района Бирский район Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 гг. и на период до 2020 года"
Программа муниципального района Бирский район Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" разрабатывается на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики",
постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановления Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2008 года N 464 "О комплексной программе Республики Башкортостан "Энергосбережение на 2008-2012 годы"
Ее реализация будет осуществляться на основе выполнения отдельных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
В 2014 году основные усилия будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах муниципального района, организацией механизма контроля за выполнением Программы.
При реализации отдельных подпрограмм в 2014-2016 годах должны быть достигнуты конкретные результаты:
- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
- сокращение потребляемой электрической и тепловой энергии, а также водо- и газоснабжения;
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
- развитие рынка энергосервисных услуг;
- вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры муниципального района за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.
В связи с преобладанием малоэтажной застройки жилых домов, муниципальный район Бирский район Республики Башкортостан отмечается большой протяженностью дорог, ЛЭП, тепловых сетей, водопровода и канализации в расчете на одного проживающего, что существенно отражается на величине потерь тепловой, электрической энергии, а также воды.
Обеспечение тепловой энергией жилых микрорайонов муниципального района, промышленности и объектов социальной сферы осуществляется предприятием ООО "Бирские тепловые сети". На балансе находятся 12 котельных с общей установленной мощностью 203,9 Гкал/час, подключенная нагрузка 63,2 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 45,7 км. Все котельные газифицированы.
На предприятии ООО "Бирские тепловые сети" постоянно проводятся работы по повышению надежности и устойчивости работы котельных и тепловых сетей, качества предоставляемых услуг. ООО "Бирские тепловые сети" осуществляет деятельность, связанную с выработкой, передачей и распределением тепловой энергии.
За 2013 год реализовано потребителям 117,6 тыс. Гкал., из них 78,2 тыс. Гкал. жилищным организациям, 19,8 тыс. Гкал. бюджетофинансируемым организациям, 19,6 тыс. Гкал. прочей группе потребителей.
За 2013 год при реконструкции тепловых сетей заменено 2100 м. п. с применением пенополиуретановой изоляции. Все котельные предприятия обеспечены приборами учета тепловой энергии.
На предприятиях, организациях, учебных заведениях, в жилищном фонде, подключенных к центральному отоплению на 01.01.2014 года, установлено 136 прибора учета тепловой энергии. Доля отпуска тепловой энергии по показаниям приборов учета составляет 85,0%.
Продолжается реконструкция котельных N 1, N 5, по окончании которой возможно будет закрытие котельных NN 3, 9, с истекающим разрешенным сроком эксплуатации.
Выполнение оставшегося объема работ по реконструкции котельной N 5 можно будет считать первым этапом улучшения теплоснабжения в северной части города. Установленная мощность паровых котлов котельной N 5, рассчитанная на перспективу развития прилегающих микрорайонов не была востребована полностью и дает возможность применить метод комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
Обеспечение централизованного водоснабжения и водоотведения населению и организациям муниципального района осуществляет ООО "Водоканалстройсервис".
Система водоснабжения включает в себя:
- Костаревский водозабор,
- озонаторную станцию,
- насосную станцию 2-го подъема,
- около 152,1 км водоводов и водоразводящих сетей.
Система водоотведения включает в себя:
- 68,4 км канализационных сетей и коллекторов,
- 2 насосных станции канализации,
- станции очистки сточных вод.
Общий износ производственных фондов, по данным бухгалтерского учета, составляет 65%.
Общая протяженность водопроводных сетей, состоящих на балансе ООО "Водоканалстройсервис" составляет 117,5 км.
На предприятиях, организациях, учебных заведениях, в жилищном фонде, подключенных к центральному водоснабжению на 01.01.2014 года, установлено 4203 прибора учета воды. Доля отпуска воды по показаниям приборов учета составляет 88%.
Электроснабжение муниципального района обеспечивается предприятием ООО "Электрические сети". По состоянию на 01.01.2014 года на балансе предприятия находится:
- трансформаторных подстанций - 145 шт.
в том числе распределительных пунктов - 4 шт.
- силовых трансформаторов - 185 шт.
установленной мощностью 51,34 МВА
- кабельных линий 10кВ - 46,432 км
- кабельных линий 0,4кВ - 27,244 км
- воздушных линий 10кВ - 97,193 км
- воздушных линий 0,4кВ - 221,493 км
Производится техническое обслуживание уличного освещения в объеме 3056 светильников на протяжении 138,25 км.
Протяженность линий электропередач составляет 434,425 км.
Износ основных фондов составляет - 45%.
Обеспечение объектов электроэнергией полностью производится по показаниям приборов учета.
Постоянно производится замена электросчетчиков с несоответствующим классом точности и просроченными сроками поверки. Из года в год идет рост потребления электроэнергии. Так, в 2009 году - 101311 тыс. кВт/ч, из них население - 34955 тыс. кВт/ч. В 2011 году - 104838 тыс. кВт/ч, из них население - 37395 тыс. кВт/ч., в 2013 году - 114570 тыс. кВт/ч, из них население - 45246 тыс. кВт/ч.
Предложения по целям и задачам подпрограммы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить ход реализации по годам.
Цели подпрограммы:
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан;
- уменьшение воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;
- создание рынка присоединенной мощности и нагрузки.
Задачи подпрограммы:
- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;
- снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего в рамках утвержденного лимита потребления энергоресурсов для муниципального района обеспечить запланированный темп социально-экономического развития;
- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;
- определение экономических и правовых механизмов для перераспределения высвобожденных в результате энергосбережения электрических и тепловых мощностей, потребляемых нагрузок водо- и газоснабжения;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой энергии;
- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;
- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа;
- разработка комплекса нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения.
Задачи по формированию стимулирующих факторов энергосбережения в рамках подпрограммы.
Опыт реализации энергосберегающих мероприятий и проектов показывает, что директивное администрирование энергосбережения недостаточно для достижения значительного эффекта экономии энергоресурсов. В то же время практически незадействованными остаются методы экономического стимулирования, заключающиеся в создании благоприятных условий для развития рыночных отношений в сфере энергосервисных услуг, в появлении товаров и услуг, позволяющих получать дополнительные выгоды от экономии энергоресурсов. Только создание условий для получения прибыли от энергосбережения позволит качественно изменить ситуацию с эффективностью расходования энергоресурсов. На сегодняшний день в энергосбережении можно выделить два основных экономических механизма, понимая под механизмом некую сложившуюся систему отношений между заинтересованными сторонами (поставщики, потребители, регуляторы, сервисные и подрядные организации.
1. Экономический механизм на основе экономии энергоресурсов, непосредственно потребляемых энергоустановками потребителей.
Основным субъектом данного механизма является конечный потребитель энергоресурсов, который под воздействием тех или иных побудительных стимулов осуществляет замену менее эффективных энергоустановок на более современные и эффективные, повышая тем самым качество потребления энергоресурсов. Основная выгода заключается в снижении платежей за энергоресурсы и, соответственно, на принципе "затраты/полученная экономия" строится вся экономика в данной экономической модели.
Реализация и дальнейшее развитие данного типа экономического развития требует концентрации усилий на разъяснительной, пропагандистской, рекламной, просветительской и обучающей деятельности, а также на создании благоприятных условий (организационных и нормативных) для деятельности специализированных энергосервисных компаний, чья основная функция - разработка и внедрение энергосберегающих проектов и мероприятий у потребителей.
2. Экономический механизм на основе оборота высвобождаемой присоединенной мощности и потребляемой нагрузки - "Рынок присоединенной мощности и потребляемой нагрузки".
Высвобожденная энергетическая мощность, ранее закрепленная за конкретными потребителями и использовавшаяся ими, стала товаром, на который имеется спрос, и сложились правила оборота особого товара "присоединенная мощность (потребляемая нагрузка)".
Целевые индикаторы подпрограммы.
- Ежегодное снижение потребления электроэнергии на 3-4%.
- Ежегодное снижение уровня потерь в тепловых сетях на 1%.
- Ежегодное снижение уровня потерь в водопроводных сетях и доведение их до среднереспубликанского показателя.
- Ежегодное снижение расходов бюджета муниципального района на энергоснабжение бюджетных организаций на 3%.
4. Предложения по источникам финансирования подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы муниципального района Бирский район Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы и на период 2020 гг."
Источники и направления финансирования |
Финансовые затраты, млн. рублей, в ценах 2013 года |
|||||||
|
всего |
в том числе по годам |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6 |
7 |
Всего, |
975,506 |
162,468 |
374,569 |
308,469 |
46,0 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
745,408 |
118,53 |
332,394 |
278,484 |
16,0 |
- |
- |
- |
внебюджетные источники (средства предприятий) |
172,025 |
20,905 |
21,455 |
19,665 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
местный бюджет |
58,073 |
23,033 |
20,72 |
10,32 |
4,0 |
0 |
0 |
0 |
Анализ потребления энергоресурсов в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан.
Изменение объема и структуры потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальном районе Бирский район РБ отражает тенденции социально-экономического развития района в последние десятилетия.
За 2013 год реализовано 117,6 тыс. Гкал. тепловой энергии. Снижение реализации тепловой энергии составило 96,3% к уровню 2012 г. (122 тыс. Гкал.). Снижение обусловлено повышением температуры наружного воздуха, а также реализацией мероприятий "Адресной программы по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов по коллективным (общедомовым) приборам учета на 2009-2011 годы". Потребление воды, в связи с установкой приборов учета, сокращается с каждым годом. В прошедшем году было подано в сеть 1356 тыс. куб. м.
