Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 7
к Положению об организации и
осуществлении внутреннего финансового
контроля Министерства сельского
хозяйства Республики Алтай
Отчет
о результатах финансовой аудиторской проверки
____________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1.Основание для проведения аудиторской проверки: ___________________
____________________________________________________________________
(реквизиты приказа о назначении аудиторской проверки,
N пункта плана внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки: ______________________________________
3. Проверяемый период: _____________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________
5. Цель аудиторской проверки: ______________________________________
6. Вид аудиторской проверки: _______________________________________
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1. _______________________________________________________________
7.2. _______________________________________________________________
7.3. _______________________________________________________________
и т. д.
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской
проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном
выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о
значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией
вопросов Программы проверки)
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта
проверки, изложенные по результатам проверки:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений;
при наличии возражений указываются реквизиты документа
(возражений) (номер, дата, количество листов приложенных
к Отчету возражений)
10. Выводы:
10.1. ______________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового
контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита
бюджетной отчетности)
10.2. ______________________________________________________________
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами
аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным
Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом)
11. Предложения и рекомендации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных
рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового
контроля, а также предложения по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт проверки ____________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на _____ листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту проверки ______________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на _____ листах в 1 экз.
Руководитель аудиторской группы:
__________________________________ _____________/ _________________/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи
Дата: "___" _________ 2015 г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.