Потребление электроэнергии растет из года в год. За 2011 год потребление составило 104838 тыс. кВт/ч, что больше на 9,3% предыдущего периода (114570 тыс. кВт/ч.). В условиях роста тарифов на энергоносители актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в жилищной сфере муниципального района непрерывно повышается, так как ежегодно увеличивается плата за жилищно-коммунальные услуги. В настоящее время около 70% затрат на жилищно-коммунальные услуги - это стоимость ресурсов, поступающих через сетевые системы газа, электричества, воды, тепловой энергии.
Большую часть потребляемых энергоресурсов - 53%, в бюджетных организациях составляет тепловая энергия, доля электрической энергии - 24%, 23% - приходится на водоснабжение и водоотведение. Доля тепловой энергии в общем количестве потребляемых энергоресурсов является преобладающей, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Снижение потребления энергоресурсов в бюджетной сфере обусловлено установлением лимитов потребления энергоресурсов и оптимизацией сети учреждений. Кроме этого проводятся работы по замене узлов учета и ремонту систем энергоснабжения, что должно привести к сокращению потребления энергоресурсов, а значит к сокращению затрат бюджетных учреждений на их оплату.
По состоянию на 01.01.2014 года в муниципальном районе функционирует 68 бюджетных учреждений. Из них:
- сфера культуры и искусства - 9,
- сфера здравоохранения - 2,
- прочие учреждения - 2,
- сфера образования - 55.
24 учреждения образования имеют центральное теплоснабжение, водопровод и канализацию. В 20 - установлены теплосчетчики, во всех городских учреждениях - приборы учета водопотребления. В районе имеются 26 газовых котельных, в 16 учреждениях - электрокотлы, в 1 школе - электропанели.
Располагаемый потенциал энергосбережения как по тепловой, так и по электрической энергии составляет 25-30%. По отраслям экономики потенциал энергосбережения колеблется от 6 до 40%.
Потребление энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями за 2013 год
Социальная сфера |
Электроэнергия, тыс. кВт/час |
Газ, тыс. куб. м. |
Теплоэнергия, тыс. Гкал. |
Образование |
4572,0 |
1075,0 |
13,1 |
Здравоохранение |
2342,0 |
321,0 |
6,1 |
Культура |
379,4 |
15,4 |
0,6 |
Итого |
7293,4 |
1411,4 |
19,8 |
Подпрограмма "Чистая вода" на 2014-2016 годы"
Характеристика текущего состояния в секторе водоснабжения и водоотведения муниципального района Бирский район Республики Башкортостан город Бирск имеет централизованное водоснабжение
Источником водоснабжения является Костаревский водозабор, состоящий из 20 скважин, из которых 17 эксплуатационных и 3 наблюдательных. Водозабор введен в эксплуатацию в 1974 г. и является единственным источником водоснабжения г. Бирска. Скважины оборудованы электрическими погружными насосами типа ЭЦВ-10-65-110, ЭЦВ 8-25-150. Производительность водозабора 17,0 тыс. м3 /сутки, фактический водоотбор в среднем составляет 6,8-7,4 тыс. м3/сутки. В отдельные периоды года, особенно в жаркие летние дни, в связи с использование воды населением для полива садов-огородов фактический водоотбор может доходить до 12,0-14,0 тыс. м3/сутки.
Границы поясов зон санитарной охраны (далее - ЗСО) Костаревского водозабора определены. Проект ЗСО разработан в 2000 году Уфимским институтом "Башкирский Промстройпроект" и утвержден постановлением администрации города Бирск и Бирского района N 233 от 23.07.2001 года. Костаревский водозабор имеет 3 пояса ЗСО. Первый пояс - зона строгого режима - имеет ограждение из колючей проволоки по железобетонным столбам. Второй пояс - зона микробного загрязнения. Третий пояс - зона химического загрязнения. Проектом ЗСО предусмотрены основные санитарные мероприятия, применительно к назначению каждого пояса ЗСО, в целях устранения и предупреждения возможного загрязнения воды источника водоснабжения и водопроводных сооружений.
Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды".
Вода из скважин по двум водоводам O 500 мм из стальных труб протяженностью 4,5 км и 5,5 км подается на площадку насосной станции II подъема, оборудованной 3-мя котлами-озонаторами В24-25-1-Л-01, контактным резервуаром емкостью 350 м3, резервуаром чистой воды (далее РЧВ) емкостью 1000 м3 и насосной станцией II подъема, оборудованной 4-мя насосами ЦНС-300-120, откуда вода по двум водоводам O 500 мм из стальных труб 11,5 км и 12,08 км подается в напорный РЧВ емкостью 3000 м3. Из РЧВ 3000 м3 по двум водоводам O 500 мм из стальных труб протяженностью 4,5 км и 4,81 км вода самотеком поступает в разводящие сети города. Общая протяженность водоводов от водозабора до города составляет 42,91 км, из них первая нитка водоводов от водозабора до г. Бирска протяженностью 20,5 км 1974 года ввода в эксплуатацию морально устарела и имеет физический износ более 70%.
Общая протяженность разводящих водопроводных сетей в городе 109,194 км, которые также изнашиваются и требуют замены при износе 70% и более.
Город Бирск имеет централизованную систему водоотведения, состоящую из биологических очистных сооружений водоотведения (далее - БОСВ) для очистки сточных вод всего города, 2-х районных канализационных насосных станций (далее - РКНС), 1 главной канализационной насосной станции (далее - ГКНС) и 68,39 км самотечных и напорных канализационных сетей.
Стоки со всего города поступают в приемную камеру ГКНС по ул. Гагарина N 92, которая оборудована 2-мя насосами ФГ-800/33 и 1-м насосом ФГ-450/95, механическими граблями МГ-11 и дробилками Д-3б. Далее сточные воды насосами по напорно-самотечному коллектору O 500 мм, O 2 х 400 мм и O 800 мм подаются на БОСВ проектной мощностью 10,0 тыс. м3/сутки. Фактический среднесуточный пропуск сточных вод на БОСВ составляет 3,7-4,5 тыс. м3.
Городские БОСВ введены в эксплуатацию в 1980 году, которые морально и физически устарели и на сегодняшний день качество очищенных сточных вод не соответствует требованиям законодательства в природоохранной области и нормативных документов контролирующих органов.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
Для обеспечения населения города питьевой водой в 2005 году за счет внебюджетных средств Республики Башкортостан начата реализация проекта "Бурение скважин на Костаревском водозаборе г. Бирска". На 01.01.2014 г. освоено 8,479 млн. рублей, при этом построен сборный водовод 399,5 п. м., ТП, ВЛ10кв, пробурено 4 скважины, построено 4 насосных станции на скважинах, выполнена обвязка скважин коммуникациями и электрохимзащита водоводов.
Ввиду отсутствия финансирования в 2008-2013 гг. объект строительства не завершен, т. е. не выполнен объем работ по благоустройству площадки водозаборных сооружений Костаревского водозабора. В сильный паводок существует угроза размывания обволовок скважин, трансформаторной подстанции и выводу их из строя. Несмотря на то, что объект не завершен, пробуренные скважины включены в эксплуатацию в целях недопущения их заиливания. Для завершения строительства по данному объекту необходимы финансовые средства на 2014 год в действующих ценах 4000,0 тыс. руб. на благоустройство площадки водозаборных скважин.
По муниципальным контрактам (Заказчик Администрация муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, подрядчик ООО "Водоканалстройсервис") за счет средств бюджетов РБ (97,00%) и МО (3,00%) в 2012 году начато строительство объекта "Внеплощадочное водоснабжение г. Бирска РБ. Внеплощадочный водовод от очистных сооружений до напорных резервуаров" из двух очередей строительства:
- 1-ая очередь протяженностью 3,152 км сметной стоимостью по контракту 7540,74720 тыс. руб.;
- 2-ая очередь протяженностью 8,836 км сметной стоимостью по контракту 18136,86568 тыс. руб.;
За 2012 год освоено:
- По 1-ой очереди средств РБ 7321,108 тыс. руб., средств МО 75,40745 тыс. руб.
и построено 3,152 км водовода;
- По 2-ой очереди средств РБ 9670,437 тыс. руб., средств МО 98,62028 тыс. руб.
и построено 5,104 км водовода;
На продолжение строительства водовода в 2013 году средства не выделелялись#.
На 2014 год требуется на продолжение строительства:
- По 1-ой очереди средств МО 75,40745 тыс. руб.;
- По 2-ой очереди средств РБ 7922,32271 тыс. руб., средств МО 445,48569 тыс. руб.
По завершению строительства и ввода в эксплуатацию данного объекта изношенная 1-я нитка водовода от площадки насосной станции Костаревского водозабора до напорного резервуара протяженностью 11,5 км будет исключена из эксплуатации.
3. Насосные станции 1974 года ввода в эксплуатацию имеют моральный и физический износ более 70,0%. Для обеспечения водой населения города в достаточном количестве в часы "пик", а также и противопожарные нужды необходимы средства бюджетов Российской Федерации и Республики Башкортостан на реконструкцию насосных станций с водоводами и строительства еще 1 резервуара чистой воды емкостью 3000 м3.
4. Согласно выписки из протокола N 2 заседания санитарно противоэпидемиологической комиссии Правительства Республики Башкортостан от 15.08.2006 года, письма Правительства РБ N 406-1400 от 15.09.2006 года, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и письма N 02-205 от 30.05.2007 года Управления по недропользованию по РБ (Башнедра) изготовлен проект "Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса подземных скважин Костаревского водозабора в г. Бирске РБ" сметной стоимостью в ценах 2001 года 2624,624 тыс. руб. В целях обеспечения жителей города Бирск питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам и мерах по профилактике загрязнений источника питьевой воды необходимы финансовые средства из бюджета РБ для реализации проекта "Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса подземных скважин Костаревского водозабора в г. Бирске РБ" в сумме 14,184 млн. руб.
Застройка города осуществляется согласно "Генерального плана г. Бирска Республики Башкортостан", разработанного в 1996 году проектным институтом "Башкиргражданпроект" по заказу Госстроя Республики Башкортостан. В связи с чем для застраивающихся микрорайонов индивидуальными усадебными жилыми домами изготовлены проектно-сметные документации на строительство сетей водоснабжения и канализации для возможности подключения жилых домов к централизованным системам водоснабжения и канализации и комфортному проживанию в них населения.
5. Имеется проектно-сметная документация "Канализация микрорайона "Дубки-2" в г. Бирске Республики Башкортостан" сметной стоимостью в ценах 2001 года 827,44 тыс. руб. и протяженностью 1,125 км канализационных сетей. Для реализации данного проекта необходимы финансовые средства в сумме 5,200 млн. рублей.
Для завершения строительства водопроводных сетей по объекту "Комплексная застройка микрорайона малоэтажных жилых домов в юго-западной части г. Бирска Республики Башкортостан" протяженностью 12,44 км сметной стоимостью в ценах 2001 года 5022,21 тыс. руб. необходимы средства бюджета Республики Башкортостан в сумме 21,5 млн. руб. для строительства 8,0 км сетей водоснабжения.
6. В целях создания комфортных условий проживания и деятельности населения, сохранения здоровья людей необходимо обеспечение населения чистой водопроводной водой гарантированного качества и противопожарных нужд в тех строящихся микрорайонах или частях микрорайонов г. Бирска, а также в сельских поселениях муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, где нет водопроводных сетей, необходимо изготовление проектно-сметных документаций и проведение госэкспертиз.
7. В целях обеспечения экологической безопасности, защиты здоровья населения и полного удовлетворения потребностей в высококачественной питьевой воде в соответствии с президентской программой "Питьевые и минеральные воды Республики Башкортостан" на период 2002-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Башкортостан N УП-1 от 12.01.2002 года необходимы финансовые средства для изготовления проектно-сметной документации реконструкции уличных магистральных водопроводов в г. Бирск по следующим улицам:
Гагарина на участке от N 58 до ул. Пушкина и по ул. Пушкина от N 84 до N 68 протяженностью 475 п. м;
Вострецова от ул. Курбатова до ул. Чеверева протяженностью 880 п. м;
Мира от ул. К. Маркса до N 90 и ул. Гагарина от ул. Мира до N 5 протяженностью 323 п. м.
Данное мероприятие позволит своевременно включить объект в план капитального строительства, финансировать и предотвратить перебои в водоснабжении населения и утечки (потери) воды.
Необходимы средства бюджетов Российской Федерации и Республики Башкортостан на проведение научно-исследовательских работ и изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию физически изношенных и морально устаревших городских БОСВ, что позволит в дальнейшем включить в план капитального строительства, финансировать, достичь установленные нормативы загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, сбрасываемых в р. Белая и предотвратит сверхнормативные платежи и штрафные санкции за загрязнение окружающей среды.
В населенных пунктах района наблюдается все более ухудшающееся состояние централизованного водоснабжения из-за ветхости (износ свыше 70%) большинства водопроводных сетей, что требует капитального ремонта или замены. Не все водозаборы в населенных пунктах обеспечены первым поясом ЗСО. В центральных усадьбах хозяйств, где имеются школы, детские сады, создается серьезная проблема содержания пищеблоков, туалетов, соблюдения гигиены. Для улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой необходим системный подход к решению проблемы:
- проведение паспортизации источников водоснабжения и водопроводов и лицензирования на водопользование в населенных пунктах;
- разработка проектов санитарных зон охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений;
- развитие систем водопроводных сетей;
- реализация мероприятий по капитальному ремонту существующих сетей водоснабжения и строительству новых.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
Объем финансирования подпрограммы по годам реализации представлен в таблице N 1.
Таблица N 1
N п/п |
Источник финансирования |
Объем финансирования, млн. руб. |
||||
Всего |
В том числе по годам реализации |
|||||
2014 |
2015 |
2016 |
|
|||
1. |
Бюджет Республики Башкортостан |
631,394 |
98,172 |
274,716 |
258,506 |
|
2. |
Местный бюджет |
24,314 |
15,674 |
4,32 |
4,32 |
|
3. |
Внебюджетные средства |
4,095 |
1,365 |
1,365 |
1,365 |
|
Перечень мероприятий и затрат подпрограммы "Чистая вода" на 2014-2016 годы
N |
Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием их местоположения |
Мощность, объем работ |
Сроки начала и окончания осуществления, годы |
Стоимость мероприятий, млн. руб. (в текущих ценах) |
Источник финансирования |
|||||
В том числе |
Виды затрат |
|||||||||
Всего |
Выполнение по состоянию на 01.01.2014 г. |
Затраты на 2014-2016 гг. |
Капиталовложения |
НИОКР, ПСД |
Прочие текущие расходы |
|||||
1 |
Бурение скважин на Костаревском водозаборе в г. Бирск Республики Башкортостан |
5,4 тыс. м3/сут. |
2005-2016 |
12,479 |
8,479 |
4,0 |
4,0 |
|
|
Внебюджетные средства Республики Башкортостан |
2 |
Внеплощадочное водоснабжение г. Бирск Республики Башкортостан. Внеплощадочный водовод от очистных сооружений до напорных резервуаров. 1-ая очередь |
3,152 км |
2012-2016 |
7,541 |
7,397 |
0,144 |
0,144 |
|
|
Средства бюджета местного образования |
2-ая очередь |
8,836 км |
2012-2016 |
18,137 |
9,770 |
8,367 |
8,367 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан и местного образования |
|
3 |
Реконструкция насосных станций 1-ого и 2-ого подъемов, АСУТП Костаревского водозабора г. Бирска РБ |
2 подъема насосных станций |
2015 |
14,628 |
|
14,628 |
14,628 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
4 |
Корректировка схемы водоснабжения г. Бирска РБ и проектирование водоводов от насосной станции 1-го подъема до насосной станции 2-го подъема Костаревского водозабора |
4,5 км в 2 нитки |
2014-2016 |
46,5 |
|
46,5 |
45,0 |
1,5 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
5 |
Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса подземных скважин Костаревского водозабора г. Бирска РБ |
1 объект |
2014-2016 |
14,184 |
|
14,184 |
14,184 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
6 |
Резервуар чистой воды емкостью 3000 м3 на площадке напорного резервуара |
1 резервуар |
2014-2016 |
16,5 |
|
16,5 |
15,0 |
1,5 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
7 |
Канализация микрорайона "Дубки-2" в г. Бирск Республики Башкортостан |
1,125 км |
2014 |
5,194 |
|
5,194 |
5,194 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
8 |
Капитальный ремонт (замена ветхих сетей) уличных водопроводов в г. Бирск Республики Башкортостан |
19,803 км |
2014-2016 |
81,9 |
|
81,9 |
|
|
81,9 |
Средства бюджета Республики Башкортостан, местного образования |
9 |
Реконструкция биологических очистных сооружений водоотведения с устройством блока доочистки |
10,0 тыс. м3/сутки |
2014-2016 |
250,0 |
|
250,0 |
237,5 |
12,5 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
10 |
Реконструкция напорных коллекторов РКНС по ул. Ленина N 7, ГКНС по ул. Гагарина N 92 и КНС с напорно-самотечными сетями по ул. 8-е Марта |
6,466 км |
2014-2016 |
60,1 |
|
60,1 |
57,0 |
3,1 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан и местного образования |
11 |
Реконструкция самотечных канализационных коллекторов и сетей по ул. Мира от ул. Кирова до ул. Гагарина и от N 3 до РКНС по ул. Ленина N 7, ул. 8-е Марта от N 22 до N 42, микрорайона N 180, от БОСВ до р. Белой |
5,0 км |
2014-2016 |
53,3 |
|
53,3 |
50,5 |
2,8 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан и местного образования |
12 |
Сливная станция для приема жидких отбросов в г. Бирске РБ |
1 объект |
2014-2016 |
15,8 |
|
15,8 |
15,0 |
0,8 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан и местного образования |
14 |
Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Солнечный" г. Бирск Республики Башкортостан |
15,77 км |
2014-2016 |
15,0 |
|
15,0 |
13,0 |
2,0 |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан и местного образования |
15 |
Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Плодосовхоз" г. Бирск Республики Башкортостан |
2,3 км |
2014-2016 |
2,3 |
|
|
|
|
|
|
16 |
Строительство водоснабжения микрорайона индивидульной# застройки "Никольский в г. Бирске РБ |
15,0 км |
2014-2016 |
42,2 |
|
42,2 |
42,2 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
17 |
Паспортизация источников водоснабжения и лицензирование на водопользование в населенных пунктах муниципального района Бирский район Республики Башкортостан |
|
2014 |
0,315 |
- |
0,315 |
|
|
|
Средства бюджетов сельских поселений |
18 |
Строительство водопроводных сетей в с. Баженово Бирского района Республики Башкортостан - составление ПСД - строительство водоснабжения |
3,5 км |
2014 |
0,150 |
|
0,150 |
- |
0,150 |
|
Средства местного бюджета |
|
2014-2016 |
3,9 |
- |
3,9 |
3,9 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
||
19 |
Строительство водопроводных сетей в с. Старобурново Бирского района Республики Башкортостан - составление ПСД - строительство водоснабжения |
|
2014 |
0,350 |
- |
0,350 |
- |
0,350 |
|
Средства местного бюджета |
10 км |
2014-2016 |
11,680 |
- |
11,680 |
11,680 |
- |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
||
20 |
Строительство водопроводных сетей в с. Питяково Бирского района Республики Башкортостан - составление ПСД - строительство водоснабжения |
10 км |
2014 |
0,350 |
- |
0,350 |
|
0,350 |
|
Средства местного бюджета |
|
2014-2016 |
12,067 |
- |
12,067 |
12,067 |
|
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
||
21 |
Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального района Бирский район: - сбор и анализ исходных данных для разработки схемы водоснабжения; - сбор и анализ исходных данных для разработки схемы водоотведения |
|
2014 г |
0,2 |
|
0,2 |
|
|
|
Средства местного бюджета |
|
|
0,2 |
|
0,2 |
|
|
|
Средства местного бюджета |
||
22 |
Разработка схемы водоснабжения населенных пунктов СП Березовский с\с |
|
2014 г. |
0,1 |
|
0,1 |
|
|
|
Средства местного бюджета |
|
Итого |
|
|
685,475 |
25,644 |
659,831 |
551,664 |
25,45 |
81,9 |
|
Перечень мероприятий и затрат по обеспечению чистой водой в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы
|
|
|
|
в млн. руб. |
|
N |
Мероприятия |
Источник |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Бурение скважин на Костаревском водозаборе в г. Бирск Республики Башкортостан |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
4,0 |
- |
- |
|
Внеплощадочное водоснабжение г. Бирск Республики Башкортостан. Внеплощадочный водовод от очистных сооружений до напорных резервуаров - 1-я очередь |
|
|
|
- |
- 2-я очередь |
Средства местного бюджета |
0,144 |
- |
- |
|
Средства бюджета Республики Башкортостан |
7,922 |
|
|
||
Средства местного бюджета |
0,445 |
|
|
||
|
Реконструкция насосных станций 1-ого и 2-ого подъемов, АСУТП Костаревского водозабора г. Бирска РБ |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
14,628 |
|
|
|
Корректировка схемы водоснабжения г. Бирска РБ и проектирование водоводов от насосной станции 1-го подъема до насосной станции 2-го подъема Костаревского водозабора |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
1,5 |
23,0 |
22,0 |
|
Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса подземных скважин Костаревского водозабора г. Бирска РБ |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
4,8 |
4,8 |
4,584 |
|
Резервуар чистой водыемкостью# 3000 м3 на площадке напорного резервуара |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
1,5 |
8,0 |
7,0 |
|
Канализация микрорайона "Дубки-2" в г. Бирск Республики Башкортостан |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
- |
5,194 |
- |
|
Капитальный ремонт (замена ветхих сетей) уличных водопроводов в г. Бирск Республики Башкортостан |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
21,6 |
21,6 |
21,6 |
Средства местного бюджета |
4,32 |
4,32 |
4,32 |
||
Внебюджетные средства |
1,365 |
1,365 |
1,365 |
||
|
Реконструкция биологических очистных сооружений водоотведения с устройством блока доочистки |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
12,5 |
120,0 |
117,5 |
|
Реконструкция напорных коллекторов РКНС по ул. Ленина N 7, ГКНС по ул. Гагарина N 92 и КНС с напорно-самотечными сетями по ул. 8-е Марта |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
|
29,0 |
28,0 |
Средства местного бюджета |
3,1 |
|
|
||
|
Реконструкция самотечных канализационных коллекторов и сетей по ул. Мира от ул. Кирова до ул. Гагарина и от N 3 до РКНС по ул. Ленина N 7, ул. 8-е Марта от N 22 до N 42, микрорайона N 180, от БОСВ до р. Белой |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
|
25,5 |
25,0 |
Средства местного бюджета |
2,8 |
|
|
||
|
Сливная станция для приема жидких отбросов в г. Бирске РБ |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
|
8,0 |
7,0 |
Средства местного бюджета |
0,8 |
|
|
||
|
Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Плодосовхоз" в г. Бирск Республики Башкортостан |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
|
1,2 |
1,1 |
Средства местного бюджета |
0,4 |
|
|
||
|
Строительство водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки "Никольский в г. Бирске РБ |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
14,0 |
14,0 |
14,2 |
16. |
Паспортизация источников водоснабжения и лицензирование на водопользование в населенных пунктах муниципального района Бирский район Республики Башкортостан |
Средства бюджетов сельских поселений |
0,315 |
- |
- |
17. |
Строительство водопроводных сетей в с. Баженово Бирского района Республики Башкортостан - составление ПСД - строительство водоснабжения |
Средства местного бюджета |
0,150 |
- |
- |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
3,9 |
- |
- |
||
18 |
Строительство водопроводных сетей в с. Старобурново Бирского района Республики Башкортостан - составление ПСД - строительство водоснабжения |
Средства местного бюджета |
0,350 |
|
- |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
7,8 |
3,9 |
- |
||
19. |
Строительство водопроводных сетей в с. Питяково Бирского района Республики Башкортостан - составление ПСД - строительство водоснабжения |
Средства местного бюджета |
0,350 |
- |
- |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
4,022 |
4,022 |
4,022 |
||
20. |
Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального района Бирский район: |
Средства местного бюджета |
|
|
|
- сбор и анализ исходных данных для разработки схемы водоснабжения; |
0,099 |
|
|
||
- сбор и анализ исходных данных для разработки схемы водоотведения; |
0,099 |
|
|
||
- разработка схемы водоснабжения; |
0,099 |
|
|
||
- разработка схемы водоотведения; |
0,099 |
|
|
||
21. |
Разработка схемы водоснабжения населенных пунктов СП Березовский с\с |
Средства местного бюджета |
0,1 |
|
|
|
Итого |
115,208 |
280,401 |
264,191 |
|
Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов"
1. Характеристика текущего состояния в сфере жилищно-коммунального обслуживания территории городского поселения город Бирск
Муниципальная программа "Качественное жилищно-коммунальное обслуживание в муниципальном района Бирский район Республики Башкортостан" отражает в себе основные направления благоустройства городского поселения город Бирск МР Бирский район РБ на период до конца 2016 года.
На территории городского поселения город Бирск расположены 3 военно-мемориальных объекта, посвященных воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны. Все эти объекты требуют ежегодного ремонта для поддержания их в достойном состоянии.
Организация эксплуатации сетей уличного освещения является одной из важнейших задач по благоустройству городского поселения город Бирск. Общая протяженность сетей уличного освещения составляет 245 км. В настоящее время процент горения светильников, установленных на опорах уличного освещения, составляет 93%. Для улучшения освещения на улицах и территориях, прилегающих к жилым домам необходимо довести процент горения светильников до 100%.
Благоустройство в жилых кварталах помимо ремонта проездов и тротуаров включает в себя озеленение, места отдыха, детские игровые и спортивные площадки. Планируется посадка на территории города и на дворовой территории 2600 деревьев и кустарников, а также содержание цветников общей площадью 3300 кв. м. В настоящее время обеспеченность дворов детскими площадками составляет 86%. Тенденция к увеличению устройства спортивных дворовых площадок обусловлена тем, что сейчас многие дети не имеют возможности посещать платные спортивные секции и для них дворовая обустроенная площадка является залогом здоровья и крепкого физического развития.
Места для отдыха жителей поселения любого возраста далеко не все соответствуют и удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым качеству среды проживания. Есть необходимость создания новых мест для отдыха.
Общая протяженность дорог городского поселения город Бирск составляет 224,9 км. На сегодняшний день высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия внутриквартальных дорог и проездов, улиц, а также пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на территории городского поселения город Бирск. Поэтому ремонт, содержание проездов по улицам является основной задачей в области благоустройства. Планируется ремонт дорог общей площадью 28000 кв. м. Также необходимо скоординировать взаимодействие между предприятиями и организациями, предпринимателями при решении вопросов ремонта объектов благоустройства - это сложная задача, которую необходимо решить.
В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в городском поселении город Бирске сохраняется напряженной. Характерными факторами неблагоприятного воздействия на состояние окружающей среды являются увеличивающий парк автотранспорта, наличие несанкционированных свалок мусора, а также недостаточное внедрение безотходных и экологически безопасных технологий. Сложившаяся ситуация ведет к деградации природной среды и представляет угрозу для здоровья населения. Одним из направлений по улучшению качества жизни является организация санитарной очистки территории городского поселения и утилизация отходов производства и потребления.
Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки.
Содержание мест захоронения - одна из задач муниципалитета, поэтому в Программе учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка на семи муниципальных кладбищах.
2. Основные цели и задачи программы
Цели программы:
- создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы благоустройства, повышение комплексной безопасности дорожного движения на территории городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- реализация комплекса мероприятий по благоустройству городских территорий в условиях сложившейся застройки города;
- содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства;
- размещение и строительство новых объектов благоустройства;
- проведение месячников весенней санитарной очистки и благоустройства территории городского поселения город Бирск;
- систематичное привлечение организаций и предприятий к благоустройству, путем проведения конкурсов по благоустройству среди предприятий и организаций различных форм собственности.
- прочие мероприятия.
Важнейшими целевыми показателями реализации программы являются:
- увеличение доли освещенности территории поселения, в %;
- увеличение доли улиц, скверов, площадей по которым проводится побелка деревьев, покраска бордюров и столбов, в %;
- увеличение доли улиц, где проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия, в %.
Постановлением администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан от 27 апреля 2016 г. N 815 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
3. Перечень программных мероприятий
Для достижения цели Программы и решения поставленных задач необходимо провести следующие мероприятия:
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Направление и источник финансирования |
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Содержание уличного освещения: |
МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
2014-2020 гг. |
Всего |
122028,9 |
15823,8 |
16720,3 |
17618,2 |
17618,2 |
18082,8 |
18082,8 |
18082,8 |
Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
122028,9 |
15823,8 |
16720,3 |
17618,2 |
17618,2 |
18082,8 |
18082,8 |
18082,8 |
|
1.1. |
оплата с.# энергии уличного освещения |
|
2014-2020 гг. |
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
88309,1 |
11205,8 |
12102,3 |
13000,2 |
13000,2 |
13000,2 |
13000,2 |
13000,2 |
Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП |
1.2. |
техническое обслуживание уличного освещения |
|
2014-2020 гг. |
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
33719,8 |
4618,0 |
4618,0 |
4618,0 |
4618,0 |
5082,6 |
5082,6 |
5082,6 |
Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП |
2 |
Озеленение |
МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
2014-2020 гг. |
Всего |
52637,6 |
4982,0 |
6159,2 |
6159,2 |
6159,2 |
9726,0 |
9726,0 |
9726,0 |
Обеспечение комфортных условий для проживания |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
52637,6 |
4982,0 |
6159,2 |
6159,2 |
6159,2 |
9726,0 |
9726,0 |
9726,0 |
|
3 |
Функционирование МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
2014-2020 гг. |
Всего |
33987,7 |
5356,6 |
4553,7 |
5009,3 |
5214,7 |
4617,8 |
4617,8 |
4617,8 |
Выполнение полномочий, предусмотренных ФЗ-131 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
33987,7 |
5356,6 |
4553,7 |
5009,3 |
5214,7 |
4617,8 |
4617,8 |
4617,8 |
|
4. |
Мероприятия по благоустройству территории |
МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
2014-2016 гг. |
Всего |
237915,4 |
30971,2 |
29855,7 |
31249,5 |
31377,0 |
38154,0 |
38154,0 |
38154,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП |
|
в том числе: |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
236719,7 |
29775,5 |
29855,7 |
31249,5 |
31377,0 |
38154,0 |
38154,0 |
38154,0 |
Обеспечение санитарного состояния городского поселения г. Бирск |
|
|
|
|
Бюджет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан |
1195,7 |
1195,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1. |
Содержание дорог |
МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
2014-2016 гг. |
Всего |
192469,7 |
26356,4 |
25166,5 |
26557,9 |
26557,9 |
29277,0 |
29277,0 |
29277,0 |
Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
192339,3 |
26226,0 |
25166,5 |
26557,9 |
26557,9 |
29277,0 |
29277,0 |
29277,0 |
|
|
|
|
|
Бюджет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан |
130,4 |
130,4 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Текущий ремонт дорог |
МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
2014-2016 гг. |
Всего |
25473,7 |
1300,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
6057,9 |
6057,9 |
6057,9 |
Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
25473,7 |
1300,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
6057,9 |
6057,9 |
6057,9 |
|
4.3. |
Содержание кладбищ, изготовление и установка ограждения городского кладбища в северной части г. Бирска |
МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
2014-2016 гг. |
Всего |
15649,1 |
2798,3 |
2056,8 |
2056,8 |
2184,3 |
2184,3 |
2184,3 |
2184,3 |
Содержание кладбищ в соответствии с санитарными нормами |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
14583,8 |
1733,0 |
2056,8 |
2056,8 |
2184,3 |
2184,3 |
2184,3 |
2184,3 |
|
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
1065,3 |
1065,3 |
|
|
|
|
|
|
|
4.4. |
Иммобилизация |
МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
2014-2016 гг. |
Всего |
4102,9 |
486,0 |
602,4 |
602,9 |
602,9 |
602,9 |
602,9 |
602,9 |
Обеспечение безопасного проживания на территории городского поселения, профилактика болезней, передающихся от безнадзорных животных |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
4102,9 |
486,0 |
602,4 |
602,9 |
602,9 |
602,9 |
602,9 |
602,9 |
|
4.5. |
Пожаротушение |
МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
2014-2016 гг. |
Всего |
220,0 |
30,5 |
30,0 |
31,9 |
31,9 |
31,9 |
31,9 |
31,9 |
Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
220,0 |
30,5 |
30,0 |
31,9 |
31,9 |
31,9 |
31,9 |
31,9 |
|
5. |
Мероприятия по благоустройству поселений, в том числе приобретение колесных тракторов (2 ед.), приобретение мусоровозной машины, покраска стел, находящихся на границе, вывоз и утилизация мусора субботника, содержание контейнерных стоянок и вывоз КГМ с них, приобретение мусорных контейнеров, изготовление новых контейнерных стоянок |
Администрация МР Бирский район РБ, финуправление администрации МР Бирский район РБ, МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
2014-2016 гг. |
Всего |
63491,5 |
8858,7 |
9250,0 |
10311,7 |
9227,2 |
13281,3 |
6281,3 |
6281,3 |
Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП, благоустройство территории поселений |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РБ |
34660,0 |
6660,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
868,8 |
868,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
27962,7 |
1329,9 |
2250,0 |
3311,7 |
2227,2 |
6281,3 |
6281,3 |
6281,3 |
|
6. |
Приобретение комбинированной машины с илонасосным и каналопромывочным оборудованием |
Администрация МР Бирский район РБ |
2014 |
Всего |
4692,9 |
4692,9 |
|
|
|
|
|
|
Профилактическая и санитарная очистка колодцев и трубопроводов городской ливневой канализации |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
4692,9 |
4692,9 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Разработка Генеральной схемы очистки территории МР Бирский район |
Администрация МР Бирский район РБ |
2014 |
Всего |
78,9 |
78,9 |
|
|
|
|
|
|
Определение стратегии и разработка программных мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
78,9 |
78,9 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Услуги связи по передаче данных между отдельными точками системы видеонаблюдния |
МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ |
2014 |
Всего |
240,0 |
240,0 |
|
|
|
|
|
|
Контроль обстановки на территории города Бирск, оперативное оповещение дежурного персонала о тревожных событиях |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
240,0 |
240,0 |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Обеспечение устойчивого функционирования организаций коммунального комплекса, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |
Администрация МР Бирский район РБ |
2014-2016 |
Всего |
107794,0 |
56762,3 |
41551,7 |
9480,0 |
|
|
|
|
Обеспечение устойчивого функционирования организаций коммунального хозяйства |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014-2016 |
бюджет РБ |
70472,0 |
28699,0 |
33715,0 |
8058,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014-2016 |
бюджет МР Бирский район РБ |
24785,2 |
24785,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014-2016 |
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
12536,8 |
3278,1 |
7836,7 |
1422,0 |
|
|
|
|
|
10. |
Внеплощадочное водоснабжение г. Бирск Республики Башкортостан. Внеплощадочный водовод от очистных сооружений до напорных резервуаров 1-я и 2-я очереди |
Администрация МР Бирский район РБ |
2014-2015 |
Всего |
8238,5 |
8041,1 |
197,4 |
|
|
|
|
|
улучшение качества питьевой воды |
|
в том числе |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РБ |
7922,3 |
7922,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МР Бирский район РБ |
316,2 |
118,8 |
197,4 |
|
|
|
|
|
|
10.1 |
выполнение кадастровых работ и тех. планов |
Администрация МР Бирский район РБ |
2015 |
Всего, в т. ч. |
197,4 |
|
197,4 |
|
|
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
197,4 |
|
197,4 |
|
|
|
|
|
|||||
11 |
Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального района Бирский район |
Администрация МР Бирский район РБ |
2014 г. |
бюджет МР Бирский район РБ |
396,0 |
396,0 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение населения чистой водопроводной водой; рациональное использование водных объектов |
12 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Администрация МР Бирский район РБ |
2014 |
Всего в т. ч. |
187,0 |
119,2 |
63,4 |
4,4 |
|
|
|
|
повышение квалификации кадров в сфере ЖКХ |
Бюджет РБ |
110,0 |
83,4 |
26,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
бюджет МР Бирский район РБ |
77,0 |
35,8 |
36,8 |
4,4 |
|
|
|
|
|||||
13 |
Выполнение проектно-изыскательских работ с получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Газоснабжение г. Бирск д. Никольский муниципального района Бирский район РБ |
Администрация МР Бирский район РБ |
2014 |
Всего в т. ч. |
2000,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Газификация г. Бирск д. Никольский |
бюджет РБ |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет МР Бирский район РБ |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
14 |
Денежная премия победителю республиканского конкурса "Лучший многоквартирный дом" |
Администрация МР Бирский район РБ |
2014 |
Всего в т. ч. |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Улучшение жилищных условий |
бюджет РБ |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
15 |
Премирование победителя республиканского конкурса "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Республики Башкортостан" |
Администрация МР Бирский район РБ |
2014 |
Всего в т. ч. |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Благоустройство городского поселения |
бюджет РБ |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
16 |
Проект комплексной застройки микрорайона малоэтажных жилых домов в юго-западной части г. Бирска. Наружные сети водоснабжения. |
Администрация МР Бирский район РБ |
2014 |
Всего в т. ч. |
96 648,05 |
1497,9 |
95150,2 |
0,0 |
|
|
|
|
Водоснабжение юго-западной части г. Бирск |
бюджет РБ |
1436,9 |
1436,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
бюджет МР Бирский район РБ |
95 211,15 |
61,0 |
95150,2 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
в том числе |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1 |
выполнение кадастровых работ и тех. планов |
Администрация МР Бирский район РБ |
2015 |
Всего, в т. ч. |
95150,2 |
|
95150,2 |
|
|
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
95150,2 |
|
95150,2 |
|
|
|
|
|
|||||
17 |
Выполнение кадастровых работ и тех. планов по объекту "Проект комплексной застройки микрорайона малоэтажных жилых домов в юго-западной части г. Бирска. Наружные сети электроснабжения". |
Администрация МР Бирский район РБ |
2015 |
Всего, в т. ч. |
98005,6 |
|
98005,6 |
|
|
|
|
|
Электроснабжение юго-западной части г. Бирск |
бюджет МР Бирский район РБ |
98005,6 |
|
98005,6 |
|
|
|
|
|
|||||
18 |
Выполнение кадастровых работ и тех. планов по объекту "Строительство распределяемого газопровода ул. Советская, ул. Республиканская, ул. Дачная, г. Бирска Республики Башкортостан" |
Администрация МР Бирский район РБ |
2015 |
Всего, в т. ч. |
86 545,2 |
|
86 545,2 |
|
|
|
|
|
Газификация г. Бирск |
бюджет МР Бирский район РБ |
86 545,2 |
|
86545,2 |
|
|
|
|
|
|||||
19 |
Межбюджетные трансферты на благоустройство территорий поселений |
Администрация МР Бирский район РБ |
2014 |
Всего в т. ч. |
42,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Благоустройство территории поселений |
бюджет МР Бирский район РБ |
42,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Итого в тыс. руб. |
916029,3 |
140962,6 |
388052,4 |
79832,3 |
69596,3 |
83861,9 |
76861,9 |
76861,9 |
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РБ |
115701,2 |
45901,6 |
40741,6 |
15058,0 |
7000,0 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
бюджет MP Бирский район РБ |
348442,4 |
39871,7 |
284488,9 |
5013,7 |
5214,7 |
4617,8 |
4617,8 |
4617,8 |
|
|
|
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск MP Бирский район РБ |
451885,7 |
55189,3 |
62821,9 |
59760,6 |
57381,6 |
72244,1 |
72244,1 |
72244,1 |
|
Постановлением администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан от 27 апреля 2016 г. N 815 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Для проведения мероприятий, перечисленных в 3 разделе, необходимы финансовые средства в сумме 916029,3 тыс. руб., в том числе из бюджета Республики Башкортостан - 115701,2 тыс. руб., из бюджета муниципального района Бирский район Республики Башкортостан - 348 442,4 тыс. руб., из бюджета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан - 451885,7 тыс. руб.
Финансовое обеспечение муниципальной программы "Качественное жилищно-коммунальное обслуживание в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы и на период до 2020 года
Источники и направления финансирования |
Финансовые затраты, тыс. рублей, в ценах 2013 года |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего, |
916029,30 |
140962,6 |
388052,4 |
79832,3 |
69596,3 |
83861,9 |
76861,9 |
76861,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
115701,2 |
45901,6 |
40741,6 |
15058,0 |
7000,0 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет MP Бирский район РБ |
348442,4 |
39871,7 |
284488,9 |
5013,7 |
5214,7 |
4617,8 |
4617,8 |
4617,8 |
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
451885,7 |
55189,3 |
62821,9 |
59760,6 |
57381,6 |
72244,1 |
72244,1 |
72244,1 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Капитальные вложения - всего, |
8041,16 |
8041,16 |
- |
- |
|
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
7922,32 |
7922,32 |
- |
- |
|
- |
|
|
бюджет MP Бирский район РБ |
118,84 |
118,84 |
- |
- |
|
- |
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (указать какие) |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
НИОКР - всего, |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
бюджет MP Бирский район РБ |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие расходы - всего, |
907988,14 |
132921,44 |
388052,4 |
79832,3 |
69596,3 |
83861,9 |
76861,9 |
76861,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
107778,88 |
37979,28 |
40741,6 |
15058 |
7000 |
7000 |
0 |
0 |
бюджет MP Бирский район РБ |
348323,56 |
39752,86 |
284488,9 |
5013,7 |
5214,7 |
4617,8 |
4617,8 |
4617,8 |
бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
451885,7 |
55189,3 |
62821,90 |
59760,60 |
57381,6 |
72244,1 |
72244,1 |
72244,1 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение объемов финансирования по исполнителям муниципальной программы "Качественное жилищно-коммунальное обслуживание в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы и на период до 2020 года
|
|
|
(тыс. рублей в действующих ценах) |
|||||||
N п/п |
Исполнитель |
Источники направление финансирования |
Объем финансирования |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Финансовое управление администрации MP Бирский район РБ |
Бюджет РБ |
76399,6 |
6600,0 |
40741,6 |
15058,0 |
7000,0 |
7000,0 |
|
|
2 |
МКУ "Управление благоустройства" MP Бирский район РБ |
Бюджет MP Бирский район РБ |
40739,1 |
12108,0 |
4553,7 |
5009,3 |
5214,7 |
4617,8 |
4617,8 |
4617,8 |
|
|
Бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
439348,9 |
51911,2 |
54985,2 |
58338,6 |
57381,6 |
72244,1 |
72244,1 |
72244,1 |
3 |
Администрация MP Бирский район РБ |
Бюджет РБ |
39301,6 |
39301,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Бюджет MP Бирский район РБ |
307703,3 |
27763,7 |
279935,2 |
4,4 |
|
|
|
|
|
|
Бюджет городского поселения г. Бирск МР Бирский район РБ |
12536,8 |
3278,1 |
7836,7 |
1422,0 |
|
|
|
|
Всего |
916029,3 |
140962,6 |
388052,4 |
79832,3 |
69596,3 |
83861,9 |
76861,9 |
76861,9 |
5. Механизм реализации Программы
Ежегодно до 1 августа текущего года МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ готовит и предоставляет:
- в финансовое управление администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан бюджетную заявку на финансирование из бюджета МР Бирский район РБ мероприятий Программы на очередной финансовый год (форма приведена в приложении N 1 к Программе);
- в отдел экономического развития, промышленности и инвестиций администрации обоснование объемов финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год и последующие два года по всем направлениям расходования средств и источникам финансирования (форма приведена к приложении N 2 к Программе).
При необходимости МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ вносит до 1 августа текущего года предложения в Администрацию о продлении срока реализации Программы, который истекает в текущем году.
Текущий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация.
Контроль за целевым использованием средств бюджета МР Бирский район РБ, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с законодательством.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ, отдела экономического развития, промышленности и инвестиций администрации, финансового управления администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. По результатам указанных проверок вносятся предложения о целесообразности дальнейшей реализации программных мероприятий.
МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года представляет в отдел экономического развития, промышленности и инвестиций Администрации отчет о ходе реализации Программы.
В год завершения срока реализации Программы МКУ "Управление благоустройства" МР Бирский район РБ готовит доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за отчетный период и весь период реализации Программы.
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Важнейшими целевыми показателями к моменту реализации программы являются:
- увеличение доли освещенности территории поселения к моменту окончания программы до 98%;
- увеличение доли улиц, скверов, площадей по которым проводится побелка деревьев, покраска бордюров и столбов до 13%;
- увеличение доли улиц, где проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия до 16%.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Качественное жилищно-коммунальное обслуживание в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан"
(наименование программы)
N п/п |
Система показателей оценки эффективности |
Наименование мероприятий |
Фактическое значение показателя на момент разработки программы |
Изменение значений показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания действия программы |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
- увеличение доли освещенности территории поселения, в %; |
замена и установка дополнительных светильников |
93 |
94 |
96 |
98 |
98 |
2 |
- увеличение доли улиц, скверов, площадей по которым проводится побелка деревьев, покраска бордюров и столбов, в % |
благоустройство территории |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
3 |
- увеличение доли улиц, где проводиться# ремонт асфальтобетонного покрытия |
ремонт асфальтобетонного покрытия |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
4 |
- количество урн, установленных на территории города Бирск |
установка урн |
217 |
280 |
340 |
400 |
400 |
5 |
- количество скамеек, установленных на территории города Бирск |
установка скамеек |
20 |
30 |
40 |
50 |
50 |
6 |
- количество контейнерных площадок, предназначенных для сбора ТБО, расположенных на территории города Бирск |
строительство контейнерных площадок |
15 |
30 |
45 |
63 |
63 |
7 |
- количество остановочных павильонов, установленных на территории города Бирск |
замена и установка остановочных павильонов |
15 |
25 |
40 |
50 |
50 |
8 |
- площадь цветников, устроенных на территории города Бирска |
устройство цветников |
3300 |
3500 |
3700 |
4000 |
4000 |
9 |
- количество деревьев и кустарников, посаженных за период действия программы |
посадка деревьев и кустарников |
0 |
900 |
1800 |
2600 |
2600 |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
"Качественное жилищно-коммунальное обслуживание в муниципальном районе
Бирский район Республики Башкортостан"
(полное наименование программы)
за ______________________________________________________
(отчетный период текущего года)
Муниципальный заказчик программы ______________________
Исполнитель программы ___________________________________
|
(тыс. рублей в действующих ценах) |
|||
Направление и источник финансирования |
Объем финансирования |
Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
||
прогнозируемый на реализацию программы в текущем году |
выделенный за отчетный период |
освоенный за отчетный период |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Капитальные вложения - всего, |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
НИОКР - всего, |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Прочие расходы - всего, |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
Всего, |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
бюджет Российской Федерации |
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
|
|
|
|
бюджет МР Бирский район РБ |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
мероприятие 1 |
|
|
|
|
мероприятие 2 |
|
|
|
|
мероприятие... |
|
|
|
|
Примечание: Отчет представляется с пояснительной запиской.
Подпрограмма "Модернизация системы наружного освещения населенных пунктов муниципального района Бирский район Республики Башкортостан" на период 2014-2016 годы
1. Введение
Целью настоящей Подпрограммы является обеспечение нормативного уровня освещения территории муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, создание условий безопасного пребывания людей в вечернее и ночное время на улицах города и района и безопасного дорожного движения по улицам.
Для достижения стратегической цели развития муниципального района, повышения качества жизни населения пространственная среда города и района должна отвечать потребностям жителей, быть экологически безопасной, эстетически привлекательной, комфортной.
Низкий уровень финансирования, отсутствие достаточных капитальных вложений на реконструкцию, капитальный ремонт системы наружного освещения города и района приводит к ухудшению параметров освещенности улиц.
Светотехника в наши дни - важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Освещение площадей и улиц - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент позволяющий моделировать эстетическое восприятие городской среды.
Подпрограмма развития системы уличного освещения будет осуществляться при комплексном благоустройстве города и района.
Внедрение Подпрограммы позволит:
- сформировать вечерний облик нашего города, его магистрали и архитектурные ансамбли;
- создать комфортные и безопасные условия пребывания людей, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время;
- повысить деловую активность населения и гостей муниципального района Бирский район в вечерние и ночные часы;
- создать необходимые условия для привлечения деловых партнеров;
- обеспечить экономию энергоресурсов, потребляемых на наружное освещение.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями данной Подпрограммы являются повышение эффективности и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшения качества предоставляемых услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, в том числе:
- создание комфортных условий проживания в городе и районе;
- обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время суток;
- улучшение эстетического облика городских улиц, улиц населенных пунктов района, магистралей, площадей, парков, скверов, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и образования;
- снижение эксплуатационных затрат на обслуживание осветительных установок населенных пунктов муниципального района Бирский район при одновременном повышении уровня освещенности улиц;
- обеспечение надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения установок наружного освещения.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- увеличить осветительный эффект с минимальным ростом энергопотребления;
- применять энергосберегающие, эффективные источники света и световые приборы с улучшенными светотехническими параметрами;
- при реконструкции и новом строительстве применять современные светильники с натриевыми лампами высокого давления для освещения проезжей части дорог и пешеходных зон, что является сегодня наиболее рациональным решением;
- заменить действующие воздушные электрические линии наружного освещения на самонесущие изолированные провода (далее - СИП), что является одним из направлений увеличения срока службы сетей, обеспечения электробезопасности, повышения уровня надежности систем наружного освещения и энергосбережения.
3. План программных мероприятий развития системы наружного освещения на период 2014-2016 гг.
2014 г.
1. Замена устаревших ртутных светильников на новые с натриевыми лампами - 607 шт.;
2. Замена неизолированного провода на СИП - 26 км;
3. Монтаж новых линий уличного освещения - 4,05 км и 700 шт. светильников;
2015 г.
1. Замена устаревших ртутных светильников на новые с натриевыми лампами - 617 шт.;
2. Замена неизолированного провода на СИП - 26 км;
3. Монтаж новых линий уличного освещения - 6,85 км и 900 шт. светильников;
2016 г.
1. Замена устаревших ртутных светильников на новые с натриевыми лампами - 627 шт.;
2. Замена неизолированного провода на СИП - 26 км;
3. Монтаж новых линий уличного освещения - 6,8 км и 900 шт. светильников;
4. Анализ сложившейся ситуации в системе наружного освещения на примере г. Бирска
В настоящее время система наружного освещения города состоит из:
общее количество светоточек - 5447 шт., во дворах жилых домов, подходах и местных проездах к жилой зоне - 550 шт. светоточек. Протяженность воздушных линий 281,0 км, из них изолированным проводом 1,7 км. Протяженность кабельных линий 0,87 км. Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами - 2541 шт. Общее количество светильников с газоразрядными - натриевыми лампами - 2094 шт. Общая установленная мощность осветительных приборов на конец 2013 года - 1540 кВт. Приведенная стоимость эксплуатации 1 светильника в 2013 году, исходя из фактического финансирования - 30,67 руб. в месяц (необходимо 120 руб./мес.).
В городе с населением более 43 тыс. человек давно возникла необходимость реконструкции наружного освещения, так как данное освещение не может в полном объеме по качеству и количеству обеспечить потребности города вследствие интенсивного строительства частного сектора и новых микрорайонов.
В системе уличного освещения задействовано 64 трансформаторных подстанций (далее - ТП) и три распределительных пункта (далее - РП). Для улучшения качества обслуживания и организации учета электроэнергии производится равномерное распределение нагрузки по фидерам УО и монтаж ящиков учета в ТП и РП.
В настоящее время финансируется из городского бюджета и осуществляется работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий уличного и внутриквартального освещения. На капитальный ремонт, реконструкцию и строительство новых линий освещения средств не выделяется.
5. Капитальный ремонт и реконструкция
- воздушных и кабельных линий наружного уличного освещения;
- питающих пунктов наружного освещения с группами учета электрической энергии;
- опор воздушных линий уличного освещения;
- системы светильников
5.1. Воздушные и кабельные линии наружного уличного освещения
1) Для улучшения состояния воздушных линий (далее - ВЛ), уменьшения потерь электроэнергии, ликвидации обрывов и коротких замыканий, повышения электробезопасности для окружающих необходимо выполнять следующие первоочередные мероприятия:
- производить ежегодно выборочную замену изношенного голого провода;
- при замене изношенного провода одновременно применять современные технические решения - самонесущий провод СИП. Провод СИП-2А 4х25 (5х25, 6х25) основные магистрали, отпайки на СИП-2А 4х16 и 2х16 (по расчету пропускной способности провода). Его преимущества по сравнению голым проводом бесспорны.
2) Для улучшения состояния кабельных линий необходимо проводить профилактические работы:
- проверку состояния кабелей и кабельных муфт щадящими методами (испытание кабельных линий напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц);
5.2. Питающие пункты (далее - ПП) наружного освещения с группами учета электрической энергии:
Количество ПП-64
% износа ПП около 70%
Количество проведения текущих ремонтов ПП в среднем - 30 в год
5.3. Опоры воздушных линий уличного освещения
Тип опор |
Количество |
% износа |
Железобетонные опоры |
6160 |
50 |
Металлические опоры |
1352 |
67 |
Металлические опоры в старой части города отслужили свой срок. Срок службы металлических опор 20-25 лет.
Предлагается замена металлических и железобетонных (далее - ж/б) опор (отработавших свой срок), на новые ж/б опоры, производство которых расположено в территориальной близости от города и подтверждено соответствующим сертификатом соответствия. Опоры однотипные, что позволяет их свободно взаимозаменять. Оптимальное количество заменяемых опор в год 15 штук, что составляет около 7% от общего количества требуемых замены опор.
Установка металлических опор допустима в парковой зоне. Это требует дополнительных затрат, т. к. данные опоры изготавливаются по индивидуальному проекту, подлежат окраске горячим цинковым раствором, окраске эмалью, обработка подземной части опоры производится битумным раствором по ГОСТ 9.307-89, необходима периодическая окраска через определенный промежуток времени. Подлежат замене опоры в парковой зоне: парк Победы, сквер Ленина, парк Борцов Революции, сквер Нефтяников. Кроме этого необходима замена опор спортивных и детских площадок.
5.4. Системы светильников
Общее количество установленных светильников - 4635 шт. из них:
а) с ртутными лампами типа РКУ 2541 шт. с износом около - 90%;
б) с натриевыми лампами ЖКУ - 1000 шт.;
в) с натриевыми лампами в светильниках типа РКУ - 1094 шт. с износом около - 85%.
На данный момент освещенность главных улиц, площадей и торговых центров составляет не более 2 лк, что не достаточно для нормального освещения.
Предлагается установка светодиодных светильников со встроенными устройствами для регулировки освещенности для двухрежимного освещения - вечернего и ночного. Их преимущества:
- сверхвысокая экономичность энергопотребления;
- срок службы светильника - до 100 000 часов (25 лет);
- полная экологичность и безопасность;
- высокая надежность, механическая прочность, виброустойчивость;
- отсутствует всякая опасность перегрузки электросети в момент включения светодиодных светильников (потребляемый ток 06-0,8А, а у светильников с лампой ДРЛ 2,2-2,8А);
- световой поток у светодиодных ламп в 2,5 раза выше, чем у ламп ДРЛ и в 1,5 раза выше, чем у ламп ДНАТ;
- светодиодная лампа не требует утилизации (как лампы ДРЛ);
- уменьшение пусковых токов в 3-и раза;
- различная цветовая гамма светодиодов;
- не требует частого технического обслуживания;
- снижение электропотребления уличного освещения в ночное время в 2 раза;
- отсутствие перекоса между фазами;
- технические параметры светильников (может быть заменен на аналогичный другой фирмы)
Ориентировочная цена: 29750 руб. Производитель: LEDER, дилер в регионе: ООО "Премьера".
Уличный светодиодный светильник Уфа AD-60 при установке на высоте 8 - 11 метров создает зону уличного освещения длиной 15 метров в правую и левую сторону от светодиодного светильника и длиной в 6 метров вперед и назад. Для равномерного уличного освещения территории рекомендуется устанавливать светодиодные светильники на расстоянии 20-25 метров друг от друга.
Постоянно повышающиеся цены на энергоресурсы и забота об охране окружающей среды заставляют искать наиболее эффективные энергосберегающие технологии во всех областях энергопотребления. В организации уличного освещения наиболее остро стоит вопрос о замене светильников уличного освещения на более экономичные.
Предлагается светодиодный консольный светильник AD-60-120-SL, аналог широко применяемых уличных консольных светильников РКУ-250 или ЖКУ-100. Этот светильник отличается высокими показателями энергосбережения, хорошей светоотдачей, простотой в установке и обслуживании. Использование высоких технологий при разработке и изготовлении светильника позволило добиться наиболее эффективного распределения света.
Светодиодные светильники AD-60-120-SL применяются для освещения скоростных автомагистралей, улиц, площадей, мостов, территорий производственных, жилых и рекреационных сооружений и др. Светодиодные светильники AD-60 при установке на высоте около 8-11 метров создают зону освещения по 15 метров вправо и влево и по 6 метров вперед и назад.
Потребляемая мощность прожекторов 133 Вт, что намного экономичнее стандартных фонарей уличного освещения, потребляющих порядка 500 Вт. Большой срок службы светодиодных элементов позволяет экономить значительные ресурсы на обслуживании светильников.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
7. Внедрение системы управления наружным освещением в муниципальном районе Бирский район
Пускорегулирующая аппаратура наружного освещения города спроектирована и смонтирована в конце 70-х годов ХХ века. Включение уличного освещения осуществляется с диспетчерского пункта путем последовательного включения каждой подстанции. В случае какой-либо неисправности (на подстанции, на ВЛ, КЛ) включение следующей подстанции необходимо осуществлять вручную до устранения неисправности.
Существующие системы управления наружным освещением можно подразделить на несколько классов. Во-первых - это местное управление, обеспечивающееся посредством установки коммутационных и управляющих аппаратов непосредственно в линиях, питающих осветительную аппаратуру (на щитах подстанций, магистральных щитах и т. д.). Однако такие системы применяются только в небольших обособленных осветительных сетях, имеющих один центр питания. В основном же, сети уличного освещения городов имеют сложную разветвленную структуру и множество центров питания. Поэтому, в таких системах предусматривается дистанционное управление освещением, как правило, это достигается благодаря установке магнитных пускателей в линиях питающей и групповой сетей. Такая система включается с единого диспетчерского пункта. Причем, сигналом на включение линии, питающейся от подстанции, будет являться наличие напряжения на конце линии, питающейся от предыдущей подстанции. То есть, в установках наружного освещения городов и населенных пунктов широко применяется каскадная схема дистанционного управления, передача сигнала от одной подстанции до другой. Возможна и телемеханическая схема, при которой включение и отключение магнитных пускателей производится из диспетчерского пункта с помощью телемеханических устройств.
Кроме этого, широко используются и автоматическое программное или фотоавтоматическое управление - с установкой магнитных пускателей в линиях освещения и программного реле, фотореле или фотоэлектрического автомата, включающих освещение в зависимости от уровня естественной освещенности или времени суток.
Для уличного освещения городов и населенных пунктов системы дистанционного управления освещением предусматривают два режима работы осветительных установок - вечерний и ночной.
При вечернем режиме включены все осветительные приборы, при ночном, когда интенсивность движения падает, - часть осветительных приборов отключается (обычно отключают светильники, подключенные к какой-нибудь одной или двум фазам).
Перечисленные выше системы управления нельзя назвать высокоэффективными c точки зрения энергосбережения из-за целого ряда причин. Во-первых, ручные системы включения - отключения освещения, как показывает практика их эксплуатации, несут большой перерасход электроэнергии (часто связанный с человеческим фактором). Во-вторых, как уже было отмечено, низкоэффективное управление мощностью системы освещения (в вечерние и в ночные часы), приводящее к повышению коэффициента неравномерности освещения. В-третьих, отсутствие оперативного контроля состояния осветительных сетей и за доступом в шкафы уличного освещения (ШУО) с целью хищения цветных металлов и оборудования (что особенно важно в последнее время).
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости создания автоматизированных систем управления освещением (АСУО), позволяющих не только включать - отключать освещение улиц, но и регулировать энергопотребление системы, контролировать целостность оборудования и несанкционированный доступ, вовремя сигнализировать оперативному персоналу об аварийных ситуациях в сети.
Однако системы управления при переключении освещения в ночной режим используют метод отключения одной - двух фаз. Но это повышает, как уже говорилось выше, неравномерность освещенности дорог.
Эффективность работы этого комплекса проверена временем. С внедрением этого комплекса можно регулировать освещенность, в режиме реального времени получать данные о U, I, вести учет потребленной электроэнергии, получать данные о каких-либо неисправностях в сетях уличного освещения, вести охрану энергообъектов, уменьшится аварийных отключений и время их устранения.
Системы управления разделяют на два больших класса:
- АСУ - с участием человека в контуре управления;
- системы автоматического управления (далее - САУ) - без участия человека в контуре управления.
В настоящее время стало очевидным, что внедрение автоматизированной системы управления наружным и уличным освещением позволяет осуществлять телекоммуникационный контроль состояния сетей и приборов уличного освещения, управлять режимами горения светильников, дистанционно управлять освещением улиц по заранее заданному графику, а также вести учет энергопотребления и следить за эффективным использованием электроэнергии.
Современные системы автоматизации - это не просто дань моде, они имеют и экономические преимущества:
- в автоматическом режиме строго соблюдается расписание, т.к. исключается влияние человеческого фактора;
- нет необходимости выезжать на проверку включения или отключения освещения;
- в случае не отключения освещения не происходит потерь электроэнергии, т. к. диспетчер оперативно об этом оповещается и принимает соответствующие меры (ранее о неотключении уличного освещения сообщали через несколько часов граждане - потери могли быть значительными);
- для осуществления технического учета энергии нет необходимости выезжать и снимать показания со счетчиков визуально;
- телеизмерения позволяют оперативно выявлять несанкционированные подключения к сетям освещения и выявлять хищения электроэнергии;
- с помощью телеизмерений напряжений, токов и мощностей можно осуществить первичную диагностику осветительной сети в случаях каких-либо аварий;
- более надежная система, построенная из современных компонентов, требует меньше затрат на свое обслуживание.
8. Строительство новых линий уличного освещения
За 3 года действия подпрограммы количество подключенных светильников должно составить около 7000 шт. (в настоящее время 5447 шт.). Данная подпрограмма охватывает возведение линий уличного освещения в Бирском районе.
9. Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы
1. Световое оформление населенных пунктов муниципального района Бирский район.
2. Безопасные и комфортные условия проживания населения, безопасность дорожного движения в вечернее время.
3. Энергосбережение в установках наружного освещения с использованием энергоэффективных светильников и ламп.
4. Переход на СИП, позволяющие снизить потери в сетях.
5. Внедрение системы регулирования уровня освещенности в вечернее и ночное время.
6. Оснащение новым оборудованием всех светоточек с выводом управления на диспетчерский пункт.
Постановлением администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан от 28 марта 2014 г. N 831 в раздел 10 настоящего приложения внесены изменения
10. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального района Бирский район РБ и внебюджетных источников.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
Объем финансирования подпрограммы по годам реализации представлен в таблице N 1.
Таблица N 1
N п/п |
Источник финансирования |
Объем финансирования, млн. руб. |
|||
Всего |
В том числе по годам реализации |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
1. |
Бюджет Республики Башкортостан |
24,0 |
7,5 |
8,0 |
8,5 |
2. |
Местный бюджет |
24,0 |
7,5 |
8,0 |
8,5 |
13. Перечень мероприятий подпрограммы
N |
Мероприятия |
Источник финансирования |
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. |
||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|||
2 |
Капитальный ремонт системы наружного освещения по существующим опорам городского поселения г. Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан и строительство новых, реконструкция и модернизация существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов в населенных пунктах муниципального района Бирский район Республики Башкортостан) |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
7500,0 |
- |
- |
Средства местного бюджета |
7500,0 |
- |
- |
||
3 |
Капитальный ремонт системы наружного освещения по существующим опорам городского поселения г. Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан и строительство новых, реконструкция и модернизация существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов в населенных пунктах муниципального района Бирский район Республики Башкортостан) |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
- |
8000,0 |
- |
Средства местного бюджета |
- |
8000,0 |
- |
||
4 |
Капитальный ремонт системы наружного освещения по существующим опорам городского поселения г. Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан и строительство новых, реконструкция и модернизация существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов в населенных пунктах муниципального района Бирский район Республики Башкортостан) |
Средства бюджета Республики Башкортостан |
- |
|
8500,0 |
Средства местного бюджета |
- |
|
8500,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.